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<row _id="1"><Código>2018C280024</Código><Objeto del contrato>Patrocinio Cena de Gala Organizado por CLIA, Noviembre 2018</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3500</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA /><Importe de adjudicación, incluido IVA>3500</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ASBL CRUISE LINES INTERN ASSOC</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="2"><Código>2018E130014</Código><Objeto del contrato>XPT-18019 LAVOLA Diseño de un prospecto infográfico del Mapa de proyectos de sostenibilidad del Puerto de Barcelona</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3450</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>724,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>4174,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-02T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>LAVOLA 1981 SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58635269</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3"><Código>2018R320108</Código><Objeto del contrato>CONTRATACIÓN MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RADIO DE LA TORRE DE CONTROL 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>14940</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3137,4</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>18077,4</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-23T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EXPOCOM SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08617581</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4"><Código>2018R320113</Código><Objeto del contrato>Mantenimiento software nauta, conexión FTP y acceso web a embarcaciones</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2455,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>515,59</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2970,79</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-02T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PORTEL SERV.TELEMATICOS</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A81333841</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5"><Código>2018R320114</Código><Objeto del contrato>Mantenimiento y bolsa de horas soporte del sistema de Gestión Unificada de Usuarios 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>14896</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3128,16</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>18024,16</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-23T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>LOCAL AREA NETWORK ENGINEER SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60296415</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6"><Código>2018R340090</Código><Objeto del contrato>Licencias Toad (Renovación)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1952,32</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>409,92</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2362,24</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-06T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>QUEST SOFTWARE INTERNAT. LMT</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="7"><Código>2018R370006</Código><Objeto del contrato>Memoria de sostenibilidad sectorial 2018</Objeto del contrato><Duración (meses)>7</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>14450</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>21</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>14471</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-24T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FUNDACIO PIA AUTONOMA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>R5800395E</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="8"><Código>20198R39002</Código><Objeto del contrato>Colaboración Premio Factor Humà</Objeto del contrato><Duración (meses) xsi:nil="true" /><Importe de adjudicación, excluido IVA>1000</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>210</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1210</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-13T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>Sense especificar</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="9"><Código>2019C230001</Código><Objeto del contrato>Subscripción Anual Drewry Shipping Consultans (Port and Terminals Insight)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1769,95</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA /><Importe de adjudicación, incluido IVA>1769,95</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DREWRY SHIPPING CONSULT LTD</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="10"><Código>2019C230002</Código><Objeto del contrato>Subscripción de Lloyd's List 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>729,82</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA /><Importe de adjudicación, incluido IVA>729,82</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-14T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>INFORMA UK LTD</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="11"><Código>2019C230004</Código><Objeto del contrato>Subscripción anual a Transporte XXI, año 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>140,12</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,6</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>145,72</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-16T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>INDUSTRIA Y COMUNICACION SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A48145932</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="12"><Código>2019C230005</Código><Objeto del contrato>Cuota anual IAPH</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>7788</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA /><Importe de adjudicación, incluido IVA>7788</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>INTERN.ASSOC. PORTS &amp; HARBOURS</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="13"><Código>2019C230007</Código><Objeto del contrato>Subscripción Anual ALPHALINER CLUB ON LINE, Abril 2019 a Marzo 2020</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6400</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>6400</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-03T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AXSMARINE SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="14"><Código>2019C230008</Código><Objeto del contrato>Subscripción ALPHALINER MONTHLY MONITOR, Junio 2019 a Mayo 2020</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>600</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA /><Importe de adjudicación, incluido IVA>600</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-03T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AXSMARINE SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="15"><Código>2019C230009</Código><Objeto del contrato>Subscripción ALPHALINER SPECIFIC PORT EXPORT FUNCTION, Oct 2019 a Sep 2020</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4500</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA /><Importe de adjudicación, incluido IVA>4500</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-03T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AXSMARINE SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="16"><Código>2019C230010</Código><Objeto del contrato>Reunion en Barcelona del Comité de Gobernanza de la ESPO los días 23 y 24 de abril de 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1738,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>177,81</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1916,31</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-19T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>Sense especificar</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="17"><Código>2019C230014</Código><Objeto del contrato>Inscripción a la conferencia IAPH Guangzhou (Xina) del 6 al 10 de mayo de 2019, de S. García-Milà</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1869,92</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA /><Importe de adjudicación, incluido IVA>1869,92</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-16T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>INTERN.ASSOC. PORTS &amp; HARBOURS</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="18"><Código>2019C230015</Código><Objeto del contrato>Asistencia a la Conferencia anual de la Organitzación Europea Puertos (European Sea Ports Organisations-ESPO) en Livorno (Italia) del 23 al 24 de mayo de 2019: Santiago García-Mila, Jordi Torrent i M. Dolors Lloveras</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1650</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA /><Importe de adjudicación, incluido IVA>1650</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-03T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AUTORITA DI SISTEMA PORTUALE</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="19"><Código>2019C230016</Código><Objeto del contrato>Subscripciones Lloyd's List Online, 04 nov 2018 a 03 nov 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3750</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA /><Importe de adjudicación, incluido IVA>3750</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>INFORMA UK LTD</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="20"><Código>2019C230017</Código><Objeto del contrato>Suscripción en THE LOADSTAR MEDÍA, de julio 2019 a junio 2020</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>133,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA /><Importe de adjudicación, incluido IVA>133,2</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-10T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>THE LOADSTAR MEDIA LTD</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="21"><Código>2019C230019</Código><Objeto del contrato>Subscripción Transporte XXI, del 15/12/2019 a 01/12/2020</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>140,12</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,6</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>145,72</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-14T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>INDUSTRIA Y COMUNICACION SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A48145932</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="22"><Código>2019C230020</Código><Objeto del contrato>Trabajos previos para el estudio -Cross border e-commerce</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>7000</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1470</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>8470</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-11T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>2 OPEN EU CN SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B10444545</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="23"><Código>2019C240003</Código><Objeto del contrato>Elaboración de las condiciones técnicas del Acuerdo Marco para los Proyectos con subvención europea</Objeto del contrato><Duración (meses)>4</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>8600</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1806</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>10406</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-14T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ALTRAN INNOVACION SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B80428972</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="24"><Código>2019C240004</Código><Objeto del contrato>Acciones promoción BARCELOC Edición de folletos, colaboración Feria CILF y CIIE</Objeto del contrato><Duración (meses)>11</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>14940</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>517,4</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>15457,4</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-02T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>Sense especificar</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="25"><Código>2019C240005</Código><Objeto del contrato>Cuota amual, Membre Effectifs, año 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6000</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA /><Importe de adjudicación, incluido IVA>6000</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FERRMED</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="26"><Código>2019C240007</Código><Objeto del contrato>Cuota MedPorts Association, 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4000</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA /><Importe de adjudicación, incluido IVA>4000</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-02T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MEDPORTS ASSOCIATION</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="27"><Código>2019C240008</Código><Objeto del contrato>Cuota socio Rail Group 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2100</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA /><Importe de adjudicación, incluido IVA>2100</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ASOC RAIL GRUP</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>G63197842</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="28"><Código>2019C240009</Código><Objeto del contrato>Inscripción J. Torrent a ACI's 14 th Arctic Shippiing Summit, 13 i 14 de Març 2019 - Montreal, Canadà</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2163,31</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2163,31</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-02T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ACTIVE COMMUNICATIONS EUROPE L</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="29"><Código>2019C240010</Código><Objeto del contrato>Soporte en la organització de Feria en China 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>9</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>12000</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA /><Importe de adjudicación, incluido IVA>12000</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-03T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EURASIAN INTERN SHANGHAI CO LT</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="30"><Código>2019C240014</Código><Objeto del contrato>Servicio de càtering, Grupo de Trabajo de Innovación del Port de Barcelona, el dia 21 feb 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>485</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>52,46</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>537,46</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-20T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>COLL GARROS JOSEFA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="31"><Código>2019C240015</Código><Objeto del contrato>Servicio Catering Reunión Grupo de Trabajo de Estrategia e Innovación, 01 marzo 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>446</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>44,6</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>490,6</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-03T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>COLL GARROS JOSEFA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="32"><Código>2019C240016</Código><Objeto del contrato>Servicio de càtering, Reunión Grupo de Trabajo de Estrategia e Innovació, 20/03/2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>467,1</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>49,35</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>516,45</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-20T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>COLL GARROS JOSEFA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="33"><Código>2019C240018</Código><Objeto del contrato>Asesoramiento en temes de IVA en la importación de paneles solares provinientes de China</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>600</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>126</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>726</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-03T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AGOSTO &amp; ANGUREN IT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66393380</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="34"><Código>2019C240019</Código><Objeto del contrato>Servicio catering, Reunión Grup Innovació, 26/03/2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>274</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>27,4</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>301,4</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-26T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>LA MUJER BARBUDA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66521113</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="35"><Código>2019C240021</Código><Objeto del contrato>Visita Delegación de Estrategia Corporativa del Port de Rotterdam, 25 i 26 de abril de 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1893,77</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>194,66</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2088,43</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-15T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>Sense especificar</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="36"><Código>2019C240027</Código><Objeto del contrato>Alquiler Golondrina, Visita Delegación China Sector Automoción, 08 de mayo de 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>350</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>35</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>385</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-05T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SIRENAS SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08055642</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="37"><Código>2019C240028</Código><Objeto del contrato>Servicio catering (comida), Visita Delegación China Sector Automoción, 08 mayo de 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>670</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>67</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>737</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-05T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SERVEIS DE CATERING VIDACRI SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B62962238</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="38"><Código>2019C240030</Código><Objeto del contrato>Inscripción a la conferencia IAPH Guangzhou (Xina) del 6 al 10 de mayo de 2019, de Jordi Torrent</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1869,92</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA /><Importe de adjudicación, incluido IVA>1869,92</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-05T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>INTERN.ASSOC. PORTS &amp; HARBOURS</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="39"><Código>2019C240031</Código><Objeto del contrato>Elaboración de la propuesta del proyecto europeo YEP-MED en Marc del Comité d'Employment, Training &amp; Maritime Expertise de la Asociación MEDPORTS</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1500</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>315</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1815</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-13T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ESCOLA EUR SHORT SEA SHIPPING</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>V64330855</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="40"><Código>2019C240033</Código><Objeto del contrato>Servicio Catering, Visita Grupo Digitalización Norueg, 27 marzo 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>115,91</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>11,59</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>127,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-27T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>LA MUJER BARBUDA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66521113</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="41"><Código>2019C240035</Código><Objeto del contrato>Servicio de Coffe y comida catering Reunión Comité Ejecutivo Med Puertos, 11 de junio de 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>735</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>73,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>808,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-06T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SERVEIS DE CATERING VIDACRI SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B62962238</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="42"><Código>2019C240036</Código><Objeto del contrato>Inscripción Gemma Garcia a Ecuentro AZFA el dia 25 junio 2019 en Barcelona</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>108,84</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA /><Importe de adjudicación, incluido IVA>108,84</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-22T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ASOC ZONAS FRANCAS AMERICAS</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="43"><Código>2019C240037</Código><Objeto del contrato>Catering Coffee Acto Presentación Fira CIIE China International Import EXPO en Barcelona el 21 de mayo</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>250,91</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>25,09</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>276</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-21T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>LA MUJER BARBUDA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66521113</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="44"><Código>2019C240039</Código><Objeto del contrato>Servicio de Catering, Grupo de Trabajo - Reunión de Estrategia e Innovación, el día 18 de junio</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>433,54</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>43,35</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>476,89</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-13T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PADECAVA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58179383</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="45"><Código>2019C240040</Código><Objeto del contrato>Traducción Jurada Memorando de entendimiento entre la Autoridad del Sistema Portuario del mar Tirreno y la APB</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>160,03</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>33,61</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>193,64</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-18T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TRADTEC SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B59930750</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="46"><Código>2019C240041</Código><Objeto del contrato>Alquiler Golondrina, Visita SPIE BATIGNOLLES el dia 18 de junio</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>400</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>40</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>440</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-18T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SIRENAS SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08055642</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="47"><Código>2019C240042</Código><Objeto del contrato>Propuesta de valor de BCN para la atracción de centros de distribución-hubs logísticos multi-país de empresas internacionales en el marco del proceso de elaboración del IV Plan Estratégico 2020-2025</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>14000</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2940</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>16940</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-10T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PEREZ MUÑOZ PEDRO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="48"><Código>2019C240043</Código><Objeto del contrato>Participación de la conferencia FERRMED - Second Eurasian Connectivity and Industrial Cooperation Forum 6 November 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2000</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA /><Importe de adjudicación, incluido IVA>2000</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-23T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FERRMED</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="49"><Código>2019C240044</Código><Objeto del contrato>Servicio de Catering, durante la reunión del Grupo de Trabajo de Innovación del PdB, el día 16 de octubre de 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>775</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>78,82</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>853,82</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-16T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>KTRING DE LA PEPI SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B67401539</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="50"><Código>2019C240045</Código><Objeto del contrato>Cobertura evento SCEWC’19 para PierNext y redacción posts</Objeto del contrato><Duración (meses)>2</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4200</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>882</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>5082</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-11T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DIGITAL BAKERS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65485468</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="51"><Código>2019C240046</Código><Objeto del contrato>Reunión del Comité de Smartport de l'Associació Medports, 20 Noviembre 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>681,82</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>113,18</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>795</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-11T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>H SANTOS D SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B28235190</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="52"><Código>2019C240047</Código><Objeto del contrato>Servicio de catering de la Reunión de Estrategia e Innovación, día 10 de diciembre de 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>568,25</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>58,15</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>626,4</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-12T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>KTRING DE LA PEPI SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B67401539</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="53"><Código>2019C240048</Código><Objeto del contrato>Servicio de catering de la Reunión de Estrategia e Innovación, los días 25, 26 y 27 noviembre de 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1798</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>183,76</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1981,76</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-25T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>KTRING DE LA PEPI SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B67401539</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="54"><Código>2019C240049</Código><Objeto del contrato>Prestación de servicios para el seguimiento del proyecto con subvención europea del programa CEF CarEsmatic durante la prórroga otorgada por INEA, lo agencia gestora de la Comisión Europea</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>11000</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2310</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>13310</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-12T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ESCOLA EUR SHORT SEA SHIPPING</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>V64330855</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="55"><Código>2019C240050</Código><Objeto del contrato>Alquiler golondrina, visita de estudiantes del Instituto Francesc Ribalta (Solsonès)</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>525</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>52,25</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>577,25</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-16T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SIRENAS SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08055642</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="56"><Código>2019C250001</Código><Objeto del contrato>Renovación de marcas 2019: tmC Terminal Marítima Centro y  tmL Terminal Maritime de Lyon</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3826,83</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>373,8</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>4200,63</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>OFICINA PONTI SLP</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65475998</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="57"><Código>2019C250002</Código><Objeto del contrato>Cuota miembro TRANSPRIME  2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3000</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA /><Importe de adjudicación, incluido IVA>3000</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ASOC TRANSPRIME</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>G58506833</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="58"><Código>2019C250003</Código><Objeto del contrato>Participación en la Conferencia Ferroviaria el dia 28/03 durante la celebración de la Feria SITL 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6000</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>6000</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-30T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>REED EXPOSITIONS FRANCE SAS</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="59"><Código>2019C250004</Código><Objeto del contrato>Servicio Coffe, Visita Visita BORGES INTERNATIONAL GROUP el dia 01/02/2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>126,82</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>12,68</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>139,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-30T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>LA MUJER BARBUDA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66521113</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="60"><Código>2019C250005</Código><Objeto del contrato>Patrocinio Jornada UNO LOGISTICA</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2100</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>441</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2541</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>UNO ESTRATEGIAS DE LOGISTICA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B86491107</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="61"><Código>2019C250006</Código><Objeto del contrato>Ponencias Formación Jurídica Internacional: Sesión Aduanera: Origen de las mercandias, 06 feb 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>600</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA /><Importe de adjudicación, incluido IVA>600</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CAMARA OFICIAL COMERCIO INDUST</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>Q0873004F</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="62"><Código>2019C250007</Código><Objeto del contrato>Cuota anual Membership, CLECAT 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2000</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA /><Importe de adjudicación, incluido IVA>2000</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CLECAT</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="63"><Código>2019C250008</Código><Objeto del contrato>Inserciones publicitarias en revistes y prensa especialitzada de L'ANTENNE SPI, durante el año 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6840</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA /><Importe de adjudicación, incluido IVA>6840</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SNC SOCIETE DE PRESSE INTERN.</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="64"><Código>2019C250009</Código><Objeto del contrato>Ponència Jornada Operaciones Triangulares, 30 de enero de 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>400</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>84</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>484</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-02T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GEST UNITARIA INTERNALITZACIO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65723785</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="65"><Código>2019C250016</Código><Objeto del contrato>Servicio Catering vistias Cambara de Comercio de Terrassa, 24/01/2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>206,45</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>20,65</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>227,1</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-24T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>LA MUJER BARBUDA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66521113</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="66"><Código>2019C250017</Código><Objeto del contrato>Cuota anual GNTC</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1630</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA /><Importe de adjudicación, incluido IVA>1630</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ASS GROUP NATION TRANSP COMBIN</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="67"><Código>2019C250018</Código><Objeto del contrato>Participación en la conferencia del día 28/03 en SITL París, como punto de encuentro para reuniones de trabajo y centro de información disponemos de un espacio al Stand del GNTC</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1000</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA /><Importe de adjudicación, incluido IVA>1000</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-30T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ASS GROUP NATION TRANSP COMBIN</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="68"><Código>2019C250019</Código><Objeto del contrato>Alquiler bus, Visita RHENUS el día 18 de enero de 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>255</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>25,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>280,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-16T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AUTOCARS ESTEVE SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61771192</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="69"><Código>2019C250020</Código><Objeto del contrato>Alquiler Bus, visita Cambra de Terrassa, el dia 24/01/2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>275</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>27,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>302,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-24T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AUTOCARS ESTEVE SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61771192</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="70"><Código>2019C250021</Código><Objeto del contrato>Alquiler bus, visita BORGES el dia 01/02/2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>255</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>25,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>280,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-02T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AUTOCARS ESTEVE SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61771192</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="71"><Código>2019C250022</Código><Objeto del contrato>Adquisición de Sudaderas personalizadas con la imagen gráfica de BPort Community, para entregar a los participantes en la actividad de grupo que se hará para dinamizar el grupo Linkedin BPort Community</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1128,1</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>236,9</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1365</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-18T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MATEU SELLARES DAVID</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="72"><Código>2019C250023</Código><Objeto del contrato>Servicio de càtering Jornada POSICIONAMIENTO ORGÁNICO A LOS BUSCADORES (SEO), el día 22 feb 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>224,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>25,06</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>249,26</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-20T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>COLL GARROS JOSEFA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="73"><Código>2019C250024</Código><Objeto del contrato>Ponència Jornada Posicionamiento Orgánico en los Buscadores (SEO), 22 feb 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>400</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA /><Importe de adjudicación, incluido IVA>400</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-20T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FRANCISCO COTORRUELO VICTOR DE</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="74"><Código>2019C250025</Código><Objeto del contrato>Servicio Catering, Jornada Operaciones Triangulares, 30 ene 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>591,15</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>60,44</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>651,59</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-30T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>COLL GARROS JOSEFA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="75"><Código>2019C250026</Código><Objeto del contrato>Patrocinio 19º Foro Nacional de Transporte el dia 23 de marzo de 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>12000</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2520</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>14520</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-20T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ASOC.ESP.CODIFICACION COMERC.</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>G08557985</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="76"><Código>2019C250028</Código><Objeto del contrato>Servicio de catering, Jornada Sesión aduanera: Origen de las mercancias, 06 feb 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>453</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>47,94</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>500,94</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-02T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>COLL GARROS JOSEFA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="77"><Código>2019C250029</Código><Objeto del contrato>Cuota anual EUROSUD TEAM, 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>700</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA /><Importe de adjudicación, incluido IVA>700</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-27T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ASSOCIATION EUROSUD TRANSPORT</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="78"><Código>2019C250030</Código><Objeto del contrato>Prestación de Servicios para la preparación, desarrollo, grabación, etc de las actividades relacionades con el Proyecto Actividad BPort Community, que tendrá luga en FNOB el día 14 de marzo de 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3738,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>785,11</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>4523,71</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-03T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>KIVICOM COMUNICATION SERVICES</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65641847</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="79"><Código>2019C250031</Código><Objeto del contrato>Servicio de càtering, Jornada Disseccionem un DUA, 6 de marzo de 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>855</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>85,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>940,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-27T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ARUGULA RESTAURACION SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65432387</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="80"><Código>2019C250032</Código><Objeto del contrato>Ponencia Jornada DISECCIONEMOS UN DUA, 06 marzo 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>600</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA /><Importe de adjudicación, incluido IVA>600</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-03T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CAMARA OFICIAL COMERCIO INDUST</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>Q0873004F</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="81"><Código>2019C250033</Código><Objeto del contrato>Reserva de espacio y diseño del stand en la Feria MEDFEL 2019:Relacionado con el Exp. 2019C270002 Centro C27 que abonarà el 50% del total</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4498,92</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>4498,92</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-03T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ADHESION GROUP</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="82"><Código>2019C250035</Código><Objeto del contrato>Cuota CLUSTER TRANS TEN, 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>200</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA /><Importe de adjudicación, incluido IVA>200</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-15T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CLUSTER TRANS TEN</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="83"><Código>2019C250036</Código><Objeto del contrato>Asesoramiento en procesos aduaneros al Port de Barcelona para la vistia de Xiaomí del 27 de marzo 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1148</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>241,08</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1389,08</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-21T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>LLUCH OMS FRANCESC XAVIER</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="84"><Código>2019C250037</Código><Objeto del contrato>Inserción publicitaria a Supply Chain Magazine, Marzo de 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1750</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA /><Importe de adjudicación, incluido IVA>1750</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-26T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SAS SUPPLY CHAIN MAGAZINE</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="85"><Código>2019C250038</Código><Objeto del contrato>Servicio de catering, Jornada de Protocolo de los negocios a la China, el dia 19 de marzo 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>297,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>36,35</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>333,85</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-19T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ARUGULA RESTAURACION SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65432387</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="86"><Código>2019C250039</Código><Objeto del contrato>Ponencia Jornada Protocolo de los negocios en China, el dia 19/03/2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>300</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA /><Importe de adjudicación, incluido IVA>300</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-19T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GAO YUAN</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="87"><Código>2019C250040</Código><Objeto del contrato>Ponència Jornada Credito Documental, el día 26/03/2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>450</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>450</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-28T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FORMACIO PIME SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63299200</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="88"><Código>2019C250042</Código><Objeto del contrato>Participación y patrocinio en la Global Liner Shipping Conference del 13 al 15 de mayo, en Atlantic Kempinski Hotel a Hamburg</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6991,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>6991,2</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>INFORMA UK LTD</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="89"><Código>2019C250043</Código><Objeto del contrato>Servicio de càtering, Jornada Crédito Documental, 26/03/2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>310</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>33,64</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>343,64</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-22T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>COLL GARROS JOSEFA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="90"><Código>2019C250044</Código><Objeto del contrato>Reunión CLECAT Puerto de Amberes el día 11 de abril de 2019, con motivo de tratar el tema de la evolución normativa de los estados miembros de la UE,  según el orden del día</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>631,95</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>132,71</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>764,66</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>LLUCH OMS FRANCESC XAVIER</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="91"><Código>2019C250048</Código><Objeto del contrato>Inserción publicitaria en Guia Transporter edición 2019, 3 viñetas en las paginas transporte overseas / Logistica / servicios de despacho, y 1/2 pàgina Hauteur Quadri en Recto</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2300</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA /><Importe de adjudicación, incluido IVA>2300</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-18T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CLASSE EXPORT SAS</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="92"><Código>2019C250049</Código><Objeto del contrato>Aquisición Aguas solidaries para la actividad de grupo donde participan miembros del Grupo Linkedin BPort Community</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>108</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>10</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>118</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-24T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>QUALIANZA SERVICIOS INTEGRALES</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B09547167</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="93"><Código>2019C250050</Código><Objeto del contrato>Adquisición de obsequios para clientes del Port de Barcelona per lliurament en Fires i Actes del departament de Desenvolupament de Negoci</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2695,25</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>566,21</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3261,46</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-03T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>OBSEQUIO Y DETALLES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B87564928</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="94"><Código>2019C250051</Código><Objeto del contrato>Servicio Catering, Jornada INCOTERMS, el día 24 abril 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>304,64</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>30,46</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>335,1</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-18T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>LA MUJER BARBUDA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66521113</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="95"><Código>2019C250052</Código><Objeto del contrato>Ponencia Jornada INCOTERMS, 24 abril 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>900</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA /><Importe de adjudicación, incluido IVA>900</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-02T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FORMACIO PIME SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63299200</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="96"><Código>2019C250053</Código><Objeto del contrato>Inserción publicitaria en ITJ International Transport Journal en elnumero 41 del 04 de octubre, que se distribuirá durante la celebración de la Feria Top Transport de Marsella</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1800</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA /><Importe de adjudicación, incluido IVA>1800</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-05T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SWISS PROFESSIONAL MEDIA AG</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="97"><Código>2019C250054</Código><Objeto del contrato>Patrocinio de colaboración año 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4000</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>840</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>4840</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-05T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CONSELL D'USUARIS TTE.MARITIM</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>G08721847</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="98"><Código>2019C250055</Código><Objeto del contrato>Servicio catering Jornada WORKSHOP OEA, el dia 2 de mayo de 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>161,7</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>18,81</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>180,51</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-29T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>COLL GARROS JOSEFA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="99"><Código>2019C250056</Código><Objeto del contrato>Participación en el acto de SCLForum 2019 que se celebra del 02/05 al 01/06 en HCC MONTBLANC: Alquiler sala, megafonía y coffes. El PdB dispondrá de espacio sala, inserción del logo y Roll Ups, link a web</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6535,3</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>710,73</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>7246,03</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>HCC MONTBLANC SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63508675</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="100"><Código>2019C250057</Código><Objeto del contrato>Alquiler de sala y catering WTC, Jornada Incoterms 25/04/2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>892,8</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>147,89</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1040,69</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-17T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SERUNION SAU WORK TEAM SOLUTIO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>U66699125</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="101"><Código>2019C250058</Código><Objeto del contrato>Alquiler golondrina, Visita Port de Bayonne, 26 marzo de 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>350</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>35</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>385</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-26T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SIRENAS SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08055642</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="102"><Código>2019C250059</Código><Objeto del contrato>Alquiler bus Visita Grupo Fernández, el dia 08 de març</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>235</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>23,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>258,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-03T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AUTOCARS ESTEVE SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61771192</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="103"><Código>2019C250060</Código><Objeto del contrato>Ponencia Jornada Marketing y Distribución en China, el dia 15 de mayo de 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>400</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA /><Importe de adjudicación, incluido IVA>400</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-15T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VAN DER HEYDEN TOM O Y</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="104"><Código>2019C250061</Código><Objeto del contrato>Alquiler Golondrina, Visita Port de Bolloré, el dia 10 abril de 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>400</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>40</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>440</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AUTOCARS ESTEVE SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61771192</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="105"><Código>2019C250062</Código><Objeto del contrato>Servicio de càtering. Jornada Marketing y Distribución en China, 15 mayo 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>267</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>29,34</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>296,34</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-13T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>COLL GARROS JOSEFA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="106"><Código>2019C250063</Código><Objeto del contrato>Servicio catering Coffei y comida, proyecto para dinamizar el Grupo BPort Community, el día 29 marzo</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1445</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>144,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1589,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-29T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SERVEIS DE CATERING VIDACRI SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B62962238</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="107"><Código>2019C250064</Código><Objeto del contrato>Participación en World Classe Logistics, París noviembre 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>5900</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA /><Importe de adjudicación, incluido IVA>5900</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-28T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SAS PREMIUM CONTACT</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="108"><Código>2019C250065</Código><Objeto del contrato>Asistencia a la reunión CLECAT, los días 5 y 6 de junio, con motivo de tratar temas de trámites aduaneros y digitalización del transportes, según orden del día</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1281,59</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>269,13</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1550,72</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-27T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>LLUCH OMS FRANCESC XAVIER</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="109"><Código>2019C250070</Código><Objeto del contrato>Servicio de catering, Jornada Como encontrar Mercados de exportación a través de Internet, el día 06 de junio</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>218,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>24,48</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>242,88</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-06T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>COLL GARROS JOSEFA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="110"><Código>2019C250074</Código><Objeto del contrato>Colaboración en la I Fiesta de la Logistica en Madrid, que se celebra el 26 de abril de 2019 en Coslada</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1250</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>262,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1512,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TALLER DE IDEAS Y COMUNICACION</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B97233936</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="111"><Código>2019C250075</Código><Objeto del contrato>Registro de Marca en la Unión europea de la marca Smart Ports durante 10 años</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2774</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>299,04</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3073,04</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-13T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>R VOLART PONS Y CIA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08153520</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="112"><Código>2019C250076</Código><Objeto del contrato>Servicio de Catering, Jornada Introducción en la exportación Marítima, los días 17, 18 y 20 junio</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>630,9</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>63,09</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>693,99</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-14T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>COLL GARROS JOSEFA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="113"><Código>2019C250077</Código><Objeto del contrato>Ponente, Jornada Introducción en la exportación marítima, días 17-18 y 20 de junio</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1300</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA /><Importe de adjudicación, incluido IVA>1300</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-14T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FORMACIO PIME SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63299200</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="114"><Código>2019C250078</Código><Objeto del contrato>Ponencia, Jornada WORKSHOP: EL OPERADOR ECONÓMICO AUTORIZADO (AEO) Y LOS PROCEDIMIENTOS DE SIMPLIFICACIÓN ADUANEROS. DÍA 2 DE MAYO 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>600</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA /><Importe de adjudicación, incluido IVA>600</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-05T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CAMARA OFICIAL COMERCIO INDUST</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>Q0873004F</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="115"><Código>2019C250079</Código><Objeto del contrato>Servicios de coffe, catering y alquiler de sala, Jornada Workshop OpenPort el día 26 de junio</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1639,78</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>200,34</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1840,12</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-26T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SABEL DE SERVICIOS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B58875048</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="116"><Código>2019C250081</Código><Objeto del contrato>Ponencia a Jornada COMO ENCONTRAR TUS MERCADOS DE EXPORTACIÓN A TRAVÉS DE INTERNET. (DÍA 6 DE JUNIO 2019)</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>400</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA /><Importe de adjudicación, incluido IVA>400</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-06T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FRANCISCO COTORRUELO VICTOR DE</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="117"><Código>2019C250082</Código><Objeto del contrato>Alquiler de bus, visita IKEA el 20 de mayo de 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>255</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>25,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>280,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-20T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AUTOCARS ESTEVE SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61771192</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="118"><Código>2019C250083</Código><Objeto del contrato>Alquiler de bus, visita KIABI el 14 de mayo de 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>220</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>22</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>242</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-14T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AUTOCARS ESTEVE SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61771192</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="119"><Código>2019C250084</Código><Objeto del contrato>Alquiler de bus, visita AECOC el 25 de junio de 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>275</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>27,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>302,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-17T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AUTOCARS ESTEVE SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61771192</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="120"><Código>2019C250085</Código><Objeto del contrato>Alquiler Golondrina, visita AECOC 25 de junio de 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>475</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>47,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>522,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-14T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SIRENAS SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08055642</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="121"><Código>2019C250086</Código><Objeto del contrato>Servicio de catering, visita KIABI el día 14 de mayo</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>120,18</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>12,02</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>132,2</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-14T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>LA MUJER BARBUDA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66521113</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="122"><Código>2019C250087</Código><Objeto del contrato>Alquiler de Bus. visita INOVYN el 29 de mayo de 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>255</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>25,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>280,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-29T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AUTOCARS ESTEVE SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61771192</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="123"><Código>2019C250088</Código><Objeto del contrato>Montaje de banners para la Jornada: Salón Internacional de la logística y de la Manutención de Barcelona 2019. DÍA 26/06/2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>202,53</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>42,53</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>245,06</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-18T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>OLIKA STANDS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66828716</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="124"><Código>2019C250089</Código><Objeto del contrato>Servicio limpieza Sala cedida por FNOB por|para la reunión de los miembros del grupo Linkedin BPort Community el día 14/03/2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>100</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>21</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>121</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-29T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FUND.PRIV.NAVEGACIO OCEANICA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>G64191679</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="125"><Código>2019C250090</Código><Objeto del contrato>Servicio de catering de la VISITA DE LA EMPRESA INOVYN. DÍAS 28 I 29 DE MAYO DE 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>266,7</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>31,95</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>298,65</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-21T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>COLL GARROS JOSEFA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="126"><Código>2019C250091</Código><Objeto del contrato>Traducción jurada del convenio de colaboración entre el PdB e Informa Maritime - Knect365 en el marco del Summit organizado por Informa Maritime, dentro del acontecimiento SCEWC del 19-21 nov 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>713</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>149,73</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>862,73</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-07T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EUROPEAN CONSULTANT LOBBY SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B62275144</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="127"><Código>2019C250098</Código><Objeto del contrato>Inscripción a la cena 13ª edición del Día del Transitari, el día 09 de mayo de 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>60</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>12,6</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>72,6</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-05T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ATEIA BCN, SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B62974647</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="128"><Código>2019C250099</Código><Objeto del contrato>Servicio de Catering, Reunión SmartCity, el día 05 de abril</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>119,09</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>11,91</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>131</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>LA MUJER BARBUDA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66521113</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="129"><Código>2019C250100</Código><Objeto del contrato>Servicio Catering, Reunión con Feria de Barcelona, Smart Ports el día 03 de septiembre de 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>106</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>13,24</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>119,24</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-26T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>KTRING DE LA PEPI SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B67401539</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="130"><Código>2019C250101</Código><Objeto del contrato>Adquisición de Camisetas para la promoción del proyecto SmartPorts Piers of the Future</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>588,84</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>123,66</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>712,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-18T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MATEU SELLARES DAVID</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="131"><Código>2019C250102</Código><Objeto del contrato>Material Gráfico - Roll-Ups y estructura para el Congreso Smart Ports que se celebra del 19 al 21 de noviembre de 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>3</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1330</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>279,3</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1609,3</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-20T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>OLIKA STANDS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66828716</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="132"><Código>2019C250104</Código><Objeto del contrato>Revisión en inglés de carta a los presidentes de los Puertos coexpositores en el Smart Ports/Smart City</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>25</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,25</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>30,25</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-08T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SIMULTRAD SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63231385</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="133"><Código>2019C250105</Código><Objeto del contrato>Patrocinio Supply Chain 2019 el dia 08 de octubre (AECOC)</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4500</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>845</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>5345</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-10T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ASOC.ESP.CODIFICACION COMERC.</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>G08557985</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="134"><Código>2019C250106</Código><Objeto del contrato>Alquiler de sillas, para el evento SUPPLY CHAIN 2018, 8 de octubre de 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>171,02</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>35,91</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>206,93</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-10T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JMT AMBIPLAN SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B81482648</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="135"><Código>2019C250107</Código><Objeto del contrato>Cena Smart Puertos Policy and Transparency Ahead, aproximadamente 60 directivos de Puertos Internacionales</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4061,82</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>406,18</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>4468</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-10T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CODIGO SIETE SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60438371</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="136"><Código>2019C250108</Código><Objeto del contrato>Participación en el Forum Destination International, que se celebrará el día 26 de noviembre en el centro de congresos Pierre Baudis en Toulouse</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1500</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA /><Importe de adjudicación, incluido IVA>1500</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-10T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CHAMBRE COMMERCE IND. FRANÇAIS</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>G0011380C</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="137"><Código>2019C250109</Código><Objeto del contrato>Ponencia Jornada organizada por el Consejo de Usuarios sobre la inscripción en el Registro del Declarante impartida el día 2 de octubre de 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>300</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>63</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>363</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-10T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CARO JAUME &amp; PARTNERS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B93569754</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="138"><Código>2019C250110</Código><Objeto del contrato>Servicio de catering, Jornada Sobre Inscripción al Registro del Declarante, 2 de octubre</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>417,25</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>44,37</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>461,62</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-10T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>KTRING DE LA PEPI SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B67401539</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="139"><Código>2019C250111</Código><Objeto del contrato>Alquiler bus, Visita TIBA, el día 27 de septiembre de 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>275</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>27,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>302,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-20T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AUTOCARS ESTEVE SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61771192</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="140"><Código>2019C250112</Código><Objeto del contrato>Revisión y elaboración de la documentación de los nueve indicadores que ya contempla la metodología en la Certificación de TUV</Objeto del contrato><Duración (meses)>2</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1800</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>378</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2178</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-10T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MCRIT, SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B58677428</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="141"><Código>2019C250113</Código><Objeto del contrato>Servicio de catering de la JORNADA TÉCNICA El IVA en la importación, en la exportación y en operaciones intracomunitarias. DÍA 14/10/2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>495</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>49,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>544,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-14T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SERUNION SAU WORK TEAM SOLUTIO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>U66699125</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="142"><Código>2019C250114</Código><Objeto del contrato>Alquiler de Sala para la JORNADA TÉCNICA El IVA en la importación, en la exportación y en operaciones intracomunitarias. DÍA 14/10/2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>582,8</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>122,39</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>705,19</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-14T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SERUNION SAU WORK TEAM SOLUTIO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>U66699125</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="143"><Código>2019C250115</Código><Objeto del contrato>Prestación del servicio de una azafata para el stand por la Nit de l'Empresari de CECOT. DÍA 22/10/19 - LUGAR: TNC</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>88,32</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>18,55</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>106,87</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-14T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EXPERTUS SERV DE ATENCIO AL PU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58036328</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="144"><Código>2019C250116</Código><Objeto del contrato>Diseño y construcción de un estand en el acto de Nit de l’empresari organizada por CECOT y que se celebrará el dia 22 de octubre en el Teatre Nacional de Catalunya</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>907,85</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>190,65</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1098,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-14T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SERVIS COMPLET SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60375953</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="145"><Código>2019C250117</Código><Objeto del contrato>Mobilitario stand NIT DE L'EMPRESARI (CECOT), El dia 22 de octubre 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>340</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>71,4</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>411,4</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-15T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JMT AMBIPLAN SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B81482648</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="146"><Código>2019C250118</Código><Objeto del contrato>Adquisición de regalos para entregar a los participantes en la Feria Smarts Ports que se celebrará en Barcelona del 19 al 21 de noviembre de 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>8519</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1788,99</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>10307,99</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-28T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>HELIOPOLIS IMPORT EXPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65692295</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="147"><Código>2019C250119</Código><Objeto del contrato>Alquiler de equipo del Sistema de proyección de realidad inmersiva para el Smart City/Smart Ports 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3450</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>724,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>4174,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-30T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>BROOMX TECHNOLOGIES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66432113</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="148"><Código>2019C250120</Código><Objeto del contrato>Ponencia a la Jornada El IVA en la importación, exportación y en operaciones intercomunitarias, días 14 y 25 de octubre de 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>900</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>189</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1089</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-14T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GEST UNITARIA INTERNALITZACIO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65723785</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="149"><Código>2019C250121</Código><Objeto del contrato>Servicio de catering de la JORNADA TÉCNICA -Las Operaciones Triangulares. DÍA 23/10/2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>458,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>48,49</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>506,99</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-23T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>KTRING DE LA PEPI SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B67401539</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="150"><Código>2019C250122</Código><Objeto del contrato>Ponencia Jornada Operaciones Triangular, 23 de octubre de 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>400</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>84</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>484</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-23T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GEST UNITARIA INTERNALITZACIO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65723785</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="151"><Código>2019C250123</Código><Objeto del contrato>Servicio de catering de la JORNADA TÉCNICA Brexit: Como actuar?. DÍA 29/10/2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>419</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>44,54</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>463,54</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-29T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>KTRING DE LA PEPI SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B67401539</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="152"><Código>2019C250124</Código><Objeto del contrato>Reportaje fotográfico en el Smart City/Smart Ports 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1110</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>233,1</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1343,1</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-30T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VILALTA ROVIRA RAMON</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="153"><Código>2019C250125</Código><Objeto del contrato>Servicio de catering de la JORNADA TÉCNICA -El IVA en la importación, en la exportación y en operaciones intracomunitarias. DÍA 25/10/2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>379,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>40,59</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>420,09</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-25T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>KTRING DE LA PEPI SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B67401539</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="154"><Código>2019C250126</Código><Objeto del contrato>Prestación del servicio de sala Agumar, material audiovisual, y catering del comité ejecutivo de PSA. DÍA 20/11/2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>704,22</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>112,88</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>817,1</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-11T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>H SANTOS D SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B28235190</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="155"><Código>2019C250127</Código><Objeto del contrato>Servicio de catering de la JORNADA TÉCNICA Incoterms 2020: Su correcta utilización. DÍA 26 de noviembre</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>746,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>84,77</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>831,27</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-11T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>KTRING DE LA PEPI SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B67401539</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="156"><Código>2019C250128</Código><Objeto del contrato>Reportaje fotográfico en el Smart City/Smart Ports 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>625</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>131,25</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>756,25</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-11T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JUAN JOSE MARTINEZ RUIZ</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="157"><Código>2019C250129</Código><Objeto del contrato>Traducción del formulario de las visitas Institucionales</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>57,92</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>12,16</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>70,08</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-11T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SIMULTRAD SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63231385</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="158"><Código>2019C250130</Código><Objeto del contrato>Bus: DE LA VISITA DE LA EMPRESA AIRPHARM, el día 06 de noviembre de 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>275</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>27,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>302,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-11T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AUTOCARS ESTEVE SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61771192</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="159"><Código>2019C250131</Código><Objeto del contrato>Reunión ALICE, los días 11 y 12 de diciembre, según orden del día, y gestos 13 y 14 14 de novembre (reunión anulada)</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1361,98</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>286,02</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1648</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-13T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>LLUCH OMS FRANCESC XAVIER</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="160"><Código>2019C250135</Código><Objeto del contrato>Ponencia a la Jornada: Brexit: ¿Como actuar?. DÍA 29 de OCTUBRE DE 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>400</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>84</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>484</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-29T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TORRENTS LAW &amp; CUSTOMS SLP</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B67504803</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="161"><Código>2019C250136</Código><Objeto del contrato>Shuttle para Smart City/Smart Ports 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1200</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>252</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1452</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-11T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>OREFICE PASCUAL NICOLAS</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="162"><Código>2019C250137</Código><Objeto del contrato>Catering de la JORNADA TÉCNICA Incoterms 2020: Su correcta utilización. DÍA 26/11/2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>746,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>84,77</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>831,27</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-30T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>KTRING DE LA PEPI SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B67401539</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="163"><Código>2019C250138</Código><Objeto del contrato>Catering de la VISITA FLANDERS INVESTMENT &amp; TRADE, CONSULATE OF FLANDERS. DÍA 18/11/2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>58</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,8</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>63,8</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-15T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>LA MUJER BARBUDA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66521113</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="164"><Código>2019C250139</Código><Objeto del contrato>Azafatas para el Smart City/Smart Ports 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>862</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>181,02</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1043,02</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-11T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EXPERTUS SERV DE ATENCIO AL PU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58036328</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="165"><Código>2019C250140</Código><Objeto del contrato>Transporte del contenedor de exposición al stand del SCEWC/Smart Puertos</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>800</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>168</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>968</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-11T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SAMPERE CUCURELLA DANIEL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="166"><Código>2019C250141</Código><Objeto del contrato>Catering de la JORNADA TÉCNICA Factura Portuària. DIA 04/12/2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>243</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>30,24</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>273,24</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-27T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>KTRING DE LA PEPI SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B67401539</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="167"><Código>2019C250142</Código><Objeto del contrato>Ponencia tènica de la Jornada: Incoterms 2020. DÍAS 05 y 26 DE NOVIEMBRE DE 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>900</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA /><Importe de adjudicación, incluido IVA>900</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-30T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FORMACIO PIME SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63299200</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="168"><Código>2019C250143</Código><Objeto del contrato>Traducción y corrección de textos regalos corporativos</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>25</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,25</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>30,25</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-17T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SIMULTRAD SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63231385</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="169"><Código>2019C250144</Código><Objeto del contrato>Bus JORNADA DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE TERRASSA, el día 02 de diciembre de 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>275</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>27,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>302,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-12T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AUTOCARS ESTEVE SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61771192</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="170"><Código>2019C250145</Código><Objeto del contrato>Ponencia de PETER DE LANGEN, en el evento Smart Ports Summit, Market Update - keeping uo with the future, el dia 19 de noviembre de 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1500</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>315</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1815</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-17T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PORTS I LOGISTICS ADVISORY SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B93317840</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="171"><Código>2019C250146</Código><Objeto del contrato>Conferencia / Maestra de ceremonias para Smart Ports, durantes las jornades de los dies 19 y 20 de novembre de 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1000</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>210</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1210</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-14T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SOLSONA GILBERT NAPUA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="172"><Código>2019C250148</Código><Objeto del contrato>Inscripción Lean &amp; Green, E. Sanles el dia 15 de octubre</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>175</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>36,75</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>211,75</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-10T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ASOC.ESP.CODIFICACION COMERC.</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>G08557985</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="173"><Código>2019C250150</Código><Objeto del contrato>Traductor para comunicados del Smart City/Smart Ports 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>236,64</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>49,69</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>286,33</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-19T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SIMULTRAD SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63231385</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="174"><Código>2019C250151</Código><Objeto del contrato>Alquiler de bus visita de FLANDERS INVESTMENT &amp; TRADE, CONSULATE OF FLANDERS, el dia 18 de novembre de 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>255</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>25,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>280,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-11T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AUTOCARS ESTEVE SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61771192</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="175"><Código>2019C260001</Código><Objeto del contrato>Reserva de espacio Feria Fruit Logistica 2019, Berlín del 6 al 8 de febrero de 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>7831,18</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA /><Importe de adjudicación, incluido IVA>7831,18</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MESSE BERLIN GMBH</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="176"><Código>2019C260003</Código><Objeto del contrato>Reserva espacio, The 14th China (Shenzhenz) International Logistics and Transportation Fair, Octubre 10-12/2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>10</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>8317,82</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA /><Importe de adjudicación, incluido IVA>8317,82</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-30T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SHENZHEN HEZHONGYUAN EXHIB LTD</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="177"><Código>2019C260004</Código><Objeto del contrato>Alquiler Parking oficina Madrid 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2160</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>453,6</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2613,6</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CARBALLO FRADE INES</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="178"><Código>2019C260005</Código><Objeto del contrato>Alquiler y gestos oficina Madrid, any 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>8000</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1680</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>9680</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SHIPPING BUSINESS CENTER</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B82794496</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="179"><Código>2019C260006</Código><Objeto del contrato>Cuota Membership fee Category A, ECG Membership 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6929</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA /><Importe de adjudicación, incluido IVA>6929</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-02T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EUROPEAN CAR-TRANSPORT GROUP</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="180"><Código>2019C260008</Código><Objeto del contrato>Cuota anual Forum Cultural del Cafe, año 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>780</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA /><Importe de adjudicación, incluido IVA>780</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FORUM CULTURAL DEL CAFE</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>G61456489</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="181"><Código>2019C260011</Código><Objeto del contrato>Inserción publicitària en Buyers Guide 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4650</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA /><Importe de adjudicación, incluido IVA>4650</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-31T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ULTIMA MEDIA LTD</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="182"><Código>2019C260012</Código><Objeto del contrato>Servicio de càtering de la reunión del Grupo de Trabajo del Consell Rector de Marketing y Comercial, el dia 27/02/2018</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>83,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>10,98</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>94,38</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-21T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>COLL GARROS JOSEFA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="183"><Código>2019C260013</Código><Objeto del contrato>Cuota anual CIAC</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1500</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA /><Importe de adjudicación, incluido IVA>1500</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ASSOC CLUSTER INDUSTRIA AUTO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>G66028978</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="184"><Código>2019C260014</Código><Objeto del contrato>Reserva de espacio en el estand de GRIMALDI (compartido con otros expositores) en la Feria Fruitlogistica que se celebra en Berlín del 6 al 8 de febrero de 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>9958,78</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA /><Importe de adjudicación, incluido IVA>9958,78</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-02T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GRIMALDI EUROMED SPA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="185"><Código>2019C260015</Código><Objeto del contrato>Servicio càtering, Feria Fruit Logística 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>159</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>13,73</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>172,73</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-02T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>COSAEN GRUP SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58220112</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="186"><Código>2019C260016</Código><Objeto del contrato>Inscripción de Lluís París a ECG Spring Congress &amp; General Assembly 23-24 mayo de 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>200</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA /><Importe de adjudicación, incluido IVA>200</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-25T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EUROPEAN CAR-TRANSPORT GROUP</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="187"><Código>2019C260017</Código><Objeto del contrato>Comida de la reunión del Grupo de Trabajo del cafè, el dia 26 de febrer de 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>632,73</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>63,27</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>696</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-22T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CODIGO SIETE SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60438371</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="188"><Código>2019C260019</Código><Objeto del contrato>Servicio de càtering, Visita Van Der Vlist, el dia 08 marzo de 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>114,36</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>11,44</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>125,8</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-03T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>LA MUJER BARBUDA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66521113</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="189"><Código>2019C260020</Código><Objeto del contrato>Alquiler Golondrina, Visita ECG MARINE ACADEMY, 22 feb 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>475</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>47,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>522,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-22T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SIRENAS SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08055642</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="190"><Código>2019C260021</Código><Objeto del contrato>Servicio Catering Reunión Grupo de Trabajo de Mark y Comercial, el dia 10 de abril de 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>282,38</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>32,1</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>314,48</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-26T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PREMIUM TEAM SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65770653</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="191"><Código>2019C260022</Código><Objeto del contrato>Alquiler Bus, Visita ANFAC el dia 27 marzo 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>145</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>14,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>159,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-27T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AUTOCARS ESTEVE SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61771192</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="192"><Código>2019C260023</Código><Objeto del contrato>Alquiler Golondrinas, Visita ANFAC, 28 marzo 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>712,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>71,25</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>783,75</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-27T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SIRENAS SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08055642</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="193"><Código>2019C260024</Código><Objeto del contrato>Servicio de Camarero en la Feria Fruit Logistica Berlin 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>620</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>130,2</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>750,2</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-02T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>LOVEYOURTIME SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B87116422</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="194"><Código>2019C260025</Código><Objeto del contrato>Reserva espacio Feria CHINA INTERNATIONAL IMPORT EXPO (CIIE) Shanghai 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>9877,45</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA /><Importe de adjudicación, incluido IVA>9877,45</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CHINA INTERN.IMPORT EXPO BUREA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="195"><Código>2019C260026</Código><Objeto del contrato>Patrocinio 20º aniversario de la Dry Bulk Terminals Group (DBTG), 10-12 de abril de 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1000</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA /><Importe de adjudicación, incluido IVA>1000</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-28T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>INTERNATIONAL DRY BULK TERMINA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="196"><Código>2019C260027</Código><Objeto del contrato>Alquiler de Golondrina, Visita DBTG el día 10 de abril de 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>475</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>47,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>522,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SIRENAS SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08055642</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="197"><Código>2019C260028</Código><Objeto del contrato>Patrocinio Jornada de automoción que organiza ANFAC durante la celebración del SIL, el dia 27 de junio de 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6000</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1260</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>7260</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CONSORCI ZF INTERNACIONAL SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A61290292</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="198"><Código>2019C260029</Código><Objeto del contrato>Alquiler Bus, Visita CIAC - Cluster de la Industria de la Automoció de Catalunya, el dia 17/04/2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>160</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>16</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>176</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-17T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AUTOCARS ESTEVE SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61771192</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="199"><Código>2019C260030</Código><Objeto del contrato>Patrocinio XXVII Edició de la Llotja de Cereals de la Mediterrània, el 28 de maig a la Casa Llotja de Mar</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>595,04</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>124,96</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>720</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CAMBRA DE COMERÇ DE BARCELONA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>Q0873001B</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="200"><Código>2019C260031</Código><Objeto del contrato>Servicio de camarero en la Feria Transport Logistic 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>570</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA /><Importe de adjudicación, incluido IVA>570</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>KAPPA AL QUADRATO EVENTS DI KA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="201"><Código>2019C260032</Código><Objeto del contrato>Servicio de càtering, Visita CIAC, Cluster de la Industria de la Automoción de Catalunya, 17/04/2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>294</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>32,04</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>326,04</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-15T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>COLL GARROS JOSEFA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="202"><Código>2019C260033</Código><Objeto del contrato>Suscripción a Alphaliner (una plataforma web con BBDD), mayo 2019 a mayo 2020</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1500</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA /><Importe de adjudicación, incluido IVA>1500</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-18T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AXSMARINE SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="203"><Código>2019C260035</Código><Objeto del contrato>Colaboración y Patrocinio acto promocional en la Cámara Comercio en Hong-Kong, el dia 14 mayo de 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>5200</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA /><Importe de adjudicación, incluido IVA>5200</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CHINA CONSULTANTS</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="204"><Código>2019C260036</Código><Objeto del contrato>Alquiler Golondrina, Visita Asociación LogNet el dia 12 de abril de 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>475</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>47,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>522,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-03T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SIRENAS SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08055642</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="205"><Código>2019C260037</Código><Objeto del contrato>Colaboración del PdB con Ultima Media mediante inserción publicitaria y participación en la 17th Automotive Logistics Europe Conference que se celebrará del 02 al 04 de julio en Munich</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6150</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA /><Importe de adjudicación, incluido IVA>6150</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-05T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ULTIMA MEDIA LTD</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="206"><Código>2019C260038</Código><Objeto del contrato>Adquisición productos para el càtering que se servirà en la Feria Transport Logistic que se celebra en Munich del 4 al 6 de junio de 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>184,35</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>15,54</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>199,89</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-14T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>COSAEN GRUP SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58220112</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="207"><Código>2019C260039</Código><Objeto del contrato>Transporte de material para la Feria FruitLogictica en Berlín del 6 al 8 de febrero de 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>157,98</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>33,18</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>191,16</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-02T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EXPOTRANSIT EVENTS LOGISTICS</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66702747</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="208"><Código>2019C260041</Código><Objeto del contrato>Renovación anual de la suscripción en la revista Puerto Strategy magazine. Servicio ofrecido por la empresa editorial mercatormedia</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>210,85</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA /><Importe de adjudicación, incluido IVA>210,85</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-17T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MERCATOR MEDIA LTD</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="209"><Código>2019C260044</Código><Objeto del contrato>Alquiler bus para atender a los asistentes en la VIII edición del Día del Café, el día 30 de mayo</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>805</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>80,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>885,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-24T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AUTOCARS ESTEVE SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61771192</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="210"><Código>2019C260047</Código><Objeto del contrato>Inserción publicitaria en el catálogo y web ferial durante la celebración de la Feria Transporte Logística que se celebra del 04 al 06 de junio</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>740</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA /><Importe de adjudicación, incluido IVA>740</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-06T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>NEUREUTER FAIR MEDIA GMBH</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="211"><Código>2019C260048</Código><Objeto del contrato>Inscripción Hugo Lejtman a 28 Congreso Lationamericano de Puertos de AAPP Miami - Estados Unidos - del 19 al 21 de noviembre de 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1234,12</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA /><Importe de adjudicación, incluido IVA>1234,12</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-05T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>XXIII CONGRESO LATINOAMERICANO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="212"><Código>2019C260049</Código><Objeto del contrato>Subscripciones Lloyd's List Online , 04 nov 2018 a 03 nov 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>14999</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA /><Importe de adjudicación, incluido IVA>14999</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-31T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>INFORMA UK LTD</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="213"><Código>2019C260054</Código><Objeto del contrato>Catering, Consejo Rector Reunión del Grupo de Trabajo de Marketing y Comercial, el día 2 de julio de 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>244,93</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>26,45</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>271,38</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-06T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PREMIUM TEAM SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65770653</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="214"><Código>2019C260055</Código><Objeto del contrato>Transporte material, Feria Transport Logistic que se celebra en Munich del 03-06 de junio 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>487,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>102,38</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>589,88</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-06T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EXPOTRANSIT EVENTS LOGISTICS</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66702747</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="215"><Código>2019C260056</Código><Objeto del contrato>Inscripción al curso SURCO, Sr. José Manuel Pousa de la empresa INDITEX</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>450</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA /><Importe de adjudicación, incluido IVA>450</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-06T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ESCOLA EUR SHORT SEA SHIPPING</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>V64330855</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="216"><Código>2019C260057</Código><Objeto del contrato>Comida institucional el día 16 junio, durante la celebración de la feria SINO CONFERENCE 2019 los días del 11 al 14 de junio</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>841,36</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>84,14</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>925,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-06T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>WORLD TRADE CENTER HOTEL SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B62133384</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="217"><Código>2019C260059</Código><Objeto del contrato>Repercusión gastos Servicio de Fotografia y Vídeo en la Feria Fruit Logística del 06 al 08 de febrero</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>620</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>130,2</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>750,2</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-02T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PUERTOS DEL ESTADO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>Q2867022B</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="218"><Código>2019C260060</Código><Objeto del contrato>Colaboración, coordinación y asistencia en varios idiomas durante la feria Transport Logistic 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1263</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA /><Importe de adjudicación, incluido IVA>1263</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-06T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CALVERAS BONJORN TERESA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="219"><Código>2019C260062</Código><Objeto del contrato>Alquiler Golondrina, Visita Participantes Forwarder Cargo Club, el día 28 de junio de 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>475</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>47,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>522,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-26T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SIRENAS SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08055642</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="220"><Código>2019C260063</Código><Objeto del contrato>Inscripción de Carles Mayol a la Conferencia JOC Container Trade Europe que se celebrará del 16 al 18 de septiembre de 2019 en Hamburgo</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>375</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA /><Importe de adjudicación, incluido IVA>375</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-26T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JOC GROUP INC</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="221"><Código>2019C260064</Código><Objeto del contrato>Servicio de Catering, III Acto de presentación y Promoción de Ferias Comercial del periodo 2019-20020</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>198</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>22,4</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>220,4</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-07T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>COLL GARROS JOSEFA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="222"><Código>2019C260069</Código><Objeto del contrato>Diseño y construcción del stand en la feria CILF 2019 que se celebra en Shenzhen del 10 al 12 de octubre de 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>13970</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2933,7</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>16903,7</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-18T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MERCADOS EXTERIORES CONSULTING</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65063513</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="223"><Código>2019C260070</Código><Objeto del contrato>Inserción de media página en la Guía Logística 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1680</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA /><Importe de adjudicación, incluido IVA>1680</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-19T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MERCOSOFT</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="224"><Código>2019C260071</Código><Objeto del contrato>Patrocinio y publicidad del Encuentro de Protagonistas de Argentina, año 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>546</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA /><Importe de adjudicación, incluido IVA>546</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-19T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MERCOSOFT</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="225"><Código>2019C260072</Código><Objeto del contrato>Lloguer Golondrina, Visita asistentes a la conferencia SINO-EUROPEAN Freight Forwarders del 11 al 14 de junio de 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>400</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>40</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>440</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-24T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SIRENAS SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08055642</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="226"><Código>2019C260073</Código><Objeto del contrato>Alquiler de Golondrina, Visita SAICA, el día 13 de mayo de 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>400</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>44</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>444</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-05T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SIRENAS SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08055642</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="227"><Código>2019C260074</Código><Objeto del contrato>Alquier Golondrina, Visita Van der List, el dia 08 de marzo</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>475</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>47,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>522,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-03T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SIRENAS SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08055642</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="228"><Código>2019C260075</Código><Objeto del contrato>Cuota anual Asoc. Espñaola Café, 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1500</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA /><Importe de adjudicación, incluido IVA>1500</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-25T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ASOC ESPAÑOLA DEL CAFE</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>G28538593</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="229"><Código>2019C260076</Código><Objeto del contrato>Traducción de documentación per licitacióm Stand CIIE 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>316,96</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>66,56</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>383,52</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-24T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SIMULTRAD SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63231385</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="230"><Código>2019C260077</Código><Objeto del contrato>Servicio de Catering, Visita NOATUM LOGISTICS el dia 12 de Julio</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>130,91</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>13,09</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>144</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-07T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>LA MUJER BARBUDA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66521113</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="231"><Código>2019C260078</Código><Objeto del contrato>Servicio de merienda, Visita alumnos de la academia visitarán el PdB el día 22 de feb de 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>466,36</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>46,64</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>513</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-22T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MONTCADA ETXEA SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64990617</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="232"><Código>2019C260079</Código><Objeto del contrato>Alquiler de escaner para las acreditaciones del visitantes en el stand para obtener un listado con los datos de contacto de estas personas y/o empresas</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>299</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA /><Importe de adjudicación, incluido IVA>299</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-05T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MESSE MÜNCHEN GMBH</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="233"><Código>2019C260080</Código><Objeto del contrato>Colaboración en la celebración del 30º aniversario de ASFAC, el día 10 de octubre</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2000</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>420</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2420</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-20T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ASFAC ASS.CATALANA FABR.PINSOS</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>G08632333</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="234"><Código>2019C260084</Código><Objeto del contrato>Inscripción y asistencia a la ECG Conference que se celebrará el día 18 de octubre en Berlín</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>800</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>152</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>952</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-10T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ASSOC EUROPEAN VEHICLE LOGISTI</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="235"><Código>2019C260085</Código><Objeto del contrato>Impresión y construcción de un panel retro iluminado y de un vinilo para el stand de la Fruit Attraction que se celebrará los días 22 al 24 de octubre de 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>930</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>195,3</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1125,3</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-10T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>NOE CONCEPTOS ESPECIALES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61096715</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="236"><Código>2019C260086</Código><Objeto del contrato>Alquiler Bus 50-55 Pax a disposición del Puerto de Barcelona durante las 5 horas de la visita de QUALIMAC</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>337</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>33,7</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>370,7</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-10T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AUTOCARS ESTEVE SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61771192</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="237"><Código>2019C260087</Código><Objeto del contrato>Servicio Catering visita QUALIMAC, el dia 4 de octubre</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1118,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>122,71</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1240,91</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-10T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>KTRING DE LA PEPI SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B67401539</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="238"><Código>2019C260088</Código><Objeto del contrato>Servicio de transporte de material durante la fira Fruit Attraction 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>200</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>42</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>242</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-10T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EXPOTRANSIT EVENTS LOGISTICS</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66702747</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="239"><Código>2019C260089</Código><Objeto del contrato>Catering de la reunión del Grupo de Trabajo de Marketing y Comercial del Consejo Rector del Puerto de Barcelona</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>264,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>27,82</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>292,42</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-15T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PREMIUM TEAM SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65770653</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="240"><Código>2019C260090</Código><Objeto del contrato>Prestación del servicio de fotografía y vídeo personalizado ofrecido por Puertos del Estado durante la feria Transport Logistic 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>120</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>25,2</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>145,2</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-10T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PUERTOS DEL ESTADO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>Q2867022B</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="241"><Código>2019C260094</Código><Objeto del contrato>Traducción de cuatro frases para la publicación en un catálogo de feria en la exposición Empresarial y Empresarial de la II CIIE - China International Import Expo (CIIE) – que se celebrará a Shanghái del 5 al 10 de noviembre de 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>32</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>6,72</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>38,72</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-21T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SIMULTRAD SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63231385</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="242"><Código>2019C260095</Código><Objeto del contrato>Participación y asistencia a la 10ª Convención de Afrucat (Asociación Empresarial de Fruta de Cataluña)</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2000</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA /><Importe de adjudicación, incluido IVA>2000</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-28T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AFRUCAT ASSOCIACIO CATALANA D</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>G25729666</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="243"><Código>2019C260096</Código><Objeto del contrato>Participación y asistencia a la jornada POMATEC organizada por AFRUCAT (Asociación Empresarial de Fruta de Cataluña), que se celebra el día 29 de noviembre de 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>350</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>73,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>423,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-30T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AFRUCAT ASSOCIACIO CATALANA D</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>G25729666</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="244"><Código>2019C260097</Código><Objeto del contrato>Ajuste de gastos de la feria en concepto de espacio y gastos de stand compartidos con INCASÒL /Generalitat de Catalunya durante la Transporte Logistic Europe, del 3 al 6 de junio de 2019, en Munich</Objeto del contrato><Duración (meses)>6</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6275,48</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1317,85</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>7593,33</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-06T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>INSTITUT CATALA DEL SOL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>Q0840001B</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="245"><Código>2019C260098</Código><Objeto del contrato>Ajuste de gastos de la feria en concepto de espacio y gastos de stand compartidos con MERCADOS DE ABASTECIMIENTOS DE BARCELONA, S. A. - Mercabarna durante la Fruit Attraction, los días 22 al 24 de octubre, en Madrid</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6852,13</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1438,95</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>8291,08</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-22T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MERCADOS ABASTECIMIENTOS BCN</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08210403</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="246"><Código>2019C260099</Código><Objeto del contrato>Adquisición de obsequios corporativos para la participación y asistencia a la 10ª Convención de Afrucat (Asociación Empresarial de Fruta de Cataluña)</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>666</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>139,86</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>805,86</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-11T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>OBSEQUIO Y DETALLES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B87564928</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="247"><Código>2019C260100</Código><Objeto del contrato>Reserva de Espacio en la Feria Fruto Logística que se celebra a Berlin del 05 al 07 de febrero de 2020</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>7037</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA /><Importe de adjudicación, incluido IVA>7037</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-11T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MESSE BERLIN GMBH</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="248"><Código>2019C260101</Código><Objeto del contrato>Impresión de catálogos comerciales: 1000 coches, 500 de café y 1500 contenedores</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1248</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>262,08</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1510,08</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-22T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AGPOGRAF SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08664450</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="249"><Código>2019C260102</Código><Objeto del contrato>Servicio de 1 camarero durante la feria FRUIT LOGISTICA 2020</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>450</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA /><Importe de adjudicación, incluido IVA>450</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-22T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>KAPPA AL QUADRATO EVENTS DI KA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="250"><Código>2019C260103</Código><Objeto del contrato>Honorarios y gastos de la Representación en la Argentina para la promoción del Puerto de Barcelona al área de Sudamérica</Objeto del contrato><Duración (meses)>5</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>14916,66</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA /><Importe de adjudicación, incluido IVA>14916,66</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-14T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>LEJTMAN HUGO NORBERTO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="251"><Código>2019C260110</Código><Objeto del contrato>Prestación de los servicios de la repercusión de costes de participación al stand Ports of Spain del cóctel institucional durante la feria FERIA FRUIT ATTRACTION 2019, en Madrid, del 22 en 24 octubre 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>800</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>168</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>968</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-15T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PUERTOS DEL ESTADO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>Q2867022B</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="252"><Código>2019C270001</Código><Objeto del contrato>Cuota aual. SPC Spain, año 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2000</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA /><Importe de adjudicación, incluido IVA>2000</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ASOC ESP PROM TTE CORTA DISTAN</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>G83245142</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="253"><Código>2019C270002</Código><Objeto del contrato>Reserva de espacio y diseño del stand en la Feria MEDFEL 2019Relacionado con el Exp. 2019C250033 Centro C25 que abonará el 50% del total</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4498,93</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA /><Importe de adjudicación, incluido IVA>4498,93</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-03T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ADHESION GROUP</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="254"><Código>2019C270003</Código><Objeto del contrato>Cuota anual CCIB, 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1000</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA /><Importe de adjudicación, incluido IVA>1000</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-27T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CAMARA COMERCIO ITALIANA BARC.</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>G64980469</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="255"><Código>2019C270004</Código><Objeto del contrato>Adquisición productos de alimentación para servir un catering en la fira MEDFEL que se celebrará los dies 24 al 26 de abril a Perpinyan</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>40,35</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,46</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>43,81</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-18T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>COSAEN GRUP SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58220112</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="256"><Código>2019C270005</Código><Objeto del contrato>Actualización del estudio de viabilidad de una Línea de Short Sea Shipping entre Barcelona y Turquía, partiendo del mismo que se entregó en Diciembre de 2014 por SBC</Objeto del contrato><Duración (meses)>5</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>14500</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3045</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>17545</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-30T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SHIPPING BUSINESS CONSULTANTS</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B86453255</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="257"><Código>2019C270006</Código><Objeto del contrato>Cuota asociación WISTA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>100</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA /><Importe de adjudicación, incluido IVA>100</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-26T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ASOC WISTA SPAIN-EN CONSTITUCI</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>G85357275</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="258"><Código>2019C270007</Código><Objeto del contrato>Informe jurídico sobre la legislación aplicable a un hipotético servicio de transporte marítimo-terrestre entre Turquía y Barcelona</Objeto del contrato><Duración (meses)>3</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6000</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1260</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>7260</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-10T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GAITAN ABOGADOS SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B85081289</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="259"><Código>2019C270008</Código><Objeto del contrato>Participación en las jornadas organizadas por ALIS, en la categoría GOLD, de se celebrará el día 12 de noviembre</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>5000</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA /><Importe de adjudicación, incluido IVA>5000</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-10T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ALIS SERVICE SRL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="260"><Código>2019C270009</Código><Objeto del contrato>Servicio de restauración de la comida del día 30 de septiembre para recibir a los alumnos participantes del curso MOST Management - MOST ITALIA 2019 - organizado por la Escuela Europea de SSS</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1368,18</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>136,82</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1505</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-10T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RESTAURANTS SINGULARS ANG SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64552805</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="261"><Código>2019C270010</Código><Objeto del contrato>Catering de la reunión del Grupo de Trabajo de SSS del Consejo Rector del Puerto de Barcelona, el día 07 de noviembre de 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>418,78</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>43,48</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>462,26</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-15T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PREMIUM TEAM SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65770653</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="262"><Código>2019C270011</Código><Objeto del contrato>Inserción publirreportaje International Transport Journal (ITJ) el 20/03/2020 - especial Maghreb</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2500</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA /><Importe de adjudicación, incluido IVA>2500</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-11T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SWISS PROFESSIONAL MEDIA AG</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="263"><Código>2019C270012</Código><Objeto del contrato>Participación y patrocinio mesa redonda en el VIII ENCUENTRO EMPRESARIAL HISPANO-MARROQUÍ DEL SECTOR MARTÍMO, TRANSPORTE Y LOGISTICA. que se celebra los días 27 y 28 de noviembre de 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2000</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA /><Importe de adjudicación, incluido IVA>2000</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-21T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CAMARA ESP.COMERCIO TANGER</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="264"><Código>2019C270013</Código><Objeto del contrato>Asistencia de Ana Arévalo a la cena de navidad de la asociación CCIB, el día 10 de Diciembre de 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>50</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>55</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-12T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CAMARA COMERCIO ITALIANA BARC.</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>G64980469</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="265"><Código>2019C270014</Código><Objeto del contrato>Servicio de restauración del día 26 de octubre paralos alumnos participantes del curso MOST Management - MOST IBERIA 2019 - organizado por la Escuela Europea de SS</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>345</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>34,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>379,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-25T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>BARMOCCIABCN SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66640699</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="266"><Código>2019C280001</Código><Objeto del contrato>Anuncio en Cruise Times, Marzo 2019 (Spring)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2700</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA /><Importe de adjudicación, incluido IVA>2700</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CEDAR PRODUCTIONS LIMITED</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="267"><Código>2019C280002</Código><Objeto del contrato>Traducción Catalan / Ingles del documento Guia de información de Medidas de Seguridad Cruceros del PdB 01/2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>445,92</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>93,64</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>539,56</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SIMULTRAD SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63231385</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="268"><Código>2019C280003</Código><Objeto del contrato>Billete Gemma Gracia Barcelona - Miami - Seatle - Barcelona, 04-08/02/2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>5235,36</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,11</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>5235,47</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-17T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GLOBALIA CORPORATE TRAVEL SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B57986846</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="269"><Código>2019C280004</Código><Objeto del contrato>Suministro de 75 serigrafies CRUCEROS</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1875</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>393,75</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2268,75</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-22T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GONZALEZ DOSTA ANNA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="270"><Código>2019C280005</Código><Objeto del contrato>Cuota anual 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4800</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1008</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>5808</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-21T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MEDCRUISE ASSOCIATION</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>G62941190</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="271"><Código>2019C280006</Código><Objeto del contrato>Edición de 250 catálogos de cruceros 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1738</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>364,98</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2102,98</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-31T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AGPOGRAF SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08664450</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="272"><Código>2019C280007</Código><Objeto del contrato>Inserción publicitaria en la revista Cruise Industry News, Spring 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3379,67</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA /><Importe de adjudicación, incluido IVA>3379,67</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CRUISE INDUSTRY NEWS</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="273"><Código>2019C280008</Código><Objeto del contrato>Dos Inserciones publicitarias en  la revista SEATRADE UBM (UK) Ltd. 1a. Març 2019 i 2a. setembre 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>5000</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA /><Importe de adjudicación, incluido IVA>5000</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>UBM INFORMATION LIMITED</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="274"><Código>2019C280009</Código><Objeto del contrato>Inserción a Cruise Insight, Marzo 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3100</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3100</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ASHCROFT AND ASSOCIATES LTD</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="275"><Código>2019C280010</Código><Objeto del contrato>Patrocinio International Cruise Summit 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>5000</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1050</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>6050</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-15T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CRUISES NEWS MEDIA GROUP SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B85842599</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="276"><Código>2019C280011</Código><Objeto del contrato>Inserción publicitaria en Cruise Insight, octubre 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3100</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA /><Importe de adjudicación, incluido IVA>3100</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-08T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ASHCROFT AND ASSOCIATES LTD</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="277"><Código>2019C280012</Código><Objeto del contrato>Inscripción Conferencias Seatrade Europe 2019 que se celebran en Hamburgo del 11 al 13 de septiembre de 2019, de Mar Pérez y Gemma Gracia</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1443,46</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA /><Importe de adjudicación, incluido IVA>1443,46</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-06T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>HAMBURG MESSE UND CONGRESS GMB</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="278"><Código>2019C280013</Código><Objeto del contrato>Transporte de Material, Fira Seatrade Miami 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>116,8</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA /><Importe de adjudicación, incluido IVA>116,8</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-21T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EXPOTRANSIT EVENTS LOGISTICS</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66702747</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="279"><Código>2019C280015</Código><Objeto del contrato>Alquiler de Golondrina, Mediterranean Sustainable Tourism Convention el dia 07 de junio</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>475</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>47,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>522,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-06T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SIRENAS SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08055642</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="280"><Código>2019C280016</Código><Objeto del contrato>Patrocinio Cena de Gala organizado por CLIA, noviembre 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3500</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA /><Importe de adjudicación, incluido IVA>3500</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-21T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ASBL CRUISE LINES INTERN ASSOC</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="281"><Código>2019C280017</Código><Objeto del contrato>ESTUDIO CONJUNTO APB-CLIA, 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>2</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2500</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA /><Importe de adjudicación, incluido IVA>2500</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-28T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ASBL CRUISE LINES INTERN ASSOC</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="282"><Código>2019C280018</Código><Objeto del contrato>Colaboración con Aeropuertos de Cataluña en la construcción y presencia del acontecimiento WORLD ROUTES, con presencia de la imagen del PdB en el stand y en material promoc</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3500</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>735</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>4235</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-10T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AEROPORTS PUBLICS DE CATALUNYA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64748627</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="283"><Código>2019C280019</Código><Objeto del contrato>Reportaje Fotográfico Catálogo de Cruceros, sobre las infreaestructures de cruceros del PdB, las operativas que se hacen y los cruceros que nos visitan</Objeto del contrato><Duración (meses)>2</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>10600</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2226</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>12826</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-13T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>KILOMBO PRODUCCIONES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B67188516</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="284"><Código>2019C280020</Código><Objeto del contrato>ESTAND SEATRADE HAMBURG 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2500</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>525</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3025</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-09T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PUERTOS DEL ESTADO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>Q2867022B</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="285"><Código>2019C280021</Código><Objeto del contrato>Adquisición 75 serigrafies de Creuers 2020</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2025</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>425,25</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2450,25</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-19T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CENTELLAS MELIA ANGELICA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="286"><Código>2019D470001</Código><Objeto del contrato>Servicios profesionales en el Comité de Enlace APB</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>10800</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2268</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>13068</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>Bufete Antras Abogados SLP</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64760713</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="287"><Código>2019D470002</Código><Objeto del contrato>Traducción de tipo legal al inglés</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>86,88</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>18,24</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>105,12</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-31T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SIMULTRAD</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63231385</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="288"><Código>2019D470003</Código><Objeto del contrato>Suscripción anual al períodico Transporte XXI</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>140,12</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,6</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>145,72</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>INDUSTRIA Y COMUNICACIÓN, S.A.</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A48145932</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="289"><Código>2019D470004</Código><Objeto del contrato>Colaboración (música) por promocinar al Puerto por su 150 aniversario dentro de la 8a. jornada de la UPC Alumni</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>600</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>126</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>726</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-20T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>Cooking communication</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66546094</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="290"><Código>2019D470005</Código><Objeto del contrato>Servicios profesionales de consultoria</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>5000</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1050</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>6050</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-09T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>Seeliger y Conde</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B59060558</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="291"><Código>2019D520001</Código><Objeto del contrato>Traducción de la Memoria de Sostenibilidad 2018 al castellano</Objeto del contrato><Duración (meses)>4</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1600</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA /><Importe de adjudicación, incluido IVA>1600</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-02T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CALVERAS BONJORN TERESA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="292"><Código>2019D520002</Código><Objeto del contrato>Traducción de la Memoria de Sostenibilidad 2018 al inglés</Objeto del contrato><Duración (meses)>4</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>5012,04</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA /><Importe de adjudicación, incluido IVA>5012,04</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-02T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ARGELICH ISERN DIANA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="293"><Código>2019D520003</Código><Objeto del contrato>MaquetacióN de la MemOria de Sostenibilidad 2018</Objeto del contrato><Duración (meses)>4</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>11580</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2431,8</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>14011,8</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-03T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EXTRA ESTUDIO SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B58802976</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="294"><Código>2019D520004</Código><Objeto del contrato>Salida en Golondrinas para el torneo interpuertos 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>950</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>95</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1045</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-25T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SIRENAS SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08055642</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="295"><Código>2019D520005</Código><Objeto del contrato>CAtering inauguración torneo interpuertos</Objeto del contrato><Duración (meses)>0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4335</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>433,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>4768,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-22T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>COLL GARROS JOSEFA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="296"><Código>2019D520006</Código><Objeto del contrato>Catering Cierre torneo interpuertos 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>5000</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>500</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>5500</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-25T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RESTAURACION Y CATERING MATEU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66349044</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="297"><Código>2019D520007</Código><Objeto del contrato>Traslados en autocar para el torneo interpuertos 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2210</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>221</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2431</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-27T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AUTOCARES MOLIST SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08229221</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="298"><Código>2019D520008</Código><Objeto del contrato>Salida en Golondrinas para los participantes de INNOBUS</Objeto del contrato><Duración (meses)>0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>475</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>47,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>522,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SIRENAS SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08055642</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="299"><Código>2019D520009</Código><Objeto del contrato>Salida en Golondrinas Proyecto COMPEUROPA</Objeto del contrato><Duración (meses)>0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>350</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>35</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>385</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-29T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SIRENAS SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08055642</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="300"><Código>2019D520010</Código><Objeto del contrato>Dinamización de la Jornada Efficiency Network 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>7250</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1522,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>8772,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-05T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>NOGALES TALAN FRANCISCA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="301"><Código>2019D520011</Código><Objeto del contrato>Taller de difusión de los valores de la Marca a las organizaciones EN</Objeto del contrato><Duración (meses)>0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2000</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>420</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2420</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-20T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CÀTEDRA LIDERATGES I GOVERNANÇA DEMOCRÀTICA - FUNDACIÓ ESADE</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>G59716761</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="302"><Código>2019D520012</Código><Objeto del contrato>Espacio Networking para organizaciones EN</Objeto del contrato><Duración (meses)>0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2944,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>295,77</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3240,27</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-05T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>COLL GARROS JOSEFA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="303"><Código>2019D520013</Código><Objeto del contrato>Conferencia de cierre de la Jornada Efficiency Network 23 de mayo de 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>823,53</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA /><Importe de adjudicación, incluido IVA>823,53</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-22T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CASTIÑEIRA FERNANDEZ ANGEL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="304"><Código>2019D520014</Código><Objeto del contrato>Desayunos Jornada EN</Objeto del contrato><Duración (meses)>0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>727,27</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>87,73</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>815</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-14T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CASA AMETLLER SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B62591359</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="305"><Código>2019D520015</Código><Objeto del contrato>Diagnóstico y elaboración de un Plan de prioridades de los proyectos a desarrollar para el Equipo de la Marca de Calidad del Port de Barcelona</Objeto del contrato><Duración (meses)>4</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2550</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>535,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3085,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-30T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SIGNO DELTA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B62216072</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="306"><Código>2019D520016</Código><Objeto del contrato>Analisis de la Viabilidad para la activación del compromiso de entrada y salida de buques</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3040</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>638,4</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3678,4</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-05T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>IDOM CONSULTING ENGINEERING AR</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A48283964</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="307"><Código>2019D520017</Código><Objeto del contrato>Prueba piloto de un servicio de apoyo al usuario de la Marca</Objeto del contrato><Duración (meses)>8</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>14895</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3127,95</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>18022,95</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-05T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>INTERTEK IBERICA SPAIN SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B48171086</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="308"><Código>2019D520018</Código><Objeto del contrato>Salida en Golondrinas Olimpiada Matemática Española en la Escola de Camins de la UPC</Objeto del contrato><Duración (meses)>0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>350</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>35</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>385</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-15T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SIRENAS SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08055642</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="309"><Código>2019D520019</Código><Objeto del contrato>Cuota anual del Pacto Mundial de las Naciones Unidas</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2000</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA /><Importe de adjudicación, incluido IVA>2000</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-15T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RED ESPAñOLA DEL PACTO MUNDIAL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>G84236371</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="310"><Código>2019D520020</Código><Objeto del contrato>Jornadas Inboundcycle</Objeto del contrato><Duración (meses)>0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>185,97</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>39,03</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>225</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-23T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>INBOUNDCYCLE SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B62378781</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="311"><Código>2019D520021</Código><Objeto del contrato>Subscripción Q. Memento Social 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>275,1</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>11</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>286,1</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EDICIONES FRANCIS LEFEBVRE</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A79216651</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="312"><Código>2019D520022</Código><Objeto del contrato>Subscripción Expansión</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>411,8</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>16,47</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>428,27</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-14T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>UNIDAD EDITORIAL SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A79102331</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="313"><Código>2019D520023</Código><Objeto del contrato>Jornadas Círculo de Economia 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1400</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1400</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-14T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CIRCULO DE ECONOMIA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>G08484735</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="314"><Código>2019D520024</Código><Objeto del contrato>Jornada de Smartketing</Objeto del contrato><Duración (meses)>0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>743,8</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>156,2</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>900</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-20T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CYBERCLICK AGENT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B62084959</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="315"><Código>2019D520025</Código><Objeto del contrato>Fotógrafo para la Jornada Efficiency network 23 de mayo de 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>450</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>94,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>544,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-21T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JUAN JOSE MARTINEZ RUIZ</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="316"><Código>2019D520026</Código><Objeto del contrato>Coffee Break para la Jornada de Servicios al Buque</Objeto del contrato><Duración (meses)>0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>73,64</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>7,36</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>81</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-28T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>LA MUJER BARBUDA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66521113</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="317"><Código>2019D520027</Código><Objeto del contrato>Digital Summit 2019 PENTEO</Objeto del contrato><Duración (meses)>0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4834</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1015,14</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>5849,14</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-06T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PENTEO SAU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A60328937</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="318"><Código>2019D520028</Código><Objeto del contrato>Visita marítima de CaixaForum con Golondrinas</Objeto del contrato><Duración (meses)>0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>350</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>35</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>385</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-06T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SIRENAS SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08055642</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="319"><Código>2019D520029</Código><Objeto del contrato>Video tutorial del nuevo módulo de auditorias del Brand Center</Objeto del contrato><Duración (meses)>2</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2800</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>588</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3388</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-06T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMMA COMUNICACIO SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58933581</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="320"><Código>2019D520030</Código><Objeto del contrato>Flag banners para la Run for the oceans</Objeto del contrato><Duración (meses)>0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1874</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>393,54</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2267,54</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-13T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRIMER DECOR SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B62849211</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="321"><Código>2019D520031</Código><Objeto del contrato>Trípticos para la Run for the oceans</Objeto del contrato><Duración (meses)>0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>492</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>103,32</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>595,32</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-13T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DIGITAL SCREEN SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60673084</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="322"><Código>2019D520032</Código><Objeto del contrato>Storytelling para directivos</Objeto del contrato><Duración (meses)>0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>850</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>178,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1028,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-19T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>APD ASOCIACION PARA PROGRESO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>G28197994</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="323"><Código>2019D520033</Código><Objeto del contrato>Salida en Golondrinas - Procesión Virgen del Carmen 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1000</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>100</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1100</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-28T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SIRENAS SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08055642</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="324"><Código>2019D520034</Código><Objeto del contrato>Generación de un relato para incrementar el engagement</Objeto del contrato><Duración (meses)>6</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>13350</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2803,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>16153,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-21T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>COMUNIZA COMUNICACION SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65395220</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="325"><Código>2019D520035</Código><Objeto del contrato>Cuadrípticos del Plan Sectorial de Sostenibilidad</Objeto del contrato><Duración (meses)>0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>446</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>93,66</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>539,66</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-26T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AGPOGRAF SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08664450</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="326"><Código>2019D520036</Código><Objeto del contrato>Asesoramiento para la valoración patrimonial de 26 objetos y catalogación de aquellos que deban incluirse en el inventario del Patrimonio Cultural de la Autoritat Portuària de Barcelona (APB)</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3400</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>714</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>4114</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-22T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ROCA LUJAN MONICA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="327"><Código>2019D520037</Código><Objeto del contrato>Coffe Break para la formación Efficiency Network 2a fase</Objeto del contrato><Duración (meses)>0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>149,09</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>14,91</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>164</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-07T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>LA MUJER BARBUDA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66521113</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="328"><Código>2019D520038</Código><Objeto del contrato>Informe sobre el estado de conservación de la instalación escultórica Sideroploide/ Ferrostructura número 5, con NIAPB 418</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1000</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>210</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1210</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-17T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CAMPS MARTIN POL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="329"><Código>2019D520039</Código><Objeto del contrato>Coffe Break para la presentación de la Memoria de Sostenibilidad 2018</Objeto del contrato><Duración (meses)>0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>194,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>21,6</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>216</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-07T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>LA MUJER BARBUDA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66521113</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="330"><Código>2019D520041</Código><Objeto del contrato>Traslado de pasajeros al Far del Llobregat de los vecinos del barrio de la Marina</Objeto del contrato><Duración (meses)>0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>235</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>23,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>258,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-08T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AUTOCARS ESTEVE SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61771192</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="331"><Código>2019D520042</Código><Objeto del contrato>Refrigerio para la visita de los vecinos al Far del Llobregat</Objeto del contrato><Duración (meses)>0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>590</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>59</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>649</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-08T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GASTRONOMIA DHOCSA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61076923</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="332"><Código>2019D520043</Código><Objeto del contrato>Espacio ferial, diseño conceptual, materiales feriales y montaje</Objeto del contrato><Duración (meses)>3</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>14000</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1400</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>15400</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-15T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FIRA INTERNAC. DE BARCELONA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>Q0873006A</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="333"><Código>2019D520044</Código><Objeto del contrato>Montaje de banderas APB para la visita Far Llobregat</Objeto del contrato><Duración (meses)>0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>280</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>58,8</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>338,8</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-09T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRIMER DECOR SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B62849211</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="334"><Código>2019D520046</Código><Objeto del contrato>Jornada de Arqueologia Industrial de Catalunya</Objeto del contrato><Duración (meses)>0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>100</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>100</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-13T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ASSOC MUSEU CIENCIA TECNOLOGIA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>G58022609</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="335"><Código>2019D520049</Código><Objeto del contrato>Hosting, soporte y mantenimiento del BrandCenter</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>7200</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1512</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>8712</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-10T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMMA COMUNICACIO SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58933581</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="336"><Código>2019D520050</Código><Objeto del contrato>Desarrollo de actividades de dinamización pedagógica y de ocio para niños de 4 a 12 años</Objeto del contrato><Duración (meses)>3</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>11800</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA /><Importe de adjudicación, incluido IVA>11800</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-15T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EVIDENT EVENTS SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66583501</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="337"><Código>2019D520051</Código><Objeto del contrato>Creación de dinámicas pedagógicas y de ocio para niños de 4 a 12 años con materiales y guías para la dinamización</Objeto del contrato><Duración (meses)>3</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3000</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>630</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3630</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-15T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EVIDENT EVENTS SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66583501</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="338"><Código>2019D520052</Código><Objeto del contrato>Embajadores del Plan de Sostenibilidad Sectorial</Objeto del contrato><Duración (meses)>8</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>13900</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2919</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>16819</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-10T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DEVELOPMENT SYSTEMS SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A28683456</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="339"><Código>2019D520053</Código><Objeto del contrato>Inscripción al 53º Congreso AEDIPE</Objeto del contrato><Duración (meses)>0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>270</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>56,7</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>326,7</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-15T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ASSOC PROFESSIONAL CATALANA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>G64513856</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="340"><Código>2019D520054</Código><Objeto del contrato>Asesoramiento para la estratègia del cambio en los modelos de auditoria</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>9275</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1947,75</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>11222,75</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-26T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TRAICO PROJECTS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66936246</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="341"><Código>2019D520055</Código><Objeto del contrato>Catering para el Trofeo de la Gent del Mar</Objeto del contrato><Duración (meses)>0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>910</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>91</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1001</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-14T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RESTAURACION Y CATERING MATEU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66349044</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="342"><Código>2019D520056</Código><Objeto del contrato>Conservación preventiva de los bienes patrimoniales de la colección que la APB tiene en el Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>7800</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1638</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>9438</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-17T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AGENCIA CAT PATRIMONI CULTURAL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>Q0801970E</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="343"><Código>2019D520057</Código><Objeto del contrato>Inscripción 6th Citizen Port Meeting - Bilbao</Objeto del contrato><Duración (meses)>0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>720</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA /><Importe de adjudicación, incluido IVA>720</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-17T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ASS INTERNATIONALE VILLES PORT</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="344"><Código>2019D520059</Código><Objeto del contrato>Coffee Break para la Jornada de Dinamización del Plan de Sostenibilidad</Objeto del contrato><Duración (meses)>0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>157,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>33,07</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>190,57</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-11T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>LA MUJER BARBUDA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66521113</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="345"><Código>2019D520060</Código><Objeto del contrato>Trofeos del Torneo de Futbol Sala de la Gent del Mar</Objeto del contrato><Duración (meses)>0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>133,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>27,97</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>161,17</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-11T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EDUARD CANAL STEEGMANN</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="346"><Código>2019D520061</Código><Objeto del contrato>Servicio de arbitraje para el torneo de futbol de la Gent del Mar</Objeto del contrato><Duración (meses)>0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>300</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA /><Importe de adjudicación, incluido IVA>300</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-11T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FEDERACIO CATALANA DE FUTBOL S</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>G17102823</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="347"><Código>2019D520062</Código><Objeto del contrato>Desayuno-networking para la sesión Open Innovation</Objeto del contrato><Duración (meses)>0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>472,73</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>67,27</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>540</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-11T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODILLA SANCHEZ SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B28264901</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="348"><Código>2019D520063</Código><Objeto del contrato>Coffee Break para el 1r workshop de embajadores del PSS</Objeto del contrato><Duración (meses)>0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>99,55</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>9,95</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>109,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-19T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>LA MUJER BARBUDA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66521113</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="349"><Código>2019D520064</Código><Objeto del contrato>Oficina técnica de soporte Marca en el ámbito de contenedores</Objeto del contrato><Duración (meses)>2</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>14995</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3148,95</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>18143,95</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-29T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>INTERTEK IBERICA SPAIN SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B48171086</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="350"><Código>2019D520065</Código><Objeto del contrato>Inscripción a Industrial Excellence Award Europe</Objeto del contrato><Duración (meses)>0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>99</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA /><Importe de adjudicación, incluido IVA>99</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-29T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>IESE UNIVESIDAD DE NAVARRA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>R3168001J</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="351"><Código>2019D520066</Código><Objeto del contrato>Carteles para el exterior del Contenedor Solidario</Objeto del contrato><Duración (meses)>0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>580</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>121,8</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>701,8</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-12T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRIMER DECOR SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B62849211</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="352"><Código>2019D520068</Código><Objeto del contrato>Soporte Usuario Sesiones de formación para los nuevos modelos de auditoria y activación de las reclamaciones de los servicios a los buques</Objeto del contrato><Duración (meses)>2</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>8700</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1827</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>10527</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-13T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>INTERTEK IBERICA SPAIN SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B48171086</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="353"><Código>2019D520069</Código><Objeto del contrato>Coffee Break para la sesión formativa de cambios en las auditorias</Objeto del contrato><Duración (meses)>0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>79,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>8,8</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>88</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-13T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>LA MUJER BARBUDA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66521113</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="354"><Código>2019D520070</Código><Objeto del contrato>Desayuno para los participantes de la campaña de Navidad Contenidor Solidari</Objeto del contrato><Duración (meses)>0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>126,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>12,64</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>139,04</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-16T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>KTRING DE LA PEPI SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B67401539</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="355"><Código>2019D520071</Código><Objeto del contrato>Material fungible y vestuario para actividad pedagógica para nños de 4 a 12 años</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>700</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>147</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>847</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-18T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EVIDENT EVENTS SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66583501</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="356"><Código>2019D520072</Código><Objeto del contrato>Coffee Break para los workshops de embajadores del PSS del mes de enero 2020</Objeto del contrato><Duración (meses)>0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>141,82</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>14,18</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>156</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-20T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>LA MUJER BARBUDA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66521113</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="357"><Código>2019D520073</Código><Objeto del contrato>Montaje de Banderoles APB  a La Ciutat dels Somnis</Objeto del contrato><Duración (meses)>0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>180</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>37,8</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>217,8</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-20T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRIMER DECOR SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B62849211</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="358"><Código>2019E090001</Código><Objeto del contrato>XSG-19001 SIMULTRAD Traducción declaración ambiental 2018</Objeto del contrato><Duración (meses)>0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3200</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>672</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3872</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-31T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SIMULTRAD SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63231385</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="359"><Código>2019E100001</Código><Objeto del contrato>XCT-19001 VALMESA EMISIÓN DE UN INFORME DE VALORACIÓN DEL EDIFICIO EXISTENTE EN LA CONCESIÓN TITULARIDAD DEL TEATRE IMAX BARCELONA, S.A</Objeto del contrato><Duración (meses)>2</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1660</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>348,6</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2008,6</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-26T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VALORACIONES MEDITERRANEO SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A03319530</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="360"><Código>2019E100002</Código><Objeto del contrato>XCT-19002 GLOVAL VALUATION Valoración edificio pesadores</Objeto del contrato><Duración (meses)>2</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>950</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>199,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1149,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-26T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GLOVAL VALUATION SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A28903920</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="361"><Código>2019E110001</Código><Objeto del contrato>XMA-19001 ACEFE Suministro filtros calidad aire</Objeto del contrato><Duración (meses) xsi:nil="true" /><Importe de adjudicación, excluido IVA>3505,46</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>736,15</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>4241,61</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-28T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ACEFE SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58135831</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="362"><Código>2019E110004</Código><Objeto del contrato>XMA-19007 GREEN TAL Mantenimiento de la base de datos de legislación medioambiental y requisitos legales aplicada a la Autoridad Portuaria</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>760</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>159,6</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>919,6</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-28T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GREEN TAL SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62313788</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="363"><Código>2019E110005</Código><Objeto del contrato>XMA-19002 ECOMUNDIS Diseño gráfico y maquetación de la declaración ambiental 2018 y elaboración de otros elementos comunicativos de la declaración ambiental 2018</Objeto del contrato><Duración (meses)>2</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>8100</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1701</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>9801</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-28T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ECOMUNDIS EDITORIAL SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63593578</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="364"><Código>2019E110007</Código><Objeto del contrato>XMA-19003 Lloyd's Register Trabajos de auditor´´ia ISO 14001:2015 y EMAS del sistema de gestión de la APB</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2250</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>472,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2722,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-28T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>LLOYD S REGISTER QUALITY ASSUR</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B86612140</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="365"><Código>2019E110008</Código><Objeto del contrato>XMA-19004 TICS MEDIATICS Elaboración de voces en off de los vídeos divulgativos sobre Medio Ambiente</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1440</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>302,4</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1742,4</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-28T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CAUHE MARTIN ERNEST</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="366"><Código>2019E110009</Código><Objeto del contrato>XMA-19005 QUALITY EXPERTS Trabajos de auditoría interna de la ISO 14001:2015 y verificación del sistema de gestión ambiental de la APB</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1800</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>378</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2178</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-28T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>QUALITY EXPERTS SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A60179322</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="367"><Código>2019E110010</Código><Objeto del contrato>XMA-19006 FCC AMBITO SA TRABAJOS DE CARACTERIZACIÓN DEL SUELO EN LA PARCELA DE LA ESTACIÓN MARÍTIMA B Y C DEL MUELLE ADOSADO</Objeto del contrato><Duración (meses)>2</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6708</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1408,68</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>8116,68</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-21T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FCC AMBITO SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A28900975</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="368"><Código>2019E110011</Código><Objeto del contrato>XMA-19009 CEFINER Estudio de autoconsum energético con energía renovable en el Muelle de Pescadores del Puerto de Barcelona</Objeto del contrato><Duración (meses)>7</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>9900</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2079</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>11979</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-28T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CEFINER SOCIEDAD LIMITADA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65993834</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="369"><Código>2019E110015</Código><Objeto del contrato>XMA-19012 GEOTECNIA 2000 SL Realización de los trabajos de caracterización del subsuelo y las aguas subterráneas en la ampliación de las instalaciones d'ECOIMSA, situada en el Muelle de la Energía</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>13741,14</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2885,64</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>16626,78</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-28T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GEOTECNIA 2000 SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B80798143</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="370"><Código>2019E110016</Código><Objeto del contrato>XMA-19011 EINESA INGENIERÍA SL Realización de un estudio de evaluación de riesgos de un remolcador operando con gas natural en el Puerto de Barcelona</Objeto del contrato><Duración (meses)>4</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>10200</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2142</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>12342</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-28T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario> EINESA INGENIERIA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B25382599</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="371"><Código>2019E110017</Código><Objeto del contrato>XMA-19013 LITOCLEAN Trabajos de caracterización del subsuelo y las aguas subterráneas en les instalaciones actuales de ECOIMSA, situada en el Muelle de la Energía</Objeto del contrato><Duración (meses)>2</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>14680</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3082,8</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>17762,8</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-28T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>LITOCLEAN, SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61993291</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="372"><Código>2019E110018</Código><Objeto del contrato>XMA-19014 TYPSA ELABORACIÓN DE UN INFORME SOBRE APROVECHAMIENTO EÓLICO EN EL PUERTO DE BARCELONA CON LA FINALIDAD DE GENERAR ENERGÍA</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>14850</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3118,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>17968,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-28T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TECNICA Y PROYECTOS SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A28171288</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="373"><Código>2019E110020</Código><Objeto del contrato>XMA-19015 CINTRANAVAL Estudio de viabilidad económica de la explotación de uno o diversos remolcadores operados con gas natural en el Puerto de Barcelona ( Subactividad EV4 CoreLNGas  hive )</Objeto del contrato><Duración (meses)>4</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4500</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>945</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>5445</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-09T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CINTRANAVAL-DEFCAR, SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B28506103</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="374"><Código>2019E110024</Código><Objeto del contrato>XMA-19019-LLINAS Servicio de grúa para descargar 2 contenedores del proyecto Core LNGas hive EPT1</Objeto del contrato><Duración (meses)>2</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1755</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>385,55</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2140,55</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-10T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JOSE LLINAS E HIJOS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66117722</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="375"><Código>2019E110026</Código><Objeto del contrato>XMA-19020 Trabajos complementarios caracterización subsuelo de ECOIMSA</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6968,48</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1463,38</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>8431,86</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-25T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GEOTECNIA 2000 SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B80798143</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="376"><Código>2019E110027</Código><Objeto del contrato>XMA-19021 GREENTAL Mantenimiento de la base de datos de legislación medioambiental y requisitos legales aplicada a la Autoritat Portuària</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>760</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>159,6</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>919,6</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-11T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GREEN TAL SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62313788</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="377"><Código>2019E130001</Código><Objeto del contrato>XPT-19001 UPC - Informe de conclusiones de los resultados obtenidos del trabajo realizado por la empresa Tunnel and Bridge Technologies S.L, relativos a la modelización estructural del silo B de Ergransa, ubicada en el muelle contradique del puerto de Barcelona, de acuerdo con las nuevas condiciones de contorno</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1200</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>252</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1452</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-20T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>UPC UNIV POLITEC CATALUNYA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>Q0818003F</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="378"><Código>2019E130002</Código><Objeto del contrato>XPT-19005 JLEIVA Teatre Imax - INFORME ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR TEATRE IMAX BARCELONA, S.A. EN LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DE LA CONCESIÓN</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3800</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>798</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>4598</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JLEIVA TECNICS ASSOCIATS</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66654039</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="379"><Código>2019E130003</Código><Objeto del contrato>XPT-19006 GGG Revisión del proyecto constructivo del Edificio Mirador en la Marina Vela de Barcelona</Objeto del contrato><Duración (meses)>2</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>14800</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3108</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>17908</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-19T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GUSTAU GILI GALFETTI</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="380"><Código>2019E130004</Código><Objeto del contrato>XPT-19004 JORDI HENRICH Elaboración del panel para los Premis FAD de ciutad y paisaje de la obra de los espacios públicos de Marina Vela en el Puerto de Barcelona</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>757,31</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>159,04</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>916,35</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-29T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>HENRICH MONRAS JORDI</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="381"><Código>2019E130005</Código><Objeto del contrato>XPT-19002 Estudio tipo benchmarking, que permita analizar propuestas de reserva de espacios, en relación a las futuras terminales de contenedores previstas en el ámbito del Muelle Cataluña</Objeto del contrato><Duración (meses)>4</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>14500</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3045</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>17545</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-16T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PORT INSIGHT CONSULTING SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64715238</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="382"><Código>2019E130006</Código><Objeto del contrato>XPT-19003 Redacción de un estudio sobre la situación actual y futura de los dépots en el Puerto de Barcelona</Objeto del contrato><Duración (meses)>4</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>13950</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2929,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>16879,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-16T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ESTRADA PORT CONSULTING SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65241770</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="383"><Código>2019E130007</Código><Objeto del contrato>XPT-19007 INARQ Realización de informe técnico del Edificio Transcatalà</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>987</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>207,27</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1194,27</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-24T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>INARQ CONSULTORES SLP</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60774866</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="384"><Código>2019E130009</Código><Objeto del contrato>XPT-19008 LAVOLA Redacción de contenidos y diseño de mapa infográfico del mapa de sostenibilidad del Puerto de Barcelona con la herramienta GENIALLY</Objeto del contrato><Duración (meses)>6</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1730</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>363</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2093</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-18T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>LAVOLA 1981 SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58635269</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="385"><Código>2019E130010</Código><Objeto del contrato>XPT-19009 JOHNSON CONTROLS Suministro e instalación de TPV para la fábrica de hielo</Objeto del contrato><Duración (meses)>4</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>14950</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3139,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>18089,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-25T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JOHNSON CONTROLS ESPAÑA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B79121612</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="386"><Código>2019E130011</Código><Objeto del contrato>XPT-19011 DOYMO TAULA MOVILIDAD Tareas gestor de movilidad para el Delta del Llobregat</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4537,95</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>952,97</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>5490,92</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-10T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DESARROLLO ORGANIZ Y MOVILIDAD</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A61722740</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="387"><Código>2019E130015</Código><Objeto del contrato>XPT-19015 DOYMO Estudio de los efectos sobre la movilidad de la llegada de grandes cruceros (&gt;6.000 pasajeros) en el Puerto de Barcelona</Objeto del contrato><Duración (meses)>2</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>5292</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1111,32</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>6403,32</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-13T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DESARROLLO ORGANIZ Y MOVILIDAD</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A61722740</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="388"><Código>2019E130016</Código><Objeto del contrato>XPT-19016 IDENCITY ASESORIA DE CIUDADES SL - ESTUDIO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PORT VELL Y CASOS DE REFERENCIA</Objeto del contrato><Duración (meses)>2</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>14990</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3147,9</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>18137,9</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-25T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>IDENCITY ASESORIA DE CIUDADES</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65653230</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="389"><Código>2019E130023</Código><Objeto del contrato>XPT-19021 JORDI HENRICH ESTUDIO SOBRE EL ARTE PÚBLICO EN EL PORT VELL</Objeto del contrato><Duración (meses)>2</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>5000</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1050</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>6050</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-12T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>HENRICH MONRAS JORDI</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="390"><Código>2019E130024</Código><Objeto del contrato>EXP 2018-00165 PERM-19-001 Servicios de asistencia técnica para la realización de los TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y DE GESTIÓN TÉCNICA, DE LOS PERMISOS DE OBRA EN EL ÁMBITO PORTUARIO_NOVIEMBRE 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3000</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>630</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3630</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-21T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>IDOM CONSULTING ENGINEERING AR</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A48283964</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="391"><Código>2019E130025</Código><Objeto del contrato>EXP 2018-00165 PERM-19-002 Servicios de asistencia técnica para la realización de los TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y DE GESTIÓN TÉCNICA, DE LOS PERMISOS DE OBRA EN EL ÁMBITO PORTUARIO_DICIEMBRE 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3000</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>630</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3630</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-26T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>IDOM CONSULTING ENGINEERING AR</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A48283964</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="392"><Código>2019E130038</Código><Objeto del contrato>EXP 2018-00165 PR-19-001 CNB Servicios de asistencia técnica para la supervisión del Proyecto: Proyecto básico de recuperación, reforma y mejora del Club Natación Barcelona</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2000</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>420</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2420</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-25T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>IDOM CONSULTING ENGINEERING AR</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A48283964</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="393"><Código>2019E130039</Código><Objeto del contrato>EXP 2018-00165 PR-19-002 ECOIMSA Servicios de asistencia técnica para la supervisión del Proyecto: Proyecto para la recepción, almacenamiento y tratamiento de residuos Marpol y otros residuos industriales, así como la producción de combustible de calidad marina de acuerdo con la OM AOM/206/2018</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1000</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>210</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1210</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-25T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>IDOM CONSULTING ENGINEERING AR</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A48283964</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="394"><Código>2019E130040</Código><Objeto del contrato>EXP 2018-00165 PR-19-003 HERMITAGE Servicios de asistencia técnica para la supervisión del Proyecto: Proyecto básico de arquitectura con descripción de las características de las obras e instalaciones a realizar del Museo Hermitage</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2000</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>420</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2420</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-25T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>IDOM CONSULTING ENGINEERING AR</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A48283964</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="395"><Código>2019E130041</Código><Objeto del contrato>EXP 2018-00165 PR-19-004 PORT MED Servicios de asistencia técnica para la supervisión del Proyecto: Proyecto básico y ejecutivo del Edificio Mirador Porta de Barcelona, del proyecto de construcción de Marina Vela. Revisión y realización de informe, del Anexo de Estructuras del edificio</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1500</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>315</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1815</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-25T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>IDOM CONSULTING ENGINEERING AR</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A48283964</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="396"><Código>2019E130042</Código><Objeto del contrato>EXP 2018-00165 OB-19-001 AUTOTERMINAL Servicios de asistencia técnica para la supervisión del Proyecto: Proyecto constructivo para la creación de un nuevo Centro Técnico por parte del concesionario Autoterminal</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>12000</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2520</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>14520</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-25T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>IDOM CONSULTING ENGINEERING AR</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A48283964</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="397"><Código>2019E130043</Código><Objeto del contrato>EXP 2018-00165 OB-19-002 AUTOTERMINAL Servicios de asistencia técnica para la supervisión del Proyecto: Proyecto constructivo para la creación de un nuevo paso elevado y accesos por parte del concesionario Autoterminal</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>12000</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2520</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>14520</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-25T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>IDOM CONSULTING ENGINEERING AR</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A48283964</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="398"><Código>2019E130044</Código><Objeto del contrato>EXP 2018-00165 OB-19-003 CLH Servicios de asistencia técnica para la supervisión del Proyecto: Revisión de las diferentes inversiones ejecutadas por el concesionario, de acuerdo con su solicitud de ampliación de plazo de concesión presentada, acogiéndose a lo dispuesto en la disposición TRANSITORIA 10ª del texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2000</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>420</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2420</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-25T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>IDOM CONSULTING ENGINEERING AR</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A48283964</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="399"><Código>2019E130045</Código><Objeto del contrato>EXP 2018-00165 OB-19-004 ERGRANSA Servicios de asistencia técnica para la supervisión del Proyecto: Realización de un informe de inspección, relativo a los trabajos previstos por el concesionario en su solicitud de nueva concesión. Los trabajos a inspeccionar son: P-1643 - Proyecto de Mejoras en Eficiencia en los Equipos Pneumáticos de Decarga | P-1643</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>250</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>52,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>302,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-25T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>IDOM CONSULTING ENGINEERING AR</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A48283964</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="400"><Código>2019E130046</Código><Objeto del contrato>EXP 2018-00165 OB-19-005 CILSA Servicios de asistencia técnica para la supervisión del Proyecto: Obras de construcción de cuatro naves en el ámbito de la ZAL, relacionadas con diferentes actividades logísticas que se desarrollan en las siguientes parecelas: parcela  A30 - A9 - A34.1 - A24.2</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6000</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1260</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>7260</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-25T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>IDOM CONSULTING ENGINEERING AR</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A48283964</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="401"><Código>2019E130048</Código><Objeto del contrato>EXP 2018-00165 OB-19-007 TMB Servicios de asistencia técnica para la supervisión del Proyecto: Proyecto ejecutivo adecuación solar anexo Zona Franca Port para el estacionamiento de autobuses pertenecientes a Transports Metropolitans de BCN</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6500</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1365</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>7865</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-25T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>IDOM CONSULTING ENGINEERING AR</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A48283964</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="402"><Código>2019E130049</Código><Objeto del contrato>EXP 2018-00165 PR-19-005 ERGRANSA Servicios de asistencia técnica para la supervisión del Proyecto: Proyecto Ejecutivo para la introducción de mejoras y reparaciones de lesiones existentes en el almacén de grano de Ergransa, situado en el muelle de Contradique del Puerto de Barcelona</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1000</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>210</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1210</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-13T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>IDOM CONSULTING ENGINEERING AR</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A48283964</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="403"><Código>2019E130050</Código><Objeto del contrato>EXP 2018-00165 PR-19-006 ERGRANSA Servicios de asistencia técnica para la supervisión del Proyecto: Proyecto Ejecutivo para la rehabilitación del almacén de Ergransa Norte, situado en el Muelle de Contradique del Puerto de Barcelona (Antiguo almacén de la potasa</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2000</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>420</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2420</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-13T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>IDOM CONSULTING ENGINEERING AR</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A48283964</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="404"><Código>2019E130051</Código><Objeto del contrato>EXP 2018-00165 PR-19-007 COMERSID STEEL, SA - HIEMESA Servicios de asistencia técnica para la supervisión del Proyecto: Proyecto Básico de reformas varias, implementación de mejoras en equipamientos e instalaciones y construcción del edificio de oficinas en ala Este y de dos naves en el solar anexo de la concesión ampliada</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1500</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>315</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1815</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-13T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>IDOM CONSULTING ENGINEERING AR</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A48283964</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="405"><Código>2019E130052</Código><Objeto del contrato>EXP 2018-00165 PR-19-008 EUROLINEAS MARITIMAS SA - BALEARIA Servicios de asistencia técnica para la supervisión del Proyecto: Proyecto Básico y de Ejecución de la habilitación local para estación marítima</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1000</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>210</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1210</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-13T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>IDOM CONSULTING ENGINEERING AR</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A48283964</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="406"><Código>2019E130053</Código><Objeto del contrato>EXP 2018-00165 PR-19-009 ENAGAS TRANSPORTE SAU Servicios de asistencia técnica para la supervisión del Proyecto: Proyecto de autorización de instalaciones para la carga de buques de pequeña capacidad Bunkering-Barcelona (Bunkering-Barcelona en planta de GNL en Barcelona), y adaptación de las instalaciones marítimas del pantalán de 80.000m3</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2000</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>420</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2420</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-13T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>IDOM CONSULTING ENGINEERING AR</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A48283964</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="407"><Código>2019E130054</Código><Objeto del contrato>EXP 2018-00165 PR-19-010 PORT MED BARCELONA SA Servicios de asistencia técnica para la supervisión del Proyecto: Projecte constructiu de l'Edifici EDICLE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1500</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>315</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1815</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-13T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>IDOM CONSULTING ENGINEERING AR</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A48283964</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="408"><Código>2019E130055</Código><Objeto del contrato>EXP 2018-00165 PR-19-011 CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA Servicios de asistencia técnica para la supervisión del Proyecto: Proyecto de sectorización de la nave 6 y adaptación al RSCIEL. Muelle Álvarez de la Campa, Almacén 6. pol. Ind,. Zona Franca de Barcelona y revisión de las obligaciones de mantenimiento de las instalaciones</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1500</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>315</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1815</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-13T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>IDOM CONSULTING ENGINEERING AR</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A48283964</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="409"><Código>2019E130056</Código><Objeto del contrato>EXP 2018-00165 PR-19-012 GRIMALDI Servicios de asistencia técnica para la supervisión del Proyecto: Proyecto Básico para la ampliación de la concesión de la terminal de Grimaldi en el Puerto de Barcelona. Actuaciones previas de la FASE I</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2000</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>420</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2420</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-13T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>IDOM CONSULTING ENGINEERING AR</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A48283964</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="410"><Código>2019E130057</Código><Objeto del contrato>EXP 2018-00165 OB-19-008 CARGILL Servicios de asistencia técnica para la supervisión de la obra relativa al Proyecto: Proyecto técnico de diversas actuaciones en silo nº 6 de grano para instalación de equipos de vaciado de grano y reparación de patologías aparecidas en los paramentos verticales de los silos 6 y 7, incluida la impermeabilización de las cubiertas, en planta de Cargill en el Puerto de Barcelona</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>12000</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2520</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>14520</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-13T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>IDOM CONSULTING ENGINEERING AR</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A48283964</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="411"><Código>2019E130058</Código><Objeto del contrato>EXP 2018-00165 OB-19-009 DECAL Servicios de asistencia técnica para la supervisión de la obra relativa al Proyecto: Proyecto de ampliación del cubeto, mediante la implantación de 4 tanques de 12500 m3, para la ubicación del producto tipo B</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6000</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1260</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>7260</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-13T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>IDOM CONSULTING ENGINEERING AR</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A48283964</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="412"><Código>2019E140006</Código><Objeto del contrato>XOP-19001 OCR FERROVIARI Aplicación de tecnología de visión para computador basada en Deep Learning para la identificación y lectura inteligente de códigos de contenedores, vagones y locomotoras entrans o saliendo del Port de Barcelona</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>7000</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1470</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>8470</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-12T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ALLREAD MACHINE LEARNING TECHN</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B67411918</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="413"><Código>2019E150002</Código><Objeto del contrato>GMQ-19001 CEFINER Tramitación solicitud ayudas Fondos FEDER - Proyecto ahorro energético Área PIF</Objeto del contrato><Duración (meses)>6</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4900</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1029</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>5929</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-21T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CEFINER SOCIEDAD LIMITADA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65993834</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="414"><Código>2019E160002</Código><Objeto del contrato>XOT-19001 INECO ASESORÍA PARA EL DESDOBLAMIENTO DE LOS TRAMOS 1 Y 2 DE LA RED FERROVIARIA DEL PUERTO DE BARCELONA</Objeto del contrato><Duración (meses)>2</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>10100</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2121</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>12221</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-27T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>INECO INGENIER.ECONOMIA TTE,SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A28220168</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="415"><Código>2019E170001</Código><Objeto del contrato>XOM-19001 SIPORT 21 Estudio de viabilidad náutica del proyecto de ampliación de la Zona Sur del Puerto de Barcelona (Muelle Prat)</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>14900</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3129</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>18029</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-28T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SIPORT XXI SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B82363995</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="416"><Código>2019F200003</Código><Objeto del contrato>Informe tasación parcela enclave ZAL PRAT</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6500</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1315</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>7815</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-07T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GLOVAL VALUATION SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A28903920</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="417"><Código>2019J540001</Código><Objeto del contrato>Informe sobre la subrogación de trabajadores en una licitación de Servicios de plataforma tecnológica</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2600</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>546</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3146</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-15T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>BUFETE ANTRAS ABOGADOS SLP</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64760713</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="418"><Código>2019J540002</Código><Objeto del contrato>Informe sobre la razonabilidad de la propuesta de convenio transaccional entre la APB y la UTE Dique Este</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6000</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1260</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>7260</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-30T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ENTRENA ABOGADOS SCP</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>J65653149</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="419"><Código>2019J540003</Código><Objeto del contrato>Gastos de viaje por asistencia Abog. Estado a Jornadas Ibiza 9 y 10/05//2019. Basado en acuerdo marco RSC 2018-00240</Objeto del contrato><Duración (meses)>0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>748,22</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,63</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>748,85</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-05T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VIAJES ANDROMEDA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58325275</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="420"><Código>2019J540004</Código><Objeto del contrato>Gastos de viaje por asistencia de C.Altimis a reunión en P. Mallorca 27/05/2019. Basado en acuerdo marco RSC 2018-00240</Objeto del contrato><Duración (meses)>3</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>169,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>9,06</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>178,46</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-27T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VIAJES ANDROMEDA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58325275</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="421"><Código>2019J540006</Código><Objeto del contrato>Informe relativo a tramitación de liciencia de prestación de servicio portuario y efectos sobre la competencia</Objeto del contrato><Duración (meses)>0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>11500</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2415</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>13915</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-07T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MARIMON ABOGADOS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63770705</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="422"><Código>2019J540009</Código><Objeto del contrato>Representación procesal de la APB en RCA 169/2019 (Juzgado Cont. Adm. 12 de Barcelona) interpuesto por la APB contra Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>200</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>42</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>242</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-19T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ANZIZU,BARBA Y LOPEZ PROCUR SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B58088279</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="423"><Código>2019J540010</Código><Objeto del contrato>Representación procesal de la APB en recurso 212/2019 (Juzgado Cont. Adm. 9 de Barcelona)  interpuesto por David López Molina</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>400</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>84</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>484</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-19T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ANZIZU,BARBA Y LOPEZ PROCUR SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B58088279</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="424"><Código>2019J540013</Código><Objeto del contrato>Representación processal de la APB en medidas cautelares 55/2019 (Juzgado Cont. Adm. 9 Barcelona, David López Molina)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>300</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>63</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>363</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-10T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ANZIZU,BARBA Y LOPEZ PROCUR SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B58088279</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="425"><Código>2019J540014</Código><Objeto del contrato>Representación procesal de la APB en RCA 116/2019 (Juzgado Cont. Adm. 9 de Barcelona, Blanca Borrás Lamata)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>200</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>42</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>242</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-10T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ANZIZU,BARBA Y LOPEZ PROCUR SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B58088279</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="426"><Código>2019J540015</Código><Objeto del contrato>Representación procesal de la APB en RCA 330/2019 (TSJC, Secció 2, Consorci Zona Franca Barcelona)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>500</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>105</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>605</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-10T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ANZIZU,BARBA Y LOPEZ PROCUR SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B58088279</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="427"><Código>2019J540016</Código><Objeto del contrato>Representación processal de la APB en RCA 264/2019 (Juzgado Cont. Adm. 16 de Barcelona, Manuel Alejandro Álvarez Báez)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>200</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>42</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>242</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-10T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ANZIZU,BARBA Y LOPEZ PROCUR SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B58088279</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="428"><Código>2019J540017</Código><Objeto del contrato>Representación processal de la APB en RCA 201/2019 (Juzgado Cont. Adm. 7 Barcelona, M.Teresa Perogil Garrido)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>500</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>105</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>605</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-10T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ANZIZU,BARBA Y LOPEZ PROCUR SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B58088279</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="429"><Código>2019J540018</Código><Objeto del contrato>Representación processal de la APB en autorización entrada en domicilio 329/2019 (Juzgado Cont. Adm. 4 de Barcelona)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>200</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>42</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>242</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-10T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ANZIZU,BARBA Y LOPEZ PROCUR SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B58088279</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="430"><Código>2019J540019</Código><Objeto del contrato>Representación processal de la APB en RCA 202/2019 (TSJC, Sección 4, Rosa M. Valencia Ortiz)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1000</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>210</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1210</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-10T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ANZIZU,BARBA Y LOPEZ PROCUR SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B58088279</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="431"><Código>2019J540020</Código><Objeto del contrato>Representación procesal de la APB en RCA 133/2019 (Juzgado Cont. Adm. 4 de Barcelona, Fénix Directo)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>100</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>21</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>121</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-10T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ANZIZU,BARBA Y LOPEZ PROCUR SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B58088279</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="432"><Código>2019J540022</Código><Objeto del contrato>Nota simple del Registro de la Propiedad ref. fincas afectades DEUP</Objeto del contrato><Duración (meses)>0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>12,04</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA /><Importe de adjudicación, incluido IVA>14,57</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-17T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CAMINO ARIAS MARIA PAZ</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="433"><Código>2019J540023</Código><Objeto del contrato>Notas simples del Registro de la Propiedad ref. fincas afectadas DEUP</Objeto del contrato><Duración (meses)>0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>51,04</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>10,72</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>61,76</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-11T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CAMINO ARIAS MARIA PAZ</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="434"><Código>2019J540025</Código><Objeto del contrato>Representación procesal de la APB en RCA 312/2019 (TSJC, Geofísica Mar y Tierra, S.a.)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1500</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>315</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1815</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-20T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ANZIZU,BARBA Y LOPEZ PROCUR SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B58088279</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="435"><Código>2019P010001</Código><Objeto del contrato>Contratación Personal Soporte 150 Aniversario</Objeto del contrato><Duración (meses)>9</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>14950</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3139,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>18089,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-03T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>INTERMEDIA GRUP DE COMUNICACIO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B59458539</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="436"><Código>2019P010003</Código><Objeto del contrato>Vídeo 150 aniversario</Objeto del contrato><Duración (meses)>7</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>13408,67</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2815,8</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>16224,47</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SISELY ARTS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61689915</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="437"><Código>2019P010011</Código><Objeto del contrato>Publicidad el Mercantil - 150 aniversario</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>10000</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2100</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>12100</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ANOMALIA EDICIONES SL (EL MERCANTIL)</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B67353094</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="438"><Código>2019P010012</Código><Objeto del contrato>DIFUSIÓN FIRA NADAL PORT VELL 2019 CON MOTIVO DEL 150 ANIVERSARIO - DIARI ARA</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3000</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>630</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3630</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-12T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EDICIO DE PREMSA PERIODICA ARA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65258261</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="439"><Código>2019P010013</Código><Objeto del contrato>DIFUSIÓN FIRA NADAL PORT VELL 2019 CON MOTIVO DEL 150 ANIVERSARIO - EL PUNT AVUI</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3000</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>630</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3630</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-11T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>HERMES COMUNICACIONS SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A17374547</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="440"><Código>2019P010014</Código><Objeto del contrato>DIFUSIÓN FIRA NADAL PORT VELL 2019 CON MOTIVO DEL 150 ANIVERSARIO - EL PERIÓDICO</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4000</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>840</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>4840</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-11T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ZETA GESTIÓN DE MEDIOS, S.A.</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08657710</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="441"><Código>2019P010015</Código><Objeto del contrato>DIFUSIÓN FIRA NADAL PORT VELL 2019 AMB MOTIU DEL 150 ANIVERSARI - LA VANGUARDIA</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>5000</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1050</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>6050</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-11T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>Godo Strategies, S.L.U.</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08936643</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="442"><Código>2019P010016</Código><Objeto del contrato>DIFUSIÓN RADIO FERIA DE NAVIDAD CON MOTIVO DEL 150 ANIVERSARIO - RAC1</Objeto del contrato><Duración (meses)>2</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4000</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>840</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>4840</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-26T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>Godo Strategies, S.L.U.</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08936643</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="443"><Código>2019P010017</Código><Objeto del contrato>DIFUSIÓN RADIO FERIA NAVIDAD CON MOTIVO DEL 150 ANIVERSARIO - CATALUNYA RÀDIO</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2736</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>574,56</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3310,56</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-12T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CORPORACIÓ CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS, S.A</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08849622</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="444"><Código>2019P010018</Código><Objeto del contrato>THE ECONOMIST - 150 ANIVERSARIO</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>10000</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2100</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>12100</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EDICIONS DEL PAIS VALENCIA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A46186821</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="445"><Código>2019P010020</Código><Objeto del contrato>REVISTA VALLESOS - INSERCIÓN REDACCIONAL 150 ANIVERSARIO</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1000</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>210</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1210</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-12T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GENT I TERRA, S.L</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65519712</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="446"><Código>2019P020002</Código><Objeto del contrato>CÓCTEL COMUNIDAD PORTUÀRIA 2019 - MEGAFONÍA</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>5657</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1187,97</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>6844,97</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-13T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GRUP J. MUNTANER, S.L</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60334554</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="447"><Código>2019P040004</Código><Objeto del contrato>Publicidad Día del Transitario</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3000</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>630</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3630</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-05T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ATEIA BCN, SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B62974647</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="448"><Código>2019P040005</Código><Objeto del contrato>Colaboración FORO ADUANERO 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3500</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>735</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>4235</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-17T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SPONSORSHIP &amp; EVENTS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63199699</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="449"><Código>2019P040006</Código><Objeto del contrato>Publicidad Dia de l'Agent Consignatari</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1750</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>367,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2117,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-13T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>Associació d'Agents Consignataris de Vaixells</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>G08468746</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="450"><Código>2019P040008</Código><Objeto del contrato>CUOTA ASCAME 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>500</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>500</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ASOCIACIÓN DE CÁMARAS DE COMERCIO E INDUSTRIA DE LA MEDITERRANIA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>G65559346</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="451"><Código>2019P040010</Código><Objeto del contrato>CUOTA ANUAL CENTRE ESTUDIS INTERNACIONALS 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3000</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3000</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FUNDACIO CENTRE ESTUDIS INTERNACIONALS</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>G65062556</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="452"><Código>2019P040011</Código><Objeto del contrato>CUOTA ANUAL CENTRO ESPAÑOL DE LOGISTICA 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>750</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>750</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CENTRO ESPAÑOL DE LOGISTICA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>G28787562</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="453"><Código>2019P040012</Código><Objeto del contrato>CUOTA ANUAL FOMENT DEL TREBALL 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>10012,29</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>10012,29</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FOMENTO DEL TRABAJO NACIONAL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>G08486607</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="454"><Código>2019P040013</Código><Objeto del contrato>CUOTA ANUAL PROPELLER CLUB 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>950</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>950</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>THE PROPELLER CLUB OF EEUU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>G61299517</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="455"><Código>2019P040014</Código><Objeto del contrato>CUOTA MUSEU DE LA CIENCIA DE TERRASSA 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1500</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1500</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AMCTAIC</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>G58022609</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="456"><Código>2019P040015</Código><Objeto del contrato>CUOTA ANUAL FUNDACIÓ CIRCULO ECONOMIA 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6000</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>6000</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CÍRCULO DE ECONOMIA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>G08484735</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="457"><Código>2019P040016</Código><Objeto del contrato>CUOTA ANUAL NOSTROMO 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1800</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1800</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ASOCIACIÓN AMIGOS DE NOSTROMO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>G61868345</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="458"><Código>2019P040017</Código><Objeto del contrato>CUOTA ANUAL AMICS DE LA RAMBLA 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>80</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>80</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ASSOCIACIO AMICS DE LA RAMBLA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>G58129974</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="459"><Código>2019P050001</Código><Objeto del contrato>Reportaje fotográfico Port Vell</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>900</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>189</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1089</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-19T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AGO2 FOTOGRAFIA I SERVEIS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B62952452</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="460"><Código>2019P050002</Código><Objeto del contrato>CONTRATO GESTIÓN REDES SOCIALES</Objeto del contrato><Duración (meses)>9</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>13900</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2919</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>16819</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-07T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>IMAGINA DIGITAL SOLUTIONS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66545757</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="461"><Código>2019P050006</Código><Objeto del contrato>Publicidad Got Carga</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>7000</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1470</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>8470</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CONTEL AMARO JUDITH</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="462"><Código>2019P050007</Código><Objeto del contrato>Publicidad BCN CONTENT - Baconfa, S.L</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2500</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>525</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3025</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>BACONFA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65950313</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="463"><Código>2019P050008</Código><Objeto del contrato>Publicidad Diario EL CANAL</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>7180</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1507,8</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>8687,8</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EL CANAL SCCL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>F67494138</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="464"><Código>2019P050009</Código><Objeto del contrato>Publicidad CONTAINER MANAGEMENT</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1950</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA /><Importe de adjudicación, incluido IVA>1950</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CONTAINER MANAGEMENT</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="465"><Código>2019P050010</Código><Objeto del contrato>Publicidad AMIC - Associacio Mitjans Informacio i Comunicacio</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>5000</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1050</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>6050</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ASSOCIACIO DE MITJANS D INFORM</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>G61514162</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="466"><Código>2019P050011</Código><Objeto del contrato>Publicidad LLOYD'S LIST</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4500</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA /><Importe de adjudicación, incluido IVA>4500</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>INFORMA UK LTD</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="467"><Código>2019P050012</Código><Objeto del contrato>Publicidad NEGOCIOS EN NAVARRA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1032</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>216,72</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1248,72</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>REVISTA NEGOCIOS EN NAVARRA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B71308100</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="468"><Código>2019P050013</Código><Objeto del contrato>Publicidad EL NACIONAL.CAT</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>14995</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3148,95</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>18143,95</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GRUP LES NOTICIES DE CATALUNYA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66541947</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="469"><Código>2019P050014</Código><Objeto del contrato>Publicidad VALENMAR</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>10000</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2100</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>12100</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VALENMAR S.L.</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B46361689</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="470"><Código>2019P050015</Código><Objeto del contrato>Publicidad NAUCHER</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>10000</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2100</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>12100</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ESTUDIOS MARITIMOS NAUCHER SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65868580</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="471"><Código>2019P050016</Código><Objeto del contrato>Publicidad PUERTOS Y NAVIERAS</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6000</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1260</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>7260</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PREMIUM DIFUSION ESPAÑA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B83847467</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="472"><Código>2019P050017</Código><Objeto del contrato>Publicidad EMPRESA DE L'ANY</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>10000</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1200</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>11200</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-02T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ZETA GESTION DE MEDIOS, SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08657710</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="473"><Código>2019P050019</Código><Objeto del contrato>Publicidad UNIDAD EDITORIAL</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>8500</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1785</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>10285</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>UNIDAD EDITORIAL SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A79102331</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="474"><Código>2019P050020</Código><Objeto del contrato>Publicidad REVISTA ENTREOLAS by Balearia</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4200</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>882</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>5082</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EUROLINEAS MARITIMAS,SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A53293213</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="475"><Código>2019P050021</Código><Objeto del contrato>Publicidad EL TEMPS</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>14995</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3148,95</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>18143,95</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EDICIONS DEL PAIS VALENCIA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A46186821</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="476"><Código>2019P050022</Código><Objeto del contrato>Publicidad EL PERIODICO DE ARAGON</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2200</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>462</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2662</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRENSA DIARIA ARAGONESA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A50361641</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="477"><Código>2019P050024</Código><Objeto del contrato>Publicidad BUQUES Y EQUIPOS</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1210</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>254,1</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1464,1</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AUTOEDICION Y PUBLICIDAD SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A80978661</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="478"><Código>2019P050025</Código><Objeto del contrato>Publicidad ASOCIACION CLUB DEL TRANSITARIO MARITIMO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1500</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>315</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1815</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ASOC CLUB TRANSITARIO MARITIMO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>G62999065</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="479"><Código>2019P050026</Código><Objeto del contrato>Publicidad VILAWEB</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2000</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>420</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2420</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-02T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PARTAL MARESMA I ASSOCIATS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61017810</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="480"><Código>2019P050027</Código><Objeto del contrato>Publicidad CADENA DE SUMINISTRO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>5100</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1071</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>6171</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CADESUM DIGITAL SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B87447546</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="481"><Código>2019P050028</Código><Objeto del contrato>Publicidad SAPIENS</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>14995</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3148,95</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>18143,95</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SAPIENS SCCL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>F64074982</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="482"><Código>2019P050029</Código><Objeto del contrato>Servicios EUROPA PRESS</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>8732,52</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1833,82</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>10566,34</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EUROPA PRESS CATALUNYA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08536922</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="483"><Código>2019P050030</Código><Objeto del contrato>Publicidad Revista ACUDE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>800</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>168</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>968</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>BELIS VICA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B87310074</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="484"><Código>2019P050031</Código><Objeto del contrato>Publicidad BOLETIN FUNDACIO FETEIA</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1000</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>210</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1210</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-06T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FUNDACION FETEIA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>G62025721</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="485"><Código>2019P050032</Código><Objeto del contrato>Publicidad HERALDO DE ARAGON</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3500</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>735</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>4235</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>BLUE MEDIA COMUNICACION SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B99078362</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="486"><Código>2019P050033</Código><Objeto del contrato>Publicidad CATALUNYA ECONOMICA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2500</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>525</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3025</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>COLMAR SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08581902</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="487"><Código>2019P050034</Código><Objeto del contrato>Publicidad revista LLUITA OBRERA CCOO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2850</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>598,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3448,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>COMISIONES OBRERAS CCOO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>G08496606</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="488"><Código>2019P050035</Código><Objeto del contrato>Publicidad EL MON</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2000</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>420</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2420</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EDITORA SINGULAR DIGITAL 2GR S</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64337462</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="489"><Código>2019P050036</Código><Objeto del contrato>Publicidad VIA EMPRESA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>5000</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1050</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>6050</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TOTMEDIA COMUNICACIO SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B58364936</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="490"><Código>2019P050037</Código><Objeto del contrato>Publicidad Revista LA GUARDIA CIVIL</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1030</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>216,3</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1246,3</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRENSA IBERICA 360 SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B57447849</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="491"><Código>2019P050038</Código><Objeto del contrato>Publicidad LA ESTIBA y FUNESPOR</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4100</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>861</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>4961</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FUND ESTUDIOS PORTUARIOS</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>G38608063</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="492"><Código>2019P050039</Código><Objeto del contrato>Publicidad EUROFRESH</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2324</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA /><Importe de adjudicación, incluido IVA>2324</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SARL PUBLICATIONS AGRICOLES PR</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="493"><Código>2019P050040</Código><Objeto del contrato>Publicidad CRUISES NEWS</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3000</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>630</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3630</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CRUISES NEWS MEDIA GROUP SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B85842599</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="494"><Código>2019P050041</Código><Objeto del contrato>Publicidad ARA.CAT</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>14000</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2940</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>16940</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EDICIO DE PREMSA PERIOD.ARA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65258261</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="495"><Código>2019P050042</Código><Objeto del contrato>Publicidad XARXA AUDIOVISUAL LOCAL</Objeto del contrato><Duración (meses)>9</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>5000</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1050</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>6050</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-03T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>XARXA AUDIOVISUAL LOCAL SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65908337</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="496"><Código>2019P050043</Código><Objeto del contrato>Publicidad TOT BARCELONA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>9000</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1890</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>10890</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DIARI CONNEXIOBCN SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B67271304</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="497"><Código>2019P050049</Código><Objeto del contrato>Publicidad Green port</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1655</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA /><Importe de adjudicación, incluido IVA>1655</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MERCATOR MEDIA LTD</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="498"><Código>2019P050050</Código><Objeto del contrato>VITAMINE - Plan de Comunicación Medioambiental</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>14000</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2940</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>16940</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-09T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VITAMINE COMMUNICATIONS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66015181</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="499"><Código>2019P050051</Código><Objeto del contrato>Prensa - AGENCIA EFE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>12610,32</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2648,16</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>15258,48</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AGENCIA EFE</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A28028744</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="500"><Código>2019P050052</Código><Objeto del contrato>Prensa i medios - ACCESO GROUP</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>13579,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2851,53</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>16430,73</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>REBOLD MARKETING AND COMMUNICATION</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B59094870</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="501"><Código>2019P050054</Código><Objeto del contrato>Reportajes fotgráficos - Juanjo Martínez</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>9825</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2063,25</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>11888,25</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>Juan José Martínez</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="502"><Código>2019P050056</Código><Objeto del contrato>Publicidad Revista El Salón Náutico</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1500</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>315</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1815</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CURT EDICIONES SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58107426</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="503"><Código>2019P050057</Código><Objeto del contrato>Fotografía Ramón Vilalta</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>920</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>55,2</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>975,2</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VILALTA ROVIRA RAMON</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="504"><Código>2019P050059</Código><Objeto del contrato>Publicidad EL PUNT - AVUI</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>14000</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2940</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>16940</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>HERMES COMUNICACIONS SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A17374547</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="505"><Código>2019P050060</Código><Objeto del contrato>Publicidad L'ECONOMIC</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2000</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>420</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2420</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MAIG 2011 SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B55107502</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="506"><Código>2019P050061</Código><Objeto del contrato>Publicidad El PUNT 40 ANIVERSARI</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2000</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>420</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2420</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>HERMES COMUNICACIONS SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A17374547</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="507"><Código>2019P050062</Código><Objeto del contrato>Publicidad LA MARINA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2000</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>420</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2420</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ASSOC MITJANS COMUNICACIO LOC</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>G60493467</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="508"><Código>2019P050063</Código><Objeto del contrato>GESTIÓN REDES - LLOS MARTI</Objeto del contrato><Duración (meses)>6</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>9000</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1890</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>10890</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>LLOS MARTI SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B17340126</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="509"><Código>2019P050064</Código><Objeto del contrato>Publicidad MARES NAUTICAL MAGAZINE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1500</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>315</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1815</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>NAUTICAL PRESS &amp; EVENTS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66696816</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="510"><Código>2019P050065</Código><Objeto del contrato>Publicidad Frutas&amp;Hortalizas</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>553</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>116,13</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>669,13</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>HORTO DEL PONIENTE SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B04354643</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="511"><Código>2019P050067</Código><Objeto del contrato>Publicidad Diario de Navarra - Brandock Comunicación SL</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>900</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>189</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1089</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-26T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>BRANDOK COMUNICACION SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B31909864</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="512"><Código>2019P050068</Código><Objeto del contrato>PROMOCIÓN NIT DE LA PESCA 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>9</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3000</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>630</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3630</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-03T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CONFRARIA DE PESCADORS DE BCN</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>G08401796</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="513"><Código>2019P050069</Código><Objeto del contrato>Diseño contenido: Aplicación de los elementos de identidad visual de los soportes audiovisuales</Objeto del contrato><Duración (meses)>8</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4200</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>882</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>5082</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MENAGE DESING 1870 SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64523954</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="514"><Código>2019P050070</Código><Objeto del contrato>Publicidad en materiales y actos 50 aniversario</Objeto del contrato><Duración (meses)>7</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1500</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>315</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1815</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-05T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ASOC DE EMPRESARIOS DE INDUSTR</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>G62450531</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="515"><Código>2019P050071</Código><Objeto del contrato>Helipistas - Alquiler helicóptero para fotos aéreas</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>485</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>101,85</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>586,85</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-16T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>HELIPISTAS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B17530684</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="516"><Código>2019P050072</Código><Objeto del contrato>Gerard Mallandrich - Gráfica en movimiento corporativa</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>800</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>48</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>848</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MALLANDRICH MIRET GERARD</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="517"><Código>2019P050073</Código><Objeto del contrato>Asociación 50 a 50</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>180</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA /><Importe de adjudicación, incluido IVA>180</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ASSOCIACIO 50 A 50</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>G67063560</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="518"><Código>2019P050074</Código><Objeto del contrato>Publicidad Asociación Catalana de la Marina Mercante</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>800</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA /><Importe de adjudicación, incluido IVA>800</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ASSOC.CAPITANS MARINA MERCANT</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>G59499913</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="519"><Código>2019P050075</Código><Objeto del contrato>Publicidad Col·legi Economistes</Objeto del contrato><Duración (meses)>3</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1500</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>315</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1815</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-30T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>COL.D'ECONOMISTES DE CATALUNYA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>Q0802027C</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="520"><Código>2019P050076</Código><Objeto del contrato>Cantalozella - Colaboración edición libro inserción logotipo Port de Barcelona</Objeto del contrato><Duración (meses)>3</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1000</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>40</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1040</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-09T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ARTS GRAFIQUES CANTALOZELLA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A17062670</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="521"><Código>2019P050077</Código><Objeto del contrato>Colaboración Hospital del Mar 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>2</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3000</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>630</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3630</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-10T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FUNDACIO AMICS HOSPITAL MAR</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>G66536947</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="522"><Código>2019P050078</Código><Objeto del contrato>ACUERDO ANUAL ITJ</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>10000</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA /><Importe de adjudicación, incluido IVA>10000</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SWISS PROFESSIONAL MEDIA AG</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="523"><Código>2019P050079</Código><Objeto del contrato>Nueva presentación corporativa APB - Giny</Objeto del contrato><Duración (meses)>4</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2000</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>420</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2420</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-10T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GINY COMUNICACIO SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65874687</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="524"><Código>2019P050080</Código><Objeto del contrato>Traducción video resultados japonés - Benecé</Objeto del contrato><Duración (meses)>2</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>840</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>176,4</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1016,4</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-10T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>BENECE PRODUCCIONS, SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B59406827</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="525"><Código>2019P050081</Código><Objeto del contrato>Acuerdo publicitario Misión 2019 - Grupo Diario</Objeto del contrato><Duración (meses)>2</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2000</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>420</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2420</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-10T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GRUPO DIARIO EDITORIAL SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B97668164</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="526"><Código>2019P050082</Código><Objeto del contrato>Publicidad Revista EL TRANSITARIO - FETEIA</Objeto del contrato><Duración (meses)>2</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1500</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>315</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1815</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-15T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FUNDACION FETEIA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>G62025721</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="527"><Código>2019P050083</Código><Objeto del contrato>PUBLICIDAD LOGISNET</Objeto del contrato><Duración (meses)>2</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>910</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>191,1</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1101,1</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-14T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ICG MARGE SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B58322272</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="528"><Código>2019P050084</Código><Objeto del contrato>ESPORT SOLIDARI INTERNACIONAL - INSERCIÓN LOGOTIPO SOLIDARIO</Objeto del contrato><Duración (meses)>2</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>480</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA /><Importe de adjudicación, incluido IVA>480</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-16T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FUNDACIO PRIVADA ESPORT SOLIDARI INTERNACIONAL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>G64033566</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="529"><Código>2019P050085</Código><Objeto del contrato>Publicidad METEOMAURI</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>10000</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2100</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>12100</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CORPORACIO CATALANA DE MITJANS</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08849622</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="530"><Código>2019P050086</Código><Objeto del contrato>COLABORACIÓN AUGURE 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>4</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2900</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>609</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3509</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-15T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AUGURE SPAIN SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B84345602</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="531"><Código>2019P050087</Código><Objeto del contrato>SUSCRIPCIÓN LLOYD'S LIST 2019-2020</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4500</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA /><Importe de adjudicación, incluido IVA>4500</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-12T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>INFORMA UK LTD</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="532"><Código>2019P210001</Código><Objeto del contrato>Curso LOPD</Objeto del contrato><Duración (meses)>0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>450</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>94,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>544,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-22T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>APD ASOCIACION PARA PROGRESO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>G28197994</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="533"><Código>2019P300001</Código><Objeto del contrato>ACUERDO DE REPRESENTACIÓN EN VIETNAM POR LA EMPRESA FLOW CONSULTING</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>7000</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>7000</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-31T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>Flow 2018 Consulting Pte. Ltd. </Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="534"><Código>2019P300002</Código><Objeto del contrato>SERVICIO TÉCNICO SALA</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>900</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>189</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1089</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-07T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>BAF GENERAL DE CATALUNYA, S.L</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60801131</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="535"><Código>2019P300003</Código><Objeto del contrato>SERVICIO CATERING COFFEE BREAK 60 PAX</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>360</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>36</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>396</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-07T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>Gastronomia Dochsa</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61076923</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="536"><Código>2019P300004</Código><Objeto del contrato>COFFEE BREAK - VISITA EMPRESARIOS JAPÓN</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>163,64</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>16,36</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>180</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-07T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>LA MUJER BARBUDA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66521113</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="537"><Código>2019P300005</Código><Objeto del contrato>LIMPIEZA SALA CONSELL RECTOR JULIO 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>60</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>12,6</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>72,6</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-07T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CENTRO INTERMODAL DE LOGÍSTICA, S.A</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A60016292</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="538"><Código>2019P300007</Código><Objeto del contrato>CONTRATO CON ESCOLA EUROPEA INTERMODAL TRANSPORT - SOPORTE A LA MISIÓN EMPRESARIAL JAPÓN 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>5</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>13287</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2790,25</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>16077,25</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-30T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ESCOLA EUR SHORT SEA SHIPPING</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>V64330855</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="539"><Código>2019P300008</Código><Objeto del contrato>Acuerdo ESCOLA EUROPEA DE SHORT SEA SHIPPING</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>5000</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1050</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>6050</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>Escola Europea de Short Sea Shipping, AEIE</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>V64330855</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="540"><Código>2019P300009</Código><Objeto del contrato>SOPORTE EN LA PROMOCIÓN DE LAS MISIONES EMPRESARIALES DEL PORT DE BARCELONA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>13200</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2772</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>15972</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-11T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SAGA COMERCIAL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="541"><Código>2019P300010</Código><Objeto del contrato>Megafonía Consell Rector (enero 2020)</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>895</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>187,95</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1082,95</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-12T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>BAF GENERAL DE CATALUNYA, S.L</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60801131</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="542"><Código>2019P300011</Código><Objeto del contrato>Limpieza sala Consell Rector (enero 2020)</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>60</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>12,6</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>72,6</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-12T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CENTRO INTERMODAL DE LOGÍSTICA, S.A</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A60016292</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="543"><Código>2019P300012</Código><Objeto del contrato>Catering Consell Rector (enero 2020)</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>345</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>72,45</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>417,45</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-12T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>Gastronomia Dochsa</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61076923</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="544"><Código>2019R310002</Código><Objeto del contrato>Mantenimiento técnico y de contenidos del blog de Innovación PierNext</Objeto del contrato><Duración (meses)>5</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>9500</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1995</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>11495</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-28T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DIGITAL BAKERS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65485468</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="545"><Código>2019R310003</Código><Objeto del contrato>Servicio del Workplace y redactado de pliegos</Objeto del contrato><Duración (meses)>2</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>14950</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3139,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>18089,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-21T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PENTEO SAU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A60328937</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="546"><Código>2019R310004</Código><Objeto del contrato>Elaboración de la documentación técnica para la Licitación del Servicio de Redes Sociales del Port de Barcelona</Objeto del contrato><Duración (meses)>6</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>14160</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2973,6</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>17133,6</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ENZYME ADVISING GROUP SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64755424</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="547"><Código>2019R310005</Código><Objeto del contrato>Soporte a la valoración de ofertas en el proceso de Licitación de Conceptualización y Diseño WEB</Objeto del contrato><Duración (meses)>6</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>5000</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1050</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>6050</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>E-TIC SISTEMES SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63504567</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="548"><Código>2019R310006</Código><Objeto del contrato>Elaboración de la documentación técnica para la Licitación de una Oficina Técnica de soporte al Proyecto Digital Port del Port de Barcelona</Objeto del contrato><Duración (meses)>6</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>13820</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2902,02</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>16722,02</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-05T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AGTIC CONSULTING SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66766528</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="549"><Código>2019R310007</Código><Objeto del contrato>REVISION CATALOGO DE SERVICIOS DE LA APB</Objeto del contrato><Duración (meses)>6</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>13000</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2730</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>15730</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-27T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ACZEDA, SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61322301</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="550"><Código>2019R310008</Código><Objeto del contrato>Mantenimiento técnico del blog de Innovación PierNex</Objeto del contrato><Duración (meses)>6</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>600</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>126</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>726</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-31T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DIGITAL BAKERS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65485468</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="551"><Código>2019R310009</Código><Objeto del contrato>Asistencia a la implantación de TEAMS</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>14500</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3045</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>17545</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-10T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>H.S.I., SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B58573965</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="552"><Código>2019R310010</Código><Objeto del contrato>Servicio de cátering Premis Dona TIC 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2440</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>512,4</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2952,4</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-10T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ARAMARK SERVICIOS DE CATERING</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60359726</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="553"><Código>2019R310011</Código><Objeto del contrato>Vídeo 3D: Electrificación de muelles</Objeto del contrato><Duración (meses)>3</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>7100</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1491</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>8591</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-15T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GROWTH MEDIA SOCIEDAD LIMITADA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66920976</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="554"><Código>2019R320006</Código><Objeto del contrato>Reubicación cámara IP Príncipe de España</Objeto del contrato><Duración (meses)>2</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>14171,95</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2976,11</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>17148,06</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>INDRA SISTEMAS DE SEGURIDAD SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58624958</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="555"><Código>2019R320008</Código><Objeto del contrato>Adquisición, instalación y puesta en marcha de un nuevo SAI para la sala Barcelona</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>5000</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1050</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>6050</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-14T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SOCOMEC IBERICA SAU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A60107521</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="556"><Código>2019R320009</Código><Objeto del contrato>Baja definitiva del equipo de inspección de paquetería por Rayos X Rapiscan 528 y el furgón Serie 993532</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1988</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>417,48</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2405,48</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-14T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PROSELEC SEGURIDAD SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A78623048</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="557"><Código>2019R320019</Código><Objeto del contrato>Regularización de contrato de mantenimiento del sistema de control y presencia de la Autoridad Portuaria de Barcelona</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>8961,92</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1882</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>10843,92</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-28T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DORMAKABA ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A28857001</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="558"><Código>2019R320020</Código><Objeto del contrato>Suministro material de stock CCTV y CCAA</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>12945,76</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2718,61</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>15664,37</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-13T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>INDRA SISTEMAS DE SEGURIDAD SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58624958</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="559"><Código>2019R320027</Código><Objeto del contrato>Instalación armario comunicaciones muelle adosado, terminal B</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>14848,31</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3118,14</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>17966,45</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CENTRO DE INNOVACION DE SERVIC</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B39740170</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="560"><Código>2019R320028</Código><Objeto del contrato>Prueba Piloto para conteo de personas, taxis y colas a la empresa Elecnor</Objeto del contrato><Duración (meses)>6</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>14939,86</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3137,37</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>18077,23</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ELECNOR SEGURIDAD SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B83680132</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="561"><Código>2019R320029</Código><Objeto del contrato>Suministro de sistema de comunicaciones VHF marítimo con control remoto</Objeto del contrato><Duración (meses)>2</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6860</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1440,6</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>8300,6</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ADTEL SIST TELECOMUNICACIONES</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63181440</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="562"><Código>2019R320030</Código><Objeto del contrato>Instalación 4 cámaras IP Hotel Vela</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>14964,71</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3142,59</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>18107,3</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>INDRA SISTEMAS DE SEGURIDAD SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58624958</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="563"><Código>2019R320031</Código><Objeto del contrato>CONTRATO PUENTE SERVICIO DE BACKUP</Objeto del contrato><Duración (meses)>4</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>14950</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3139,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>18089,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-25T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>OMEGA PERIPHERALS, SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60343076</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="564"><Código>2019R320035</Código><Objeto del contrato>Licitación para la contratación los servicios de auditoria de la red de comunicaciones del edificio Asta de la Autoridad Portuaria de Barcelona</Objeto del contrato><Duración (meses)>2</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>14330,46</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3009,4</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>17339,86</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AMBAR SEGURIDAD Y ENERGIA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B95335733</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="565"><Código>2019R320036</Código><Objeto del contrato>Regularización contrato de mantenimiento 3 equipos de paquetería por rayos X y 4 arcos detectores de metales</Objeto del contrato><Duración (meses)>4</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4076,94</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>856,16</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>4933,1</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-26T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PROSELEC SEGURIDAD SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A78623048</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="566"><Código>2019R320039</Código><Objeto del contrato>Cámaras de CCTV para la plataforma Temps d´Accés de la APB</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>7379,93</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1549,78</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>8929,71</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CEMOEL SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B59814301</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="567"><Código>2019R320040</Código><Objeto del contrato>Contrato de mantenimiento equipos de detección de incendios edificio Asta salas CPDS 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1515,94</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>318,35</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1834,29</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SIEMENS, S.A.</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A28006377</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="568"><Código>2019R320044</Código><Objeto del contrato>Regularización contrato  de mantenimiento equipos SAI</Objeto del contrato><Duración (meses)>4</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3126,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>656,54</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3782,94</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SOCOMEC IBERICA SAU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A60107521</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="569"><Código>2019R320047</Código><Objeto del contrato>Cambio baterías SAIS CPDNORT de la APB</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>10542,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2213,9</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>12756,3</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SOCOMEC IBERICA SAU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A60107521</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="570"><Código>2019R320048</Código><Objeto del contrato>Mantenimiento Puente SICAD Contenedores Mayo-Agosto 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>4</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>14500</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3045</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>17545</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-30T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SDAD IBERICA CONSTRUC ELEC</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A28002335</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="571"><Código>2019R320050</Código><Objeto del contrato>Contrato Puente mantenimiento software de  backup de la Autoridad Portuaria de Barcelona</Objeto del contrato><Duración (meses)>6</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>10560</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2217,6</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>12777,6</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-15T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>HARDLEVEL COMPUTER SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66380338</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="572"><Código>2019R320051</Código><Objeto del contrato>Contrato puente mantenimiento hardware de backup de la Autoridad Portuaria de Barcelona</Objeto del contrato><Duración (meses)>6</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>12531,94</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2631,7</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>15163,64</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-15T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>INFORDISA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A43094440</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="573"><Código>2019R320052</Código><Objeto del contrato>Prueba piloto ocupación parking Terminal B - Prosegur</Objeto del contrato><Duración (meses)>4</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>14567,11</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3059,09</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>17626,2</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-16T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PROSEGUR SOLUCIONES INTEGRALES</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B87222014</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="574"><Código>2019R320060</Código><Objeto del contrato>Instalación de sistemas de prevención y seguridad en azotea 'Hotel Vela'</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>7796,34</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1637,23</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>9433,57</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-06T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>INDRA SISTEMAS DE SEGURIDAD SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58624958</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="575"><Código>2019R320065</Código><Objeto del contrato>Servicios profesionales de análisis y configuración en el ámbito de la seguridad de las comunicaciones</Objeto del contrato><Duración (meses)>2</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>13320</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2797,2</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>16117,2</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-06T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ACUNTIA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A80644081</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="576"><Código>2019R320068</Código><Objeto del contrato>Instalación clientes Integra Bravo A-B y Cap Sala</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>5135,25</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1078,4</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>6213,65</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-25T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>INDRA SISTEMAS DE SEGURIDAD SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58624958</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="577"><Código>2019R320071</Código><Objeto del contrato>Mantenimiento Puente SICAD Rodados 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>14600</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3066</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>17666</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-27T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>IN-2 INGENIERIA DE LA INFORMAC</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60645900</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="578"><Código>2019R320076</Código><Objeto del contrato>Integración en el sistema de Cctv de nuevos modelos de cámaras</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3718,75</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>780,94</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>4499,69</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-07T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>INDRA SISTEMAS DE SEGURIDAD SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58624958</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="579"><Código>2019R320078</Código><Objeto del contrato>Mantenimiento sistema SICAD Contenedores Septiembre - Diciembre 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>4</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>14500</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3045</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>17545</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-23T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SDAD IBERICA CONSTRUC ELEC</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A28002335</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="580"><Código>2019R320079</Código><Objeto del contrato>Contrato puente mantenimiento y licenciamiento del equipamiento Fortinet</Objeto del contrato><Duración (meses)>2</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4982,79</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1046,39</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>6029,18</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-19T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ACUNTIA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A80644081</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="581"><Código>2019R320080</Código><Objeto del contrato>Renovación dominios de internet 2º semetre 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1399</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>293,79</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1692,79</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-23T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>HERRERO &amp; ASOCIADOS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B28865236</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="582"><Código>2019R320081</Código><Objeto del contrato>Extensión Hosting Cloud de blog de innovación</Objeto del contrato><Duración (meses)>6</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2016</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>423,36</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2439,36</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-31T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ALTURA CLOUD SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66815325</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="583"><Código>2019R320082</Código><Objeto del contrato>Contrato temporal de servicio de backup</Objeto del contrato><Duración (meses)>4</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>11025</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2315,25</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>13340,25</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-29T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>STORAGE MARKETING AND CONSULTI</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B62942826</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="584"><Código>2019R320091</Código><Objeto del contrato>Cámara de Cctv por prueba piloto del Proyecto SAMOA 2</Objeto del contrato><Duración (meses)>4</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>11104,43</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2331,93</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>13436,36</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-21T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>INDRA SISTEMAS DE SEGURIDAD SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58624958</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="585"><Código>2019R320103</Código><Objeto del contrato>Instalación de dos cámaras para realizar una prueba piloto de lectura de matrículas en contenedores en convoy ferroviario</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>14165,92</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2974,84</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>17140,76</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-21T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>INDRA SISTEMAS DE SEGURIDAD SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58624958</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="586"><Código>2019R320109</Código><Objeto del contrato>Servicio de Mantenimiento SLM Enero-Marzo 2020</Objeto del contrato><Duración (meses)>3</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>14900</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3129</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>18029</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-11T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>IKUSI SIS, S.A.</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A20545984</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="587"><Código>2019R320110</Código><Objeto del contrato>Mantenimiento del sistema de radio de la Torre de Control (2020)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>14994,96</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3148,94</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>18143,9</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-27T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EXPOCOM SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08617581</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="588"><Código>2019R320113</Código><Objeto del contrato>Servicio de instalación de sistema de comunicaciones a nueva ubicación del Truck Center</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>5909,81</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1241,06</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>7150,87</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-12T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AMBAR TELECOMUNICACIONES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B39363387</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="589"><Código>2019R320114</Código><Objeto del contrato>Instalación cámara CCTV para videoanalisis en Terminal B</Objeto del contrato><Duración (meses)>4</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4350,59</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>913,62</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>5264,21</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-17T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>INDRA SISTEMAS DE SEGURIDAD SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58624958</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="590"><Código>2019R320115</Código><Objeto del contrato>Servicio de instalación de sistema de conectividad en la EM NORD</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>14700,68</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3087,14</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>17787,82</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-12T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AMBAR TELECOMUNICACIONES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B39363387</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="591"><Código>2019R320116</Código><Objeto del contrato>Mantenimiento y bolsa de horas de soporte del sistema de gestión unificada de usuarios 2020 de la APB (DESPESA I SOFTWARE)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>14888,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3126,59</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>18015,09</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-12T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>I2LAN ENGINEERING SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B83931006</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="592"><Código>2019R320118</Código><Objeto del contrato>Renovación de dominios de internet Enero 2020</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>660</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>138,6</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>798,6</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-12T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>HERRERO &amp; ASOCIADOS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B28865236</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="593"><Código>2019R320119</Código><Objeto del contrato>Contrato de mantenimiento equipos de detección de incendios edificio Asta salas CPDS 2020</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1535,65</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>322,48</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1858,13</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-18T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SAVIA ENERGIA Y MANTENIMIENTO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B83262816</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="594"><Código>2019R330002</Código><Objeto del contrato>Renovación licencias AIRWATCH 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>9464</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1987,44</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>11451,44</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-03T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SOLUTION PARTNERSHIP TCNIK S</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66828757</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="595"><Código>2019R330003</Código><Objeto del contrato>Renovación Licencias Symantec 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4410</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>926,1</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>5336,1</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-23T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>BECHTLE DIRECT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B83029439</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="596"><Código>2019R330004</Código><Objeto del contrato>Renovación mantenimiento software control párquing de camiones 2019+1+1</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>771,26</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>161,96</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>933,22</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-30T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ADVANCED SOFWARE CO SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61438024</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="597"><Código>2019R330005</Código><Objeto del contrato>Renovación contrato gestión de gasto telefonía 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>10080</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2116,8</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>12196,8</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-03T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SAYOS &amp; CARRERA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60900214</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="598"><Código>2019R330008</Código><Objeto del contrato>Compra de créditos SMS</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6000</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1260</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>7260</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-22T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TXTLOCAL LTD</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="599"><Código>2019R330009</Código><Objeto del contrato>Renovación de las subscripciones anual 2019 de aplicaciones para Desarrollo interno  y ampliaciones de icloud</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3201</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>672,21</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3873,21</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-28T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MASTERKEY INFORMATICA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66521402</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="600"><Código>2019R330010</Código><Objeto del contrato>Adquisición de 15 equipos de sobremesa con pantalla</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>14175</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2976,75</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>17151,75</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-28T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PARTSURFER SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A61925947</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="601"><Código>2019R330012</Código><Objeto del contrato>SUMINISTRO DE MATERIAL DE MICROINFORMÁTICA Y ACCESORIOS DE COMUNICACIONES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>14500</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3045</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>17545</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DISA SL SERTEC SERV.INFORM</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60329836</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="602"><Código>2019R330013</Código><Objeto del contrato>Suministro de Licencias y Programas de Software de Usuario</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>14500</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3045</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>17545</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-15T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>COLLET I GENIS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B62420161</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="603"><Código>2019R330014</Código><Objeto del contrato>Asistencia técnica para sistema audiovisual en las salas de reuniones</Objeto del contrato><Duración (meses)>8</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>14950</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3139,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>18089,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-17T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SAYOS &amp; CARRERA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60900214</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="604"><Código>2019R330016</Código><Objeto del contrato>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN EQUIPO DE IMPRESIÓN DE GRAN FORMATO 24</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2260,02</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>474,6</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2734,62</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-13T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SISTEMES DORGANITZACIO SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08588170</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="605"><Código>2019R330017</Código><Objeto del contrato>Suministro licencias Kaspersky</Objeto del contrato><Duración (meses)>6</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>12097,57</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2540,49</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>14638,06</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-24T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DAVINCI TECNOLOGIAS DE LA INFO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65794737</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="606"><Código>2019R330018</Código><Objeto del contrato>Contrato de bolsa de horas de soporte de microinformática</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>14950</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3139,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>18089,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-26T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B85908093</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="607"><Código>2019R330019</Código><Objeto del contrato>Regularización contrato de mantenimiento terminales Tetra de la Policía Portuaria</Objeto del contrato><Duración (meses)>5</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2801</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>588,21</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3389,21</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-29T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ADTEL SIST TELECOMUNICACIONES</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63181440</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="608"><Código>2019R330021</Código><Objeto del contrato>Adquisición 20 equipos informáticos portátiles</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>13000</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2730</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>15730</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-20T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ALVIN NETWORKS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60152105</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="609"><Código>2019R330022</Código><Objeto del contrato>Suministro e instalación sistema audiovisual y megafonía en el Barco de la APB</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6046,96</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1269,86</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>7316,82</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-20T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>COBRA INSTALAC.Y SERVICIOS,SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A46146387</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="610"><Código>2019R330031</Código><Objeto del contrato>Adquisición 10 auriculares plantronics HW261 para centro de control APB</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>933,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>196,04</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1129,54</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-06T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ONEDIRECT COMUNICACIONES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B62505524</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="611"><Código>2019R330033</Código><Objeto del contrato>Regularización contrato de mantenimiento terminales Tetra de la Policia Portuaria (Junio-Julio)</Objeto del contrato><Duración (meses)>2</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1120,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>235,3</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1355,8</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-06T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ADTEL SIST TELECOMUNICACIONES</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63181440</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="612"><Código>2019R330036</Código><Objeto del contrato>Servicio técnico SIL Barcelona 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>913,04</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>191,74</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1104,78</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-18T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B85908093</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="613"><Código>2019R330037</Código><Objeto del contrato>Servicio Wifi SIL Barcelona 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2000</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>420</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2420</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-25T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FIRA INTERNAC. DE BARCELONA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>Q0873006A</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="614"><Código>2019R330038</Código><Objeto del contrato>Servicio de suministro e instalación de diferentes productos de sonido y audiovisuales para el SIL</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>5100</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1071</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>6171</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-25T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EXHIBITION STAND DESIGN DECOR</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65930950</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="615"><Código>2019R330040</Código><Objeto del contrato>ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA DEFINICIÓN Y PLIEGOS DE LOS SISTEMAS AUDIOVISUALES DE LAS SALA DE CONSELL Y SALA DE PRENSA DE LA AUTORIDAD PORTUARIA  DE BARCELONA</Objeto del contrato><Duración (meses)>6</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>14500</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3045</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>17545</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-17T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MIRABENT PAGES Y ASOCIADOS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B62998315</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="616"><Código>2019R330041</Código><Objeto del contrato>Suministro e instalación monitor Torre de Practicos</Objeto del contrato><Duración (meses)>2</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1736,24</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>364,61</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2100,85</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-31T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EXPOCOM SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08617581</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="617"><Código>2019R330042</Código><Objeto del contrato>Adquisición de 20 equipos de sobremesa</Objeto del contrato><Duración (meses)>0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>14500</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3045</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>17545</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-30T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>XARXA GLOBAL SOLUCIONS INFORM</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64549421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="618"><Código>2019R330045</Código><Objeto del contrato>Renovación licencias VDA de Microsoft y Thin Clients  2020</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>7475,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1569,85</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>9045,35</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-10T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>OZONA CONSULTING SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B15834872</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="619"><Código>2019R330047</Código><Objeto del contrato>Adquisición de 14 equipos informáticos portátiles con equipamiento para usuarios  APB</Objeto del contrato><Duración (meses)>0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>14356,44</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3014,85</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>17371,29</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-21T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>UPPER SOLUTIONS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B84693357</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="620"><Código>2019R330049</Código><Objeto del contrato>Prueba Piloto Surface Pro</Objeto del contrato><Duración (meses)>4</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>14665,33</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3079,72</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>17745,05</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-21T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>NEXTRET SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60345527</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="621"><Código>2019R330052</Código><Objeto del contrato>Reconfiguración del sistema de telefonía</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>10296,14</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2162,19</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>12458,33</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-21T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ACUNTIA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A80644081</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="622"><Código>2019R330055</Código><Objeto del contrato>Adquisición material Microinformática y Periféricos de Comunicaciones</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>14500</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3045</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>17545</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-11T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CUTILLER EGEA PATRICIA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="623"><Código>2019R330059</Código><Objeto del contrato>Adquisición Sensor 3D</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6000</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1260</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>7260</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-11T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>IDMIND ENGENHARIA DE SISTEMAS</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="624"><Código>2019R330061</Código><Objeto del contrato>Adquisición proyectores para sala de prensa y de stock para salas de reuniones</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4571</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>959,91</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>5530,91</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SOM INFORMATICA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66331091</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="625"><Código>2019R340002</Código><Objeto del contrato>Licencias SAGE XRT</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3833,41</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>805,02</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>4638,43</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-16T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SAGE SPAIN SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B58836321</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="626"><Código>2019R340004</Código><Objeto del contrato>Licencia eGestiona (Renovación 2019)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6230,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1308,38</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>7538,78</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-16T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EXTERNALIZ INTEG EXTERNALIA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B01424159</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="627"><Código>2019R340013</Código><Objeto del contrato>Licencias IDEA (renovación)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3000</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3000</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-25T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CASEWARE IDEA BV</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="628"><Código>2019R340014</Código><Objeto del contrato>Renovación Licencias WinSehtra </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>500</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>105</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>605</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-25T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>A.T.MEDTRA, SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B39305156</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="629"><Código>2019R340015</Código><Objeto del contrato>Licencias Geniza (renovación)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3800</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>798</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>4598</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-25T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GENIZA GLOBAL SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B86739372</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="630"><Código>2019R340016</Código><Objeto del contrato>Contratación a AGGITY del mantenimento de GTT para el 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>5218,54</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1095,9</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>6314,44</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-13T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AGGITY EUROPE SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A59973123</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="631"><Código>2019R340018</Código><Objeto del contrato>Bolsa de horas para evolutivo de ROSS -2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>8500</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1785</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>10285</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-03T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>APTEAN IBERICA SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60650421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="632"><Código>2019R340019</Código><Objeto del contrato>Llicencies JIRA (renovación)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>5925</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1244,25</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>7169,25</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-28T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ATLASSIAN PTY LTD</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="633"><Código>2019R340020</Código><Objeto del contrato>Mantenimiento TARIC 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1279,8</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>268,76</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1548,56</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-02T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TARIC SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A78587268</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="634"><Código>2019R340021</Código><Objeto del contrato>DSS: Renovación de dos licencias de la aplicación InforPM</Objeto del contrato><Duración (meses)>6</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1071,7</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>225,06</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1296,76</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-21T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>INFOR SOFTWARE IBERIA SAU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A78932092</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="635"><Código>2019R340022</Código><Objeto del contrato>Renovación mantenimiento de 2 licencias de MuseumPlus año 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>270</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>56,7</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>326,7</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-21T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ZETCOM INFORMATIKDIENSTLUNGS</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>W0392296J</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="636"><Código>2019R340023</Código><Objeto del contrato>ASISTENCIA TÉCNICA DE GESCITY (antes GESPOL)</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>196,36</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>41,24</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>237,6</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-13T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ADAKING SOFTWARE PARA GESTION</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B95837555</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="637"><Código>2019R340024</Código><Objeto del contrato>Renovación Mantenimiento eRubrica 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>8150,71</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1711,65</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>9862,36</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-26T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CARVER ADVANCED SYSTEMS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B62936422</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="638"><Código>2019R340025</Código><Objeto del contrato>Renovación certificados servidores</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1600</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>336</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1936</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-26T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AC CAMERFIRMA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A82743287</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="639"><Código>2019R340026</Código><Objeto del contrato>Renovación soporte y asistencia técnica Odilo TT  (21/03/2019-20/03/2020)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2015,22</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>423,2</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2438,42</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ODILO TID SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B30856439</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="640"><Código>2019R340027</Código><Objeto del contrato>Renovación mantenimiento Selligent año 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>8869,92</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1862,68</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>10732,6</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-06T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SELLIGENT IBERICA SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66577669</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="641"><Código>2019R340028</Código><Objeto del contrato>Licencia y mantenimiento de OMIAP año 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>5024,53</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1055,15</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>6079,68</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-15T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>STACKS CONSUL.ING. SOFTWARE SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B59843920</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="642"><Código>2019R340029</Código><Objeto del contrato>Licencias y servicios de mantenimiento de ROSS para el 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>14791,06</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3106,12</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>17897,18</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-21T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>APTEAN IBERICA SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60650421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="643"><Código>2019R340030</Código><Objeto del contrato>CONTRATACIÓN A SERIKAT DEL DESARROLLO DE LA 2a FASE DEL MÓDULO DE GARANTIAS DE SÒSTRAT Y EVOLUTIVOS DEL MÓDULO DE ESCALAS</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>14466,87</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3038,04</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>17504,91</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-29T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SERIKAT CONSULTORIA E INF SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A48476006</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="644"><Código>2019R340031</Código><Objeto del contrato>Renovación mantenimiento GPCN para 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>8984,86</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1886,82</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>10871,68</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-22T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>APLICAC PROYEC INFORMATICOS SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58311671</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="645"><Código>2019R340037</Código><Objeto del contrato>Mantenimiento de las licencias TCQ2000 i BEDEC (ITeC) 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2040</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>428,4</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2468,4</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-25T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>INSTITUT TECNOL CONSTRUC CATAL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>G08546665</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="646"><Código>2019R340038</Código><Objeto del contrato>ASSISTENCIA TÉCNICA DE SELLIGENT</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2400</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>504</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2904</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-26T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CAP MASAO SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B85279834</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="647"><Código>2019R340039</Código><Objeto del contrato>PRUEBA PILOTO DEL SOFTWARE IRIS DE UNBLUR</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>14990</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3147,9</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>18137,9</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>UNBLUR SOCIEDAD LIMITADA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66864349</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="648"><Código>2019R340041</Código><Objeto del contrato>CONTRACTACIÓN SERVICIO PUBLISHER DE AUGURE (CLOUD)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>5900</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1239</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>7139</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-23T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AUGURE SPAIN SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B84345602</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="649"><Código>2019R340044</Código><Objeto del contrato>Bolsa de horas para correcciones o pequeños cambios imprevistos en el software de CARVER</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1260</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>264,6</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1524,6</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-06T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CARVER ADVANCED SYSTEMS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B62936422</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="650"><Código>2019R340046</Código><Objeto del contrato>Extensión de tres meses más a la licencia de la plataforma de contratación electrónica Vortal</Objeto del contrato><Duración (meses)>3</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3000</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>630</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3630</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-15T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VORTAL CONNECTING BUSINESS SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A85765469</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="651"><Código>2019R340047</Código><Objeto del contrato>Actualizar pantalla login CAS</Objeto del contrato><Duración (meses)>4</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1510</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>317,1</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1827,1</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-17T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ICONUS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B59420927</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="652"><Código>2019R340060</Código><Objeto del contrato>Migración sistema operativo servidor SELLIGENT</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1440</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>302,4</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1742,4</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-23T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CAP MASAO SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B85279834</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="653"><Código>2019R340063</Código><Objeto del contrato>DevExpress - Renovación licencia</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>724</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA /><Importe de adjudicación, incluido IVA>724</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-06T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>COMPONENTSOURCE LIMITED</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="654"><Código>2019R340064</Código><Objeto del contrato>Soporte Alfresco 2019-1</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6450</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1354,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>7804,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-06T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>IN-2 INGENIERIA DE LA INFORMAC</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60645900</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="655"><Código>2019R340065</Código><Objeto del contrato>Pantalla CAS para la aplicación Sostrat</Objeto del contrato><Duración (meses)>3</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1360</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>285,6</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1645,6</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-06T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ICONUS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B59420927</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="656"><Código>2019R340068</Código><Objeto del contrato>Contratación a AGGITY del mantenimiento de GTT para el 2018</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>5130,83</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1077,47</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>6208,3</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-17T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AGGITY EUROPE SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A59973123</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="657"><Código>2019R340080</Código><Objeto del contrato>Despliegue CAS independiente (Sostrat - CTA) y configuración de CAS en Sostrat DES</Objeto del contrato><Duración (meses)>6</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>770</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>161,7</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>931,7</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-13T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ICONUS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B59420927</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="658"><Código>2019R340081</Código><Objeto del contrato>Renovación mantenimiento GPCN portal Express</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1772,14</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>372,15</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2144,29</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-18T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>APLICAC PROYEC INFORMATICOS SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58311671</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="659"><Código>2019R340083</Código><Objeto del contrato>Contrato puente mantenimiento aplicación WINMEDTRA</Objeto del contrato><Duración (meses)>4</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>250</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>52,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>302,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-10T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>A.T.MEDTRA, SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B39305156</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="660"><Código>2019R340105</Código><Objeto del contrato>Migración SAGE XRT- Servicios</Objeto del contrato><Duración (meses)>0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>7200</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1512</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>8712</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-12T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SAND S.L</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B83377911</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="661"><Código>2019R340107</Código><Objeto del contrato>Servicio de traducción Container Tracking Application</Objeto del contrato><Duración (meses)>0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>928</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>194,88</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1122,88</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-18T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SIMULTRAD SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63231385</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="662"><Código>2019R340108</Código><Objeto del contrato>Bolsa de Horas de Implantación de la herramienta ILMT de IBM 9.x y workshops de DevOps</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>9958</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2091,18</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>12049,18</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-19T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>LOGICALIS SPAIN SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B82832155</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="663"><Código>2019R340119</Código><Objeto del contrato>Bolsa de horas de soporte entorno web</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2500</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>525</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3025</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-23T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ICONUS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B59420927</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="664"><Código>2019R340120</Código><Objeto del contrato>Migración de base de datos de Odilo A3W</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3000</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>630</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3630</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-13T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ODILO TID SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B30856439</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="665"><Código>2019R350001</Código><Objeto del contrato>Mantenimento Autodesk AEC Collection</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>12915</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2712,15</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>15627,15</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>INTERDATA PONENT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B25434952</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="666"><Código>2019R350002</Código><Objeto del contrato>Mantenimiento Transoft 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1619</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>339,99</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1958,99</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-16T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>INGENIERIA DE TRAFICO SL INTRA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08399925</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="667"><Código>2019R350004</Código><Objeto del contrato>Diseño Dockers para GIS</Objeto del contrato><Duración (meses)>4</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>12280</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2578,8</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>14858,8</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-23T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>NORTHINGS GEOSPATIAL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B67062729</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="668"><Código>2019R350014</Código><Objeto del contrato>Validación de las funcionalidades de GIS PLANOL con Oracle 12CR2</Objeto del contrato><Duración (meses)>3</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>14790</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3105,9</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>17895,9</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-20T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TECNIBOUT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B83816348</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="669"><Código>2019R350016</Código><Objeto del contrato>Mantenimiento licencias Autocad 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>9100</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1911</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>11011</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-25T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SEMICONDUCTORES Y SISTEMAS SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08747388</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="670"><Código>2019R360001</Código><Objeto del contrato>Prueba de concepto del Servicio de Oficina Técnica de Proyectos sobre el PCS</Objeto del contrato><Duración (meses)>8</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>14790</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3105,9</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>17895,9</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-02T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ALTRAN INNOVACION SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B80428972</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="671"><Código>2019R360013</Código><Objeto del contrato>Nueva línea de alimentación del rack del datacenter del PCS</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>498</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>104,58</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>602,58</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-21T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EVOLUTIO CLOUD ENABLER SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A80448194</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="672"><Código>2019R370003</Código><Objeto del contrato>Elaboración de una Guía para incorporar cláusulas de sostenibilidad en los contratos de la Autoridad Portuaria de Barcelona (APB)</Objeto del contrato><Duración (meses)>6</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>9725</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>21</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>9746</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-26T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FUNDACIÓ PERE TARRÉS</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>R5800395E</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="673"><Código>2019R370005</Código><Objeto del contrato>Prueba piloto de automatización del proceso de validación de liquidaciones de gastos de viaje mediante tecnología RPA</Objeto del contrato><Duración (meses)>3</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>14500</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3045</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>17545</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-27T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>HOUNDLINE</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60268802</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="674"><Código>2019R370006</Código><Objeto del contrato>Tratamiento de conservación definitiva de la documentación relacionada con los proyectos de obra históricos transferida al Consorci de les Drassanes Reials i Museu Maritim de Barcelona en el año 2018</Objeto del contrato><Duración (meses)>2</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3488</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>732,48</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>4220,48</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-09T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>NUBILUM SOCIEDAD LIMITADA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66011594</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="675"><Código>2019R370009</Código><Objeto del contrato>Limpieza y digitalización de ocho placas de vidrio del Fondo Carlos de Angulo, con imágenes de elementos constructivos ubicados en el Port Vell</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>55,36</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>11,63</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>66,99</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-12T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VIDEOCONVERSION</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="676"><Código>2019R370010</Código><Objeto del contrato>Informe jurídico sobre Protección de Datos</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>290</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA /><Importe de adjudicación, incluido IVA>290</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-23T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>Sense especificar</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="677"><Código>2019R390001</Código><Objeto del contrato>Catering 11 edición Premio Factor Humà Merçe Sala</Objeto del contrato><Duración (meses) xsi:nil="true" /><Importe de adjudicación, excluido IVA>62,91</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>6,29</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>69,2</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-02T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>LA MUJER BARBUDA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66521113</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="678"><Código>2019R400002</Código><Objeto del contrato>Aparcamiento C/Ample. Port 200 R.Calafell</Objeto del contrato><Duración (meses) xsi:nil="true" /><Importe de adjudicación, excluido IVA>132,23</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>27,77</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>160</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AGUSMAN SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58523580</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="679"><Código>2019R400003</Código><Objeto del contrato>Valoración entrevistas competencias genéricas. C.Carracedo</Objeto del contrato><Duración (meses) xsi:nil="true" /><Importe de adjudicación, excluido IVA>60</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>12,6</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>72,6</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-21T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>BLC GLOBAL CHOICE SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B82871526</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="680"><Código>2019R400007</Código><Objeto del contrato>Defensa juicio procedimiento 552/2017</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2000</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>420</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2420</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-03T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>BUFETE ANTRAS ABOGADOS SLP</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64760713</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="681"><Código>2019R400008</Código><Objeto del contrato>Defensa juicio procedimiento 372/2018-C</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1200</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>252</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1452</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-03T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>BUFETE ANTRAS ABOGADOS SLP</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64760713</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="682"><Código>2019R400009</Código><Objeto del contrato>Defensa juicio procedimiento 40/216 A. Casas</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3500</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>735</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>4235</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-03T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>BDO AUDIBERIA ABOGADOS ASESORE</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B82394735</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="683"><Código>2019R400010</Código><Objeto del contrato>Defensa procedimiento juicio 185/2018-C A.Rubio</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2800</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>588</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3388</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-03T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>BUFETE ANTRAS ABOGADOS SLP</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64760713</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="684"><Código>2019R400013</Código><Objeto del contrato>Asesoramiento en extinción contractual</Objeto del contrato><Duración (meses)>3</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>10000</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2100</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>12100</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-28T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CUATRECASAS,GONÇALVES PEREIRA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B59942110</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="685"><Código>2019R400014</Código><Objeto del contrato>Proceso de selección MECANICO NAVAL</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1570</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>329,7</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1899,7</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-03T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TOP PERFIL, S.L.E.T.T.</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60679818</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="686"><Código>2019R400016</Código><Objeto del contrato>Asistencia técnica para evaluación de perfil competencial de los candidatos en el proceso de selección para 2 plazas de CAPORAL</Objeto del contrato><Duración (meses) xsi:nil="true" /><Importe de adjudicación, excluido IVA>820</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>49,2</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>869,2</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DE LLANZA HERRERA ALEJANDRO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="687"><Código>2019R400020</Código><Objeto del contrato>Pruebas de Nivel de Catalan. Proceso de selección 19 Auxiliares de Policia Portuaria</Objeto del contrato><Duración (meses) xsi:nil="true" /><Importe de adjudicación, excluido IVA>87,7</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>18,42</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>106,12</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-25T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ESCOLA IDIOMES MODERNS CASA CO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B62138078</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="688"><Código>2019R400021</Código><Objeto del contrato>Evaluación perfil candidatos proceso de selección para 2 places de inspector de la Policia Portuaria</Objeto del contrato><Duración (meses) xsi:nil="true" /><Importe de adjudicación, excluido IVA>450</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>27</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>477</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-02T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DE LLANZA HERRERA ALEJANDRO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="689"><Código>2019R400022</Código><Objeto del contrato>Servicio de anuncio del Proceso de selección de agente y auxilar de Policia Portuaria</Objeto del contrato><Duración (meses) xsi:nil="true" /><Importe de adjudicación, excluido IVA>600</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>126</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>726</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>BLC GLOBAL CHOICE SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B82871526</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="690"><Código>2019R400024</Código><Objeto del contrato>Informe jurídico para la resolución recursos de alzada RJS</Objeto del contrato><Duración (meses)>3</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2000</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>420</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2420</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-23T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>IURACAT SLP</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64200686</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="691"><Código>2019R400025</Código><Objeto del contrato>Informe jurídico para la resolución recurso de alzada. DLM</Objeto del contrato><Duración (meses)>3</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2000</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>420</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2420</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-23T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>IURACAT SLP</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64200686</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="692"><Código>2019R400027</Código><Objeto del contrato>Honorarios profesionales por asesoramiento en extinción contractual</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>5000</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1050</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>6050</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-15T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CUATRECASAS,GONÇALVES PEREIRA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B59942110</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="693"><Código>2019R400028</Código><Objeto del contrato>Asistencia técnica para la realización de pruebas prácticas de procesos de selección</Objeto del contrato><Duración (meses)>6</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3415</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>717,15</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>4132,15</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-20T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AGONTEC TECNOLOG APLICADAS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B95642047</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="694"><Código>2019R400029</Código><Objeto del contrato>Convocatoria Jefe de Prensa i Medios (Proceso de selección)</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3800</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>798</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>4598</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-19T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>BUSINESS PEOPLE RESEARCH SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B62918081</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="695"><Código>2019R400031</Código><Objeto del contrato>Pruebas de nivel Inglés. Convocatoria Consultor/a Org. Interna 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>87,7</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>18,42</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>106,12</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-06T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ESCOLA IDIOMES MODERNS CASA CO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B62138078</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="696"><Código>2019R400032</Código><Objeto del contrato>Análisis jurídico por excedencia laboral. (NC)</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>450</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>94,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>544,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-07T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>BUFETE ANTRAS ABOGADOS ASOCIAD</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>G58202110</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="697"><Código>2019R400037</Código><Objeto del contrato>Itinerarios competenciales</Objeto del contrato><Duración (meses) xsi:nil="true" /><Importe de adjudicación, excluido IVA>375</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>78,75</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>453,75</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-19T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AGONTEC TECNOLOG APLICADAS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B95642047</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="698"><Código>2019R400039</Código><Objeto del contrato>Proceso de selección (anuncio y entrevistas) CE Resp. de administración de personal RAP019</Objeto del contrato><Duración (meses)>2</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>660</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>138,6</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>798,6</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-26T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AUREN CONSULTORES SP SLP</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B87352340</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="699"><Código>2019R400041</Código><Objeto del contrato>Proceso de selección (anuncio y entrevistas) de CE Responsable de Redes y Comunicación RXSC019</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>660</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>138,6</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>798,6</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-31T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AUREN CONSULTORES SP SLP</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B87352340</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="700"><Código>2019R400042</Código><Objeto del contrato>Proceso de selección de la convocatoria de Consultor Organización Interna COI019</Objeto del contrato><Duración (meses)>3</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>660</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>138,6</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>798,6</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-31T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AUREN CONSULTORES SP SLP</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B87352340</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="701"><Código>2019R410001</Código><Objeto del contrato>Cuota Socio APD 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6547,11</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1374,89</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>7922</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>APD ASOCIACION PARA PROGRESO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>G28197994</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="702"><Código>2019R410003</Código><Objeto del contrato>AEDIPE Cuota Socio 2019</Objeto del contrato><Duración (meses) xsi:nil="true" /><Importe de adjudicación, excluido IVA>600</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA /><Importe de adjudicación, incluido IVA>600</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-02T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AEDIPE</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>G28464873</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="703"><Código>2019R410005</Código><Objeto del contrato>AUDIOVISUAL: HÁBITOS SALUDABLES DEL SUEÑO Y SUEÑO Y ALIMENTACIÓN</Objeto del contrato><Duración (meses) xsi:nil="true" /><Importe de adjudicación, excluido IVA>1950</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA /><Importe de adjudicación, incluido IVA /><Fecha de adjudicación>2019-11-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VISUALMEDIA COMUNICACION AUDIO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64942998</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="704"><Código>2019R410006</Código><Objeto del contrato>Servicio técnico Jornada anual Naveguem Junts 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3764</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>790,44</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>4554,44</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-13T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>IMESDE INTEGRACIO DISTRIBUCIO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65435695</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="705"><Código>2019R410007</Código><Objeto del contrato>Formación SURCO Operations II</Objeto del contrato><Duración (meses) xsi:nil="true" /><Importe de adjudicación, excluido IVA>800</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA /><Importe de adjudicación, incluido IVA>800</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-15T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ESCOLA EUR SHORT SEA SHIPPING</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>V64330855</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="706"><Código>2019R410008</Código><Objeto del contrato>Ciclo herramientas ITec para BIM</Objeto del contrato><Duración (meses) xsi:nil="true" /><Importe de adjudicación, excluido IVA>180</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA /><Importe de adjudicación, incluido IVA>180</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-15T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ESCOLA DE SOBRESTANTS</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>Q2500339C</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="707"><Código>2019R410010</Código><Objeto del contrato>Executive programm supply chain &amp; Blockchain</Objeto del contrato><Duración (meses) xsi:nil="true" /><Importe de adjudicación, excluido IVA>2479,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA /><Importe de adjudicación, incluido IVA /><Fecha de adjudicación>2019-01-17T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>BARCELONA INSTITUTE OF TECHNOL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B67131680</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="708"><Código>2019R410013</Código><Objeto del contrato>Curso defensa y protección Policía Portuaria</Objeto del contrato><Duración (meses) xsi:nil="true" /><Importe de adjudicación, excluido IVA>7680</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA /><Importe de adjudicación, incluido IVA>7680</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-28T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AULA ACTIVA FORMACIO I SERVEIS</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64064223</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="709"><Código>2019R410014</Código><Objeto del contrato>Curso de usuario policial de esprái de defensa sabre red</Objeto del contrato><Duración (meses)>2</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6009,26</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1261,94</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>7271,2</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-17T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>NIDEC SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61293841</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="710"><Código>2019R410015</Código><Objeto del contrato>DEA para la Policía Portuaria</Objeto del contrato><Duración (meses) xsi:nil="true" /><Importe de adjudicación, excluido IVA>9984</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA /><Importe de adjudicación, incluido IVA>9984</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-18T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SISTEMA D EMERGENCIES MEDIQUES</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A60252137</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="711"><Código>2019R410018</Código><Objeto del contrato>Cursos Idiomas On-Line 'Inglés y Francés 2019'</Objeto del contrato><Duración (meses) xsi:nil="true" /><Importe de adjudicación, excluido IVA>10000</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA /><Importe de adjudicación, incluido IVA>10000</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-31T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>LEARNLIGHT SPAIN SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B82939984</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="712"><Código>2019R410019</Código><Objeto del contrato>Seminario Employee Experience</Objeto del contrato><Duración (meses) xsi:nil="true" /><Importe de adjudicación, excluido IVA>650</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>136,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>786,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-21T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ASSOC PROFESSIONAL CATALANA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>G64513856</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="713"><Código>2019R410020</Código><Objeto del contrato>Jornada: Aplicación Nuevo Reglamento LOPD UE</Objeto del contrato><Duración (meses) xsi:nil="true" /><Importe de adjudicación, excluido IVA>900</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>189</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1089</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-21T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ASSOC PROFESSIONAL CATALANA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>G64513856</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="714"><Código>2019R410022</Código><Objeto del contrato>Curso Inspertor Policia Portuaria 2 plazas</Objeto del contrato><Duración (meses) xsi:nil="true" /><Importe de adjudicación, excluido IVA>9527,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA /><Importe de adjudicación, incluido IVA /><Fecha de adjudicación>2019-01-31T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>INSTITUT SEGURETAT PUBL CATAL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>Q0801494F</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="715"><Código>2019R410023</Código><Objeto del contrato>Curso de ROPIP para la Policía Portuaria</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3145</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>660,45</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3805,45</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-06T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>COMISARIADO ESP. MARITIMO SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A28001501</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="716"><Código>2019R410024</Código><Objeto del contrato>Detencions sustancias psicotropicas</Objeto del contrato><Duración (meses) xsi:nil="true" /><Importe de adjudicación, excluido IVA>800</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA /><Importe de adjudicación, incluido IVA /><Fecha de adjudicación>2019-01-31T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FUNDACIO UAB</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>G61612925</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="717"><Código>2019R410027</Código><Objeto del contrato>Traslado del personal APB al Palau de la Música para la Jornada Anual</Objeto del contrato><Duración (meses) xsi:nil="true" /><Importe de adjudicación, excluido IVA>958</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>201,18</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1159,18</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-02T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AUTOCARES MOLIST SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08229221</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="718"><Código>2019R410028</Código><Objeto del contrato>Team Building con REMO</Objeto del contrato><Duración (meses) xsi:nil="true" /><Importe de adjudicación, excluido IVA>8000</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA /><Importe de adjudicación, incluido IVA>8000</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-22T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>REAL CLUB MARITIMO DE BARCELON</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>G08260069</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="719"><Código>2019R410029</Código><Objeto del contrato>Grabación Jornada Anual NJ 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>995</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>208,95</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1203,95</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-02T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>IMESDE INTEGRACIO DISTRIBUCIO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65435695</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="720"><Código>2019R410030</Código><Objeto del contrato>Catering Jornada Anual NJ 2019</Objeto del contrato><Duración (meses) xsi:nil="true" /><Importe de adjudicación, excluido IVA>7200</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA /><Importe de adjudicación, incluido IVA>7200</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-02T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SINGULARIS CATERING DE AUTOR</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B67043331</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="721"><Código>2019R410031</Código><Objeto del contrato>Catering 'Taller Alto Rendimiento y Bienestar 3ª y 4ª edición'</Objeto del contrato><Duración (meses)>10</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3808</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>380,8</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>4188,8</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-21T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>BRANVAZ GROUP SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66605924</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="722"><Código>2019R410032</Código><Objeto del contrato>Comidas 'Taller Alt Rendiment i Benestar 3ª i 4ª edició'</Objeto del contrato><Duración (meses)>10</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>8189,44</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>818,94</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>9008,38</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-28T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SINGULARIS CATERING DE AUTOR</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B67043331</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="723"><Código>2019R410036</Código><Objeto del contrato>Video Resumen Jornada Anual NJ 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1200</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>252</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1452</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-02T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VISUALMEDIA COMUNICACION AUDIO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64942998</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="724"><Código>2019R410037</Código><Objeto del contrato>Jornada: Nuevas tendencias y estrategias en RRHH</Objeto del contrato><Duración (meses) xsi:nil="true" /><Importe de adjudicación, excluido IVA>900</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>189</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1089</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-02T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>APD ASOCIACION PARA PROGRESO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>G28197994</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="725"><Código>2019R410038</Código><Objeto del contrato>Seminario: Transformación Agile</Objeto del contrato><Duración (meses) xsi:nil="true" /><Importe de adjudicación, excluido IVA>325</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>68,25</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>393,25</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-22T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ASSOC PROFESSIONAL CATALANA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>G64513856</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="726"><Código>2019R410039</Código><Objeto del contrato>Seminario: Productividad personal y uso nuevas tecnologias</Objeto del contrato><Duración (meses) xsi:nil="true" /><Importe de adjudicación, excluido IVA>450</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>94,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>544,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-02T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>APD ASOCIACION PARA PROGRESO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>G28197994</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="727"><Código>2019R410040</Código><Objeto del contrato>Jornada: Derechos digitales en el ámbito laboral</Objeto del contrato><Duración (meses) xsi:nil="true" /><Importe de adjudicación, excluido IVA>170</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA /><Importe de adjudicación, incluido IVA>170</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-26T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FUNDACIO ESADE</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>G59716761</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="728"><Código>2019R410042</Código><Objeto del contrato>Coaching Executivo</Objeto del contrato><Duración (meses) xsi:nil="true" /><Importe de adjudicación, excluido IVA>2400</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>504</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2904</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MUSARION SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63535132</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="729"><Código>2019R410043</Código><Objeto del contrato>Programa Leading y Complexity</Objeto del contrato><Duración (meses) xsi:nil="true" /><Importe de adjudicación, excluido IVA>8000</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1680</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>9680</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-28T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FUND CEDE-CONF ESP DIRECTIVOS</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>G65320863</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="730"><Código>2019R410045</Código><Objeto del contrato>CONVENIO COOPERACIÓN EDUCATIVA ESERP - APB</Objeto del contrato><Duración (meses) xsi:nil="true" /><Importe de adjudicación, excluido IVA>7800</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA /><Importe de adjudicación, incluido IVA>7800</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ESERP ESCUELA SUP REL PUBLICAS</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B43309459</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="731"><Código>2019R410046</Código><Objeto del contrato>Curso de PRL para nuevas incorporaciones</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1202,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1202,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MAS PREVENCION SERVICIO DE PRE</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B99083404</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="732"><Código>2019R410049</Código><Objeto del contrato>Formación Básica (Operadores/as Torre de control)</Objeto del contrato><Duración (meses) xsi:nil="true" /><Importe de adjudicación, excluido IVA>1890</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA /><Importe de adjudicación, incluido IVA>1890</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>Sense especificar</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="733"><Código>2019R410051</Código><Objeto del contrato>Curso Gestión del Dominio Público N1</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2160</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2160</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TALENT ENTERPRISE SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B33934027</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="734"><Código>2019R410052</Código><Objeto del contrato>Formació Consejero</Objeto del contrato><Duración (meses) xsi:nil="true" /><Importe de adjudicación, excluido IVA>2296,69</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>482,3</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2778,99</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-31T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>INSTITUTO DE CONSEJEROS ADMIN</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>G83705889</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="735"><Código>2019R410053</Código><Objeto del contrato>Contabilidad Práctica_BH</Objeto del contrato><Duración (meses) xsi:nil="true" /><Importe de adjudicación, excluido IVA>860</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA /><Importe de adjudicación, incluido IVA>860</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-06T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ESTUDIOS FINANCIEROS GRACIA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B80161284</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="736"><Código>2019R410056</Código><Objeto del contrato>Comidas Team Building REMO</Objeto del contrato><Duración (meses) xsi:nil="true" /><Importe de adjudicación, excluido IVA>1782</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>178</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1960</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-05T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SEÑORIO DE SILVA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60518370</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="737"><Código>2019R410057</Código><Objeto del contrato>Traslado Team Building REMO</Objeto del contrato><Duración (meses) xsi:nil="true" /><Importe de adjudicación, excluido IVA>584</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>58,4</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>642,4</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-05T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AUTOCARES IZARO SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08947715</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="738"><Código>2019R410058</Código><Objeto del contrato>Jornada: SIG Libre</Objeto del contrato><Duración (meses) xsi:nil="true" /><Importe de adjudicación, excluido IVA>300</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA /><Importe de adjudicación, incluido IVA>300</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-05T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>UNIVERSITAT DE GIRONA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>Q6750002E</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="739"><Código>2019R410059</Código><Objeto del contrato>Curso de atención al menor</Objeto del contrato><Duración (meses) xsi:nil="true" /><Importe de adjudicación, excluido IVA>150</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA /><Importe de adjudicación, incluido IVA>150</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-05T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>INSTITUT SEGURETAT PUBL CATAL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>Q0801494F</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="740"><Código>2019R410060</Código><Objeto del contrato>SIMPOSIUM NACIONAL DE ALUMBRADO 2019</Objeto del contrato><Duración (meses) xsi:nil="true" /><Importe de adjudicación, excluido IVA>690</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA /><Importe de adjudicación, incluido IVA>690</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-29T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>COMITE ESPAÑOL DE ILUMINACION</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>G78487832</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="741"><Código>2019R410061</Código><Objeto del contrato>Técnicas de Archivo y Gestión de la Documentación</Objeto del contrato><Duración (meses) xsi:nil="true" /><Importe de adjudicación, excluido IVA>265</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>55,65</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>320,65</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-05T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>KUBICCO BUSINESS SOLUTIONS SLN</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66060435</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="742"><Código>2019R410063</Código><Objeto del contrato>Nuevas obligaciones Empresariales Trabajadores</Objeto del contrato><Duración (meses) xsi:nil="true" /><Importe de adjudicación, excluido IVA>900</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>189</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1089</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-29T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>APD ASOCIACION PARA PROGRESO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>G28197994</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="743"><Código>2019R410064</Código><Objeto del contrato>CURSO ESPECIALIZADO EN PRODUCT MANAGER</Objeto del contrato><Duración (meses) xsi:nil="true" /><Importe de adjudicación, excluido IVA>2400</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA /><Importe de adjudicación, incluido IVA>2400</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-26T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ESCUELA ESTUDIOS SUP ESIC SCJ</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>R2800828B</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="744"><Código>2019R410065</Código><Objeto del contrato>Especialización en protocolo y tec. de organización de Eventos</Objeto del contrato><Duración (meses) xsi:nil="true" /><Importe de adjudicación, excluido IVA>800</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA /><Importe de adjudicación, incluido IVA>800</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ESPACIO EUROPEO DE ESTUDIOS AV</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64211790</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="745"><Código>2019R410066</Código><Objeto del contrato>Fibras Ópticas en los Entornos de Empresa, Industria y Telecom</Objeto del contrato><Duración (meses) xsi:nil="true" /><Importe de adjudicación, excluido IVA>780</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>163,8</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>943,8</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-30T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DATA COMMUNICATIONS</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A78758844</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="746"><Código>2019R410067</Código><Objeto del contrato>Técnicas Avanzadas de Secretariado on line</Objeto del contrato><Duración (meses) xsi:nil="true" /><Importe de adjudicación, excluido IVA>320,65</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA /><Importe de adjudicación, incluido IVA>320,65</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>KUBICCO BUSINESS SOLUTIONS SLN</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66060435</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="747"><Código>2019R410069</Código><Objeto del contrato>Study-Tryp Países Bajos</Objeto del contrato><Duración (meses) xsi:nil="true" /><Importe de adjudicación, excluido IVA>1150</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>241,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1391,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-14T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>IREMA TRAVEL GROUP SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B67331074</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="748"><Código>2019R410070</Código><Objeto del contrato>Curso Gestión Estrategica del Talento</Objeto del contrato><Duración (meses) xsi:nil="true" /><Importe de adjudicación, excluido IVA>2360</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA /><Importe de adjudicación, incluido IVA>2360</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>INSTITUT D'EDUCACIO CONTINUA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>G60414182</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="749"><Código>2019R410071</Código><Objeto del contrato>Team Building Dirección de Personas 2019 (DIRECCIÓ DE PERSONES)</Objeto del contrato><Duración (meses) xsi:nil="true" /><Importe de adjudicación, excluido IVA>1200</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA /><Importe de adjudicación, incluido IVA>1200</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-06T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>INNOVAMARKET PROJECT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66370768</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="750"><Código>2019R410072</Código><Objeto del contrato>Excel para financieros</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4800</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>4800</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-26T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ESTUDIOS FINANCIEROS GRACIA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B80161284</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="751"><Código>2019R410081</Código><Objeto del contrato>Sesiones Office 365</Objeto del contrato><Duración (meses) xsi:nil="true" /><Importe de adjudicación, excluido IVA>2250</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA /><Importe de adjudicación, incluido IVA>2250</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-06T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>IT FORMACION Y SERVICIOS INFOR</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63849343</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="752"><Código>2019R410082</Código><Objeto del contrato>Curso Plataformas Elevadoras y Grúas Hidráulicas</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>5245</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>5245</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-13T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>IFTEM ALMACENATICA, SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B59931832</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="753"><Código>2019R410089</Código><Objeto del contrato>Formación Flexiwork (4 jornadas)</Objeto del contrato><Duración (meses)>5</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2810</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>590,1</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3400,1</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-10T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ROSILLO CASCANTE MARIA LAURA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="754"><Código>2019R410091</Código><Objeto del contrato>Catering Formación Plan de Sucesión (PDS)</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>428,35</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>42,84</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>471,19</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-27T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>Maria Angeles Sanchez Nadal</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="755"><Código>2019R410094</Código><Objeto del contrato>CURSO DE PRL PARA EL GRUPO PILOTO DEL POYECTO DE TRABAJO FLEXIWORK</Objeto del contrato><Duración (meses)>2</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>925</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>925</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-15T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MAS PREVENCION SERVICIO DE PRE</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B99083404</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="756"><Código>2019R410112</Código><Objeto del contrato>Desayuno curso Actuación Policía Portuaria PAU Puerto de Barcelona</Objeto del contrato><Duración (meses)>2</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1280</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>128</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1408</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-11T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>BRANVAZ GROUP SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66605924</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="757"><Código>2019R430001</Código><Objeto del contrato>Suministro botellas rehutilizables</Objeto del contrato><Duración (meses)>3</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>5171,44</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1086</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>6257,44</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-02T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DIGITAL SCREEN SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60673084</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="758"><Código>2019R440001</Código><Objeto del contrato>Hábitos para un sueño saludable</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4400</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>924</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>5324</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-25T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MEDICINA DEL SUEñO DOCTOR ALBA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66941279</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="759"><Código>2019R440003</Código><Objeto del contrato>Suministro de bobinas de camilla y guantes para enfermeria</Objeto del contrato><Duración (meses) xsi:nil="true" /><Importe de adjudicación, excluido IVA>146,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>30,74</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>177,14</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-24T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MYCOPAES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64694482</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="760"><Código>2019R440004</Código><Objeto del contrato>LIMPIEZA DE VESTUARIO SANITARIO. SERVICIOS MÉDICOS</Objeto del contrato><Duración (meses) xsi:nil="true" /><Importe de adjudicación, excluido IVA>154</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>32,34</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>186,34</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-31T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VADILLO ENERIZ JUAN ANTONIO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="761"><Código>2019R440011</Código><Objeto del contrato>Suministro de material de enfermería necesario para llevar a cabo el Servicio Médico de la APB: tijeras iris curva, biombo de tres cuerpos, cinta frontal con luz</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>219,48</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>46,09</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>265,57</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-16T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DOCTOR SHOP ESPAÑA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66341298</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="762"><Código>2019R440012</Código><Objeto del contrato>Suministro de material de enfermería: guantes de nitrilo</Objeto del contrato><Duración (meses) xsi:nil="true" /><Importe de adjudicación, excluido IVA>54</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>11,34</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>54</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-02T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MYCOPAES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64694482</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="763"><Código>2019R440015</Código><Objeto del contrato>Reaprovisionamiento de material de odontología</Objeto del contrato><Duración (meses) xsi:nil="true" /><Importe de adjudicación, excluido IVA>238,45</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>34,16</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>238,45</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-15T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DENTAL DE VENTA DIRECTA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58227422</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="764"><Código>2019R440017</Código><Objeto del contrato>Reaprovisionamiento de material de odontología</Objeto del contrato><Duración (meses) xsi:nil="true" /><Importe de adjudicación, excluido IVA>284,91</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>40,43</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>284,91</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-14T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DENTAL DE VENTA DIRECTA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58227422</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="765"><Código>2019R440018</Código><Objeto del contrato>Suministro de medicamentos para el servicio de traumatología: ácido hialurónico para el tratamiento de la artrosis</Objeto del contrato><Duración (meses) xsi:nil="true" /><Importe de adjudicación, excluido IVA>2117</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>198,68</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2117</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-02T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TEDEC MEIJI FARMA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A28001402</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="766"><Código>2019R440020</Código><Objeto del contrato>Asistencia sanitaria de urgencia por accidente laboral in itinere</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>396,74</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA /><Importe de adjudicación, incluido IVA>396,74</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-03T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>HOSPITAL CLINIC DE BARCELONA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>Q0802070C</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="767"><Código>2019R440022</Código><Objeto del contrato>Suministro de micromotor de podología con cánula de aspiración</Objeto del contrato><Duración (meses) xsi:nil="true" /><Importe de adjudicación, excluido IVA>300</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>59,85</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>300</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-13T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GUILLERMO LORMAN, SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61547881</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="768"><Código>2019R440024</Código><Objeto del contrato>Suministro de material médico para rehabilitación</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1196,09</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA /><Importe de adjudicación, incluido IVA>1196,09</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-17T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MAPE ASESORES SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A36326619</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="769"><Código>2019R440025</Código><Objeto del contrato>Subvención gafas de visión perdidas en accidente laboral</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>145,45</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>14,55</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>160</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-27T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ROVIRA BALLART JOSE</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="770"><Código>2019R440026</Código><Objeto del contrato>Reaprovisionamiento de material odontológico</Objeto del contrato><Duración (meses) xsi:nil="true" /><Importe de adjudicación, excluido IVA>309,7</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>47,24</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>309,7</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-03T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DENTAL DE VENTA DIRECTA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58227422</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="771"><Código>2019R440027</Código><Objeto del contrato>Limpieza del vestuario laboral de los Servicios Médicos de la APB</Objeto del contrato><Duración (meses) xsi:nil="true" /><Importe de adjudicación, excluido IVA>135,8</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>28,52</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>135,8</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-28T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VADILLO ENERIZ JUAN ANTONIO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="772"><Código>2019R440028</Código><Objeto del contrato>Suministro de material de enfermería: rollos de camilla y guantes de nitrilo</Objeto del contrato><Duración (meses) xsi:nil="true" /><Importe de adjudicación, excluido IVA>207</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>43,47</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>207</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-03T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MYCOPAES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64694482</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="773"><Código>2019R440029</Código><Objeto del contrato>Solicitud de servicio de mantenimiento del sillón dental</Objeto del contrato><Duración (meses) xsi:nil="true" /><Importe de adjudicación, excluido IVA>87</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>18,27</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>87</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-03T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MARCOS J.SALADIE MEMBRADO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="774"><Código>2019R440030</Código><Objeto del contrato>Reaprovisionamiento de material médico-sanitario</Objeto del contrato><Duración (meses) xsi:nil="true" /><Importe de adjudicación, excluido IVA>83,96</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>6,75</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>83,96</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>OXIGEN SALUD SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58573171</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="775"><Código>2019R440032</Código><Objeto del contrato>Evaluación de la exposición al ruido en las garitas de la policía portuaria</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>600</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>86,1</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>686,1</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-15T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MAS PREVENCION SERVICIO DE PRE</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B99083404</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="776"><Código>2019R440033</Código><Objeto del contrato>Limpieza del vestuario laboral del personal sanitario de los SS.MM de la APB</Objeto del contrato><Duración (meses) xsi:nil="true" /><Importe de adjudicación, excluido IVA>282</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>59,22</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>282</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-31T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VADILLO ENERIZ JUAN ANTONIO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="777"><Código>2019R440034</Código><Objeto del contrato>Suministro de material farmacológico para SS.MM de la APB</Objeto del contrato><Duración (meses) xsi:nil="true" /><Importe de adjudicación, excluido IVA>3605,39</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>213,94</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3605,39</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FERNANDEZ LEON VANESA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="778"><Código>2019R440035</Código><Objeto del contrato>Adquisición de fotóforo para el servicio de otorrinolaringología de los Servicios Médicos de la APB</Objeto del contrato><Duración (meses) xsi:nil="true" /><Importe de adjudicación, excluido IVA>1700</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>180,27</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1700</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-17T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GABINETES DE AUDIOPROTESIS ELE</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08612061</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="779"><Código>2019R440036</Código><Objeto del contrato>Suministro de protectores contra la radiación solar en puestos de trabajo al aire libre</Objeto del contrato><Duración (meses) xsi:nil="true" /><Importe de adjudicación, excluido IVA>3000</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>487,31</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3000</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>INDUSTRIAL FARMAC.CANTABRIA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A39000914</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="780"><Código>2019R440040</Código><Objeto del contrato>Suministro de guantes de nitrilo y rollos de camilla para los SS.MM de la APB</Objeto del contrato><Duración (meses) xsi:nil="true" /><Importe de adjudicación, excluido IVA>708</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>148,68</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>708</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-30T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MYCOPAES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64694482</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="781"><Código>2019R440041</Código><Objeto del contrato>Reaprovisionamiento de material odontológico</Objeto del contrato><Duración (meses) xsi:nil="true" /><Importe de adjudicación, excluido IVA>660,77</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>86,14</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>660,77</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-25T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DENTAL DE VENTA DIRECTA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58227422</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="782"><Código>2019R440042</Código><Objeto del contrato>Suministro de envases para biopsias</Objeto del contrato><Duración (meses) xsi:nil="true" /><Importe de adjudicación, excluido IVA>288</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>60,48</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>288</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-23T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DMTAC MEDIKARE SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66298464</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="783"><Código>2019R440043</Código><Objeto del contrato>Suministro de nitrógeno líquido para el servicio de dermatología de la APB</Objeto del contrato><Duración (meses) xsi:nil="true" /><Importe de adjudicación, excluido IVA>84,97</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>6,83</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>91,8</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-03T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>OXIGEN SALUD SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58573171</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="784"><Código>2019R440044</Código><Objeto del contrato>Suministro de material farmacológico para los SS.MM de la APB</Objeto del contrato><Duración (meses) xsi:nil="true" /><Importe de adjudicación, excluido IVA>213,77</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>8,55</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>222,32</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-31T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>COLL COLOMER MONTSERRAT</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="785"><Código>2019R440045</Código><Objeto del contrato>Limpieza del vestuario laboral del personal sanitario de los SS.MM de la APB</Objeto del contrato><Duración (meses) xsi:nil="true" /><Importe de adjudicación, excluido IVA>283,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>59,56</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>283,6</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-30T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VADILLO ENERIZ JUAN ANTONIO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="786"><Código>2019R440046</Código><Objeto del contrato>Asistencia sanitaria de urgencias por accidente en actuación policial</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>253,18</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA /><Importe de adjudicación, incluido IVA>253,18</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-29T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CONSORCI MAR PARC SALUT BARCEL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>S0800471E</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="787"><Código>2019R440049</Código><Objeto del contrato>Suministro de sprays protectores contra el riesgo de picaduras de insectos</Objeto del contrato><Duración (meses) xsi:nil="true" /><Importe de adjudicación, excluido IVA>1000</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>186,16</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1000</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-17T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FERNANDEZ LEON VANESA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="788"><Código>2019R440050</Código><Objeto del contrato>Suministro de material fungible para los servicios médicos de la APB</Objeto del contrato><Duración (meses) xsi:nil="true" /><Importe de adjudicación, excluido IVA>379,91</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>54,33</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>379,91</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-30T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MAPE ASESORES SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A36326619</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="789"><Código>2019R440051</Código><Objeto del contrato>Suministro de material de podología para los SS.MM de la APB</Objeto del contrato><Duración (meses) xsi:nil="true" /><Importe de adjudicación, excluido IVA>115,97</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>24,35</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>115,97</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-30T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CLINITEC 2002 SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63021943</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="790"><Código>2019R440053</Código><Objeto del contrato>Seguimiento de trabajador con discapacidad</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>62,83</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>13,19</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>62,83</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-16T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FUND ALT RENDIMENT EMPR.CARES</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>G61852000</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="791"><Código>2019R440054</Código><Objeto del contrato>Suministro de nitrógeno líquido para el servicio de dermatología de los SS.MM de la APB</Objeto del contrato><Duración (meses) xsi:nil="true" /><Importe de adjudicación, excluido IVA>84,97</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>6,83</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>84,97</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-13T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>OXIGEN SALUD SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58573171</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="792"><Código>2019R440055</Código><Objeto del contrato>Servicio de mantenimiento de la máquina de análisis clínico. Contrato de asistencia técnica</Objeto del contrato><Duración (meses) xsi:nil="true" /><Importe de adjudicación, excluido IVA>237</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>49,77</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>237</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-05T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ROCHE DIAGNOSTICS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61503355</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="793"><Código>2019R440056</Código><Objeto del contrato>Limpieza del vestuario laboral del personal sanitario de los Servicios Médicos de la APB</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>290,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>60,94</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>351,14</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-15T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VADILLO ENERIZ JUAN ANTONIO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="794"><Código>2019R440057</Código><Objeto del contrato>Reaprovisionamiento de material odontológico para los SS.MM de la APB</Objeto del contrato><Duración (meses) xsi:nil="true" /><Importe de adjudicación, excluido IVA>272,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>37,8</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>272,4</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-06T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DENTAL DE VENTA DIRECTA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58227422</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="795"><Código>2019R440058</Código><Objeto del contrato>Adquisición de nueva báscula TANITA</Objeto del contrato><Duración (meses) xsi:nil="true" /><Importe de adjudicación, excluido IVA>3176</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>666,96</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3176</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-29T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SONMEDICA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B62011093</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="796"><Código>2019R440060</Código><Objeto del contrato>Suministro de material de enfermería y material fungible para los Servicios Médicos de la APB</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>776,41</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>163,05</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>939,46</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-28T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DOCTOR SHOP ESPAÑA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66341298</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="797"><Código>2019R440061</Código><Objeto del contrato>Suministro de rollos de papel blanco para la impresión de resultados obtenidos por la báscula TANITA</Objeto del contrato><Duración (meses) xsi:nil="true" /><Importe de adjudicación, excluido IVA>64,58</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>13,56</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>78,14</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-06T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SONMEDICA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B62011093</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="798"><Código>2019R440062</Código><Objeto del contrato>Limpieza del vestuario laboral del personal sanitario de los SS.MM de la APB</Objeto del contrato><Duración (meses) xsi:nil="true" /><Importe de adjudicación, excluido IVA>153,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>32,26</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>153,6</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-30T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VADILLO ENERIZ JUAN ANTONIO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="799"><Código>2019R440063</Código><Objeto del contrato>Reaprovisionamiento de material odontológico para los SS.MM de la APB</Objeto del contrato><Duración (meses) xsi:nil="true" /><Importe de adjudicación, excluido IVA>104,37</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>13,02</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>104,37</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-07T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DENTAL DE VENTA DIRECTA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58227422</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="800"><Código>2019R440064</Código><Objeto del contrato>Limpieza del vestuario laboral del personal sanitario, así como toallas, tallas y demás textiles que se hacen servir en las diferentes atenciones sanitarias de los servicios médicos de la Autoridad Portuaria de Barcelona</Objeto del contrato><Duración (meses) xsi:nil="true" /><Importe de adjudicación, excluido IVA>54,8</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>11,51</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>54,8</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-31T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VADILLO ENERIZ JUAN ANTONIO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="801"><Código>2019R440065</Código><Objeto del contrato>Suministro de material farmacológico para los SS.MM de la APB</Objeto del contrato><Duración (meses) xsi:nil="true" /><Importe de adjudicación, excluido IVA>1141,52</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>80,77</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1141,52</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-07T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FERNANDEZ LEON VANESA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="802"><Código>2019R440066</Código><Objeto del contrato>Suministro de nitrógeno líquido para el servicio de dermatología de los SS.MM de la APB</Objeto del contrato><Duración (meses) xsi:nil="true" /><Importe de adjudicación, excluido IVA>84,97</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>6,83</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>84,97</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-15T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>OXIGEN SALUD SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58573171</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="803"><Código>2019R440067</Código><Objeto del contrato>Reaprovisionamiento de protectores contra la radiación solar en puestos de trabajo al aire libre</Objeto del contrato><Duración (meses) xsi:nil="true" /><Importe de adjudicación, excluido IVA>580,13</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>121,83</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>580,13</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-08T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>INDUSTRIAL FARMAC.CANTABRIA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A39000914</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="804"><Código>2019R440068</Código><Objeto del contrato>Suministro adicional de sprays protectores contra el riesgo de picaduras de insectos</Objeto del contrato><Duración (meses) xsi:nil="true" /><Importe de adjudicación, excluido IVA>328,51</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>68,99</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>328,51</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-31T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FERNANDEZ LEON VANESA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="805"><Código>2019R440069</Código><Objeto del contrato>Asistencia sanitaria de urgencias por accidente laboral en actuación policial</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>253,18</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA /><Importe de adjudicación, incluido IVA>253,18</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-16T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CONSORCI MAR PARC SALUT BARCEL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>S0800471E</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="806"><Código>2019R440070</Código><Objeto del contrato>Limpieza del vestuario laboral del personal sanitario de los servicios médicos de la APB</Objeto del contrato><Duración (meses) xsi:nil="true" /><Importe de adjudicación, excluido IVA>206</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>43,39</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>206</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-31T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VADILLO ENERIZ JUAN ANTONIO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="807"><Código>2019R440071</Código><Objeto del contrato>Suministro de test para control de drogas</Objeto del contrato><Duración (meses) xsi:nil="true" /><Importe de adjudicación, excluido IVA>257,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>54,08</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>257,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-31T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SPRINREACT SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A17027202</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="808"><Código>2019R440072</Código><Objeto del contrato>Asistencia sanitaria de urgencias por accidente laboral en actuación policial</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>124</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>124</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-16T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>INSTITUT CATALA DE LA SALUT</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>Q5855029D</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="809"><Código>2019R440073</Código><Objeto del contrato>Asistencia sanitaria de urgencias por accidente laboral en actuación policial</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>119</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>119</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-27T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>INSTITUT CATALA DE LA SALUT</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>Q5855029D</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="810"><Código>2019R440074</Código><Objeto del contrato>Asistencia sanitaria de urgencias por accidente laboral en actuación policial</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>105</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>105</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-27T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>INSTITUT CATALA DE LA SALUT</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>Q5855029D</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="811"><Código>2019R440075</Código><Objeto del contrato>Reaprovisionamiento de material odontológico</Objeto del contrato><Duración (meses) xsi:nil="true" /><Importe de adjudicación, excluido IVA>160,64</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>28,85</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>160,64</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-26T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DENTAL DE VENTA DIRECTA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58227422</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="812"><Código>2019R440076</Código><Objeto del contrato>Suministro de material farmacológico para los SS.MM de la APB</Objeto del contrato><Duración (meses) xsi:nil="true" /><Importe de adjudicación, excluido IVA>2875,83</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>158,1</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2875,83</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-10T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FERNANDEZ LEON VANESA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="813"><Código>2019R440077</Código><Objeto del contrato>Limpieza del vestuario laboral del personal sanitario de los SS.MM de la APB</Objeto del contrato><Duración (meses) xsi:nil="true" /><Importe de adjudicación, excluido IVA>124,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>26,17</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>124,6</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-30T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VADILLO ENERIZ JUAN ANTONIO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="814"><Código>2019R440078</Código><Objeto del contrato>Suministro de material de enfermería: rollos de papel para camillas y guantes de nitrilo</Objeto del contrato><Duración (meses) xsi:nil="true" /><Importe de adjudicación, excluido IVA>306</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>64,26</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>306</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-10T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MYCOPAES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64694482</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="815"><Código>2019R440079</Código><Objeto del contrato>Suministro de nitrógeno líquido para el servicio de dermatología de los SS.MM de la APB</Objeto del contrato><Duración (meses) xsi:nil="true" /><Importe de adjudicación, excluido IVA>84,97</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>6,83</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>84,97</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-16T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>OXIGEN SALUD SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58573171</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="816"><Código>2019R440080</Código><Objeto del contrato>Reaprovisionamiento de material de odontología para los SS.MM de la APB</Objeto del contrato><Duración (meses) xsi:nil="true" /><Importe de adjudicación, excluido IVA>47,05</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,71</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>47,05</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-10T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DENTAL DE VENTA DIRECTA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58227422</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="817"><Código>2019R440081</Código><Objeto del contrato>Suministro de material médico para enfermería: botiquín de emergencias</Objeto del contrato><Duración (meses) xsi:nil="true" /><Importe de adjudicación, excluido IVA>101</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>21,21</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>101</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-10T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DOCTOR SHOP ESPAÑA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66341298</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="818"><Código>2019R440082</Código><Objeto del contrato>Suministro de papel ECG electrocardiógrafo</Objeto del contrato><Duración (meses) xsi:nil="true" /><Importe de adjudicación, excluido IVA>95,08</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>19,97</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>95,08</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-16T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SONMEDICA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B62011093</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="819"><Código>2019R440083</Código><Objeto del contrato>Suministro de material fungible para dotar equipo de emergencias</Objeto del contrato><Duración (meses) xsi:nil="true" /><Importe de adjudicación, excluido IVA>173,78</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>33,79</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>173,78</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-22T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DOCTOR SHOP ESPAÑA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66341298</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="820"><Código>2019R440085</Código><Objeto del contrato>Suministro de material farmacológico para los servicios médicos de la APB</Objeto del contrato><Duración (meses) xsi:nil="true" /><Importe de adjudicación, excluido IVA>368,85</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>23,44</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>368,85</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-29T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JOAN LLUIS PUJOL CID</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="821"><Código>2019R440086</Código><Objeto del contrato>Limpieza del vestuario laboral de personal sanitario de los SS.MM de la APB</Objeto del contrato><Duración (meses) xsi:nil="true" /><Importe de adjudicación, excluido IVA>210,8</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>44,27</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>210,8</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-31T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VADILLO ENERIZ JUAN ANTONIO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="822"><Código>2019R440087</Código><Objeto del contrato>Suministro de nitrógeno líquido para el servicio de dermatología de los SS.MM de la APB</Objeto del contrato><Duración (meses) xsi:nil="true" /><Importe de adjudicación, excluido IVA>84,97</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>6,83</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>84,97</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-11T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>OXIGEN SALUD SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58573171</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="823"><Código>2019R440088</Código><Objeto del contrato>Suministro de colirio y lubricantes oftalmológicos para los servicios médicos de la APB</Objeto del contrato><Duración (meses) xsi:nil="true" /><Importe de adjudicación, excluido IVA>653,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>65,34</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>653,4</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-19T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>BRILL PHARMA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65665267</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="824"><Código>2019R440089</Código><Objeto del contrato>Reaprovisionamiento de material odontológico para los servicios médicos de la APB</Objeto del contrato><Duración (meses) xsi:nil="true" /><Importe de adjudicación, excluido IVA>61,65</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>12,94</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>61,65</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-21T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DENTAL DE VENTA DIRECTA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58227422</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="825"><Código>2019R440090</Código><Objeto del contrato>Asistencia sanitaria de urgencias derivado de accidente laboral in itinere</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>253,18</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA /><Importe de adjudicación, incluido IVA>253,18</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-11T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CONSORCI MAR PARC SALUT BARCEL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>S0800471E</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="826"><Código>2019R440092</Código><Objeto del contrato>Reaprovisionamiento de material de odontología para los Servicios Médicos de la APB</Objeto del contrato><Duración (meses) xsi:nil="true" /><Importe de adjudicación, excluido IVA>125,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>12,56</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>125,6</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-28T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DENTAL DE VENTA DIRECTA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58227422</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="827"><Código>2019R440094</Código><Objeto del contrato>Auditoría de seguimiento certificación OHSAS 18001</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>980</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>205,8</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1185,8</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-16T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FULL AUDIT AUDITORES PREV M.AM</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62561626</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="828"><Código>2019R440095</Código><Objeto del contrato>Limpieza del vestuario laboral del personal sanitario de los servicios médicos de la APB, así como toallas y demás textiles que se hacen servir en las diferentes atenciones sanitarias</Objeto del contrato><Duración (meses) xsi:nil="true" /><Importe de adjudicación, excluido IVA>222</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>46,62</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>222</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-30T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VADILLO ENERIZ JUAN ANTONIO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="829"><Código>2019R440099</Código><Objeto del contrato>Suministro de material farmacológico para los servicios médicos de la APB</Objeto del contrato><Duración (meses) xsi:nil="true" /><Importe de adjudicación, excluido IVA>2863,83</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>162,56</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3026,39</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-20T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FERNANDEZ LEON VANESA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="830"><Código>2019R440101</Código><Objeto del contrato>Suministro de tiras reactivas para realizar análisis clínicos: colesterol, triglicéridos, ácido úrico</Objeto del contrato><Duración (meses) xsi:nil="true" /><Importe de adjudicación, excluido IVA>395,79</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>83,13</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>478,92</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-15T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>Sense especificar</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="831"><Código>2019R440102</Código><Objeto del contrato>Limpieza del vestuario laboral del personal sanitario de los servicios médicos de la APB</Objeto del contrato><Duración (meses) xsi:nil="true" /><Importe de adjudicación, excluido IVA>91,8</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>19,28</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>111,08</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-15T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VADILLO ENERIZ JUAN ANTONIO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="832"><Código>2019R440103</Código><Objeto del contrato>Suministro de material fungible para los servicios médicos de la APB</Objeto del contrato><Duración (meses) xsi:nil="true" /><Importe de adjudicación, excluido IVA>451,22</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>57,21</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>508,43</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-15T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MAPE ASESORES SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A36326619</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="833"><Código>2019R440104</Código><Objeto del contrato>Suministro de material farmacológico para los SS.MM de la APB</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>70,65</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,91</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>74,56</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-12T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JOAN LLUIS PUJOL CID</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="834"><Código>2019R440105</Código><Objeto del contrato>Suministro de material farmacológico para los SS.MM de la APB</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>127,18</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>7,34</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>134,52</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-12T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JOAN LLUIS PUJOL CID</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="835"><Código>2019S450006</Código><Objeto del contrato>Suscripción base de datos Westlaw Insignis 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>12604,9</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2647,03</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>15251,93</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-29T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EDITORIAL ARANZADI SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A81962201</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="836"><Código>2019S450007</Código><Objeto del contrato>Servicio de aparcamiento para los vehículos de los consejeros durante las sesiones del Consejo de Administración de 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>25</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,25</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>30,25</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-31T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>WORLD TRADE CENTER BARCEL SME</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A59390948</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="837"><Código>2019S450008</Código><Objeto del contrato>Subscripción a la 'Revista de Administración Pública' 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>53</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>11,13</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>64,13</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-31T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CENTRO ESTUDIOS CONSTITUCIONAL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>Q2811010D</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="838"><Código>2019S450010</Código><Objeto del contrato>Contratación seguro RC funcionarios y cargos públicos APB (05-04-2019 a 04-04-2020)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>14512,96</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA /><Importe de adjudicación, incluido IVA>14512,96</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-26T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROP</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>W0069547H</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="839"><Código>2019S450013</Código><Objeto del contrato>Representación procesal en RCA 1232/2018 (Aud.Nacional, Obres i Serveis Roig, SA)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>500</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>105</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>605</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PALOMA FEDERICO ORTIZ CAÑAVATE</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>J87438891</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="840"><Código>2019S450014</Código><Objeto del contrato>Dictámenes sobre responsabilidad de la APB en medidas de prevención y Seguridad en (i) operaciones de estiba y (ii) titularidad de la red ferroviaria</Objeto del contrato><Duración (meses)>2</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>9000</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1890</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>10890</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-29T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>BUFETE ANTRAS ABOGADOS SLP</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64760713</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="841"><Código>2019S450015</Código><Objeto del contrato>Representación procesal en RCA 7/2019 (TSJC, Sección 5, Gestió i Serveis Trade Center SA)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>500</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>105</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>605</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-21T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ANZIZU,BARBA Y LOPEZ PROCUR SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B58088279</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="842"><Código>2019S450018</Código><Objeto del contrato>Honorarios por autorización entrada 22/2019 Juzgado Cont. Adm. 9 Barcelona</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>100</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>21</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>121</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-25T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ANZIZU,BARBA Y LOPEZ PROCUR SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B58088279</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="843"><Código>2019S450019</Código><Objeto del contrato>Gastos de viaje y alojamiento de M.González por asistencia a Jornadas Administración electrónica en Madrid 26-02-2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>233,19</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>23,87</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>257,06</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-02T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VIAP BUSINESS TRAVEL SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60653979</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="844"><Código>2019S450020</Código><Objeto del contrato>Gastos de viaje por asistencia del SG a Jornada CNMC en Madrid, dia 13-03-2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>313,57</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>31,57</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>345,14</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-03T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>INTEGRACION AGENCIAS DE VIAJES</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A84523505</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="845"><Código>2019S450021</Código><Objeto del contrato>Gastos de viaje por asistencia del SG a Madrid a Puertos del Estado, día 19-03-2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>321,55</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>33,25</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>354,8</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-18T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>INTEGRACION AGENCIAS DE VIAJES</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A84523505</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="846"><Código>2019S460001</Código><Objeto del contrato>Destrucción física de copias y fotocopias de documentos de la Autoridad Portuaria de Barcelona y documentación de apoyo informativo ubicada en los depósitos III y IV del edificio ASTA</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>453,12</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>45,31</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>498,43</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DCD: Destrucción Confidencial de documentación SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A81597320</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="847"><Código>2019S460002</Código><Objeto del contrato>Asesoramiento para establecer criterios de conservación de documentos de archivo y objetos patrimoniales de la Autoridad Portuaria de Barcelona que se han de reubicar en nuevos espacios externos- Fase II: redacción del pliego técnico</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>13249</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2782,29</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>16031,29</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AGENCIA CAT PATRIMONI CULTURAL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>Q0801970E</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="848"><Código>2020C250001</Código><Objeto del contrato>Reserva de Espacio en la 4ª edición de la FERIA TRANSPORT &amp; LOGISTICS MEETINGS en Cannes, del 24 al 26 de noviembre de 2020</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>7870</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA /><Importe de adjudicación, incluido IVA>7870</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-12T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SAS WEYOU GROUP</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="849"><Código>2020C250002</Código><Objeto del contrato>Registro de la marca de la Unión Europea SMART PORTS</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2635,45</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>553,44</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3188,89</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-19T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>R VOLART PONS Y CIA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08153520</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="850"><Código>2020C250003</Código><Objeto del contrato>Suscripción anual en el portal Web de la Revista Logística y Transporte. 2020</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>599,8</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>125,96</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>725,76</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-11T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PREMIUM DIFUSION ESPAÑA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B83847467</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="851"><Código>2020C250055</Código><Objeto del contrato>Prestación del servicio del TRADUCTOR por NOTA DE PRENSA de SMART PORTS</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>58,24</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>12,23</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>70,47</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-21T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SIMULTRAD SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63231385</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="852"><Código>2020C260001</Código><Objeto del contrato>Renovación anual de la suscripción anual web dos portales en la revista web www.logisticaytransporte.es. Desde el número 254 al 263. Servicio ofrecido por la empresa PREMIUM DIFUSION ESPAÑA, S.L</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>299</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>62,98</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>361,98</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-12T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PREMIUM DIFUSION ESPAÑA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B83847467</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="853"><Código>2020C260002</Código><Objeto del contrato>Inscripción curso SURCO Operations II - Escuela Europea de una persona externa APB: Nathalie Henkel de la empresa INDITEX</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>800</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>168</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>968</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-12T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ESCOLA EUR SHORT SEA SHIPPING</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>V64330855</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="854"><Código>2020C280001</Código><Objeto del contrato>Inserción publicitaria en Maritime Executive, anuncio 1/2 página en la publicación de Enero-Gebrero 2020 (edición impresa)</Objeto del contrato><Duración (meses)>2</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2162,34</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA /><Importe de adjudicación, incluido IVA>2162,34</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-17T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>THE MARITIME EXECUTIVE LLC</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="855"><Código>2020C280002</Código><Objeto del contrato>INSERCIÓN PUBLICITARIA EN INTERNATIONAL CRUISE &amp; FERRY REVIEW, Marzo 2020 (edición impresa)</Objeto del contrato><Duración (meses)>3</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2301,73</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA /><Importe de adjudicación, incluido IVA>2301,73</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-17T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TUDOR ROSE HOLDINGS LTD</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="856"><Código>2020C280003</Código><Objeto del contrato>INSERCIÓN PUBLICITARIA EN CRUISE BUSINESS REVIEW, 1 anuncio a página completa (4-colour) en la publicación de Primavera 2020</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2400</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA /><Importe de adjudicación, incluido IVA>2400</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-17T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CRUISE MEDIA LLC</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="857"><Código>2020C280004</Código><Objeto del contrato>INSERCIÓN PUBLICITARIA EN CRUISE INDUSTRY NEWS, 1 anuncio a página Primavera 2020, banner en su página web durante 1 mes</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3369,27</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA /><Importe de adjudicación, incluido IVA>3369,27</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-17T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CRUISE INDUSTRY NEWS</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="858"><Código>2020C280005</Código><Objeto del contrato>INSERCIÓN PUBLICITARIA EN CRUISE INSIGHT, 1 anuncio a página completa (4-colour) en la publicación de Marzo 2020 (edición impresa)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3100</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA /><Importe de adjudicación, incluido IVA>3100</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-17T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ASHCROFT AND ASSOCIATES LTD</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="859"><Código>2020C280006</Código><Objeto del contrato>INSERCIÓN PUBLICITARIA EN CRUISE TIMES, 1 anuncio a página entera en la publicación de Primavera 2020 (edición impresa)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3600</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA /><Importe de adjudicación, incluido IVA>3600</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-17T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CEDAR PRODUCTIONS LIMITED</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="860"><Código>2020C280007</Código><Objeto del contrato>INSERCIÓN PUBLICITARIA EN SEATRADE CRUISE REVIEW, 1 anuncio a página completa (4-colour) en Marzo 2020 y septiembre 2020 (edición impresa)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>5200</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>5200</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-17T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>INFORMA UK LTD</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="861"><Código>2020R400001</Código><Objeto del contrato>Contratación menor del servicio de gestión de nómina del 1 al 8 de enero</Objeto del contrato><Duración (meses)>1</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2000</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>420</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2420</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-30T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>APLICAC PROYEC INFORMATICOS SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58311671</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="862"><Código>2020R400005</Código><Objeto del contrato>Política derecho desconexión digital</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1800</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>378</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2178</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-25T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>BUFETE ANTRAS ABOGADOS SLP</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64760713</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="863"><Código>2020R400010</Código><Objeto del contrato>Proceso de selección director/a de SSI</Objeto del contrato><Duración (meses)>4</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4180</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>877,8</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>5057,8</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-29T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>BUSINESS PEOPLE RESEARCH SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B62918081</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="864"><Código>2020R410010</Código><Objeto del contrato>Formación Inglés Academia (Javier Reyes)</Objeto del contrato><Duración (meses)>5</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>975</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>975</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-11T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GALASTICA DUCASA ITZEL DE LOS</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="865"><Código>2020R410019</Código><Objeto del contrato>Formación IALA ( J.Alarcón)</Objeto del contrato><Duración (meses) xsi:nil="true" /><Importe de adjudicación, excluido IVA>2000</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2000</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-19T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>INTER.ASSOC.OF AIDS NAVIGATION</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="866"><Código>CGE2016COM-000028182</Código><Objeto del contrato>PINZA 30CM FLEXIWORK</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>168</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>35,28</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>203,28</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-20T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08874661</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="867"><Código>CGE2019COM-000021511</Código><Objeto del contrato>PAPEL A-4 BLANCO 80 GR ECOLOGICO 82% INAPA-TECNO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>696</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>146,16</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>842,16</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="868"><Código>CGE2019COM-000021518</Código><Objeto del contrato>TARJETA PERSONAL - CATALAN  LAURA DOMINGO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>176</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>36,96</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>212,96</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="869"><Código>CGE2019COM-000021535</Código><Objeto del contrato>TONER HP M553  NEGRO 508A  CF360A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>650,86</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>136,68</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>787,54</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="870"><Código>CGE2019COM-000021536</Código><Objeto del contrato>CINTA PRECINTO EMB. EXTRAFUERTE 66X50 MARRON   O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>42,42</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>8,91</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>51,33</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="871"><Código>CGE2019COM-000021537</Código><Objeto del contrato>TONER HP M553  CIAN 508A  CF361A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>171,35</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>35,98</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>207,33</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="872"><Código>CGE2019COM-000021538</Código><Objeto del contrato>PAPEL A-4 INKJET+LASER 100 GR </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>510,25</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>107,15</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>617,4</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="873"><Código>CGE2019COM-000021539</Código><Objeto del contrato>TONER HP M553  NEGRO 508A  CF360A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>308,16</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>64,71</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>372,87</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="874"><Código>CGE2019COM-000021540</Código><Objeto del contrato>NOTAS QUITA/PON 38X51 (12 UNID)  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>19,58</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,11</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>23,69</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="875"><Código>CGE2019COM-000021541</Código><Objeto del contrato>AGENDA SEMANA VISTA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>14,3</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>17,3</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="876"><Código>CGE2019COM-000021542</Código><Objeto del contrato>CINTA CORRECTORA 5,5 MM  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>10,44</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,19</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>12,63</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="877"><Código>CGE2019COM-000021543</Código><Objeto del contrato>LIBRETA A-5 CUADR.4X4 100H </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>14,1</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,96</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>17,06</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="878"><Código>CGE2019COM-000021544</Código><Objeto del contrato>CARPETA TIPO DURACLIP NEGRA30 HOJAS (CJ 12)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>20,7</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,35</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>25,05</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="879"><Código>CGE2019COM-000021545</Código><Objeto del contrato>CUCHARILLA PLASTICO CAFE/MOKA(100 UNI) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>16,98</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,57</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>20,55</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="880"><Código>CGE2019COM-000021547</Código><Objeto del contrato>WTC - PLATO PLASTICO 22 CM  (100 UNIDADES) -</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>28,68</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>6,02</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>34,7</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="881"><Código>CGE2019COM-000021548</Código><Objeto del contrato>WTC - SOBRE SACARINA (150 UND) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>19,16</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,02</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>23,18</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="882"><Código>CGE2019COM-000021549</Código><Objeto del contrato>BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>11,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,35</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>13,55</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="883"><Código>CGE2019COM-000021618</Código><Objeto del contrato>TACO CALENDARIO SOBREMESA 2019 CATALAN</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>26,64</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,59</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>32,23</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="884"><Código>CGE2019COM-000021669</Código><Objeto del contrato>CINTA PRECINTO EMBALAJE 66MMX50M MARRON    O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2,12</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,45</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2,57</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="885"><Código>CGE2019COM-000021670</Código><Objeto del contrato>SUBCARPETA BOLSA FOLIO FUELLE ROJO (25 UN)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>58,19</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>12,22</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>70,41</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="886"><Código>CGE2019COM-000021671</Código><Objeto del contrato>BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>11,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,35</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>13,55</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="887"><Código>CGE2019COM-000021672</Código><Objeto del contrato>FUNDA MULTITALADRO A-4 CRISTAL (PQ 100) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>19,14</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,02</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>23,16</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="888"><Código>CGE2019COM-000021673</Código><Objeto del contrato>NOTAS QUITA/PON 76X76  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1,18</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,25</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1,43</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="889"><Código>CGE2019COM-000021674</Código><Objeto del contrato>GRAPADORA RAPID-1 TIPO TENAZA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>73,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>15,46</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>89,06</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="890"><Código>CGE2019COM-000021675</Código><Objeto del contrato>CD-R IMPRIMIBLE 700MB/80MIN (PQ 10 UDS)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>8,23</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,73</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>9,96</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="891"><Código>CGE2019COM-000021676</Código><Objeto del contrato>ALFOMBRILLA RATON REPOSAMUÑECA GEL</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>15,84</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,33</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>19,17</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="892"><Código>CGE2019COM-000021677</Código><Objeto del contrato>PERCHA DE MADERA (PQ 10)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>15,75</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,31</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>19,06</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="893"><Código>CGE2019COM-000021678</Código><Objeto del contrato>TINTA HP 6970  N.903XL NEGRO T6M15AE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>102,84</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>21,6</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>124,44</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="894"><Código>CGE2019COM-000021679</Código><Objeto del contrato>DVD -R 4,7 GB IMPRIMIBLE (BOBINA 10 UDS)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>9,8</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,06</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>11,86</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="895"><Código>CGE2019COM-000021680</Código><Objeto del contrato>ROTULADOR PERMANENTE PUNTA 0,7 NEGRO </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6,9</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,45</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>8,35</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="896"><Código>CGE2019COM-000021681</Código><Objeto del contrato>MINA 0,7 HB FABER-CASTELL (CJ 12)   O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2,94</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,62</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3,56</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="897"><Código>CGE2019COM-000021682</Código><Objeto del contrato>WTC - LECHE EVAPORADA TARRINA 7,5 GR (CJ 200)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>106</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>22,26</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>128,26</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>OPERMAQ VENDING SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64461643</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="898"><Código>CGE2019COM-000021683</Código><Objeto del contrato>BOLIGRAFO UNIBALL SN100 AZUL B1,0MM T0,4MM  O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>32,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>6,76</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>38,96</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="899"><Código>CGE2019COM-000021684</Código><Objeto del contrato>CINTA CELO MAGIC 19MMX33M ESCRIBIBLE  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>33,28</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>6,99</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>40,27</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="900"><Código>CGE2019COM-000021685</Código><Objeto del contrato>PIZARRA CONFERENCIA 100X67,5 CM C/RUEDAS</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>154,46</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>32,44</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>186,9</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="901"><Código>CGE2019COM-000021686</Código><Objeto del contrato>VASO PLASTICO TRANSPARENTE 230CC (PQ 100)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>14,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,05</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>17,55</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="902"><Código>CGE2019COM-000021687</Código><Objeto del contrato>WTC - TENEDOR GRANDE PLASTICO (PQ 100)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>42,47</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>8,92</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>51,39</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="903"><Código>CGE2019COM-000021688</Código><Objeto del contrato>WTC - SERVILLETA PAPEL 30X302 CAPAS (PQ 100) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>5,45</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,14</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>6,59</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="904"><Código>CGE2019COM-000021714</Código><Objeto del contrato>ADHESIVO SUPER GLUE-3 GEL 3 GR (LOCTITE)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>5,09</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,07</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>6,16</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="905"><Código>CGE2019COM-000021717</Código><Objeto del contrato>AGENDA SEMANA VISTA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>54</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>11,34</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>65,34</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="906"><Código>CGE2019COM-000021719</Código><Objeto del contrato>CINTURON CUERO /Talla: U</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>33,02</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>6,93</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>39,95</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EL CORTE INGLES SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A28017895</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="907"><Código>CGE2019COM-000021729</Código><Objeto del contrato>FUENTE AGUA RED FILTRO OSMOSIS 08 ECOFUEN-T</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>746</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>156,66</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>902,66</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CORPORACION ORGANIZ REPRES SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08811085</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="908"><Código>CGE2019COM-000021735</Código><Objeto del contrato>BEBIDAS CALIENTES MAQUINA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6895,17</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1447,99</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>8343,16</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>OPERMAQ VENDING SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64461643</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="909"><Código>CGE2019COM-000021738</Código><Objeto del contrato>POLO AZUL M/L UNIFORMIDAD POLICIA PORTUARIA /Talla: XXXXXL</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>192</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>40,32</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>232,32</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-14T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>INSIGNA UNIFORMES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B97611164</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="910"><Código>CGE2019COM-000021786</Código><Objeto del contrato>PAPEL A-4 BLANCO 80 GR ECOLOGICO 82% INAPA-TECNO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1392</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>292,32</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1684,32</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-15T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="911"><Código>CGE2019COM-000021791</Código><Objeto del contrato>REPRODUCCION LAMINA COLOR + SOPORTE FOAM 10 MM + PLASTIF.MATE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>263,52</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>55,34</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>318,86</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-15T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ARTYPLAN SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61963229</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="912"><Código>CGE2019COM-000021792</Código><Objeto del contrato>ENCAPSULADO BRILLANTE LAMINA COLOR</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24,41</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,13</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>29,54</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-15T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ARTYPLAN SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61963229</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="913"><Código>CGE2019COM-000021795</Código><Objeto del contrato>CHAQUETON AZUL -CONDUCTOR-</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>152,26</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>31,97</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>184,23</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-15T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EL CORTE INGLES SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A28017895</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="914"><Código>CGE2019COM-000021814</Código><Objeto del contrato>ROTULADOR PERMANENTE PUNTA 0,7 NEGRO </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>8,28</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,74</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>10,02</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-17T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="915"><Código>CGE2019COM-000021815</Código><Objeto del contrato>ADHESIVO SUPER GLUE-3 GEL 3 GR (LOCTITE)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>10,18</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,14</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>12,32</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-17T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="916"><Código>CGE2019COM-000021816</Código><Objeto del contrato>NOTAS QUITA/PON 76X76 COLOR ROSA NEON</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3,98</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,84</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>4,82</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-17T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="917"><Código>CGE2019COM-000021817</Código><Objeto del contrato>CLIP SUJETAPAPELES LABIADO Nº 2 (CJ 100)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>60,02</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>12,6</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>72,62</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-17T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="918"><Código>CGE2019COM-000021818</Código><Objeto del contrato>NOTAS QUITA/PON 76X127 AMARILLO NEON</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>11,3</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,37</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>13,67</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-17T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="919"><Código>CGE2019COM-000021819</Código><Objeto del contrato>TINTA HP 6970  N.903XL NEGRO T6M15AE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>117,28</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>24,63</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>141,91</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-17T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="920"><Código>CGE2019COM-000021820</Código><Objeto del contrato>ESPIRAL METALICO 6 MM NEGRO (CJ 100)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>12,96</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,72</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>15,68</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-17T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="921"><Código>CGE2019COM-000021821</Código><Objeto del contrato>ESPIRAL METALICA 26 MM NEGRO (CJ 50)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>22,26</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,67</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>26,93</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-17T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="922"><Código>CGE2019COM-000021822</Código><Objeto del contrato>CLIP SUJETAPAPELES LABIADO Nº 2 (CJ 100)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>0,43</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,09</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>0,52</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-17T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="923"><Código>CGE2019COM-000021823</Código><Objeto del contrato>WTC - SOBRE AZUCAR 8 GR (CJ 1000)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>27,66</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,81</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>33,47</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-17T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="924"><Código>CGE2019COM-000021824</Código><Objeto del contrato>FUNDA MULTITALADRO FOLIO REFOR (PQ 100)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>60,39</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>12,68</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>73,07</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-17T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="925"><Código>CGE2019COM-000021825</Código><Objeto del contrato>BLOC A-5+ ESPIRAL LATERAL 100H MICR.SEP  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>23,68</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,97</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>28,65</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-17T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="926"><Código>CGE2019COM-000021826</Código><Objeto del contrato>CARPETA FOLIO PVC NEGRO CON BOLSA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>28,74</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>6,04</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>34,78</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-17T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="927"><Código>CGE2019COM-000021827</Código><Objeto del contrato>FUNDA MULTITALADRO FOLIO REFOR (PQ 100)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>62,26</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>13,07</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>75,33</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-17T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="928"><Código>CGE2019COM-000021828</Código><Objeto del contrato>PILA BOTON CR2032 3V (BL 2)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4,56</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,96</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>5,52</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-17T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="929"><Código>CGE2019COM-000021829</Código><Objeto del contrato>TONER HP LASERJET 3800/3505 CIAN Q7581A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>191,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>40,19</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>231,59</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-17T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="930"><Código>CGE2019COM-000021830</Código><Objeto del contrato>ADHESIVO SUPER GLUE-3 GEL 3 GR (LOCTITE)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>10,18</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,14</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>12,32</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-17T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="931"><Código>CGE2019COM-000021831</Código><Objeto del contrato>FECHADOR AUTOMATICO COLOP S-2000/4</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>48,67</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>10,22</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>58,89</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-17T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="932"><Código>CGE2019COM-000021832</Código><Objeto del contrato>TONER HP LASERJET P3005N  Q7551A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>355,77</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>74,71</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>430,48</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-17T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="933"><Código>CGE2019COM-000021833</Código><Objeto del contrato>ROTULADOR EDDING 1200 NEGRO T0,5/1,0MM  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>15,3</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,21</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>18,51</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-17T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="934"><Código>CGE2019COM-000021834</Código><Objeto del contrato>WTC - PLATO PLASTICO 22 CM  (100 UNIDADES) -</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>16,75</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,52</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>20,27</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-17T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="935"><Código>CGE2019COM-000021835</Código><Objeto del contrato>ROLLER UNIBALL JETSTREAM RETR.SXN210 AZUL 0,4  O.V</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>7,32</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,54</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>8,86</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-17T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="936"><Código>CGE2019COM-000021836</Código><Objeto del contrato>WTC - PLATO PLASTICO 22 CM  (100 UNIDADES) -</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>10,45</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,19</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>12,64</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-17T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="937"><Código>CGE2019COM-000021837</Código><Objeto del contrato>TACO CALENDARIO SOBREMESA 2019 CATALAN</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4,44</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,93</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>5,37</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-17T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="938"><Código>CGE2019COM-000022222</Código><Objeto del contrato>TARJETA PERSONAL - CAT/CAS  MERCÈ CONESA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>110</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>23,1</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>133,1</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-22T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="939"><Código>CGE2019COM-000022269</Código><Objeto del contrato>IMPRESION DE PUBLICACIONES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>535,88</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>112,53</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>648,41</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-23T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DIGITAL SCREEN SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60673084</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="940"><Código>CGE2019COM-000022270</Código><Objeto del contrato>GALON GM INSPECTOR (JUEGO) / Talla: U</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>250</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>52,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>302,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-23T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MAC UNIFORMES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66545963</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="941"><Código>CGE2019COM-000022284</Código><Objeto del contrato>DOSSIER UÑERO POLIPR.FOLIO TRANSPAR. (PQ-100) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>33,69</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>7,07</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>40,76</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-24T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="942"><Código>CGE2019COM-000022285</Código><Objeto del contrato>CARPETA A-4   4 ANILLAS 25MM NEGRO </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>36,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>7,69</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>44,29</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-24T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="943"><Código>CGE2019COM-000022286</Código><Objeto del contrato>GRAPA 24/6 GALVANIZADA (CJ 1000)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3,08</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,65</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3,73</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-24T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="944"><Código>CGE2019COM-000022287</Código><Objeto del contrato>PILA ALCALINA LR03 AAA PLUS POWER (PQ 4) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,84</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>4,84</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-24T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="945"><Código>CGE2019COM-000022288</Código><Objeto del contrato>CUTTER METALICO 18MM</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1,71</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,36</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2,07</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-24T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="946"><Código>CGE2019COM-000022289</Código><Objeto del contrato>TONER HP LASERJET 3800/3505 NEGRO Q6470A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>147,55</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>30,99</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>178,54</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-24T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="947"><Código>CGE2019COM-000022290</Código><Objeto del contrato>TINTA HP 6970 NEGRO 903 XL  T6M15AE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>116,88</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>24,54</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>141,42</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-24T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="948"><Código>CGE2019COM-000022291</Código><Objeto del contrato>CARPETA A-4 PERSONALIZABLE PVC BLANCO 4 ANILL.40MM </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>143</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>30,03</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>173,03</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-24T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="949"><Código>CGE2019COM-000022292</Código><Objeto del contrato>FUNDA MULTITALADRO FOLIO CRISTAL (PQ 100) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>7,53</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,58</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>9,11</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-24T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="950"><Código>CGE2019COM-000022293</Código><Objeto del contrato>PAPEL PLOTTER T1300 1067MMX30M GLOSSY EB 180G (RO) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>378,3</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>79,44</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>457,74</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-24T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="951"><Código>CGE2019COM-000022294</Código><Objeto del contrato>GRAPADORA TENAZA GRAPA 24/6-26/6</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>10,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,23</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>12,83</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-24T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="952"><Código>CGE2019COM-000022295</Código><Objeto del contrato>CLIP SUJETAPAPELES CRUZADON. 10 (CJ 50) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2,74</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,58</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3,32</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-24T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="953"><Código>CGE2019COM-000022296</Código><Objeto del contrato>TIJERA 18 CM.ACERO INOX.D/I ANILLAS PLASTIC -O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2,49</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,52</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3,01</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-24T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="954"><Código>CGE2019COM-000022297</Código><Objeto del contrato>CLIP SUJETAPAPELES CRUZADON. 20 (CJ 25)  </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1,23</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,26</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1,49</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-24T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="955"><Código>CGE2019COM-000022298</Código><Objeto del contrato>LAPIZ BASIC MINA HB C/GOMA BORRAR</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>0,36</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,08</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>0,44</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-24T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="956"><Código>CGE2019COM-000022299</Código><Objeto del contrato>PORTAMINAS 0,5MM STAEDTLER GRAPHITE  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3,52</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,74</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>4,26</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-24T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="957"><Código>CGE2019COM-000022300</Código><Objeto del contrato>SUBCARPETA A-4 AMARILLO (50 UN) - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>22,26</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,67</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>26,93</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-24T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="958"><Código>CGE2019COM-000022301</Código><Objeto del contrato>FUNDA POLIPR.A-4 MULTITALADROEXTRATRANS (100U) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>13,29</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,79</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>16,08</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-24T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="959"><Código>CGE2019COM-000022302</Código><Objeto del contrato>ROTULADOR EDDING 1200 AZUL T0,5/1,0MM - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>53,71</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>11,28</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>64,99</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-24T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="960"><Código>CGE2019COM-000022303</Código><Objeto del contrato>PILA ALCALINA LR6 AA PLUS POWER (PQ 4) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>11,76</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,47</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>14,23</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-24T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="961"><Código>CGE2019COM-000022304</Código><Objeto del contrato>CARTULINA A-4 COLOR BLANCO 180 GR (PQ 50 H) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3,48</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,73</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>4,21</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-24T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="962"><Código>CGE2019COM-000022305</Código><Objeto del contrato>PINZA SUJETAPAPELES 70 MM (BS 10)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>12,24</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,57</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>14,81</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-24T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="963"><Código>CGE2019COM-000022306</Código><Objeto del contrato>ETIQUETA DYMO LABEL WRITER 99010 DIREC.28X89 (2 ROLLOS)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>104,88</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>22,02</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>126,9</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-24T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="964"><Código>CGE2019COM-000022307</Código><Objeto del contrato>ALFOMBRILLA RATON REPOSAMUÑECA GEL</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>31,68</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>6,65</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>38,33</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-24T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="965"><Código>CGE2019COM-000022308</Código><Objeto del contrato>BOLIGRAFO PILOT G2 AZUL B0,7-T0,4MM  O.V</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>43</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>9,03</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>52,03</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-24T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="966"><Código>CGE2019COM-000022309</Código><Objeto del contrato>LAPIZ STAEDTLER FSC HB 2 120   - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>48,52</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>10,19</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>58,71</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-24T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="967"><Código>CGE2019COM-000022310</Código><Objeto del contrato>NOTAS QUITA/PON 76X76  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>25,7</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,4</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>31,1</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-24T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="968"><Código>CGE2019COM-000022311</Código><Objeto del contrato>CARPETA A-4 PERSONALIZABLE PVC BLANCO 4 ANILL. 60MM </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>99,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>20,92</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>120,52</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-24T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="969"><Código>CGE2019COM-000022312</Código><Objeto del contrato>SELLO APB. REBUT + FECHADOR</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>119,7</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>25,14</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>144,84</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-24T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="970"><Código>CGE2019COM-000022313</Código><Objeto del contrato>BLOC A-8 ESP.SUPERIOR.CUAD.5X5 80 HOJAS  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,39</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>7,99</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-24T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="971"><Código>CGE2019COM-000022314</Código><Objeto del contrato>SELLO AUTOEN. APB     SERVEISMEDICS AUTO AZUL  O.V</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>49</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>10,29</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>59,29</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-24T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="972"><Código>CGE2019COM-000022318</Código><Objeto del contrato>IMPRESION DE PUBLICACIONES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>364,89</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>76,63</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>441,52</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-24T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DIGITAL SCREEN SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60673084</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="973"><Código>CGE2019COM-000022319</Código><Objeto del contrato>IMPRESION DE PUBLICACIONES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>156,83</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>32,93</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>189,76</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-24T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ARTYPLAN SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61963229</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="974"><Código>CGE2019COM-000022320</Código><Objeto del contrato>FOTOPLANO IMPRESO SOBRE VINILO ADHESIVO BUBLE FREE PARA PUERTAS ARMARIO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>105,45</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>22,14</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>127,59</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-24T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ARTYPLAN SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61963229</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="975"><Código>CGE2019COM-000022321</Código><Objeto del contrato>PEGAMENTO LOCTITE SUPER GLUE 3 5 GR. PINCEL </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>7,29</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,53</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>8,82</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-24T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="976"><Código>CGE2019COM-000022332</Código><Objeto del contrato>TARJETA PERSONAL - FRANCESNATHALIE THOMAS</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>128</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>26,88</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>154,88</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-24T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="977"><Código>CGE2019COM-000022333</Código><Objeto del contrato>TARJETA PERSONAL - FRANCESCLAIRE PEREZ</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>128</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>26,88</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>154,88</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-24T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="978"><Código>CGE2019COM-000022423</Código><Objeto del contrato>ROTULADOR PERMANENT EDDING 750 COLOR BLANCO 2/4 MM</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>5,94</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,25</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>7,19</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-25T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="979"><Código>CGE2019COM-000022427</Código><Objeto del contrato>SILLA ERGONOMICA ZAS OPERATIVA DYNAMOBEL</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>604</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>126,84</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>730,84</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-25T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VIPUN MOBILIARI SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61768362</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="980"><Código>CGE2019COM-000022463</Código><Objeto del contrato>TINTA HP 7500A AMARILLO N.920XL  CD974AE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>155,78</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>32,71</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>188,49</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-29T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="981"><Código>CGE2019COM-000022484</Código><Objeto del contrato>TAPA PLASTICO A-4 TRANSLUCIDO (PQ 100) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>42,82</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>8,99</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>51,81</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-30T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="982"><Código>CGE2019COM-000022514</Código><Objeto del contrato>CLIP SUJETAPAPELES LABIADO Nº 2 (CJ 100)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>7,78</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,63</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>9,41</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-02T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="983"><Código>CGE2019COM-000022515</Código><Objeto del contrato>MINA 0,5 B STAEDTLER (CJ 12)  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1,38</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,29</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1,67</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-02T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="984"><Código>CGE2019COM-000022516</Código><Objeto del contrato>LIQUIDO CORRECTOR PINCEL </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>32,07</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>6,73</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>38,8</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-02T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="985"><Código>CGE2019COM-000022517</Código><Objeto del contrato>ROLLER UNIBALL SIGNO UM120 AZUL 0,4  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>28,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,92</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>34,12</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-02T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="986"><Código>CGE2019COM-000022518</Código><Objeto del contrato>TINTA HP 4630 NEGRO N.301XL CH563EE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>50,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>10,63</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>61,23</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-02T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="987"><Código>CGE2019COM-000022519</Código><Objeto del contrato>SUBCARPETA BOLSA FOLIO FUELLE AZUL (PQ 25 U)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>14,77</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,1</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>17,87</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-02T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="988"><Código>CGE2019COM-000022520</Código><Objeto del contrato>TAPA PLASTICO A-4 NEGRO OPACO 500 MICRAS (PQ 100) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>33,51</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>7,04</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>40,55</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-02T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="989"><Código>CGE2019COM-000022521</Código><Objeto del contrato>NOTAS QUITA/PON 76X76  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1,25</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,26</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1,51</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-02T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="990"><Código>CGE2019COM-000022522</Código><Objeto del contrato>PILA ALCALINA LR03 AAA PLUS POWER (PQ 4) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,84</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>4,84</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-02T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="991"><Código>CGE2019COM-000022523</Código><Objeto del contrato>CINTA CELO CRISTAL 19MMX33M - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2,75</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,58</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3,33</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-02T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="992"><Código>CGE2019COM-000022527</Código><Objeto del contrato>BOLIGRAFO BASIC CRISTAL ROJO TRAZO 0,3 MM</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2,9</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-02T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="993"><Código>CGE2019COM-000022528</Código><Objeto del contrato>TINTA HP 6970  N.903XL NEGRO T6M15AE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>59,52</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>12,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>72,02</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-02T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="994"><Código>CGE2019COM-000022529</Código><Objeto del contrato>DOSSIER UÑERO POLIPR.FOLIO TRANSPAR. (PQ-100) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>22,46</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,72</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>27,18</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-02T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="995"><Código>CGE2019COM-000022530</Código><Objeto del contrato>CINTA CELO MAGIC 19MMX33M ESCRIBIBLE  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>5,28</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,11</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>6,39</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-02T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="996"><Código>CGE2019COM-000022531</Código><Objeto del contrato>CINTA HP DATA CARTRIDGE ULTRIUM LTO6  6,25TB C7976AN</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3822</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>802,62</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>4624,62</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-02T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="997"><Código>CGE2019COM-000022532</Código><Objeto del contrato>WTC - CARAMELO SIN AZUCAR 1KG CHOCOLATE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>30</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>6,3</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>36,3</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-02T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="998"><Código>CGE2019COM-000022533</Código><Objeto del contrato>BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>11,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,39</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>13,79</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-02T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="999"><Código>CGE2019COM-000022534</Código><Objeto del contrato>PILA ALCALINA LR6 AA PLUS POWER (PQ 4) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>20,3</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,26</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>24,56</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-02T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1000"><Código>CGE2019COM-000022535</Código><Objeto del contrato>BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>45,44</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>9,54</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>54,98</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-02T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1001"><Código>CGE2019COM-000022536</Código><Objeto del contrato>ROTULADOR ROJO BORRABLE PIZARRA BLANCA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>17,16</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,6</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>20,76</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-02T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1002"><Código>CGE2019COM-000022537</Código><Objeto del contrato>PORTARROLLO SOBREMESA CINTACELO  </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2,53</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,53</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3,06</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-02T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1003"><Código>CGE2019COM-000022538</Código><Objeto del contrato>AGENDA SEMANA VISTA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>42,9</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>9,01</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>51,91</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-02T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1004"><Código>CGE2019COM-000022539</Código><Objeto del contrato>TARJETA PERSONAL - INGLES  MANUEL GALAN</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>62</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>13,02</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>75,02</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-02T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="1005"><Código>CGE2019COM-000022540</Código><Objeto del contrato>WTC - SERVILLETA PAPEL 30X302 CAPAS (PQ 100) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>5,45</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,14</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>6,59</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-02T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1006"><Código>CGE2019COM-000022541</Código><Objeto del contrato>WTC - TENEDOR GRANDE PLASTICO (PQ 100)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3,31</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,7</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>4,01</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-02T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1007"><Código>CGE2019COM-000022542</Código><Objeto del contrato>VASO PLASTICO TRANSPARENTE 230CC (PQ 100)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>17,1</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,59</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>20,69</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-02T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1008"><Código>CGE2019COM-000022543</Código><Objeto del contrato>SACAPUNTAS METALICO DE CUÑA 2USOS  </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>18,13</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,81</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>21,94</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-02T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1009"><Código>CGE2019COM-000022544</Código><Objeto del contrato>VASO PLASTICO TRANSPARENTE 230CC (PQ 100)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>19,84</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,17</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>24,01</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-02T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1010"><Código>CGE2019COM-000022545</Código><Objeto del contrato>BLOC A-5+ ESPIRAL LATERAL 100H MICR.SEP  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>11,84</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,49</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>14,33</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-02T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1011"><Código>CGE2019COM-000022765</Código><Objeto del contrato>TARJETA PERSONAL - INGLESLLUIS PARIS</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>62</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>13,02</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>75,02</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-02T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="1012"><Código>CGE2019COM-000022766</Código><Objeto del contrato>TARJETA PERSONAL - CHINO/ING DOS CARAS  LLUIS PARIS</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>57</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>11,97</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>68,97</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-02T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="1013"><Código>CGE2019COM-000022784</Código><Objeto del contrato>IMPRESION DE PUBLICACIONES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>167,21</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>35,11</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>202,32</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-02T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ARTYPLAN SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61963229</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1014"><Código>CGE2019COM-000022785</Código><Objeto del contrato>TARJETA PERSONAL - CASTELLANOMIRIAM ALAMINOS</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>222,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>46,66</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>268,86</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-02T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="1015"><Código>CGE2019COM-000022789</Código><Objeto del contrato>TARJETA PERSONAL - CASTELLANO  JOSE MARIA ROVIRA MARTI</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>306</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>64,26</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>370,26</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-02T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="1016"><Código>CGE2019COM-000022825</Código><Objeto del contrato>PANTALON AZUL INVIERNO (CONDUCTOR-OPERADORES EEMM) /Talla: 40</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2272,3</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>477,18</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2749,48</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-02T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GUSTAVO NEVADO GARCIA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="1017"><Código>CGE2019COM-000022826</Código><Objeto del contrato>PLACA IDENTIFICACION Nº DE AGENTE (PLASTICO) /Talla: U</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6,78</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,42</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>8,2</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-02T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PERES SPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61721643</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1018"><Código>CGE2019COM-000022827</Código><Objeto del contrato>PLACA IDENTIFICACION Nº DE AGENTE (PLASTICO) /Talla: U</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6,78</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,42</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>8,2</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-02T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PERES SPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61721643</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1019"><Código>CGE2019COM-000022831</Código><Objeto del contrato>ETIQUETA CD/DVD INKJET MATE AFTERBURNER (CJ 50)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6,41</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,35</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>7,76</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-02T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1020"><Código>CGE2019COM-000022832</Código><Objeto del contrato>VASO PLASTICO TRANSPARENTE 230CC (PQ 100)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>9,02</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,89</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>10,91</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-02T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1021"><Código>CGE2019COM-000022835</Código><Objeto del contrato>VADE SOBREMESA AZUL 53X40 CM</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24,3</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,1</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>29,4</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-02T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1022"><Código>CGE2019COM-000022836</Código><Objeto del contrato>BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>19,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,12</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>23,72</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-02T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1023"><Código>CGE2019COM-000022839</Código><Objeto del contrato>BOLIGRAFO ROLLER PILOT G1 ROJO TRAZO 0,3MM  O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>13,62</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,86</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>16,48</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-02T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1024"><Código>CGE2019COM-000022840</Código><Objeto del contrato>TONER BROTHER HL5340D/HL5350DN/MFC8370 REF.TN-3230 </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>59,61</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>12,52</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>72,13</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-02T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1025"><Código>CGE2019COM-000022841</Código><Objeto del contrato>CINTA DYMO 12 MM AMARILLO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>53,8</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>11,3</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>65,1</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-02T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1026"><Código>CGE2019COM-000022844</Código><Objeto del contrato>ALFOMBRILLA PARA RATON</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2,05</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,43</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2,48</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-02T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1027"><Código>CGE2019COM-000022847</Código><Objeto del contrato>TONER HP LASERJET CP3525X MAGENTA CE253A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>505,54</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>106,16</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>611,7</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-02T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1028"><Código>CGE2019COM-000022848</Código><Objeto del contrato>RELOJ MURAL DIAM. 30,5 CM. </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>5,43</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,14</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>6,57</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-02T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1029"><Código>CGE2019COM-000022851</Código><Objeto del contrato>NOTAS QUITA/PON 76X76  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>151,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>31,75</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>182,95</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-02T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1030"><Código>CGE2019COM-000022852</Código><Objeto del contrato>PRESENTADOR PUNTERO DIAPOSITIVAS KENSINTON</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>74,14</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>15,57</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>89,71</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-02T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1031"><Código>CGE2019COM-000022853</Código><Objeto del contrato>CARTUCHO HP OFFICEJET 7612 932 CN057AE NEGRO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>127,1</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>26,69</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>153,79</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-02T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1032"><Código>CGE2019COM-000022868</Código><Objeto del contrato>INDICE ABECEDARIO FICHERO ANCHO 12,5 CM </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3,02</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,63</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3,65</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-02T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1033"><Código>CGE2019COM-000022876</Código><Objeto del contrato>CARPETA 2 ANILLAS LOMO 40 MMFOLIO NEGRO </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>58,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>12,29</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>70,79</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-02T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1034"><Código>CGE2019COM-000022900</Código><Objeto del contrato>TONER HP LASERJET 3800/3505 AMARILLO Q7582A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>243</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>51,03</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>294,03</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-02T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1035"><Código>CGE2019COM-000022903</Código><Objeto del contrato>TONER HP LASERJET 3800/3505 MAGENTA Q7583A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>243</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>51,03</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>294,03</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-02T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1036"><Código>CGE2019COM-000022905</Código><Objeto del contrato>GOMA DE BORRAR LAPIZ MILAN NATA 624</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2,04</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,43</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2,47</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-02T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1037"><Código>CGE2019COM-000022907</Código><Objeto del contrato>SUBCARPETA BOLSA A-4 FUELLE LATERAL COL.SURT(50 U) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>48,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>10,19</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>58,69</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-02T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1038"><Código>CGE2019COM-000022908</Código><Objeto del contrato>NOTAS QUITA/PON 76X127 AMARILLA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>19,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,1</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>23,6</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-02T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1039"><Código>CGE2019COM-000022918</Código><Objeto del contrato>NOTAS QUITA/PON 76X127 AMARILLA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>115,78</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>24,31</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>140,09</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-02T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1040"><Código>CGE2019COM-000022919</Código><Objeto del contrato>CARTUCHO EPSON EXPRESSION PHOTO XP 8500 AMARILLO T-3794</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>217,02</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>45,57</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>262,59</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-02T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1041"><Código>CGE2019COM-000022942</Código><Objeto del contrato>ETIQUETAS ADH.IMPR.APLI A4 BLANCA CAJA 100h 105x148 400 uds (01280)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24,99</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,25</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>30,24</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-14T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1042"><Código>CGE2019COM-000022961</Código><Objeto del contrato>TONER HP LASERJET 3800/3505 AMARILLO Q7582A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>243</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>51,03</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>294,03</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-14T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1043"><Código>CGE2019COM-000023031</Código><Objeto del contrato>VASO PLASTICO RIGIDO TRANSP.MOD.PINTA 33CL (PQ 30) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>31,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>6,55</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>37,75</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-15T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1044"><Código>CGE2019COM-000023032</Código><Objeto del contrato>CARPETA ACORDEON FOLIO AZUL20 COMPART.A-Z </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>11,68</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,45</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>14,13</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-15T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1045"><Código>CGE2019COM-000023034</Código><Objeto del contrato>PAPEL PLOTTER HP T1300 1067MMX45M 90GR. (ROLLO)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>102,96</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>21,62</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>124,58</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-15T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1046"><Código>CGE2019COM-000023035</Código><Objeto del contrato>ROTULADOR PERMANENTE PUNTA 0,7 AZUL </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>13,8</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,9</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>16,7</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-15T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1047"><Código>CGE2019COM-000023036</Código><Objeto del contrato>LIBRETA A-5 ESPIRAL LAT. 140 H MICROPERF. </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>123,26</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>25,88</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>149,14</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-15T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1048"><Código>CGE2019COM-000023037</Código><Objeto del contrato>CINTA CORRECTORA 5,5 MM  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>8,7</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,83</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>10,53</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-15T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1049"><Código>CGE2019COM-000023038</Código><Objeto del contrato>PORTARROLLO SOBREMESA CINTACELO  </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>5,06</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,06</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>6,12</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-15T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1050"><Código>CGE2019COM-000023039</Código><Objeto del contrato>ALFOMBRILLA RATON REPOSAMUÑECA GEL</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>37,18</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>7,81</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>44,99</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-15T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1051"><Código>CGE2019COM-000023040</Código><Objeto del contrato>PAPEL PLOTTER HP T1300 1067MMX45M 90GR. (ROLLO)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>102,96</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>21,62</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>124,58</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-15T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1052"><Código>CGE2019COM-000023041</Código><Objeto del contrato>PAPEL A-3 INKJET+LASER 100 GR   O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>339</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>71,19</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>410,19</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-15T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1053"><Código>CGE2019COM-000023042</Código><Objeto del contrato>ETIQUETA APLI REF.1278 105X57MM (1000 U) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>141</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>29,61</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>170,61</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-15T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1054"><Código>CGE2019COM-000023043</Código><Objeto del contrato>CARPETA PROYECTO FOLIO NEGRO 250X340X70 MM</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>34,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>7,25</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>41,75</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-15T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1055"><Código>CGE2019COM-000023044</Código><Objeto del contrato>CABEZAL PLOTTER HP T1300 N.72NEGRO MATE/AMARILLO C9384A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>612,25</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>128,57</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>740,82</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-15T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1056"><Código>CGE2019COM-000023046</Código><Objeto del contrato>BOLIGRAFO ROLLER PILOT G-TEC-C4 AZUL B0,4-T0,2MM  O.V</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>30,46</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>6,4</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>36,86</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-15T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1057"><Código>CGE2019COM-000023057</Código><Objeto del contrato>ETIQUETA DYMO LABEL WRITER 99012 DIREC.36X89 2 ROLLOS</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>49,46</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>10,39</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>59,85</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-18T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1058"><Código>CGE2019COM-000023105</Código><Objeto del contrato>FUNDA TRANSPARENTE (TRASLUCIDO) TARJETERO HORIZONTAL POLIPROPILENO RECICLADO (PQ 100)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>110</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>23,1</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>133,1</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-19T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DATABAC GROUP SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63121099</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1059"><Código>CGE2019COM-000023112</Código><Objeto del contrato>WTC - LECHE EVAPORADA TARRINA 14 GR (CJ 200)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>12</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,52</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>14,52</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-20T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>OPERMAQ VENDING SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64461643</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1060"><Código>CGE2019COM-000023121</Código><Objeto del contrato>FUENTE AGUA RED FILTRO OSMOSIS 08 ECOFUEN-T</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>30</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>6,3</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>36,3</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-20T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CORPORACION ORGANIZ REPRES SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08811085</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1061"><Código>CGE2019COM-000023122</Código><Objeto del contrato>FUENTE AGUA RED FILTRO OSMOSIS 08 ECOFUEN-T</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>776</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>162,96</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>938,96</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-20T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CORPORACION ORGANIZ REPRES SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08811085</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1062"><Código>CGE2019COM-000023123</Código><Objeto del contrato>BEBIDAS CALIENTES MAQUINA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>8242,93</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1731,02</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>9973,95</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-20T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>OPERMAQ VENDING SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64461643</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1063"><Código>CGE2019COM-000023147</Código><Objeto del contrato>WTC - SERVILLETA PAPEL 30X302 CAPAS (PQ 100) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>10,9</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,29</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>13,19</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-22T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1064"><Código>CGE2019COM-000023148</Código><Objeto del contrato>SUBCARPETA BOLSA A-4 FUELLE LATERAL COL.SURT</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>64,81</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>13,61</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>78,42</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-22T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1065"><Código>CGE2019COM-000023149</Código><Objeto del contrato>ETIQUETA CD/DVD INKJET MATE AFTERBURNER (CJ 50)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6,41</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,35</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>7,76</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-22T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1066"><Código>CGE2019COM-000023150</Código><Objeto del contrato>VASO PLASTICO TRANSPARENTE 230CC (PQ 100)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>5,13</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,08</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>6,21</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-22T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1067"><Código>CGE2019COM-000023151</Código><Objeto del contrato>BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>65,88</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>13,83</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>79,71</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-22T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1068"><Código>CGE2019COM-000023152</Código><Objeto del contrato>VASO PLASTICO TRANSPARENTE 230CC (PQ 100)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>17,1</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,59</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>20,69</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-22T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1069"><Código>CGE2019COM-000023153</Código><Objeto del contrato>SEÑALIZADOR INDEX 51X38 MMJG 4 COL. 6 UNI </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>17,95</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,77</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>21,72</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-22T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1070"><Código>CGE2019COM-000023162</Código><Objeto del contrato>POLO AMARILLO M/C UNIFORMIDAD POLICIA PORTUARIA AUX /Talla: L</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1309,95</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>275,09</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1585,04</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-22T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VALUE POWER SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65421059</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1071"><Código>CGE2019COM-000023163</Código><Objeto del contrato>CINTA CORRECTORA 5,5 MM  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>8,7</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,83</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>10,53</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-22T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1072"><Código>CGE2019COM-000023164</Código><Objeto del contrato>FUNDA MULTITALADRO FOLIO REFOR (PQ 100)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>11,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,42</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>13,92</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-22T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1073"><Código>CGE2019COM-000023165</Código><Objeto del contrato>NOTAS QUITA/PON 76X127 VERDE NEON</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>79,3</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>16,65</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>95,95</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-22T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1074"><Código>CGE2019COM-000023166</Código><Objeto del contrato>CINTA CORRECTORA 5,5 MM  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>18,14</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,81</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>21,95</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-22T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1075"><Código>CGE2019COM-000023167</Código><Objeto del contrato>INDICE SEPARADOR ABECEDARIO A-Z (A-4) POLIPROP </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>7,8</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,64</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>9,44</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-22T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1076"><Código>CGE2019COM-000023168</Código><Objeto del contrato>NOTAS QUITA/PON 76X76  (POST-IT) 12 UNIDADES - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>12,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,65</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>15,25</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-22T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1077"><Código>CGE2019COM-000023169</Código><Objeto del contrato>NOTAS QUITA/PON 76X127 VERDE NEON</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>78,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>16,42</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>94,62</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-22T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1078"><Código>CGE2019COM-000023170</Código><Objeto del contrato>NOTAS QUITA/PON 76X127 AMARILLA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>19,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,1</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>23,6</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-22T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1079"><Código>CGE2019COM-000023171</Código><Objeto del contrato>TONER HP LASERJET CP3525X NEGRO CE250X</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>181</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>38,01</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>219,01</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-22T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1080"><Código>CGE2019COM-000023172</Código><Objeto del contrato>CINTA PRECINTO EMBALAJE 66MMX50M TRANSPARENTE   O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>12,72</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,67</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>15,39</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-22T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1081"><Código>CGE2019COM-000023173</Código><Objeto del contrato>PORTATARIFAS CUBIERTA FLEXIBLE AZUL 20 FUNDAS </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>287,08</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>60,29</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>347,37</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-22T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1082"><Código>CGE2019COM-000023174</Código><Objeto del contrato>SEÑALIZADOR INDEX AMARIL.25X43 </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>21,62</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,54</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>26,16</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-22T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1083"><Código>CGE2019COM-000023175</Código><Objeto del contrato>TAPA PROYECTO A-4 BLANCA (CJ 10 JG) GUAFLEX</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>380</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>79,8</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>459,8</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-22T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1084"><Código>CGE2019COM-000023176</Código><Objeto del contrato>INDICE ABECEDARIO FICHERO ANCHO 12,5 CM </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>13,54</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,84</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>16,38</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-22T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1085"><Código>CGE2019COM-000023194</Código><Objeto del contrato>PILA BOTON CR2032 3V (BL 2)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>13,68</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,87</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>16,55</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-25T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1086"><Código>CGE2019COM-000023195</Código><Objeto del contrato>ESCUDO PECHO POLICIA PORTUARIA TEX-FLEX METALPLAST</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3330</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>699,3</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>4029,3</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-25T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MAC UNIFORMES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66545963</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1087"><Código>CGE2019COM-000023231</Código><Objeto del contrato>WTC - PLATO PLASTICO 22 CM  (100 UNIDADES) -</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>19,13</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,02</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>23,15</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-26T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1088"><Código>CGE2019COM-000023236</Código><Objeto del contrato>SELLO FECHADOR REGISTRE/REGISTRO ENTR/SALIDA AZUL</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>57,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>12,1</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>69,7</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-26T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1089"><Código>CGE2019COM-000023237</Código><Objeto del contrato>SILLA ERGONOMICA MULTIPOSICIONAL C/CABECERO, BRAZOS 4D, SINCRO.LUMBAR, TAPIZ.NEGRO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>670</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>140,7</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>810,7</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-26T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DIMOBIC SEATING SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65311797</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1090"><Código>CGE2019COM-000023266</Código><Objeto del contrato>ENMARCACION LAMINA CON PROTECCION PH Y VIDRIO MUSEO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>111,05</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>23,32</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>134,37</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-27T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1091"><Código>CGE2019COM-000023274</Código><Objeto del contrato>LENTE GRADUADA C/PROTECCION SOLAR</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>537,72</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>112,92</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>650,64</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-27T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SA COTTET</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08078701</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1092"><Código>CGE2019COM-000023288</Código><Objeto del contrato>PORTARROLLO SOBREMESA CINTACELO  </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2,53</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,53</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3,06</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-28T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1093"><Código>CGE2019COM-000023289</Código><Objeto del contrato>CD-R GRABABLE 700 MB / 80 MIN (BOBINA 50 UDS)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>16,74</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,52</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>20,26</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-28T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1094"><Código>CGE2019COM-000023290</Código><Objeto del contrato>TONER HP M553  CIAN 508A  CF361A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>609,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>127,93</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>737,13</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-28T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B80441306</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1095"><Código>CGE2019COM-000023291</Código><Objeto del contrato>NOTAS QUITA/PON 76X76 COLORES PASTEL</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1,8</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,38</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2,18</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-28T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1096"><Código>CGE2019COM-000023292</Código><Objeto del contrato>PILA ALCALINA LR6 AA PLUS POWER (PQ 4) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>15,84</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,33</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>19,17</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-28T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1097"><Código>CGE2019COM-000023293</Código><Objeto del contrato>TONER HP LASERJET 3800/3505 NEGRO Q6470A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>147,55</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>30,99</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>178,54</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-28T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1098"><Código>CGE2019COM-000023294</Código><Objeto del contrato>CD-R GRABABLE 700 MB / 80 MIN (BOBINA 50 UDS)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>29,93</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>6,29</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>36,22</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-28T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1099"><Código>CGE2019COM-000023295</Código><Objeto del contrato>ESTUCHE PLASTICO CD SLIM REDONDEADO TRANSP. (5 UD) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>52,64</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>11,05</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>63,69</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-28T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1100"><Código>CGE2019COM-000023296</Código><Objeto del contrato>ABRECARTAS    </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>0,81</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,17</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>0,98</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-28T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1101"><Código>CGE2019COM-000023297</Código><Objeto del contrato>LIBRETA A-5 CUADR.5X5 100H</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>18,55</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,9</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>22,45</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-28T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1102"><Código>CGE2019COM-000023298</Código><Objeto del contrato>SACAPUNTAS METALICO 1 ORIFICIO </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1,96</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,41</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2,37</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-28T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1103"><Código>CGE2019COM-000023299</Código><Objeto del contrato>PAPEL A-3 FOTOCOPIA BLANCO 80 GR  O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>37,25</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>7,82</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>45,07</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-28T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1104"><Código>CGE2019COM-000023300</Código><Objeto del contrato>BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>10,8</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,27</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>13,07</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-28T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1105"><Código>CGE2019COM-000023301</Código><Objeto del contrato>CINTA CELO MAGIC 19MMX33M ESCRIBIBLE  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>13,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,77</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>15,97</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-28T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1106"><Código>CGE2019COM-000023302</Código><Objeto del contrato>PEGAMENTO BARRA ADHESIVO 20 GR  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>41,97</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>8,81</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>50,78</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-28T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1107"><Código>CGE2019COM-000023303</Código><Objeto del contrato>WTC - PLATO PLASTICO 22 CM  (100 UNIDADES) -</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>45,83</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>9,62</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>55,45</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-28T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1108"><Código>CGE2019COM-000023304</Código><Objeto del contrato>NOTAS QUITA/PON 76X76  (POST-IT) 12 UNIDADES - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>36,63</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>7,69</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>44,32</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-28T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1109"><Código>CGE2019COM-000023305</Código><Objeto del contrato>VASO PLASTICO TRANSPARENTE 230CC (PQ 100)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>11,86</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,49</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>14,35</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-28T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1110"><Código>CGE2019COM-000023306</Código><Objeto del contrato>BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>10,8</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,27</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>13,07</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-28T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1111"><Código>CGE2019COM-000023307</Código><Objeto del contrato>VASO PLASTICO TRANSPARENTE 230CC (PQ 100)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>29,85</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>6,27</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>36,12</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-28T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1112"><Código>CGE2019COM-000023308</Código><Objeto del contrato>BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>10,8</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,27</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>13,07</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-28T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1113"><Código>CGE2019COM-000023309</Código><Objeto del contrato>WTC - CARAMELO SIN AZUCAR 1KG CAFE ESPRESSO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>450</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>94,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>544,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-28T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1114"><Código>CGE2019COM-000023310</Código><Objeto del contrato>CAMISETA AZUL M/CORTA ANAGRAMA POLICIA PORTUARIA /Talla: M</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>207,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>43,58</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>251,08</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-28T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GUSTAVO NEVADO GARCIA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="1115"><Código>CGE2019COM-000023333</Código><Objeto del contrato>CONGELADOR VERTICAL NOFROST 270 lts A+ 1'58 H. BEKO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>639,67</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>134,33</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>774</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-03T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MIRAMUNT-VILAMU SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B25784802</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1116"><Código>CGE2019COM-000023338</Código><Objeto del contrato>EXPOSITOR SOBREMESA TAMAÑO A5 PIE DE ALUMINO (VERTICAL)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>95,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>20,03</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>115,43</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-03T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DIGITAL SCREEN SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60673084</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1117"><Código>CGE2019COM-000023340</Código><Objeto del contrato>ZAPATO NEGRO ENCARGADO-ORDENANZA-EEMM-EMBARCACION /Talla: INFME</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>87,52</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>18,38</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>105,9</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-03T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EL CORTE INGLES SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A28017895</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1118"><Código>CGE2019COM-000023391</Código><Objeto del contrato>CARRO CORREO OFICINA 3 BANDEJAS CARGA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>352</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>73,92</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>425,92</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-03T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SSI SCHAFER SHOP GMBH</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="1119"><Código>CGE2019COM-000023426</Código><Objeto del contrato>IMPERMEABLE POLICIA PORTUARIA /TALLA: XXXXL</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>359</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>75,39</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>434,39</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-03T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MAC UNIFORMES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66545963</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1120"><Código>CGE2019COM-000023463</Código><Objeto del contrato>TINTA HP N.950XL NEGRO CN045AE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>109,13</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>22,92</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>132,05</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-03T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1121"><Código>CGE2019COM-000023467</Código><Objeto del contrato>ARCHIVADOR PALANCA 2 ANILLAS 70 MM.JASP FOLIO C/CAJA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>17,76</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,73</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>21,49</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-03T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1122"><Código>CGE2019COM-000023469</Código><Objeto del contrato>CARPETA PROYECTO FOLIO NEGRO 250X340X70 MM</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>89,46</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>18,79</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>108,25</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-03T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1123"><Código>CGE2019COM-000023471</Código><Objeto del contrato>ETIQUETA DYMO LABEL WRITER 99012 DIREC.36X89 2 ROLLOS</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>73,94</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>15,53</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>89,47</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-03T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1124"><Código>CGE2019COM-000023472</Código><Objeto del contrato>PINZA SUJETAPAPELES PALA ABATIBLE 30 MM (CJ 12) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>8,3</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,74</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>10,04</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-03T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1125"><Código>CGE2019COM-000023474</Código><Objeto del contrato>PILA ALCALINA LR6 AA PLUS POWER (PQ 4) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3,56</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,75</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>4,31</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-03T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1126"><Código>CGE2019COM-000023475</Código><Objeto del contrato>CINTA CELO MAGIC 19MMX33M ESCRIBIBLE  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,39</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>7,99</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-03T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1127"><Código>CGE2019COM-000023477</Código><Objeto del contrato>SOBRE A-4 BLANCO AUTOADHESIVO100 GR (250 U)   O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>132,31</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>27,79</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>160,1</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-03T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1128"><Código>CGE2019COM-000023501</Código><Objeto del contrato>TINTA HP 6970  N.903XL NEGRO T6M15AE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>192,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>40,45</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>233,05</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-03T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B80441306</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1129"><Código>CGE2019COM-000023502</Código><Objeto del contrato>TONER HP CP6015/CM6030 CIAN CB381A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>585,1</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>122,87</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>707,97</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-03T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B80441306</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1130"><Código>CGE2019COM-000023503</Código><Objeto del contrato>DESTRUCTORA FELLOWES AUTOMAX 550C (83 Litres) NIVELL SEGURETAT P4</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>951,35</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>199,78</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1151,13</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-03T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B80441306</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1131"><Código>CGE2019COM-000023532</Código><Objeto del contrato>IMPRESION FOTOGRAFIA DIGITAL + ENCAPSULADO MATE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>45,7</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>9,6</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>55,3</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-03T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ARTYPLAN SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61963229</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1132"><Código>CGE2019COM-000023540</Código><Objeto del contrato>FOTOPLANO IMPRESO SOBRE VINILO ADHESIVO BUBLE FREE PARA PUERTAS ARMARIO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>101,53</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>21,32</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>122,85</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-03T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ARTYPLAN SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61963229</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1133"><Código>CGE2019COM-000023620</Código><Objeto del contrato>WTC - SOBRE SACARINA (150 UND) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>9,58</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,01</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>11,59</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-13T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1134"><Código>CGE2019COM-000023621</Código><Objeto del contrato>VASO PLASTICO TRANSPARENTE 230CC (PQ 100)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>10,04</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,11</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>12,15</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-13T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1135"><Código>CGE2019COM-000023622</Código><Objeto del contrato>ABRECARTAS    </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>0,81</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,17</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>0,98</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-13T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1136"><Código>CGE2019COM-000023623</Código><Objeto del contrato>VASO PLASTICO TRANSPARENTE 230CC (PQ 100)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>5,13</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,08</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>6,21</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-13T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1137"><Código>CGE2019COM-000023624</Código><Objeto del contrato>PEGAMENTO LOCTITE SUPER GLUE 3 5 GR. PINCEL </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>53,95</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>11,33</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>65,28</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-13T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1138"><Código>CGE2019COM-000023625</Código><Objeto del contrato>BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>36</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>7,56</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>43,56</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-13T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1139"><Código>CGE2019COM-000023626</Código><Objeto del contrato>SUBCARPETA BOLSA A-4 FUELLE LATERAL COL.SURT</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>13,62</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,86</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>16,48</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-13T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1140"><Código>CGE2019COM-000023627</Código><Objeto del contrato>ROTULADOR PILOT V BALL AZUL0,7 MM  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>17,1</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,59</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>20,69</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-13T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1141"><Código>CGE2019COM-000023629</Código><Objeto del contrato>WTC - SERVILLETA PAPEL 30X302 CAPAS (PQ 100) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>5,45</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,14</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>6,59</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-13T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1142"><Código>CGE2019COM-000023630</Código><Objeto del contrato>WTC - SERVILLETA PAPEL 30X302 CAPAS (PQ 100) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>11,33</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,38</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>13,71</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-13T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1143"><Código>CGE2019COM-000023631</Código><Objeto del contrato>TINTA HP 6970  N.903XL MAGENTA T6M07AE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>38,13</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>8,01</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>46,14</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-13T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B80441306</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1144"><Código>CGE2019COM-000023632</Código><Objeto del contrato>TINTA HP 6970  N.903XL NEGRO T6M15AE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>115,69</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>24,29</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>139,98</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-13T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B80441306</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1145"><Código>CGE2019COM-000023633</Código><Objeto del contrato>TARJETA PERSONAL - CASTELLANO  MERCÈ CONESA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>71,1</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>14,93</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>86,03</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-13T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="1146"><Código>CGE2019COM-000023634</Código><Objeto del contrato>CARTELES PROGRAMA DEL SON EMPRESA SALUDABLE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>444,1</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>93,26</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>537,36</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-14T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DIGITAL SCREEN SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60673084</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1147"><Código>CGE2019COM-000023648</Código><Objeto del contrato>PAPEL A-4 BLANCO 80 GR ECOLOGICO 82% INAPA-TECNO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>696</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>146,16</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>842,16</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-14T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1148"><Código>CGE2019COM-000023649</Código><Objeto del contrato>WTC - CARAMELO SIN AZUCAR 1KG CAFE CAPUCHINO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>150</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>31,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>181,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-14T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1149"><Código>CGE2019COM-000023650</Código><Objeto del contrato>PIZARRA CONFERENCIA 100X67,5 CM C/RUEDAS</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>165,97</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>34,85</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>200,82</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-14T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1150"><Código>CGE2019COM-000023651</Código><Objeto del contrato>CAPSULA CAFE NESPRESSO TIPO RISTRETTO (PQ 10 UD)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>8,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,72</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>9,92</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-14T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1151"><Código>CGE2019COM-000023652</Código><Objeto del contrato>WTC - SOBRE AZUCAR MORENO 8GR (CJ 50)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3,74</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,79</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>4,53</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-14T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1152"><Código>CGE2019COM-000023653</Código><Objeto del contrato>CARPETA CARTON CON GOMAS Y SOLAPA TAM.FOLIO </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2,82</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,59</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3,41</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-14T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1153"><Código>CGE2019COM-000023654</Código><Objeto del contrato>CARTULINA A-3 170 GR BLANCO (PQ 25)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>691,14</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>145,14</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>836,28</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-14T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1154"><Código>CGE2019COM-000023655</Código><Objeto del contrato>ROTULADOR PERMANENTE PUNTA 0,7 VERDE </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>13,7</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,88</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>16,58</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-14T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1155"><Código>CGE2019COM-000023656</Código><Objeto del contrato>ROTULADOR FLUORESCENTE COLOR NARANJA   - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>13,3</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,79</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>16,09</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-14T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1156"><Código>CGE2019COM-000023658</Código><Objeto del contrato>DOSSIER UÑERO POLIPRO. A-4 TRANSPAR. (PQ-100) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>41,69</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>8,75</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>50,44</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-14T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1157"><Código>CGE2019COM-000023659</Código><Objeto del contrato>SELLO FECHADOR REGISTRE/REGISTRO ENTR/SALIDA AZUL</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>57,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>12,1</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>69,7</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-14T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1158"><Código>CGE2019COM-000023660</Código><Objeto del contrato>CINTA DYMO 12 MM AZUL</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>107,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>22,6</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>130,2</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-14T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1159"><Código>CGE2019COM-000023661</Código><Objeto del contrato>LIBRETA MOLESKINE TAPA RÍGIDA NEGRA 3 x 21 cm 240 PAGINAS LISO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>48,57</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>10,2</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>58,77</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-14T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1160"><Código>CGE2019COM-000023662</Código><Objeto del contrato>FASTENER PLASTICO ENCUADERNADOR UNIDAD</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>17,29</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,63</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>20,92</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-14T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1161"><Código>CGE2019COM-000023663</Código><Objeto del contrato>BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>21,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,54</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>26,14</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-14T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1162"><Código>CGE2019COM-000023664</Código><Objeto del contrato>WTC - PLATO PLASTICO 22 CM  (100 UNIDADES) -</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>37,45</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>7,86</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>45,31</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-14T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1163"><Código>CGE2019COM-000023665</Código><Objeto del contrato>PILA ALCALINA LR6 AA  (PQ 4)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>11,56</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,43</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>13,99</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-14T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1164"><Código>CGE2019COM-000023667</Código><Objeto del contrato>WTC - BOL P/CARAMELOS</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>5,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,16</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>6,66</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-14T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1165"><Código>CGE2019COM-000023668</Código><Objeto del contrato>WTC - BOL P/CARAMELOS</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>5,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,16</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>6,66</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-14T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1166"><Código>CGE2019COM-000023669</Código><Objeto del contrato>BOLIGRAFO NEGRO BIC ECOLUTIONS  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>18</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,78</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>21,78</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-14T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1167"><Código>CGE2019COM-000023670</Código><Objeto del contrato>BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>10,8</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,27</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>13,07</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-14T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1168"><Código>CGE2019COM-000023671</Código><Objeto del contrato>BOLIGRAFO BASIC CRISTAL AZUL TRAZO 0,3 MM</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>0,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,13</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>0,73</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-14T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1169"><Código>CGE2019COM-000023674</Código><Objeto del contrato>ROTULADOR FLUORESCENTE COLOR AMARILLO - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>8,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,79</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>10,29</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-14T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1170"><Código>CGE2019COM-000023676</Código><Objeto del contrato>TONER BROTHER HL-L5100DN  REF.TN3480</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>730,28</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>153,36</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>883,64</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-15T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B80441306</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1171"><Código>CGE2019COM-000023683</Código><Objeto del contrato>SELLO AUTOEN. DEPARTAMENTO COMPTABILITAT</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,12</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>29,52</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-15T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1172"><Código>CGE2019COM-000023684</Código><Objeto del contrato>PILA BOTON CR2032 3V (BL 2)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>11,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,39</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>13,79</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-15T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1173"><Código>CGE2019COM-000023685</Código><Objeto del contrato>CINTA CORRECTORA 5,5 MM  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>18,3</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,84</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>22,14</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-15T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1174"><Código>CGE2019COM-000023686</Código><Objeto del contrato>FUNDA MULTITALADRO FOLIO REFOR (PQ 100)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>23,08</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,85</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>27,93</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-15T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1175"><Código>CGE2019COM-000023687</Código><Objeto del contrato>VINILO PLOTTER HP ADH.UNIVERSAL ROL 1067MMX20M (PQ 2) C2T52A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>319,05</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>67</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>386,05</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-15T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1176"><Código>CGE2019COM-000023688</Código><Objeto del contrato>CD-R IMPRIMIBLE 700MB/80MIN (PQ 10 UDS)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>36,06</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>7,57</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>43,63</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-15T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1177"><Código>CGE2019COM-000023689</Código><Objeto del contrato>PINZA SUJETAPAPELES PALA ABATIBLE 30 MM</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2,16</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,45</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2,61</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-15T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1178"><Código>CGE2019COM-000023703</Código><Objeto del contrato>BEBIDAS CALIENTES MAQUINA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4205,74</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>883,21</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>5088,95</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-19T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>OPERMAQ VENDING SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64461643</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1179"><Código>CGE2019COM-000023741</Código><Objeto del contrato>VASO CARTÓN DESECHABLE 210 CC</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>315</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>66,15</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>381,15</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-21T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>S G ASOCIADOS SL HIPER OFFICE</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B03970910</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1180"><Código>CGE2019COM-000023755</Código><Objeto del contrato>RECAMBIO AZUL SELLO AUTOMÀTICO 38 X 14 MM</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4,66</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,98</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>5,64</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-21T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1181"><Código>CGE2019COM-000023756</Código><Objeto del contrato>VASO CARTÓN DESECHABLE 100 CC - PACK DE 100 UD</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4,99</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,05</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>6,04</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-21T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1182"><Código>CGE2019COM-000023757</Código><Objeto del contrato>MEMORIA USB 8 GB </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3,37</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,71</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>4,08</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-21T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1183"><Código>CGE2019COM-000023758</Código><Objeto del contrato>ARCHIVADOR PALANCA 2 ANILLAS 70 MM.JASP A-5 C/CAJA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>31,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>6,62</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>38,12</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-21T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1184"><Código>CGE2019COM-000023759</Código><Objeto del contrato>SACAPUNTAS METALICO 1 ORIFICIO </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>0,52</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,11</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>0,63</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-21T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1185"><Código>CGE2019COM-000023760</Código><Objeto del contrato>CINTA CORRECTORA 5,5 MM  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>22,49</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,72</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>27,21</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-21T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1186"><Código>CGE2019COM-000023761</Código><Objeto del contrato>WTC - BOL P/CARAMELOS</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>5,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,16</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>6,66</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-21T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1187"><Código>CGE2019COM-000023762</Código><Objeto del contrato>CARPETA 2 ANILLAS LOMO 25MM NEGRA TAMAÑO FOLIO </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>17,92</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,76</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>21,68</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-21T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1188"><Código>CGE2019COM-000023766</Código><Objeto del contrato>TONER HP M553  CIAN 508A  CF361A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>609,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>127,93</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>737,13</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-21T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B80441306</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1189"><Código>CGE2019COM-000023767</Código><Objeto del contrato>TINTA HP 6970  N.903XL NEGRO T6M15AE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>26,07</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,47</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>31,54</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-21T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B80441306</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1190"><Código>CGE2019COM-000023768</Código><Objeto del contrato>SEÑALIZADOR INDEX 12X43 MM50U X 4 COLORES (BANDERITAS ADHESIVAS POST-IT )</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>17,36</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,65</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>21,01</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-21T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1191"><Código>CGE2019COM-000023769</Código><Objeto del contrato>SEÑALIZADOR INDEX 12X43 MM50U X 4 COLORES (BANDERITAS ADHESIVAS POST-IT )</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>26,04</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,47</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>31,51</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-21T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1192"><Código>CGE2019COM-000023770</Código><Objeto del contrato>CARPETA 4 ANILLAS IBERPLAS PVC A3  25mm NEGRO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>99,27</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>20,85</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>120,12</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-21T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1193"><Código>CGE2019COM-000023771</Código><Objeto del contrato>ALFOMBRILLA RATON REPOSAMUÑECA GEL</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>15,84</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,33</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>19,17</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-21T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1194"><Código>CGE2019COM-000023772</Código><Objeto del contrato>BOLIGRAFO UNIBALL SN100 AZUL B1,0MM T0,4MM  O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,15</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>29,65</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-21T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1195"><Código>CGE2019COM-000023773</Código><Objeto del contrato>VASO CARTÓN DESECHABLE 100 CC - PACK DE 100 UD</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4,99</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,05</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>6,04</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-21T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1196"><Código>CGE2019COM-000023774</Código><Objeto del contrato>PALETINA DE CAFÉ POLIESTIRENO TRANSPAREN - 50(UNIDADES)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2,98</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,63</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3,61</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-21T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1197"><Código>CGE2019COM-000023775</Código><Objeto del contrato>UNIDAD RECOGIDA TONER  CP3525/CM3530  CE254A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>16,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,47</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>19,97</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-21T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1198"><Código>CGE2019COM-000023776</Código><Objeto del contrato>FILM RETRANSFERENCIA PARA 1000 IMAGENES - DATACARD SR.300</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>5250</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1102,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>6352,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-21T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DATABAC GROUP SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63121099</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1199"><Código>CGE2019COM-000023777</Código><Objeto del contrato>CINTA ADHESIVA DOBLE CARA 19MM </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>16,23</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,41</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>19,64</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-21T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1200"><Código>CGE2019COM-000023781</Código><Objeto del contrato>SILLA ERGONOMICA ZAS OPERATIVA DYNAMOBEL</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>604</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>126,84</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>730,84</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-22T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VIPUN MOBILIARI SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61768362</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1201"><Código>CGE2019COM-000023785</Código><Objeto del contrato>TONER HP LASERJET CP3525X AMARILLO CE252A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>433,1</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>90,95</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>524,05</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-22T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B80441306</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1202"><Código>CGE2019COM-000023786</Código><Objeto del contrato>TINTA HP 7500A CIAN N.920XL  CD972AE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>15,28</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,21</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>18,49</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-22T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1203"><Código>CGE2019COM-000023788</Código><Objeto del contrato>IMPRESION FOTOGRAFIA DIGITAL</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>49,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>10,4</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>59,9</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-22T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DIGITAL SCREEN SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60673084</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1204"><Código>CGE2019COM-000023789</Código><Objeto del contrato>BOTELLAS PLASTICO TRITAN TRANSPARENTES IMPRESAS NAVEGUEM JUNTS (TRAB. EXTERNOS)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1608,3</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>337,74</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1946,04</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-22T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DIGITAL SCREEN SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60673084</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1205"><Código>CGE2019COM-000023792</Código><Objeto del contrato>SELLO POLICIA PORTUARIA PRINTER Q-30 AZUL</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>59,86</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>12,57</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>72,43</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-22T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1206"><Código>CGE2019COM-000023793</Código><Objeto del contrato>GRAPADORA RAPID-1 TIPO TENAZA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>17,28</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,63</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>20,91</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-25T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1207"><Código>CGE2019COM-000023828</Código><Objeto del contrato>WTC - LECHE EVAPORADA TARRINA 14 GR (CJ 200)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2,65</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,56</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3,21</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-26T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>OPERMAQ VENDING SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64461643</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1208"><Código>CGE2019COM-000023837</Código><Objeto del contrato>SILLA ERGONOMICA ZAS OPERATIVA DYNAMOBEL</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>604</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>126,84</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>730,84</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-27T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VIPUN MOBILIARI SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61768362</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1209"><Código>CGE2019COM-000023838</Código><Objeto del contrato>CONJUNTO DE BANCOS MURAL CON PERCHERO VESTUARIO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>440</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>92,4</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>532,4</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-27T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PEREZ DOMENECH M MONTSERRAT</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="1210"><Código>CGE2019COM-000023855</Código><Objeto del contrato>IMPRESION DE PUBLICACIONES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>426,58</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>89,58</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>516,16</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-27T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ARTYPLAN SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61963229</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1211"><Código>CGE2019COM-000023859</Código><Objeto del contrato>PK 2 TONER NEGRO HP 55X CE255XD</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>333,93</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>70,13</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>404,06</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-28T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B80441306</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1212"><Código>CGE2019COM-000023862</Código><Objeto del contrato>TONER HP LASERJET 3800/3505 NEGRO Q6470A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>643,86</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>135,21</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>779,07</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-28T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B80441306</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1213"><Código>CGE2019COM-000023865</Código><Objeto del contrato>CARTUCHO HP OFFICEJET 7612 933 CN056AE AMARILLO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>48,96</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>10,28</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>59,24</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-28T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B80441306</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1214"><Código>CGE2019COM-000023867</Código><Objeto del contrato>TAMBOR HP CP6015 / CM6030MAGENTA CB387A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>203,04</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>42,64</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>245,68</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-28T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1215"><Código>CGE2019COM-000023868</Código><Objeto del contrato>TINTA HP 6970  N.903XL CIAN T6M03AE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>51,49</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>10,81</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>62,3</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-28T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B80441306</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1216"><Código>CGE2019COM-000023869</Código><Objeto del contrato>TINTA HP 7500A AMARILLO N.920XL  CD974AE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>60,82</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>12,77</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>73,59</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-28T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1217"><Código>CGE2019COM-000023870</Código><Objeto del contrato>CD-R IMPRIMIBLE 700MB/80MIN (PQ 10 UDS)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>43,8</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>9,2</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>53</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-28T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1218"><Código>CGE2019COM-000023871</Código><Objeto del contrato>FUNDA BOLSA CD/DVD PVC (25 UD) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>5,12</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,08</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>6,2</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-28T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1219"><Código>CGE2019COM-000023872</Código><Objeto del contrato>ALFOMBRILLA RATON REPOSAMUÑECA GEL</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>42,87</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>9</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>51,87</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-28T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1220"><Código>CGE2019COM-000023873</Código><Objeto del contrato>NOTAS QUITA/PON 40X50 (12 UNID)  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>101,24</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>21,26</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>122,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-28T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1221"><Código>CGE2019COM-000023874</Código><Objeto del contrato>PPORTAMINAS 0,5MM BIC  REF 12501063</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>49,72</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>10,44</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>60,16</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-28T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1222"><Código>CGE2019COM-000023875</Código><Objeto del contrato>SUBCARPETA CON VENTANA A4 COLOR BLANCO 120g (25Uds)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>10</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,1</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>12,1</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-28T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1223"><Código>CGE2019COM-000023880</Código><Objeto del contrato>GRAPADORA SOBREMESA RAPID FM12 (24/6)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>321,66</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>67,55</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>389,21</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-28T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1224"><Código>CGE2019COM-000023883</Código><Objeto del contrato>ROLLER UNIBALL SIGNO UMN-207 ROJO T0,4MM B0,7MM</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>36,48</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>7,66</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>44,14</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-28T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1225"><Código>CGE2019COM-000023884</Código><Objeto del contrato>AGENDA SEMANA VISTA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>28,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>6,01</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>34,61</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-28T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1226"><Código>CGE2019COM-000023885</Código><Objeto del contrato>CAPSULA CAFE NESPRESSO TIPO DECAFFEINATO INTENSO (PQ 10 UD)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>8,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,72</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>9,92</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-28T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1227"><Código>CGE2019COM-000023886</Código><Objeto del contrato>BOLIGRAFO BASIC CRISTAL AZUL TRAZO 0,3 MM</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2,9</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-28T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1228"><Código>CGE2019COM-000023887</Código><Objeto del contrato>MINA 0,5 B STAEDTLER (CJ 12)  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>0,69</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,14</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>0,83</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-28T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1229"><Código>CGE2019COM-000023888</Código><Objeto del contrato>NOTAS QUITA/PON 76X76 COLOR ROSA NEON</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>59,18</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>12,43</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>71,61</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-28T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1230"><Código>CGE2019COM-000023889</Código><Objeto del contrato>CAPSULA CAFE NESPRESSO TIPO RISTRETTO (PQ 10 UD)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>123</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>25,83</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>148,83</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-28T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1231"><Código>CGE2019COM-000023893</Código><Objeto del contrato>TINTA HP N.364XL NEGRO CN684EE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>69,24</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>14,54</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>83,78</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-29T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B80441306</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1232"><Código>CGE2019COM-000023900</Código><Objeto del contrato>ARCHIVADOR DEFINITIVO CARTON  430x380x287mm (1UD)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>420,7</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>88,35</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>509,05</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-29T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1233"><Código>CGE2019COM-000023901</Código><Objeto del contrato>CINTA CELO MAGIC 19MMX33M ESCRIBIBLE  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>22</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,62</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>26,62</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-29T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1234"><Código>CGE2019COM-000023902</Código><Objeto del contrato>BORRADOR MAGNETICO PIZARRA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6,84</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,44</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>8,28</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-29T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1235"><Código>CGE2019COM-000023905</Código><Objeto del contrato>FICHERO CARTON VERDE 1000 UD FICHAS 65X95</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>11,89</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>14,39</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-29T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1236"><Código>CGE2019COM-000023909</Código><Objeto del contrato>IMPRESION DE PUBLICACIONES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>547,34</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>114,94</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>662,28</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DIGITAL SCREEN SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60673084</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1237"><Código>CGE2019COM-000023943</Código><Objeto del contrato>TARJETA PERSONAL - INGLES CARLES MAYOL</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>62</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>13,02</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>75,02</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="1238"><Código>CGE2019COM-000023944</Código><Objeto del contrato>TARJETA PERSONAL - CHINO/ING DOS CARAS  MANUEL GALAN</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>157,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>33,08</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>190,58</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="1239"><Código>CGE2019COM-000023945</Código><Objeto del contrato>TARJETA PERSONAL - INGLES  MANUEL GALAN</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>62</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>13,02</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>75,02</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="1240"><Código>CGE2019COM-000023976</Código><Objeto del contrato>WTC - BANDEJA PORTADOC. SET 2 METALICA PERFORADA NEGRO </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>30,24</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>6,35</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>36,59</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1241"><Código>CGE2019COM-000023977</Código><Objeto del contrato>LAPIZ STAEDTLER FSC HB 2 120   - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4,46</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,94</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>5,4</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1242"><Código>CGE2019COM-000023978</Código><Objeto del contrato>BANDEJA PORTADOCUMENTOS METACRILATO 3 NIVELES </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>26,39</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,54</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>31,93</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1243"><Código>CGE2019COM-000023979</Código><Objeto del contrato>FUNDA MULTITALADRO FOLIO REFOR (PQ 100)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>34,62</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>7,27</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>41,89</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1244"><Código>CGE2019COM-000023980</Código><Objeto del contrato>LIBRETA A-5 ESPIRAL LAT. 140 H MICROPERF. </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3,63</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,76</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>4,39</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1245"><Código>CGE2019COM-000023981</Código><Objeto del contrato>FUNDA MULTITALADRO A-4  POLIPRO 80 MICR. REFOR (PQ 100)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>5,73</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,2</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>6,93</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1246"><Código>CGE2019COM-000023982</Código><Objeto del contrato>MAQUINA APLICADORA CINTA ADH.PRECINTO  </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>21</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,41</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>25,41</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1247"><Código>CGE2019COM-000023983</Código><Objeto del contrato>CARPETA TIPO DURACLIP AZUL30 HOJAS</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>186</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>39,06</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>225,06</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1248"><Código>CGE2019COM-000023984</Código><Objeto del contrato>ROTULADOR EDDING 1200 NEGRO T0,5/1,0MM  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3,7</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,78</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>4,48</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1249"><Código>CGE2019COM-000023985</Código><Objeto del contrato>PORTAMINAS 0,5MM BIC</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>5,46</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,15</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>6,61</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1250"><Código>CGE2019COM-000023986</Código><Objeto del contrato>MEMORIA USB 16 GB </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4,65</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,98</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>5,63</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1251"><Código>CGE2019COM-000023989</Código><Objeto del contrato>ALFOMBRILLA RATON FELLOWES MEMORY FOAM CON REPOSAMUÑECAS PLATEADO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>16,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,49</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>20,09</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1252"><Código>CGE2019COM-000023990</Código><Objeto del contrato>DOSSIER UÑERO POLIPRO. A-4 TRANSPAR. (PQ-100) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>11,23</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,36</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>13,59</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1253"><Código>CGE2019COM-000023991</Código><Objeto del contrato>BOLIGRAFO UNIBALL SN100 ROJOB1,0MM T0,4MM  O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1,96</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,41</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2,37</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1254"><Código>CGE2019COM-000023992</Código><Objeto del contrato>CINTA CELO CRISTAL 19MMX33M - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1,02</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,21</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1,23</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1255"><Código>CGE2019COM-000023993</Código><Objeto del contrato>PIZARRA CONFERENCIA 100X67,5 CM C/RUEDAS</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>154,46</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>32,44</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>186,9</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1256"><Código>CGE2019COM-000023994</Código><Objeto del contrato>CINTA CELO MAGIC 19MMX33M ESCRIBIBLE  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>14,26</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,99</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>17,25</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1257"><Código>CGE2019COM-000023995</Código><Objeto del contrato>CINTA CELO MAGIC 19MMX33M ESCRIBIBLE  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>8,8</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,85</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>10,65</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1258"><Código>CGE2019COM-000023996</Código><Objeto del contrato>GOMA DE BORRAR LAPIZ MILAN 430 </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1,25</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,26</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1,51</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1259"><Código>CGE2019COM-000023998</Código><Objeto del contrato>ROTULADOR AZUL BORRABLE PIZARRA BLANCA </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3,65</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,77</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>4,42</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1260"><Código>CGE2019COM-000023999</Código><Objeto del contrato>WTC - SERVILLETA PAPEL 30X302 CAPAS (PQ 100) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6,97</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,46</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>8,43</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1261"><Código>CGE2019COM-000024000</Código><Objeto del contrato>AGUJA SEÑALIZADORA AMARILLA (100 UD)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>7,9</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,66</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>9,56</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1262"><Código>CGE2019COM-000024001</Código><Objeto del contrato>WTC - TENEDOR GRANDE PLASTICO (PQ 100)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24,64</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,17</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>29,81</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1263"><Código>CGE2019COM-000024002</Código><Objeto del contrato>WTC - SERVILLETA PAPEL 30X302 CAPAS (PQ 100) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24,61</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,17</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>29,78</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1264"><Código>CGE2019COM-000024013</Código><Objeto del contrato>TARJETA PERSONAL - CASTELLANO JOSE LUIS REY</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>306</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>64,26</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>370,26</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="1265"><Código>CGE2019COM-000024014</Código><Objeto del contrato>BEBIDAS CALIENTES MAQUINA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>7612,83</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1598,69</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>9211,52</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>OPERMAQ VENDING SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64461643</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1266"><Código>CGE2019COM-000024033</Código><Objeto del contrato>LIBRETA MOLESKINE TAPA RÍGIDA NEGRA 3 x 21 cm 240 PAGINAS LISO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>48,57</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>10,2</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>58,77</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1267"><Código>CGE2019COM-000024052</Código><Objeto del contrato>SELLO FECHADOR REGISTRE/REGISTRO ENTR/SALIDA AZUL</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>230,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>48,38</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>278,78</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1268"><Código>CGE2019COM-000024053</Código><Objeto del contrato>SELLO SERVEIS JURIDICS CANCELACIÓN FIANZA POR RESOLUCIÓN PRESIDENCIA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>48,34</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>10,15</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>58,49</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1269"><Código>CGE2019COM-000024099</Código><Objeto del contrato>TARGETA PERSONAL- CATALA EFREN LOPEZ</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>102</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>21,42</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>123,42</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="1270"><Código>CGE2019COM-000024101</Código><Objeto del contrato>SILLA ELIT REFORZADA - SIMIL KENA WTC</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>298</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>62,58</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>360,58</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PEREZ DOMENECH M MONTSERRAT</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="1271"><Código>CGE2019COM-000024165</Código><Objeto del contrato>ROTULADOR AZUL BORRABLE PIZARRA BLANCA </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6,57</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,38</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>7,95</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1272"><Código>CGE2019COM-000024167</Código><Objeto del contrato>ROTULADOR EDDING 1200 AZUL T0,5/1,0MM - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>30,13</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>6,33</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>36,46</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1273"><Código>CGE2019COM-000024168</Código><Objeto del contrato>PILA ALCALINA LR6 AA  (PQ 4)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>17,8</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,74</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>21,54</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1274"><Código>CGE2019COM-000024169</Código><Objeto del contrato>TONER HP LASERJET CP3525X NEGRO CE250X</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>159,59</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>33,51</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>193,1</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B80441306</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1275"><Código>CGE2019COM-000024170</Código><Objeto del contrato>LIBRETA A-5 CUADR.5X5 100H</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>10,95</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,3</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>13,25</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1276"><Código>CGE2019COM-000024171</Código><Objeto del contrato>CINTA CELO MAGIC 19MMX33M ESCRIBIBLE  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>49,78</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>10,45</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>60,23</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1277"><Código>CGE2019COM-000024172</Código><Objeto del contrato>ROTULADOR FLUORESCENTE COLOR AMARILLO - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>8,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,79</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>10,29</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1278"><Código>CGE2019COM-000024173</Código><Objeto del contrato>ADHESIVO SUPER GLUE-3  5 GR(LOCTITE) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6,56</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,38</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>7,94</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1279"><Código>CGE2019COM-000024174</Código><Objeto del contrato>WTC - TENEDOR GRANDE PLASTICO (PQ 100)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>10,89</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,29</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>13,18</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1280"><Código>CGE2019COM-000024175</Código><Objeto del contrato>PEGAMENTO LOCTITE SUPER GLUE 3 5 GR. PRECISION </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6,56</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,38</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>7,94</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1281"><Código>CGE2019COM-000024176</Código><Objeto del contrato>WTC - SERVILLETA PAPEL 30X302 CAPAS (PQ 100) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2,18</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,46</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2,64</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1282"><Código>CGE2019COM-000024177</Código><Objeto del contrato>LIBRETA A-5 CUADR.5X5 100H</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>10,95</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,3</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>13,25</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1283"><Código>CGE2019COM-000024178</Código><Objeto del contrato>NOTAS QUITA/PON 76X127 AMARILLO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>18,84</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,96</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>22,8</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1284"><Código>CGE2019COM-000024179</Código><Objeto del contrato>LIQUIDO CORRECTOR FORMAT.LAPIZ </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1,76</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,37</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2,13</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1285"><Código>CGE2019COM-000024180</Código><Objeto del contrato>ALMOHADILLA AZUL PRINTER 53</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4,85</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,02</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>5,87</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1286"><Código>CGE2019COM-000024181</Código><Objeto del contrato>ROTULADOR FLUORESCENTE ESTUCHE 4 AM/VE/RO/AZ  O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>91,34</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>19,18</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>110,52</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1287"><Código>CGE2019COM-000024182</Código><Objeto del contrato>FUNDA MULTITALADRO FOLIO CRISTAL (PQ 100) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>22,59</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,74</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>27,33</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1288"><Código>CGE2019COM-000024183</Código><Objeto del contrato>BLOC A-4+ ESPIRAL LATERAL 140H MICRO.SEP.  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>46,44</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>9,75</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>56,19</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1289"><Código>CGE2019COM-000024194</Código><Objeto del contrato>FUNDA MULTITALADRO A-4  POLIPRO 80 MICR. REFOR (PQ 100)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>738,38</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>155,06</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>893,44</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1290"><Código>CGE2019COM-000024200</Código><Objeto del contrato>PAPEL A-4 BLANCO 80 GR ECOLOGICO 82% INAPA-TECNO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1392</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>292,32</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1684,32</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1291"><Código>CGE2019COM-000024207</Código><Objeto del contrato>TONER HP LASERJET 3800/3505 MAGENTA Q7583A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>340,9</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>71,59</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>412,49</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B80441306</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1292"><Código>CGE2019COM-000024209</Código><Objeto del contrato>IMPRESION DE PUBLICACIONES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>93,46</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>19,63</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>113,09</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ARTYPLAN SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61963229</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1293"><Código>CGE2019COM-000024211</Código><Objeto del contrato>DESTRUCTORA DE DOCUMENTO I TARJETAS FELLOWES SC170 (23LITROS) NIVEL SEGURIDAD P4</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>199,85</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>41,97</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>241,82</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B80441306</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1294"><Código>CGE2019COM-000024221</Código><Objeto del contrato>IMPRESION DE PUBLICACIONES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>93,46</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>19,63</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>113,09</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ARTYPLAN SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61963229</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1295"><Código>CGE2019COM-000024236</Código><Objeto del contrato>TINTA HP 6970  N.903XL AMARILLO  T6M11AE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>115,69</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>24,29</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>139,98</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-15T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B80441306</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1296"><Código>CGE2019COM-000024251</Código><Objeto del contrato>TARJETA PERSONAL - JAPONES/ING DOS CARAS MANUEL GALAN</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>197,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>41,48</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>238,98</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-15T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="1297"><Código>CGE2019COM-000024283</Código><Objeto del contrato>IMPRESO A-4 M.I. 1ª HOJA POLICIA PORTUARIA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>578</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>121,38</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>699,38</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-17T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="1298"><Código>CGE2019COM-000024284</Código><Objeto del contrato>PANTALON BIELASTICO UNIFORMIDAD POLICIA PORTUARIA /Talla: 38</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2775</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>582,75</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3357,75</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-17T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VALUE POWER SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65421059</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1299"><Código>CGE2019COM-000024300</Código><Objeto del contrato>CARTUCHO HP OFFICEJET 7612 932 CN057AE NEGRO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>88,26</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>18,53</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>106,79</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-17T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B80441306</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1300"><Código>CGE2019COM-000024301</Código><Objeto del contrato>BOLSA RESIDUOS DESTRUCTORA 98 L (CJ 50)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>39,67</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>8,33</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>48</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-17T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1301"><Código>CGE2019COM-000024302</Código><Objeto del contrato>BOLIGRAFO ROLLER RETRACTIL TINTA GEL AZUL  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>18,12</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,81</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>21,93</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-17T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1302"><Código>CGE2019COM-000024303</Código><Objeto del contrato>BOLIGRAFO ROLLER RETRACTIL TINTA GEL NEGRO  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>37,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>7,85</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>45,25</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-17T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1303"><Código>CGE2019COM-000024304</Código><Objeto del contrato>WTC - PLATO POSTRE 17 CM FIBRA (50 UNIDADES) -</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4,3</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,9</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>5,2</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-17T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1304"><Código>CGE2019COM-000024305</Código><Objeto del contrato>CINTA PRECINTO EMBALAJE 66MMX50M TRANSPARENTE   O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>12,72</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,67</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>15,39</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-17T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1305"><Código>CGE2019COM-000024306</Código><Objeto del contrato>SUBCARPETA FOLIO AZUL (50 UNI)  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>14,48</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,04</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>17,52</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-17T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1306"><Código>CGE2019COM-000024307</Código><Objeto del contrato>PILA HR03 AAA RECARGABLE (PACK 4)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>18,16</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,81</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>21,97</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-17T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1307"><Código>CGE2019COM-000024308</Código><Objeto del contrato>PAÑUELO PAPEL BLANCO (CJ 100 SERV) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>9,96</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,09</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>12,05</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-17T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1308"><Código>CGE2019COM-000024309</Código><Objeto del contrato>FUNDA MULTITALADRO FOLIO REFOR (PQ 100)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>11,54</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,42</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>13,96</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-17T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1309"><Código>CGE2019COM-000024310</Código><Objeto del contrato>ROTULADOR PERMANENTE PUNTA 0,7 NEGRO </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>40,84</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>8,58</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>49,42</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-17T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1310"><Código>CGE2019COM-000024311</Código><Objeto del contrato>NOTAS QUITA/PON 76X127 AMARILLO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1,57</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,33</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1,9</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-17T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1311"><Código>CGE2019COM-000024312</Código><Objeto del contrato>CANUTILLO AZUL 12 MM21 ANILLAS (100 UD)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>5,92</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,24</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>7,16</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-17T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1312"><Código>CGE2019COM-000024313</Código><Objeto del contrato>BOLIGRAFO ROLLER RETRACTIL TINTA GEL ROJO  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>195,65</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>41,09</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>236,74</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-17T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1313"><Código>CGE2019COM-000024314</Código><Objeto del contrato>WTC - PLATO PLASTICO 22 CM  (100 UNIDADES) -</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>10,49</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,2</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>12,69</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-17T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1314"><Código>CGE2019COM-000024315</Código><Objeto del contrato>ROTULADOR FLUORESCENTE COLOR AMARILLO - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>8,74</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,84</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>10,58</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-17T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1315"><Código>CGE2019COM-000024316</Código><Objeto del contrato>TARJETERO 20 FUNDAS FIJAS160 TARJETAS NEGRO </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4,26</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,89</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>5,15</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-17T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1316"><Código>CGE2019COM-000024317</Código><Objeto del contrato>ROTULADOR FLUORESCENTE COLOR AMARILLO - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>54,1</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>11,36</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>65,46</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-17T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1317"><Código>CGE2019COM-000024318</Código><Objeto del contrato>BOLIGRAFO UNIBALL SN100 AZUL B1,0MM T0,4MM  O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>16</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,36</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>19,36</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-17T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1318"><Código>CGE2019COM-000024319</Código><Objeto del contrato>ROTULADOR EDDING 1200 VERDE T0,5/1,0MM - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1,92</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,4</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2,32</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-17T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1319"><Código>CGE2019COM-000024320</Código><Objeto del contrato>PILA ALCALINA LR6 AA  (PQ 4)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1,78</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,37</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2,15</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-17T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1320"><Código>CGE2019COM-000024322</Código><Objeto del contrato>SUBCARPETA BOLSA FOLIO FUELLE AMARILLO (25 UN)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>118,16</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>24,81</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>142,97</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-17T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1321"><Código>CGE2019COM-000024323</Código><Objeto del contrato>ZAPATO SEGURIDAD CERTIF S3+SRC+CI RACE TOP (ref. W7221) INF. MEDICO TRANSPIRABLE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>44,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>9,28</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>53,48</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-17T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>WATER FIRE SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60163052</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1322"><Código>CGE2019COM-000024333</Código><Objeto del contrato>BOTA MILITAR CRISPI SWAT EVO GTX /Talla: 41</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>7990,36</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1677,98</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>9668,34</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-18T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>USIS GUIRAO SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61515474</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1323"><Código>CGE2019COM-000024335</Código><Objeto del contrato>MONTAJE LAMINA SOBRE CARTON PLUMA +  PLASTIFICADO BRILLANTE + Transporte</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>209,79</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>44,06</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>253,85</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-18T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ARTYPLAN SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61963229</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1324"><Código>CGE2019COM-000024357</Código><Objeto del contrato>TONER HP LASERJET CP3525X CIAN CE251A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>216,55</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>45,48</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>262,03</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-25T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B80441306</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1325"><Código>CGE2019COM-000024359</Código><Objeto del contrato>IMPRESION DE PUBLICACIONES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>101,53</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>21,32</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>122,85</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-25T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ARTYPLAN SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61963229</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1326"><Código>CGE2019COM-000024361</Código><Objeto del contrato>ALFOMBRILLA RATON DATALINE CON REPOSAMUÑECAS GEL NEGRO (RECUBIERTO TELA)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>16,44</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,45</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>19,89</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-25T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1327"><Código>CGE2019COM-000024366</Código><Objeto del contrato>TARJETA PERSONAL EVA HERNANDEZ</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>204</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>42,84</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>246,84</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-25T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="1328"><Código>CGE2019COM-000024399</Código><Objeto del contrato>TONER HP LASERJET CP3525X AMARILLO CE252A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>216,55</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>45,48</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>262,03</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-26T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B80441306</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1329"><Código>CGE2019COM-000024400</Código><Objeto del contrato>NOTAS QUITA/PON 40X50 (12 UNID)  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>13,86</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,91</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>16,77</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-26T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1330"><Código>CGE2019COM-000024401</Código><Objeto del contrato>NOTAS QUITA/PON 40X50 (12 UNID)  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>20,79</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,37</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>25,16</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-26T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1331"><Código>CGE2019COM-000024402</Código><Objeto del contrato>DOSSIER UÑERO POLIPRO. A-4 TRANSPAR. (PQ-100) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>33,69</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>7,07</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>40,76</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-26T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1332"><Código>CGE2019COM-000024403</Código><Objeto del contrato>PILA ALCALINA LR6 AA  (PQ 4)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>11,56</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,43</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>13,99</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-26T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1333"><Código>CGE2019COM-000024406</Código><Objeto del contrato>WTC - SERVILLETA PAPEL 30X302 CAPAS (PQ 100) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>5,45</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,14</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>6,59</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-26T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1334"><Código>CGE2019COM-000024407</Código><Objeto del contrato>NOTAS QUITA/PON 76X76  (POST-IT) 12 UNIDADES - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>25,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,29</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>30,49</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-26T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1335"><Código>CGE2019COM-000024408</Código><Objeto del contrato>ROLLER UNIBALL JETSTREAM RETR.SXN210 NEGRO 0,4  O.V</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>9,36</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,97</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>11,33</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-26T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1336"><Código>CGE2019COM-000024409</Código><Objeto del contrato>WTC - SERVILLETA PAPEL 30X302 CAPAS (PQ 100) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>10,9</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,29</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>13,19</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-26T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1337"><Código>CGE2019COM-000024410</Código><Objeto del contrato>WTC - SERVILLETA PAPEL 30X302 CAPAS (PQ 100) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>9,81</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,06</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>11,87</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-26T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1338"><Código>CGE2019COM-000024411</Código><Objeto del contrato>VASO PLASTICO TRANSPARENTE 230CC (PQ 100)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4,08</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,86</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>4,94</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-26T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1339"><Código>CGE2019COM-000024412</Código><Objeto del contrato>ROLLER UNIBALL JETSTREAM RETR.SXN210 AZUL 0,4  O.V</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3,9</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,82</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>4,72</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-26T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1340"><Código>CGE2019COM-000024413</Código><Objeto del contrato>ESPIRAL METALICA 12 MM NEGRO (CJ 100)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>17</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,57</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>20,57</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-26T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1341"><Código>CGE2019COM-000024414</Código><Objeto del contrato>BLOC A-5+ ESPIRAL LATERAL 100H MICR.SEP  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>17,9</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,76</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>21,66</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-26T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1342"><Código>CGE2019COM-000024415</Código><Objeto del contrato>LAPIZ STAEDTLER FSC HB 2 120   - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6,66</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,4</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>8,06</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-26T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1343"><Código>CGE2019COM-000024416</Código><Objeto del contrato>PORTATARIFAS CUBIERTA SEMIRIGIDA AZUL 20 FUNDAS</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>32,1</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>6,74</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>38,84</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-26T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1344"><Código>CGE2019COM-000024417</Código><Objeto del contrato>MEMORIA USB 16 GB </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>17,73</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,72</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>21,45</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-26T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1345"><Código>CGE2019COM-000024418</Código><Objeto del contrato>CINTA CORRECTORA 5,5 MM  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>35,11</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>7,37</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>42,48</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-26T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1346"><Código>CGE2019COM-000024419</Código><Objeto del contrato>PILA BOTON CR 2016 3V  (BL 2U)  </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4,46</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,94</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>5,4</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-26T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1347"><Código>CGE2019COM-000024420</Código><Objeto del contrato>LIBRETA A-5 ESPIRAL LAT. 140 H MICROPERF. </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>49,9</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>10,48</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>60,38</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-26T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1348"><Código>CGE2019COM-000024421</Código><Objeto del contrato>ESPIRAL METALICA 8 MM NEGRO (CJ 100)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>32</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>6,72</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>38,72</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-26T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1349"><Código>CGE2019COM-000024459</Código><Objeto del contrato>CHAQUETON AZUL DUCADOS UNIFORMIDAD POLICIA PORTUARIA /Talla: S</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>9165</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1924,65</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>11089,65</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-30T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>WATER FIRE SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60163052</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1350"><Código>CGE2019COM-000024477</Código><Objeto del contrato>BEBIDAS CALIENTES MAQUINA CAPSULAS</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>70,24</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>14,75</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>84,99</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-30T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EASY VENDING SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B10300994</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1351"><Código>CGE2019COM-000024518</Código><Objeto del contrato>ALFOMBRILLA RATON REPOSAMUÑECA GEL</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>47,52</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>9,98</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>57,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-05T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1352"><Código>CGE2019COM-000024519</Código><Objeto del contrato>MINA 0,5 B STAEDTLER (CJ 12)  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>9,68</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,03</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>11,71</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-05T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1353"><Código>CGE2019COM-000024520</Código><Objeto del contrato>LIBRETA A-4 CUADR.4X4 80H T/DURA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>164,3</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>34,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>198,8</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-05T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1354"><Código>CGE2019COM-000024521</Código><Objeto del contrato>CLIP SUJETAPAPELES LABIADONUM.3  (CJ 1OO) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>9,9</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,08</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>11,98</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-05T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1355"><Código>CGE2019COM-000024522</Código><Objeto del contrato>SELLO AUTOEN. APB  CI-SAU</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>97,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>20,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>118,1</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-05T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1356"><Código>CGE2019COM-000024523</Código><Objeto del contrato>BOLIGRAFO ROLLER RETRACTIL TINTA GEL AZUL  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24,48</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,14</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>29,62</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-05T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1357"><Código>CGE2019COM-000024524</Código><Objeto del contrato>GRAPADORA RAPID-1 TIPO TENAZA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>34,56</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>7,26</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>41,82</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-05T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1358"><Código>CGE2019COM-000024525</Código><Objeto del contrato>BOLIGRAFO UNIBALL SN100 AZUL B1,0MM T0,4MM  O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>7,84</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,65</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>9,49</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-05T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1359"><Código>CGE2019COM-000024526</Código><Objeto del contrato>TONER HP LASERJET 3800/3505 NEGRO Q6470A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>132,51</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>27,83</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>160,34</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-05T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B80441306</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1360"><Código>CGE2019COM-000024527</Código><Objeto del contrato>ROLLER UNIBALL JETSTREAM RETR.SXN210 AZUL 0,4  O.V</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2,34</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,49</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2,83</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-05T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1361"><Código>CGE2019COM-000024528</Código><Objeto del contrato>PAPEL PLOTTER INKJET HP 100 G 1,067 X 45 M.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>53,21</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>11,17</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>64,38</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-05T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1362"><Código>CGE2019COM-000024529</Código><Objeto del contrato>SELLO FECHADOR INFRAESTRUCTURES I CONSERV.ENTRADA-SORTIDA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>57,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>12,1</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>69,7</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-05T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1363"><Código>CGE2019COM-000024530</Código><Objeto del contrato>SEÑALIZADOR INDEX 12 X 43,7 MM JG 4 COL.PLUMIER 3M </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>70,54</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>14,81</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>85,35</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-05T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1364"><Código>CGE2019COM-000024531</Código><Objeto del contrato>CINTA CELO CRISTAL 19MMX33M - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6,31</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,33</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>7,64</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-05T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1365"><Código>CGE2019COM-000024532</Código><Objeto del contrato>PORTAMINAS 0,7MM STAEDLER MARS MICRO 775 </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>129,31</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>27,16</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>156,47</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-05T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1366"><Código>CGE2019COM-000024533</Código><Objeto del contrato>SOBRE BLANCO PARA CD/DVD  (PQ250)   </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>14,06</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,95</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>17,01</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-05T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1367"><Código>CGE2019COM-000024534</Código><Objeto del contrato>WTC - SERVILLETA PAPEL 30X302 CAPAS (PQ 100) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2,18</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,46</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2,64</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-05T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1368"><Código>CGE2019COM-000024535</Código><Objeto del contrato>PILA ALCALINA LR6 AA  (PQ 4)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3,56</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,75</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>4,31</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-05T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1369"><Código>CGE2019COM-000024536</Código><Objeto del contrato>ROTULADOR PERMANENTE AZUL P/BISELADA 1-4 MM</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>7,09</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,49</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>8,58</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-05T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1370"><Código>CGE2019COM-000024537</Código><Objeto del contrato>TINTA HP 6970  N.903XL MAGENTA T6M07AE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>25,42</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,34</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>30,76</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-05T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B80441306</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1371"><Código>CGE2019COM-000024538</Código><Objeto del contrato>RECAMBIO FUNDAS TARJETERO A-4 (PQ 10 UD) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>10</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,1</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>12,1</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-05T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1372"><Código>CGE2019COM-000024539</Código><Objeto del contrato>CLIP SUJETAPAPELES LABIADONUM.3  (CJ 1OO) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>12,97</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,72</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>15,69</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-05T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1373"><Código>CGE2019COM-000024540</Código><Objeto del contrato>PINZA SUJETAPAPELES PALA ABATIBLE 20 MM (CJ 12)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>14,28</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>17,28</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-05T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1374"><Código>CGE2019COM-000024541</Código><Objeto del contrato>PINZA SUJETAPAPELES PALA ABATIBLE 30 MM</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1,08</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,23</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1,31</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-05T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1375"><Código>CGE2019COM-000024542</Código><Objeto del contrato>TARJETA PERSONAL - CASTELLANOSANTIAGO MONTENEGRO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>306</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>64,26</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>370,26</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-05T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="1376"><Código>CGE2019COM-000024543</Código><Objeto del contrato>CALCULADORA SOBREMESA 12 DIGIT</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>8,32</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,75</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>10,07</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-05T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1377"><Código>CGE2019COM-000024544</Código><Objeto del contrato>TIJERA 21 CM ACERO INOX. ANILLAS PLASTICO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1,02</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,21</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1,23</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-05T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1378"><Código>CGE2019COM-000024545</Código><Objeto del contrato>CAPSULA CAFE NESPRESSO TIPOLIVANTO (PQ 10 UD)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>49,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>10,33</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>59,53</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-05T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1379"><Código>CGE2019COM-000024546</Código><Objeto del contrato>PILA BOTON CR2032 3V (BL 2)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>18,24</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,83</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>22,07</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-05T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1380"><Código>CGE2019COM-000024547</Código><Objeto del contrato>PILA BOTON CR2032 3V (BL 2)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>11,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,39</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>13,79</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-05T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1381"><Código>CGE2019COM-000024548</Código><Objeto del contrato>CD-R IMPRIMIBLE 700MB/80MIN (BOBINA 25 UDS)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>20,37</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,28</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>24,65</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-05T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1382"><Código>CGE2019COM-000024577</Código><Objeto del contrato>SEPARADOR MULTITALADRO A-3 5 COLORES 5 POSICIONES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>121</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>25,41</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>146,41</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-05T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1383"><Código>CGE2019COM-000024594</Código><Objeto del contrato>TARJETA PERSONAL - CATALANJOAQUIN ASENSIO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>102</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>21,42</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>123,42</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-05T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="1384"><Código>CGE2019COM-000024595</Código><Objeto del contrato>TARJETA PERSONAL - INGLES LUCIA GARCIA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>102</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>21,42</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>123,42</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-05T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="1385"><Código>CGE2019COM-000024596</Código><Objeto del contrato>SELLO APB. REBUT + FECHADOR</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>57,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>12,1</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>69,7</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-05T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1386"><Código>CGE2019COM-000024629</Código><Objeto del contrato>SUBCARPETA A-4 NARANJA (50 UN)  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>63,7</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>13,38</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>77,08</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-05T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1387"><Código>CGE2019COM-000024630</Código><Objeto del contrato>TINTA PLOTTER HP T1300 N.72GRIS 130 ML  C9374A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>125,14</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>26,28</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>151,42</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-05T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B80441306</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1388"><Código>CGE2019COM-000024631</Código><Objeto del contrato>ARCHIVADOR A-3 PALANCA 4 ANILL NEGRO APAISADO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>29,64</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>6,22</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>35,86</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-05T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B80441306</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1389"><Código>CGE2019COM-000024632</Código><Objeto del contrato>GRAPADORA TENAZA GRAPA 24/6-26/6</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>22,96</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,82</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>27,78</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-05T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1390"><Código>CGE2019COM-000024633</Código><Objeto del contrato>NOTAS QUITA/PON 76X76  (POST-IT) 12 UNIDADES - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>84,1</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>17,66</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>101,76</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-05T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1391"><Código>CGE2019COM-000024634</Código><Objeto del contrato>TONER HP LASERJET CP3525X MAGENTA CE253A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>216,55</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>45,48</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>262,03</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-05T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B80441306</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1392"><Código>CGE2019COM-000024635</Código><Objeto del contrato>BOLIGRAFO UNIBALL SN100 AZUL B1,0MM T0,4MM  O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>16,72</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,51</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>20,23</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-05T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1393"><Código>CGE2019COM-000024636</Código><Objeto del contrato>SUBCARPETA PAPEL 80 GRAMOS COLOR TURQUESA TAMAÑO A4 (PQ 100)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>16</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,36</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>19,36</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-05T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1394"><Código>CGE2019COM-000024637</Código><Objeto del contrato>BOLIGRAFO UNIBALL SN100 AZUL B1,0MM T0,4MM  O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>19,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,12</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>23,72</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-05T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1395"><Código>CGE2019COM-000024638</Código><Objeto del contrato>ROTULADOR EDDING 1200 NEGRO T0,5/1,0MM  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>7,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,51</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>8,71</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-05T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1396"><Código>CGE2019COM-000024639</Código><Objeto del contrato>CINTA CELO MAGIC 19MMX33M ESCRIBIBLE  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>17,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,7</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>21,3</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-05T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1397"><Código>CGE2019COM-000024640</Código><Objeto del contrato>NOTAS QUITA/PON 102X152 RAY.H  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>67,36</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>14,15</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>81,51</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-05T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1398"><Código>CGE2019COM-000024641</Código><Objeto del contrato>CINTA CORRECTORA 5,5 MM  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>20,04</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,21</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>24,25</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-05T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1399"><Código>CGE2019COM-000024643</Código><Objeto del contrato>BOLIGRAFO PILOT G2 AZUL B0,7-T0,4MM  O.V</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>243,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>51,07</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>294,27</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-05T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1400"><Código>CGE2019COM-000024644</Código><Objeto del contrato>CARTULINA A-4 CONQUEROR VERJURADO 160 GR. (PQ 225)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>97,52</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>20,48</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>118</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-05T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1401"><Código>CGE2019COM-000024645</Código><Objeto del contrato>FUNDA MULTITALADRO FOLIO CRISTAL (PQ 100) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>22,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,7</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>27,1</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-05T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1402"><Código>CGE2019COM-000024646</Código><Objeto del contrato>ROLLER UNIBALL SIGNO UMN-207 AZUL T0,4MM B0,7MM</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>29,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>6,17</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>35,57</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-05T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1403"><Código>CGE2019COM-000024647</Código><Objeto del contrato>CARTULINA A-4 COLOR BLANCO 180 GR (PQ 50 H) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>48,64</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>10,21</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>58,85</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-05T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1404"><Código>CGE2019COM-000024648</Código><Objeto del contrato>SUBCARPETA A-4 NARANJA (50 UN)  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>65,42</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>13,74</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>79,16</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-05T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1405"><Código>CGE2019COM-000024649</Código><Objeto del contrato>CAPSULA CAFE NESPRESSO TIPO RISTRETTO (PQ 10 UD)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>41</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>8,61</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>49,61</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-05T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1406"><Código>CGE2019COM-000024650</Código><Objeto del contrato>FUNDA MULTITALADRO A-4  POLIPRO 80 MICR. REFOR (PQ 100)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>28,1</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,9</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>34</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-05T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1407"><Código>CGE2019COM-000024651</Código><Objeto del contrato>TRAJE GALA INSPECTOR</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>740</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>155,4</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>895,4</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-05T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MAC UNIFORMES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66545963</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1408"><Código>CGE2019COM-000024652</Código><Objeto del contrato>PEGAMENTO LOCTITE SUPER GLUE 3 5 GR. PINCEL </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>8,02</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,68</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>9,7</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-05T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1409"><Código>CGE2019COM-000024653</Código><Objeto del contrato>ROTULADOR PILOT V7 HI-TECPOINT NEGRO B0,7MM  O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4,3</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,9</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>5,2</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-05T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1410"><Código>CGE2019COM-000024654</Código><Objeto del contrato>NOTAS QUITA/PON 76X76  (POST-IT) 12 UNIDADES - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>32,3</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>6,78</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>39,08</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-05T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1411"><Código>CGE2019COM-000024655</Código><Objeto del contrato>WTC - CARAMELO SIN AZUCAR 1KG  TRADICIONAL</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>375</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>78,75</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>453,75</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-05T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1412"><Código>CGE2019COM-000024656</Código><Objeto del contrato>CINTA HP DATA CARTRIDGE ULTRIUM LTO6  6,25TB C7976AN</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1126,8</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>236,63</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1363,43</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-05T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B80441306</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1413"><Código>CGE2019COM-000024703</Código><Objeto del contrato>BANCO VESTUARIO PINO ESTRUC.METALICA GRIS CLARO 188/ 150</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>267,75</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>56,23</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>323,98</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-13T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PEREZ DOMENECH M MONTSERRAT</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="1414"><Código>CGE2019COM-000024705</Código><Objeto del contrato> GAFAS CON LENTE GRADUADA C/PROTECCION SOLAR</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>175</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>36,75</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>211,75</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-13T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MORATO ELIAS JOSE</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="1415"><Código>CGE2019COM-000024726</Código><Objeto del contrato>ARCHIVADOR METALICO NEGRO 4 CAJONES REF.FA1400</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>241,27</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>50,67</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>291,94</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-14T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B80441306</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1416"><Código>CGE2019COM-000024727</Código><Objeto del contrato>TARJETA PERSONAL - INGLES  MERCÈ CONESA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>71,1</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>14,93</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>86,03</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-14T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="1417"><Código>CGE2019COM-000024744</Código><Objeto del contrato>CONJUNTO DE TOTEMS</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1725</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>362,25</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2087,25</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-15T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EXHIBITION STAND DESIGN DECOR</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65930950</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1418"><Código>CGE2019COM-000024754</Código><Objeto del contrato>GAFAS CON LENTE GRADUADA C/PROTECCION SOLAR</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>359,55</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>75,51</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>435,06</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-16T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ROVIRA BALLART JOSE</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="1419"><Código>CGE2019COM-000024755</Código><Objeto del contrato>WTC - SERVILLETA PAPEL 30X302 CAPAS (PQ 100) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6,97</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,46</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>8,43</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-16T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1420"><Código>CGE2019COM-000024756</Código><Objeto del contrato>PILA BOTON AG13 357-LR44</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>20,3</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,26</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>24,56</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-16T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1421"><Código>CGE2019COM-000024757</Código><Objeto del contrato>TINTA IMPR. HP OFFICEJET SERIE L7000 AMARILLO C9393A N.88</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>62</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>13,02</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>75,02</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-16T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1422"><Código>CGE2019COM-000024758</Código><Objeto del contrato>TONER HP LASERJET 3800/3505 NEGRO Q6470A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>132,51</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>27,83</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>160,34</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-16T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B80441306</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1423"><Código>CGE2019COM-000024759</Código><Objeto del contrato>CINTA PRECINTO EMBALAJE 66MMX50M MARRON    O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>42,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>8,9</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>51,3</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-16T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1424"><Código>CGE2019COM-000024760</Código><Objeto del contrato>PILA BOTON CR2025 3V (BL 2) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6,95</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,46</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>8,41</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-16T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1425"><Código>CGE2019COM-000024761</Código><Objeto del contrato>PORTAMINAS 0.7MM STAEDLER MARS MICRO 775 </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>14,9</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,13</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>18,03</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-16T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1426"><Código>CGE2019COM-000024762</Código><Objeto del contrato>BANDEJA PORTADOCUMENTOS METACRILATO 3 NIVELES </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>52,78</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>11,08</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>63,86</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-16T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1427"><Código>CGE2019COM-000024763</Código><Objeto del contrato>ROLLER UNIBALL JETSTREAM RETR.SXN210 AZUL 0,4  O.V</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>19,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,1</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>23,6</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-16T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1428"><Código>CGE2019COM-000024764</Código><Objeto del contrato>PORTARROLLO SOBREMESA CINTACELO  </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4,41</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,93</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>5,34</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-16T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1429"><Código>CGE2019COM-000024765</Código><Objeto del contrato>VADE SOBREMESA AZUL 53X40 CM</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24,3</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,1</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>29,4</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-16T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1430"><Código>CGE2019COM-000024773</Código><Objeto del contrato>IMPRESION DE PUBLICACIONES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>60,53</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>12,71</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>73,24</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-16T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ARTYPLAN SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61963229</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1431"><Código>CGE2019COM-000024782</Código><Objeto del contrato>GAFAS CON LENTE GRADUADA C/PROTECCION SOLAR</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>359,55</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>75,51</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>435,06</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-16T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ROVIRA BALLART JOSE</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="1432"><Código>CGE2019COM-000024784</Código><Objeto del contrato>TINTA HP 7500A MAGENTA N.920XL  CD973AE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>14,81</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,11</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>17,92</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-16T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B80441306</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1433"><Código>CGE2019COM-000024786</Código><Objeto del contrato>ROTULADOR FLUORESCENTE AMARILLO FORMATO BOLI   O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>86,16</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>18,09</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>104,25</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-16T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1434"><Código>CGE2019COM-000024787</Código><Objeto del contrato>ROTULADOR FLUORESCENTE COLOR NARANJA   - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>10,68</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,24</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>12,92</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-16T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1435"><Código>CGE2019COM-000024788</Código><Objeto del contrato>WTC - SOBRE SACARINA (150 UND) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>19,16</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,02</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>23,18</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-16T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1436"><Código>CGE2019COM-000024799</Código><Objeto del contrato>BLOC PAPEL PIZARRA CONFERENCIA 50H 650mmx 900mm CMS LISO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>46,04</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>9,67</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>55,71</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-17T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1437"><Código>CGE2019COM-000024825</Código><Objeto del contrato>REPOSABRAZO T FIJO (JG 2)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>152</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>31,92</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>183,92</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-20T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PEREZ DOMENECH M MONTSERRAT</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="1438"><Código>CGE2019COM-000024826</Código><Objeto del contrato>MANTA TERMICA EMERGENCIAS (SIRIUS)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>29</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>6,09</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>35,09</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-20T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VALUE POWER SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65421059</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1439"><Código>CGE2019COM-000024834</Código><Objeto del contrato>GUANTE GM NEGRO SEGURIDAD ANTICORTE DRAGON POL24V /Talla: 10</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3213,85</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>674,91</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3888,76</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-20T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PERES SPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61721643</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1440"><Código>CGE2019COM-000024846</Código><Objeto del contrato>WTC - RESPALDO SILLA DESPACHO DYNAMOBEL MOD.KENA NEGRO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>202</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>42,42</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>244,42</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-20T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VIPUN MOBILIARI SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61768362</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1441"><Código>CGE2019COM-000024854</Código><Objeto del contrato>TARJETA PERSONAL - CATALANSANTIAGO OTERO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>88</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>18,48</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>106,48</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-21T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="1442"><Código>CGE2019COM-000024855</Código><Objeto del contrato>IMPRESION DE PUBLICACIONES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>82,62</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>17,35</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>99,97</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-21T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ARTYPLAN SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61963229</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1443"><Código>CGE2019COM-000024869</Código><Objeto del contrato>TARJETA PERSONAL - CAT/ING DOS CARAS  PEDRO ARELLANO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>114</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>23,94</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>137,94</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-21T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="1444"><Código>CGE2019COM-000024893</Código><Objeto del contrato>WTC - TENEDOR GRANDE PLASTICO (PQ 100)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>28,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>6,01</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>34,61</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-22T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1445"><Código>CGE2019COM-000024894</Código><Objeto del contrato>ROTULADOR PERMANENTE PUNTA 0,7 NEGRO </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>9,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,02</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>11,62</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-22T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1446"><Código>CGE2019COM-000024895</Código><Objeto del contrato>ROTULADOR PERMANENTE PUNTA 0,7 ROJO </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6,9</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,45</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>8,35</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-22T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1447"><Código>CGE2019COM-000024896</Código><Objeto del contrato>PILA ALCALINA LR03 AAA PLUS POWER (PQ 4) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,84</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>4,84</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-22T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1448"><Código>CGE2019COM-000024897</Código><Objeto del contrato>GRAPADORA RAPID-1 TIPO TENAZA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>38,98</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>8,19</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>47,17</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-22T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1449"><Código>CGE2019COM-000024898</Código><Objeto del contrato>TINTA IMPR. HP OFFICEJET SERIE L7000 AMARILLO C9393A N.88</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>107,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>22,55</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>129,95</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-22T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1450"><Código>CGE2019COM-000024899</Código><Objeto del contrato>TINTA IMPR. HP OFFICEJET SERIE L7000 MAGENTA C9392A N.88</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>31</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>6,51</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>37,51</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-22T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1451"><Código>CGE2019COM-000024900</Código><Objeto del contrato>DOSSIER UÑERO POLIPR.FOLIO TRANSPAR. (PQ-100) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>71,41</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>15</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>86,41</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-22T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1452"><Código>CGE2019COM-000024901</Código><Objeto del contrato>VASO PLASTICO TRANSPARENTE 230CC (PQ 100)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4,08</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,86</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>4,94</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-22T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1453"><Código>CGE2019COM-000024902</Código><Objeto del contrato>ROTULADOR FLUORESCENTE COLOR AMARILLO - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>64,98</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>13,65</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>78,63</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-22T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1454"><Código>CGE2019COM-000024903</Código><Objeto del contrato>NOTAS QUITA/PON 40X50 (12 UNID)  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>45,52</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>9,56</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>55,08</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-22T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1455"><Código>CGE2019COM-000024904</Código><Objeto del contrato>ABRECARTAS    </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>5,38</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,13</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>6,51</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-22T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1456"><Código>CGE2019COM-000024905</Código><Objeto del contrato>ROTULADOR EDDING 1200 AZUL T0,5/1,0MM - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>19,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,03</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>23,23</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-22T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1457"><Código>CGE2019COM-000024906</Código><Objeto del contrato>ROTULADOR PERMANENTE AZUL P/BISELADA 1-4 MM</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>13,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,77</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>15,97</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-22T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1458"><Código>CGE2019COM-000024907</Código><Objeto del contrato>CINTA CELO MAGIC 19MMX33M ESCRIBIBLE  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>8,8</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,85</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>10,65</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-22T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1459"><Código>CGE2019COM-000024908</Código><Objeto del contrato>TINTA HP 6970  N.903XL AMARILLO  T6M11AE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>837,22</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>175,82</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1013,04</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-22T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B80441306</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1460"><Código>CGE2019COM-000024909</Código><Objeto del contrato>CLIP SUJETAPAPELES LABIADO Nº 2 (CJ 100)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1,29</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,27</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1,56</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-22T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1461"><Código>CGE2019COM-000024910</Código><Objeto del contrato>ETIQUETA DYMO LABEL WRITER 99010 DIREC.28X89 (2 ROLLOS)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>52,44</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>11,01</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>63,45</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-22T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1462"><Código>CGE2019COM-000024911</Código><Objeto del contrato>WTC - BOL P/CARAMELOS</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>5,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,16</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>6,66</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-22T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1463"><Código>CGE2019COM-000024925</Código><Objeto del contrato>PIZARRA MAGNETICA MENSUAL ref. 23801500</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>26,91</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,65</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>32,56</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-22T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1464"><Código>CGE2019COM-000024932</Código><Objeto del contrato>ARCHIVADOR METALICO NEGRO 4 CAJONES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>241,27</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>50,67</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>291,94</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-22T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B80441306</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1465"><Código>CGE2019COM-000024933</Código><Objeto del contrato>REVISTERO CARTON FORRADO NEGRO ND 8CM</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>17,46</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,67</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>21,13</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-22T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B80441306</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1466"><Código>CGE2019COM-000024934</Código><Objeto del contrato>CARTULINA A-4 COLOR BLANCO 180 GR (PQ 50 H) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6,96</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,46</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>8,42</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-22T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1467"><Código>CGE2019COM-000025064</Código><Objeto del contrato>PAPEL PLOTTER HP T1300 1067MMX45M 90GR. (ROLLO)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>102,96</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>21,62</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>124,58</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-27T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1468"><Código>CGE2019COM-000025065</Código><Objeto del contrato>BLUE TACK (MASILLA ADHESIVA APLI 75G )</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4,59</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,96</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>5,55</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-27T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B80441306</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1469"><Código>CGE2019COM-000025083</Código><Objeto del contrato> CUADERNO LIBRETA ENRI OFFICE CUARTO LISO AZUL 80h 60gr</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2,73</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,57</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3,3</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-28T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B80441306</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1470"><Código>CGE2019COM-000025085</Código><Objeto del contrato>TINTA HP N.364XL AMARILLO CB325EE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>185,64</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>38,98</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>224,62</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-28T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B80441306</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1471"><Código>CGE2019COM-000025091</Código><Objeto del contrato>TINTA IMPR. HP OFFICEJET SERIE L7000 MAGENTA C9392A N.88</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>25,61</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,38</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>30,99</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-28T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B80441306</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1472"><Código>CGE2019COM-000025096</Código><Objeto del contrato>CONJUNTO MOBILIARIO INFRASTRUCTURAS</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2700,8</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>567,17</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3267,97</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-28T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VIPUN MOBILIARI SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61768362</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1473"><Código>CGE2019COM-000025118</Código><Objeto del contrato>DOSSIER UÑERO TRANSPARENTE FOLIO 150 MICRAS (PQ100)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>16,31</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,43</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>19,74</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-29T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B80441306</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1474"><Código>CGE2019COM-000025136</Código><Objeto del contrato>PILA ALCALINA LR6 AA  (PQ 4)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3,56</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,75</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>4,31</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-30T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1475"><Código>CGE2019COM-000025137</Código><Objeto del contrato>RECAMBIO FUNDAS TARJETERO A-4 (PQ 10 UD) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>8,28</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,74</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>10,02</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-30T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1476"><Código>CGE2019COM-000025138</Código><Objeto del contrato>SEÑALIZADOR INDEX 12X43 MM50U X 4 COLORES (BANDERITAS ADHESIVAS POST-IT )</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>18,38</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,86</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>22,24</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-30T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1477"><Código>CGE2019COM-000025139</Código><Objeto del contrato>NOTAS QUITA/PON 76X76  (POST-IT) 12 UNIDADES - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>19,91</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,18</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>24,09</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-30T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1478"><Código>CGE2019COM-000025140</Código><Objeto del contrato>NOTAS QUITA/PON 76X127 AMARILLO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>14,36</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,02</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>17,38</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-30T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1479"><Código>CGE2019COM-000025141</Código><Objeto del contrato>SELLO AUT.  ES COPIA   CAT/CAS  AZUL - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>23,37</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,91</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>28,28</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-30T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1480"><Código>CGE2019COM-000025143</Código><Objeto del contrato>GOMA DE BORRAR LAPIZ MILAN NATA 624</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6,11</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,28</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>7,39</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-30T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1481"><Código>CGE2019COM-000025148</Código><Objeto del contrato>SUBCARPETA A-4 VERDE (50 UN) - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>25,48</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,35</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>30,83</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-30T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1482"><Código>CGE2019COM-000025150</Código><Objeto del contrato>ALFOMBRILLA RATON DATALINE CON REPOSAMUÑECAS GEL NEGRO (RECUBIERTO TELA)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>49,32</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>10,36</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>59,68</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-30T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1483"><Código>CGE2019COM-000025151</Código><Objeto del contrato>WTC - SERVILLETA PAPEL 30X302 CAPAS (PQ 100) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4,36</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,92</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>5,28</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-30T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1484"><Código>CGE2019COM-000025152</Código><Objeto del contrato>PLACA IDENTIFICACION Nº DE AGENTE (PLASTICO) /Talla: U</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6,78</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,42</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>8,2</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-30T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PERES SPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61721643</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1485"><Código>CGE2019COM-000025153</Código><Objeto del contrato>LIBRETA MOLESKINE 13X21CM RAYADA TAPA ROJA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>16,19</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,4</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>19,59</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-30T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1486"><Código>CGE2019COM-000025154</Código><Objeto del contrato>LIBRETA MOLESKINE TAPA RÍGIDA NEGRA 3 x 21 cm 240 PAGINAS LISO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>16,19</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,4</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>19,59</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-30T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1487"><Código>CGE2019COM-000025155</Código><Objeto del contrato>PAÑUELO PAPEL BLANCO (CJ 100 SERV) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>9,96</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,09</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>12,05</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-30T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1488"><Código>CGE2019COM-000025156</Código><Objeto del contrato>PAPEL PLOTTER INKJET HP 100 G 1,067 X 45 M.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>53,21</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>11,17</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>64,38</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-30T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1489"><Código>CGE2019COM-000025159</Código><Objeto del contrato>SOBRE BLANCO 162X229   CIERRE SILICONA (250 U)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>11,69</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,45</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>14,14</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-30T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1490"><Código>CGE2019COM-000025160</Código><Objeto del contrato>CINTA CELO MAGIC 19MMX33M ESCRIBIBLE  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,92</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>5,32</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-30T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1491"><Código>CGE2019COM-000025161</Código><Objeto del contrato>SUBCARPETA BOLSA FOLIO FUELLE AZUL (PQ 25 U)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>14,77</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,1</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>17,87</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-30T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1492"><Código>CGE2019COM-000025162</Código><Objeto del contrato>GOMA ELASTICA DIAMETRO 150MMANCHO 2MM  100 GR  </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>9,83</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,06</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>11,89</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-30T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B80441306</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1493"><Código>CGE2019COM-000025163</Código><Objeto del contrato>MEMORIA USB 3.0 32 GB</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>14,99</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,15</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>18,14</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-30T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B80441306</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1494"><Código>CGE2019COM-000025164</Código><Objeto del contrato>TINTA HP 4630 TRICOLOR N.301XL CH564EE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>97,56</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>20,49</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>118,05</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-30T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B80441306</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1495"><Código>CGE2019COM-000025165</Código><Objeto del contrato>CARTULINA A-4 COLOR AZUL CIELO 185 GR (PQ 50 H) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1,65</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,35</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-30T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B80441306</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1496"><Código>CGE2019COM-000025166</Código><Objeto del contrato>REPOSAPIES AJUSTABLE </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>10,15</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,13</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>12,28</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-30T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B80441306</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1497"><Código>CGE2019COM-000025167</Código><Objeto del contrato>GRAPA 24/6 GALVANIZADA (CJ 1000)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>9,8</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,06</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>11,86</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-30T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1498"><Código>CGE2019COM-000025168</Código><Objeto del contrato>LOSETA PLASTICO PARA SUELOVESTUARIOS 400X400X15</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>575,04</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>120,76</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>695,8</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-30T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>IVIVA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B96079835</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1499"><Código>CGE2019COM-000025175</Código><Objeto del contrato>CHAQUETON AZUL DUCADOS MOTORISTA POLICIA PORTUARIA VER T-L</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4112,38</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>863,6</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>4975,98</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-30T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SAGRES SL PARTENON</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B36028991</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1500"><Código>CGE2019COM-000025178</Código><Objeto del contrato>WTC - CARAMELO SIN AZUCAR 1KG SABOR FRUTA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>29,7</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>6,24</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>35,94</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-30T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1501"><Código>CGE2019COM-000025179</Código><Objeto del contrato>TINTA HP 6970  N.903XL NEGRO T6M15AE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>78,21</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>16,42</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>94,63</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-30T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B80441306</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1502"><Código>CGE2019COM-000025180</Código><Objeto del contrato>ZAPATO NEGRO ENCARGADO-ORDENANZA-EEMM-EMBARCACION /Talla: INFME</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>128,1</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>26,9</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>155</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-31T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EL CORTE INGLES SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A28017895</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1503"><Código>CGE2019COM-000025199</Código><Objeto del contrato>IMPRESION DE PUBLICACIONES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>579,17</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>121,63</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>700,8</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-31T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ARTYPLAN SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61963229</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1504"><Código>CGE2019COM-000025230</Código><Objeto del contrato>CASCO INTEGRAL MOTORISTA PP SCHUBERTH C-4 PRO AMARILLO ALTA VISIVILIDAD</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>650</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>136,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>786,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-06T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MEGAPTERAE SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65840100</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1505"><Código>CGE2019COM-000025237</Código><Objeto del contrato>SILLA QUALY II NEGRO + PORTES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>891,9</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>187,3</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1079,2</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-06T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DOUBLET IBERICA, S.A.</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58890682</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1506"><Código>CGE2019COM-000025238</Código><Objeto del contrato>Estructura de Sofa + Conjunto de Colchonetas Polipiel + transporte</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>480,33</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>100,87</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>581,2</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-06T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PALETS WOOD&amp;DESIGN SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65391385</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1507"><Código>CGE2019COM-000025245</Código><Objeto del contrato>CALCULADORA CASIO MS-80VER12 DIGITOS </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>17,14</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,6</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>20,74</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-06T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1508"><Código>CGE2019COM-000025246</Código><Objeto del contrato>TONER HP M553  NEGRO 508A  CF360A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>578,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>121,42</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>699,62</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-06T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B80441306</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1509"><Código>CGE2019COM-000025247</Código><Objeto del contrato>CINTA DYMO 6 MM BLANCO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>55,48</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>11,65</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>67,13</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-06T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1510"><Código>CGE2019COM-000025248</Código><Objeto del contrato>LAPIZ HB STABILO FSC C/GOMA - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4,8</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,01</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>5,81</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-06T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1511"><Código>CGE2019COM-000025249</Código><Objeto del contrato>PIZARRA MAGNETICA MENSUAL ref. 23801500</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>17,28</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,63</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>20,91</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-06T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1512"><Código>CGE2019COM-000025250</Código><Objeto del contrato>CINTA DYMO 6 MM BLANCO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>96,98</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>20,37</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>117,35</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-06T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1513"><Código>CGE2019COM-000025251</Código><Objeto del contrato>GRAPA 23/15XL GRAPADORA PETRUS GRUESOS (CJ 1000) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>20,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,33</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>24,93</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-06T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1514"><Código>CGE2019COM-000025252</Código><Objeto del contrato>ROTULADOR VERDE BORRABLE PIZARRA BLANCA </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1,46</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,31</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1,77</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-06T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1515"><Código>CGE2019COM-000025253</Código><Objeto del contrato>ETIQUETA DYMO LABEL WRITER (99012) DIREC.36X89 2 ROLLOS</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24,73</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,19</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>29,92</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-06T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1516"><Código>CGE2019COM-000025254</Código><Objeto del contrato>WTC - CUCHILLO GRANDE PLASTICO  (PQ 100)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3,75</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,79</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>4,54</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-06T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1517"><Código>CGE2019COM-000025255</Código><Objeto del contrato>WTC - SERVILLETA PAPEL 30X302 CAPAS (PQ 100) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>10,9</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,29</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>13,19</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-06T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1518"><Código>CGE2019COM-000025256</Código><Objeto del contrato>TINTA IMP. HP PSC4180 NEGRON.337  C9364EE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>116,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>24,49</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>141,09</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-06T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1519"><Código>CGE2019COM-000025257</Código><Objeto del contrato>PILA ALCALINA LR03 AAA PLUS POWER (PQ 4) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>31,12</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>6,54</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>37,66</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-06T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1520"><Código>CGE2019COM-000025258</Código><Objeto del contrato>TAMBOR HP CP6015/CM6030/CM6040 NEGRO  CB384A  </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>75,55</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>15,87</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>91,42</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-06T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1521"><Código>CGE2019COM-000025259</Código><Objeto del contrato>NOTAS QUITA/PON 40X50 (12 UNID)  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>16,44</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,45</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>19,89</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-06T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1522"><Código>CGE2019COM-000025260</Código><Objeto del contrato>NOTAS QUITA/PON 76X76  (POST-IT) 12 UNIDADES - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>25,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,29</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>30,49</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-06T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1523"><Código>CGE2019COM-000025261</Código><Objeto del contrato>LAPIZ HB STABILO FSC C/GOMA - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2,9</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-06T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1524"><Código>CGE2019COM-000025262</Código><Objeto del contrato>PIZARRA BLANCA MAGNETICA 100x150 CM</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>166,9</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>35,05</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>201,95</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-06T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1525"><Código>CGE2019COM-000025263</Código><Objeto del contrato>CINTA CELO CRISTAL 19MMX33M - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>151,1</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>31,73</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>182,83</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-06T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1526"><Código>CGE2019COM-000025264</Código><Objeto del contrato>CARPETA CARTON FORRADA NEGRA3 SOLAPAS </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>20,51</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,31</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>24,82</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-06T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1527"><Código>CGE2019COM-000025265</Código><Objeto del contrato>ROLLER UNIBALL SIGNO UM120 AZUL 0,4  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>36,84</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>7,74</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>44,58</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-06T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1528"><Código>CGE2019COM-000025269</Código><Objeto del contrato>PORTATARIFAS CUBIERTA SEMIRIGIDA NEGRO 20 FUNDAS</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>48,74</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>10,24</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>58,98</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-06T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1529"><Código>CGE2019COM-000025270</Código><Objeto del contrato>CINTA CELO CRISTAL 19MMX33M - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1,02</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,21</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1,23</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-06T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1530"><Código>CGE2019COM-000025271</Código><Objeto del contrato>GRAPADORA SOBREMESA RAPID FM12 (24/6)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>12,59</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,64</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>15,23</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-06T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1531"><Código>CGE2019COM-000025272</Código><Objeto del contrato>SUBCARPETA CON VENTANA A4 COLOR BLANCO 120g (25Uds)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>40</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>8,4</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>48,4</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-06T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1532"><Código>CGE2019COM-000025278</Código><Objeto del contrato>VASO CARTÓN DESECHABLE 210 CC - ( 50 UD )</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>315</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>66,15</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>381,15</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-06T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>S G ASOCIADOS SL HIPER OFFICE</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B03970910</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1533"><Código>CGE2019COM-000025288</Código><Objeto del contrato>PORTAMINAS 0,7MM STAEDLER MARS MICRO 775 </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>14,82</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,11</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>17,93</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-06T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1534"><Código>CGE2019COM-000025296</Código><Objeto del contrato>FUNDA MULTITALADRO FOLIO REFOR (PQ 100)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>9,61</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,02</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>11,63</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-06T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1535"><Código>CGE2019COM-000025305</Código><Objeto del contrato>IMPRESION DE PUBLICACIONES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>155,19</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>32,59</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>187,78</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-06T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DIGITAL SCREEN SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60673084</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1536"><Código>CGE2019COM-000025319</Código><Objeto del contrato>SILLA OPERATIVA MODELO NOVA  ( EDIFICI ASTA )</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>492,7</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>103,47</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>596,17</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-06T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FACILITY OFFICE SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65649683</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1537"><Código>CGE2019COM-000025320</Código><Objeto del contrato>SILLA OPERATIVA MODELO NOVA  ( EDIFICI ASTA )</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>985,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>206,93</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1192,33</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-06T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FACILITY OFFICE SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65649683</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1538"><Código>CGE2019COM-000025321</Código><Objeto del contrato>TINTA HP 7500A MAGENTA N.920XL  CD973AE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>385,39</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>80,93</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>466,32</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-06T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B80441306</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1539"><Código>CGE2019COM-000025327</Código><Objeto del contrato>BOTELLA AGUA 0,33 L</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>399</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>83,79</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>482,79</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-06T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EASY VENDING SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B10300994</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1540"><Código>CGE2019COM-000025328</Código><Objeto del contrato>BEBIDAS CALIENTES MAQUINA CAPSULAS  (INFUSION)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>342,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>71,93</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>414,43</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-06T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EASY VENDING SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B10300994</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1541"><Código>CGE2019COM-000025329</Código><Objeto del contrato>BIDON AGUA 19 L</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24,18</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,08</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>29,26</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-06T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EASY VENDING SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B10300994</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1542"><Código>CGE2019COM-000025330</Código><Objeto del contrato>BIDON AGUA 19 L</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>30</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>6,3</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>36,3</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-06T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EASY VENDING SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B10300994</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1543"><Código>CGE2019COM-000025331</Código><Objeto del contrato>BIDON AGUA 19 L</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>12</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,52</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>14,52</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-06T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EASY VENDING SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B10300994</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1544"><Código>CGE2019COM-000025332</Código><Objeto del contrato>TINTA HP 6970  N.903XL CIAN T6M03AE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>63,55</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>13,35</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>76,9</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-06T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B80441306</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1545"><Código>CGE2019COM-000025333</Código><Objeto del contrato>CONJUNTO 2 SEPARADORES ( SEÑALES MARITIMAS )</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>442,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>92,95</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>535,55</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-06T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FACILITY OFFICE SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65649683</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1546"><Código>CGE2019COM-000025344</Código><Objeto del contrato>PAPEL A-4 BLANCO 80 GR ECOLOGICO 82% INAPA-TECNO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>696</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>146,16</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>842,16</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-06T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1547"><Código>CGE2019COM-000025346</Código><Objeto del contrato>IMPRESION DE PUBLICACIONES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>322,35</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>67,69</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>390,04</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-06T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ARTYPLAN SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61963229</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1548"><Código>CGE2019COM-000025349</Código><Objeto del contrato>ADECUACIÓN IMPERMEABLE BANDA REFLECTANTE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1204</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>252,84</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1456,84</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-06T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MAC UNIFORMES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66545963</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1549"><Código>CGE2019COM-000025389</Código><Objeto del contrato>CAMISETA AZUL MANGA CORTA SERIGRAFIA FRONTAL PORT BCN, (LABORAL) /Talla: XL</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>82,8</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>17,39</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>100,19</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-06T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FABREGAS WORK EQUIPMENT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B67073056</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1550"><Código>CGE2019COM-000025394</Código><Objeto del contrato>VASO PLASTICO RIGIDO TRANSP.MOD.PINTA 33CL (PQ 30) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>78,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>16,49</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>94,99</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-06T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1551"><Código>CGE2019COM-000025395</Código><Objeto del contrato>CARPETA PROYECTO FOLIO NEGRO 245X350X90 MM</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>15,48</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,25</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>18,73</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-06T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1552"><Código>CGE2019COM-000025396</Código><Objeto del contrato>WTC - SERVILLETA PAPEL 30X302 CAPAS (PQ 100) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>5,45</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,14</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>6,59</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-06T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1553"><Código>CGE2019COM-000025397</Código><Objeto del contrato>WTC - TENEDOR GRANDE PLASTICO (PQ 100)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,55</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3,15</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-06T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1554"><Código>CGE2019COM-000025398</Código><Objeto del contrato>WTC - CUCHARA CAFE   (100 U) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1,25</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,26</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1,51</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-06T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1555"><Código>CGE2019COM-000025399</Código><Objeto del contrato>WTC - CARAMELO SIN AZUCAR 1KG  TRADICIONAL</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>15</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,15</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>18,15</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-06T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1556"><Código>CGE2019COM-000025400</Código><Objeto del contrato>WTC - TENEDOR GRANDE PLASTICO (PQ 100)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>8,1</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,7</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>9,8</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-06T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1557"><Código>CGE2019COM-000025401</Código><Objeto del contrato>WTC - SERVILLETA PAPEL 30X302 CAPAS (PQ 100) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>10,9</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,29</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>13,19</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-06T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1558"><Código>CGE2019COM-000025402</Código><Objeto del contrato>PINZA SUJETAPAPELES PALA ABATIBLE 20 MM (CJ 12) / PINZA PALA ABATIBLE FORPUS 19 mm.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>21,9</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,6</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>26,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-06T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1559"><Código>CGE2019COM-000025403</Código><Objeto del contrato>GOMA ELASTICA DIAMETRO 150MM ANCHO 4MM     100 GR</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2,76</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,58</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3,34</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-06T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1560"><Código>CGE2019COM-000025404</Código><Objeto del contrato>GOMA ELASTICA DIAMETRO 150MMANCHO 2MM  100 GR  </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2,73</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,57</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3,3</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-06T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B80441306</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1561"><Código>CGE2019COM-000025405</Código><Objeto del contrato>CINTA PRECINTO EMBALAJE 66MMX50M TRANSPARENTE   O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>9,49</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,99</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>11,48</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-06T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1562"><Código>CGE2019COM-000025407</Código><Objeto del contrato>PAPEL PLOTTER INKJET HP 100 G 1,067 X 45 M.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>179,89</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>37,78</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>217,67</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-06T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1563"><Código>CGE2019COM-000025408</Código><Objeto del contrato>ROTULADOR EDDING 1200 ROJO T0,5/1,0MM - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>27,76</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,83</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>33,59</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-06T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1564"><Código>CGE2019COM-000025409</Código><Objeto del contrato>ESPIRAL METALICA 16 MM NEGRO (CJ 100)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24,29</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,1</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>29,39</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-06T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1565"><Código>CGE2019COM-000025410</Código><Objeto del contrato>ROTULADOR FLUORESCENTE COLOR ROSA  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4,8</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,01</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>5,81</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-06T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1566"><Código>CGE2019COM-000025411</Código><Objeto del contrato>BOLIGRAFO UNIBALL SN100 NEGROB1,0MM T0,4MM  O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>44,98</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>9,45</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>54,43</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-06T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1567"><Código>CGE2019COM-000025412</Código><Objeto del contrato>ROTULADOR EDDING 1200 NEGRO T0,5/1,0MM  - O.V./ROTULADOR FIBRA EDDING 1200 NEGRO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>49,9</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>10,48</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>60,38</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-06T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1568"><Código>CGE2019COM-000025413</Código><Objeto del contrato>GRAPADORA RAPID-1 TIPO TENAZA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>50</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>10,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>60,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-06T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1569"><Código>CGE2019COM-000025418</Código><Objeto del contrato>SILLAS DE SALA Y REUNIÓN DE PRECIDENCIA Y DIRECCIÓN</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3099,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>650,92</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3750,52</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-06T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>INAD HOC HABITAT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66579392</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1570"><Código>CGE2019COM-000025419</Código><Objeto del contrato>FICHA MAGNETICA DIAM.20 MM AMARILLO (ENV.4 UD)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>10</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,1</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>12,1</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-06T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1571"><Código>CGE2019COM-000025420</Código><Objeto del contrato>KIT P/PIZARRA BLANCA (4 ROTUL.1 BORRAD.1 SPRAY LIMP.) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>9,63</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,02</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>11,65</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-06T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1572"><Código>CGE2019COM-000025428</Código><Objeto del contrato>ETIQUETA DYMO LABEL WRITER (99012) DIREC.36X89 2 ROLLOS</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>49,46</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>10,39</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>59,85</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-13T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1573"><Código>CGE2019COM-000025429</Código><Objeto del contrato>CAPSULA CAFE NESPRESSO TIPO ARPEGGIO (PQ 10 UD)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>41</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>8,61</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>49,61</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-13T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1574"><Código>CGE2019COM-000025431</Código><Objeto del contrato>PAPEL PLOTTER INKJET HP 100 G 1,067 X 45 M.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>159,63</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>33,52</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>193,15</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-13T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1575"><Código>CGE2019COM-000025432</Código><Objeto del contrato>TALONARIO A-5 SERVEIS MEDICS M.I. GENERICO (100H)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>267</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>56,07</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>323,07</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-13T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="1576"><Código>CGE2019COM-000025433</Código><Objeto del contrato>TONER HP LASERJET 3800/3505 CIAN Q7581A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>302,96</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>63,62</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>366,58</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-13T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B80441306</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1577"><Código>CGE2019COM-000025434</Código><Objeto del contrato>LIBRETA A-5 ESPIRAL LAT. 140 H MICROPERF. </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3,63</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,76</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>4,39</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-13T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1578"><Código>CGE2019COM-000025443</Código><Objeto del contrato>MICROONDAS CONVENCIONAL</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>41,24</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>8,66</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>49,9</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-14T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RADIO CARRERA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08827735</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1579"><Código>CGE2019COM-000025449</Código><Objeto del contrato>IMPRESION DE PUBLICACIONES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>218,1</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>45,8</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>263,9</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-14T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ARTYPLAN SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61963229</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1580"><Código>CGE2019COM-000025452</Código><Objeto del contrato> MINAS/PORTAMINA HB 2MM STAEDTLER (PQ 12 )</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1,05</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,22</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1,27</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-17T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B80441306</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1581"><Código>CGE2019COM-000025453</Código><Objeto del contrato>ZAPATO SEGURIDAD CERTIF.S3+CI+HI PISO PU+PU (LABORAL INFORME MEDICO)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>86,73</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>18,21</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>104,94</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-17T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EL GUANTE INDUSTRIAL CB</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>E58591132</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1582"><Código>CGE2019COM-000025455</Código><Objeto del contrato>IMPRESION DE PUBLICACIONES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>131,15</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>27,54</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>158,69</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-17T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DIGITAL SCREEN SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60673084</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1583"><Código>CGE2019COM-000025457</Código><Objeto del contrato>TARJETA PERSONAL - INGLES  MANUEL GALAN</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>71,1</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>14,93</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>86,03</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-17T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="1584"><Código>CGE2019COM-000025458</Código><Objeto del contrato>CASCO INTEGRAL MOTORISTA PP SCHUBERTH C-4 PRO AMARILLO ALTA VISIVILIDAD</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>650</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>136,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>786,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-17T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MEGAPTERAE SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65840100</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1585"><Código>CGE2019COM-000025459</Código><Objeto del contrato>CASCO INTEGRAL MOTORISTA PP SCHUBERTH C-4 PRO AMARILLO ALTA VISIVILIDAD</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>650</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>136,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>786,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-17T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MEGAPTERAE SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65840100</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1586"><Código>CGE2019COM-000025470</Código><Objeto del contrato>TONER BROTHER HL-L5100DN  REF.TN3480</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>108,07</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>22,69</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>130,76</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-18T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B80441306</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1587"><Código>CGE2019COM-000025471</Código><Objeto del contrato>TONER BROTHER HL-L5100DN  REF.TN3480</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>211,22</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>44,36</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>255,58</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-18T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B80441306</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1588"><Código>CGE2019COM-000025488</Código><Objeto del contrato>BEBIDAS CALIENTES MAQUINA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2363,94</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>496,43</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2860,37</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-19T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EASY VENDING SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B10300994</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1589"><Código>CGE2019COM-000025489</Código><Objeto del contrato>BEBIDAS CALIENTES MAQUINA CAPSULAS ( LECHE )</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>741,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>155,72</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>897,22</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-19T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EASY VENDING SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B10300994</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1590"><Código>CGE2019COM-000025490</Código><Objeto del contrato>BEBIDAS CALIENTES MAQUINA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>248,86</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>52,26</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>301,12</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-19T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EASY VENDING SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B10300994</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1591"><Código>CGE2019COM-000025492</Código><Objeto del contrato>FUENTE AGUA RED FILTRO OSMOSIS</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>30</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>6,3</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>36,3</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-19T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EASY VENDING SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B10300994</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1592"><Código>CGE2019COM-000025494</Código><Objeto del contrato>CAPSULA CAFE NESPRESSO TIPOVIVALTO-ARABICA (PQ 10)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>20,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,31</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>24,81</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-19T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1593"><Código>CGE2019COM-000025495</Código><Objeto del contrato>DVD-RAM 4,7 GB 3X VERBATIMREF.43499 (3 UDS) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>14</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,94</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>16,94</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-19T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1594"><Código>CGE2019COM-000025496</Código><Objeto del contrato>LIBRETA A-4+ ESPIRAL 120H C5X5 C/SEPARADORES   O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>27,1</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,69</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>32,79</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-19T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1595"><Código>CGE2019COM-000025497</Código><Objeto del contrato>SEÑALIZADOR INDEX 12X43 MM50U X 4 COLORES (BANDERITAS ADHESIVAS POST-IT )</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>13,02</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,73</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>15,75</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-19T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1596"><Código>CGE2019COM-000025498</Código><Objeto del contrato>PEGAMENTO CINTA MAQ.APLICADORA ROLLER</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>11,82</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,48</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>14,3</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-19T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1597"><Código>CGE2019COM-000025499</Código><Objeto del contrato>PORTATARIFAS CUBIERTA FLEXIBLE AZUL FOLIO 20 FUNDAS / CARPETA FUNDAS DATA BANK PP</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>292,11</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>61,34</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>353,45</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-19T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1598"><Código>CGE2019COM-000025500</Código><Objeto del contrato>ROTULADOR PILOT V BALL AZUL0,7 MM  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>8,95</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,88</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>10,83</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-19T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1599"><Código>CGE2019COM-000025501</Código><Objeto del contrato>CINTA DYMO 12 MM BLANCO </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>43,47</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>9,13</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>52,6</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-19T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1600"><Código>CGE2019COM-000025502</Código><Objeto del contrato>CINTA CELO MAGIC 19MMX33M ESCRIBIBLE  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3,22</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,68</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3,9</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-19T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1601"><Código>CGE2019COM-000025503</Código><Objeto del contrato>PEGAMENTO LOCTITE SUPER GLUE 3 5 GR. PINCEL / PEGAMENTO INST. SUPER GLUE-3 5g</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>5,68</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,19</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>6,87</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-19T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1602"><Código>CGE2019COM-000025513</Código><Objeto del contrato>IMPRESION DE PUBLICACIONES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>100,06</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>21,01</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>121,07</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-20T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ARTYPLAN SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61963229</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1603"><Código>CGE2019COM-000025514</Código><Objeto del contrato>CINTA DYMO 12 MM BLANCO </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>28,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>6,01</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>34,61</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-20T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1604"><Código>CGE2019COM-000025515</Código><Objeto del contrato>CLIP SUJETAPAPELES CRUZADON. 20 (CJ 25)  </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>53,64</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>11,26</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>64,9</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-20T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1605"><Código>CGE2019COM-000025516</Código><Objeto del contrato>TARJETA DEPARTAMENTAL - CATSERVEI D'ATENCIÓ AL CLIENT</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>102</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>21,42</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>123,42</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-20T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="1606"><Código>CGE2019COM-000025547</Código><Objeto del contrato>MESA A MEDIDA 150x40</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>188</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>39,48</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>227,48</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-21T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PEREZ DOMENECH M MONTSERRAT</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="1607"><Código>CGE2019COM-000025548</Código><Objeto del contrato>EXPOSITOR DE PIE CLIP a4</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>196,16</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>41,19</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>237,35</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-21T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1608"><Código>CGE2019COM-000025561</Código><Objeto del contrato>EXPOSITOR DE PIE CLIP A4</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>294,24</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>61,79</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>356,03</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-25T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1609"><Código>CGE2019COM-000025562</Código><Objeto del contrato>TONER HP LASERJET CP3525X AMARILLO CE252A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>649,65</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>136,43</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>786,08</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-25T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B80441306</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1610"><Código>CGE2019COM-000025563</Código><Objeto del contrato>IMPRESION DE PUBLICACIONES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>146,55</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>30,78</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>177,33</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-25T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ARTYPLAN SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61963229</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1611"><Código>CGE2019COM-000025568</Código><Objeto del contrato>IMPRESION DE PUBLICACIONES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>49,27</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>10,35</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>59,62</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-25T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ARTYPLAN SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61963229</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1612"><Código>CGE2019COM-000025575</Código><Objeto del contrato>TARJETA PERSONAL - CASTELLANO HUGO NORBERTO LEJTMAN</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>62</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>13,02</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>75,02</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-25T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="1613"><Código>CGE2019COM-000025576</Código><Objeto del contrato>TARJETA PERSONAL - INGLES CARLES MAYOL</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>62</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>13,02</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>75,02</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-25T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="1614"><Código>CGE2019COM-000025577</Código><Objeto del contrato>TARJETA PERSONAL - INGLESLLUIS PARIS</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>62</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>13,02</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>75,02</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-25T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="1615"><Código>CGE2019COM-000025602</Código><Objeto del contrato>BOLIGRAFO ROLLER T.LIQ. PILOT V-5 AZUL</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>45,08</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>9,47</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>54,55</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-26T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1616"><Código>CGE2019COM-000025603</Código><Objeto del contrato>ROTULADOR PILOT V BALL AZUL0,7 MM  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>17,38</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,65</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>21,03</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-26T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1617"><Código>CGE2019COM-000025604</Código><Objeto del contrato>BOLIGRAFO UNIBALL SN100 AZUL B1,0MM T0,4MM  O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>9,8</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,06</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>11,86</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-26T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1618"><Código>CGE2019COM-000025605</Código><Objeto del contrato>TONER HP LASERJET CP3525X AMARILLO CE252A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>592,69</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>124,46</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>717,15</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-26T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B80441306</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1619"><Código>CGE2019COM-000025606</Código><Objeto del contrato>TONER HP LASERJET CP3525X CIAN CE251A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>649,65</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>136,43</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>786,08</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-26T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B80441306</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1620"><Código>CGE2019COM-000025607</Código><Objeto del contrato>TINTA IMPR. HP OFFICEJET SERIE L7000 CIAN C9386A N.88</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>63,66</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>13,37</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>77,03</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-26T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B80441306</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1621"><Código>CGE2019COM-000025612</Código><Objeto del contrato>TIJERA 21 CM ACERO INOX. ANILLAS PLASTICO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1,02</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,21</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1,23</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-26T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1622"><Código>CGE2019COM-000025622</Código><Objeto del contrato>PAPEL A-4 HP PHOTO MATE LASER 200 GR (PQ 100)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>90,8</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>19,07</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>109,87</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-27T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1623"><Código>CGE2019COM-000025623</Código><Objeto del contrato>TONER HP M553  MAGENTA 508A  CF363A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>160,05</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>33,61</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>193,66</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-27T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B80441306</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1624"><Código>CGE2019COM-000025627</Código><Objeto del contrato>GRAPA 22-24/6 GALVANIZADA (CJ 1000)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>9,8</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,06</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>11,86</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-27T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1625"><Código>CGE2019COM-000025629</Código><Objeto del contrato>IMPRESION DE PUBLICACIONES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>45,35</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>9,52</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>54,87</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-27T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ARTYPLAN SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61963229</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1626"><Código>CGE2019COM-000025630</Código><Objeto del contrato>UNIDAD RECOGIDA TONER  CP3525/CM3530  CE254A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>16,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,47</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>19,97</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-27T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1627"><Código>CGE2019COM-000025646</Código><Objeto del contrato>DESTRUCTORA DE DOCUMENTO I TARJETAS FELLOWES SC170 (23LITROS) NIVEL SEGURIDAD P4</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>199,85</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>41,97</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>241,82</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-27T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B80441306</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1628"><Código>CGE2019COM-000025648</Código><Objeto del contrato>TARJETA PERSONAL - CHINO/ING DOS CARAS  LLUIS PARIS</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>228</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>47,88</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>275,88</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-28T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="1629"><Código>CGE2019COM-000025649</Código><Objeto del contrato>CAPSULA CAFE NESPRESSO TIPO RISTRETTO (PQ 10 UD)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>205</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>43,05</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>248,05</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-28T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1630"><Código>CGE2019COM-000025656</Código><Objeto del contrato>WTC - CARAMELO SIN AZUCAR 1KG  TRADICIONAL</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>258</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>54,18</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>312,18</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-28T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DISTRIBUCIONES GAHER SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58268798</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1631"><Código>CGE2019COM-000025678</Código><Objeto del contrato>JUEGOS DE FORMULARIOS OFICIALES + 2 COPIAS CALCABLES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>725,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>152,33</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>877,73</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-07T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ARTES GRAFICAS AUXILIAR.LIBRO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08923542</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1632"><Código>CGE2019COM-000025681</Código><Objeto del contrato>IMPRESION DE PUBLICACIONES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>195</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>40,95</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>235,95</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-07T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ARTYPLAN SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61963229</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1633"><Código>CGE2019COM-000025714</Código><Objeto del contrato>BIDON AGUA 19 L</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4,03</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,85</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>4,88</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-07T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EASY VENDING SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B10300994</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1634"><Código>CGE2019COM-000025715</Código><Objeto del contrato>LOSETA PLASTICO PARA SUELO VESTUARIOS 40X40X15 ( PACK 80 )</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1150,08</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>241,52</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1391,6</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-07T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>IVIVA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B96079835</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1635"><Código>CGE2019COM-000025717</Código><Objeto del contrato>BACULA DE PRECISIÓN KERN</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>454</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>95,34</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>549,34</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-07T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SSI SCHAFER SHOP GMBH</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="1636"><Código>CGE2019COM-000025728</Código><Objeto del contrato>FUSOR IMPR. HP LASERJET CP3525/CM3530  CE506A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>158,01</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>33,18</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>191,19</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-07T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1637"><Código>CGE2019COM-000025735</Código><Objeto del contrato>IMPRESION DE PUBLICACIONES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>136,3</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>28,62</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>164,92</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-07T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ARTYPLAN SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61963229</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1638"><Código>CGE2019COM-000025736</Código><Objeto del contrato>TARJETA PERSONAL - INGLES  ANNA LLISTERRI</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>100</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>21</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>121</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-07T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="1639"><Código>CGE2019COM-000025739</Código><Objeto del contrato>WTC - TENEDOR GRANDE PLASTICO (PQ 100)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>13,1</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,75</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>15,85</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-07T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1640"><Código>CGE2019COM-000025741</Código><Objeto del contrato>WTC - CUCHARA CAFE   (100 U) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6,22</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,31</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>7,53</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-07T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1641"><Código>CGE2019COM-000025742</Código><Objeto del contrato>NOTAS QUITA/PON 76X76  (POST-IT) 12 UNIDADES - O.V. /NOTAS ADHESIVAS POST-IT 100h 76x76</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>36</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>7,56</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>43,56</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-07T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1642"><Código>CGE2019COM-000025743</Código><Objeto del contrato>NOTAS QUITA/PON 76X76 COLORES PASTEL / TACO NOTAS POST-IT CUBO 76X76X45 450 HOJAS VERDE PASTEL</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>7,38</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,55</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>8,93</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-07T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1643"><Código>CGE2019COM-000025744</Código><Objeto del contrato>LIBRETA A-4 CUADR.4X4 80H T/DURA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>10,1</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,12</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>12,22</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-07T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1644"><Código>CGE2019COM-000025745</Código><Objeto del contrato>LIBRETA A-5 CUADR.5X5 100H</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>10,95</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,3</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>13,25</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-07T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1645"><Código>CGE2019COM-000025746</Código><Objeto del contrato>CLIP SUJETAPAPELES LABIADO Nº 2 (CJ 100)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1,07</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,22</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1,29</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-07T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1646"><Código>CGE2019COM-000025753</Código><Objeto del contrato>NOTAS QUITA/PON 76X127 AMARILLO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>99</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>20,79</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>119,79</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-07T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1647"><Código>CGE2019COM-000025754</Código><Objeto del contrato>BOLIGRAFO UNIBALL SN100 NEGROB1,0MM T0,4MM  O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>22,34</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,69</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>27,03</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-07T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1648"><Código>CGE2019COM-000025758</Código><Objeto del contrato>CARPETA CARTON FORRADA NEGRA3 SOLAPAS </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>30,72</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>6,45</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>37,17</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-07T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1649"><Código>CGE2019COM-000025791</Código><Objeto del contrato>WTC - CUCHILLO GRANDE PLASTICO  (PQ 50)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>150,53</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>31,61</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>182,14</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-07T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ARSMEDIA SERVEIS INTEGRALS PUN</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63992465</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1650"><Código>CGE2019COM-000025798</Código><Objeto del contrato>TARJETA PERSONAL - CASTELLANOSANTIAGO G. MILA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>62</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>13,02</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>75,02</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-07T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="1651"><Código>CGE2019COM-000025801</Código><Objeto del contrato>TONER HP LASERJET CP3525X AMARILLO CE252A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>592,69</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>124,46</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>717,15</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-07T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>KENTRIKES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B99303216</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1652"><Código>CGE2019COM-000025803</Código><Objeto del contrato>CINTA CORRECTORA 5,5 MM  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>20,1</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,22</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>24,32</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-07T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>KENTRIKES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B99303216</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1653"><Código>CGE2019COM-000025804</Código><Objeto del contrato>TINTA HP 7500A CIAN N.920XL  CD972AE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>14,81</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,11</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>17,92</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-07T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>KENTRIKES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B99303216</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1654"><Código>CGE2019COM-000025851</Código><Objeto del contrato>PORTAMINAS 0,7MM STAEDLER MARS MICRO 775 </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>14,82</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,11</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>17,93</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-07T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1655"><Código>CGE2019COM-000025852</Código><Objeto del contrato>ROTULADOR PERMANENTE AZUL P/BISELADA 1-4 MM</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1,32</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,28</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1,6</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-07T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1656"><Código>CGE2019COM-000025853</Código><Objeto del contrato>IMPRESION DE PUBLICACIONES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>129,84</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>27,27</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>157,11</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-07T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DIGITAL SCREEN SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60673084</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1657"><Código>CGE2019COM-000025860</Código><Objeto del contrato>ROLLER UNIBALL JETSTREAM RETR.SXN210 AZUL 0,4  O.V</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>15,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,28</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>18,88</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-07T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1658"><Código>CGE2019COM-000025861</Código><Objeto del contrato>WTC - SERVILLETA PAPEL 30X302 CAPAS (PQ 100) /SERVILLETA PAPEL ALOYA´S 30x30 cm.1 CAPA BLANCO PAQ100</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>5,45</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,14</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>6,59</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-07T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1659"><Código>CGE2019COM-000025862</Código><Objeto del contrato>PILA RECARGABLE AA (BL 4 UNIT) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>23,3</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,89</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>28,19</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-07T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>KENTRIKES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B99303216</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1660"><Código>CGE2019COM-000025863</Código><Objeto del contrato>LIBRETA A-5 CUADR.5X5 100H</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>18,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,89</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>22,39</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-07T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1661"><Código>CGE2019COM-000025864</Código><Objeto del contrato>ADHESIVO SUPER GLUE-3  5 GR(LOCTITE) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3,28</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,69</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3,97</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-07T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1662"><Código>CGE2019COM-000025865</Código><Objeto del contrato>WTC - SOBRE SACARINA (150 UND) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4,79</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,01</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>5,8</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-07T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1663"><Código>CGE2019COM-000025866</Código><Objeto del contrato>PAPEL A-3 FOTOCOPIA BLANCO 80 GR  O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>37,25</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>7,82</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>45,07</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-07T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1664"><Código>CGE2019COM-000025867</Código><Objeto del contrato>WTC - SERVILLETA PAPEL 30X302 CAPAS (PQ 100) /SERVILLETA PAPEL ALOYA´S 30x30 cm.1 CAPA BLANCO PAQ100</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>30,06</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>6,31</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>36,37</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-07T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1665"><Código>CGE2019COM-000025868</Código><Objeto del contrato>PEGAMENTO CINTA MAQ.APLICADORA ROLLER</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>23,64</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,96</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>28,6</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-07T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1666"><Código>CGE2019COM-000025869</Código><Objeto del contrato>WTC - SERVILLETA PAPEL 30X302 CAPAS (PQ 100) /SERVILLETA PAPEL ALOYA´S 30x30 cm.1 CAPA BLANCO PAQ100</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>35,51</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>7,46</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>42,97</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-07T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1667"><Código>CGE2019COM-000025870</Código><Objeto del contrato>BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>10,8</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,27</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>13,07</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-07T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1668"><Código>CGE2019COM-000025871</Código><Objeto del contrato>TONER HP LASERJET 3800/3505 AMARILLO Q7582A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>170,45</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>35,79</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>206,24</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-07T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>KENTRIKES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B99303216</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1669"><Código>CGE2019COM-000025872</Código><Objeto del contrato>CINTA CORRECTORA 5,5 MM  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4,02</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,84</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>4,86</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-07T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>KENTRIKES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B99303216</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1670"><Código>CGE2019COM-000025873</Código><Objeto del contrato>CAPSULA CAFE NESPRESSO TIPO DECAFFEINATO (PQ 10 UD)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>32,8</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>6,89</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>39,69</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-07T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1671"><Código>CGE2019COM-000025874</Código><Objeto del contrato>ROLLER UNIBALL SIGNO UMN-207 AZUL T0,4MM B0,7MM</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>75,64</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>15,88</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>91,52</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-07T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1672"><Código>CGE2019COM-000025875</Código><Objeto del contrato>DOSSIER UÑERO POLIPR.FOLIO TRANSPAR. PIEL DE NARANJA (PQ-100)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>11,23</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,36</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>13,59</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-07T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1673"><Código>CGE2019COM-000025878</Código><Objeto del contrato> PILA ALCALINA ENERGIZER MINIATURA E23A (12V)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2,46</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,52</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2,98</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-07T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>KENTRIKES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B99303216</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1674"><Código>CGE2019COM-000025879</Código><Objeto del contrato>PILA ALCALINA LR03 AAA PLUS POWER (PQ 4) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>23,12</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,86</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>27,98</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-07T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1675"><Código>CGE2019COM-000025880</Código><Objeto del contrato>CINTA CELO MAGIC 19MMX33M ESCRIBIBLE  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>64,1</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>13,46</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>77,56</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-07T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1676"><Código>CGE2019COM-000025881</Código><Objeto del contrato>BOBINA PAPEL KRAFT EMBALAR 70G MARRON 110CM 324M </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>212,36</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>44,6</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>256,96</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-07T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1677"><Código>CGE2019COM-000025894</Código><Objeto del contrato>IMPRESION DE PUBLICACIONES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>257</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>53,97</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>310,97</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-07T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ARTYPLAN SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61963229</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1678"><Código>CGE2019COM-000025895</Código><Objeto del contrato>SOBRE BOLSA ACOLCHADO A-4 220X340 MM (100 UD)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>64,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>13,52</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>77,92</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-07T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1679"><Código>CGE2019COM-000025896</Código><Objeto del contrato>ROTULADOR PERMANENTE PUNTA 2-4 MM NEGRO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2,22</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,47</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2,69</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-07T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1680"><Código>CGE2019COM-000025897</Código><Objeto del contrato>CINTA CORRECTORA 5,5 MM  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>10,05</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,11</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>12,16</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-07T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>KENTRIKES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B99303216</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1681"><Código>CGE2019COM-000025898</Código><Objeto del contrato>FUNDA MULTITALADRO FOLIO CRISTAL (PQ 100) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>18,87</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,96</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>22,83</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-07T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1682"><Código>CGE2019COM-000025935</Código><Objeto del contrato>BEBIDAS CALIENTES MAQUINA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>434,24</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>91,19</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>525,43</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-17T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EASY VENDING SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B10300994</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1683"><Código>CGE2019COM-000025948</Código><Objeto del contrato>EPI-PARKA ( SUSTITUYE TRENDLINE )  NARANJA FLUOR T-L</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1121,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>235,49</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1356,89</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-17T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MEWA SERVICIO TEXTIL SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B31659402</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1684"><Código>CGE2019COM-000025977</Código><Objeto del contrato>BEBIDAS CALIENTES MAQUINA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>357,42</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>75,06</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>432,48</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-18T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EASY VENDING SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B10300994</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1685"><Código>CGE2019COM-000025978</Código><Objeto del contrato>BEBIDAS CALIENTES MAQUINA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>113,16</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>23,76</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>136,92</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-18T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EASY VENDING SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B10300994</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1686"><Código>CGE2019COM-000025981</Código><Objeto del contrato>CINTA CELO MAGIC 19MMX33M ESCRIBIBLE  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,92</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>5,32</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-18T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1687"><Código>CGE2019COM-000025982</Código><Objeto del contrato>NOTAS QUITA/PON 76X76 COLORES PASTEL / TACO NOTAS POST-IT CUBO 76X76X45 450 HOJAS VERDE PASTEL</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>29,52</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>6,2</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>35,72</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-18T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1688"><Código>CGE2019COM-000025983</Código><Objeto del contrato>TINTA HP 7500A AMARILLO N.920XL  CD974AE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>14,81</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,11</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>17,92</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-18T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>KENTRIKES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B99303216</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1689"><Código>CGE2019COM-000025984</Código><Objeto del contrato>REPOSAPIES AJUSTABLE </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>10,15</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,13</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>12,28</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-18T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>KENTRIKES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B99303216</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1690"><Código>CGE2019COM-000025985</Código><Objeto del contrato>ALFOMBRILLA RATON REPOSAMUÑECA GEL</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>15,15</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,18</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>18,33</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-18T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1691"><Código>CGE2019COM-000025986</Código><Objeto del contrato>BOLIGRAFO AZUL PUNTA FINA PENTEL  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2,81</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,59</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3,4</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-18T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1692"><Código>CGE2019COM-000025987</Código><Objeto del contrato>BOLIGRAFO ROLLER PILOT V5 HT ROJO B0,5-T0,3MM  O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>8,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,81</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>10,41</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-18T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1693"><Código>CGE2019COM-000025994</Código><Objeto del contrato>CARTUCHO HP OFFICEJET 7612 932 CN057AE NEGRO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>155,39</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>32,63</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>188,02</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-18T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>KENTRIKES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B99303216</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1694"><Código>CGE2019COM-000025995</Código><Objeto del contrato>GUANTE GM NEGRO SEGURIDAD ANTICORTE DRAGON POL24V /Talla: 9</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>157,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>33,08</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>190,58</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-18T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PERES SPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61721643</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1695"><Código>CGE2019COM-000025997</Código><Objeto del contrato>CARTULINA A-4 185 GR NEGRO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>14,35</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,01</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>17,36</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-19T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1696"><Código>CGE2019COM-000025998</Código><Objeto del contrato>IMPRESION DE PUBLICACIONES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>345</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>72,45</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>417,45</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-19T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="1697"><Código>CGE2019COM-000026001</Código><Objeto del contrato>IMPRESION DE PUBLICACIONES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>189,72</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>39,84</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>229,56</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-19T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ARTYPLAN SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61963229</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1698"><Código>CGE2019COM-000026003</Código><Objeto del contrato>PAPEL A-4 INKJET+LASER 100 GR </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>96</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>20,16</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>116,16</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-19T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1699"><Código>CGE2019COM-000026015</Código><Objeto del contrato>BEBIDAS CALIENTES MAQUINA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1393,57</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>292,65</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1686,22</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-22T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EASY VENDING SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B10300994</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1700"><Código>CGE2019COM-000026017</Código><Objeto del contrato>BEBIDAS CALIENTES MAQUINA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1679,23</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>352,64</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2031,87</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-22T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EASY VENDING SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B10300994</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1701"><Código>CGE2019COM-000026032</Código><Objeto del contrato>PAPEL A-4 BLANCO 80 GR ECOLOGICO 82% INAPA-TECNO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>696</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>146,16</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>842,16</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-23T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1702"><Código>CGE2019COM-000026038</Código><Objeto del contrato>IMPRESION DE PUBLICACIONES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>67,1</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>14,09</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>81,19</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-23T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DIGITAL SCREEN SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60673084</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1703"><Código>CGE2019COM-000026039</Código><Objeto del contrato>TARJETA PERSONAL - CATALAN  ALEX GARCIA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>45</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>9,45</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>54,45</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-23T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="1704"><Código>CGE2019COM-000026040</Código><Objeto del contrato>VASO PLASTICO TRANSPARENTE 230CC (PQ 100)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>13,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,86</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>16,46</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-23T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1705"><Código>CGE2019COM-000026054</Código><Objeto del contrato>IMPRESION DE PUBLICACIONES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>51,37</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>10,79</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>62,16</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-23T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ARTYPLAN SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61963229</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1706"><Código>CGE2019COM-000026059</Código><Objeto del contrato>TONER HP LASERJET 3800/3505 NEGRO Q6470A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>302,96</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>63,62</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>366,58</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-24T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>KENTRIKES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B99303216</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1707"><Código>CGE2019COM-000026060</Código><Objeto del contrato>ROTULADOR PERMANENT EDDING 750 COLOR BLANCO 2/4 MM</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6,18</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,3</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>7,48</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-24T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1708"><Código>CGE2019COM-000026061</Código><Objeto del contrato>QUITAGRAPAS PINZA  </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>5,11</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,07</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>6,18</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-24T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1709"><Código>CGE2019COM-000026062</Código><Objeto del contrato>MINA 0,5 2B (CJ 12)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2,07</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,43</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-24T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1710"><Código>CGE2019COM-000026063</Código><Objeto del contrato>NOTAS QUITA/PON 76X127 AMARILLA / NOTAS ADHESIVAS POST-IT 100h 76x127</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4,64</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,97</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>5,61</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-24T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1711"><Código>CGE2019COM-000026067</Código><Objeto del contrato>ETIQUETA APLI REF.1278 105X57MM (1000 U) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>17,44</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,66</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>21,1</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-24T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1712"><Código>CGE2019COM-000026068</Código><Objeto del contrato>CALCULADORA CASIO MS-80VER12 DIGITOS </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>17,14</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,6</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>20,74</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-24T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1713"><Código>CGE2019COM-000026072</Código><Objeto del contrato>BOLIGRAFO UNIBALL SN100 AZUL B1,0MM T0,4MM  O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>112,96</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>23,72</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>136,68</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-24T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1714"><Código>CGE2019COM-000026073</Código><Objeto del contrato>CD-R IMPRIMIBLE 700MB/80MIN (BOBINA 25 UDS)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>101,24</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>21,26</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>122,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-24T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1715"><Código>CGE2019COM-000026074</Código><Objeto del contrato>ROLLER UNIBALL SIGNO UMN-207 AZUL T0,4MM B0,7MM</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>186,65</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>39,2</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>225,85</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-24T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1716"><Código>CGE2019COM-000026075</Código><Objeto del contrato>CINTA CORRECTORA 5,5 MM  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>20,1</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,22</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>24,32</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-24T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>KENTRIKES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B99303216</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1717"><Código>CGE2019COM-000026076</Código><Objeto del contrato>LIQUIDO CORRECTOR FORMAT.LAPIZ </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,37</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>7,87</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-24T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1718"><Código>CGE2019COM-000026084</Código><Objeto del contrato>TINTA HP 7500A NEGRO N.920XL  CD975AE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>32,35</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>6,79</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>39,14</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-25T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>KENTRIKES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B99303216</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1719"><Código>CGE2019COM-000026085</Código><Objeto del contrato>FUNDA A-4 PVC CORTE DIAGONAL (PQ 75)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>25,7</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,4</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>31,1</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-25T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1720"><Código>CGE2019COM-000026086</Código><Objeto del contrato>BARRA de PEGAMENTO IMEDIO 21g MEDIANA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>15,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,26</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>18,76</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-25T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1721"><Código>CGE2019COM-000026089</Código><Objeto del contrato>BEBIDAS CALIENTES MAQUINA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>113,39</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>23,81</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>137,2</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-25T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EASY VENDING SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B10300994</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1722"><Código>CGE2019COM-000026090</Código><Objeto del contrato>BEBIDAS CALIENTES MAQUINA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1649,33</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>346,36</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1995,69</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-25T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EASY VENDING SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B10300994</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1723"><Código>CGE2019COM-000026114</Código><Objeto del contrato>TINTA HP 6970  N.903XL CIAN T6M03AE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>128,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>26,96</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>155,36</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-29T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>KENTRIKES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B99303216</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1724"><Código>CGE2019COM-000026115</Código><Objeto del contrato>TONER HP M553  MAGENTA 508A  CF363A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>320,1</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>67,22</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>387,32</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-29T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>KENTRIKES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B99303216</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1725"><Código>CGE2019COM-000026135</Código><Objeto del contrato>BEBIDAS CALIENTES MAQUINA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1099,86</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>230,97</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1330,83</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-30T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EASY VENDING SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B10300994</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1726"><Código>CGE2019COM-000026194</Código><Objeto del contrato>GRAPADORA RAPID-1 TIPO TENAZA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>19,49</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,09</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>23,58</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-08T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1727"><Código>CGE2019COM-000026195</Código><Objeto del contrato>SUBCARPETA BOLSA FOLIO FUELLE AZUL (PQ 25 U)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>29,54</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>6,2</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>35,74</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-08T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1728"><Código>CGE2019COM-000026196</Código><Objeto del contrato>NOTAS QUITA/PON 76X127 COLORES PASTEL</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>335,8</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>70,52</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>406,32</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-08T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1729"><Código>CGE2019COM-000026197</Código><Objeto del contrato>ROTULADOR PERMANENTE BIC MARKING 2000 CONICO NEGRO 1.7mm</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>32,69</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>6,86</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>39,55</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-08T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1730"><Código>CGE2019COM-000026198</Código><Objeto del contrato>FUNDA MULTITALADRO FOLIO REFOR (PQ 100)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>28,85</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>6,06</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>34,91</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-08T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1731"><Código>CGE2019COM-000026199</Código><Objeto del contrato>CARPETA A-4   4 ANILLAS 25MM NEGRO </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>32,85</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>6,9</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>39,75</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-08T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1732"><Código>CGE2019COM-000026200</Código><Objeto del contrato>ROTULADOR PILOT V-SIGN PENROJO   O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>8,23</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,73</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>9,96</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-08T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1733"><Código>CGE2019COM-000026201</Código><Objeto del contrato>CALCULADORA SOBREMESA 12 DIGIT</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>8,32</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,75</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>10,07</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-08T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1734"><Código>CGE2019COM-000026202</Código><Objeto del contrato>BOLIGRAFO UNIBALL SN100 AZUL B1,0MM T0,4MM  O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>104,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>21,88</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>126,08</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-08T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1735"><Código>CGE2019COM-000026203</Código><Objeto del contrato>TONER HP LASERJET CP3525X NEGRO CE250X</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>224,44</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>47,13</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>271,57</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-08T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>KENTRIKES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B99303216</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1736"><Código>CGE2019COM-000026204</Código><Objeto del contrato>ROTULADOR UNIBALL JETSTREAMSXN150 AZUL 0,4  O.V</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>7,8</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,64</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>9,44</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-08T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1737"><Código>CGE2019COM-000026205</Código><Objeto del contrato>TONER SAMSUNG ML2165W  NEGRO MLTD101S  </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>206,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>43,39</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>249,99</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-08T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>KENTRIKES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B99303216</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1738"><Código>CGE2019COM-000026207</Código><Objeto del contrato>DOSSIER UÑERO TRANSPARENTE FOLIO. 140 MCR (PQ 100)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>278,34</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>58,45</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>336,79</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-08T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1739"><Código>CGE2019COM-000026208</Código><Objeto del contrato>FUNDA MULTITALADRO FOLIO CRISTAL (PQ 100) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>37,74</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>7,93</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>45,67</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-08T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1740"><Código>CGE2019COM-000026209</Código><Objeto del contrato>PAPEL TERMICO ROLLO IMPR.BACSA I310 ANCHO 57MM DIAM.55MM LARGO 36M CENTRO 12MM (PQ 10)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>112</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>23,52</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>135,52</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-08T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1741"><Código>CGE2019COM-000026213</Código><Objeto del contrato>FILM RETRANSFERENCIA PARA 1000 IMAGENES - DATACARD SR.300</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1260</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>264,6</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1524,6</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-08T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DATABAC GROUP SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63121099</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1742"><Código>CGE2019COM-000026220</Código><Objeto del contrato>PILA BOTON CR 2016 3V  (BL 2U)  </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4,46</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,94</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>5,4</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-08T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1743"><Código>CGE2019COM-000026224</Código><Objeto del contrato>CINTA DYMO 12 MM BLANCO </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>16,49</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,46</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>19,95</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-08T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1744"><Código>CGE2019COM-000026228</Código><Objeto del contrato>TINTA HP 6970  N.903XL MAGENTA T6M07AE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>38,13</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>8,01</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>46,14</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-08T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>KENTRIKES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B99303216</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1745"><Código>CGE2019COM-000026237</Código><Objeto del contrato>TAPA PROYECTO A-3 BLANCA (CJ 10 JG) GUAFLEX</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>421,8</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>88,58</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>510,38</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-08T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1746"><Código>CGE2019COM-000026263</Código><Objeto del contrato>GRAPA 24/6 GALVANIZADA (CJ 1000)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>226</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>47,46</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>273,46</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-08T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1747"><Código>CGE2019COM-000026264</Código><Objeto del contrato>GOMA BORRAR LAPIZ/TINTA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>27,7</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,82</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>33,52</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-08T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1748"><Código>CGE2019COM-000026265</Código><Objeto del contrato>NOTAS QUITA/PON  (POS-IT) 102X152 RAY.H  - O.V. / TACO NOTAS POST-IT 660 102X152 CON LINEAS</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>51,12</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>10,74</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>61,86</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-08T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1749"><Código>CGE2019COM-000026266</Código><Objeto del contrato>BANDEJA PORTA ACCESORIOS MAXI OFFICE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>26,21</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>31,71</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-08T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1750"><Código>CGE2019COM-000026268</Código><Objeto del contrato>TONER HP CP6015NEGRO CB380A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>480,04</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>100,81</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>580,85</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-08T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>KENTRIKES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B99303216</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1751"><Código>CGE2019COM-000026271</Código><Objeto del contrato>CAJA FUERTE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>891,38</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>187,19</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1078,57</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-08T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ARCAS BARRIS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60889359</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1752"><Código>CGE2019COM-000026272</Código><Objeto del contrato>PAPEL TERMICO BROTHER A7 C-11 REF.206132720 CART.50H</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>175</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>36,75</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>211,75</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-08T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1753"><Código>CGE2019COM-000026276</Código><Objeto del contrato>PORTATARIFAS CUBIERTA RIGIDA NEGRO 60 FUNDAS</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>73,84</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>15,51</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>89,35</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-08T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1754"><Código>CGE2019COM-000026279</Código><Objeto del contrato>BEBIDAS CALIENTES MAQUINA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>49,22</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>10,34</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>59,56</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-08T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EASY VENDING SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B10300994</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1755"><Código>CGE2019COM-000026280</Código><Objeto del contrato>BEBIDAS CALIENTES MAQUINA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>273,01</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>57,33</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>330,34</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-08T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EASY VENDING SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B10300994</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1756"><Código>CGE2019COM-000026281</Código><Objeto del contrato>BEBIDAS CALIENTES MAQUINA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>64,17</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>13,48</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>77,65</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-08T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EASY VENDING SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B10300994</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1757"><Código>CGE2019COM-000026282</Código><Objeto del contrato>BEBIDAS CALIENTES MAQUINA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>733,93</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>154,13</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>888,06</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-08T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EASY VENDING SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B10300994</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1758"><Código>CGE2019COM-000026283</Código><Objeto del contrato>BEBIDAS CALIENTES MAQUINA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>152,49</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>32,02</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>184,51</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-08T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EASY VENDING SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B10300994</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1759"><Código>CGE2019COM-000026284</Código><Objeto del contrato>BEBIDAS CALIENTES MAQUINA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>80,27</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>16,86</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>97,13</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-08T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EASY VENDING SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B10300994</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1760"><Código>CGE2019COM-000026285</Código><Objeto del contrato>BEBIDAS CALIENTES MAQUINA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>72,45</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>15,21</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>87,66</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-08T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EASY VENDING SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B10300994</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1761"><Código>CGE2019COM-000026286</Código><Objeto del contrato>BEBIDAS CALIENTES MAQUINA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>112,47</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>23,62</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>136,09</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-08T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EASY VENDING SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B10300994</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1762"><Código>CGE2019COM-000026287</Código><Objeto del contrato>BOTELLA AGUA 0,33 L</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>582,75</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>122,38</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>705,13</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-08T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EASY VENDING SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B10300994</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1763"><Código>CGE2019COM-000026288</Código><Objeto del contrato>BIDON AGUA 19 L</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>60</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>12,6</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>72,6</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-08T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EASY VENDING SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B10300994</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1764"><Código>CGE2019COM-000026301</Código><Objeto del contrato>PAPEL PLOTTER INKJET HP 100 G 1,067 X 45 M.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>359,04</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>75,4</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>434,44</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-14T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1765"><Código>CGE2019COM-000026306</Código><Objeto del contrato>BEBIDAS CALIENTES MAQUINA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>256,91</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>53,95</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>310,86</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-14T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EASY VENDING SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B10300994</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1766"><Código>CGE2019COM-000026307</Código><Objeto del contrato>BEBIDAS CALIENTES MAQUINA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1526,74</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>320,62</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1847,36</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-14T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EASY VENDING SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B10300994</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1767"><Código>CGE2019COM-000026308</Código><Objeto del contrato>WTC - RESPALDO SILLA DESPACHO DYNAMOBEL MOD.KENA NEGRO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>334,72</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>70,29</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>405,01</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-14T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VIPUN MOBILIARI SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61768362</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1768"><Código>CGE2019COM-000026310</Código><Objeto del contrato>PEGAMENTO en SPRAY 3M 400ml PHOTO MOUNT (bote ROJO)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>41,38</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>8,69</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>50,07</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-19T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1769"><Código>CGE2019COM-000026312</Código><Objeto del contrato>COP A-4 BLANCO 100 GRDIGITAL (PQ 250H) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>934,9</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>196,33</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1131,23</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-19T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1770"><Código>CGE2019COM-000026313</Código><Objeto del contrato>TINTA PLOTTER HP T1300 N.72NEGRO MATE 130 ML  C9403A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>372,46</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>78,22</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>450,68</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-19T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B80441306</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1771"><Código>CGE2019COM-000026314</Código><Objeto del contrato>CLIP SUJETAPAPELES LABIADO Nº 2 (CJ 100)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4,3</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,9</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>5,2</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-19T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1772"><Código>CGE2019COM-000026315</Código><Objeto del contrato>CINTA CORRECTORA 5,5 MM  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>8,04</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,69</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>9,73</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-19T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>KENTRIKES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B99303216</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1773"><Código>CGE2019COM-000026316</Código><Objeto del contrato>FICHERO CARTON  500 UD 100X155X35</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>34,57</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>7,26</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>41,83</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-19T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1774"><Código>CGE2019COM-000026317</Código><Objeto del contrato>SEPARADOR ABECEDARIO CARTON 95X65  </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>115,52</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>24,26</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>139,78</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-19T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1775"><Código>CGE2019COM-000026318</Código><Objeto del contrato>NOTAS QUITA/PON 76X76  (POST-IT) 12 UNIDADES - O.V. /NOTAS ADHESIVAS POST-IT 100h 76x76</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>25,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,29</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>30,49</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-19T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1776"><Código>CGE2019COM-000026321</Código><Objeto del contrato>CARPETA CLASIFICADORA NEGRO 12 POSICIONES A4</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>28,47</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,98</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>34,45</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-19T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1777"><Código>CGE2019COM-000026324</Código><Objeto del contrato>REPOSAPIES AJUSTABLE </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>10,15</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,13</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>12,28</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-20T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>KENTRIKES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B99303216</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1778"><Código>CGE2019COM-000026325</Código><Objeto del contrato>REPOSAPIES AJUSTABLE </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>10,15</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,13</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>12,28</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-20T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>KENTRIKES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B99303216</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1779"><Código>CGE2019COM-000026330</Código><Objeto del contrato>REPOSAPIES AJUSTABLE </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>10,15</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,13</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>12,28</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-21T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>KENTRIKES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B99303216</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1780"><Código>CGE2019COM-000026337</Código><Objeto del contrato>IMPRESION DE PUBLICACIONES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>284,26</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>59,69</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>343,95</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-22T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ARTYPLAN SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61963229</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1781"><Código>CGE2019COM-000026344</Código><Objeto del contrato>PEGAMENTO LOCTITE SUPER GLUE 3 5 GR. PINCEL / PEGAMENTO INST. SUPER GLUE-3 5g</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>17,29</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,63</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>20,92</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-23T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1782"><Código>CGE2019COM-000026345</Código><Objeto del contrato>CINTA LAMINADA BROTHER 18 MM 8M BLANCA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>67,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>14,18</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>81,68</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-23T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1783"><Código>CGE2019COM-000026346</Código><Objeto del contrato>PAPEL A-3 FOTOCOPIA BLANCO 80 GR  O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>50,9</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>10,69</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>61,59</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-23T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1784"><Código>CGE2019COM-000026350</Código><Objeto del contrato>ROTULADOR STABILO PUNTA FINAROJO 0,4   O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4,45</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,93</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>5,38</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-26T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1785"><Código>CGE2019COM-000026353</Código><Objeto del contrato>BEBIDAS CALIENTES MAQUINA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>73,37</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>15,41</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>88,78</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-27T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EASY VENDING SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B10300994</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1786"><Código>CGE2019COM-000026354</Código><Objeto del contrato>ETIQUETA ADHESIVA IMP.105X40MM (1400 U)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>13,06</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,74</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>15,8</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-27T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1787"><Código>CGE2019COM-000026369</Código><Objeto del contrato>WTC - SERVILLETA PAPEL 30X302 CAPAS (PQ 100) /SERVILLETA PAPEL ALOYA´S 30x30 cm.1 CAPA BLANCO PAQ100</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>81</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>17,01</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>98,01</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-28T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1788"><Código>CGE2019COM-000026371</Código><Objeto del contrato>CAPSULA CAFE NESPRESSO TIPO RISTRETTO (PQ 10 UD)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>246</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>51,66</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>297,66</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-28T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1789"><Código>CGE2019COM-000026379</Código><Objeto del contrato>TIJERA 21 CM ACERO INOX. ANILLAS PLASTICO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>50,79</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>10,67</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>61,46</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-28T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1790"><Código>CGE2019COM-000026380</Código><Objeto del contrato>TINTA HP 7500A MAGENTA N.920XL  CD973AE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>849,75</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>178,45</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1028,2</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-28T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>KENTRIKES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B99303216</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1791"><Código>CGE2019COM-000026383</Código><Objeto del contrato>BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>28</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,88</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>33,88</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-29T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1792"><Código>CGE2019COM-000026384</Código><Objeto del contrato>WTC - SOBRE SACARINA (150 UND) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>13,3</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,79</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>16,09</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-29T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1793"><Código>CGE2019COM-000026385</Código><Objeto del contrato>PILA BOTON CR2025 3V (BL 2) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>13,9</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,92</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>16,82</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-29T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1794"><Código>CGE2019COM-000026392</Código><Objeto del contrato>SILLA OPERATIVA MODELO NOVA ( EDIFICI ASTA )</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>246,35</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>51,73</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>298,08</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-09T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FACILITY OFFICE SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65649683</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1795"><Código>CGE2019COM-000026393</Código><Objeto del contrato>MICROONDAS CONVENCIONAL</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>41,24</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>8,66</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>49,9</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-09T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RADIO CARRERA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08827735</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1796"><Código>CGE2019COM-000026395</Código><Objeto del contrato>BOLIGRAFO ROLLER AZUL T:0,5MM RETRACTIL - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>14,28</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>17,28</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-09T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1797"><Código>CGE2019COM-000026399</Código><Objeto del contrato>IMPRESION DE PUBLICACIONES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>91,42</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>19,2</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>110,62</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-09T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>M C EQUIPO PROFESIONAL SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08934879</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1798"><Código>CGE2019COM-000026420</Código><Objeto del contrato>PILA 9V  6F22</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4,36</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,92</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>5,28</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-09T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1799"><Código>CGE2019COM-000026424</Código><Objeto del contrato> WTC TARRINAS DE LECHE MONODOSIS 10GRS (PQ 240 )</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>18,09</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,8</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>21,89</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-09T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>KENTRIKES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B99303216</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1800"><Código>CGE2019COM-000026474</Código><Objeto del contrato>IMPRESION DE PUBLICACIONES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>340</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>71,4</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>411,4</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-09T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ARTYPLAN SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61963229</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1801"><Código>CGE2019COM-000026476</Código><Objeto del contrato>IMPRESION DE PUBLICACIONES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>47,64</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>10</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>57,64</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-09T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ARTYPLAN SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61963229</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1802"><Código>CGE2019COM-000026505</Código><Objeto del contrato>WTC - SOBRE SACARINA (150 UND) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>29,68</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>6,23</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>35,91</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-09T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1803"><Código>CGE2019COM-000026506</Código><Objeto del contrato>NOTAS QUITA/PON 76X127 COLORES NEON</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>98,56</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>20,7</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>119,26</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-09T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1804"><Código>CGE2019COM-000026507</Código><Objeto del contrato>CUTTER METALICO FORTUS 18MM CON GUIA METÁLICA CUCHILLA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3,42</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,72</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>4,14</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-09T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1805"><Código>CGE2019COM-000026508</Código><Objeto del contrato>CLIP SUJETAPAPELES CRUZADON. 20 (CJ 25)  </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>243,62</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>51,16</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>294,78</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-09T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1806"><Código>CGE2019COM-000026509</Código><Objeto del contrato>ROTULADOR FLUORESCENTE COLOR AMARILLO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>11,13</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,34</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>13,47</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-09T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1807"><Código>CGE2019COM-000026510</Código><Objeto del contrato>MEMORIA USB 3.0 32 GB</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>44,97</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>9,44</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>54,41</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-09T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B80441306</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1808"><Código>CGE2019COM-000026511</Código><Objeto del contrato>CINTA CORRECTORA 5,5 MM  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>10,05</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,11</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>12,16</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-09T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>KENTRIKES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B99303216</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1809"><Código>CGE2019COM-000026512</Código><Objeto del contrato>MINA 0,7 HB FABER-CASTELL (CJ 12)   O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>0,77</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,16</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>0,93</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-09T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1810"><Código>CGE2019COM-000026516</Código><Objeto del contrato>TARJETA PERSONAL - CATALAN ANGEL RUBIO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>71,1</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>14,93</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>86,03</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-09T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="1811"><Código>CGE2019COM-000026517</Código><Objeto del contrato>CARPETA POLIPROP. TRANSPARENTE (PQ 12 UNIDADES)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>76,1</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>15,98</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>92,08</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-09T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1812"><Código>CGE2019COM-000026518</Código><Objeto del contrato>NOTAS QUITA/PON 25X43MM DISPENSADOR 3 COLORS (POST-IT) / BANDERITAS ADHESIVAS POST-IT 686 RIGIDO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>147,06</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>30,88</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>177,94</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-09T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1813"><Código>CGE2019COM-000026519</Código><Objeto del contrato>PEGAMENTO LOCTITE SUPER GLUE 3 5 GR. PINCEL / PEGAMENTO INST. SUPER GLUE-3 5g</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>8,02</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,68</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>9,7</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-09T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1814"><Código>CGE2019COM-000026598</Código><Objeto del contrato>IMPRESION NORMATIVA EN TARJETA CHIP</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>420</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>88,2</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>508,2</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-09T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DATABAC GROUP SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63121099</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1815"><Código>CGE2019COM-000026599</Código><Objeto del contrato>FILM RETRANSFERENCIA PARA 1000 IMAGENES - DATACARD SR.300</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1260</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>264,6</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1524,6</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-09T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DATABAC GROUP SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63121099</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1816"><Código>CGE2019COM-000026617</Código><Objeto del contrato>BEBIDAS CALIENTES MAQUINA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2423,74</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>508,99</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2932,73</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-09T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EASY VENDING SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B10300994</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1817"><Código>CGE2019COM-000026629</Código><Objeto del contrato>IMPRESION DE PUBLICACIONES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>428,17</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>89,92</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>518,09</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-09T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ARTYPLAN SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61963229</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1818"><Código>CGE2019COM-000026630</Código><Objeto del contrato>ZAPATO SPORT SEGURIDAD CERTIF.S1P+CI+HI+HRO+SRC PISO 2D+PU /Talla: 44</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>39,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>8,32</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>47,92</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-09T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>UNILABOR SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B58476706</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1819"><Código>CGE2019COM-000026637</Código><Objeto del contrato>PAPEL HP UNIVERSAL PLOTTER 80G Q1396A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>268,08</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>56,3</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>324,38</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-09T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>KENTRIKES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B99303216</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1820"><Código>CGE2019COM-000026638</Código><Objeto del contrato>DVD -R 4,7 GB IMPRIMIBLE (BOBINA 25 UDS)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>16,55</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,48</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>20,03</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-09T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1821"><Código>CGE2019COM-000026639</Código><Objeto del contrato>ETIQUETA ADH. IMPRESORA 40X105MM. (100H) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>61,89</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>13</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>74,89</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-09T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1822"><Código>CGE2019COM-000026640</Código><Objeto del contrato>ALFOMBRILLA RATON DATALINE CON REPOSAMUÑECAS GEL NEGRO (RECUBIERTO TELA)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>70,8</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>14,87</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>85,67</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-09T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B80441306</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1823"><Código>CGE2019COM-000026641</Código><Objeto del contrato>TINTA HP 6970  N.903XL AMARILLO  T6M11AE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>128,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>26,96</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>155,36</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-09T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>KENTRIKES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B99303216</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1824"><Código>CGE2019COM-000026642</Código><Objeto del contrato>PAPEL A-3 FOTOCOPIA BLANCO 80 GR  O.V. (PQ 5)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>50,9</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>10,69</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>61,59</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-09T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1825"><Código>CGE2019COM-000026655</Código><Objeto del contrato>IMPRESION DE PUBLICACIONES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>578</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>121,38</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>699,38</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-09T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="1826"><Código>CGE2019COM-000026666</Código><Objeto del contrato>TARJETA PERSONAL - INGLES  EMILI ALBERICH</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>62</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>13,02</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>75,02</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-13T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="1827"><Código>CGE2019COM-000026667</Código><Objeto del contrato>TIJERA SOFTLINE 26 CM</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>8,97</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,88</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>10,85</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-13T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1828"><Código>CGE2019COM-000026668</Código><Objeto del contrato>CAPSULA CAFE NESPRESSO DESCAFEINADO TIPO ARPEGGIO (PQ 10 UD)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>41</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>8,61</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>49,61</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-13T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1829"><Código>CGE2019COM-000026685</Código><Objeto del contrato>FOTOCOMPOSICION + FOTOLITO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>85</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>17,85</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>102,85</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-16T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="1830"><Código>CGE2019COM-000026720</Código><Objeto del contrato> WTC TARRINAS DE LECHE MONODOSIS 10GRS (PQ 240 )</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>18,09</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,8</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>21,89</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-18T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>KENTRIKES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B99303216</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1831"><Código>CGE2019COM-000026730</Código><Objeto del contrato>TONER HP LASERJET 3800/3505 CIAN Q7581A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>170,46</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>35,8</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>206,26</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-19T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>KENTRIKES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B99303216</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1832"><Código>CGE2019COM-000026731</Código><Objeto del contrato>PILA ALCALINA LR03 AAA PLUS POWER (PQ 4) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>8</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,68</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>9,68</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-19T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1833"><Código>CGE2019COM-000026732</Código><Objeto del contrato>CINTA CORRECTORA 5,5 MM  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4,02</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,84</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>4,86</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-19T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>KENTRIKES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B99303216</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1834"><Código>CGE2019COM-000026733</Código><Objeto del contrato>VASO PLASTICO TRANSPARENTE 230CC (PQ 100)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>27,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,71</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>32,91</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-19T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1835"><Código>CGE2019COM-000026734</Código><Objeto del contrato>NOTAS QUITA/PON 76X76  (POST-IT) 12 UNIDADES - O.V. /NOTAS ADHESIVAS POST-IT 100h 76x76</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>25,78</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,41</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>31,19</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-19T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1836"><Código>CGE2019COM-000026737</Código><Objeto del contrato>NOTAS QUITA/PON 76X127 AMARILLA / NOTAS ADHESIVAS POST-IT 100h 76x127</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>36,89</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>7,75</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>44,64</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-19T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1837"><Código>CGE2019COM-000026740</Código><Objeto del contrato>CARPETA TIPO DURACLIP NEGRA 60 HOJAS (CJ 25)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>48,75</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>10,24</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>58,99</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-19T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1838"><Código>CGE2019COM-000026741</Código><Objeto del contrato>ETIQUETA APLI REF.1278 105X57MM (1000 U) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>87,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>18,31</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>105,51</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-19T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1839"><Código>CGE2019COM-000026742</Código><Objeto del contrato>LLAVERO PLASTICO AZUL DURABLE KEY CLIP (PQ 6)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24,72</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,19</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>29,91</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-19T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1840"><Código>CGE2019COM-000026743</Código><Objeto del contrato>BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V. ( CAJA 50U )</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>169,55</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>35,61</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>205,16</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-19T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1841"><Código>CGE2019COM-000026744</Código><Objeto del contrato>BARRA de PEGAMENTO IMEDIO 21g MEDIANA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1,55</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,33</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1,88</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-19T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1842"><Código>CGE2019COM-000026746</Código><Objeto del contrato>GOMA DE BORRAR STAEDLER MARSPLASTIC </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>61,99</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>13,02</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>75,01</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-19T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1843"><Código>CGE2019COM-000026747</Código><Objeto del contrato>CAJA EMBALAJE 50 X 40 X 40 CMS</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>141,85</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>29,79</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>171,64</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-19T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1844"><Código>CGE2019COM-000026748</Código><Objeto del contrato>CARPETA POLIPROP. TRANSPARENTE (PQ 12 UNIDADES)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>132,02</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>27,72</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>159,74</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-19T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1845"><Código>CGE2019COM-000026749</Código><Objeto del contrato>CLIP SUJETAPAPELES LABIADONUM.3  (CJ 1OO) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>15,54</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,26</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>18,8</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-19T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1846"><Código>CGE2019COM-000026764</Código><Objeto del contrato>IMPRESION DE PUBLICACIONES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>190</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>39,9</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>229,9</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-19T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ARTYPLAN SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61963229</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1847"><Código>CGE2019COM-000026778</Código><Objeto del contrato>FOTOCOMPOSICION + FOTOLITO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>133</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>27,93</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>160,93</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-19T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="1848"><Código>CGE2019COM-000026789</Código><Objeto del contrato>TARJETA PERSONAL - INGLES  GEMMA GARCIA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>62</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>13,02</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>75,02</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-20T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="1849"><Código>CGE2019COM-000026791</Código><Objeto del contrato>CARPETA 2 ANILLAS LOMO 25MM NEGRA TAMAÑO FOLIO </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>70,95</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>14,9</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>85,85</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-20T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1850"><Código>CGE2019COM-000026793</Código><Objeto del contrato>ALFOMBRILLA RATON CON REPOSAMUÑECAS GEL NEGRO (RECUBIERTO TELA)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>66,3</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>13,92</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>80,22</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-23T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08874661</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1851"><Código>CGE2019COM-000026803</Código><Objeto del contrato>CONJUNTO ARMARIOS WTC</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3360</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>705,6</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>4065,6</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-23T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>INAD HOC HABITAT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66579392</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1852"><Código>CGE2019COM-000026804</Código><Objeto del contrato>CARTUCHO HP OFFICEJET 7612 932 CN057AE NEGRO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>125,32</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>26,32</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>151,64</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-23T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>KENTRIKES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B99303216</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1853"><Código>CGE2019COM-000026805</Código><Objeto del contrato>ALMOHADILLA SELLO TRODAT 4913PRINTY AZUL</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>14,66</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,08</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>17,74</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-23T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1854"><Código>CGE2019COM-000026843</Código><Objeto del contrato>WTC - SOBRE SACARINA (150 UND) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>7,42</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,56</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>8,98</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-27T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1855"><Código>CGE2019COM-000026844</Código><Objeto del contrato>COP A-4 160 GR. BLANCO SATINADO FOTOCOPIA COLOR </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>15,24</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,2</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>18,44</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-27T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1856"><Código>CGE2019COM-000026845</Código><Objeto del contrato>CINTA CELO MAGIC 19MMX33M ESCRIBIBLE  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>22</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,62</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>26,62</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-27T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1857"><Código>CGE2019COM-000026846</Código><Objeto del contrato>CINTA CELO MAGIC 19MMX33M ESCRIBIBLE  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>22</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,62</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>26,62</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-27T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1858"><Código>CGE2019COM-000026847</Código><Objeto del contrato>PILA BOTON CR 2016 3V  (BL 2U)  </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>106,26</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>22,31</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>128,57</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-27T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1859"><Código>CGE2019COM-000026848</Código><Objeto del contrato>WTC - SOBRE SACARINA (150 UND) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>22,26</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,67</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>26,93</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-27T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1860"><Código>CGE2019COM-000026849</Código><Objeto del contrato>BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V. ( CAJA 50U )</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>28</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,88</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>33,88</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-27T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1861"><Código>CGE2019COM-000026850</Código><Objeto del contrato>BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V. ( CAJA 50U )</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>51,02</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>10,71</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>61,73</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-27T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1862"><Código>CGE2019COM-000026851</Código><Objeto del contrato>PEGAMENTO BARRA ADHESIVO 40 GR  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>0,41</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,09</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>0,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-27T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1863"><Código>CGE2019COM-000026852</Código><Objeto del contrato>TARJETA PERSONAL - INGLES CARLES MAYOL</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>71,1</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>14,93</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>86,03</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-27T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="1864"><Código>CGE2019COM-000026853</Código><Objeto del contrato>PILA ALCALINA LR03 AAA PLUS POWER (PQ 4) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>8</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,68</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>9,68</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-27T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1865"><Código>CGE2019COM-000026854</Código><Objeto del contrato>WTC - SILLA ERGONOMICA ZAS OPERATIVA DYNAMOBEL (INFORME MEDICO)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>604</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>126,84</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>730,84</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-27T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VIPUN MOBILIARI SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61768362</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1866"><Código>CGE2019COM-000026855</Código><Objeto del contrato>ROLLER UNIBALL JETSTREAM RETR.SXN210 AZUL 0,4  O.V</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>23,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,91</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>28,31</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-27T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1867"><Código>CGE2019COM-000026856</Código><Objeto del contrato>CARPETA FOLIO PVC NEGRO CON BOLSA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>157,58</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>33,09</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>190,67</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-27T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1868"><Código>CGE2019COM-000026857</Código><Objeto del contrato>CINTA CELO MAGIC 19MMX33M ESCRIBIBLE  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>11</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,31</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>13,31</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-27T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1869"><Código>CGE2019COM-000026858</Código><Objeto del contrato>CARTUCHO HP OFFICEJET 7612 932 CN057AE NEGRO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>124,84</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>26,22</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>151,06</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-27T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>KENTRIKES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B99303216</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1870"><Código>CGE2019COM-000026859</Código><Objeto del contrato>ROTULADOR FLUORESCENTE COLOR AMARILLO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>144,1</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>30,26</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>174,36</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-27T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1871"><Código>CGE2019COM-000026860</Código><Objeto del contrato>GOMA ELASTICA DIAMETRO 150MMANCHO 2MM  100 GR  </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1,82</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,38</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2,2</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-27T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>KENTRIKES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B99303216</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1872"><Código>CGE2019COM-000026862</Código><Objeto del contrato>BANDEJA DOCUMENTOS METALICA NEGRA APILABLE (265 ANCHO X 335 HONDO x 70 ALTO )</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>21,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,54</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>26,14</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-27T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>KENTRIKES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B99303216</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1873"><Código>CGE2019COM-000026863</Código><Objeto del contrato>LIBRETA A-4+ ESP.LAT. C5X5 MICROPER. 80H  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>13,62</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,86</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>16,48</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-27T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1874"><Código>CGE2019COM-000026864</Código><Objeto del contrato>BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V. ( CAJA 50U )</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>56</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>11,76</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>67,76</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-27T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1875"><Código>CGE2019COM-000026900</Código><Objeto del contrato>CAMISA BLANCA MANGA LARGA  MUJER (ORDENAZA-CONDUCTOR) /Talla: 38</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>19,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,1</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>23,6</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-10T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GUSTAVO NEVADO GARCIA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="1876"><Código>CGE2019COM-000026901</Código><Objeto del contrato>ROLLER UNIBALL SIGNO UMN-207 AZUL T0,4MM B0,7MM</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>44,1</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>9,26</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>53,36</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-10T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1877"><Código>CGE2019COM-000026902</Código><Objeto del contrato>TONER HP LASERJET CP3525X NEGRO CE250X</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>809,24</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>169,94</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>979,18</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-10T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>KENTRIKES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B99303216</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1878"><Código>CGE2019COM-000026903</Código><Objeto del contrato>ROTULADOR FLUORESCENTE ESTUCHE 4 AM/VE/RO/AZ  O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>79,34</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>16,66</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>96</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-10T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1879"><Código>CGE2019COM-000026904</Código><Objeto del contrato>FUNDA POLIPR.A-4 MULTITALADROEXTRATRANS (100U) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>10,73</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,25</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>12,98</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-10T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1880"><Código>CGE2019COM-000026905</Código><Objeto del contrato>CINTA CORRECTORA 5,5 MM  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>36,39</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>7,64</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>44,03</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-10T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>KENTRIKES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B99303216</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1881"><Código>CGE2019COM-000026906</Código><Objeto del contrato>GRAPADORA RAPID-1 TIPO TENAZA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>104,37</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>21,92</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>126,29</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-10T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1882"><Código>CGE2019COM-000026907</Código><Objeto del contrato>BOLIGRAFO BASIC CRISTAL ROJO TRAZO 0,3 MM</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,26</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>7,26</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-10T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1883"><Código>CGE2019COM-000026931</Código><Objeto del contrato>TINTA HP 7500A CIAN N.920XL  CD972AE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>29,62</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>6,22</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>35,84</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-10T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>KENTRIKES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B99303216</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1884"><Código>CGE2019COM-000026932</Código><Objeto del contrato>SUBCARPETA FOLIO ROJO (50 UN) - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>19,98</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,2</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>24,18</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-10T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1885"><Código>CGE2019COM-000026945</Código><Objeto del contrato>FUNDA MULTITALADRO FOLIO CRISTAL (PQ 100) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>12,58</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,64</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>15,22</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-10T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1886"><Código>CGE2019COM-000026967</Código><Objeto del contrato>CARTULINA A-3 170 GR BLANCO (PQ 50)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>236,47</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>49,66</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>286,13</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-10T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1887"><Código>CGE2019COM-000026970</Código><Objeto del contrato>TARJETERO 4 ANILLAS A-4 MARRON 400 TARJETAS   </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>116,24</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>24,41</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>140,65</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-10T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08874661</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1888"><Código>CGE2019COM-000026975</Código><Objeto del contrato>TINTA HP N.364XL NEGRO CN684EE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>176,9</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>37,15</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>214,05</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-10T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>KENTRIKES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B99303216</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1889"><Código>CGE2019COM-000026976</Código><Objeto del contrato>LIBRETA CUARTO 80H CUADRICULA 4X4 ESPIRAL SUP. </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>8,55</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,8</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>10,35</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-10T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08874661</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1890"><Código>CGE2019COM-000026977</Código><Objeto del contrato>PAPEL PLOTTER HP T1300 1067MMX45M 90GR. (ROLLO)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>19,8</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,16</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>23,96</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-10T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08874661</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1891"><Código>CGE2019COM-000026978</Código><Objeto del contrato>AGENDA LOMO ESPIRAL SEMANAL PAGINA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6,69</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,4</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>8,09</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-10T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08874661</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1892"><Código>CGE2019COM-000026979</Código><Objeto del contrato>IMAN REDONDO 30MM ( PQ 3) NEGRO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3,1</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,65</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3,75</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-10T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08874661</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1893"><Código>CGE2019COM-000027007</Código><Objeto del contrato>MALETIN NEGRO SIMIL PIEL</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>22,59</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,74</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>27,33</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-10T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>KENTRIKES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B99303216</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1894"><Código>CGE2019COM-000027010</Código><Objeto del contrato>FUNDA TRANSPARENTE (TRASLUCIDO) TARJETERO HORIZONTAL POLIPROPILENO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>150</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>31,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>181,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-10T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1895"><Código>CGE2019COM-000027023</Código><Objeto del contrato>SELLO AUTOEN. DEPARTAMENTO OPERACIONES POTUARIAS</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>49,78</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>10,45</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>60,23</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-10T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1896"><Código>CGE2019COM-000027033</Código><Objeto del contrato>TONER HP LASERJET CP3525X NEGRO CE250X</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>453,39</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>95,21</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>548,6</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-10T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>KENTRIKES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B99303216</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1897"><Código>CGE2019COM-000027055</Código><Objeto del contrato>PORTAMINAS DESECHABLE BIC MATIC 0,7 MM (CJ 12)  O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>0,45</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,09</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>0,54</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-10T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08874661</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1898"><Código>CGE2019COM-000027056</Código><Objeto del contrato>GRAPA 24/6 GALVANIZADA (CJ 1000)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,67</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3,87</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-10T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08874661</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1899"><Código>CGE2019COM-000027058</Código><Objeto del contrato>ADHESIVO SUPER GLUE-3 GEL 3 GR (LOCTITE)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2,39</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2,89</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-10T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08874661</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1900"><Código>CGE2019COM-000027059</Código><Objeto del contrato>ETIQUETA DYMO LABEL WRITER (99012) DIREC.36X89 2 ROLLOS</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>75,3</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>15,81</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>91,11</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-10T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08874661</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1901"><Código>CGE2019COM-000027060</Código><Objeto del contrato>MEMORIA USB 16 GB </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>8,92</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,87</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>10,79</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-10T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08874661</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1902"><Código>CGE2019COM-000027061</Código><Objeto del contrato>DOSSIER UÑERO TRANSPARENTE FOLIO 150 MICRAS (PQ100)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>107,33</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>22,54</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>129,87</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-10T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08874661</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1903"><Código>CGE2019COM-000027068</Código><Objeto del contrato>ZAPATO SPORT SEGURIDAD CERTIF.S1P+CI+HI+HRO+SRC PISO 2D+PU /Talla: 43</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>351,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>73,82</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>425,32</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-10T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>UNILABOR SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B58476706</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1904"><Código>CGE2019COM-000027069</Código><Objeto del contrato>WTC - SOBRE SACARINA (150 UND) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>20,8</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,37</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>25,17</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-10T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08874661</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1905"><Código>CGE2019COM-000027071</Código><Objeto del contrato>CABEZAL PLOTTER HP DESIGNJET Z6 PSTSCRIPT PRINTER</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>72,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>15,25</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>87,85</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-10T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08874661</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1906"><Código>CGE2019COM-000027075</Código><Objeto del contrato>ZAPATO NEGRO ENCARGADO-ORDENANZA-EEMM-EMBARCACION /Talla: INFME</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>100,3</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>21,06</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>121,36</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-10T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EL GUANTE INDUSTRIAL CB</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>E58591132</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1907"><Código>CGE2019COM-000027076</Código><Objeto del contrato>FUNDA MULTITALADRO FOLIO REFOR (PQ 100)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,26</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>7,26</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-10T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08874661</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1908"><Código>CGE2019COM-000027078</Código><Objeto del contrato>TONER BROTHER HL-5340D REF.TN-3280</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>213,7</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>44,88</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>258,58</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-10T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08874661</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1909"><Código>CGE2019COM-000027079</Código><Objeto del contrato>TONER HP LASERJET CP3525X CIAN CE251A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>319,53</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>67,1</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>386,63</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-10T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>KENTRIKES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B99303216</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1910"><Código>CGE2019COM-000027080</Código><Objeto del contrato>PILA BOTON CR2025 3V (BL 1 )</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>8</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,68</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>9,68</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-10T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08874661</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1911"><Código>CGE2019COM-000027105</Código><Objeto del contrato>BATA BLANCA UNISEX</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1094,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>229,87</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1324,47</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-10T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GUSTAVO NEVADO GARCIA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="1912"><Código>CGE2019COM-000027106</Código><Objeto del contrato>TINTA HP 6970  N.903XL CIAN T6M03AE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>12,71</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,67</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>15,38</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-10T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>KENTRIKES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B99303216</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1913"><Código>CGE2019COM-000027107</Código><Objeto del contrato>ROTULADOR EDDING 1200 ROJO T0,5/1,0MM - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>32,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>6,8</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>39,2</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-10T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08874661</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1914"><Código>CGE2019COM-000027108</Código><Objeto del contrato>BOTELLA AGUA 0,33 L</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>325,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>68,36</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>393,86</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-10T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EASY VENDING SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B10300994</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1915"><Código>CGE2019COM-000027109</Código><Objeto del contrato>WTC - SOBRE SACARINA (150 UND) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>7,18</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,51</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>8,69</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-10T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08874661</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1916"><Código>CGE2019COM-000027125</Código><Objeto del contrato> BOLIGRAFO PELIKAN STICK NEGRO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>37,74</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>7,93</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>45,67</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-14T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08874661</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1917"><Código>CGE2019COM-000027133</Código><Objeto del contrato>IMPRESION DE PUBLICACIONES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>279,87</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>58,77</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>338,64</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-14T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ARTYPLAN SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61963229</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1918"><Código>CGE2019COM-000027135</Código><Objeto del contrato>LLAVERO PLASTICO (100 UDS)COLORES SURTIDOS </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>15,1</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,17</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>18,27</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-14T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08874661</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1919"><Código>CGE2019COM-000027136</Código><Objeto del contrato>PAPEL A-3 FOTOCOPIA BLANCO 80 GR  O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>67,3</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>14,13</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>81,43</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-14T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08874661</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1920"><Código>CGE2019COM-000027137</Código><Objeto del contrato>PEGAMENTO LOCTITE SUPER GLUE 3 3 GR. PRECISION</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4,78</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>5,78</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-14T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08874661</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1921"><Código>CGE2019COM-000027138</Código><Objeto del contrato>POLO AZUL M/C UNIFORMIDAD POLICIA PORTUARIA /Talla: L</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>926,55</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>194,58</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1121,13</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-14T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VALUE POWER SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65421059</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1922"><Código>CGE2019COM-000027139</Código><Objeto del contrato>NOTAS QUITA/PON 76X76  (POST-IT) 12 UNIDADES - O.V. /NOTAS ADHESIVAS POST-IT 100h 76x76</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>73,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>15,37</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>88,57</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-14T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08874661</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1923"><Código>CGE2019COM-000027140</Código><Objeto del contrato>CUTTER 18MM MOD.GUIA ECONOM. </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1,26</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,26</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1,52</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-14T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08874661</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1924"><Código>CGE2019COM-000027161</Código><Objeto del contrato>WTC - AZUCAR BLANCA EN SOBRES DE 6G CAJA DE 50 SOBRES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>19,8</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,16</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>23,96</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-15T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08874661</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1925"><Código>CGE2019COM-000027163</Código><Objeto del contrato>PORTADOCUMENTOS CREMALLERAP/BLOC Y ACCESORIOS </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>28,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,99</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>34,49</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-16T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>KENTRIKES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B99303216</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1926"><Código>CGE2019COM-000027172</Código><Objeto del contrato>CAMISA BLANCA MANGA LARGA (ORDENAZA-CONDUCTOR) /Talla: 42</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>18,18</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,82</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>22</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-16T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MAC UNIFORMES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66545963</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1927"><Código>CGE2019COM-000027183</Código><Objeto del contrato>VASO DE VIDRIO RONA 25cl.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>57,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>12,1</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>69,7</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-17T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08874661</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1928"><Código>CGE2019COM-000027200</Código><Objeto del contrato>PORTADOCUMENTOS CREMALLERAP/BLOC Y ACCESORIOS </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>14,25</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,99</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>17,24</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-17T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>KENTRIKES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B99303216</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1929"><Código>CGE2019COM-000027201</Código><Objeto del contrato>ETIQUETA DYMO LABEL WRITER RF dymo 99017  50X12 ROLLO 220 ETIQUETAS</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>15,45</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,24</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>18,69</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-17T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>KENTRIKES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B99303216</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1930"><Código>CGE2019COM-000027214</Código><Objeto del contrato>RELOJ DIGITAL ZONA DEPORTIVA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>486</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>102,06</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>588,06</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-21T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>BODET SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A78861796</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1931"><Código>CGE2019COM-000027215</Código><Objeto del contrato>PRISMATICOS 10 X 50 AUMENTOS SISTEMA ANTIGOLPE C/FUNDA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>99</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>20,79</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>119,79</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-21T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08874661</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1932"><Código>CGE2019COM-000027217</Código><Objeto del contrato>UNIDAD RECOGIDA TONER  CP3525/CM3530  CE254A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>34,7</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>7,29</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>41,99</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-21T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08874661</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1933"><Código>CGE2019COM-000027218</Código><Objeto del contrato>CARTERA-BILLETERA CON PLACA POLICIA PORTUARIA /Talla: U</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>89,53</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>18,8</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>108,33</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-21T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MAC UNIFORMES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66545963</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1934"><Código>CGE2019COM-000027221</Código><Objeto del contrato>BANDEJA DOCUMENTOS METALICA NEGRA APILABLE (265 ANCHO X 335 HONDO x 70 ALTO )</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>7,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,51</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>8,71</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-21T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>KENTRIKES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B99303216</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1935"><Código>CGE2019COM-000027256</Código><Objeto del contrato>CD-RRABABLE 700 MB / 80 MIN (BOBINA 50 UDS) G</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>16,8</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,53</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>20,33</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-21T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08874661</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1936"><Código>CGE2019COM-000027257</Código><Objeto del contrato>TINTA IMPR. HP OFFICEJET SERIE L7000 AMARILLO C9393A N.88</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>51,3</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>10,77</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>62,07</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-21T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08874661</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1937"><Código>CGE2019COM-000027281</Código><Objeto del contrato>TONER HP M553  CIAN 508A  CF361A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>609,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>127,93</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>737,13</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-23T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>KENTRIKES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B99303216</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1938"><Código>CGE2019COM-000027286</Código><Objeto del contrato>BOTA DE AGUA CAÑA ALTA /Talla: 38</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>55,86</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>11,73</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>67,59</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-23T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EL GUANTE INDUSTRIAL CB</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>E58591132</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1939"><Código>CGE2019COM-000027287</Código><Objeto del contrato>WTC - SOBRE SACARINA (150 UND) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>5,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,09</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>6,29</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-23T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08874661</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1940"><Código>CGE2019COM-000027288</Código><Objeto del contrato>TONER HP P3015 NEGRO CE255X</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>741,16</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>155,64</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>896,8</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-23T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>KENTRIKES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B99303216</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1941"><Código>CGE2019COM-000027306</Código><Objeto del contrato>ENMARCACION LAMINA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>56,88</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>11,94</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>68,82</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-23T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ARTES GRAFICAS AUXILIAR.LIBRO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08923542</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1942"><Código>CGE2019COM-000027309</Código><Objeto del contrato>ELEVADORES DE BANDEJA OD NEGRO ( PQ 8 )</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2,92</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,61</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3,53</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-23T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>KENTRIKES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B99303216</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1943"><Código>CGE2019COM-000027310</Código><Objeto del contrato>TARJETA PERSONAL - CAT/ING DOS CARAS FRANCESC BONADA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>154</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>32,34</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>186,34</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-23T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="1944"><Código>CGE2019COM-000027328</Código><Objeto del contrato>BLOC PAPEL PIZARRA CONFERENCIA 50H 650mmx 900mm CMS LISO / BLOCK PIZARRA FAIBO 650x900 LISO 50h PLAN</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>49,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>10,4</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>59,9</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-24T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08874661</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1945"><Código>CGE2019COM-000027329</Código><Objeto del contrato>CAPSULA CAFE NESPRESSO TIPO ROMA (PQ 10 UD)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>26</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,46</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>31,46</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-24T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08874661</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1946"><Código>CGE2019COM-000027330</Código><Objeto del contrato>BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V. ( CAJA 50U )</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>48</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>10,08</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>58,08</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-24T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08874661</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1947"><Código>CGE2019COM-000027368</Código><Objeto del contrato>IMPRESION DE PUBLICACIONES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>279,87</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>58,77</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>338,64</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-28T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ARTYPLAN SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61963229</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1948"><Código>CGE2019COM-000027369</Código><Objeto del contrato>TORRE DE CONTROL - SILLA OPERATIVA NEXO 24 HORAS</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2742</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>575,82</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3317,82</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-28T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>INAD HOC HABITAT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66579392</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1949"><Código>CGE2019COM-000027371</Código><Objeto del contrato>TINTA PLOTTER HP DESIGNJET Z6 PSTSCRIPT PRINTER NEGRO MATE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>443,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>93,16</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>536,76</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-28T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08874661</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1950"><Código>CGE2019COM-000027373</Código><Objeto del contrato>PRODUCTO IMPERFECT LOTE A Y B 2019 ( PACK PATE )</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3372</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>708,12</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>4080,12</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-28T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FUNDACIO ESPIGOLADORS</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>G66264953</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1951"><Código>CGE2019COM-000027376</Código><Objeto del contrato>ROTULADOR MARCADOR PERMANENTE TRAZO 1-5 MM NEGRO/MARCADOR PERMANENTE SHARPIE W10 BISELADO NEGRO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2,7</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,57</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3,27</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-29T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08874661</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1952"><Código>CGE2019COM-000027377</Código><Objeto del contrato>ROLLER UNIBALL SIGNO UMN-207 NEGRO T0,4MM B0,7MM</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>41,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>8,69</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>50,09</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-29T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08874661</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1953"><Código>CGE2019COM-000027378</Código><Objeto del contrato>LIBRETA A-4+ ESPIRAL 120H C5X5 C/SEPARADORES   O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>116,95</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>24,56</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>141,51</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-29T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08874661</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1954"><Código>CGE2019COM-000027379</Código><Objeto del contrato>CINTA CELO MAGIC 19MMX33M ESCRIBIBLE  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>96,42</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>20,25</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>116,67</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-29T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08874661</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1955"><Código>CGE2019COM-000027380</Código><Objeto del contrato>PORTATARIFAS CUBIERTA FLEXIBLE NEGRO 40 FUNDAS </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>14,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,07</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>17,67</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-29T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08874661</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1956"><Código>CGE2019COM-000027381</Código><Objeto del contrato>PILA BOTON LR44  (2 UD)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2,42</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,51</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2,93</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-29T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08874661</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1957"><Código>CGE2019COM-000027382</Código><Objeto del contrato>GRAPA 24/8 GALVANIZADAS (CJ 5000).</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>173,85</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>36,51</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>210,36</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-29T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08874661</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1958"><Código>CGE2019COM-000027383</Código><Objeto del contrato>SOBRE BOLSA ACOLCHADO A-3 350X470 MM (10 UD)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>16,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,4</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>19,6</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-29T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08874661</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1959"><Código>CGE2019COM-000027384</Código><Objeto del contrato>TONER HP LASERJET CP3525X MAGENTA CE253A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>207</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>43,47</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>250,47</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-29T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08874661</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1960"><Código>CGE2019COM-000027386</Código><Objeto del contrato>CARGADOR DYMO LABEL 280</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>23,1</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,85</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>27,95</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-29T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TODO OFICINA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B58154402</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1961"><Código>CGE2019COM-000027387</Código><Objeto del contrato>TINTA HP 6970  N.903XL NEGRO T6M15AE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>102,98</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>21,63</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>124,61</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-29T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>KENTRIKES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B99303216</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1962"><Código>CGE2019COM-000027427</Código><Objeto del contrato>ROTULADOR EDDING 1200 AZUL T0,5/1,0MM - O.V. /ROTULADOR FIBRA EDDING 1200 AZUL</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>39,32</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>8,26</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>47,58</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-11T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08874661</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1963"><Código>CGE2019COM-000027428</Código><Objeto del contrato>SELLO FECHADOR AUTOENTINTADO DIG.4MM  AZUL</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>15,17</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,19</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>18,36</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-11T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08874661</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1964"><Código>CGE2019COM-000027429</Código><Objeto del contrato>SACAPUNTAS METALICO DE CUÑA 2USOS  </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>109,52</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>23</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>132,52</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-11T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08874661</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1965"><Código>CGE2019COM-000027430</Código><Objeto del contrato>ROLLER UNIBALL JETSTREAM RETR.SXN210 AZUL 0,4  O.V</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>70,92</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>14,89</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>85,81</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-11T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08874661</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1966"><Código>CGE2019COM-000027431</Código><Objeto del contrato>DEFENSA POLICIAL EXTENSIBLE ASP MEDIUM F21A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4386,25</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>921,11</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>5307,36</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-11T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PERES SPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61721643</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1967"><Código>CGE2019COM-000027432</Código><Objeto del contrato>WTC - CARAMELO SIN AZUCAR 1KG  TRADICIONAL</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>293,3</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>61,59</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>354,89</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-11T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DISTRIBUCIONES GAHER SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58268798</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1968"><Código>CGE2019COM-000027437</Código><Objeto del contrato>TONER HP M553  NEGRO 508A  CF360A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>609,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>127,93</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>737,13</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-11T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>KENTRIKES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B99303216</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1969"><Código>CGE2019COM-000027456</Código><Objeto del contrato>CONJUNTO MOBILIARIO SISTEMAS DE INFORMACIÓN</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6625,05</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1391,26</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>8016,31</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-11T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VIPUN MOBILIARI SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61768362</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1970"><Código>CGE2019COM-000027457</Código><Objeto del contrato>WTC - SILLA DESPACHO C/BRAZOS DYNAMOBEL MOD.KENA NEGRO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4257</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>893,97</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>5150,97</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-11T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VIPUN MOBILIARI SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61768362</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1971"><Código>CGE2019COM-000027461</Código><Objeto del contrato>CINTA CORRECTORA 5,5 MM  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>229,54</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>48,2</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>277,74</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-11T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08874661</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1972"><Código>CGE2019COM-000027462</Código><Objeto del contrato>PORTACLIPS SOBREMESA IMANTADONEGRO </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>124,02</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>26,04</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>150,06</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-11T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08874661</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1973"><Código>CGE2019COM-000027463</Código><Objeto del contrato>LAPIZ de GRAFITO STAEDTLER 120 NORIS Nº2 - HB</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>17</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,57</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>20,57</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-11T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08874661</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1974"><Código>CGE2019COM-000027464</Código><Objeto del contrato>LAPIZ de GRAFITO STAEDTLER 120 NORIS Nº2 - HB</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>17</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,57</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>20,57</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-11T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08874661</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1975"><Código>CGE2019COM-000027465</Código><Objeto del contrato>WTC - SOBRE SACARINA (150 UND) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>20,8</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,37</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>25,17</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-11T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08874661</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1976"><Código>CGE2019COM-000027466</Código><Objeto del contrato>WTC - SOBRE SACARINA (150 UND) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>10,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,18</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>12,58</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-11T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08874661</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1977"><Código>CGE2019COM-000027467</Código><Objeto del contrato>GOMA ELASTICA DIAMETRO 150MM ANCHO 4MM     100 GR</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,21</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1,21</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-11T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08874661</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1978"><Código>CGE2019COM-000027468</Código><Objeto del contrato>FUNDA MULTITALADRO FOLIO REFOR (PQ 100)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>18</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,78</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>21,78</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-11T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08874661</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1979"><Código>CGE2019COM-000027469</Código><Objeto del contrato>DOSSIER FOLIO AZUL FASTENERPERSONALIZ.(25 U) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>64,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>13,55</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>78,05</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-11T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08874661</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1980"><Código>CGE2019COM-000027470</Código><Objeto del contrato>ACEITE LUBRICANTE DESTRUCTORAFELLOWES (350 ML)  </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>14,48</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,04</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>17,52</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-11T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>KENTRIKES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B99303216</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1981"><Código>CGE2019COM-000027486</Código><Objeto del contrato>CONJUNTO TAQUILLAS 24 COMPARTIMIENTO. ANCHO 40cm.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1490</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>312,9</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1802,9</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-11T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SSI SCHAFER SHOP GMBH</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="1982"><Código>CGE2019COM-000027491</Código><Objeto del contrato>PILA BOTON CR2032 3V (BL 2)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>7,08</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,49</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>8,57</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-11T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08874661</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1983"><Código>CGE2019COM-000027492</Código><Objeto del contrato>ETIQUETA APLI REF.1278 105X57MM (1000 U) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>269</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>56,49</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>325,49</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-11T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08874661</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1984"><Código>CGE2019COM-000027493</Código><Objeto del contrato>PAPEL COLOR A-3 80GR AZUL INTENSO PAQUETE DE 500 HOJAS</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>50,85</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>10,68</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>61,53</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-11T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08874661</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1985"><Código>CGE2019COM-000027494</Código><Objeto del contrato>TINTA PLOTTER HP DESIGNJET 800PS NEGRO C4844AE N.10 (69ML)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>147,95</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>31,07</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>179,02</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-11T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08874661</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1986"><Código>CGE2019COM-000027495</Código><Objeto del contrato>PORTAMINAS 0,5MM BIC</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4,25</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,89</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>5,14</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-11T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08874661</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1987"><Código>CGE2019COM-000027497</Código><Objeto del contrato>LIBRETA A-4 CUADR.4X4 80H T/DURA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>18,45</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,87</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>22,32</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-11T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08874661</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1988"><Código>CGE2019COM-000027498</Código><Objeto del contrato>ESCUADRA 30CM</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1,3</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,27</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1,57</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-11T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08874661</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1989"><Código>CGE2019COM-000027499</Código><Objeto del contrato>PILA BOTON CR2025 3V (BL 1)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>8</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,68</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>9,68</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-11T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08874661</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1990"><Código>CGE2019COM-000027500</Código><Objeto del contrato>CANUTILLO AZUL 14 MM21 ANILLAS (100 UD) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>7,27</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,53</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>8,8</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-11T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1991"><Código>CGE2019COM-000027503</Código><Objeto del contrato>NOTAS QUITA/PON 76X127 AMARILLO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,53</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3,03</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-11T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08874661</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1992"><Código>CGE2019COM-000027504</Código><Objeto del contrato>NOTAS QUITA/PON 76X127 AMARILLO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>19,75</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,15</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>23,9</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-11T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08874661</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1993"><Código>CGE2019COM-000027518</Código><Objeto del contrato>CAPSULA CAFE NESPRESSO TIPO ARPEGGIO (PQ 10 UD)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>53,3</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>11,19</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>64,49</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-11T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1994"><Código>CGE2019COM-000027527</Código><Objeto del contrato>PAPEL PLOTTER T1300 HP DESIGNJET 800FOTO GLOSSY (ROLL 1067)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>198</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>41,58</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>239,58</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-11T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08874661</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1995"><Código>CGE2019COM-000027528</Código><Objeto del contrato>GORRA C/VISERA POLICIA PORTUARIA RIBETE BLANCO /Talla: 57/59</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>670</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>140,7</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>810,7</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-11T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PERES SPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61721643</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1996"><Código>CGE2019COM-000027529</Código><Objeto del contrato>CLIP SUJETAPAPELES LABIADO Nº 2 (CJ 100)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1,12</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,24</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1,36</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-11T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08874661</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1997"><Código>CGE2019COM-000027530</Código><Objeto del contrato>ALMOHADILLA SELLO TRODAT 4913PRINTY ROJO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>7,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,51</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>8,71</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-11T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08874661</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1998"><Código>CGE2019COM-000027539</Código><Objeto del contrato>TARJETERO 4 ANILLAS A-4 MARRON 400 TARJETAS   </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>44,86</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>9,42</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>54,28</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-11T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08874661</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="1999"><Código>CGE2019COM-000027540</Código><Objeto del contrato> BOLIGRAFO PELIKAN STICK NEGRO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6,55</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,38</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>7,93</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-11T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08874661</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2000"><Código>CGE2019COM-000027542</Código><Objeto del contrato>PLACA IDENTIFICACION Nº DE AGENTE (PLASTICO) /Talla: U</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6,78</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,42</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>8,2</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-11T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PERES SPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61721643</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2001"><Código>CGE2019COM-000027543</Código><Objeto del contrato>TONER HP LASERJET CP3525X AMARILLO CE252A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>216,55</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>45,48</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>262,03</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-11T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>KENTRIKES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B99303216</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2002"><Código>CGE2019COM-000027544</Código><Objeto del contrato>BOLIGRAFO UNIBALL SN100 AZUL B1,0MM T0,4MM  O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>19,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,12</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>23,72</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-11T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08874661</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2003"><Código>CGE2019COM-000027545</Código><Objeto del contrato>TINTA PLOTTER HP DESIGNJET 800PS GREY C9374A N72</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>63,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>13,31</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>76,71</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-11T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08874661</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2004"><Código>CGE2019COM-000027626</Código><Objeto del contrato>CAMISA BLANCA MANGA LARGA (ORDENAZA-CONDUCTOR) /Talla: 44</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>19,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,1</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>23,6</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-13T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GUSTAVO NEVADO GARCIA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="2005"><Código>CGE2019COM-000027637</Código><Objeto del contrato>TINTA HP N.364XL NEGRO CN684EE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>34,62</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>7,27</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>41,89</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-14T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>KENTRIKES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B99303216</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2006"><Código>CGE2019COM-000027638</Código><Objeto del contrato>TONER HP LASERJET 3800/3505 AMARILLO Q7582A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>302,96</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>63,62</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>366,58</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-14T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>KENTRIKES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B99303216</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2007"><Código>CGE2019COM-000027651</Código><Objeto del contrato>SOBRE BOLSA ACOLCHADO A-4 220X340 MM (100 UD)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>121,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>25,45</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>146,65</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-15T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08874661</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2008"><Código>CGE2019COM-000027652</Código><Objeto del contrato>ARCHIVADOR PALANCA 2 ANILLAS 70 MM.JASP A-5 C/CAJA (VERTICAL)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>21</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,41</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>25,41</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-15T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08874661</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2009"><Código>CGE2019COM-000027653</Código><Objeto del contrato>CINTA ADHESIVA DOBLE CARA 19MM X 5M  EXTRAFUERTE </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1,12</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,24</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1,36</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-15T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08874661</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2010"><Código>CGE2019COM-000027654</Código><Objeto del contrato>CARTULINA A-3 170 GR BLANCO (PQ 50)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>154,63</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>32,47</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>187,1</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-15T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08874661</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2011"><Código>CGE2019COM-000027655</Código><Objeto del contrato>ROTULADOR EDDING 1200 AZUL T0,5/1,0MM - O.V. /ROTULADOR FIBRA EDDING 1200 AZUL</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>92,07</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>19,33</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>111,4</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-15T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08874661</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2012"><Código>CGE2019COM-000027656</Código><Objeto del contrato>SOBRE BOLSA BLANCO 229X324 MM (CJ 250 U)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>16,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,49</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>20,09</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-15T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08874661</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2013"><Código>CGE2019COM-000027657</Código><Objeto del contrato>PORTALAPICES BASIC 70X100 MM TRANSPARENTE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2,12</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,45</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2,57</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-15T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08874661</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2014"><Código>CGE2019COM-000027658</Código><Objeto del contrato>SOBRE BLANCO AMERICANO SIN VENTANILLA (CJ 500) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>31,24</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>6,56</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>37,8</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-15T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08874661</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2015"><Código>CGE2019COM-000027659</Código><Objeto del contrato>FUNDA MULTITALADRO FOLIO REFOR (PQ 100)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>33,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>7,06</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>40,66</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-15T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08874661</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2016"><Código>CGE2019COM-000027660</Código><Objeto del contrato>LIBRETA A-5 ESPIRAL LAT. 140 H MICROPERF. </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,3</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>7,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-15T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08874661</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2017"><Código>CGE2019COM-000027661</Código><Objeto del contrato>BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V. ( CAJA 50U )</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1440</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>302,4</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1742,4</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-15T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08874661</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2018"><Código>CGE2019COM-000027662</Código><Objeto del contrato>WTC - SOBRE SACARINA (150 UND) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>20,8</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,37</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>25,17</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-15T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08874661</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2019"><Código>CGE2019COM-000027663</Código><Objeto del contrato>PILA ALCALINA LR6 AA  (PQ 4)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>15,25</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,2</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>18,45</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-15T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08874661</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2020"><Código>CGE2019COM-000027664</Código><Objeto del contrato>WTC - AZUCAR BLANCA EN SOBRES DE 6G CAJA DE 50 SOBRES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>9,9</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,08</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>11,98</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-15T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08874661</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2021"><Código>CGE2019COM-000027665</Código><Objeto del contrato>CLIP SUJETAPAPELES LABIADO Nº 2 (CJ 100)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>7,48</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,57</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>9,05</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-15T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08874661</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2022"><Código>CGE2019COM-000027673</Código><Objeto del contrato>CARPETA 4 ANILLAS BLANCA 25MMPERSONALIZABLE   O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>10,68</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,24</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>12,92</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-15T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08874661</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2023"><Código>CGE2019COM-000027676</Código><Objeto del contrato>TONER HP LASERJET 3800/3505 MAGENTA Q7583A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>170,45</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>35,79</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>206,24</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-18T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>KENTRIKES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B99303216</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2024"><Código>CGE2019COM-000027677</Código><Objeto del contrato>TONER HP LASERJET 3800/3505 CIAN Q7581A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>170,43</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>35,79</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>206,22</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-18T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>KENTRIKES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B99303216</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2025"><Código>CGE2019COM-000027678</Código><Objeto del contrato>LIBRETA A-5 ESPIRAL LAT. 140 H MICROPERF. </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3,1</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,65</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3,75</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-18T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08874661</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2026"><Código>CGE2019COM-000027679</Código><Objeto del contrato>CAPSULA CAFE NESPRESSO TIPO ROMA (PQ 10 UD)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>20,8</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,37</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>25,17</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-18T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08874661</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2027"><Código>CGE2019COM-000027683</Código><Objeto del contrato>PLACA IDENTIFICACION Nº DE AGENTE (PLASTICO) /Talla: U</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6,78</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,42</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>8,2</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-18T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PERES SPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61721643</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2028"><Código>CGE2019COM-000027698</Código><Objeto del contrato>ESTANTERIA SALA ARCHIVO PATRIMONIO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>338,22</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>71,03</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>409,25</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-19T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ESMELUX ESTANTERIA RAPIDA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B82557125</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2029"><Código>CGE2019COM-000027700</Código><Objeto del contrato>CONJUNTO MOBILIARIO1 ADECUACIÓN EEMM NORTE WTC</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2220</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>466,2</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2686,2</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-19T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DIMOBIC SEATING SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65311797</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2030"><Código>CGE2019COM-000027703</Código><Objeto del contrato>CAMISETA AZUL MANGA LARGA SERIGRAFIA FRONTAL PORT BCN, (LABORAL) /Talla: L</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>176</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>36,96</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>212,96</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-19T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GUSTAVO NEVADO GARCIA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="2031"><Código>CGE2019COM-000027705</Código><Objeto del contrato>VASO CARTÓN DESECHABLE 210 CC - ( 50 UD )</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>630</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>132,3</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>762,3</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-19T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>S G ASOCIADOS SL HIPER OFFICE</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B03970910</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2032"><Código>CGE2019COM-000027706</Código><Objeto del contrato>ARCHIVADOR PALANCA 2 ANILLAS 75 MM.JASP C/CAJA (VERTICAL)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>84</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>17,64</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>101,64</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-19T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08874661</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2033"><Código>CGE2019COM-000027708</Código><Objeto del contrato>BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V. ( CAJA 50U )</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>48</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>10,08</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>58,08</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-19T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08874661</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2034"><Código>CGE2019COM-000027709</Código><Objeto del contrato>CINTA DYMO 12 MM BLANCO </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>13,77</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,89</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>16,66</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-19T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08874661</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2035"><Código>CGE2019COM-000027710</Código><Objeto del contrato>SUBCARPETA BOLSA FOLIO FUELLE AMARILLO (25 UN)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>41,22</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>8,66</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>49,88</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-19T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08874661</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2036"><Código>CGE2019COM-000027711</Código><Objeto del contrato>PORTATARIFAS CUBIERTA FLEXIBLE AZUL FOLIO 20 FUNDAS / CARPETA FUNDAS DATA BANK PP</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>189</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>39,69</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>228,69</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-19T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08874661</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2037"><Código>CGE2019COM-000027712</Código><Objeto del contrato>TIJERA 21 CM ACERO INOX. ANILLAS PLASTICO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3,68</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,77</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>4,45</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-19T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08874661</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2038"><Código>CGE2019COM-000027713</Código><Objeto del contrato>CALCULADORA CASIO MS-80VER12 DIGITOS </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>12,26</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,57</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>14,83</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-19T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08874661</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2039"><Código>CGE2019COM-000027722</Código><Objeto del contrato>TINTA IMPR. HP OFFICEJET 4500 NEGRO N.901XL CC654AE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>157,71</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>33,12</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>190,83</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-20T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>KENTRIKES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B99303216</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2040"><Código>CGE2019COM-000027751</Código><Objeto del contrato>CARPETA PROYECTO FOLIO NEGRO 250X340X70 MM</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>63</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>13,23</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>76,23</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-20T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08874661</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2041"><Código>CGE2019COM-000027771</Código><Objeto del contrato>Pinlock para casco schberth C-3 talla 56-57</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>39</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>8,19</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>47,19</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-21T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MEGAPTERAE SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65840100</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2042"><Código>CGE2019COM-000027772</Código><Objeto del contrato>TACO CALENDARIO SOBREMESA 2020 CATALAN</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>26,75</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,62</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>32,37</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-21T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2043"><Código>CGE2019COM-000027775</Código><Objeto del contrato>CAMISA BLANCA MANGA LARGA (ORDENAZA-CONDUCTOR) /Talla: 44</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>19,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,1</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>23,6</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-21T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GUSTAVO NEVADO GARCIA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="2044"><Código>CGE2019COM-000027777</Código><Objeto del contrato> PILA ALCALINA ENERGIZER MINIATURA E23A (12V)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4,92</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,03</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>5,95</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-21T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>KENTRIKES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B99303216</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2045"><Código>CGE2019COM-000027779</Código><Objeto del contrato>LIBRETA ENRI 4º 80h CUADRIC.4x4</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>17,55</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,69</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>21,24</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-21T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08874661</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2046"><Código>CGE2019COM-000027780</Código><Objeto del contrato>WTC - SOBRE SACARINA (150 UND) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>10,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,18</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>12,58</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-21T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08874661</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2047"><Código>CGE2019COM-000027783</Código><Objeto del contrato>TARJETA PERSONAL - CAT/ING DOS CARAS CATALINA GRIMALT</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>40</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>8,4</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>48,4</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-21T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ARTES GRAFICAS AUXILIAR.LIBRO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08923542</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2048"><Código>CGE2019COM-000027785</Código><Objeto del contrato>TARJETA PERSONAL - CAT/ING DOS CARAS  PEDRO ARELLANO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>60</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>12,6</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>72,6</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-21T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ARTES GRAFICAS AUXILIAR.LIBRO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08923542</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2049"><Código>CGE2019COM-000027786</Código><Objeto del contrato>BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V. ( CAJA 50U )</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>29,37</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>6,17</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>35,54</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-21T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08874661</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2050"><Código>CGE2019COM-000027788</Código><Objeto del contrato>PORTACALENDARIO PLASTICO(P/TACO) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1,83</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,38</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2,21</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-21T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2051"><Código>CGE2019COM-000027794</Código><Objeto del contrato>FUNDA PROLIP. A-4 MULTITALADRO REFORZADO (PQ 100) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,26</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>7,26</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-21T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08874661</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2052"><Código>CGE2019COM-000027800</Código><Objeto del contrato>CINTA ADHESIVA DOBLE CARA 19MM X 5M  EXTRAFUERTE </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2,24</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,47</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2,71</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-22T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08874661</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2053"><Código>CGE2019COM-000027801</Código><Objeto del contrato>SACAPUNTAS METALICO DE CUÑA 2USOS  </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3,27</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,69</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3,96</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-22T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08874661</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2054"><Código>CGE2019COM-000027824</Código><Objeto del contrato>Miraestels Blanc Model Nº3 Gravat</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>13303,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2793,74</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>16097,24</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-25T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>INTERNACIONAL LICENCIAS MODA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B58412651</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2055"><Código>CGE2019COM-000027836</Código><Objeto del contrato>TONER FAX BROTHER 2840-2845-2940 - REF. TN-2220 </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>110,7</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>23,25</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>133,95</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-25T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60237500</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2056"><Código>CGE2019COM-000027837</Código><Objeto del contrato>CARTUCHO HP 912XL CIAN</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>80,38</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>16,88</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>97,26</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-25T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TODO OFICINA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B58154402</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2057"><Código>CGE2019COM-000027841</Código><Objeto del contrato>TINTA HP 7500A AMARILLO N.920XL  CD974AE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>213,7</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>44,88</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>258,58</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-25T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>KENTRIKES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B99303216</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2058"><Código>CGE2019COM-000027842</Código><Objeto del contrato>PAPEL HP UNIVERSAL PLOTTER 80G Q1396A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>82,32</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>17,29</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>99,61</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-25T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>KENTRIKES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B99303216</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2059"><Código>CGE2019COM-000027844</Código><Objeto del contrato>WTC -SERVILLETA PAPEL 30X30 2 CAPAS (PQ 100) /SERVILLETA PAPEL ALOYA´S 30x30 cm.1 CAPA BLANCO PAQ100</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>152</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>31,92</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>183,92</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-26T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08874661</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2060"><Código>CGE2019COM-000027845</Código><Objeto del contrato>CARTULINA A-4 COLOR BLANCO 180 GR (PQ 50 H) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>68,9</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>14,47</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>83,37</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-26T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08874661</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2061"><Código>CGE2019COM-000027846</Código><Objeto del contrato>REGLA METALICA 80 CMS(P/CORTE Y TRAZADO) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>18,63</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,91</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>22,54</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-26T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08874661</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2062"><Código>CGE2019COM-000027847</Código><Objeto del contrato>PILA ALCALINA LR03 AAA PLUS POWER (PQ 4) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>5,43</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,14</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>6,57</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-26T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08874661</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2063"><Código>CGE2019COM-000027848</Código><Objeto del contrato>CINTA CELO MAGIC 19MMX33M ESCRIBIBLE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,95</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>5,45</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-26T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08874661</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2064"><Código>CGE2019COM-000027849</Código><Objeto del contrato>TINTA HP 6970  N.903XL NEGRO T6M15AE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>128,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>26,96</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>155,36</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-26T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>KENTRIKES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B99303216</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2065"><Código>CGE2019COM-000027850</Código><Objeto del contrato>TONER HP LASERJET CP3525X MAGENTA CE253A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>207</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>43,47</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>250,47</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-26T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08874661</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2066"><Código>CGE2019COM-000027882</Código><Objeto del contrato>CINTA CORRECTORA 5,5 MM</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>14,8</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,11</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>17,91</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-26T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08874661</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2067"><Código>CGE2019COM-000027883</Código><Objeto del contrato>ROTULADOR FLUORESCENTE COLOR NARANJA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4,62</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,97</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>5,59</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-26T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08874661</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2068"><Código>CGE2019COM-000027884</Código><Objeto del contrato>CLIP SUJETAPAPELES LABIADO Nº 2 (CJ 100)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>0,56</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,12</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>0,68</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-26T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08874661</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2069"><Código>CGE2019COM-000027889</Código><Objeto del contrato>PIZARRA BLANCA MAGNETICA 90X120CM ( PARA COLGAR )</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>59</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>12,39</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>71,39</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-27T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08874661</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2070"><Código>CGE2019COM-000027890</Código><Objeto del contrato>BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS ( CAJA 50U )</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>31,7</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>6,66</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>38,36</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-27T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08874661</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2071"><Código>CGE2019COM-000027900</Código><Objeto del contrato>ROTULADOR STABILO PUNTA FINAROJO 1mm</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,95</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>5,45</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-27T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08874661</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2072"><Código>CGE2019COM-000027912</Código><Objeto del contrato>TINTA PLOTTER HP DESIGNJET 800PS AMARILLO C4913A N.82 (69ML)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>126,8</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>26,63</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>153,43</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-27T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08874661</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2073"><Código>CGE2019COM-000027920</Código><Objeto del contrato>MINA 0,7 HB FABER-CASTELL (CJ 12)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1,68</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,35</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2,03</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-28T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08874661</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2074"><Código>CGE2019COM-000027929</Código><Objeto del contrato>TONER HP M553  NEGRO 508A  CF360A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>129,05</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>27,1</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>156,15</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-29T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>KENTRIKES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B99303216</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2075"><Código>CGE2019COM-000027930</Código><Objeto del contrato>TONER NEGRO HP 85A CE285A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>59,17</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>12,43</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>71,6</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-29T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>KENTRIKES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B99303216</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2076"><Código>CGE2019COM-000027957</Código><Objeto del contrato>FILM RETRANSFERENCIA PARA 1000 IMAGENES - DATACARD SR.300</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1575</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>330,75</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1905,75</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-12T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DATABAC GROUP SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63121099</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2077"><Código>CGE2019COM-000027958</Código><Objeto del contrato>GOMA ELASTICA DIAMETRO 150MM ANCHO 4MM     100 GR</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,42</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2,42</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-12T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08874661</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2078"><Código>CGE2019COM-000027960</Código><Objeto del contrato>BOLIGRAFO PILOT G2 AZUL B0,7-T0,4MM  O.V ( CAJA 12 )</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>13,44</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,82</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>16,26</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-12T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08874661</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2079"><Código>CGE2019COM-000027977</Código><Objeto del contrato>BOTELLAS PLASTICO TRITAN AZULES IMPRESAS 1L</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3024,56</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>635,16</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3659,72</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-12T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ARTES GRAFICAS AUXILIAR.LIBRO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08923542</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2080"><Código>CGE2019COM-000027980</Código><Objeto del contrato>TINTA HP 6970  N.903XL NEGRO T6M15AE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>26,07</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,47</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>31,54</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-12T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>KENTRIKES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B99303216</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2081"><Código>CGE2019COM-000027996</Código><Objeto del contrato>SUBCARPETA A-4 AZUL (50 UN)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>167,12</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>35,1</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>202,22</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-12T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08874661</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2082"><Código>CGE2019COM-000027997</Código><Objeto del contrato>WTC CARPETA COLGANTE GIO LOMO V VISOR LATERAL (CJ 25)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>33,8</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>7,1</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>40,9</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-12T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08874661</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2083"><Código>CGE2019COM-000028007</Código><Objeto del contrato>CARTULINA A-3 AZUL ULTRAMAR160 GR (PQ 25 H)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>202,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>42,53</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>245,03</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-12T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08874661</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2084"><Código>CGE2019COM-000028008</Código><Objeto del contrato>BLOC A-5+ ESPIRAL LATERAL 100H MICR.SEP</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>17,55</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,69</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>21,24</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-12T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08874661</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2085"><Código>CGE2019COM-000028010</Código><Objeto del contrato>LAPIZ STAEDTLER NORIS 120 2H</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,71</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>4,11</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-12T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08874661</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2086"><Código>CGE2019COM-000028012</Código><Objeto del contrato>CINTA DYMO 12 MM ROJO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>72,45</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>15,21</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>87,66</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-12T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2087"><Código>CGE2019COM-000028013</Código><Objeto del contrato>IMPRESION DE PUBLICACIONES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2030,31</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>426,37</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2456,68</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-12T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ARTES GRAFICAS AUXILIAR.LIBRO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08923542</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2088"><Código>CGE2019COM-000028025</Código><Objeto del contrato>WTC - CUCHARA CAFE BIODEGRADABLE (50U)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>595,87</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>125,13</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>721</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-12T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ARSMEDIA SERVEIS INTEGRALS PUN</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63992465</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2089"><Código>CGE2019COM-000028051</Código><Objeto del contrato>IMAN CONICO METALICO (PQ 5 )</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>58,8</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>12,35</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>71,15</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-12T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SSI SCHAFER SHOP GMBH</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="2090"><Código>CGE2019COM-000028054</Código><Objeto del contrato>PORTAFOLIOS A4. POLIPIELl y 800D POLIESTER PERSONALIZADO NAVEGUEM JUNTS</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>187,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>39,38</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>226,88</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-12T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GIFT CAMPAIGN SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66221490</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2091"><Código>CGE2019COM-000028069</Código><Objeto del contrato>IMPRESION DE PUBLICACIONES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>292,39</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>61,4</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>353,79</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-12T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MC EQUIPO PROFESIONAL,SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08934879</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2092"><Código>CGE2019COM-000028075</Código><Objeto del contrato>TINTA PLOTTER HP DESIGNJET Z6 PSTSCRIPT PRINTER AMARILLO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>998,1</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>209,6</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1207,7</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-12T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08874661</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2093"><Código>CGE2019COM-000028076</Código><Objeto del contrato>TINTA PLOTTER HP DESIGNJET Z6 PSTSCRIPT PRINTER MAGENTA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>332,7</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>69,87</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>402,57</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-12T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08874661</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2094"><Código>CGE2019COM-000028109</Código><Objeto del contrato>AGENDA SEMANA VISTA ESPIRAL</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>11,7</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,46</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>14,16</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-13T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08874661</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2095"><Código>CGE2019COM-000028110</Código><Objeto del contrato>AGENDA SEMANA VISTA ESPIRAL</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>5,85</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,23</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>7,08</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-13T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08874661</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2096"><Código>CGE2019COM-000028111</Código><Objeto del contrato>AGENDA SEMANA VISTA ESPIRAL</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>40,95</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>8,6</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>49,55</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-13T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08874661</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2097"><Código>CGE2019COM-000028112</Código><Objeto del contrato>AGENDA SEMANA VISTA ESPIRAL</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>23,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,91</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>28,31</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-13T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08874661</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2098"><Código>CGE2019COM-000028116</Código><Objeto del contrato>PORTAPRECIOS CON PINZA DE 30CM</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>5,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,18</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>6,78</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-16T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08874661</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2099"><Código>CGE2019COM-000028135</Código><Objeto del contrato>CALEND. PARET FINOCAM 780040020 2020 CAT+</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>109,8</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>23,06</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>132,86</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-17T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08874661</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2100"><Código>CGE2019COM-000028143</Código><Objeto del contrato>GRILL TEFAL GC241D12 INICIO 2000W</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>82,04</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>17,23</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>99,27</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-18T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RADIO CARRERA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08827735</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2101"><Código>CGE2019COM-000028148</Código><Objeto del contrato>TONER HP M553  NEGRO 508A  CF360A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1218,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>255,86</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1474,26</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-18T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>KENTRIKES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B99303216</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2102"><Código>CGE2019COM-000028178</Código><Objeto del contrato>IMPRESION DE PUBLICACIONES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>127,56</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>26,79</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>154,35</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-19T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ARTYPLAN SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61963229</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2103"><Código>CGE2019XXX-000026894</Código><Objeto del contrato>IMPRESION NORMATIVA EN TARJETA CHIP</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1200</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>252</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1452</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-10T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DATABAC GROUP SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63121099</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2104"><Código>CNS2019CTE-0010</Código><Objeto del contrato>Manteniment de les instal.lacions de fred insdustrial PIF</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>5700</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1197</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>6897</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ALCAR FACILITY SERVICES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65683138</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2105"><Código>CNS2019CTE-0023</Código><Objeto del contrato>Mantenimiento Grupo Electrogeno CPD Drassanes, EM Drassanes, PIF, ASTA, Guardia Civil</Objeto del contrato><Duración (meses)>10</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>5600</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1176</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>6776</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-03T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FINANZAUTO, SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A28006922</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2106"><Código>CNS2019CTE-0025</Código><Objeto del contrato>ASCENSOR ASTA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1649,28</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>346,35</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1995,63</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-14T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ORONA SC</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>F20025318</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2107"><Código>CNS2019CTE-0026</Código><Objeto del contrato>MANTENIMIENTO ASCENSOR NUEVO EDIFICIO GUARDIA CIVIL EN MOLL ADOSSAT</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>974,88</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>204,72</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1179,6</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-18T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ORONA SC</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>F20025318</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2108"><Código>CNS2019CTE-0028</Código><Objeto del contrato>Treballs anuals del servei del Baix Llobregat pel control de mosquits</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6989,75</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1467,85</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>8457,6</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CONSELL COMARCAL BAIX LLOBREGA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>P5800011H</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2109"><Código>CNS2019CTE-0029</Código><Objeto del contrato>MANTENIMIENTO ASCENSORES NUEVO EDIFICIO DEL MOLL ADOSSAT PORTNOU</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2768,92</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>581,47</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3350,39</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-05T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SCHINDLER SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A50001726</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2110"><Código>CNS2019CTE-0046</Código><Objeto del contrato>RENTING 2794-LBW VOLKSWAGEN GOLF MIRIAM ALAMINOS</Objeto del contrato><Duración (meses)>8</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6840</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1436,4</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>8276,4</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-30T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUPERWAGEN SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A60344140</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2111"><Código>CNS2019CTE-0048</Código><Objeto del contrato>POLIZA DE LA FLOTA DE EMBARCACIONES DE LA APB: CONSOLAT DE MAR, APB BOMBERS BCN, FAR CALA NANS</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6200</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1302</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>7502</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-07T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AXA SEGUROS GENERALES SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A60917978</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2112"><Código>CNS2019CTE-0055</Código><Objeto del contrato>CONTRATACIÓN DE LA FACTURACIÓN DE LA ""TARIFA DE ALCANTARILLADO DE LA APB""""</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>7000</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1470</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>8470</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-19T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AIGUES BARCELONA EM GESTIO INT</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A66098435</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2113"><Código>CNS2019SAD-000023117</Código><Objeto del contrato>Despeses Conservació Viatges i Dietes</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>36,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>7,69</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>44,29</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-20T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DEPARTAMENT APB CREDITORS</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>Q0867012G</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2114"><Código>CNS2019SAD-000024620</Código><Objeto del contrato>Despeses Conservació Viatges i Dietes R. P. Formació Pamplona 8-11 de maig HOTEL</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>187,51</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>39,38</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>226,89</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-05T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ATLANTIDA TOURS VIATGES SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62989009</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2115"><Código>CNS2019SAD-000024621</Código><Objeto del contrato>Despeses Conservació Viatges i Dietes E. G. Formació BIM 20-22 de maig AVIÓ TORNADA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>167,62</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>35,2</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>202,82</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-05T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VIAJES ANDROMEDA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58325275</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2116"><Código>CNS2019SAD-000024622</Código><Objeto del contrato>Despeses Conservació Viatges i Dietes E. G. Formació BIM 20-22 AVIÓ ANADA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>76,25</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>16,01</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>92,26</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-05T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VIAJES ANDROMEDA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58325275</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2117"><Código>CNS2019SAD-000024623</Código><Objeto del contrato>Despeses Conservació Viatges i Dietes E. G. Formació BIM 20-22 de maig HOTEL</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>287,85</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>60,45</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>348,3</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-05T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VIAJES ANDROMEDA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58325275</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2118"><Código>CNS2019SAD-000026928</Código><Objeto del contrato>Despeses Conservació Viatges i Dietes E.G Ponent a curso iberoamericano a Madrid 1 octubre Billet BCN-MAD</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>69,1</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>14,51</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>83,61</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-10T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VIAJES ANDROMEDA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58325275</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2119"><Código>CNS2019SAD-000026929</Código><Objeto del contrato>Despeses Conservació Viatges i Dietes E.G Ponent a curso iberoamericano a Madrid 1 octubre Billet MAD - BCN</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>142,86</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>30</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>172,86</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-10T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VIAJES ANDROMEDA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58325275</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2120"><Código>CNS2019SAD-000026930</Código><Objeto del contrato>Despeses Conservació Viatges i Dietes E.G Ponent a curso iberoamericano a Madrid 1 octubre Despeses de locomoció</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>31</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>6,51</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>37,51</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-10T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DEPARTAMENT APB CREDITORS</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>Q0867012G</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2121"><Código>CNS2019SAD-000027027</Código><Objeto del contrato>Despeses Conservació Viatges i Dietes R. P. Formació Pamplona 8-11 de maig Locomoció</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>290,49</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>61</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>351,49</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-10T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DEPARTAMENT APB CREDITORS</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>Q0867012G</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2122"><Código>CNS2019SAD-000027030</Código><Objeto del contrato>Despeses Conservació Viatges i Dietes Joaquin Alarcon Formació València 22-27 de setembre HOTEL</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>286,27</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>60,12</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>346,39</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-10T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VIAJES ANDROMEDA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58325275</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2123"><Código>CNS2019SAD-000027031</Código><Objeto del contrato>Despeses Conservació Viatges i Dietes Joaquin Alarcon Formació València 22-27 de setembre AVIO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>142,16</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>29,85</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>172,01</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-10T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VIAJES ANDROMEDA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58325275</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2124"><Código>CNS2019SAD-000027032</Código><Objeto del contrato>Despeses Conservació Viatges i Dietes Joaquin Alarcon Formació València 22-27 de setembre LOCOMOCIÓ</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>19,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,12</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>23,72</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-10T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DEPARTAMENT APB CREDITORS</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>Q0867012G</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2125"><Código>CNS2019SAN-000023101</Código><Objeto del contrato>MULTIHERRAMIENTA CON CABLE DREMEL 4000</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>159,08</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>33,41</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>192,49</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-19T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AVINYO 38 SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64754039</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2126"><Código>CNS2019SAN-000023125</Código><Objeto del contrato>Alquiler de embarcación para traslados entre el Port L'estartit y el Far de Medes 15/02/2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>300</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>63</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>363</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-21T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SALVISA SPOT 2013 SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B55155824</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2127"><Código>CNS2019SAN-000023130</Código><Objeto del contrato>ANODO DE ZINC Z G-4</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>459,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>96,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>556</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-21T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MERCANAUTIC BARNA, SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61085833</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2128"><Código>CNS2019SAN-000023158</Código><Objeto del contrato>BATERIA DE GEL 12V 90AH MOD.S12/90A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>228,22</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>47,93</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>276,15</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-22T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ENERVOLT POWER ELECTRONICS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66741927</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2129"><Código>CNS2019SAN-000023262</Código><Objeto del contrato>PORTES BATERIA DE GEL</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>12,15</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,55</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>14,7</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-27T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ENERVOLT POWER ELECTRONICS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66741927</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2130"><Código>CNS2019SAN-000023311</Código><Objeto del contrato>LINTERNA AUTONOMA BALIZA DE LEDS MCL200-1 BLANCA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1370</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>287,7</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1657,7</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-28T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MEDITERRANEO SEÑ.MARITIMAS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B97686158</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2131"><Código>CNS2019SAN-000023344</Código><Objeto del contrato>LINTERNA AUTONOMA BALIZA LEDKIT850-60 VERDE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1089</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>228,69</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1317,69</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-03T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ALMARIN EQUIPOS Y SERV.PORTUAR</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63545388</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2132"><Código>CNS2019SAN-000023345</Código><Objeto del contrato>CARGADOR BATERIAS PARA M800 AC/DC (LINTERNA AUTONOMA BOYA)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>67</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>14,07</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>81,07</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-03T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ALMARIN EQUIPOS Y SERV.PORTUAR</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63545388</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2133"><Código>CNS2019SAN-000023647</Código><Objeto del contrato>Alquiler de embarcación para mantenimiento boya november Viaje realizado el 13/03/2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>300</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>63</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>363</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-14T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOORING AND PORT  SERVICES</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65741969</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2134"><Código>CNS2019SAN-000023714</Código><Objeto del contrato>Faro de Rosas. Sustitución de bisagras, maneta y escudo exteriores en mal estado, en la puerta principal. Pto.: 3598</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>130</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>27,3</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>157,3</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-19T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>METALLS LLANÇA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B55060370</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2135"><Código>CNS2019SAN-000023794</Código><Objeto del contrato>BOYA MODELO PBM08 DE 0.8MTS COLOR ROJO MARCA DE TOPE BABOR</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1160</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>243,6</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1403,6</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-25T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MEDITERRANEO SEÑ.MARITIMAS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B97686158</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2136"><Código>CNS2019SAN-000023879</Código><Objeto del contrato>PISTOLA PARA TUBO SILICONA CON CREMALLERA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>19,55</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,11</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>23,66</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-28T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A15027881</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2137"><Código>CNS2019SAN-000023890</Código><Objeto del contrato>CIRCUITO DE TELEMANDO MMB02 HW3</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1990</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>417,9</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2407,9</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-28T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MEDITERRANEO SEÑ.MARITIMAS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B97686158</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2138"><Código>CNS2019SAN-000024017</Código><Objeto del contrato>Balizas de Illes Formigues y La Llosa. Alquiler de embarcación para traslados desde el Port de Palamos 11/04/2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>390</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>81,9</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>471,9</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GENERAL NAUTIC</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>J17553090</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2139"><Código>CNS2019SAN-000024018</Código><Objeto del contrato>Baliza de la Llosa  y Baliza de Illes Formigues. Alquiler de embarcacion para traslados entre el port de Palamós y las balizas. 02/05/2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>390</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>81,9</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>471,9</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GENERAL NAUTIC</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>J17553090</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2140"><Código>CNS2019SAN-000024019</Código><Objeto del contrato>Far de Illes Medes. Alquiler de embarcación para traslados entre L'Estartit y Medes 10/04/2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>200</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>42</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>242</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SALVISA SPOT 2013 SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B55155824</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2141"><Código>CNS2019SAN-000024020</Código><Objeto del contrato>Far de Sant Sebastia. Reparacion del foso de pararrayos. Presupuesto P121/18</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2360</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>495,6</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2855,6</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>HORTAL &amp; HORTAL CONSTRUCCIONS</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B55297345</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2142"><Código>CNS2019SAN-000024021</Código><Objeto del contrato>Far de Illes Medes. Alquiler de embarcacion para traslados entre L'Estartit y Medes 02/04/2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>200</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>42</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>242</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SALVISA SPOT 2013 SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B55155824</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2143"><Código>CNS2019SAN-000024398</Código><Objeto del contrato>Far de Palamos. Instalacion barandilla seguridad en linterma de Torre Pto.: 154</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>115,26</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>24,2</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>139,46</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-26T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>LLORET I CELS, JOSEP</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="2144"><Código>CNS2019SAN-000024881</Código><Objeto del contrato>La boya nº 29685 se encuentra muy escorada y apagada</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>675</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>141,75</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>816,75</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-22T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PORT SUB SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60169612</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2145"><Código>CNS2019SAN-000025063</Código><Objeto del contrato>Alquiler embarcación para la revisión de boyarín amarillo en obras muelle Adosado 24/05/2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>200</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>42</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>242</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-27T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOORING AND PORT  SERVICES</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65741969</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2146"><Código>CNS2019SAN-000025101</Código><Objeto del contrato>Faro de Cala Nans. Alquiler de embarcación para mantenimiento.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>195</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>40,95</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>235,95</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-29T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ROMERO FIOL LUIS</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="2147"><Código>CNS2019SAN-000025202</Código><Objeto del contrato>Pintar Rotación original del Faro del Llobregat para Día Mundial AtoN.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>218</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>45,78</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>263,78</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-06T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>APLIMET SALA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66757352</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2148"><Código>CNS2019SAN-000025204</Código><Objeto del contrato>Pintar baliza 29890</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>495</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>103,95</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>598,95</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-06T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>APLIMET SALA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66757352</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2149"><Código>CNS2019SAN-000025205</Código><Objeto del contrato>Pintar baliza 29900</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>495</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>103,95</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>598,95</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-06T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>APLIMET SALA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66757352</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2150"><Código>CNS2019SAN-000025206</Código><Objeto del contrato>Pintar baliza 29945</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>495</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>103,95</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>598,95</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-06T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>APLIMET SALA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66757352</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2151"><Código>CNS2019SAN-000025209</Código><Objeto del contrato>Pintar baliza 29760</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>879</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>184,59</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1063,59</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-06T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>APLIMET SALA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66757352</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2152"><Código>CNS2019SAN-000025210</Código><Objeto del contrato>Pintar baliza 29680.13 según presupuesto P-2019-0193</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2392</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>502,32</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2894,32</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-06T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>APLIMET SALA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66757352</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2153"><Código>CNS2019SAN-000025427</Código><Objeto del contrato>BATERIA DE GEL 12V 90AH MOD.S12/90A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>802,33</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>168,49</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>970,82</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-13T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ENERVOLT POWER ELECTRONICS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66741927</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2154"><Código>CNS2019SAN-000025444</Código><Objeto del contrato>MATERIAL FERRETERIA S/INDICACIONES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>40,52</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>8,51</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>49,03</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-14T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A15027881</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2155"><Código>CNS2019SAN-000025445</Código><Objeto del contrato>SPRAY PINTURA VERDE RAL 6037 (ENV. 400 ML) (BOYAS)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>369,99</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>77,7</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>447,69</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-14T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>APLIMET SALA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66757352</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2156"><Código>CNS2019SAN-000025463</Código><Objeto del contrato>Alquiler de embarcación para filmación boya Sierra por evento WAtoN-D</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>400</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>84</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>484</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-17T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOORING AND PORT  SERVICES</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65741969</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2157"><Código>CNS2019SAN-000025464</Código><Objeto del contrato>Pintado de 3 marcas diurnas para evento WAtoN-D según presupuesto P-2019-0242</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>729</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>153,09</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>882,09</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-17T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>APLIMET SALA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66757352</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2158"><Código>CNS2019SAN-000025553</Código><Objeto del contrato>MATERIAL ELECTRONICO S/INDICACIONES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>56,79</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>11,93</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>68,72</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-21T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ONDA RADIO, SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58375940</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2159"><Código>CNS2019SAN-000025557</Código><Objeto del contrato>Faro de Cala Nana. Alquiler embarcación para mantenimineto</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>95</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>19,95</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>114,95</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-25T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ROMERO FIOL LUIS</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="2160"><Código>CNS2019SAN-000025790</Código><Objeto del contrato>BATERIA AGM 12V 14AH (FAROS)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>166,49</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>34,96</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>201,45</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-07T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ENERVOLT POWER ELECTRONICS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66741927</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2161"><Código>CNS2019SAN-000025806</Código><Objeto del contrato>Alquiler de embarcación para reparación balizas pilonas Pont Europa nº 30134 y 30135</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>200</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>42</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>242</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-07T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOORING AND PORT  SERVICES</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65741969</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2162"><Código>CNS2019SAN-000025827</Código><Objeto del contrato>Canalización de aguas pluviales y pavimentado interior en caseta grupo eletrógeno Faro Vilanova (SU PRESUPUESTO DEL 14/06/2019)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1930</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>405,3</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2335,3</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-07T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FONTANALS CASTELLVI ALBERTO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="2163"><Código>CNS2019SAN-000025829</Código><Objeto del contrato>Baliza de Illes Formigues y Llosa de Palamós. Alquiler de embarcación para traslados desde el Port de Palamós 19/06/2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>390</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>81,9</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>471,9</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-07T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TUR ALIU XAVIER</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="2164"><Código>CNS2019SAN-000026035</Código><Objeto del contrato>MATERIAL ELECTRONICO S/INDICACIONES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>31,45</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>6,6</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>38,05</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-23T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ONDA RADIO, SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58375940</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2165"><Código>CNS2019SAN-000026098</Código><Objeto del contrato>Alquiler de embarcación para reparar baliza de la isleta NW del puente de Europa</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>200</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>42</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>242</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-26T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOORING AND PORT  SERVICES</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65741969</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2166"><Código>CNS2019SAN-000026099</Código><Objeto del contrato>Far de Illes Medes. Alquiler de Embarcación para traslados entre L'estartit y Illes Medes</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>300</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>63</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>363</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-26T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SALVISA SPOT 2013 SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B55155824</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2167"><Código>CNS2019SAN-000026211</Código><Objeto del contrato>MATERIAL PINTURA SEGUN INDICACION</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>50</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>10,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>60,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-08T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>APLIMET SALA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66757352</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2168"><Código>CNS2019SAN-000026236</Código><Objeto del contrato>Far de Sant Sebastia grupo electrógeno - Purgar el circuito de combustible y arrancar el motor Presupuesto 1317</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>196,18</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>41,2</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>237,38</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-08T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ARGELICH SEGURA MAGDALENA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="2169"><Código>CNS2019SAN-000026252</Código><Objeto del contrato>Baliza de la Llosa. Alquiler de embarcación para traslado desde el Port de Palamós (07/08/2019)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>390</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>81,9</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>471,9</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-08T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TUR ALIU XAVIER</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="2170"><Código>CNS2019SAN-000026298</Código><Objeto del contrato>BATERIA LINTERNA M850-60</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>435</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>91,35</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>526,35</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-13T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ALMARIN EQUIPOS Y SERV.PORTUAR</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63545388</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2171"><Código>CNS2019SAN-000026548</Código><Objeto del contrato>LINTERNA SEALITE SL-C510-100-S2C0 ROJA MODELO COMPACTO BATERIA 12Ah</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1585</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>332,85</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1917,85</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-09T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MARINA SEA INITIATIVES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64452022</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2172"><Código>CNS2019SAN-000026549</Código><Objeto del contrato>LINTERNA SEALITE SL-C510-100-S2C0 ROJA MODELO COMPACTO BATERIA 12Ah</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1585</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>332,85</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1917,85</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-09T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MARINA SEA INITIATIVES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64452022</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2173"><Código>CNS2019SAN-000026550</Código><Objeto del contrato>LINTERNA SEALITE SL-C510-100-S2C0 VERDE MODELO COMPACTO BATERIA 12Ah</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1585</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>332,85</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1917,85</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-09T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MARINA SEA INITIATIVES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64452022</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2174"><Código>CNS2019SAN-000026551</Código><Objeto del contrato>LINTERNA SEALITE SL-C510-100-S2C0 VERDE MODELO COMPACTO BATERIA 12Ah</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1585</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>332,85</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1917,85</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-09T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MARINA SEA INITIATIVES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64452022</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2175"><Código>CNS2019SAN-000026552</Código><Objeto del contrato>LINTERNA SEALITE SL-C510-100-S2C0 BLANCA MODELO COMPACTO BATERIA 12Ah</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1585</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>332,85</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1917,85</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-09T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MARINA SEA INITIATIVES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64452022</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2176"><Código>CNS2019SAN-000026602</Código><Objeto del contrato>Reparación de la baliza MBL160-4 averiada de la Llosa de Palamós</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>330</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>69,3</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>399,3</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-09T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MEDITERRANEO SEÑ.MARITIMAS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B97686158</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2177"><Código>CNS2019SAN-000026605</Código><Objeto del contrato>Faro de Cala Nans/Farallons. Alquiler de embarcación para revisión PRL.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>95</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>19,95</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>114,95</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-09T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ROMERO FIOL LUIS</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="2178"><Código>CNS2019SAN-000027086</Código><Objeto del contrato>ESLINGA ABSORCION IRUDEK REF 391 + MOSQUETON REF 981 + MAILLON DELTA LINK 10MM + MOSQUETON REF 984</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>267,8</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>56,24</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>324,04</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-10T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>HIGIENE I PROTECCIO SL UNIPERS</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63727929</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2179"><Código>CNS2019SAN-000027134</Código><Objeto del contrato>PARA ABONO POR FACTURACIÓN INCORRECTA FACTURA Nº F1334 ABONO Nº R 518</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>600</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>126</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>726</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-14T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOORING AND PORT  SERVICES</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65741969</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2180"><Código>CNS2019SAN-000027282</Código><Objeto del contrato>Alquiler de embarcacion para traslado al Far de Illes Medes  (25 Oct 2019)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>200</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>42</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>242</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-23T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SALVISA SPOT 2013 SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B55155824</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2181"><Código>CNS2019SAN-000027284</Código><Objeto del contrato>Trabajos de mantenimiento correctivo del SGI del SANM Oferta 9583/19</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>7290</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1530,9</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>8820,9</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-23T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MEDITERRANEO SEÑ.MARITIMAS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B97686158</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2182"><Código>CNS2019SAN-000027285</Código><Objeto del contrato>Faro de Creus Lavabo -  Cambiar termo de 50 litros, cambiar grifo de paso y desembozar.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>373,3</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>78,39</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>451,69</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-23T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ESCOFET VILA ENRIC</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="2183"><Código>CNS2019SAN-000027411</Código><Objeto del contrato>BATERIA DE GEL 12V 60AH</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>397,95</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>83,57</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>481,52</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-31T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ENERVOLT POWER ELECTRONICS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66741927</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2184"><Código>CNS2019SAN-000027413</Código><Objeto del contrato>Faro de Cala Nans. Alquiler de embarcación para tareas de mantenimiento.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>175</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>36,75</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>211,75</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-31T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ROMERO FIOL LUIS</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="2185"><Código>CNS2019SAN-000027471</Código><Objeto del contrato>Faro de Cala Nans. Trabajos de mantenimiento del edificio.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6914,8</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1452,11</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>8366,91</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-11T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ESCOFET VILA ENRIC</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="2186"><Código>CNS2019SAN-000027635</Código><Objeto del contrato>Faro del Port de la Selva. Reparación de humedades interiores.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2625</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>551,25</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3176,25</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-14T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MIRANDA BOHORQUEZ ALEJO JESUS</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="2187"><Código>CNS2019SAN-000027802</Código><Objeto del contrato>LLAVE ELECTRONICA CET2 TS GRIS REF. STCLXCTSNGNT (FAROS)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>596</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>125,16</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>721,16</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-22T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TOALBA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08790420</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2188"><Código>CNS2019SAN-000027843</Código><Objeto del contrato>Faro del Port de la Selva. Sustitución de ventanas en mal estado. Presupuesto 117</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6663</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1399,23</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>8062,23</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-26T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AGUSTI VERGARA JOSE</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="2189"><Código>CNS2019SAN-000028053</Código><Objeto del contrato>ESCALERA DOBLE EXTENSION MECANICA DOS TRAMOS 18 PELDAÑOS APOYO 9-17 MTS. REF. 23922018</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>391,32</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>82,18</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>473,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-12T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="2190"><Código>CNS2019SAN-000028101</Código><Objeto del contrato>Faro de Creus. Reparación de daños en Lateral/Alero de la cubierta.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1950</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>409,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2359,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-13T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ESCOFET VILA ENRIC</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="2191"><Código>CNS2019SAN-000028175</Código><Objeto del contrato>CIRCUITO EUROCARD DB01 12V CONTROL DE ROTACION FARO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>130</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>27,3</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>157,3</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-19T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MEDITERRANEO SEÑ.MARITIMAS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B97686158</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2192"><Código>CNS2019SAN-000028177</Código><Objeto del contrato>Faro de San Sebastián. Instalación de retráctil anticaídas en la cúpula</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>675,83</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>141,92</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>817,75</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-19T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CABLES Y ESLINGAS SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66740267</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2193"><Código>CNS2019SCG-000023820</Código><Objeto del contrato>Despeses Conservació Viatges i Dietes</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>12,25</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,57</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>14,82</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-25T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DEPARTAMENT APB CREDITORS</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>Q0867012G</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2194"><Código>CNS2019SCG-000023821</Código><Objeto del contrato>Despeses Conservació Viatges i Diestes</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>60</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>12,6</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>72,6</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-25T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DEPARTAMENT APB CREDITORS</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>Q0867012G</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2195"><Código>CNS2019SCG-000025024</Código><Objeto del contrato>Despeses Conservació Viatges i Dietes E. G. Formació BIM 20-22 de maig Despeses de locomoció</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>71,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>15,04</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>86,64</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-23T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DEPARTAMENT APB CREDITORS</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>Q0867012G</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2196"><Código>CNS2019SCG-000026394</Código><Objeto del contrato>Servicio de autocar para visitas al Far Llobregat días 1,5,12,19 y 26 de julio</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1295</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>271,95</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1566,95</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-09T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AUTOCARS ESTEVE SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61771192</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2197"><Código>CNS2019SCG-000026715</Código><Objeto del contrato>Obra Civil nueva ubicación escultura ""Pati de Vela""""</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>14950</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3139,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>18089,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-18T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ASOC DEPORTIVA INTERN DE PROP</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>G59753020</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2198"><Código>CNS2019SCG-000027026</Código><Objeto del contrato>Despeses Conservació Viatges i Dietes. Liquidació despeses menors: Carlos Serrano ticket peatge Far Vilanova</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>13,86</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,91</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>16,77</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-10T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DEPARTAMENT APB CREDITORS</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>Q0867012G</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2199"><Código>CNS2019SCG-000027070</Código><Objeto del contrato>Despeses Conservació. Regals pel concurs de fotografia del Far Llobregat</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>105,7</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>22,2</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>127,9</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-10T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DEPARTAMENT APB CREDITORS</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>Q0867012G</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2200"><Código>CNS2019SCG-000027919</Código><Objeto del contrato>Despeses Conservació Viatges i Dietes. Liquidació despeses menors: Carlos Serrano despeses de peatges per Visites a Fars</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>32,67</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>6,86</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>39,53</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-28T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DEPARTAMENT APB CREDITORS</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>Q0867012G</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2201"><Código>CNS2019SCG-000028107</Código><Objeto del contrato>DESGUACE DE FINGER/PASARELA DE PASAJEROS Pto.: 190830</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>8600</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1806</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>10406</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-13T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DELTAPUNT 3000 SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A61110359</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2202"><Código>CNS2019SIE-000021574</Código><Objeto del contrato>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3,31</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,7</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>4,01</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="2203"><Código>CNS2019SIE-000021575</Código><Objeto del contrato>FAR LLOBREGAT - Trabajos de mejora y acondicionamiento de zonas interiores (PILAR METÁLICO)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>890</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>186,9</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1076,9</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CONSTRU OLIMPIC SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58506841</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2204"><Código>CNS2019SIE-000021581</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO ASTA DESPACHO UMG -- CAMBIO DE UBICACIÓN de condensadora (nesra)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>131,78</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>27,67</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>159,45</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64049216</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2205"><Código>CNS2019SIE-000021582</Código><Objeto del contrato>GARITA PP P-5 - MANETA INTERIOR PUERTA CASETA ROTA (VENECIANES)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>274,1</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>57,56</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>331,66</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63036818</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2206"><Código>CNS2019SIE-000021584</Código><Objeto del contrato>CASETA PREFABRICADA EN M. ADOSADO-REPARAR PUERTA PRACTICABLE, ARREGLAR DESPERFECTOS POR HABER SIDO VIOLENTADA (ALBARÁN 10840)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>317</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>66,57</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>383,57</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63036818</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2207"><Código>CNS2019SIE-000021662</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO TORRE DE PRACTICOS - Trabajos de ajuste de funcionamiento en ascensor ubicado en Torre de Prácticos</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>105,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>22,18</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>127,78</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>THYSSENKRUPP ELEVADORES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B46001897</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2208"><Código>CNS2019SIE-000021666</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO TIR DESPACHO MANTENIMIENTO -- REPARAR INCIDENCIA EN AACC</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>134,93</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>28,34</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>163,27</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GESTION INTEGRAL DE INSTALACIO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60650801</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2209"><Código>CNS2019SIE-000021667</Código><Objeto del contrato>EEMM DRASSANES HALL - REPARAR INCIDENCIA EN PUERTA DE ACCESO A   EEMM Albarán: PS09D01642 PSV 19D001073</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>94,66</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>19,88</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>114,54</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MANUSA DOOR SYSTEMS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61579348</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2210"><Código>CNS2019SIE-000021695</Código><Objeto del contrato>CERRADURA TESA S/INDICACION</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>79,21</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>16,63</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>95,84</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="2211"><Código>CNS2019SIE-000021705</Código><Objeto del contrato>WTCB EDIFICIO ESTE PLANTA 7 ECO-FIN DETRÁS IMPRESORA - SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLAFÓN DE MELMIANA BLANCO DE 106X56X16</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>195</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>40,95</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>235,95</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FUSTIMED, SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61356697</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2212"><Código>CNS2019SIE-000021713</Código><Objeto del contrato>WTC 8ª - SILLA ROTA (2 PATAS DE LA ARAÑA ROTA) ALBARÁN: 201978</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>70</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>14,7</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>84,7</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DIMOBIC SEATING SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65311797</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2213"><Código>CNS2019SIE-000021725</Código><Objeto del contrato>PARKING DE SAN BELTRAN (APB) - REPARAR INCIDENCIA EN SISTEMA CONTRAINCENDIOS (SABICO)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>192,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>40,4</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>232,8</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SABICO SEGURIDAD SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A20202487</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2214"><Código>CNS2019SIE-000021740</Código><Objeto del contrato>ESTUFA DE BAÑO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>17,98</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,78</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>21,76</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-14T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="2215"><Código>CNS2019SIE-000021741</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO GUARDIA CIVIL DEL MAR- Instalación de ACS. Trabajos de reparción de incidencia tras aviso (MH INDUSTRIAS)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>55,68</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>11,69</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>67,37</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-14T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MARTIN HIDALGO INDUSTRIAS SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64570567</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2216"><Código>CNS2019SIE-000021742</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO ASTA VESTUARIO POLICÍA PORTUARIA - REVISAR INCIDENCIA CON GAS EN AACC DE LOS VESTUARIOS PTO.: 384</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>536,46</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>112,66</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>649,12</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-14T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64049216</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2217"><Código>CNS2019SIE-000021743</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO GUARDIA CIVIL DEL MAR - Avería en circuito de ACS</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>37,8</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>7,94</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>45,74</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-14T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MARTIN HIDALGO INDUSTRIAS SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64570567</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2218"><Código>CNS2019SIE-000021745</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO ASTA - Corrección defectos detectados inspección OCA ascensor RAE-1-080063478 Número de Oferta INSP. 0119091/00</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>526,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>110,54</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>636,94</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-14T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ASCENSORS EBYP, SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58255563</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2219"><Código>CNS2019SIE-000021747</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO SALA BARCELONA - Sistema de calefacción no fucniona correctamente Pto.: 11</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>105,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>22,16</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>127,66</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-14T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GESTION INTEGRAL DE INSTALACIO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60650801</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2220"><Código>CNS2019SIE-000021810</Código><Objeto del contrato>CABEZA  P/MEZCLADOR PULSADOR NEGRO PRESTO  3500/ALPA 80</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>93,18</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>19,57</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>112,75</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-16T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A64207400</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2221"><Código>CNS2019SIE-000022196</Código><Objeto del contrato>AIREADOR PARA GRIFOS</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>48,76</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>10,24</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>59</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-21T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="2222"><Código>CNS2019SIE-000022197</Código><Objeto del contrato>CERRADURA TESA S/INDICACION</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>46,98</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>9,87</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>56,85</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-21T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="2223"><Código>CNS2019SIE-000022204</Código><Objeto del contrato>ESTACION MARITIMA DRASSANES  Calefacció Aula dels Estels - Revisar clima Pto.: 11/20719</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>118</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>24,78</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>142,78</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-21T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GESTION INTEGRAL DE INSTALACIO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60650801</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2224"><Código>CNS2019SIE-000022209</Código><Objeto del contrato>MUELLE PONIENTE CASETA TELECOMUNICACIONES  C-1 PUERTA - SUSTITUIR MANETA ROTA SU PTO. DEL 01/02/2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>67,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>14,11</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>81,31</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-21T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>METALISTES ARTESANS TOT FERRO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B62832407</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2225"><Código>CNS2019SIE-000022213</Código><Objeto del contrato>PUERTA 25 GARITA GUARDIA CIVIL PUERTA - REPARAR PUERTA DE ACCESO A GARITA SU PTO. DEL 01/02/2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>112,55</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>23,64</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>136,19</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-21T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>METALISTES ARTESANS TOT FERRO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B62832407</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2226"><Código>CNS2019SIE-000022217</Código><Objeto del contrato>PUERTA 25 GARITA PUERTA - REPARAR PUERTA Y SUSTITUIR MANETA. SU PTO. DE FECHA 01/01/2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>112,55</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>23,64</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>136,19</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-21T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>METALISTES ARTESANS TOT FERRO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B62832407</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2227"><Código>CNS2019SIE-000022218</Código><Objeto del contrato>EEMM DRASSANES VESTUARIO -- SUSTITUIR MANETA DE ACCESO DE VESTUARIO A SALA DE MÁQUINAS</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>125,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>26,33</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>151,73</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-21T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>METALISTES ARTESANS TOT FERRO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B62832407</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2228"><Código>CNS2019SIE-000022264</Código><Objeto del contrato>CERRADURA SEGUN MUESTRA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>25,21</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,29</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>30,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-23T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="2229"><Código>CNS2019SIE-000022338</Código><Objeto del contrato>PARA ABONO POR FACTURACIÓN INCORRECTA DEL PROVEEDOR FACTURA: 25640009627 ABONO: 25648000462</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1046,44</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>219,75</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1266,19</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-24T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JOHNSON CONTROLS ESPAÑA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B79121612</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2230"><Código>CNS2019SIE-000022438</Código><Objeto del contrato>COPIA LLAVE SEGUN MUESTRA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>10,54</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,21</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>12,75</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-25T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63112569</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2231"><Código>CNS2019SIE-000022440</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO PRÁCTICOS PUERTA ACCESO - REPARACIÓN PUERTA DE ENTRADA POR ROTURA DEL MECANISMO DE LA MISMA. ALBARÁN: 10964</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>788,57</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>165,6</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>954,17</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-25T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63036818</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2232"><Código>CNS2019SIE-000022464</Código><Objeto del contrato>NUEVA GARITA MUELLE PPE. DE ESPAÑA -- SUSTITUIR CRISTAL ROTO DE DICHA GARITA PTO.: 19/000028</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>204,1</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>42,86</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>246,96</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-29T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MASQUE VIDRE SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63663413</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2233"><Código>CNS2019SIE-000022465</Código><Objeto del contrato>WTCB EDIFICIO ESTE PLANTA 7 DESPACHO REUNIONES ROMÁN EGUINOA - REPARAR SILLA pto.: VM19000003</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>124</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>26,04</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>150,04</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-29T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FACILITY OFFICE SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65649683</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2234"><Código>CNS2019SIE-000022466</Código><Objeto del contrato>Faro de Montjuïc - Cambiar cristal roto Presupuesto: 19/000027</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>211,9</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>44,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>256,4</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-29T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MASQUE VIDRE SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63663413</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2235"><Código>CNS2019SIE-000022467</Código><Objeto del contrato>WTC PLANTA 8 SILLA DE PILAR PUERTAS - CAMBIAR BASE CÓNICA Y RE TAPIZAR ALBARÁN: 201982</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>35</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>7,35</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>42,35</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-29T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DIMOBIC SEATING SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65311797</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2236"><Código>CNS2019SIE-000022507</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO TIR GUARDIA CIVIL - Complemento a los trabajos de la PDS 19406.03.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1007,57</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>211,59</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1219,16</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-31T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CLIMATIZACION VIDO SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65243107</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2237"><Código>CNS2019SIE-000022547</Código><Objeto del contrato>PUERTA 25 GARITA VENTANAS - REPARAR CIERRE DE VENTANAS ALBARÁN: 10954</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>102</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>21,42</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>123,42</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-02T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63036818</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2238"><Código>CNS2019SIE-000022558</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO GUARDIA CIVIL DEL MAR - Reparar maneta de ventana en cuarto de control. Albarán: 10962</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>147,18</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>30,91</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>178,09</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-02T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63036818</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2239"><Código>CNS2019SIE-000022572</Código><Objeto del contrato>COPIA LLAVE SEGUN MUESTRA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3,22</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,68</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3,9</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-02T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AVINYO 38 SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64754039</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2240"><Código>CNS2019SIE-000022573</Código><Objeto del contrato>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4,83</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,01</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>5,84</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-02T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AVINYO 38 SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64754039</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2241"><Código>CNS2019SIE-000022788</Código><Objeto del contrato>COPIA LLAVE SEGUN MUESTRA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>20,95</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,4</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>25,35</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-02T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AVINYO 38 SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64754039</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2242"><Código>CNS2019SIE-000022806</Código><Objeto del contrato>WTCB EDIFICIO ESTE PLANTA 5 INFRAESTRUCTURES ARMARIOS - PUERTA ARMARIOS CON LA MADERA BUFADA POR ESCAPE DE AGUA PTO.: 17/19</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>333</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>69,93</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>402,93</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-02T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FUSTIMED, SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61356697</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2243"><Código>CNS2019SIE-000022863</Código><Objeto del contrato>WTC PLANTA 3 OFFICE  MAMPARA - Re collar cristales de mampara. Albarán: 10963</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>156,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>32,8</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>189</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-02T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63036818</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2244"><Código>CNS2019SIE-000022867</Código><Objeto del contrato>ADHESIVO LOGO APB 200MM ALTO PANTONE GRIS 445 C Y PANTONE AZUL 285 C</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>110</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>23,1</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>133,1</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-02T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GAVI TECNOLOGY SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65181125</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2245"><Código>CNS2019SIE-000022878</Código><Objeto del contrato>WTC PLANTA 7 - MODULO 34 - Sustitución de respaldo de rejilla de silla Nº Pedido VM19000004</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>496</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>104,16</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>600,16</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-02T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FACILITY OFFICE SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65649683</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2246"><Código>CNS2019SIE-000022879</Código><Objeto del contrato>WTC PLANTA 3 MODULO 27  REPARAR 4 SILLAS - RE TAPIZAR 3 SILLA Y CAMBIAR UNA BASE CÓNICA ALBARÁN 201982</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>185</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>38,85</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>223,85</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-02T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DIMOBIC SEATING SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65311797</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2247"><Código>CNS2019SIE-000022947</Código><Objeto del contrato>TAZA INODORO ROCA VICTORIA BLANCA SALIDA VERTICAL</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>123,76</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>25,99</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>149,75</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-14T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>COMERCIAL FONT GAS SL UNIPERSO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B58255787</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2248"><Código>CNS2019SIE-000023029</Código><Objeto del contrato>PAVIMENTO VINILICO AUTOPORTANTE MOD. ALLURA FLEX 500X500X5MM REF.1644 OYSTER SEAGRASS (CJ 2M2)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>211,26</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>44,36</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>255,62</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-15T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SOLTEC PAVIMENTS REVESTIM SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65842809</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2249"><Código>CNS2019SIE-000023051</Código><Objeto del contrato>SSMM BOSCH I ALSINA - Reparación puerta de acceso automática</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>94,66</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>19,88</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>114,54</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-18T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MANUSA DOOR SYSTEMS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61579348</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2250"><Código>CNS2019SIE-000023056</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO TIR - Colocación láminas termoaislantes ventanas oficina CISAU para eficiencia energética Pto.: 129/19</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>798</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>167,58</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>965,58</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-18T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>IMPERMEABILIZACION PROT LIMP</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61023636</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2251"><Código>CNS2019SIE-000023059</Código><Objeto del contrato>WTCB PLANTA 8 ECO-FIN SILLA GUIFRÉ MARTÍ - REPARAR SILLA ALBARÁN: 201984</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>100</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>21</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>121</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-18T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DIMOBIC SEATING SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65311797</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2252"><Código>CNS2019SIE-000023064</Código><Objeto del contrato>WTC PLANTA 3  MODULO 18 SILLA MARTA RODRIGUEZ - REPARAR BRAZO DE SILLA ALBARÁN 201984</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>39</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>8,19</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>47,19</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-18T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DIMOBIC SEATING SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65311797</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2253"><Código>CNS2019SIE-000023067</Código><Objeto del contrato>WTC PLANTA 7 MODULO 34 MESA SUBDIRECTOR ECO-FIN - REPARAR MESA EN EL TALLER PTO.: 18/19</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>798</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>167,58</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>965,58</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-18T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FUSTIMED, SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61356697</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2254"><Código>CNS2019SIE-000023068</Código><Objeto del contrato>WTC PLANTA BAJA SAU MESA SALVADOR NUÑEZ - COLOCAR FRONTAL DE MESA CAIDO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>66</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>13,86</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>79,86</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-18T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FUSTIMED, SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61356697</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2255"><Código>CNS2019SIE-000023072</Código><Objeto del contrato>EEMM DRASSANES PUERTA ACCESO -- REPARAR AVERIA EN PUERTA CORREDERA DE CRISTAL (MANUSA)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>189,11</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>39,71</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>228,82</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-18T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MANUSA DOOR SYSTEMS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61579348</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2256"><Código>CNS2019SIE-000023077</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO TIR G. CIVIL -- REPARAR ESTORE ROTO EN CENTRO CONTROL Número: 19/000101</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>128,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>26,99</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>155,49</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-18T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MASQUE VIDRE SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63663413</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2257"><Código>CNS2019SIE-000023078</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO TIR G. CIVIL  -- COLOCACIÓN DE CHAPA PROTECTORA EN PARED POR ROZE DE SILLA Presupuesto: 19/000100</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>270,7</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>56,85</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>327,55</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-18T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MASQUE VIDRE SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63663413</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2258"><Código>CNS2019SIE-000023079</Código><Objeto del contrato>WTCB EDIFICIO ESTE PLANTA 7 DESPACHO DIRECTOR - SUSTITUIR RESPALDO DE REJILLA DE SILLA PTO.:  VM19000002</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>124</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>26,04</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>150,04</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-18T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FACILITY OFFICE SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65649683</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2259"><Código>CNS2019SIE-000023111</Código><Objeto del contrato>URINARIO MINI BLANCO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>546,63</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>114,79</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>661,42</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-20T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A64207400</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2260"><Código>CNS2019SIE-000023115</Código><Objeto del contrato>CERRADURA SEGUN MUESTRA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>44,17</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>9,28</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>53,45</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-20T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A15027881</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2261"><Código>CNS2019SIE-000023129</Código><Objeto del contrato>INSTALACIONES FRIO INDUSTRIAL PIF - Sustituir 2 ventiladores equipo refrigeración sala 9</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>706,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>148,37</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>854,87</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-21T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>INGENIA HOSPITALARIA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B67143529</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2262"><Código>CNS2019SIE-000023132</Código><Objeto del contrato>EM DRASSANES - Cambio de verano a invierno instalación de climatización</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>100</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>21</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>121</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-21T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>INGENIA HOSPITALARIA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B67143529</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2263"><Código>CNS2019SIE-000023133</Código><Objeto del contrato>ADHESIVO VINILO PLACAS NUMEROS DESPACHOS ""310 A 314""""</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>45</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>9,45</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>54,45</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-21T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ALIER LAPLANA ALFONS</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="2264"><Código>CNS2019SIE-000023141</Código><Objeto del contrato>EM DRASSANES - Verificar fallo en evaporadoras de zona de sala de embarque 2a planta.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>120</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>25,2</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>145,2</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-21T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>INGENIA HOSPITALARIA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B67143529</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2265"><Código>CNS2019SIE-000023142</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO PARKING SAN BELTRAN APB - Prefabricación nuevo juego de cartelas para reposición tirantes dañados en otro arco nave 3 Pto.: 64/19</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>463,92</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>97,42</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>561,34</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-21T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CONSTRU OLIMPIC SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58506841</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2266"><Código>CNS2019SIE-000023156</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO ASTA - Pintado de local CCOO edficio ASTA (galindo)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2680</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>562,8</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3242,8</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-22T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GALINDO DE LA FUENTE DAVID</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="2267"><Código>CNS2019SIE-000023160</Código><Objeto del contrato>ZONA DEPORTIVA - Ajuste y reparación de puertas correderas en aseos y vestuarios del pabellón PRESUPUESTO Nº 25/19</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1736</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>364,56</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2100,56</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-22T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FUSTIMED, SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61356697</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2268"><Código>CNS2019SIE-000023197</Código><Objeto del contrato>Limpieza de 254 fundas de chalecos de protección balística y anti pinchazos de la Policía Portuaria.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3810</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>800,1</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>4610,1</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-25T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>USIS GUIRAO SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61515474</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2269"><Código>CNS2019SIE-000023198</Código><Objeto del contrato>LOCAL MEDI AMBIENT C/ ESCAR - Sustituir puerta calle por nueva puerta aluminio lacada en blanco Pto.: 19/000110</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>994</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>208,74</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1202,74</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-25T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MASQUE VIDRE SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63663413</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2270"><Código>CNS2019SIE-000023238</Código><Objeto del contrato>COPIA LLAVE SEGUN MUESTRA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4,83</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,01</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>5,84</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-26T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AVINYO 38 SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64754039</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2271"><Código>CNS2019SIE-000023246</Código><Objeto del contrato>ZONA DEPORTIVA - REPARAR O SUSTITUIR GANCHO MECANISMO TOLDO BARBACOA Pto.: 19/000109</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>155</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>32,55</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>187,55</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-26T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MASQUE VIDRE SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63663413</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2272"><Código>CNS2019SIE-000023252</Código><Objeto del contrato>GARITA Nº 2 M. ADOSADO --- REPARAR MANETA DE PUERTA DE ACCESO GARITA G .CIVIL pto.: 08/000108</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>178</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>37,38</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>215,38</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-26T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MASQUE VIDRE SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63663413</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2273"><Código>CNS2019SIE-000023253</Código><Objeto del contrato>ZONA DEPORTIVA PABELLÓN VESTUARIOS -- SUSTITUIR 14 ESPEJOS EN MUY MAL ESTADO Pto.: 13/000111</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1402,85</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>294,6</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1697,45</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-26T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MASQUE VIDRE SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63663413</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2274"><Código>CNS2019SIE-000023254</Código><Objeto del contrato>WTCB EDIFICIO ESTE PLANTA 3 DESARROLLO DE NEGOCIO SAC - REPARAR SILLA ROTA ALBARÁN: 201987</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>98</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>20,58</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>118,58</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-26T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DIMOBIC SEATING SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65311797</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2275"><Código>CNS2019SIE-000023257</Código><Objeto del contrato>PUERTA 31 - REPOSA BRAZO SILLA ROTO ALBARÁN 201984</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>39</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>8,19</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>47,19</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-26T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DIMOBIC SEATING SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65311797</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2276"><Código>CNS2019SIE-000023273</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO GUARDIA CIVIL DEL MAR - Bisagra rota en ventana grande del despacho del Jefe de Unidad Pto.: 2019/000023</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1295,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>272,08</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1567,68</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-27T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MASQUE VIDRE SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63663413</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2277"><Código>CNS2019SIE-000023280</Código><Objeto del contrato>WTC PLANTA 3 - Reparar silla escritorio Albarán: 202005</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>50</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>10,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>60,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-27T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DIMOBIC SEATING SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65311797</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2278"><Código>CNS2019SIE-000023281</Código><Objeto del contrato>ZONA DEPORTIVA  PABELLÓN -- PINTAR COLUMNAS VESTUARIOS PABELLÓN EN MAL ESTADO PTO.: 0600</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2200</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>462</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2662</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-27T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GALINDO DE LA FUENTE DAVID</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="2279"><Código>CNS2019SIE-000023282</Código><Objeto del contrato>ZONA DEPORTIVA - Trabajos de mejora del pavimento de la pista nº1, junto la portería más cercana a la zona de la barbacoa</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>7718</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1620,78</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>9338,78</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-27T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ALTERRA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08636078</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2280"><Código>CNS2019SIE-000023312</Código><Objeto del contrato>DISPENSADOR DE JABON EMPOTRADO BOBRICK B-306 (SALA BARCELONA)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>190</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>39,9</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>229,9</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-28T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SILCAR COMPONENTES PROFESIONAL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66957044</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2281"><Código>CNS2019SIE-000023313</Código><Objeto del contrato>DISPENSADOR DE JABON MEDICLINICS DJ0112CA ACERO INOXIDABLE (BRILLANTE) (SALA BARCELONA)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>60</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>12,6</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>72,6</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-28T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SILCAR COMPONENTES PROFESIONAL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66957044</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2282"><Código>CNS2019SIE-000023314</Código><Objeto del contrato>MATERIAL FONTANERIA S/INDICACIONES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1,45</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,3</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1,75</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-28T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A64207400</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2283"><Código>CNS2019SIE-000023315</Código><Objeto del contrato>GRIFO MONOMANDO LAVABO CAPRI EVO CROMO STILLO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>40,89</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>8,59</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>49,48</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-28T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A64207400</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2284"><Código>CNS2019SIE-000023331</Código><Objeto del contrato>PEGAMENTO PATTEX SEGUN INDICACIONES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>8,08</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,7</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>9,78</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-03T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A64207400</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2285"><Código>CNS2019SIE-000023332</Código><Objeto del contrato>TERMO ELECTRICO VERTICAL 100 LTS. GREENHEISS FIVE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>207,82</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>43,64</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>251,46</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-03T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A64207400</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2286"><Código>CNS2019SIE-000023335</Código><Objeto del contrato>COPIA LLAVE -TESA-</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,95</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>5,45</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-03T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A15027881</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2287"><Código>CNS2019SIE-000023442</Código><Objeto del contrato>50 VIVIENDAS ESCALERA Nº 39 -- REPARAR O SUSTITUIR CERRADURA DE ESCALERA POR AVERÍA ALBARÁN: 10982</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>210</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>44,1</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>254,1</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-03T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63036818</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2288"><Código>CNS2019SIE-000023444</Código><Objeto del contrato>FAR LLOBREGAT - Suministro e instalación de 2 nuevas puertas interiores. Las de acceso al SAI y al aseo.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2834,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>595,25</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3429,75</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-03T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FUSTIMED, SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61356697</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2289"><Código>CNS2019SIE-000023445</Código><Objeto del contrato>FAR LLOBREGAT - Sustitución puerta de salida a terraza por una nueva de aluminio S/PTO del 04/03/2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1155,88</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>242,73</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1398,61</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-03T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63036818</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2290"><Código>CNS2019SIE-000023507</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO ASTA ALMACEN - REVISION ANUAL ESTANTERIAS ALMACEN 01  (2019)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>700</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>147</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>847</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-03T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MECALUX SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08244998</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2291"><Código>CNS2019SIE-000023559</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO WTC - Suministro y colocación láminas solares interiores en sala S7A8 (fase de prueba) Oferta 142/19</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>489</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>102,69</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>591,69</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-03T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>IMPERMEABILIZACION PROT LIMP</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61023636</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2292"><Código>CNS2019SIE-000023583</Código><Objeto del contrato>MATERIAL FONTANERIA S/INDICACIONES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1,81</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,38</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2,19</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-13T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A64207400</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2293"><Código>CNS2019SIE-000023584</Código><Objeto del contrato>PULVERIZADOR L-530.7 (PACK 10 UDS.)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>21,68</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,55</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>26,23</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-13T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A64207400</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2294"><Código>CNS2019SIE-000023589</Código><Objeto del contrato>TERMO ELECTRICO Y ACCESORIOS</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>-39,64</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>-8,32</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>-47,96</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-13T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A64207400</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2295"><Código>CNS2019SIE-000023635</Código><Objeto del contrato>MATERIAL FONTANERIA S/INDICACIONES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>14,38</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,02</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>17,4</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-14T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A64207400</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2296"><Código>CNS2019SIE-000023636</Código><Objeto del contrato>ROCIADOR ANTIVANDALICO + TUBO CURVO PARA PRESTO ALPA 80</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>166,79</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>35,03</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>201,82</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-14T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A64207400</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2297"><Código>CNS2019SIE-000023637</Código><Objeto del contrato>MATERIAL FONTANERIA S/INDICACIONES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1,76</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,37</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2,13</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-14T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A64207400</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2298"><Código>CNS2019SIE-000023642</Código><Objeto del contrato>STELLA MARIS -- VERIFICAR AACC POR FALLO DEL MISMO ALBARÁN 26153</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>142,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>29,93</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>172,43</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-14T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CLIMATIZACION VIDO SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65243107</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2299"><Código>CNS2019SIE-000023643</Código><Objeto del contrato>WTCB EDIFICIO ESTE PLANTA BAJA COPISTERIA GUILLONITA - Reparacion Guillotina Copisteria.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>81,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>17,12</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>98,62</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-14T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>NEODAL GLOBAL SERVICIES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66216821</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2300"><Código>CNS2019SIE-000023645</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO PARKING SAN BELTRAN - Solucionar problema con los reflejos solares Presupuesto: 2019/000044</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>242</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>50,82</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>292,82</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-14T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MASQUE VIDRE SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63663413</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2301"><Código>CNS2019SIE-000023682</Código><Objeto del contrato>ADHESIVO LOGO APB 200MM ALTO PANTONE GRIS 445 C Y PANTONE AZUL 285 C EN ESPEJO PARA INTERIOR</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>130</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>27,3</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>157,3</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-15T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GAVI TECNOLOGY SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65181125</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2302"><Código>CNS2019SIE-000023719</Código><Objeto del contrato>FLEXO DUCHA DE 1/2 X 1,5 MT</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>20,95</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,4</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>25,35</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-19T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63112569</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2303"><Código>CNS2019SIE-000023720</Código><Objeto del contrato>PEGAMENTO PATTEX SEGUN INDICACIONES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>13,14</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,76</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>15,9</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-19T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63112569</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2304"><Código>CNS2019SIE-000023723</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO PIF - Trabajos de mantenimiento correctivo tras revisión de MP en muelles, puertas seccionales y abrigos. Pto.: PV-P19-0052</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>5203,25</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1092,68</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>6295,93</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-20T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>HORMANN ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58267378</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2305"><Código>CNS2019SIE-000023727</Código><Objeto del contrato>REPARACIÓN ESQUINA METÁLICA NAVE INDUSTRIAL</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>725,67</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>152,39</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>878,06</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-20T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>METALISTES ARTESANS TOT FERRO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B62832407</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2306"><Código>CNS2019SIE-000023730</Código><Objeto del contrato>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,3</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>7,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-20T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63112569</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2307"><Código>CNS2019SIE-000023731</Código><Objeto del contrato>INTERRUPTOR SUPERFICIE GRIS IP55 PLEXO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>16,78</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,52</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>20,3</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-20T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63112569</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2308"><Código>CNS2019SIE-000023736</Código><Objeto del contrato>WTC PLANTA BAJA ALTILLO SAU ENSOBRADORA - Reparación máquina ensobradora albaran 2019-7314 del 13-03-19</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>314,04</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>65,95</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>379,99</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-21T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>NEODAL GLOBAL SERVICIES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66216821</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2309"><Código>CNS2019SIE-000023739</Código><Objeto del contrato>SALA BARCELONA Alimentación fuentes de agua  - Tapar con melamina colro gris los mecanismos del osmosis Pto.: 98/19</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>345</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>72,45</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>417,45</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-21T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FUSTIMED, SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61356697</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2310"><Código>CNS2019SIE-000023740</Código><Objeto del contrato>WTC PLANTA 8 MMPP - Reparar silla rota Efren Lopez. Albarán: 201993</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>48</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>10,08</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>58,08</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-21T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DIMOBIC SEATING SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65311797</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2311"><Código>CNS2019SIE-000023744</Código><Objeto del contrato>TORRE DE CONTROL - Suministro y sustitución nuevo depósito agua sistema extinción incendios Presupuesto nº: 22021200777</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>8389,41</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1761,78</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>10151,19</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-21T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SABICO SEGURIDAD SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A20202487</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2312"><Código>CNS2019SIE-000023778</Código><Objeto del contrato>INSTALACIONES DE FRÍO INDUSTRIAL PIF - Verificación fallo en cámara de congelación 5.1 Albarán del 19/12/2018</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>90</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>18,9</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>108,9</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-21T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ALCAR FACILITY SERVICES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65683138</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2313"><Código>CNS2019SIE-000023779</Código><Objeto del contrato>INSTALACIONES FRIO INDUSTRIAL PIF - Intervenciones en equipos de frio industrial PIF. Albarán del 13/03/2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>648,25</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>136,13</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>784,38</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-21T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ALCAR FACILITY SERVICES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65683138</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2314"><Código>CNS2019SIE-000023791</Código><Objeto del contrato>MANETA ALUMINIO NEGRA (JUEGO)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>26,03</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,47</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>31,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-22T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="2315"><Código>CNS2019SIE-000023891</Código><Objeto del contrato>TAPON (CONTERA) NEGRO 10 MM REF. 40-10 (PATA TABURETE OFFICE WTC)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>31</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>6,51</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>37,51</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-28T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A15027881</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2316"><Código>CNS2019SIE-000023908</Código><Objeto del contrato>LLAVE CONTADOR ELECTRICIDAD JIS</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>14,88</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,12</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>18</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="2317"><Código>CNS2019SIE-000023933</Código><Objeto del contrato>COPIA LLAVE SEGUN MUESTRA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>28,15</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,91</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>34,06</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63112569</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2318"><Código>CNS2019SIE-000023939</Código><Objeto del contrato>PESTILLO S/INDICACION</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4,06</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,85</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>4,91</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A15027881</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2319"><Código>CNS2019SIE-000023950</Código><Objeto del contrato>ZONA DEPORTIVA CANALIZACIÓN -- DESATASCAR TUBERIAS DE DESAGUE DE LAVADORA A ARQUETA(HIDROCLIN)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>280</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>58,8</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>338,8</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>HYDROCLEAN SOLUTIONS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65496390</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2320"><Código>CNS2019SIE-000023957</Código><Objeto del contrato>ZONA DEPORTIVA OFICINAS - Reparación puerta de entrada Albarán: 11007</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>204,3</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>42,9</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>247,2</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63036818</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2321"><Código>CNS2019SIE-000024008</Código><Objeto del contrato>Centro Control Tráfico Marítimo - Reparar cabezal de silla roto. Albarán: 201990</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>59</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>12,39</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>71,39</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DIMOBIC SEATING SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65311797</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2322"><Código>CNS2019SIE-000024103</Código><Objeto del contrato>MATERIAL FONTANERIA S/INDICACIONES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>16,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,44</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>19,84</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A64207400</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2323"><Código>CNS2019SIE-000024188</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO PIF - Pintado estructura auxiliar metálica e imperfecciones de pavimento en cámara de congelación (muelles 6-12) Pto.: OF1682</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6401,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1344,29</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>7745,69</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>IMESAPI SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A28010478</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2324"><Código>CNS2019SIE-000024191</Código><Objeto del contrato>CORONA DENTADA P/ MAQUINA TALADRAR</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>25,74</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,41</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>31,15</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="2325"><Código>CNS2019SIE-000024192</Código><Objeto del contrato>VENDA REPARACION FUGAS DE AGUA V 200 FORMATO M (7.5CMS. X 270 CMS M) REF RV200-2</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>197,07</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>41,38</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>238,45</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SERGLOVERT HISPANIA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64056245</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2326"><Código>CNS2019SIE-000024210</Código><Objeto del contrato>EDIFICI TERSACO ZONAS COMUNES - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3 PERSIANAS PTO: 2019/000081 ALBARÁN: 19/000116</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>799,65</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>167,93</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>967,58</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MASQUE VIDRE SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63663413</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2327"><Código>CNS2019SIE-000024212</Código><Objeto del contrato>SUSTITCION DE PERSIANA VENECIANA COLOR PLATA LAMA DE 16 mm. MED: 1200 X 1100 mm   PTO.: 2019/000082</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>198,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>41,62</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>239,82</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MASQUE VIDRE SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63663413</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2328"><Código>CNS2019SIE-000024214</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO ASTA DESPACHOS ENTREPLANTA - CORTAR TUBERIAS Y COLOCAR TAPONES EN DESPACHO ENCIMA CUARTO UMG Albarán: 26232</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>25,36</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,33</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>30,69</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CLIMATIZACION VIDO SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65243107</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2329"><Código>CNS2019SIE-000024215</Código><Objeto del contrato>WTC PLANTA 8 - Sala B - Reparación puerta de vidrio. Albarán: 11012</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>165</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>34,65</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>199,65</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63036818</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2330"><Código>CNS2019SIE-000024216</Código><Objeto del contrato>WTC PLANTA 3 despacho Catalina Grimalt - Reparar persiana  Albarán 11013</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>41,8</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>8,78</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>50,58</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63036818</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2331"><Código>CNS2019SIE-000024229</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO ASTA SALA CALDERAS - REPARAR INCIDENCIA EN CALDERA DE AGUA SANITARIA Pto.: 19/782</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1622,98</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>340,83</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1963,81</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-15T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CLIMATIZACION VIDO SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65243107</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2332"><Código>CNS2019SIE-000024231</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO WTC - Suministro y colocación láminas solares interiores en sala de espera Planta 7 (fase de prueba)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>568</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>119,28</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>687,28</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-15T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>IMPERMEABILIZACION PROT LIMP</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61023636</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2333"><Código>CNS2019SIE-000024232</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO ASTA SALA CALDERAS - SUSTITUIR TUBOS DE SALIDA DE HUMOS DE CALDERAS POR ESTAR EN MAL ESTADO ALBARÁN: 26230</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>195,42</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>41,04</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>236,46</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-15T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CLIMATIZACION VIDO SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65243107</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2334"><Código>CNS2019SIE-000024235</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO PORT-NOU ASCENSOR -- REPARAR INCIDENCIA EN SUELO DE ASCENSOR  (SCHINDLER)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>48,37</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>10,16</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>58,53</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-15T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SCHINDLER SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A50001726</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2335"><Código>CNS2019SIE-000024238</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO OFICINAS PORTNOU - Reponer puerta corredera en aseo caballeros Planta 1 PRESUPUESTO Nº 40/19</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>945</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>198,45</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1143,45</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-15T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FUSTIMED, SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61356697</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2336"><Código>CNS2019SIE-000024245</Código><Objeto del contrato>REPARAR CHAPA SUPERIOR ENTRADA A PARKING TERMIANL PORT NOU Pto: 2019/000078</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>401</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>84,21</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>485,21</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-15T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MASQUE VIDRE SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63663413</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2337"><Código>CNS2019SIE-000024276</Código><Objeto del contrato>COPIA LLAVE -TESA-</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6,75</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,42</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>8,17</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-16T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A15027881</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2338"><Código>CNS2019SIE-000024277</Código><Objeto del contrato>COPIA LLAVE SEGUN MUESTRA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>5,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,09</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>6,29</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-16T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A15027881</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2339"><Código>CNS2019SIE-000024353</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO TIR PLANTA BAJA OFICINA CI-SAU - REAJUSTAR MECANISMO DE CAJA DE CAUDALES QUE NO FUNCIONA BIEN Y COSTABA CERRAR REF.: 12822</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>100</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>21</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>121</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-25T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ARCAS BARRIS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60889359</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2340"><Código>CNS2019SIE-000024356</Código><Objeto del contrato>FAR LLOBREGAT - Ajuste, saneado y pintado de las 2 puertas laterales de acceso en vestíbulo y pintado friso de pared Albarán: 117</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1150</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>241,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1391,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-25T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GALINDO DE LA FUENTE DAVID</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="2341"><Código>CNS2019SIE-000024360</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO ASTA SALA DE CALDERAS - REPARAR FUGA EN TUBERIA DE AGUA FRIA QUE ALIMENTA CALDERAS PTO.: 19/780</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>34,84</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>7,32</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>42,16</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-25T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CLIMATIZACION VIDO SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65243107</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2342"><Código>CNS2019SIE-000024374</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO PIF - Suministro e instalación de 2 Alsiperchas Monoposte Pto.: 147B/019</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>7408,92</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1555,87</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>8964,79</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-25T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SOLUCIONES EN HERRAMIENTAS TEC</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64825144</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2343"><Código>CNS2019SIE-000024432</Código><Objeto del contrato>FAR LLOBREGAT - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIOS LAMINADOS TEMPLADOS PTO.: 107/19-SMR</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1687,09</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>354,29</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2041,38</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-26T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PROMOCIONES Y MANTENIMIENTOS</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08797599</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2344"><Código>CNS2019SIE-000024440</Código><Objeto del contrato>FARO DEL LLOBREGAT - Tratamiento contra insectos xilófagos en vigas de madera Pto.: 9819/19</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2620</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>550,2</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3170,2</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-29T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>UMBRAL DE TOLERANCIA, SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63053060</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2345"><Código>CNS2019SIE-000024446</Código><Objeto del contrato>EDIFICI WTCB PLANTA 7 - Adequació lloc de treball Sra. Sara Vázquez - (Sub. Gral. Serveis Jurídics i Contractació) (VIPUN)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3709,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>779,02</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>4488,62</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-29T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VIPUN MOBILIARI SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61768362</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2346"><Código>CNS2019SIE-000024455</Código><Objeto del contrato>FLEXO PARA GRIFO COCINA ROCA TIPO DUCHA LAVAVAJILLAS (OFFICE 7º PLANTA WTC)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>91,88</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>19,29</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>111,17</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-30T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A64207400</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2347"><Código>CNS2019SIE-000024484</Código><Objeto del contrato>SALA BARCELONA -- RE COLOCAR TIRADOR DE LA CORTINA ALBARÁN 11023</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>10</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,1</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>12,1</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-30T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63036818</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2348"><Código>CNS2019SIE-000024504</Código><Objeto del contrato>PINTURA EPOXI PAVIMENTOS COLOR GRIS - BETOPOX 92AR DE PROPAMSA (ENV.  15 KG)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>100,34</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>21,07</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>121,41</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-05T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PROPAMSA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58580234</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2349"><Código>CNS2019SIE-000024555</Código><Objeto del contrato>WTC PLANTA 6 - CARCASA DE ALUMINIO PUERTA ENTRADA EN MAL ESTADO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>14,85</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,12</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>17,97</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-05T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GESTIO I SERVEIS TRADE CENT.SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A61710687</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2350"><Código>CNS2019SIE-000024578</Código><Objeto del contrato>INSTALACIONES FRIO INDUSTRIAL PIF - Sustitución de ventilador de evaporador sistema de FI en muelle de carga Pto.: P092-19</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1234</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>259,14</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1493,14</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-05T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ALCAR FACILITY SERVICES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65683138</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2351"><Código>CNS2019SIE-000024579</Código><Objeto del contrato>INSTALACIONES DE FRIO INDUSTRIAL PIF - Carga de gas y sustitución antivibrador en sistema de FI en muelle de carga edificio PIF</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3177,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>667,3</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3844,9</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-05T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ALCAR FACILITY SERVICES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65683138</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2352"><Código>CNS2019SIE-000024592</Código><Objeto del contrato>WTC 6ª PLANTA SECCION  27 SALA B PUERTA DE VIDRIO - SUBIR PERNOS CON ARANDELAS PARA EVITAR QUE LA PUERTA ROCE EN EL SUELO ALBARAN 11024</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>168</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>35,28</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>203,28</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-05T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63036818</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2353"><Código>CNS2019SIE-000024600</Código><Objeto del contrato>CABEZA  P/MEZCLADOR PULSADOR NEGRO PRESTO  3500/ALPA 80</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>93,18</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>19,57</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>112,75</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-05T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A64207400</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2354"><Código>CNS2019SIE-000024626</Código><Objeto del contrato>PARKING SAN BELTRÁN - Realización de ensayos en soldaduras arcos estructura de la cubierta</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>229,93</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>48,29</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>278,22</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-05T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TECNICA Y PROYECTOS-AUDINGTR</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>U67035642</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2355"><Código>CNS2019SIE-000024675</Código><Objeto del contrato>WTC PLANTA 5 INFRAESTRUCTURA MESA MARI ANGELES MARTINEZ- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FALDÓN MELANINA PTO.: 39/19</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>165</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>34,65</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>199,65</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-05T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FUSTIMED, SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61356697</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2356"><Código>CNS2019SIE-000024676</Código><Objeto del contrato>EMBARCACIO CONSOLAT DEL MAR -- CAMBIO DE CRISTAL ROTO EN PUENTE DE MANDO 2019/000119</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1491,21</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>313,15</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1804,36</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-05T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MASQUE VIDRE SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63663413</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2357"><Código>CNS2019SIE-000024681</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO PIF - Instalación sensores para apertura puerta rápida cámara congelación Pto.: 19/05058</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>387</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>81,27</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>468,27</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-05T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DECOFRIO SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B58737305</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2358"><Código>CNS2019SIE-000024725</Código><Objeto del contrato>COPIA LLAVE SEGUN MUESTRA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24,92</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,23</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>30,15</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-14T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63112569</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2359"><Código>CNS2019SIE-000024734</Código><Objeto del contrato>GARITA PUERTA 5 - Bombin cerradura ventana roto (venecianes)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>118</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>24,78</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>142,78</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-14T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63036818</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2360"><Código>CNS2019SIE-000024737</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO TIR 2ª PLANTA -- SUSTITUCION MANETA CREMONA.  ALBARÁN 19/000120</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>66</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>13,86</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>79,86</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-14T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MASQUE VIDRE SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63663413</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2361"><Código>CNS2019SIE-000024789</Código><Objeto del contrato>CALENTADOR ELECTRICO ENTRADA VERTICAL CABEL 30 LTS.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>86,75</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>18,22</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>104,97</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-16T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SANEJAMENTS ELECTRICITAT MA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A61522637</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2362"><Código>CNS2019SIE-000024796</Código><Objeto del contrato>CUERDA NYLON 8 MM</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>5,77</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,21</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>6,98</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-17T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A15027881</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2363"><Código>CNS2019SIE-000024797</Código><Objeto del contrato>BOMBIN TESA 30 X 30</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>39,05</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>8,2</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>47,25</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-17T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A15027881</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2364"><Código>CNS2019SIE-000024798</Código><Objeto del contrato>TIRA ORGANIZADOR-REGOGEDOR DE CABLES 31.658/23/N (MESAS WTC)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>16,56</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,48</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>20,04</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-17T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A15027881</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2365"><Código>CNS2019SIE-000024828</Código><Objeto del contrato>PIF - CASETA ENTRADA PARKING  - Suministro e instalación de 5 estores Pto.: 2019/000140</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>891,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>187,24</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1078,84</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-20T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MASQUE VIDRE SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63663413</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2366"><Código>CNS2019SIE-000024830</Código><Objeto del contrato>WTC PLANTA 8 - Suministro y colocación láminas solares en sala de reuniones (fase de prueba) Pto.: 200/19</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>511</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>107,31</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>618,31</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-20T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>IMPERMEABILIZACION PROT LIMP</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61023636</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2367"><Código>CNS2019SIE-000024832</Código><Objeto del contrato>WTC 3 PLANTA - SALA C - Suministro e instalación de cristal de mesa Albarán: 11049</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>223,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>46,94</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>270,44</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-20T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63036818</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2368"><Código>CNS2019SIE-000024841</Código><Objeto del contrato>GARITA PUERTA 43 - Suministro e instalación de store  Albarán 19/000123</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>178,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>37,42</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>215,62</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-20T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MASQUE VIDRE SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63663413</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2369"><Código>CNS2019SIE-000024887</Código><Objeto del contrato>POLICIA PORTUARIA - NETEJA DE DUES MANTES DE DETINGUTS. Ticket 7838</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>37,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>7,88</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>45,38</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-22T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MAYER VILLARROYA CHRISTINE</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="2370"><Código>CNS2019SIE-000024888</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO ASTA CLIMA OFFICCE --- REPARAR INCIDENCIA EN APARATO DE CLIMA PTO.: 19-796</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>857,69</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>180,11</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1037,8</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-22T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CLIMATIZACION VIDO SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65243107</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2371"><Código>CNS2019SIE-000024935</Código><Objeto del contrato>REGISTRADOR DE HUMEDAD Y TEMPERATURA TERMO-HIGROMETRO CON DISPLAY REF. 701303</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>134,3</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>28,2</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>162,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-23T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ARTE Y MEMORIA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61906236</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2372"><Código>CNS2019SIE-000025002</Código><Objeto del contrato>MATERIAL FONTANERIA S/INDICACIONES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,34</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1,94</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-23T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A64207400</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2373"><Código>CNS2019SIE-000025026</Código><Objeto del contrato>COPIA LLAVE -TESA-</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>13,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,84</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>16,34</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-23T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A15027881</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2374"><Código>CNS2019SIE-000025027</Código><Objeto del contrato>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>22,05</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,63</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>26,68</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-23T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A15027881</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2375"><Código>CNS2019SIE-000025044</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO ASTA SALA CPD PLANTA BAJA -- Suministro equipo de clima SPLIT TECHO KOSNER KSTI-36/100 ST PLUS  PRESUPUESTO 19-792</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2625</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>551,25</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3176,25</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-24T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CLIMATIZACION VIDO SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65243107</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2376"><Código>CNS2019SIE-000025062</Código><Objeto del contrato>Neteja de 98 armilles Policia Portuària Albarán 20190026</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1458,24</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>306,23</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1764,47</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-27T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>BIKURIM SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64127483</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2377"><Código>CNS2019SIE-000025074</Código><Objeto del contrato>FARO DEL LLOBREGAT - SUMINISTRO E INSTLACIÓN DE VINILOS PRESUPUESTO M113-19</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>935,3</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>196,41</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1131,71</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-27T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MAUD GRAN FORMAT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61733937</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2378"><Código>CNS2019SIE-000025200</Código><Objeto del contrato>COPIA LLAVE SEGUN MUESTRA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>11,28</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,37</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>13,65</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-31T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AVINYO 38 SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64754039</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2379"><Código>CNS2019SIE-000025201</Código><Objeto del contrato>PLACA ALUMINIO ANODIZADO PLATA DE 0.8MM X 253X135MM MARCO AZUL (DEPENDENCIAS EDIFICIO TIR G. CIVIL)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>244</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>51,24</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>295,24</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-06T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GAVI TECNOLOGY SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65181125</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2380"><Código>CNS2019SIE-000025214</Código><Objeto del contrato>GRIFO PRESTO 12 REF.31002 (P/URINARIO).</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>40,88</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>8,58</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>49,46</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-06T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SANEJAMENTS ELECTRICITAT MA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A61522637</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2381"><Código>CNS2019SIE-000025215</Código><Objeto del contrato>URINARIO MINI BLANCO ROCA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>39,86</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>8,37</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>48,23</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-06T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SANEJAMENTS ELECTRICITAT MA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A61522637</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2382"><Código>CNS2019SIE-000025316</Código><Objeto del contrato>COPIA LLAVE SEGUN MUESTRA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3,22</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,68</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3,9</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-06T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AVINYO 38 SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64754039</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2383"><Código>CNS2019SIE-000025317</Código><Objeto del contrato>COPIA LLAVE SEGUN MUESTRA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3,22</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,68</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3,9</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-06T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AVINYO 38 SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64754039</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2384"><Código>CNS2019SIE-000025318</Código><Objeto del contrato>RETENEDOR DE PUERTA S/MUESTRA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>31,32</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>6,58</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>37,9</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-06T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AVINYO 38 SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64754039</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2385"><Código>CNS2019SIE-000025358</Código><Objeto del contrato>Edificio PIF Frío Industrial - Carga de gas 448 y cambio de 3 ventiladores Pto.: P101-19</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2158,51</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>453,29</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2611,8</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-06T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ALCAR FACILITY SERVICES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65683138</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2386"><Código>CNS2019SIE-000025440</Código><Objeto del contrato>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,3</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>7,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-14T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63112569</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2387"><Código>CNS2019SIE-000025477</Código><Objeto del contrato>GARITA PUERTA 2 - VENTANA GUARDIA CIVIL NO SE PUEDE ABRIR CIERRE ROTO (venecianes)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>94,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>19,85</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>114,35</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-18T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63036818</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2388"><Código>CNS2019SIE-000025529</Código><Objeto del contrato>WTC PLANTA 7 - DESPACHO FELIX N. - Reparar puerta de cristal Albarán 11053</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>168</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>35,28</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>203,28</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-20T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63036818</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2389"><Código>CNS2019SIE-000025539</Código><Objeto del contrato>FAR DEL LLOBREGAT  REMODELACIÓN PLANTA BAJA  - SUMISTRO Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO VINILICO PRESUPUESTO 2191041</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>868</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>182,28</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1050,28</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-21T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ALTERRA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08636078</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2390"><Código>CNS2019SIE-000025579</Código><Objeto del contrato>FARO DEL LLOBREGAT --REALIZAR Y COLOCAR TAPETAS DE MADERA EN PAVIMENTO ANTIGUO (fustimed)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>203</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>42,63</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>245,63</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-25T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FUSTIMED, SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61356697</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2391"><Código>CNS2019SIE-000025581</Código><Objeto del contrato>PAVELLÓ ZONA ESPORTIVA - OFICINA -Suministro e instalación de puerta PRESUPUESTO 01 - 19.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2688</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>564,48</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3252,48</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-25T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CRUSAT MELER JAIME</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="2392"><Código>CNS2019SIE-000025582</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO ASTA -  DespaCHO  de caporal pintura, neteja de parets, sostre i porta del despatx de caporals.(galindo)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>490</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>102,9</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>592,9</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-25T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GALINDO DE LA FUENTE DAVID</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="2393"><Código>CNS2019SIE-000025631</Código><Objeto del contrato>SCANNER GUARDIA CIVIL - Sustituir Maneta puerta lavabo rota y engrasar candados puerta de acceso Albarán 11073</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>130</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>27,3</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>157,3</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-27T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63036818</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2394"><Código>CNS2019SIE-000025694</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO ASTA - VESTUARIO POLICIA PORTUARIA  FRONTISSA TRENCADA PORTA DELS VESTIDORS (venecianes)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>145</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>30,45</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>175,45</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-07T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63036818</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2395"><Código>CNS2019SIE-000025697</Código><Objeto del contrato>GARITA 31 - AJUSTAR CERRADURA ALBARAN  02 - 19</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>30</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>6,3</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>36,3</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-07T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CRUSAT MELER JAIME</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="2396"><Código>CNS2019SIE-000025701</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO PIF EQUIPO DE CONGELACION 5.2 - VERIFICAR FALLO EN EQUIPO PRESUPUESTO P111-19 Y ALBARÁN  20190625 DEL 20/06/2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>334,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>70,25</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>404,75</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-07T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ALCAR FACILITY SERVICES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65683138</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2397"><Código>CNS2019SIE-000025710</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO ASTA SALA BOMBAS  -- ANULAR CIRCUITOS SIN SERVICIO EN DICHA SALA DE BOMBAS (VIDO)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2096,62</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>440,29</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2536,91</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-07T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CLIMATIZACION VIDO SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65243107</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2398"><Código>CNS2019SIE-000025713</Código><Objeto del contrato>FAR DEL LLOBREGAT - Refuerzo metálico en extremos viga dañada en local trasero Pto.:  10182/19</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>950</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>199,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1149,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-07T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>UMBRAL DE TOLERANCIA, SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63053060</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2399"><Código>CNS2019SIE-000025724</Código><Objeto del contrato>CONECTOR MANGUERA JARDINERIA 1/2'</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3,23</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,68</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3,91</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-07T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A15027881</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2400"><Código>CNS2019SIE-000025725</Código><Objeto del contrato>RASCADOR P/VIDRIOS</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2,64</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,55</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3,19</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-07T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A15027881</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2401"><Código>CNS2019SIE-000025726</Código><Objeto del contrato>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>18</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,78</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>21,78</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-07T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A15027881</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2402"><Código>CNS2019SIE-000025727</Código><Objeto del contrato>CERRADURA SEGUN INDICACIONES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>16,88</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,54</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>20,42</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-07T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A15027881</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2403"><Código>CNS2019SIE-000025756</Código><Objeto del contrato>PAPELERA PLASTICO CON TAPA BASCULANTE  50 LTS (MEDIDAS 68 X 40 X 32)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>144</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>30,24</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>174,24</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-07T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>BOMARI SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08855843</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2404"><Código>CNS2019SIE-000025774</Código><Objeto del contrato>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>12,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,6</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>15</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-07T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63112569</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2405"><Código>CNS2019SIE-000025793</Código><Objeto del contrato>CALENTADOR TERMO DIETRICH 200L COR-EMAIL HORIZONTAL+VALV.SEG+CONEXION</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>419,34</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>88,06</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>507,4</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-07T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ABC SANT BOI SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60629136</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2406"><Código>CNS2019SIE-000025839</Código><Objeto del contrato>GARITA PARKING FARO - AJUSTAR PUERTA Y SUSTITUIR CERRADURA Y MANETAS  Albarán 03-19</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>244</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>51,24</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>295,24</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-07T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CRUSAT MELER JAIME</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="2407"><Código>CNS2019SIE-000025840</Código><Objeto del contrato>PARKING CAMIONES SAN BELTRAN - SERVICIO CABALLERO REPARAR ESPEJO ROTO (venecianes)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>81,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>17,12</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>98,62</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-07T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63036818</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2408"><Código>CNS2019SIE-000025856</Código><Objeto del contrato>WTC SAU PLANTA BAJA TECHO - SANEAR Y PINTAR TECHO ALBARÁN: 000120</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>650</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>136,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>786,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-07T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GALINDO DE LA FUENTE DAVID</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="2409"><Código>CNS2019SIE-000025884</Código><Objeto del contrato>ZONA DEPORTIVA - Reparar banco vestuario 2 zona tenis (fustimed)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>338</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>70,98</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>408,98</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-07T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FUSTIMED, SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61356697</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2410"><Código>CNS2019SIE-000025885</Código><Objeto del contrato>ZONA DEPORTIVA - Reparar plancha exterior oficina Albarán 08-19</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>198</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>41,58</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>239,58</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-07T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CRUSAT MELER JAIME</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="2411"><Código>CNS2019SIE-000025936</Código><Objeto del contrato>ZONA DEPORTIVA VESTUARIO TENIS -- SUSTITUIR LAMAS TRASERAS DE DETRAS DE TAQUILLAS (FUSTIMED)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>182</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>38,22</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>220,22</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-17T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FUSTIMED, SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61356697</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2412"><Código>CNS2019SIE-000025950</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO PIF - Reparación muelles de carga 12 y 13. Pto.: 09-19 y 10-19</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2210</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>464,1</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2674,1</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-17T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CRUSAT MELER JAIME</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="2413"><Código>CNS2019SIE-000025955</Código><Objeto del contrato>GARITA VIGILANCIA PARKING CAMIONES FARO - Suministro e instalación de 4 estores Pto.: 02-19</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1163,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>244,27</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1407,47</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-17T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CRUSAT MELER JAIME</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="2414"><Código>CNS2019SIE-000025958</Código><Objeto del contrato>EEMM DRASSANSE ESCALERA MECÁNICA -- REPARAR MAL FUNCIONAMIENTO DE DICHA ESCALERA (THYSSENGRUPP)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2057,86</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>432,15</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2490,01</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-17T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>THYSSENKRUPP ELEVADORES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B46001897</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2415"><Código>CNS2019SIE-000025992</Código><Objeto del contrato>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3,1</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,65</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3,75</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-18T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63112569</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2416"><Código>CNS2019SIE-000026000</Código><Objeto del contrato>COPIA LLAVE SEGUN MUESTRA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1,61</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,34</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1,95</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-19T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AVINYO 38 SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64754039</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2417"><Código>CNS2019SIE-000026011</Código><Objeto del contrato>GARITA 30 - POMO PUERTA SUELTO (venecianes)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>80</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>16,8</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>96,8</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-19T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63036818</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2418"><Código>CNS2019SIE-000026012</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO TORRE DE PRÁCTICOS - REPARAR PUERTA DE ENTRADA A DICHO EDIFICIO (j.crusat)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1505,13</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>316,08</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1821,21</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-19T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CRUSAT MELER JAIME</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="2419"><Código>CNS2019SIE-000026069</Código><Objeto del contrato>DISPENSARIO BOSCH I ALSINA SALA PRINCIPAL - Revisar aparato aire acondicionado pTO.: 11/22118</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>306,61</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>64,39</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>371</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-24T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GESTION INTEGRAL DE INSTALACIO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60650801</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2420"><Código>CNS2019SIE-000026070</Código><Objeto del contrato>ZONA DEPORTIVA VESTUARIO EXTERIOR -- SUSTITUIR SONDA DE CALENTADOR ELECTRICO DIEDRIC  Presupuesto nº: 11/22141</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>206,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>43,39</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>249,99</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-24T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GESTION INTEGRAL DE INSTALACIO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60650801</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2421"><Código>CNS2019SIE-000026071</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO PIF CLIMATIZACIÓN -- REPARAR INCIDENCIA EN CLIMA DE DICHO EDIFICIO (GEINSTAL)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>93</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>19,53</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>112,53</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-24T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GESTION INTEGRAL DE INSTALACIO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60650801</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2422"><Código>CNS2019SIE-000026094</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO STELLA MARIS - Acondicionamiento y pintura interior de paredes y techos en diferentes zonas</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1920</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>403,2</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2323,2</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-25T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GALINDO DE LA FUENTE DAVID</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="2423"><Código>CNS2019SIE-000026100</Código><Objeto del contrato>PORTES PARASOLES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>20</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,2</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>24,2</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-26T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SENYAL. SERVEIS SEBA, S.L.</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60853785</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2424"><Código>CNS2019SIE-000026109</Código><Objeto del contrato>COPIA LLAVE SEGUN MUESTRA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>16,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,47</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>19,97</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-29T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A15027881</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2425"><Código>CNS2019SIE-000026111</Código><Objeto del contrato>CANCAMO CERRADO (VARIAS MEDIDAS)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4,96</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,04</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>6</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-29T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AVINYO 38 SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64754039</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2426"><Código>CNS2019SIE-000026117</Código><Objeto del contrato>ZONA DEPORTIVA - PABELLON ZONA GRADAS - Reparar 3 pantallas fluorescentes descolgadas.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>300</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>63</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>363</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-29T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>COMSA SERVICE FACILITY MAN SAU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A60470127</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2427"><Código>CNS2019SIE-000026147</Código><Objeto del contrato>Puerta 31 Salida -Reparación de la ventana Albarán 11112</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>71,85</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>15,09</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>86,94</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-31T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63036818</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2428"><Código>CNS2019SIE-000026148</Código><Objeto del contrato>WTCB EDIFICIO ESTE PLANTA 7 AUDITORIA INTERNA- SUSTITUCIÓN DE DOS CRISTALES DE MESA DE DESPACHO ALBARÁN 11118</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>331,51</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>69,62</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>401,13</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-31T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63036818</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2429"><Código>CNS2019SIE-000026149</Código><Objeto del contrato>WTC PLANTA 7 - DESPACHO MIRIAM ALAMINOS - Televisión Miriam Alaminos no funciona. Oden de trabajo 27776</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>349,62</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>73,42</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>423,04</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-31T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EXPOCOM SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08617581</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2430"><Código>CNS2019SIE-000026155</Código><Objeto del contrato>ZONA DEPORTIVA PABELLON - PARCHEAR CONTINA CON UN ROTO DE GRANDES DIMENSIONES S/ PTO.: DE 13/08/2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>195</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>40,95</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>235,95</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-31T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TOLDOS HOSPITALET SCP</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>J60682481</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2431"><Código>CNS2019SIE-000026186</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO ASTA PARQUE MOVIL -- REPARAR CÉLULA DE PUERTA CORREDERA DE ACCESO (EFICAVER )</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>158</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>33,18</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>191,18</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-08T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EFICAVER SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64510936</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2432"><Código>CNS2019SIE-000026187</Código><Objeto del contrato>50 VIVIENDAS --- SOLICITUD DE 2 MANDOS DE PUERTAS DE ACCESO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>60</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>12,6</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>72,6</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-08T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EFICAVER SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64510936</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2433"><Código>CNS2019SIE-000026191</Código><Objeto del contrato>BOMBILLA NEVERA 15W.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4,13</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,87</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-08T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="2434"><Código>CNS2019SIE-000026192</Código><Objeto del contrato>PILA BOTON S/MUESTRA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1,61</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,34</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1,95</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-08T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="2435"><Código>CNS2019SIE-000026217</Código><Objeto del contrato>COPIA LLAVE SEGUN MUESTRA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>12,93</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,72</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>15,65</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-08T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AVINYO 38 SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64754039</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2436"><Código>CNS2019SIE-000026223</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO PIF - Revisión/reparación Alsipercha doblada entre Muelles 30 y 31</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>878</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>184,38</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1062,38</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-08T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SOLUCIONES EN HERRAMIENTAS TEC</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64825144</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2437"><Código>CNS2019SIE-000026225</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO PIF - Cambio contactor en cámara de congelación</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>738,44</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>155,07</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>893,51</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-08T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ALCAR FACILITY SERVICES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65683138</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2438"><Código>CNS2019SIE-000026232</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO PIF - Recarga de gas en instalación frigorífica de Muelles 1-5 Presupuesto: P117-19</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4006,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>841,34</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>4847,74</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-08T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>INGENIA HOSPITALARIA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B67143529</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2439"><Código>CNS2019SIE-000026254</Código><Objeto del contrato>TERMOMETRO INFRARROJOS C/LASER RAYFLASH III</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>60,74</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>12,76</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>73,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-08T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="2440"><Código>CNS2019SIE-000026299</Código><Objeto del contrato>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4,96</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,04</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>6</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-13T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="2441"><Código>CNS2019SIE-000026300</Código><Objeto del contrato>REPARAR MANDO DE PUERTA AUTOMÁTICA DEL ROMPEOLAS.(EFICAVER)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>75</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>15,75</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>90,75</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-13T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EFICAVER SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64510936</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2442"><Código>CNS2019SIE-000026329</Código><Objeto del contrato>PARKING SAN BELTRÁN APB - Reparar puerta de salida parking APB</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1517,05</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>318,58</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1835,63</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-21T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>NOVA CERMETA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61107330</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2443"><Código>CNS2019SIE-000026338</Código><Objeto del contrato>WTC- SAU - Problemas con la caja fuerte</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>100</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>21</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>121</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-22T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ARCAS BARRIS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60889359</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2444"><Código>CNS2019SIE-000026377</Código><Objeto del contrato>GARITA P-25: LAS VENTANAS CORREDERAS LATERALES IZQ. Y DER. NO CIERRAN ALBARÁN 11123</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>148</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>31,08</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>179,08</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-28T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63036818</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2445"><Código>CNS2019SIE-000026378</Código><Objeto del contrato>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>8,27</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,74</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>10,01</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-28T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="2446"><Código>CNS2019SIE-000026478</Código><Objeto del contrato>WCTB PLANTA BAJA COPISTERÍA - Reparación guillotina .</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>110</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>23,1</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>133,1</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-09T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>NEODAL GLOBAL SERVICIES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66216821</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2447"><Código>CNS2019SIE-000026544</Código><Objeto del contrato>TALADRO PERCUTOR DEWALT DCD996 XR 18V XRP 95 Nm 5AH  3 BATERIAS + CARGADOR + MALETIN TSTAK</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>370,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>77,83</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>448,43</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-09T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A15027881</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2448"><Código>CNS2019SIE-000026688</Código><Objeto del contrato>Neteja de 98 armilles Policia Portuària Nº Proforma: [20190025]</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1458,24</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>306,23</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1764,47</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-16T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>BIKURIM SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64127483</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2449"><Código>CNS2019SIE-000026755</Código><Objeto del contrato>COPIA LLAVE -TESA-</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>11,25</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,36</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>13,61</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-19T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A15027881</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2450"><Código>CNS2019SIE-000026756</Código><Objeto del contrato>CERRADURA SEGUN INDICACIONES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>19,1</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,01</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>23,11</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-19T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A15027881</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2451"><Código>CNS2019SIE-000026790</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO GUARDIA CIVIL DEL MAR PANTALÁN - Reparación 2 uniones finger y 2 uniones. PTO.: 19PNT031 OF01</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1268,05</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>266,29</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1534,34</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-20T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PORTUARIA INGENIERIA Y MANT</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66726431</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2452"><Código>CNS2019SIE-000026820</Código><Objeto del contrato>BOMBIN TESA S/INDICACION</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>282,75</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>59,38</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>342,13</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-26T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A15027881</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2453"><Código>CNS2019SIE-000026829</Código><Objeto del contrato>MUELLE BALEARES TORRE DEL RELOJ - SUSTITUIR CRISTAL LAMINADO DE SEGURIDAD TRANSPARENTE ALBARÁN 11163</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>110</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>23,1</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>133,1</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-26T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63036818</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2454"><Código>CNS2019SIE-000026831</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO WTCB PLANTA 8 SILLA MANUELA MARTÍNEZ - RE TAPIZAR SILLA ALBARÁN 202021</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>50</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>10,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>60,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-26T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DIMOBIC SEATING SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65311797</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2455"><Código>CNS2019SIE-000026832</Código><Objeto del contrato>GARITA PUERTA 25 - REPARACIÓN DE VENTANA CORREDERA ALBARÁN 11124</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>90</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>18,9</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>108,9</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-26T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63036818</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2456"><Código>CNS2019SIE-000026895</Código><Objeto del contrato>RELOJ MUELLE BALEARES -- REPARAR MARCOS DE DICHO EDIFICIO Factura 128/19</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>140</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>29,4</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>169,4</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-10T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FUSTIMED, SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61356697</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2457"><Código>CNS2019SIE-000026898</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO PIF - Sustituir contactor de equipo de frío industrial y carga de gas Presupuesto: P076-19</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1695,44</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>356,04</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2051,48</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-10T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>INGENIA HOSPITALARIA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B67143529</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2458"><Código>CNS2019SIE-000026942</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO GUARDAMUELLES - REPARAR GRIETA DE LA PUERTA DE VIDRIO DE LA SALA DE CRISIS DE CENTRO CONTROL ALBARÁN 06-19</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>424,79</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>89,21</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>514</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-10T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CRUSAT MELER JAIME</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="2459"><Código>CNS2019SIE-000026952</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO WTC PLANTA 8 - Reparar puerta automática de la entrada hace un ruido al cerrarse y queda un poco entreabierta Factura 2019/450</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>80</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>16,8</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>96,8</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-10T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MONTSERRAT MAÑAS ANTONIO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="2460"><Código>CNS2019SIE-000026991</Código><Objeto del contrato>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>11,28</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,37</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>13,65</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-10T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AVINYO 38 SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64754039</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2461"><Código>CNS2019SIE-000026992</Código><Objeto del contrato>CERROJO S/INDICACIONES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>8,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,81</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>10,41</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-10T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AVINYO 38 SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64754039</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2462"><Código>CNS2019SIE-000027016</Código><Objeto del contrato>EDIFICI ASTA - Neteja de 49 armilles de la Policia Portuària. Proforma 20190028</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>729,12</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>153,12</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>882,24</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-10T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>BIKURIM SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64127483</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2463"><Código>CNS2019SIE-000027017</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO ASTA - SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE DOS HOJAS PRACTICABLES PTO.: VH-21-102019</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1501,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>315,34</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1816,94</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-10T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63036818</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2464"><Código>CNS2019SIE-000027021</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO WTC PLANTA BAJA CENTRO DOCUMENTACION - RE TAPIZAR SILLA ALBARÁN 202022</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>50</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>10,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>60,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-10T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DIMOBIC SEATING SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65311797</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2465"><Código>CNS2019SIE-000027062</Código><Objeto del contrato>BURLETE PUERTA SEGUN INDICACIONES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>43,52</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>9,14</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>52,66</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-10T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A15027881</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2466"><Código>CNS2019SIE-000027072</Código><Objeto del contrato>CERRADURA ESPECIAL  TAQUILLA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>394,95</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>82,94</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>477,89</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-10T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A15027881</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2467"><Código>CNS2019SIE-000027073</Código><Objeto del contrato>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>11,25</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,36</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>13,61</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-10T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A15027881</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2468"><Código>CNS2019SIE-000027083</Código><Objeto del contrato>BURLETE PUERTA SEGUN INDICACIONES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>43,52</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>9,14</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>52,66</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-10T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A15027881</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2469"><Código>CNS2019SIE-000027175</Código><Objeto del contrato>COPIA LLAVE SEGUN MUESTRA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4,83</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,01</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>5,84</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-17T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AVINYO 38 SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64754039</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2470"><Código>CNS2019SIE-000027176</Código><Objeto del contrato>PEGAMENTO ARALDIT S/INDICACIONES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6,57</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,38</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>7,95</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-17T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AVINYO 38 SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64754039</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2471"><Código>CNS2019SIE-000027203</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO PIF - PUERTA DE MUELLE DE CARGA -- REPARAR CHAPA DE PUERTA Oferta Nº: PV-P19-0201-AUTORIDAD PORTUARIA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1636,74</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>343,72</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1980,46</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-17T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>HORMANN ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58267378</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2472"><Código>CNS2019SIE-000027227</Código><Objeto del contrato>WTC PLANTA BAJA REPOGRAFIA GUILLOTINA -  Reparación de guillotina. Albarán 2019-8132</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>185,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>38,96</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>224,46</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-21T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>NEODAL GLOBAL SERVICIES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66216821</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2473"><Código>CNS2019SIE-000027230</Código><Objeto del contrato>ZONA DEPORTIVA PABELLÓN PUERTA VESTUARIO 5-6 - REPARAR PUERTA ROTA FACTURA 152/19</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>108</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>22,68</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>130,68</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-21T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FUSTIMED, SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61356697</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2474"><Código>CNS2019SIE-000027234</Código><Objeto del contrato>EEMM C ASEO EXTERIOR -- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PRACTICABLE PTO.: VH-21-102019</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1150,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>241,58</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1391,98</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-21T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63036818</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2475"><Código>CNS2019SIE-000027243</Código><Objeto del contrato>GARITA P-2 - Suministro e intalación de dos cristales redondos mate (arenado) de 185 mm de diámetro Albarán: 11152</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>70</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>14,7</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>84,7</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-21T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63036818</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2476"><Código>CNS2019SIE-000027321</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO SALA BARCELONA - REPARAR PUERTA CORREDERA ALBARÁN PSV19D028707_30102019</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>94,66</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>19,88</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>114,54</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-24T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MANUSA DOOR SYSTEMS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61579348</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2477"><Código>CNS2019SIE-000027323</Código><Objeto del contrato>REPARAR PUERTA CASETA VIGILANTE TRUCK CENTER ALBARÁN 11167</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>200</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>42</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>242</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-24T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63036818</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2478"><Código>CNS2019SIE-000027324</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO TIR - REPARACIÓN DE PERSIANA ALBARÁN: 11164</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>80</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>16,8</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>96,8</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-24T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63036818</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2479"><Código>CNS2019SIE-000027375</Código><Objeto del contrato>ADHESIVO LOGO APB GRIS GLASEADO TRANSFER PARA PUIERTA DE CRISTAL WTC  5.5 X 5.5 CMS</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>79,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>16,72</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>96,32</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-29T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ALIER LAPLANA ALFONS</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="2480"><Código>CNS2019SIE-000027391</Código><Objeto del contrato>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>7,39</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,55</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>8,94</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-30T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A15027881</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2481"><Código>CNS2019SIE-000027392</Código><Objeto del contrato>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6,75</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,42</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>8,17</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-30T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A15027881</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2482"><Código>CNS2019SIE-000027448</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO ASTA CENTRO CONTROL -- RE TAPIZAR SILLA Y CAMBIAR PISTON ALBARÁN: 202046</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>188</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>39,48</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>227,48</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-11T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DIMOBIC SEATING SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65311797</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2483"><Código>CNS2019SIE-000027490</Código><Objeto del contrato>COPIA LLAVE -TESA-</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6,45</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,35</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>7,8</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-11T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AVINYO 38 SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64754039</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2484"><Código>CNS2019SIE-000027511</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO TIR G. CIVIL  OFICINA - COLOCACIÓN DE GOLPE, LLAVE Y PICAPORTE. FACTURA 151/19</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>226</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>47,46</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>273,46</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-11T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FUSTIMED, SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61356697</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2485"><Código>CNS2019SIE-000027514</Código><Objeto del contrato>LOCAL MEDIO AMBIENTE CALLE ESCAR  -- TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESATASCO (HYDROCLEAN)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>360</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>75,6</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>435,6</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-11T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>HYDROCLEAN SOLUTIONS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65496390</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2486"><Código>CNS2019SIE-000027520</Código><Objeto del contrato>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>5,91</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,24</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>7,15</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-11T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="2487"><Código>CNS2019SIE-000027586</Código><Objeto del contrato>COPIA LLAVE SEGUN MUESTRA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>8,22</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,73</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>9,95</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-11T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AVINYO 38 SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64754039</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2488"><Código>CNS2019SIE-000027627</Código><Objeto del contrato>GARITA Nº31 GUARDIA CIVIL -- CAMBIAR CRISTAL DE GARITA ALBARÁN: 11226</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>80,35</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>16,87</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>97,22</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-13T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63036818</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2489"><Código>CNS2019SIE-000027668</Código><Objeto del contrato>CERRADURA SEGUN MUESTRA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>36,24</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>7,61</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>43,85</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-15T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="2490"><Código>CNS2019SIE-000027718</Código><Objeto del contrato>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2,25</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,47</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2,72</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-20T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A15027881</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2491"><Código>CNS2019SIE-000027732</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO WTC SALA BARCELONA - Còctel Comunitat Portuària Hotel vela (ALVAREZ)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1750</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>367,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2117,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-20T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ALVAREZ MONTERO JOAN</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="2492"><Código>CNS2019SIE-000027733</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO TERSACO  - MONTAJE Y DESMONTAJE DE ARBOL DE NAVIDAD</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>320</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>67,2</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>387,2</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-20T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ALVAREZ MONTERO JOAN</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="2493"><Código>CNS2019SIE-000027734</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO PIF -MONTAJE Y DESMONTAJE DEL ÁRBOL DE NAVIDAD</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>320</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>67,2</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>387,2</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-20T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ALVAREZ MONTERO JOAN</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="2494"><Código>CNS2019SIE-000027735</Código><Objeto del contrato>SSMM DE BOSCH I ALSINA - MONTAJE Y DESMONTAJE DE ÁRBOL DE NAVIDAD</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>365</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>76,65</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>441,65</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-20T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ALVAREZ MONTERO JOAN</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="2495"><Código>CNS2019SIE-000027736</Código><Objeto del contrato>LOCAL DE JUBILADOS - MONTAJE Y DESMONTAJE DEL ÁRBOL DE NAVIDAD</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>365</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>76,65</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>441,65</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-20T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ALVAREZ MONTERO JOAN</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="2496"><Código>CNS2019SIE-000027739</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO ZONA DEPORTIVA BARBACOA TOLDO- SUSTITUCIÓN DE MAQUINA ENROLLE DE TOLDO. ALBARAN AL-2019-0003</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>75</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>15,75</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>90,75</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-20T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TOLDOS HOSPITALET SCP</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>J60682481</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2497"><Código>CNS2019SIE-000027791</Código><Objeto del contrato>WTCB SALA BARCELONA - MONTAJE DE LUCES EN EL ÁRBOL DE NAVIDAD SITUADO EN HALL DE DICHA SALA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>80</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>16,8</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>96,8</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-21T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ALVAREZ MONTERO JOAN</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="2498"><Código>CNS2019SIE-000027792</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO ASTA - MONTAJE Y DESMONTAJE DE ARBOL DE NAVIDAD</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>320</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>67,2</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>387,2</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-21T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ALVAREZ MONTERO JOAN</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="2499"><Código>CNS2019SIE-000027793</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO TIR  --- MONTAJE Y DESMONTAJE DE ARBOL DE NAVIDAD .(ALVAREZ MONTERO)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>320</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>67,2</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>387,2</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-21T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ALVAREZ MONTERO JOAN</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="2500"><Código>CNS2019SIE-000027804</Código><Objeto del contrato>COPIA LLAVE SEGUN MUESTRA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>8,27</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,74</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>10,01</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-22T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="2501"><Código>CNS2019SIE-000027821</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO WTC PLANTA 7 - Vinilos de color grises</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>580</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>121,8</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>701,8</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-25T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MAUD GRAN FORMAT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61733937</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2502"><Código>CNS2019SIE-000027825</Código><Objeto del contrato>BASCULA MARPOL -- COLOCACIÓN DE ESTORE POR ROTURA DEL ANTIGUO ALBARÁN: 11228</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>285</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>59,85</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>344,85</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-25T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63036818</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2503"><Código>CNS2019SIE-000027826</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO WTC PLANTA 3 SALA B CRISTAL MESA - SUMINISTRO Y SUSTITUCIÓN DE VIDRIO DE MESA ALBARÁN 11201</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>194,19</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>40,78</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>234,97</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-25T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63036818</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2504"><Código>CNS2019SIE-000027830</Código><Objeto del contrato>Muelle Adosado edificio Port Nou puerta de entrada automática-Reparar puerta Pto.: 2019/505</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>384</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>80,64</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>464,64</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-25T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MONTSERRAT MAÑAS ANTONIO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="2505"><Código>CNS2019SIE-000027831</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO WTC PLANTA 3 SALA C - SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIDRIO DE MESA. ALBARÁN: 11225</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>194,19</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>40,78</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>234,97</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-25T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63036818</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2506"><Código>CNS2019SIE-000027833</Código><Objeto del contrato>WTC PLANTA 8 - REPOSACAPS CADIRA ERGONOMICA PRESSUPOST: 2020428</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>95</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>19,95</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>114,95</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-25T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DIMOBIC SEATING SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65311797</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2507"><Código>CNS2019SIE-000027895</Código><Objeto del contrato>EEMM DRASSANES PUERTA DE ACCESO  REPARAR PUERTA OFERTA OS19D004489</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>669,32</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>140,56</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>809,88</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-27T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MANUSA DOOR SYSTEMS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61579348</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2508"><Código>CNS2019SIE-000027963</Código><Objeto del contrato>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4,96</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,04</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>6</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-12T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="2509"><Código>CNS2019SIE-000027964</Código><Objeto del contrato>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6,61</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,39</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>8</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-12T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="2510"><Código>CNS2019SIE-000027989</Código><Objeto del contrato>WTC PLANTA 8 Silla de José Luis González - Re tapizar silla Albarán: 202043</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>90</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>18,9</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>108,9</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-12T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DIMOBIC SEATING SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65311797</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2511"><Código>CNS2019SIE-000027995</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO WTCB PLANTA 3 silla de Sistemes d'Informació - Re tapizar silla albarán: 202042</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>50</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>10,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>60,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-12T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DIMOBIC SEATING SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65311797</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2512"><Código>CNS2019SIE-000028001</Código><Objeto del contrato>GARITAS CONTROL P-2, P-5, P-25, P-29, P-30, P-31, P-43 -  REPARAR, LIMPIAR O RE TAPIZAR SILLAS ALBARÁN: 202044</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>843</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>177,03</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1020,03</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-12T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DIMOBIC SEATING SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65311797</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2513"><Código>CNS2019SIE-000028002</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO WTC  3 PLANTA - RETAPIZAR SILLA ALBARÁN: 202029</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>50</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>10,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>60,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-12T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DIMOBIC SEATING SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65311797</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2514"><Código>CNS2019SIE-000028032</Código><Objeto del contrato>COPIA LLAVE SEGUN MUESTRA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>9,92</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,08</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>12</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-12T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="2515"><Código>CNS2019SIE-000028033</Código><Objeto del contrato>COPIA LLAVE SEGUN MUESTRA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3,31</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,7</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>4,01</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-12T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="2516"><Código>CNS2019SIE-000028057</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO ASTA ALMACÉN -- COLOCACIÓN DE STORE EN VENTANA QUE SEPARA OFICINA DE ALMACÉN REF.: 20/000106</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>186,25</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>39,11</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>225,36</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-12T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MASQUE VIDRE SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63663413</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2517"><Código>CNS2019SIE-000028058</Código><Objeto del contrato>TORRE PRÁCTICOS MOBILIARIO --- SUSTITUCIÓN DE 4 JUEGOS DE BRAZOS DE SILLAS SEGÚN MUESTRA ALBARÁN: 202049</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>160</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>33,6</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>193,6</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-12T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DIMOBIC SEATING SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65311797</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2518"><Código>CNS2019SIE-000028059</Código><Objeto del contrato>GARITA Nº 29 --- RE TAPIZAR SILLA DE CONFIDENTE EN MAL ESTADO ALBARAN 202047</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>170</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>35,7</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>205,7</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-12T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DIMOBIC SEATING SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65311797</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2519"><Código>CNS2019SIE-000028063</Código><Objeto del contrato>GARITA PUERTA 29 - CAMBIAR ESTORES REF.: 20/000105</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>317</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>66,57</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>383,57</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-12T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MASQUE VIDRE SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63663413</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2520"><Código>CNS2019SIE-000028065</Código><Objeto del contrato>GARITA PUERTA 31 - CAMBIAR ESTORE REF.: 20000104</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>152,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>32,03</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>184,53</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-12T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MASQUE VIDRE SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63663413</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2521"><Código>CNS2019SIE-000028066</Código><Objeto del contrato>GARITA CONTROL P-25 COSTA - ARREGLAR LA PERSIANA REF.: 20/000103</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>137,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>28,88</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>166,38</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-12T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MASQUE VIDRE SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63663413</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2522"><Código>CNS2019SIE-000028068</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO PARKING SAN BELTRAN APB - Ensayos cualitativos aluminosis (APPLUS)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>360</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>75,6</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>435,6</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-12T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>APPLUS NORCONTROL SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B15044357</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2523"><Código>CNS2019SIE-000028117</Código><Objeto del contrato>BOMBIN 30 X 30 SERRETA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>10,7</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,25</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>12,95</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-16T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="2524"><Código>CNS2019SIE-000028118</Código><Objeto del contrato>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>8,27</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,74</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>10,01</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-16T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="2525"><Código>CNS2019SIE-000028122</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO WTCB - Serveis extres nadal (ALVAREZ MONTERO)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>235</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>49,35</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>284,35</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-17T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ALVAREZ MONTERO JOAN</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="2526"><Código>CNS2019SIE-000028136</Código><Objeto del contrato>RED FERROVIARIA - Sustitución de motor hidráulico en puerta ferroviaria 03-AA-001</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>800</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>168</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>968</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-17T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PORTES I AUTOMATISMES DEL MARE</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B67341115</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2527"><Código>CNS2019SIE-000028137</Código><Objeto del contrato>RED FERROVIARIA - Sustitución de motor puerta ferroviaria 02-AA-001 por estar quemado</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1200</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>252</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1452</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-17T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PORTES I AUTOMATISMES DEL MARE</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B67341115</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2528"><Código>CNS2019SIE-000028141</Código><Objeto del contrato>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6,61</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,39</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>8</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-18T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="2529"><Código>CNS2019SIE-000028191</Código><Objeto del contrato>CERRADURA ELECTRICA S/INDICACIONES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>44,22</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>9,29</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>53,51</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-27T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="2530"><Código>CNS2019SMG-000021599</Código><Objeto del contrato>ALquiler de camión cesta para trabajos varios UMG diciembre 2018.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>242,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>50,9</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>293,3</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>HUNE RENTAL SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B84736354</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2531"><Código>CNS2019SMG-000021668</Código><Objeto del contrato>FUENTE ALIMENTACION MANIOBRA PUENTE  PLC. 230VAC/28VDC/20ADC IN 185-265</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1315,56</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>276,27</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1591,83</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AUBERT, SA SUM.INDUSTRIALES</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58785593</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2532"><Código>CNS2019SMG-000021696</Código><Objeto del contrato>RESISTENCIA MONOB. 1500W 220V TERMO ELCTRICO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>11,28</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,37</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>13,65</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>REMLE SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08388811</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2533"><Código>CNS2019SMG-000021697</Código><Objeto del contrato>PORTAVAINAS TE THE 1600W 060429 PARA TERMO ELECTRICO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>77,38</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>16,25</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>93,63</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>REMLE SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08388811</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2534"><Código>CNS2019SMG-000021785</Código><Objeto del contrato>BATERIA 12 V 95 AH+D TUDOR TB1004</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>267,48</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>56,17</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>323,65</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-15T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>M F FLOMART SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60277696</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2535"><Código>CNS2019SMG-000021800</Código><Objeto del contrato>PLANCHA HIERRO ESTRIADA 2000 X 1000 X 5/7</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>237,43</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>49,86</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>287,29</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-16T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FERROS BRUGUES SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58331570</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2536"><Código>CNS2019SMG-000021812</Código><Objeto del contrato>Reparar señales luminosas de puerta salida de Acceso puerta 29</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>215,05</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>45,16</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>260,21</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-16T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>NOVA CERMETA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61107330</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2537"><Código>CNS2019SMG-000021813</Código><Objeto del contrato>REPARAR AVERIA EN PUERTA I,</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>867,05</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>182,08</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1049,13</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-16T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>NOVA CERMETA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61107330</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2538"><Código>CNS2019SMG-000021838</Código><Objeto del contrato>RACORD ROSCA MACHO BOCA  RIEGO  APB 2 ROSCA REDONDA 5MM A ROSCA MACHO 1 1/2 REF.MK3- 2020004</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1092</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>229,32</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1321,32</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-17T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PEREZ CABRERA FRANCISCO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="2539"><Código>CNS2019SMG-000021840</Código><Objeto del contrato>RACORD 2 PIEZAS MANGUERA HEMBRA LATON 45 20BP/C-30 REF. MK3 2020005</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1530</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>321,3</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1851,3</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-17T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PEREZ CABRERA FRANCISCO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="2540"><Código>CNS2019SMG-000021847</Código><Objeto del contrato>CADENA ROJO/BLANCO PLASTICO 6MM (BOLSA 25 MTS.) DOUBLET 1083</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>195</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>40,95</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>235,95</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-18T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DOUBLET IBERICA, S.A.</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58890682</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2541"><Código>CNS2019SMG-000021848</Código><Objeto del contrato>ADHESIVO VINILO TRANSFER TEXTO NEGRO 8 CMS. ALTO IDENTIFICACION CUADROS ELECTRICOS</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>34,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>7,27</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>41,87</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-18T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ALIER LAPLANA ALFONS</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="2542"><Código>CNS2019SMG-000021873</Código><Objeto del contrato>RACORD ROSCA MACHO BOCA  RIEGO  APB 2 ROSCA REDONDA 5MM A ROSCA HEMBRA 1 1/2</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1092</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>229,32</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1321,32</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-18T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PEREZ CABRERA FRANCISCO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="2543"><Código>CNS2019SMG-000021874</Código><Objeto del contrato>MANGUITO UNION 16 TECH LINE PARA MANGUERA 3/8 GOTEO MARRON</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>40,32</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>8,47</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>48,79</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-18T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A64207400</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2544"><Código>CNS2019SMG-000021875</Código><Objeto del contrato>SILEMBLOCK SOPORTE SEGÚN INDICACIONES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>21,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,52</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>26,02</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-18T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>M F FLOMART SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60277696</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2545"><Código>CNS2019SMG-000021876</Código><Objeto del contrato>ARGOLLA CERRADA CON ESPARRAGO M16 X 40MM</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2,97</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,62</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3,59</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-18T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS MERCA BCN SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65120321</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2546"><Código>CNS2019SMG-000022190</Código><Objeto del contrato>Reparar puerta corrdera de acceso puerta 29, averiada por colisión de vehiculo. Exp 163/18. CEA 08858</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>471,05</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>98,92</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>569,97</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-21T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>NOVA CERMETA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61107330</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2547"><Código>CNS2019SMG-000022237</Código><Objeto del contrato>Alquiler de camión cesta para trabajos varios de UMG y UME.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1235</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>259,35</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1494,35</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-23T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>HUNE RENTAL SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B84736354</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2548"><Código>CNS2019SMG-000022316</Código><Objeto del contrato>PLACA INFORMATIVA 25X50CMS ALUMINIO ZONA VIGILADA CAMARAS</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>315</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>66,15</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>381,15</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-24T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GAVI TECNOLOGY SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65181125</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2549"><Código>CNS2019SMG-000022428</Código><Objeto del contrato>Alquiler de 2 WC sanitarios standard + 1 para personas de movilidad reducida (2 limpiezas semanales) Pto.: 6088  para trabajos para la creación de Truck Center a Príncep d'Espanya ENERO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>76,16</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>15,99</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>92,15</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-25T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VALLAS Y TOILETS SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B12528543</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2550"><Código>CNS2019SMG-000022439</Código><Objeto del contrato>ESTUFA (PLACA) 1200-2000W 220V</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>112,36</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>23,6</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>135,96</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-25T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63112569</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2551"><Código>CNS2019SMG-000022471</Código><Objeto del contrato>MATERIAL ELECTRONICO S/INDICACIONES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>143,8</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>30,2</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>174</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-29T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ONDA RADIO, SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58375940</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2552"><Código>CNS2019SMG-000022570</Código><Objeto del contrato>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6,45</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,35</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>7,8</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-02T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AVINYO 38 SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64754039</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2553"><Código>CNS2019SMG-000022579</Código><Objeto del contrato>Reparar maniobra de elevación Puente Grúa del almacén nº2 del ASTA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>559,24</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>117,44</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>676,68</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-02T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MANTENIMIENTO IND BAIX LLOBREG</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B62024872</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2554"><Código>CNS2019SMG-000022813</Código><Objeto del contrato>BATERIA  12V-95AH/720AC6D +D(34,5X19X17) PUENTE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>97,08</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>20,39</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>117,47</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-02T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AD MARINA AUTOMOTIVE 2017 SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B67043422</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2555"><Código>CNS2019SMG-000022935</Código><Objeto del contrato>BATERIA POLIPROP.  CANDELABRO PARA 6 CONTADORES DE AGUA 2 FI COMPLETA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>699,94</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>146,99</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>846,93</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-13T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A64207400</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2556"><Código>CNS2019SMG-000022943</Código><Objeto del contrato>TRANSFORMADOR BALASTRO PL-S 18W 2PIN</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>5,32</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,12</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>6,44</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-14T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SANEJAMENTS ELECTRICITAT MA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A61522637</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2557"><Código>CNS2019SMG-000022944</Código><Objeto del contrato>OXIGENO (ENVASE = 15,23 M3)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>50,77</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>10,66</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>61,43</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-14T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AR COMERCIAL DE GASOS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B59334649</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2558"><Código>CNS2019SMG-000022949</Código><Objeto del contrato>MATERIAL ELECTRONICO S/INDICACIONES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>16,08</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,38</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>19,46</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-14T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ONDA RADIO, SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58375940</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2559"><Código>CNS2019SMG-000023048</Código><Objeto del contrato>OPTICA LED PIL D-200 ROJA  S.G. INCL.  (24V D.C.) SEMAFORO TACSE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>105,68</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>22,19</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>127,87</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-15T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TACSE SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08898306</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2560"><Código>CNS2019SMG-000023050</Código><Objeto del contrato>CUADRO DE CLASIFICACIION BATERIA 6 EN 3 FILAS</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>7,97</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,67</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>9,64</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-18T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A64207400</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2561"><Código>CNS2019SMG-000023090</Código><Objeto del contrato>ADHESIVO VINILO CRUISE BUS TERMINAL E 14 X 100 CMS.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>224,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>47,08</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>271,28</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-19T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GAVI TECNOLOGY SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65181125</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2562"><Código>CNS2019SMG-000023100</Código><Objeto del contrato>LIQUIDACIÓ DESPESES MENORS 29012019 IGNACIO ROVIRA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3,29</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,69</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3,98</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-19T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DEPARTAMENT APB CREDITORS</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>Q0867012G</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2563"><Código>CNS2019SMG-000023127</Código><Objeto del contrato>GASOLEO B</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>322,32</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>67,69</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>390,01</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-21T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PETROLIS DE BARCELONA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A59817270</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2564"><Código>CNS2019SMG-000023193</Código><Objeto del contrato>Desmontar paneles antiguos de semaforos marinos del Puente Porta d'Europa.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1560</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>327,6</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1887,6</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-25T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>UMBRAL DE TOLERANCIA, SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63053060</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2565"><Código>CNS2019SMG-000023267</Código><Objeto del contrato>CAJA HERRAMIENTAS METALICA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>61,46</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>12,91</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>74,37</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-27T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A15027881</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2566"><Código>CNS2019SMG-000023269</Código><Objeto del contrato>ALQUILER CABINA SANITARIA M/ BARCELONA PORTA -K- 2019 CTR. A00125967 FEBRERO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>84</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>17,64</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>101,64</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-27T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62518121</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2567"><Código>CNS2019SMG-000023270</Código><Objeto del contrato>ALQUILER CABINA SANITARIA M/ BARCELONA PORTA -K- 2019 CTR. A00125967 ENERO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>84</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>17,64</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>101,64</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-27T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62518121</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2568"><Código>CNS2019SMG-000023271</Código><Objeto del contrato>ALQUILER CABINA SANITARIA M/ADOSSAT PORTA -3- 2019  CTR. A00125966 FEBRERO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>84</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>17,64</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>101,64</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-27T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62518121</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2569"><Código>CNS2019SMG-000023272</Código><Objeto del contrato>ALQUILER CABINA SANITARIA M/ADOSSAT PORTA -3- 2019  CTR. A00125966 ENERO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>84</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>17,64</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>101,64</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-27T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62518121</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2570"><Código>CNS2019SMG-000023428</Código><Objeto del contrato>FLEXO DE 50 CM. DE 1 1/4 H-H</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>70,95</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>14,9</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>85,85</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-03T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A64207400</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2571"><Código>CNS2019SMG-000023429</Código><Objeto del contrato>Revisió Porta Automàtica Trimestral Març  2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>100</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>21</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>121</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-03T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>NOVA CERMETA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61107330</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2572"><Código>CNS2019SMG-000023430</Código><Objeto del contrato>Revisió Porta Automàtica Trimestral Març  2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>100</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>21</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>121</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-03T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>NOVA CERMETA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61107330</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2573"><Código>CNS2019SMG-000023431</Código><Objeto del contrato>Revisió barrera automàtica reglamentaria, servei extern Anual Març  2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>895</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>187,95</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1082,95</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-03T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMIPAR, SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08302739</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2574"><Código>CNS2019SMG-000023435</Código><Objeto del contrato>TERMO ELECTRICO VERTICAL  TEKA EWH 100 1500W (100 LT)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>142</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>29,82</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>171,82</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-03T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>REMLE SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08388811</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2575"><Código>CNS2019SMG-000023450</Código><Objeto del contrato>CONTADOR DE AGUA 50 MM. C/PLETINA DE 2 WOLTMAN MOD. WMAP DN-050 LONG. 200 MM</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1836,7</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>385,71</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2222,41</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-03T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>3-G AGUAS</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60917143</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2576"><Código>CNS2019SMG-000023511</Código><Objeto del contrato>BATERIA POLIPROPILENO 6 CONTADORES CON ACCESORIOS</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>-170,24</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>-35,75</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>-205,99</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-03T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A64207400</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2577"><Código>CNS2019SMG-000023521</Código><Objeto del contrato>Alquiler de maquina de soldar PVC eléctrica, para reparar escape tuberia agua en muelle Prat.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>60</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>12,6</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>72,6</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-03T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A64207400</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2578"><Código>CNS2019SMG-000023529</Código><Objeto del contrato>Revisió Porta Automàtica Trimestral Desembre  2018, Y reparacion de rele y bisagra</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>210</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>44,1</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>254,1</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-03T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>NOVA CERMETA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61107330</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2579"><Código>CNS2019SMG-000023675</Código><Objeto del contrato>DESTORNILLADOR ELECTRICISTA (JUEGO)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>79,92</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>16,78</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>96,7</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-15T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A15027881</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2580"><Código>CNS2019SMG-000023692</Código><Objeto del contrato>BIONDA CIRCULAR PROTECCION TORRES DE ALUMBRADO RADIO 1,5MTS. CON TRES POSTES CPN 120</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6081,88</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1277,19</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>7359,07</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-18T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ADO CERRAMIENTOS METALICOS SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58044652</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2581"><Código>CNS2019SMG-000023693</Código><Objeto del contrato>BIONDA CIRCULAR PROTECCION TORRES DE ALUMBRADO RADIO 1,5MTS. CON TRES POSTES CPN 120</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>14798,7</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3107,73</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>17906,43</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-18T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CARRETERAS Y DRENAJES SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A60624608</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2582"><Código>CNS2019SMG-000023725</Código><Objeto del contrato>ALQUILER CABINA SANITARIA M/ BARCELONA PORTA -K- 2019 CTR. A00125967 MARZO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>84</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>17,64</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>101,64</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-20T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62518121</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2583"><Código>CNS2019SMG-000023726</Código><Objeto del contrato>ALQUILER CABINA SANITARIA M/ADOSSAT PORTA -3- 2019  CTR. A00125966 MARZO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>84</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>17,64</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>101,64</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-20T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62518121</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2584"><Código>CNS2019SMG-000023753</Código><Objeto del contrato>Alquiler de 2 WC sanitarios standard + 1 para personas de movilidad reducida (2 limpiezas semanales) Pto.: 6088  para trabajos para la creación de Truck Center a Príncep d'Espanya FEBRERO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>590</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>123,9</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>713,9</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-21T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VALLAS Y TOILETS SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B12528543</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2585"><Código>CNS2019SMG-000023754</Código><Objeto del contrato>Alquiler de 2 WC sanitarios standard + 1 para personas de movilidad reducida (2 limpiezas semanales) Pto.: 6088  para trabajos para la creación de Truck Center a Príncep d'Espanya MARZO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>590</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>123,9</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>713,9</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-21T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VALLAS Y TOILETS SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B12528543</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2586"><Código>CNS2019SMG-000023784</Código><Objeto del contrato>PLETINA S/INDICACIONES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>8,61</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,81</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>10,42</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-22T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A64207400</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2587"><Código>CNS2019SMG-000023830</Código><Objeto del contrato>RACORD BARCELONA ALUMINIO REDUCCION 100 A 70 ROSCA 2 1/2 BOMBEROS</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1980,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>415,93</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2396,53</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-27T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>HIGIENE I PROTECCIO SL UNIPERS</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63727929</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2588"><Código>CNS2019SMG-000023858</Código><Objeto del contrato>TORNILLO ALLEN  (VARIAS MEDIDAS)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1,12</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,24</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1,36</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-28T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A15027881</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2589"><Código>CNS2019SMG-000023911</Código><Objeto del contrato>ADHESIVO VINILO CRUISE TERMINAL 140CM x 12CM, 1,5CM DE GROSOR LETRA BLANCA TRANSFER</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>80</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>16,8</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>96,8</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GAVI TECNOLOGY SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65181125</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2590"><Código>CNS2019SMG-000023912</Código><Objeto del contrato>PASADOR S/MUESTRA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3,32</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,7</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>4,02</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A15027881</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2591"><Código>CNS2019SMG-000023913</Código><Objeto del contrato>TORNILLO ALLEN  (VARIAS MEDIDAS)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>65,43</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>13,74</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>79,17</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A15027881</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2592"><Código>CNS2019SMG-000023919</Código><Objeto del contrato>Revisió Manteniment Oficial Anual Maig  2019,Puente Grúa taller General ASTA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>295</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>61,95</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>356,95</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MANTENIMIENTO IND BAIX LLOBREG</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B62024872</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2593"><Código>CNS2019SMG-000023930</Código><Objeto del contrato>ALQUILER CABINA SANITARIA M/ADOSSAT PORTA -3- 2019  CTR. A00125966 ABRIL</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>84</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>17,64</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>101,64</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62518121</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2594"><Código>CNS2019SMG-000023931</Código><Objeto del contrato>ALQUILER CABINA SANITARIA M/ BARCELONA PORTA -K- 2019 CTR. A00125967 ABRIL</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>84</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>17,64</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>101,64</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62518121</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2595"><Código>CNS2019SMG-000023932</Código><Objeto del contrato>Alquiler de 2 WC sanitarios standard + 1 para personas de movilidad reducida (2 limpiezas semanales) Pto.: 6088  para trabajos para la creación de Truck Center a Príncep d'Espanya ABRIL</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>590</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>123,9</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>713,9</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VALLAS Y TOILETS SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B12528543</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2596"><Código>CNS2019SMG-000023940</Código><Objeto del contrato>VARILLA ROSCADA INOX. M-6</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2,64</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,55</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3,19</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A15027881</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2597"><Código>CNS2019SMG-000023947</Código><Objeto del contrato>MANOMETRO PRESION GAS PROPANO ACESS MAX COD.25-35M-LP</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>158,43</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>33,27</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>191,7</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AR COMERCIAL DE GASOS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B59334649</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2598"><Código>CNS2019SMG-000023974</Código><Objeto del contrato>RESISTENCIA MONOB. 1500W 220V TERMO ELCTRICO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24,95</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,24</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>30,19</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>REMLE SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08388811</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2599"><Código>CNS2019SMG-000023975</Código><Objeto del contrato>TIRAFONDO P/TACO Nº 6</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>0,37</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,08</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>0,45</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A15027881</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2600"><Código>CNS2019SMG-000024042</Código><Objeto del contrato>colocar y fabricar protecciones de policarbonato en fresadora, taller UMG.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>221,9</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>46,6</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>268,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SERVIMAC, SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61115275</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2601"><Código>CNS2019SMG-000024043</Código><Objeto del contrato>cambiar jostick de arranque y manguera de taladrina en torno taller UMG.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>350</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>73,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>423,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SERVIMAC, SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61115275</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2602"><Código>CNS2019SMG-000024044</Código><Objeto del contrato>Engrasar y comprobar funcionamiento en taladro de columna taller UMG</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>40</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>8,4</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>48,4</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SERVIMAC, SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61115275</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2603"><Código>CNS2019SMG-000024045</Código><Objeto del contrato>Instalar  barreras  traseras de seguridad, para evitar acceso a zona cuchilla, para PRL, en cizalla taller UMG.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1150</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>241,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1391,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SERVIMAC, SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61115275</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2604"><Código>CNS2019SMG-000024050</Código><Objeto del contrato>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>29,18</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>6,13</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>35,31</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="2605"><Código>CNS2019SMG-000024098</Código><Objeto del contrato>INTERRUPTOR FINAL CARRERA TELEMECANIQUE ZCK D21</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>52,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>11,05</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>63,65</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GUERIN SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08178097</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2606"><Código>CNS2019SMG-000024111</Código><Objeto del contrato>TUBO POLIETILENO DE 50X10 ATM</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2,8</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,59</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3,39</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SANEJAMENTS ELECTRICITAT MA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A61522637</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2607"><Código>CNS2019SMG-000024265</Código><Objeto del contrato>TE LATON POLIETILENO 32X1</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>17,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,61</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>20,81</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-16T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A64207400</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2608"><Código>CNS2019SMG-000024266</Código><Objeto del contrato>LLAVE DE PASO PALANCA TIPO BOLA DE 1 1/2</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>16,57</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,48</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>20,05</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-16T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A64207400</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2609"><Código>CNS2019SMG-000024281</Código><Objeto del contrato>PORTES CADENA ROJO/BLANCO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>15</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,15</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>18,15</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-17T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DOUBLET IBERICA, S.A.</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58890682</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2610"><Código>CNS2019SMG-000024336</Código><Objeto del contrato>ENGRASADOR S/MUESTRA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>41,3</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>8,67</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>49,97</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-18T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="2611"><Código>CNS2019SMG-000024337</Código><Objeto del contrato>PUERTA 29: REPARACIÓN PUERTA corredera DE ENTRADA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>120,05</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>25,21</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>145,26</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-23T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>NOVA CERMETA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61107330</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2612"><Código>CNS2019SMG-000024339</Código><Objeto del contrato>MANOMETRO DIAMETRO 63 M1/4 0-16KGS REF Q6160501</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>82,02</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>17,22</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>99,24</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-23T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AR COMERCIAL DE GASOS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B59334649</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2613"><Código>CNS2019SMG-000024340</Código><Objeto del contrato>Repasar pasos de rosca de material fontaneria , servicio aguada. Pto.: APB-19002</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>175</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>36,75</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>211,75</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-23T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MECATRES VALLES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63518104</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2614"><Código>CNS2019SMG-000024342</Código><Objeto del contrato>TE LATON POLIETILENO 25x25</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>18,58</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,9</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>22,48</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-24T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A64207400</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2615"><Código>CNS2019SMG-000024343</Código><Objeto del contrato>MATERIAL FONTANERIA S/INDICACIONES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>120,7</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>25,35</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>146,05</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-24T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A64207400</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2616"><Código>CNS2019SMG-000024386</Código><Objeto del contrato>PRENSAESTOPA CAP-TOP 1000 M16X1,5MM PA GR (CABLES OPTICA SEMAFORO)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>9,3</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,95</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>11,25</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-25T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GUERIN SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08178097</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2617"><Código>CNS2019SMG-000024464</Código><Objeto del contrato>ALQUILER CABINA SANITARIA M/ BARCELONA PORTA -K- 2019 CTR. A00125967 MAYO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>89,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>18,82</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>108,42</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-30T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62518121</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2618"><Código>CNS2019SMG-000024465</Código><Objeto del contrato>ALQUILER CABINA SANITARIA M/ADOSSAT PORTA -3- 2019  CTR. A00125966 MAYO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>89,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>18,82</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>108,42</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-30T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62518121</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2619"><Código>CNS2019SMG-000024466</Código><Objeto del contrato>Alquiler de 2 WC sanitarios standard + 1 para personas de movilidad reducida (2 limpiezas semanales) Pto.: 6088  para trabajos para la creación de Truck Center a Príncep d'Espanya MAYO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>590</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>123,9</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>713,9</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-30T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VALLAS Y TOILETS SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B12528543</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2620"><Código>CNS2019SMG-000024467</Código><Objeto del contrato>Revisar y reparar motor puerta H, muelle Barcelona. No abre.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>276,05</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>57,97</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>334,02</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-30T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>NOVA CERMETA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61107330</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2621"><Código>CNS2019SMG-000024486</Código><Objeto del contrato>MATERIAL ELECTRONICO S/INDICACIONES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>10</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,1</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>12,1</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-05T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ONDA RADIO, SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58375940</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2622"><Código>CNS2019SMG-000024496</Código><Objeto del contrato>RODAMIENTO SEGUN INDICACIONES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>63,12</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>13,26</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>76,38</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-05T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>M F FLOMART SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60277696</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2623"><Código>CNS2019SMG-000024552</Código><Objeto del contrato>Revisió Manteniment Oficial Anual.Detector de gases Vetis MX4, N º serie 12071V0-0003</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>286</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>60,06</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>346,06</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-05T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CASELLA ESPAÑA, SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A79800652</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2624"><Código>CNS2019SMG-000024558</Código><Objeto del contrato>RODILLO GUIA NYLON 40X60 M-116X40 (PUERTAS)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>11,48</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,41</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>13,89</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-05T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A15027881</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2625"><Código>CNS2019SMG-000024559</Código><Objeto del contrato>TORNILLERIA DIVERSA S/INDICACIONES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>35,32</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>7,42</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>42,74</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-05T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A15027881</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2626"><Código>CNS2019SMG-000024749</Código><Objeto del contrato>REPARAR 2 CEPOS DE COCHES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>54</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>11,34</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>65,34</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-16T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CONSTRUCC MECANICAS DUCH SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A17039835</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2627"><Código>CNS2019SMG-000024785</Código><Objeto del contrato>GOLPETE MAGNETICO 20 MARRON 75X18</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>0,7</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,15</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>0,85</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-16T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A15027881</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2628"><Código>CNS2019SMG-000024792</Código><Objeto del contrato>CONSENSADOR  PAR 20MF 450V LIFASA NOKI PAR 45200P</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>8,25</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,73</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>9,98</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-16T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GUERIN SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08178097</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2629"><Código>CNS2019SMG-000024795</Código><Objeto del contrato>VALVULA BOCA DE RIEGO CW617 PARA ARBOL</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>908,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>190,79</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1099,29</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-17T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TECNOLOGIAS RENOVADAS DEL AQUA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B98119902</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2630"><Código>CNS2019SMG-000024801</Código><Objeto del contrato>COLLARIN DOS SECTORES DN150 S/ROSCADA 2</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>77,64</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>16,3</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>93,94</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-20T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A64207400</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2631"><Código>CNS2019SMG-000024851</Código><Objeto del contrato>ACEITE HIDRAULICO AGIP ATF DEXRON III ( 1 LT.) (PISTON HIDRAULICO SERRADORA TALLER)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>26</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,46</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>31,46</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-20T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>M F FLOMART SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60277696</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2632"><Código>CNS2019SMG-000025030</Código><Objeto del contrato>Sumnistro de escaleras hombre al agua, para Pueba piloto de instalación de 3 unidades, en muelles con geometria diferente.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>5680</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1192,8</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>6872,8</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-23T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PORT-SAFETY APS</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="2633"><Código>CNS2019SMG-000025036</Código><Objeto del contrato>RUEDA AFO 201/100 CON FRENO GOMA NEGRA (1042) 110 KG.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>742,45</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>155,91</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>898,36</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-24T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS MERCA BCN SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65120321</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2634"><Código>CNS2019SMG-000025037</Código><Objeto del contrato>TORNILLO C/HEXAGONAL ROSCA LIMA M6X25 DIN 571</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>11,22</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,36</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>13,58</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-24T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS MERCA BCN SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65120321</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2635"><Código>CNS2019SMG-000025038</Código><Objeto del contrato>EUROPALET HOMOLOGADO 120X80X14.5 COLOR NEGRO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1975,42</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>414,84</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2390,26</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-24T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SEDANO AMORES MARCIAL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="2636"><Código>CNS2019SMG-000025097</Código><Objeto del contrato>DESTORNILLADOR REVERSIBLE(ESTRELLA-PLANO).</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>10,66</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,24</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>12,9</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-28T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="2637"><Código>CNS2019SMG-000025220</Código><Objeto del contrato>PULSADOR COMPLETO S/MUESTRA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2,95</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,62</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3,57</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-06T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A15027881</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2638"><Código>CNS2019SMG-000025231</Código><Objeto del contrato>MATERIAL FONTANERIA S/INDICACIONES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>23,94</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,03</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>28,97</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-06T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A64207400</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2639"><Código>CNS2019SMG-000025243</Código><Objeto del contrato>INTERRUPTOR DE SUPERFICIE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>10</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,1</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>12,1</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-06T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>M F FLOMART SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60277696</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2640"><Código>CNS2019SMG-000025277</Código><Objeto del contrato>VARILLA APORTACION TIG HIERRO (ACERO CARBONO) 70S6 DIAMETRO 2MM (ER70S6) (PQ 5 KGS)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>82,72</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>17,37</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>100,09</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-06T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AR COMERCIAL DE GASOS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B59334649</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2641"><Código>CNS2019SMG-000025279</Código><Objeto del contrato>RODILLO GUIA NYLON 40X60 M-116X40 (PUERTAS)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3,82</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,8</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>4,62</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-06T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A15027881</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2642"><Código>CNS2019SMG-000025281</Código><Objeto del contrato>ESCALERA ALUMINIO TRANSFORMABLE 3 TRAMOS Y 7 ESCALONES ALMESA REF. 3307</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>251,21</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>52,75</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>303,96</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-06T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS MERCA BCN SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65120321</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2643"><Código>CNS2019SMG-000025282</Código><Objeto del contrato>FLEXOMETRO 8 MTS.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>17,96</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,77</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>21,73</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-06T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS MERCA BCN SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65120321</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2644"><Código>CNS2019SMG-000025289</Código><Objeto del contrato>COLUMNA PARA FOTOCELULAS PAREJA PARA BARRERA UP&amp;DOWN ACCESOR REF. CO-F2PZ ACR</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2704,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>567,88</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3272,08</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-06T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>E3A TECHNOLOGIES SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A61986857</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2645"><Código>CNS2019SMG-000025423</Código><Objeto del contrato>RODAMIENTO SEGUN INDICACIONES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>354,03</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>74,35</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>428,38</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-13T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A15027881</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2646"><Código>CNS2019SMG-000025424</Código><Objeto del contrato>RUEDA SEGUN INDICACIONES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>129,04</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>27,1</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>156,14</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-13T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A15027881</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2647"><Código>CNS2019SMG-000025425</Código><Objeto del contrato>PISTOLA PARA GRASA SEGUN INDICACIONES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>121,64</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>25,54</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>147,18</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-13T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A15027881</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2648"><Código>CNS2019SMG-000025472</Código><Objeto del contrato>Revisió Porta Automàtica Trimestral Juny  2019. Porta entrada aparcament Sant Bertran.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>100</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>21</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>121</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-18T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>NOVA CERMETA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61107330</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2649"><Código>CNS2019SMG-000025473</Código><Objeto del contrato>Revisió Porta Automàtica Trimestral Juny  2019. Porta Salida aparcament Sant Bertran.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>100</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>21</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>121</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-18T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>NOVA CERMETA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61107330</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2650"><Código>CNS2019SMG-000025493</Código><Objeto del contrato>DEFENSA DE GOMA NEGRA EPDM-65 SH 200X200X1300 MM  MODELO PDC-200 (3 AGUJEROS + BISELADO 45º)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>7758,72</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1629,33</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>9388,05</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-19T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CAUCHOS PALLARES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B44152007</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2651"><Código>CNS2019SMG-000025554</Código><Objeto del contrato>BISAGRA S/MUESTRA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>36,86</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>7,74</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>44,6</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-21T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A15027881</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2652"><Código>CNS2019SMG-000025555</Código><Objeto del contrato>TORNILLO C/HEXAGONAL M16 X 60 ZINCADO C/TUERCAS Y ARANDELAS</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3,67</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,77</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>4,44</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-21T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A15027881</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2653"><Código>CNS2019SMG-000025560</Código><Objeto del contrato>UTIL CON IMAN PARA LEVANTAR TAPAS DE REGISTRO PRESSTIK U + TAPE IMANES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>461,97</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>97,01</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>558,98</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-25T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS MERCA BCN SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65120321</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2654"><Código>CNS2019SMG-000025599</Código><Objeto del contrato>TUBO HIERRO NEGRO  DE 1</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>82,08</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>17,24</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>99,32</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-26T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ABC SANT BOI SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60629136</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2655"><Código>CNS2019SMG-000025751</Código><Objeto del contrato>ALQUILER DE MÓDULOS PARA LA SEDE PROVISIONAL DE LA COFRADÍA DE PESCADORES MAYO 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1076</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>225,96</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1301,96</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-07T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ALCO RENTAL SERVICES SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66971276</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2656"><Código>CNS2019SMG-000025752</Código><Objeto del contrato>ALQUILER DE MÓDULOS PARA LA SEDE PROVISIONAL DE LA COFRADÍA DE PESCADORES JUNIO 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1076</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>225,96</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1301,96</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-07T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ALCO RENTAL SERVICES SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66971276</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2657"><Código>CNS2019SMG-000025821</Código><Objeto del contrato>KIT FIJACION MUELLE CON CADENA N&amp;D 35 XTREM REF.GR14</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>104,7</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>21,99</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>126,69</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-07T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ACCESOR APLICATIONS SERV SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A63296164</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2658"><Código>CNS2019SMG-000025834</Código><Objeto del contrato>VALLA MODELO PARIS DE 2,4 MTS. ALTURA FABREGAS REF. VALLA-2-240</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>617</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>129,57</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>746,57</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-07T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PARQUES Y JARDINES FABREGAS SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58574526</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2659"><Código>CNS2019SMG-000025889</Código><Objeto del contrato>KIT FIJACION MUELLE CON CADENA N&amp;D 35 XTREM REF.GR14</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>104,7</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>21,99</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>126,69</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-07T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ACCESOR APLICATIONS SERV SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A63296164</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2660"><Código>CNS2019SMG-000025890</Código><Objeto del contrato>KIT CORDON LUMINOSO MASTIL BARRERA ACCESOR KIT-LIGHT 5 R/G ACR</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>837,25</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>175,82</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1013,07</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-07T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ACCESOR APLICATIONS SERV SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A63296164</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2661"><Código>CNS2019SMG-000025892</Código><Objeto del contrato>MACHO  M-18 (JUEGO)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>144,57</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>30,36</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>174,93</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-07T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A15027881</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2662"><Código>CNS2019SMG-000025893</Código><Objeto del contrato>CABLE FLEX. NEGRO  3,00 X 2,50 RV-K</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>62,9</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>13,21</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>76,11</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-07T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MATAS RAMIS, S.A.</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08181968</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2663"><Código>CNS2019SMG-000025933</Código><Objeto del contrato>TORNILLO C/HEXAGONAL M18X35</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,74</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>4,24</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-17T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A15027881</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2664"><Código>CNS2019SMG-000025991</Código><Objeto del contrato>Sol·licitud 3 Polycleans en aparcament Sant Beltrà, hasta final d'Agost</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2857,25</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>600,02</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3457,27</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-18T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62518121</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2665"><Código>CNS2019SMG-000025993</Código><Objeto del contrato>ARCAL 21 ALTOP B50 CORGON 15 (BOTELLA 11 M3)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>346,89</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>72,85</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>419,74</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-18T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AR COMERCIAL DE GASOS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B59334649</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2666"><Código>CNS2019SMG-000026029</Código><Objeto del contrato>Reparar averia en puerta de salida del aparcamiento de muelle de san beltran de la A.P.B</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>240,05</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>50,41</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>290,46</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-23T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>NOVA CERMETA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61107330</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2667"><Código>CNS2019SMG-000026033</Código><Objeto del contrato>INTERRUPTOR LEGRAND 10AX MODULO MOSAIC-II (SREV.MEDICOS BOSCH I ALSINA)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3,71</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,78</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>4,49</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-23T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ABC SANT BOI SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60629136</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2668"><Código>CNS2019SMG-000026034</Código><Objeto del contrato>PULSADOR LEGRAD REF. 916.12 LUMINOSO DE SUPERFICIE MBLOC PLEXO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>12,95</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,72</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>15,67</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-23T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ABC SANT BOI SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60629136</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2669"><Código>CNS2019SMG-000026064</Código><Objeto del contrato>EMISORA VHF-AIS SIMRAD RS-40 (PUENTE PORTAL DE EUROPA)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>524</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>110,04</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>634,04</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-24T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MERCANAUTIC BARNA, SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61085833</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2670"><Código>CNS2019SMG-000026065</Código><Objeto del contrato>CANALETA S/INDICACION</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>104,44</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>21,93</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>126,37</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-24T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ABC SANT BOI SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60629136</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2671"><Código>CNS2019SMG-000026066</Código><Objeto del contrato>PULSADOR COMPLETO S/MUESTRA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>84,54</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>17,75</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>102,29</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-24T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ABC SANT BOI SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60629136</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2672"><Código>CNS2019SMG-000026091</Código><Objeto del contrato>ALQUILER DE MÓDULOS PARA LA SEDE PROVISIONAL DE LA COFRADÍA DE PESCADORES JULIO 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1076</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>225,96</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1301,96</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-25T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ALCO RENTAL SERVICES SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66971276</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2673"><Código>CNS2019SMG-000026107</Código><Objeto del contrato>RECAMBIO FILTRO MALLA INOX. 11/2 (CONTADORES)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>135,92</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>28,54</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>164,46</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-29T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ABC SANT BOI SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60629136</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2674"><Código>CNS2019SMG-000026121</Código><Objeto del contrato>Alquiler de 2 WC sanitarios standard + 1 para personas de movilidad reducida (2 limpiezas semanales) Pto.: 6088  para trabajos para la creación de Truck Center a Príncep d'Espanya JUNIO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>590</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>123,9</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>713,9</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-29T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VALLAS Y TOILETS SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B12528543</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2675"><Código>CNS2019SMG-000026122</Código><Objeto del contrato>Alquiler de 2 WC sanitarios standard + 1 para personas de movilidad reducida (2 limpiezas semanales) Pto.: 6088  para trabajos para la creación de Truck Center a Príncep d'Espanya JULIO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>590</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>123,9</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>713,9</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-29T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VALLAS Y TOILETS SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B12528543</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2676"><Código>CNS2019SMG-000026123</Código><Objeto del contrato>Alquiler de 2 WC sanitarios standard + 1 para personas de movilidad reducida (2 limpiezas semanales) Pto.: 6088  para trabajos para la creación de Truck Center a Príncep d'Espanya AGOSTO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>590</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>123,9</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>713,9</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-29T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VALLAS Y TOILETS SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B12528543</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2677"><Código>CNS2019SMG-000026136</Código><Objeto del contrato>CERRADURA S/INDICACION</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>74,26</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>15,59</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>89,85</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-30T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63112569</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2678"><Código>CNS2019SMG-000026215</Código><Objeto del contrato>ESPADIN SOPORTE PLUMA BARRERA TREN ENTRADA BULON CONICA REF. 626630100-05</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>825,09</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>173,27</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>998,36</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-08T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ELECTRO SISTEMAS BACH SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08513749</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2679"><Código>CNS2019SMG-000026219</Código><Objeto del contrato>CANDADO LLAVE JIS 40MM CFE - 640 ELECTRICIDAD</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>25,83</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,42</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>31,25</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-08T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="2680"><Código>CNS2019SMG-000026255</Código><Objeto del contrato>GANCHO FIJACION FORMA S 80MM MOD. CR MONLLOR</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>17,37</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,65</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>21,02</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-08T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="2681"><Código>CNS2019SMG-000026258</Código><Objeto del contrato>MOTOR BARRERA UP&amp;DOWN (PUERTAACCESO Nº 3)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1078,8</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>226,55</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1305,35</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-08T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DECKA HIGIENE Y SEGURIDAD SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08908808</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2682"><Código>CNS2019SMG-000026305</Código><Objeto del contrato>CABLE ACERO GALVANIZADO 10 MM (ROLLO 25 MTS.)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>35,98</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>7,56</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>43,54</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-14T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A15027881</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2683"><Código>CNS2019SMG-000026335</Código><Objeto del contrato>GANCHO FIJACION EN FORMA DE S DE 60 MM</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>39,37</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>8,27</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>47,64</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-22T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="2684"><Código>CNS2019SMG-000026351</Código><Objeto del contrato>PLACA BASE  CENTRALINA LOG-BR BARRERA ACCESOR UP&amp;DOWN ANONIMA 044214-A-ACR</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>253</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>53,13</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>306,13</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-26T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DECKA HIGIENE Y SEGURIDAD SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08908808</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2685"><Código>CNS2019SMG-000026366</Código><Objeto del contrato>VARILLA ROSCADA ZINCADA M16 + TUERCAS + ARANDELAS</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>19,7</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,14</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>23,84</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-27T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A15027881</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2686"><Código>CNS2019SMG-000026382</Código><Objeto del contrato>ALQUILER DE MÓDULOS PARA LA SEDE PROVISIONAL DE LA COFRADÍA DE PESCADORES AGOSTO 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1076</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>225,96</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1301,96</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-29T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ALCO RENTAL SERVICES SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66971276</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2687"><Código>CNS2019SMG-000026389</Código><Objeto del contrato>SUPLEMENTO ALUM.5,09 MTS.EXTREMO PLUMA 8,5 MTS.61PAOB50/1.5</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>5511</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1157,31</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>6668,31</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-09T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ELECTRO SISTEMAS BACH SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08513749</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2688"><Código>CNS2019SMG-000026413</Código><Objeto del contrato>CADENA ESLABONES BLANCO/ROJO ACERO 6MM</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>523,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>109,87</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>633,07</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-09T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS MERCA BCN SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65120321</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2689"><Código>CNS2019SMG-000026418</Código><Objeto del contrato>Alquiler de 2 WC sanitarios standard + 1 para personas de movilidad reducida (2 limpiezas semanales) Pto.: 6088  para trabajos para la creación de Truck Center a Príncep d'Espanya SEPTIEMBRE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>590</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>123,9</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>713,9</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-09T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VALLAS Y TOILETS SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B12528543</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2690"><Código>CNS2019SMG-000026479</Código><Objeto del contrato>Sumnistro e instalación de 2 conjuntos semafóricos con pulsador, en rotonda Puerta 28. Oferta V19-065-BCN</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>12383,83</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2600,6</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>14984,43</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-09T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CITELUM IBERICA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A59087361</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2691"><Código>CNS2019SMG-000026600</Código><Objeto del contrato>GANCHO SUJECCION S/INDICACION</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>11,48</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,41</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>13,89</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-09T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A15027881</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2692"><Código>CNS2019SMG-000026645</Código><Objeto del contrato>Reparar puerta de salida de Pso. Gabriel Roca Albarán: 021242</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1512,45</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>317,61</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1830,06</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-09T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>NOVA CERMETA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61107330</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2693"><Código>CNS2019SMG-000026656</Código><Objeto del contrato>BARANDILLA METALICA PROTECCION CAMIONES MUELLE DE CARGA DIAM.139,7X8MM X 4.74 MTS. LONGITUD (PIF)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2079,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>436,67</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2516,07</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-09T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CONSTRUCCIONES METALICAS BAGE</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B22191944</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2694"><Código>CNS2019SMG-000026657</Código><Objeto del contrato>FINAL TRAMO CURVO BARANDILLA PROTECCION CAMIONES DIAMETRO 139,7 X 8MM (PIF)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>125,81</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>26,42</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>152,23</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-09T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CONSTRUCCIONES METALICAS BAGE</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B22191944</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2695"><Código>CNS2019SMG-000026716</Código><Objeto del contrato>GANCHO FIJACION EN FORMA DE S DE 60 MM</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>57,9</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>12,16</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>70,06</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-18T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="2696"><Código>CNS2019SMG-000026779</Código><Objeto del contrato>VALLA MODELO SOL BAJA  WWP001  DE 2400 X 1020 X 740 MU-46B IMPRIMACION FORJA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4539,17</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>953,23</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>5492,4</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-19T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>BENITO URBAN SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B59987529</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2697"><Código>CNS2019SMG-000026783</Código><Objeto del contrato>ESPEJO CONVEXO 60CM A60P POLYMIR SEÑALIZACION VIAL</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>156</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>32,76</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>188,76</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-20T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DESARROLLOS EMPRESARIALES NEBR</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65141855</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2698"><Código>CNS2019SMG-000026795</Código><Objeto del contrato>Alquiler anual de botellas de gases comprimidos para taller UMG Anual Septiembre 2019-2020</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>204</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>42,84</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>246,84</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-23T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AR COMERCIAL DE GASOS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B59334649</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2699"><Código>CNS2019SMG-000026802</Código><Objeto del contrato>Escape de agua en red de agua de muelle Prat entre los norays 14 y 15. Alquiler maquina soldar Polietileno.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>12</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,52</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>14,52</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-23T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SALTOKI GAVA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66809831</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2700"><Código>CNS2019SMG-000026818</Código><Objeto del contrato>DESTORNILLADOR ELECTRICISTA (JUEGO)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>204,22</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>42,89</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>247,11</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-26T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A15027881</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2701"><Código>CNS2019SMG-000026821</Código><Objeto del contrato>Trabajos para la campaña de cruceros 2019, Fuera de Terminal - Aquiler de tres WC  del 13 al 16 de septiembre</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>351,84</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>73,89</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>425,73</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-26T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62518121</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2702"><Código>CNS2019SMG-000026822</Código><Objeto del contrato>Revisió Porta Automàtica Entrada aparcament Sant Bertrà, Trimestral Setembre  2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>100</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>21</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>121</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-26T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>NOVA CERMETA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61107330</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2703"><Código>CNS2019SMG-000026823</Código><Objeto del contrato>Revisió Porta Automàtica Sortida aparcament Sant Bertrà, Trimestral Setembre  2019.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>134,41</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>28,23</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>162,64</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-26T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>NOVA CERMETA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61107330</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2704"><Código>CNS2019SMG-000026824</Código><Objeto del contrato>Reparar Puerta de salida de parking APB de San Beltrán, por golpe vehiculo. ALBARÁN: 21322</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>150,05</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>31,51</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>181,56</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-26T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>NOVA CERMETA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61107330</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2705"><Código>CNS2019SMG-000026825</Código><Objeto del contrato>RECAMBIO FILTRO MALLA INOX. 11/2 (CONTADORES)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>54,9</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>11,53</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>66,43</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-26T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ABC SANT BOI SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60629136</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2706"><Código>CNS2019SMG-000027057</Código><Objeto del contrato>FIJADOR DE ROSCAS LOCTITE 222 (50 ML)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>38,27</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>8,04</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>46,31</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-10T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A15027881</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2707"><Código>CNS2019SMG-000027084</Código><Objeto del contrato>SUJETACABLES S/INDICACIONES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>0,7</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,15</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>0,85</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-10T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A15027881</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2708"><Código>CNS2019SMG-000027158</Código><Objeto del contrato>Reparar caja de conexiones y palanca embrague motor de  Puerta A - Terminal Drassanes</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>599,58</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>125,91</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>725,49</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-15T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>NOVA CERMETA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61107330</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2709"><Código>CNS2019SMG-000027263</Código><Objeto del contrato>VARILLA HIERRO M-20 ROSCADA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>49,14</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>10,32</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>59,46</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-22T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="2710"><Código>CNS2019SMG-000027314</Código><Objeto del contrato>Alquiler de 2 WC sanitarios standard + 1 para personas de movilidad reducida (2 limpiezas semanales) Pto.: 6088  para trabajos para la creación de Truck Center a Príncep d'Espanya OCTUBRE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>590</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>123,9</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>713,9</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-23T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VALLAS Y TOILETS SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B12528543</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2711"><Código>CNS2019SMG-000027315</Código><Objeto del contrato>Alquiler de 2 WC sanitarios standard + 1 para personas de movilidad reducida (2 limpiezas semanales) Pto.: 6088  para trabajos para la creación de Truck Center a Príncep d'Espanya NOVIEMBRE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>590</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>123,9</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>713,9</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-23T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VALLAS Y TOILETS SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B12528543</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2712"><Código>CNS2019SMG-000027472</Código><Objeto del contrato>Reparar averia en cuadro de control semáforo Tramo IV</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>526,75</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>110,62</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>637,37</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-11T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CITELUM IBERICA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A59087361</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2713"><Código>CNS2019SMG-000027477</Código><Objeto del contrato>Reparar puerta de almacén de muelle San Beltrán. Reparación de mecanismos apertura. Cermeta</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>659,05</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>138,4</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>797,45</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-11T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>NOVA CERMETA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61107330</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2714"><Código>CNS2019SMG-000027485</Código><Objeto del contrato>Terballs per el trasllat truck center a Can tunis. Compra modul sanitari</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6943</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1458,03</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>8401,03</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-11T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ALQUIBALAT SOCIEDAD LIMITADA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B31585318</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2715"><Código>CNS2019SMG-000027521</Código><Objeto del contrato>PLANCHA HIERRO ESTRIADA 2000X1000X3/5MM</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>132,43</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>27,81</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>160,24</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-11T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FERROS BRUGUES SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58331570</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2716"><Código>CNS2019SMG-000027526</Código><Objeto del contrato>Muelle Costa sumnistro y colocación de 2 Totems para  accesos a las Terminales F2 i F3. (generica)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>7650</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1606,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>9256,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-11T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PROSEÑAL, S.L.</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B59720987</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2717"><Código>CNS2019SMG-000027643</Código><Objeto del contrato>ALQUILER DE MÓDULOS PARA LA SEDE PROVISIONAL DE LA COFRADÍA DE PESCADORES SEPTIEMBRE 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1076</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>225,96</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1301,96</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-15T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ALCO RENTAL SERVICES SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66971276</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2718"><Código>CNS2019SMG-000027644</Código><Objeto del contrato>ALQUILER DE MÓDULOS PARA LA SEDE PROVISIONAL DE LA COFRADÍA DE PESCADORES OCTUBRE 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1076</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>225,96</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1301,96</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-15T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ALCO RENTAL SERVICES SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66971276</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2719"><Código>CNS2019SMG-000027645</Código><Objeto del contrato>ALQUILER DE MÓDULOS PARA LA SEDE PROVISIONAL DE LA COFRADÍA DE PESCADORES NOVIEMBRE 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1076</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>225,96</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1301,96</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-15T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ALCO RENTAL SERVICES SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66971276</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2720"><Código>CNS2019SMG-000027649</Código><Objeto del contrato>CERRADURA SEGUN INDICACIONES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>156,76</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>32,92</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>189,68</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-15T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A15027881</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2721"><Código>CNS2019SMG-000027650</Código><Objeto del contrato>RELE DE LAZO  DETECTOR VEHICULOS NORTECH NI-301FT0117-01 (PARKING ASTA)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>99</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>20,79</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>119,79</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-15T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GUERIN SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08178097</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2722"><Código>CNS2019SMG-000027694</Código><Objeto del contrato>SERVICIO GESTION DE RESIDUOS</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>9,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,93</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>11,13</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-19T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FERROS BRUGUES SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58331570</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2723"><Código>CNS2019SMG-000027704</Código><Objeto del contrato>OXIGENO (ENVASE = 15,23 M3)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>53,03</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>11,14</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>64,17</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-19T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AR COMERCIAL DE GASOS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B59334649</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2724"><Código>CNS2019SMG-000027753</Código><Objeto del contrato>Alquiler de camión cesta de 18m para trabajos varios UMG.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>658,35</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>138,25</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>796,6</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-20T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>HUNE RENTAL SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B84736354</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2725"><Código>CNS2019SMG-000027797</Código><Objeto del contrato>Reparar cizalla del taller UMG.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>212</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>44,52</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>256,52</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-22T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SERVIMAC, SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61115275</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2726"><Código>CNS2019SMG-000027811</Código><Objeto del contrato>Alquiler de 2 WC sanitarios standard + 1 para personas de movilidad reducida (2 limpiezas semanales) Pto.: 6088  para trabajos para la creación de Truck Center a Príncep d'Espanya DICIEMBRE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>590</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>123,9</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>713,9</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-25T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VALLAS Y TOILETS SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B12528543</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2727"><Código>CNS2019SMG-000027822</Código><Objeto del contrato>TORNILLO ALLEN M12 X 70 INOXIDABLE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6,68</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,4</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>8,08</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-25T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A15027881</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2728"><Código>CNS2019SMG-000027823</Código><Objeto del contrato>CERRADURA ELECTRICA S/INDICACIONES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>23,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,87</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>28,07</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-25T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A15027881</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2729"><Código>CNS2019SMG-000027880</Código><Objeto del contrato>(PORTES) Alquiler de tres WC's (Dos azules y uno rosa) con dos limpiezas limpiezas y vaciado al día para  el nuevo Truck Center (Huelga de estibadores) del 26 al 29 de noviembre</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>100</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>21</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>121</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-26T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VALLAS Y TOILETS SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B12528543</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2730"><Código>CNS2019SMG-000027985</Código><Objeto del contrato>LLAVE ALLEN (JUEGO)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>155,63</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>32,68</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>188,31</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-12T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="2731"><Código>CNS2019SMG-000028031</Código><Objeto del contrato>OXIGENO (ENVASE = 15,23 M3)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>53,03</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>11,14</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>64,17</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-12T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AR COMERCIAL DE GASOS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B59334649</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2732"><Código>CNS2019SMG-000028113</Código><Objeto del contrato>CANDADO 4O MM COMBINACION 4 CIFRAS</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>21,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,49</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>25,89</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-16T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="2733"><Código>CNS2019SMG-000028142</Código><Objeto del contrato>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>11,99</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,52</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>14,51</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-18T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="2734"><Código>CNS2019SMG-000028168</Código><Objeto del contrato>Revisió Porta Automàtica Entrada Sant Bertrà,  Trimestral Desembre  2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>100</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>21</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>121</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-18T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>NOVA CERMETA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61107330</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2735"><Código>CNS2019SMG-000028169</Código><Objeto del contrato>Revisió Porta Automàtica Sortida aparcament Sant Bertrà, Trimestral Desembre  2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>100</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>21</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>121</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-18T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>NOVA CERMETA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61107330</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2736"><Código>CNS2019SMG-000028179</Código><Objeto del contrato>Refuerzo de las cabezas luminosas del semaforo de rotonda puerta 28, en paso peatonal tramo V</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1853,22</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>389,18</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2242,4</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-19T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CITELUM IBERICA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A59087361</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2737"><Código>CNS2019SMG-000028192</Código><Objeto del contrato>ALQUILER DE MÓDULOS PARA LA SEDE PROVISIONAL DE LA COFRADÍA DE PESCADORES DICIEMBRE 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1081,8</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>227,18</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1308,98</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-27T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ALCO RENTAL SERVICES SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66971276</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2738"><Código>CNS2019SPM-000021510</Código><Objeto del contrato>GASOLEO A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4849,56</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1018,41</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>5867,97</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PREMIRA ENERGIA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66001561</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2739"><Código>CNS2019SPM-000021546</Código><Objeto del contrato>Reparar fallo en arranque en la furgoneta MB 109 CDI 9989 GXY</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>512,8</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>107,69</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>620,49</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TALLERES AUTOLICA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08203887</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2740"><Código>CNS2019SPM-000021718</Código><Objeto del contrato>GASOLEO A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1324,33</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>278,11</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1602,44</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GALP ENERGIA ESPAÑA SAU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A28559573</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2741"><Código>CNS2019SPM-000021724</Código><Objeto del contrato>GASOLINA SIN PLOMO 95.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>56,97</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>11,96</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>68,93</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PETROGUSTA SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65973687</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2742"><Código>CNS2019SPM-000021801</Código><Objeto del contrato>Reparación de pinchazo en Seat Altea XL 5063 HXY.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24,69</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,18</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>29,87</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-16T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2743"><Código>CNS2019SPM-000021802</Código><Objeto del contrato>Reparación de pinchazo en Nissan E-NV 200 con matrícula 5739 KDJ.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24,69</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,18</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>29,87</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-16T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2744"><Código>CNS2019SPM-000021844</Código><Objeto del contrato>LAMPARA PILOTO MATRICULA CAMION 24V 5W BA155 E18</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,63</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3,63</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-17T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>M F FLOMART SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60277696</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2745"><Código>CNS2019SPM-000021845</Código><Objeto del contrato>Reparar fallo en freno de estacionamiento poor negativa en ITV del camión cesta Nissan Cabstar 6727 BFS</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>310,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>65,21</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>375,71</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-17T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOTOR LLANSA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08156127</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2746"><Código>CNS2019SPM-000022183</Código><Objeto del contrato>Reparación de pinchazo en Seat Altea XL 8278 JFZ.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24,69</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,18</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>29,87</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-19T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2747"><Código>CNS2019SPM-000022187</Código><Objeto del contrato>SERVEI GRUA PER TRASLLAT TURISME M-8758-YP DE DIPOSIT ASTA FINS DIPOSIT ORMUZ. REALITZAT 16/01/19</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>60</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>12,6</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>72,6</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-21T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65646036</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2748"><Código>CNS2019SPM-000022188</Código><Objeto del contrato>SERVEI GRUA PER TRASLLAT TURISME 1089-BRM DE DIPOSIT ASTA FINS DIPOSIT ORMUZ. REALITZAT EL 16/01/19</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>60</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>12,6</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>72,6</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-21T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65646036</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2749"><Código>CNS2019SPM-000022189</Código><Objeto del contrato>SERVEI GRUA PER TRASLLAT TURISME T-9823-AP DE MOLL PRÍNCEP D'ESPANYA FINS DIPOSIT CARRER Z. 16/01/19</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>60</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>12,6</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>72,6</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-21T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65646036</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2750"><Código>CNS2019SPM-000022223</Código><Objeto del contrato>Efectuar revisión semestral de la cesta  e ITV del Nissan Cabstar 6727 BFS.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>386</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>81,06</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>467,06</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-22T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TRANSGRUAS CIAL SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64753791</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2751"><Código>CNS2019SPM-000022224</Código><Objeto del contrato>Sustitución de amortiguación delantera del Seat Ibiza 6980 GTJ.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>415,3</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>87,21</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>502,51</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-22T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ARYBECAR SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08890170</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2752"><Código>CNS2019SPM-000022238</Código><Objeto del contrato>reposición de luz de gálibo, y substitución de bujía incandescente de Mercedes sprinter 6565 BDR</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>89,86</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>18,87</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>108,73</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-23T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TALLERES AUTOLICA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08203887</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2753"><Código>CNS2019SPM-000022342</Código><Objeto del contrato>TRASLLAT CAMIÓ B-7902-WL DE C/ATLANTIC A C/ORMUTZ. REALITZAT EL 22/01/19 PER GRUES MORAL</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>450</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>94,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>544,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-24T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GRUAS Y TRANSPORTES CABA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B62839410</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2754"><Código>CNS2019SPM-000022424</Código><Objeto del contrato>CLAVIJA AEREA CETAC 63A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>57,27</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>12,03</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>69,3</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-25T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63112569</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2755"><Código>CNS2019SPM-000022453</Código><Objeto del contrato>Reparación de pinchazo en Seat Altea XL 5054 HXY.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24,69</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,18</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>29,87</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-28T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2756"><Código>CNS2019SPM-000022454</Código><Objeto del contrato>Reparación de pinchazos en Seat Altea XL 8278 JFZ</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24,69</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,18</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>29,87</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-28T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2757"><Código>CNS2019SPM-000022475</Código><Objeto del contrato>Reparación de pinchazo en Seat Altea XL 8278 JFZ.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24,69</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,18</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>29,87</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-30T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2758"><Código>CNS2019SPM-000022511</Código><Objeto del contrato>BATERIA AD PLUS+ 12V 95AH 800A (+ DERECHA)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>133,74</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>28,09</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>161,83</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-31T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>M F FLOMART SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60277696</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2759"><Código>CNS2019SPM-000022778</Código><Objeto del contrato>Reparación de pinchazo en Seat Altea XL 8278 JFZ.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24,69</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,18</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>29,87</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-02T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2760"><Código>CNS2019SPM-000022779</Código><Objeto del contrato>Reparación de pinchazo en Mercedes Sprinter 3466 HHP.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>27,43</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,76</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>33,19</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-02T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2761"><Código>CNS2019SPM-000022780</Código><Objeto del contrato>Sustitución de neumático por rotura en Seat Altea XL 5063 HXY.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>75,54</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>15,86</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>91,4</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-02T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2762"><Código>CNS2019SPM-000022781</Código><Objeto del contrato>Reparación de pinchazo en Nissan E-NV 200 con matrícula 5706 KDJ.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24,94</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,24</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>30,18</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-02T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2763"><Código>CNS2019SPM-000022783</Código><Objeto del contrato>CRISTAL RETROVISOR DERECHO NISSAN LEAF 6432586</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>28,55</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>6</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>34,55</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-02T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>M F FLOMART SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60277696</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2764"><Código>CNS2019SPM-000022793</Código><Objeto del contrato>Sustitución de neumático por rotura en Nissan Qashqai 1156 JDV.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>96,28</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>20,22</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>116,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-02T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2765"><Código>CNS2019SPM-000022794</Código><Objeto del contrato>REVISIO ITV Semestrall Gener 2019 en Iveco ML180E24 con matricula 5678 BTM</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>88,1</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>18,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>106,6</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-02T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RIDEL VILASECA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B58276163</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2766"><Código>CNS2019SPM-000022795</Código><Objeto del contrato>REVISIO ITV Semestral Gener 2019 de la furgoneta MB 308D con matrícula B 5832 UY.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>75,48</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>15,85</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>91,33</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-02T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RIDEL VILASECA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B58276163</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2767"><Código>CNS2019SPM-000022796</Código><Objeto del contrato>REVISIO ITV Semestral Gener 2019 de la furgoneta MB 308D con mattrícula 6565 BDR.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>75,48</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>15,85</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>91,33</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-02T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RIDEL VILASECA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B58276163</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2768"><Código>CNS2019SPM-000022797</Código><Objeto del contrato>REVISIO ITV Semestral Gener 2019 de  la Fiat Ducato con matrícula B 0774 WH</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>75,48</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>15,85</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>91,33</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-02T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RIDEL VILASECA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B58276163</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2769"><Código>CNS2019SPM-000022811</Código><Objeto del contrato>GASOLEO A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1756</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>368,76</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2124,76</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-02T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PREMIRA ENERGIA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66001561</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2770"><Código>CNS2019SPM-000022909</Código><Objeto del contrato>Sustitución de neumáticos delanteros y alineado de dirección en Mercedes 109 CDI C Mixto con matrícula 9989 GXY.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>265,38</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>55,73</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>321,11</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-02T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2771"><Código>CNS2019SPM-000022910</Código><Objeto del contrato>Reparación de pinchazo en Seat Ateca 4986 KSJ.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24,94</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,24</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>30,18</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-02T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2772"><Código>CNS2019SPM-000022911</Código><Objeto del contrato>Sustitución de neumáticos delanteros y alineado de dirección en Nissan E-NV200 con matrícula 5706 KDJ.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>188,86</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>39,66</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>228,52</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-02T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2773"><Código>CNS2019SPM-000023066</Código><Objeto del contrato>MANIVELA PARA ALZACOCHES GATO SEAT</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>84,56</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>17,76</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>102,32</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-18T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AD MARINA AUTOMOTIVE 2017 SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B67043422</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2774"><Código>CNS2019SPM-000023095</Código><Objeto del contrato>Suministro de rueda de recambio con llanta de aluminio para Seat Ateca 4977 KSJ.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>412,73</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>86,67</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>499,4</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-19T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2775"><Código>CNS2019SPM-000023096</Código><Objeto del contrato>Suministro de rueda de recambio con llanta de aluminio para Seat Ateca 4992 KSJ.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>412,73</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>86,67</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>499,4</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-19T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2776"><Código>CNS2019SPM-000023098</Código><Objeto del contrato>Efectuar mantenimiento periódico en Mercedes Sprinter 314 CDI con matrícula 1617 KBT.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>223,02</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>46,83</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>269,85</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-19T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TALLERES AUTOLICA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08203887</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2777"><Código>CNS2019SPM-000023103</Código><Objeto del contrato>Servicio de mantenimiento e inspección de Capitania Maritima en la embarcación Consolat de Mar.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2955,85</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>620,73</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3576,58</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-19T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMIN Y REP FIBRA NAUTICA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64668825</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2778"><Código>CNS2019SPM-000023104</Código><Objeto del contrato>Servicio de mantenimiento e inspección de Capitania Maritima en la embarcación Consolat de Mar.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3520,7</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>739,35</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>4260,05</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-19T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VAZQUEZ VEGA ALEJANDRO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="2779"><Código>CNS2019SPM-000023109</Código><Objeto del contrato>Sustitución de neumático por rotura en Nissan Leaf 6338 KDK.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>108,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>22,81</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>131,41</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-19T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2780"><Código>CNS2019SPM-000023110</Código><Objeto del contrato>Servicio de varadero en la embarcación Consolat de Mar.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1781,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>374,05</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2155,25</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-20T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PORT FORUM SANT ADRIA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63302020</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2781"><Código>CNS2019SPM-000023118</Código><Objeto del contrato>Reparación de plancha por finalización de contrato del vehículo Seat Altea XL 5063 HXY</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1497,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>314,41</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1811,61</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-20T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TALLERS GOMEZ GARCIA SL UNIPER</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66721382</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2782"><Código>CNS2019SPM-000023119</Código><Objeto del contrato>Reparación de plancha por finalización de contrato del vehículo Seat Altea XL 5061 HXY</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1589,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>333,8</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1923,3</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-20T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TALLERS GOMEZ GARCIA SL UNIPER</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66721382</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2783"><Código>CNS2019SPM-000023145</Código><Objeto del contrato>GASOLEO A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>7336</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1540,56</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>8876,56</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-22T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ESERGUI DISTESER SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B95799664</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2784"><Código>CNS2019SPM-000023146</Código><Objeto del contrato>ESCURREGAMUZAS CON MANIVELA  (PARQUE MOVIL)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>250</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>52,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>302,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-22T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SILCAR COMPONENTES PROFESIONAL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66957044</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2785"><Código>CNS2019SPM-000023161</Código><Objeto del contrato>REVISIO ITV Anual Febrer 2019 dde la MB sprinter 3466 HHP.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>75,48</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>15,85</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>91,33</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-22T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RIDEL VILASECA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B58276163</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2786"><Código>CNS2019SPM-000023177</Código><Objeto del contrato>GASOLEO A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>721,53</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>151,52</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>873,05</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-25T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GALP ENERGIA ESPAÑA SAU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A28559573</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2787"><Código>CNS2019SPM-000023178</Código><Objeto del contrato>PILOTO TRASERO DERECHO EXTERIOR SEAT LEON 2012/12</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>40,66</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>8,54</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>49,2</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-25T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AD MARINA AUTOMOTIVE 2017 SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B67043422</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2788"><Código>CNS2019SPM-000023226</Código><Objeto del contrato>Reparar pérdida de agua por bomba de presión y manguera alta presión en máquina de lavado de vehículos Parque Móvil.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>805,54</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>169,16</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>974,7</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-26T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>NOVELLAS MIR JOSEP</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="2789"><Código>CNS2019SPM-000023232</Código><Objeto del contrato>Reparación de pinchazo en Seat Ateca 4984 KSJ.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24,94</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,24</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>30,18</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-26T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2790"><Código>CNS2019SPM-000023233</Código><Objeto del contrato>Reparación de pinchazo en Seat Ateca 4967 KSJ.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24,94</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,24</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>30,18</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-26T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2791"><Código>CNS2019SPM-000023239</Código><Objeto del contrato>DISCO ABRASIVO PULIDOR (SET)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>28,34</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,95</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>34,29</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-26T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63112569</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2792"><Código>CNS2019SPM-000023264</Código><Objeto del contrato>Reparación de plancha por finalización de contrato del Seat Altea XL 5054 HXY</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2037,61</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>427,9</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2465,51</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-27T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>HAYKO CARROSSERS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B67100453</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2793"><Código>CNS2019SPM-000023265</Código><Objeto del contrato>Reparación de plancha por finalización de contrato del Seat Altea XL 5055 HXY</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2175,36</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>456,83</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2632,19</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-27T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>HAYKO CARROSSERS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B67100453</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2794"><Código>CNS2019SPM-000023286</Código><Objeto del contrato>Reparación de pinchazo en Seat Altea XL 8278 JFZ.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24,94</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,24</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>30,18</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-28T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2795"><Código>CNS2019SPM-000023341</Código><Objeto del contrato>Reparación de pinchazo en Seat Ibiza 5469 CVS.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24,94</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,24</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>30,18</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-03T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2796"><Código>CNS2019SPM-000023342</Código><Objeto del contrato>Sustitución de neumático por rotura en Mercedes Sprinter 3466 HHP.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>129</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>27,09</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>156,09</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-03T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2797"><Código>CNS2019SPM-000023425</Código><Objeto del contrato>Efectuar mantenimiento periódico, reparar pérdida de aceite e intermitente retrovisor izquierdo por negativa en ITV en Mercedes Sprinter 3466 HHP.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2024,51</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>425,15</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2449,66</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-03T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TALLERES AUTOLICA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08203887</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2798"><Código>CNS2019SPM-000023437</Código><Objeto del contrato>Reparación de pinchazo en motocicleta Honda Pan-European 7044 JCB.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>26,55</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,58</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>32,13</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-03T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2799"><Código>CNS2019SPM-000023438</Código><Objeto del contrato>Reparación de pinchazo en Seat Ateca 4984 KSJ.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24,94</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,24</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>30,18</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-03T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2800"><Código>CNS2019SPM-000023439</Código><Objeto del contrato>Servicio de certificación de Hydrofix ACR y sustitución de bateria Globalfix 406 en la embarcación Consolat de Mar.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>225,35</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>47,32</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>272,67</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-03T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SURVITEC SERVICE SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B59321554</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2801"><Código>CNS2019SPM-000023440</Código><Objeto del contrato>CABO AMARRE FONDEO NEGRO 35 MM POLIESTER</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>463,88</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>97,41</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>561,29</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-03T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MERCANAUTIC BARNA, SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61085833</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2802"><Código>CNS2019SPM-000023465</Código><Objeto del contrato>Reparación de pinchazo en Nissan E-NV 200 con matrícula 1117 KDW.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24,94</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,24</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>30,18</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-03T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2803"><Código>CNS2019SPM-000023466</Código><Objeto del contrato>Sistituir neumaticos delanteros del VW Passat 4958 FKY</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>285,95</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>60,05</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>346</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-03T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JARMAUTO, SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A78483294</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2804"><Código>CNS2019SPM-000023526</Código><Objeto del contrato>Reparación de plancha por finalización de contrato del Seat Altea XL 5052 HXY</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1754</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>368,34</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2122,34</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-03T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TALLERS GOMEZ GARCIA SL UNIPER</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66721382</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2805"><Código>CNS2019SPM-000023527</Código><Objeto del contrato>Reparación de plancha por finalización de contrato del Seat Altea XL 5040 HXY</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2177,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>457,28</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2634,78</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-03T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TALLERS GOMEZ GARCIA SL UNIPER</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66721382</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2806"><Código>CNS2019SPM-000023528</Código><Objeto del contrato>Reparación de plancha por finalización de contrato del Seat Altea XL 5059 HXY</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1578,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>331,42</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1909,62</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-03T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TALLERS GOMEZ GARCIA SL UNIPER</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66721382</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2807"><Código>CNS2019SPM-000023555</Código><Objeto del contrato>GASOLEO B</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>210,66</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>44,24</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>254,9</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-03T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>REPSOL COM PROD PETROLIFER SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A80298839</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2808"><Código>CNS2019SPM-000023577</Código><Objeto del contrato>Alquiler de plataforma y grúa para transporte de boya a Dique Sur</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1550</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>325,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1875,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-03T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GRUAS Y TRANSPORTES CABA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B62839410</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2809"><Código>CNS2019SPM-000023690</Código><Objeto del contrato>Copia y codificación de llave de contacto por rotura en Seat Altea XL 8290 JFZ.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>139,95</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>29,39</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>169,34</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-17T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AUTOFUBER SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58847377</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2810"><Código>CNS2019SPM-000023691</Código><Objeto del contrato>Reparación de pinchazo en Seat Ateca 4984 KSJ.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24,94</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,24</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>30,18</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-18T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2811"><Código>CNS2019SPM-000023696</Código><Objeto del contrato>SERVEI GRUA PER TRASLLAT TURISME 2150-CNC, DE CARRER ESCAR A DIPÒSIT ASTA.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>60</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>12,6</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>72,6</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-18T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65646036</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2812"><Código>CNS2019SPM-000023697</Código><Objeto del contrato>PULVERIZADOR A PRESION 1.500 ML</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>147,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>30,98</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>178,48</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-18T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SILCAR COMPONENTES PROFESIONAL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66957044</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2813"><Código>CNS2019SPM-000023698</Código><Objeto del contrato>LAMPARA H11 12V 55W LUZ DE CRUCE NISSAN QASHQAI</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>12,28</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,58</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>14,86</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-18T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AD MARINA AUTOMOTIVE 2017 SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B67043422</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2814"><Código>CNS2019SPM-000023699</Código><Objeto del contrato>PILOTO TRASERO  IZQUIERDO EXTERIOR NISSAN QASHQAI</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>97,14</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>20,4</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>117,54</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-18T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AD MARINA AUTOMOTIVE 2017 SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B67043422</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2815"><Código>CNS2019SPM-000023728</Código><Objeto del contrato>Reparación de pinchazo en motocicleta scooter BMW C Evolution con matrícula 9423 KSM.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>26,55</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,58</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>32,13</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-20T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2816"><Código>CNS2019SPM-000023729</Código><Objeto del contrato>Reparación de pinchazo en Nissan E-NV 200 con matrícula 1105 KDW.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24,94</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,24</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>30,18</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-20T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2817"><Código>CNS2019SPM-000023752</Código><Objeto del contrato>Sustitución de neumático por rotura en Nissan Qashqai 1156 JDV.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>94,12</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>19,77</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>113,89</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-21T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2818"><Código>CNS2019SPM-000023782</Código><Objeto del contrato>TRANSFORMADOR MULTIVOLTAJE SMTRA 50056</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>36,63</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>7,69</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>44,32</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-22T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63112569</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2819"><Código>CNS2019SPM-000023851</Código><Objeto del contrato>GASOLEO A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1083,44</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>227,52</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1310,96</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-27T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GALP ENERGIA ESPAÑA SAU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A28559573</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2820"><Código>CNS2019SPM-000023852</Código><Objeto del contrato>Sustitución de neumático por rotura en Seat Altea XL 8278 JFZ.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>72,63</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>15,25</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>87,88</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-27T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2821"><Código>CNS2019SPM-000023853</Código><Objeto del contrato>Reparación de pinchazo en Nissan Leaf 1100 KDW.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24,94</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,24</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>30,18</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-27T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2822"><Código>CNS2019SPM-000023907</Código><Objeto del contrato>Copia y codificación de llave de contacto en Nissan Qashqai 1156 JDV.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>108,44</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>22,77</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>131,21</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOTOR LLANSA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08156127</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2823"><Código>CNS2019SPM-000023935</Código><Objeto del contrato>Reparar pérdida de agua por manguera alta presión en máquina de lavado vehículos Parque Móvil.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>132,8</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>27,89</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>160,69</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>NOVELLAS MIR JOSEP</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="2824"><Código>CNS2019SPM-000023936</Código><Objeto del contrato>Reparación de pinchazo en motocicleta scooter BMW C Evolution con matrícula 2257 KFP.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>26,55</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,58</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>32,13</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2825"><Código>CNS2019SPM-000023937</Código><Objeto del contrato>Reparación de pinchazo en Nissan E-NV 200 con matrícula 1102 KDW.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24,94</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,24</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>30,18</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2826"><Código>CNS2019SPM-000024009</Código><Objeto del contrato>Reparación de pinchazo en Seat Ibiza 6995 GTJ.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24,94</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,24</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>30,18</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2827"><Código>CNS2019SPM-000024010</Código><Objeto del contrato>TRASLLAT TURISME DX-120-XE DE PLAÇA ROSA DELS VENTS A ASTA. REALITZAT EL 28/03/19</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>60</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>12,6</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>72,6</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65646036</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2828"><Código>CNS2019SPM-000024024</Código><Objeto del contrato>Reparación de pinchazo en Seat Altea XL 8278 JFZ.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24,94</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,24</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>30,18</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2829"><Código>CNS2019SPM-000024025</Código><Objeto del contrato>Sustitución de neumático por rotura en Seat Ateca 4989 KSJ.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>130,63</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>27,43</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>158,06</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2830"><Código>CNS2019SPM-000024030</Código><Objeto del contrato>BATERIA C-LR 14X2 MEGAFONO EMBARCACION</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>33,22</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>6,98</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>40,2</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MERCANAUTIC BARNA, SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61085833</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2831"><Código>CNS2019SPM-000024031</Código><Objeto del contrato>Sustitución de neumático por rotura en Nissan E-NV 200 con matrícula 1105 KDW.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>70,95</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>14,9</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>85,85</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2832"><Código>CNS2019SPM-000024032</Código><Objeto del contrato>Reparación de pinchazo en Seat Ateca 4967 KSJ.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24,94</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,24</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>30,18</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2833"><Código>CNS2019SPM-000024055</Código><Objeto del contrato>SERVEI GRUA PER TRASLLAT TURISME 2433-CYW DE PLAÇA ROSA DELS VENTS A ASTA.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>60</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>12,6</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>72,6</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65646036</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2834"><Código>CNS2019SPM-000024056</Código><Objeto del contrato>TRASLLAT TURISME 8148-CBP DE PLAÇA ROSA DELS VENTS A ASTA. REALITZAT EL 28/03/19</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>60</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>12,6</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>72,6</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65646036</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2835"><Código>CNS2019SPM-000024102</Código><Objeto del contrato>ACEITE REPSOL 5W30 LONG LIFE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>86,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>18,14</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>104,54</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>M F FLOMART SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60277696</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2836"><Código>CNS2019SPM-000024104</Código><Objeto del contrato>CARTEL INF. DEPÓSITO GASOLINA PARQUE MOVIL (SE RUEGA NO DERRAMAR COMBUSTIBLE....) 80X80 FOREX 5MM</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>125</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>26,25</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>151,25</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GAVI TECNOLOGY SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65181125</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2837"><Código>CNS2019SPM-000024184</Código><Objeto del contrato>FLUORESCENTE INTERIOR VEHICULOS LEG CON GARRA ANCHA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>200</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>42</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>242</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SILCAR COMPONENTES PROFESIONAL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66957044</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2838"><Código>CNS2019SPM-000024224</Código><Objeto del contrato>ANTENA RADIO VEHICULOS</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>52,53</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>11,03</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>63,56</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AD MARINA AUTOMOTIVE 2017 SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B67043422</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2839"><Código>CNS2019SPM-000024225</Código><Objeto del contrato>TRASLLAT TURISME MXR-7 DE PLAÇA ROSA DELS VENTS A ASTA. REALITZAT EL DIA 28/03/19</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>60</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>12,6</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>72,6</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-15T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65646036</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2840"><Código>CNS2019SPM-000024226</Código><Objeto del contrato>TRASLLAT MOTOCICLETA DE MOLL DRASSANES A ASTA. REALITZAT EL DIA 24/03/19.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>90</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>18,9</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>108,9</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-15T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65646036</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2841"><Código>CNS2019SPM-000024274</Código><Objeto del contrato>Reparación de plancha por finalización de contrato del Volkswagen Passat 8916 HVJ.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2008,22</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>421,73</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2429,95</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-16T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>HAYKO CARROSSERS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B67100453</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2842"><Código>CNS2019SPM-000024278</Código><Objeto del contrato>ARO SALVAVIDAS 700 MM STANDARD PARA EMBARCACION</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>179,67</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>37,73</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>217,4</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-16T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MERCANAUTIC BARNA, SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61085833</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2843"><Código>CNS2019SPM-000024331</Código><Objeto del contrato>GASOLEO A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1029,62</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>216,22</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1245,84</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-18T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GALP ENERGIA ESPAÑA SAU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A28559573</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2844"><Código>CNS2019SPM-000024332</Código><Objeto del contrato>GASOLEO A PREMIUM</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>36,96</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>7,76</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>44,72</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-18T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GALP ENERGIA ESPAÑA SAU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A28559573</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2845"><Código>CNS2019SPM-000024344</Código><Objeto del contrato>GASOLEO B</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>296,06</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>62,17</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>358,23</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-24T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PETROLIS DE BARCELONA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A59817270</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2846"><Código>CNS2019SPM-000024345</Código><Objeto del contrato>Programación de número MMSI Furuno FM8500 en embarcación Consolat de Mar.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>80</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>16,8</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>96,8</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-24T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MEDINVEST SOLUTIONS 2017 SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66316993</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2847"><Código>CNS2019SPM-000024351</Código><Objeto del contrato>Reparación de pinchazo en motocicleta scooter BMW C Evolution 9425 KSM.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>26,55</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,58</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>32,13</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-25T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2848"><Código>CNS2019SPM-000024395</Código><Objeto del contrato>Reparar relleno y tapizar asiento de conductor del Nissan Qashqai 1156 JDV por negativa en ITV.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>260</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>54,6</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>314,6</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-25T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ARYBECAR SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08890170</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2849"><Código>CNS2019SPM-000024397</Código><Objeto del contrato>Instalación de Compas fluxgate PG500 en embarcación Consolat de Mar.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1423</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>298,83</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1721,83</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-25T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MEDINVEST SOLUTIONS 2017 SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66316993</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2850"><Código>CNS2019SPM-000024452</Código><Objeto del contrato>Reparación de pinchazo en Mercedes Sprinter 3466 HHP.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>27,7</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,82</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>33,52</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-30T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2851"><Código>CNS2019SPM-000024487</Código><Objeto del contrato>Reparar fallo en prioritarios y sirena en Mercedes 109 CDI mixto con matrícula 9989 GXY y distintivo VT-1</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>299</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>62,79</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>361,79</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-05T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DIVISEGUR CATALUNYA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64461916</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2852"><Código>CNS2019SPM-000024491</Código><Objeto del contrato>Reparación de pinchazo en motocicleta scooter BMW C Evolution con matrícula 2257 KFP.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>26,55</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,58</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>32,13</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-05T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2853"><Código>CNS2019SPM-000024492</Código><Objeto del contrato>MAQUINARIA CARRETILLA ELEVADORA -Mantenimiento periodico.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>356,25</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>74,81</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>431,06</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-05T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>LINDE MATERIAL HANDLING IB SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08760886</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2854"><Código>CNS2019SPM-000024494</Código><Objeto del contrato>Mantenimiento periodico de la maquina recogedora de pedidos en Almacen general.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>238,71</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>50,13</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>288,84</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-05T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>LINDE MATERIAL HANDLING IB SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08760886</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2855"><Código>CNS2019SPM-000024549</Código><Objeto del contrato>Sustitución de neumático por rotura en Seat Ateca 4967 KSJ.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>130,63</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>27,43</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>158,06</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-05T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2856"><Código>CNS2019SPM-000024550</Código><Objeto del contrato>Reparación de pinchazo en Nissan Qashqai 0047 JLK.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24,94</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,24</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>30,18</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-05T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2857"><Código>CNS2019SPM-000024551</Código><Objeto del contrato>Efectuar mantenimiento periodico en furgoneta VW Multivan 5071 HZK</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>387,94</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>81,47</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>469,41</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-05T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOTORSOL IMPORT VEHICULOS INDU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63051627</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2858"><Código>CNS2019SPM-000024557</Código><Objeto del contrato>LAMPARA H11 12V 55W LUZ DE CRUCE NISSAN QASHQAI</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>38,56</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>8,1</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>46,66</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-05T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>M F FLOMART SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60277696</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2859"><Código>CNS2019SPM-000024580</Código><Objeto del contrato>Reparación de pinchazo en motocicleta scooter BMW C Evolution 2259 KFP.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>26,55</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,58</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>32,13</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-05T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2860"><Código>CNS2019SPM-000024581</Código><Objeto del contrato>Sustitución de neumático por rotura en Seat Altea XL 8290 JFZ.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>66,75</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>14,02</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>80,77</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-05T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2861"><Código>CNS2019SPM-000024582</Código><Objeto del contrato>Reparación de pinchazo en Seat Ibiza 8054 JFH.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24,94</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,24</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>30,18</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-05T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2862"><Código>CNS2019SPM-000024583</Código><Objeto del contrato>Reparación de pinchazo en Seat Altea XL 8278 JFZ.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24,94</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,24</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>30,18</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-05T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2863"><Código>CNS2019SPM-000024601</Código><Objeto del contrato>Reparación de pinchazo en Nissan Qashqai 1156 JDV.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>27,7</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,82</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>33,52</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-05T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2864"><Código>CNS2019SPM-000024618</Código><Objeto del contrato>Sustitución de neumático por rotura en Seat Ibiza 8054 JFH.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>67,78</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>14,23</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>82,01</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-05T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2865"><Código>CNS2019SPM-000024619</Código><Objeto del contrato>Sustitución de neumáticos por desgaste en Volkswagen Passat 4560 HLS.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>221,16</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>46,44</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>267,6</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-05T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2866"><Código>CNS2019SPM-000024690</Código><Objeto del contrato>Sustitución de neumático por rotura en Seat Ateca 4974 KSJ.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>130,63</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>27,43</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>158,06</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-13T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2867"><Código>CNS2019SPM-000024691</Código><Objeto del contrato>Servicio de Limpieza, pintado y sustitución de anodos previo a la inspección de Capitanía en la embarcación Far de Cala Nans.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1137,9</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>238,96</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1376,86</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-13T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRESAS ISANDE ALBERTO MANUEL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="2868"><Código>CNS2019SPM-000024723</Código><Objeto del contrato>TRASLLAT TURISME 7358-KGS. DE MOLL ADOSSAT A EDIFICI ASTA. REALITZAT EL DIA 12/05/19</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>90</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>18,9</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>108,9</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-14T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65646036</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2869"><Código>CNS2019SPM-000024724</Código><Objeto del contrato>TRASLLAT TURISME 8340-CLN. DE MOLL ADOSSAT A EDIFICI ASTA. REALITZAT EL DIA 12/05/19</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>90</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>18,9</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>108,9</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-14T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65646036</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2870"><Código>CNS2019SPM-000024741</Código><Objeto del contrato>Pago IVTM de la flota de vehículos de la APB según relación adjunta periodo 2019.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4803,27</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1008,69</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>5811,96</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-15T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AJUNTAMENT DE BARCELONA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>P0801900B</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2871"><Código>CNS2019SPM-000024742</Código><Objeto del contrato>Reparar perdida de hidraulico en Maquina recogedora de pedidos (Almacen)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1041,83</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>218,78</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1260,61</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-15T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>LINDE MATERIAL HANDLING IB SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08760886</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2872"><Código>CNS2019SPM-000024793</Código><Objeto del contrato>EMBARCACIÓN CONSOLAT DE MAR - TASAS DE INSPECCIÓN</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>629</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>132,09</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>761,09</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-17T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MINISTERIO DE FOMENTO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>S2817040E</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2873"><Código>CNS2019SPM-000024802</Código><Objeto del contrato>Reparación de pinchazo en Seat Altea XL 8290 JFZ.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24,94</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,24</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>30,18</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-20T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2874"><Código>CNS2019SPM-000024927</Código><Objeto del contrato>LAMPARA H11 12V 55W LUZ DE CRUCE NISSAN QASHQAI</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>19,28</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,05</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>23,33</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-22T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>M F FLOMART SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60277696</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2875"><Código>CNS2019SPM-000024929</Código><Objeto del contrato>REVISIO ITV Anual Maig del vehícle Seat Ibiza 5469 CVS.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>66,09</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>13,88</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>79,97</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-22T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RIDEL VILASECA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B58276163</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2876"><Código>CNS2019SPM-000024930</Código><Objeto del contrato>REVISIO ITV Maig del vehícle VW Passat 2212 HHZ.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>66,09</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>13,88</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>79,97</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-22T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RIDEL VILASECA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B58276163</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2877"><Código>CNS2019SPM-000024931</Código><Objeto del contrato>Sustitución de conjunto de embrague en VW Passat 4958 FKY</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1757,44</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>369,06</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2126,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-22T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JARMAUTO, SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A78483294</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2878"><Código>CNS2019SPM-000025022</Código><Objeto del contrato>Reparación de pinchazo en Seat Altea XL 8278 JFZ.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24,94</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,24</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>30,18</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-23T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2879"><Código>CNS2019SPM-000025039</Código><Objeto del contrato>GASOLEO A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1033,18</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>216,97</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1250,15</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-24T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GALP ENERGIA ESPAÑA SAU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A28559573</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2880"><Código>CNS2019SPM-000025041</Código><Objeto del contrato>EMPALME LATON 25x34</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>34,38</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>7,22</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>41,6</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-24T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MERCANAUTIC BARNA, SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61085833</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2881"><Código>CNS2019SPM-000025042</Código><Objeto del contrato>LLAVE DE VASO EXTENSIBLE 17-19 / 21-23 PARA TORNILLOS RUEDA VEHICULOS</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>15,9</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,34</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>19,24</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-24T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>M F FLOMART SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60277696</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2882"><Código>CNS2019SPM-000025080</Código><Objeto del contrato>Reparación de pinchazo en Seat Ateca 4987 KSJ.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24,94</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,24</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>30,18</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-28T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2883"><Código>CNS2019SPM-000025081</Código><Objeto del contrato>Reparación de pinchazo en Seat León 9273 KDM.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24,94</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,24</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>30,18</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-28T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2884"><Código>CNS2019SPM-000025082</Código><Objeto del contrato>Reparación de pinchazo en furgoneta Mercedes Sprinter 3466 HHP.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>27,7</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,82</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>33,52</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-28T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2885"><Código>CNS2019SPM-000025121</Código><Objeto del contrato>SAL DESCALCIFICADORA EN PASTILLAS (SACO DE 25 KG)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>108</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>22,68</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>130,68</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-29T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FLASH CAR IBERICA, S.A.</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A59102616</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2886"><Código>CNS2019SPM-000025211</Código><Objeto del contrato>Reparar manguera de alta presión por rotura en máquina de lavado de vehículos Parque Móvil.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>132,8</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>27,89</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>160,69</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-06T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>NOVELLAS MIR JOSEP</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="2887"><Código>CNS2019SPM-000025212</Código><Objeto del contrato>Reparaciones varias previas a la inspección de Capitanía Marítima en la embarcación Consolat de Mar.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3301,38</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>693,29</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3994,67</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-06T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VAZQUEZ VEGA ALEJANDRO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="2888"><Código>CNS2019SPM-000025213</Código><Objeto del contrato>ADHESIVO BLANCO TELEFONO Y PICTOGRAMA MOTO BMW R1200RT</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>124</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>26,04</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>150,04</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-06T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DEXTRON,INGEN.TELECOMUNIC.,SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08685273</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2889"><Código>CNS2019SPM-000025232</Código><Objeto del contrato>MATERIAL DIVERSO  EMBARCACION S/INDICACIONES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>170,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>35,81</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>206,31</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-06T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MERCANAUTIC BARNA, SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61085833</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2890"><Código>CNS2019SPM-000025235</Código><Objeto del contrato>Reparación de pinchazo en Nissan Qashqai 1156 JDV.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>27,7</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,82</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>33,52</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-06T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2891"><Código>CNS2019SPM-000025236</Código><Objeto del contrato>Informe de compresiones y analisis de aceite para inspección de Capitania Maritima en la embarcación Far de Cala Nans.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>451,43</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>94,8</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>546,23</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-06T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PUJOL DAVANT JORDI</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="2892"><Código>CNS2019SPM-000025276</Código><Objeto del contrato>PINZA AISLADA MINI ARRANCADOR DE BATERIA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>383,9</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>80,62</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>464,52</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-06T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SILCAR COMPONENTES PROFESIONAL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66957044</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2893"><Código>CNS2019SPM-000025446</Código><Objeto del contrato>Reparación de pinchazo en Nissan Leaf 6971 KSF.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24,94</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,24</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>30,18</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-14T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2894"><Código>CNS2019SPM-000025448</Código><Objeto del contrato>PRESOSTATO ECLAIR 1, 89 (EMPBARCACION CONSOLAT DE MAR)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>117,36</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>24,65</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>142,01</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-14T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MERCANAUTIC BARNA, SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61085833</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2895"><Código>CNS2019SPM-000025461</Código><Objeto del contrato>Sustitución de neumático por rotura en Nissan Leaf 1101 KDW.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>81,7</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>17,16</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>98,86</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-17T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2896"><Código>CNS2019SPM-000025469</Código><Objeto del contrato>Revisión anual de Balsa salvavidas, radio baliza y transpondedor radar para inspección de Capitania Maritima en la embarcación Far de Cala Nans.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>643,67</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>135,17</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>778,84</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-18T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SURVITEC SAFETY SOLUTIONS SPAI</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63503007</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2897"><Código>CNS2019SPM-000025512</Código><Objeto del contrato>Alquiler de camión grua para llevar diversas piezas a pintar</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>300</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>63</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>363</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-20T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GRUAS Y TRANSPORTES CABA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B62839410</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2898"><Código>CNS2019SPM-000025556</Código><Objeto del contrato>GASOLEO A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>84,73</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>17,79</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>102,52</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-21T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PETROGUSTA SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65973687</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2899"><Código>CNS2019SPM-000025614</Código><Objeto del contrato>TRASLLAT TURISME 7023-DCM. (NOMÉS MOGUT DE LLOC AL CARRER CAL FERRANDO). REALITZAT EL DIA 12/06/19</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>60</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>12,6</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>72,6</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-26T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65646036</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2900"><Código>CNS2019SPM-000025615</Código><Objeto del contrato>Sustitución de neumático por rotura en Seat Altea XL 7320 JDZ.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>72,63</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>15,25</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>87,88</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-26T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2901"><Código>CNS2019SPM-000025616</Código><Objeto del contrato>Sustitución de neumático por rotura en Seat León 9280 KDM.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>62,69</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>13,16</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>75,85</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-26T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2902"><Código>CNS2019SPM-000025620</Código><Objeto del contrato>REVISIO ITV MB 109 CDI 2814 DTJ  2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>75,48</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>15,85</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>91,33</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-27T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RIDEL VILASECA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B58276163</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2903"><Código>CNS2019SPM-000025621</Código><Objeto del contrato>REVISIO ITV Nissan Cabstar B 4328 WB</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>75,48</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>15,85</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>91,33</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-27T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RIDEL VILASECA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B58276163</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2904"><Código>CNS2019SPM-000025628</Código><Objeto del contrato>TAPACUBO  P/SEAT IBIZA  REF.6J06011476L9</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>29,33</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>6,16</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>35,49</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-27T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>M F FLOMART SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60277696</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2905"><Código>CNS2019SPM-000025652</Código><Objeto del contrato>Alquiler de camión grúa para diferentes traslados de piezas y boyas con motivo del WAtoN-D.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>880</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>184,8</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1064,8</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-28T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GRUAS Y TRANSPORTES CABA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B62839410</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2906"><Código>CNS2019SPM-000025653</Código><Objeto del contrato>Alquiler de camión grúa para diferentes traslados de piezas y boyas con motivo del WAtoN-D.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>720</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>151,2</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>871,2</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-28T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GRUAS Y TRANSPORTES CABA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B62839410</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2907"><Código>CNS2019SPM-000025654</Código><Objeto del contrato>Alquiler de plataforma elevadora de personas de 32m, para reparar torre de alumbrado, explanada Escaner.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>645,44</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>135,54</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>780,98</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-28T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>HUNE RENTAL SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B84736354</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2908"><Código>CNS2019SPM-000025655</Código><Objeto del contrato>Medición a bordo y comprobación de rosca para Inspección estabilidad para Capitania Marítima en la Embarcación Consolat de Mar</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>985</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>206,85</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1191,85</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-28T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ISONAVAL SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63258800</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2909"><Código>CNS2019SPM-000025657</Código><Objeto del contrato>GASOLEO A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1121,21</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>235,45</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1356,66</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-07T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GALP ENERGIA ESPAÑA SAU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A28559573</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2910"><Código>CNS2019SPM-000025662</Código><Objeto del contrato>Reparación de pinchazo en Seat Ateca 4987 KSJ.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24,94</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,24</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>30,18</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-07T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2911"><Código>CNS2019SPM-000025721</Código><Objeto del contrato>TAPACUBOS NISSAN QASHQAI REF. 403151KK0B</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>39,92</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>8,38</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>48,3</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-07T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>M F FLOMART SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60277696</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2912"><Código>CNS2019SPM-000025722</Código><Objeto del contrato>TAPACUBOS NISSAN QASHQAI REF. 403151KK0B</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>39,92</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>8,38</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>48,3</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-07T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>M F FLOMART SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60277696</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2913"><Código>CNS2019SPM-000025723</Código><Objeto del contrato>TAPACUBO  P/SEAT IBIZA  REF.6J06011476L9</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>29,33</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>6,16</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>35,49</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-07T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>M F FLOMART SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60277696</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2914"><Código>CNS2019SPM-000025737</Código><Objeto del contrato>Alquiler de plataforma elevadora de personas (Camión cesta) para curso de formación Conservación.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1232,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>258,8</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1491,2</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-07T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>HUNE RENTAL SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B84736354</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2915"><Código>CNS2019SPM-000025738</Código><Objeto del contrato>Alquiler de grua articulada diesel 16m para curso de formación Conservación.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>596,87</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>125,34</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>722,21</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-07T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>HUNE RENTAL SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B84736354</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2916"><Código>CNS2019SPM-000025757</Código><Objeto del contrato>TRASLLAT REMOLC R-7629-BBT. DE CAL FERNANDO A PASSATJE D'ORMÚZ EN ZAL BCN. REALITZAT EL 27/06</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>300</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>63</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>363</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-07T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GRUAS CORBERA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08772287</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2917"><Código>CNS2019SPM-000025760</Código><Objeto del contrato>Localizar y exrtraer guias de amarre en Muelle de Levante par Embarcación Consolat de Mar</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>667,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>140,18</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>807,68</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-07T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PORT SUB SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60169612</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2918"><Código>CNS2019SPM-000025771</Código><Objeto del contrato>BUQUE FARO DE CALA NANS - TASA MODELO 790- PARA BUQUES NO ACOGIDOS AL SISTEMA MUNDIAL DE SOCORRO (RENOVACIÓN)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>31,77</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>6,67</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>38,44</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-07T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MINISTERIO DE FOMENTO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>S2817040E</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2919"><Código>CNS2019SPM-000025772</Código><Objeto del contrato>BUQUE FARO CALA NANS - TASA DG MARINA MERCANTE: CERTIFICADO DE NAVEGABILIDAD MOD 990</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>104,47</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>21,94</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>126,41</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-07T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MINISTERIO DE FOMENTO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>S2817040E</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2920"><Código>CNS2019SPM-000025787</Código><Objeto del contrato>Reparación de pinchazo en Nissan Qashqai 1156 JDV.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>27,7</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,82</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>33,52</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-07T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2921"><Código>CNS2019SPM-000025788</Código><Objeto del contrato>Sustitución de neumático por rotura en Nissan Qashqai 1156 JDV.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>91,16</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>19,14</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>110,3</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-07T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2922"><Código>CNS2019SPM-000025799</Código><Objeto del contrato>BOBINA PAPEL LIMPIEZA VEHICULOS WURTH-0899800513</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>142,35</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>29,89</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>172,24</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-07T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>WURTH ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08472276</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2923"><Código>CNS2019SPM-000025858</Código><Objeto del contrato>Reparación de pinchazo en Seat Altea XL 8278 JFZ.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24,94</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,24</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>30,18</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-07T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2924"><Código>CNS2019SPM-000025902</Código><Objeto del contrato>Reparación de un pinchazo del Seat Ibiza 5269 CVS</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24,94</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,24</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>30,18</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-07T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2925"><Código>CNS2019SPM-000025914</Código><Objeto del contrato>TRASLADO DE VEHÍCULO RENAULT LAGUNA CON MATRICULA 9082-Z-42 (Francia)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>90</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>18,9</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>108,9</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-15T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65646036</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2926"><Código>CNS2019SPM-000025915</Código><Objeto del contrato>TRASLADO DE VEHÍCULO CON GRUA RENAULT SCENIC CON CHASIS *F1JA050524527932* (Francia)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>90</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>18,9</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>108,9</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-15T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65646036</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2927"><Código>CNS2019SPM-000025916</Código><Objeto del contrato>Sustitución de neumatico por rotura del Seat ALtea XL 8278 JFZ.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>72,63</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>15,25</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>87,88</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-15T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2928"><Código>CNS2019SPM-000025919</Código><Objeto del contrato>GASOLEO B</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>143,88</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>30,21</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>174,09</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-15T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>REPSOL COM PROD PETROLIFER SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A80298839</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2929"><Código>CNS2019SPM-000025937</Código><Objeto del contrato>GASOLINA SIN PLOMO 95.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>23,15</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,86</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>28,01</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-17T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PETROGUSTA SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65973687</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2930"><Código>CNS2019SPM-000025971</Código><Objeto del contrato>Sustitución de un neumatico por rotura del Seat Ateca 4984 KSJ.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>130,63</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>27,43</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>158,06</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-17T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2931"><Código>CNS2019SPM-000026025</Código><Objeto del contrato>Baliza 29680.13. Alquiler camión grua retirar baliza e instalar una de repuesto y traslado para pintar</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>400</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>84</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>484</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-23T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GRUAS Y TRANSPORTES CABA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B62839410</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2932"><Código>CNS2019SPM-000026026</Código><Objeto del contrato>Efectuar revisión periodica en el Seat Ibiza 5469 CVS.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>115,55</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>24,27</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>139,82</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-23T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AUTOFUBER SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58847377</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2933"><Código>CNS2019SPM-000026030</Código><Objeto del contrato>GASOLINA SIN PLOMO 95.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1216,57</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>255,48</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1472,05</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-23T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GALP ENERGIA ESPAÑA SAU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A28559573</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2934"><Código>CNS2019SPM-000026036</Código><Objeto del contrato>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4,88</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,02</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>5,9</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-23T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63112569</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2935"><Código>CNS2019SPM-000026037</Código><Objeto del contrato>TRASLLAT TURISME 1127-JHW. DE C/ DE L'ATLÀNTIC A EDIFICI ASTA. REALITZAT EL 26/06</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>60</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>12,6</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>72,6</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-23T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65646036</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2936"><Código>CNS2019SPM-000026058</Código><Objeto del contrato>Reparación de pinchazo en Seat Ateca 4977 KSJ.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24,94</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,24</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>30,18</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-24T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2937"><Código>CNS2019SPM-000026077</Código><Objeto del contrato>REVISIO ITV Trimestral Juliol  2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>75,48</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>15,85</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>91,33</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-25T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RIDEL VILASECA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B58276163</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2938"><Código>CNS2019SPM-000026078</Código><Objeto del contrato>REVISIO ITV Trimestral Juliol  2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>88,1</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>18,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>106,6</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-25T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RIDEL VILASECA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B58276163</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2939"><Código>CNS2019SPM-000026079</Código><Objeto del contrato>REVISIO ITV Fiat Ducato B-0774-WH Juliol  2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>75,48</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>15,85</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>91,33</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-25T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RIDEL VILASECA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B58276163</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2940"><Código>CNS2019SPM-000026080</Código><Objeto del contrato>REVISIO ITV MB 308 CDI 6565 BDR Juliol  2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>75,48</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>15,85</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>91,33</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-25T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RIDEL VILASECA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B58276163</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2941"><Código>CNS2019SPM-000026081</Código><Objeto del contrato>REVISIO ITV MB Sprinter 314 CDI 1618 KBT Juliol  2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>75,48</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>15,85</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>91,33</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-25T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RIDEL VILASECA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B58276163</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2942"><Código>CNS2019SPM-000026082</Código><Objeto del contrato>REVISIO ITV MB Sprinter 314 CDI 1617 KBT Juliol  2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>75,48</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>15,85</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>91,33</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-25T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RIDEL VILASECA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B58276163</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2943"><Código>CNS2019SPM-000026092</Código><Objeto del contrato>Reparaciones varias en MB sprinter 3466 HHP.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2915,47</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>612,25</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3527,72</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-25T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TALLERES AUTOLICA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08203887</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2944"><Código>CNS2019SPM-000026093</Código><Objeto del contrato>Localizar y reparar fallo en A.A. en el Seat Ibiza 6994 GTJ.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>113,58</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>23,85</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>137,43</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-25T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AUTOFUBER SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58847377</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2945"><Código>CNS2019SPM-000026104</Código><Objeto del contrato>SAL DESCALCIFICADORA EN PASTILLAS (SACO DE 25 KG)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>90</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>18,9</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>108,9</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-29T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FLASH CAR IBERICA, S.A.</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A59102616</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2946"><Código>CNS2019SPM-000026154</Código><Objeto del contrato>Reparación de plancha general de la furgoneta MB 109 CDI 9989 GXY.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4466,55</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>937,98</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>5404,53</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-31T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>HAYKO CARROSSERS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B67100453</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2947"><Código>CNS2019SPM-000026156</Código><Objeto del contrato>Localizar y reparar fallo en frenos (ITV) del camión cesta Nissan Cabstar 6727 BFS.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1710,37</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>359,18</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2069,55</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-31T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOTOR LLANSA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08156127</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2948"><Código>CNS2019SPM-000026157</Código><Objeto del contrato>Reparación de un pinchazo del Nissan Qashqai 1156 JDV</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>27,7</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,82</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>33,52</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-31T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2949"><Código>CNS2019SPM-000026193</Código><Objeto del contrato>PILA BOTON S/MUESTRA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1,61</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,34</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1,95</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-08T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="2950"><Código>CNS2019SPM-000026216</Código><Objeto del contrato>REVISIO ITV MB 309 CDI 9989 GXY Juliol  2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>75,48</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>15,85</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>91,33</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-08T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RIDEL VILASECA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B58276163</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2951"><Código>CNS2019SPM-000026218</Código><Objeto del contrato>FUNDA VOLANTE TURISMO UNIVERSAL</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>12,9</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,71</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>15,61</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-08T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>M F FLOMART SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60277696</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2952"><Código>CNS2019SPM-000026227</Código><Objeto del contrato>Reparación de manguera de presión en maquina de lavado de vehículos.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>132,8</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>27,89</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>160,69</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-08T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>NOVELLAS MIR JOSEP</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="2953"><Código>CNS2019SPM-000026230</Código><Objeto del contrato>ADHESIVO REPLAST 2K WURTH 893 500 3</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>250,28</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>52,56</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>302,84</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-08T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>WURTH ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08472276</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2954"><Código>CNS2019SPM-000026275</Código><Objeto del contrato>SERVEI GRUA PER RETIRADA MOTOCICLETA 6014-FND DE LA ROTONDA DE L'ÀNCORA A DIPÒSIT ASTA. EL 24/07/19</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>90</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>18,9</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>108,9</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-08T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65646036</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2955"><Código>CNS2019SPM-000026277</Código><Objeto del contrato>Reparación de pinchazo en Nissan Qashqai 0047 JLK.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>27,7</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,82</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>33,52</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-08T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2956"><Código>CNS2019SPM-000026278</Código><Objeto del contrato>Reparación de pinchazo en Seat Ateca 4967 KSJ.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24,94</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,24</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>30,18</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-08T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2957"><Código>CNS2019SPM-000026295</Código><Objeto del contrato>Alquiler de grúa para instalación de marca diurna en Dique Sur</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>720</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>151,2</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>871,2</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-08T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GRUAS Y TRANSPORTES CABA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B62839410</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2958"><Código>CNS2019SPM-000026304</Código><Objeto del contrato>Efectuar revisión periodica semesrtral de la cesta y revisión de ITV en Camión cesta Nissan cabstar 6727 BFS</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>755,72</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>158,7</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>914,42</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-14T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TRANSGRUAS CIAL SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64753791</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2959"><Código>CNS2019SPM-000026327</Código><Objeto del contrato>LAVAPARABRISAS USO DIRECTO(GARRAFA 5 LITROS)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>44,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>9,28</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>53,48</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-21T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AD MARINA AUTOMOTIVE 2017 SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B67043422</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2960"><Código>CNS2019SPM-000026347</Código><Objeto del contrato>Revision de 3 balsas savavidas de la Embarcación Consolar de Mar y emisión de los correspondientes certificados</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2702,89</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>567,61</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3270,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-23T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SURVITEC SAFETY SOLUTIONS SPAI</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63503007</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2961"><Código>CNS2019SPM-000026352</Código><Objeto del contrato>Reparar pérdida de agua por manguera alta presión en máquina de lavado de vehículos Parque Móvil.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>207,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>43,58</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>251,08</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-26T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>NOVELLAS MIR JOSEP</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="2962"><Código>CNS2019SPM-000026365</Código><Objeto del contrato>CRISTAL ESPEJO RETROVISOR EXTERIOR  IZQUIERDO NISSAN ENV 200</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>49,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>10,33</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>59,53</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-27T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>M F FLOMART SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60277696</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2963"><Código>CNS2019SPM-000026387</Código><Objeto del contrato>Reparación de pinchazo en Nissan E-NV 200 con matrícula 5673 KDJ.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24,94</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,24</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>30,18</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-29T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2964"><Código>CNS2019SPM-000026398</Código><Objeto del contrato>BATERIA 12V  62 Ah  540 A + DERECHA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>84,3</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>17,7</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>102</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-09T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>M F FLOMART SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60277696</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2965"><Código>CNS2019SPM-000026400</Código><Objeto del contrato>PILOTO TRASERO DERECHO INTERIOR SEAT LEON</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>83,3</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>17,49</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>100,79</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-09T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>M F FLOMART SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60277696</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2966"><Código>CNS2019SPM-000026425</Código><Objeto del contrato>Reparar fallo en pilotos ambar rotativos en furgoneta de aguada 3466 HHP.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>32,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>6,83</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>39,33</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-09T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TALLERES AUTOLICA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08203887</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2967"><Código>CNS2019SPM-000026504</Código><Objeto del contrato>Reparación de pinchazo en Seat Altea XL 8278 JFZ.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24,94</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,24</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>30,18</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-09T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2968"><Código>CNS2019SPM-000026514</Código><Objeto del contrato>Reparación de pinchazo en motocicleta scooter BMW C Evolution con matrícula 9425 KSM.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>26,55</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,58</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>32,13</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-09T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2969"><Código>CNS2019SPM-000026515</Código><Objeto del contrato>Sustitución de neumáticos por desgaste en Nissan E-NV 200 con matrícula 5673 KDJ.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>148,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>31,16</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>179,56</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-09T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2970"><Código>CNS2019SPM-000026534</Código><Objeto del contrato>GASOLINA SIN PLOMO 95.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>23,33</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,9</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>28,23</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-09T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PETROGUSTA SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65973687</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2971"><Código>CNS2019SPM-000026538</Código><Objeto del contrato>GASOLEO A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>996,25</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>209,21</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1205,46</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-09T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GALP ENERGIA ESPAÑA SAU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A28559573</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2972"><Código>CNS2019SPM-000026596</Código><Objeto del contrato>TRASLLAT TURISME 5913-BYT DE MOLL SANT BERTRAN A DIPÒSIT ASTA. REALITZAT EL DIA 05/09/19</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>60</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>12,6</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>72,6</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-09T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65646036</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2973"><Código>CNS2019SPM-000026606</Código><Objeto del contrato>BATERIA 12 V 62 AMP +D TUDOR TB620</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>84,3</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>17,7</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>102</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-09T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>M F FLOMART SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60277696</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2974"><Código>CNS2019SPM-000026616</Código><Objeto del contrato>Reparaciones varias en furgoneta MB Vito L 109 9989 GXY</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1440,32</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>302,47</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1742,79</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-09T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TALLERES AUTOLICA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08203887</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2975"><Código>CNS2019SPM-000026627</Código><Objeto del contrato>Efedctuar mantenimiento periódico anual, revisar frenos traseros y testigo en cuadro de portón trasero abierto en Seat Ibiza 6994 GTJ.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>532,63</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>111,85</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>644,48</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-09T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AUTOFUBER SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58847377</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2976"><Código>CNS2019SPM-000026658</Código><Objeto del contrato>Servicio de mantenimiento periodico de la Renault Kangoo 9923 HSX</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>769,42</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>161,58</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>931</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-09T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RENAULT RETAIL GROUP BARCELONA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08189946</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2977"><Código>CNS2019SPM-000026676</Código><Objeto del contrato>TRASLLAT TURISME 9469-BPR DE P-2 A DIPÒSIT ASTA. REALITZAT EL DIA 24/07/2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>60</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>12,6</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>72,6</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-13T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65646036</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2978"><Código>CNS2019SPM-000026677</Código><Objeto del contrato>GASOLEO B</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3102,56</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>651,54</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3754,1</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-16T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>REPSOL COM PROD PETROLIFER SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A80298839</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2979"><Código>CNS2019SPM-000026678</Código><Objeto del contrato>GASOLEO A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>797,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>167,45</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>964,85</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-16T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GALP ENERGIA ESPAÑA SAU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A28559573</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2980"><Código>CNS2019SPM-000026705</Código><Objeto del contrato>Alineado de dirección en Nissan Leaf 6338 KDK (Se va hacía un lado al circular).</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>46,04</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>9,67</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>55,71</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-17T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2981"><Código>CNS2019SPM-000026706</Código><Objeto del contrato>Reparación de pinchazo en motocicleta scooter BMW C Evolutin 9425 KSM.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>26,55</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,58</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>32,13</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-17T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2982"><Código>CNS2019SPM-000026707</Código><Objeto del contrato>Reparación de pinchazo en motocicleta BMW R 1200 RT con matrícula 3969 KVK.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>26,55</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,58</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>32,13</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-17T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2983"><Código>CNS2019SPM-000026708</Código><Objeto del contrato>Sustitción de neumático por rotura en Volkswagen Passat 2212 HHZ.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>106,23</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>22,31</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>128,54</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-17T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2984"><Código>CNS2019SPM-000026709</Código><Objeto del contrato>Reparación de pinchazo en Seat Ateca 4967 KSJ.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24,94</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,24</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>30,18</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-17T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2985"><Código>CNS2019SPM-000026725</Código><Objeto del contrato>ADHESIVO P/ LATERAL COCHE V-10 (JGO 2 UNIDADES) -NUEVO-</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1241</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>260,61</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1501,61</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-18T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>BARCELONA SERVEIS INTEGRATS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60421005</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2986"><Código>CNS2019SPM-000026751</Código><Objeto del contrato>Reparación de pinchazo en Nissan E-NV 200 con matrícula 1102 KDW.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24,94</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,24</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>30,18</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-19T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2987"><Código>CNS2019SPM-000026752</Código><Objeto del contrato>Reparación de pinchazo en Nissan Leaf con matrícula 7215 KSF.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24,94</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,24</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>30,18</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-19T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2988"><Código>CNS2019SPM-000026866</Código><Objeto del contrato>SAL DESCALCIFICADORA EN PASTILLAS (SACO DE 25 KG)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>108</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>22,68</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>130,68</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-30T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FLASH CAR IBERICA, S.A.</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A59102616</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2989"><Código>CNS2019SPM-000026887</Código><Objeto del contrato>TRASLLAT MOTOCICLETA B-6431-WS DE MOLL D'ESPANYA A EDIFICI ASTA. REALITZAT EL DIA 25/09/19</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>60</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>12,6</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>72,6</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-10T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65646036</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2990"><Código>CNS2019SPM-000026909</Código><Objeto del contrato>Efectuar mantenimiento periódico grúa y localizar y reparar fallo (se bloquea la grúa) en camión Iveco ML180E24 con matrícula 5678 BTM.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>582,06</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>122,23</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>704,29</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-10T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TRANSGRUAS CIAL SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64753791</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2991"><Código>CNS2019SPM-000026927</Código><Objeto del contrato>DRIZA NYLON TRENZADA 10MM 100MTS.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>19,92</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,18</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>24,1</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-10T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MERCANAUTIC BARNA, SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61085833</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2992"><Código>CNS2019SPM-000026949</Código><Objeto del contrato>Reparación de pinchazo en Seat Ateca 4967 KSJ.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24,94</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,24</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>30,18</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-10T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2993"><Código>CNS2019SPM-000026989</Código><Objeto del contrato>LAMPARA ANTINIEBLAS H8 35W SEAT ATECA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>74,88</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>15,72</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>90,6</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-10T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>M F FLOMART SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60277696</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2994"><Código>CNS2019SPM-000027006</Código><Objeto del contrato>ADHESIVO LATERAL SCOOTER MS-7 (JG 2 UDS)-NUEVO- BMW C-EVOLUTION</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>160</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>33,6</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>193,6</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-10T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>BARCELONA SERVEIS INTEGRATS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60421005</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2995"><Código>CNS2019SPM-000027024</Código><Objeto del contrato>Efectuar revisión periódica mantenimiento anual en Nissan E-NV 200 con matrícula 5673 KDJ.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>104,36</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>21,92</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>126,28</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-10T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOTOR LLANSA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08156127</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2996"><Código>CNS2019SPM-000027028</Código><Objeto del contrato>Sustitución de neumático por rotura en Mercedes 109 CDI C Mixto con matrícula 9989 GXY.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>112,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>23,56</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>135,76</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-10T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2997"><Código>CNS2019SPM-000027029</Código><Objeto del contrato>Sustitución de luz de Xenon en Volkswagen Passat 4560 HLS.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>538,62</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>113,11</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>651,73</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-10T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2998"><Código>CNS2019SPM-000027064</Código><Objeto del contrato>Efectuar mantenimiento periódico y reparar embrague en camión Iveco ML180E24 con matrícula 5678 BTM.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2729,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>573,13</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3302,33</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-10T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ZONA FRANCA ALARI SEPAUTO, SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A59936328</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="2999"><Código>CNS2019SPM-000027110</Código><Objeto del contrato>Sustitución de cinturón de seguridad lado copiloto por rotura no accidental en el Seat Ateca 4987 KSJ.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>124,65</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>26,18</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>150,83</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-14T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AUTOFUBER SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58847377</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3000"><Código>CNS2019SPM-000027192</Código><Objeto del contrato>TRASLLAT TURISME DS-501-AT DE MOLL SANT BERTRAN A DIPÒSIT ASTA. REALITZAT EL 15/10/19</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>60</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>12,6</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>72,6</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-17T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65646036</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3001"><Código>CNS2019SPM-000027193</Código><Objeto del contrato>TRASLLAT TURISME CT-360-WJ DE MOLL SANT BERTRAN A DIPÒSIT ASTA. REALITZAT EL 15/10/19</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>60</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>12,6</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>72,6</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-17T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65646036</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3002"><Código>CNS2019SPM-000027216</Código><Objeto del contrato>Alineado de dirección, sustitución de llanta y neumnático delantero izquierdo en Seat Ibiza 6994 GTJ.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>180,87</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>37,98</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>218,85</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-21T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3003"><Código>CNS2019SPM-000027290</Código><Objeto del contrato>Servicio de varada suspendida de la embarcación Far de Cala Nans para inspección de Capitania Marítima.Fra.19A 590</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>128,73</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>27,03</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>155,76</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-23T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>REAL CLUB NAUTICO DE BARCELONA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>G08399073</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3004"><Código>CNS2019SPM-000027291</Código><Objeto del contrato>EMBARCACIÓN CONSOLAT DE MAR - TASAS DE INSPECCIÓN</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>52,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>11,05</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>63,65</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-23T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MINISTERIO DE FOMENTO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>S2817040E</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3005"><Código>CNS2019SPM-000027292</Código><Objeto del contrato>Sustituir destellos traseros en furgoneta MB 109 CDI con matricula 2814 DTJ</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>584,88</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>122,82</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>707,7</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-23T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DIVISEGUR CATALUNYA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64461916</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3006"><Código>CNS2019SPM-000027293</Código><Objeto del contrato>Reparación de pinchazo en Seat Ateca 4987 KSJ.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24,94</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,24</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>30,18</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-23T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3007"><Código>CNS2019SPM-000027370</Código><Objeto del contrato>ESTAÑO 1 MM AL 63% PARA SOLDADURA ELECTRÓNICA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4,13</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,87</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-28T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="3008"><Código>CNS2019SPM-000027374</Código><Objeto del contrato>Reparación de pinchazo en Seat Altea XL 8278 JFZ.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24,94</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,24</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>30,18</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-29T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3009"><Código>CNS2019SPM-000027388</Código><Objeto del contrato>Reparación de pinchazo en Seat Altea XL 8290 JFZ.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24,94</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,24</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>30,18</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-29T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3010"><Código>CNS2019SPM-000027414</Código><Objeto del contrato>Reparación de plancha por finalización de contrato del Nissan Qashqai 1156 JDV.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2101,62</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>441,34</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2542,96</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-31T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ARYBECAR SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08890170</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3011"><Código>CNS2019SPM-000027415</Código><Objeto del contrato>Sustitución de neumático por rotura en Nissan Leaf 6337 KDK</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>74,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>15,58</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>89,78</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-31T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3012"><Código>CNS2019SPM-000027416</Código><Objeto del contrato>Sustitución de neumáticos delanteros y alineado de dirección en Nissan E-NV200 con matrícula 1102 KDW.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>184,52</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>38,75</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>223,27</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-31T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3013"><Código>CNS2019SPM-000027417</Código><Objeto del contrato>Reparación de plancha por finalización de contrato en Seat Altea XL 7340 JDZ.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1372,09</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>288,14</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1660,23</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-31T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ARYBECAR SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08890170</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3014"><Código>CNS2019SPM-000027426</Código><Objeto del contrato>Reparación de pinchazo en Nissan Leaf 6266 KDJ.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24,94</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,24</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>30,18</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-11T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3015"><Código>CNS2019SPM-000027458</Código><Objeto del contrato>Reparación de plancha por finalización de contrato en Seat Ibiza 8054 JFH.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1402,82</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>294,59</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1697,41</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-11T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ARYBECAR SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08890170</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3016"><Código>CNS2019SPM-000027460</Código><Objeto del contrato>PREVENTIUS MECANICS VEHICLES Anual Octubre  2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>114,11</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>23,96</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>138,07</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-11T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOTOR LLANSA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08156127</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3017"><Código>CNS2019SPM-000027481</Código><Objeto del contrato>Reparación de pinchazo en motocicleta BMW R 1200 RT con matrícula 3971 KVK.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>26,55</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,58</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>32,13</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-11T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3018"><Código>CNS2019SPM-000027516</Código><Objeto del contrato>GASOLEO A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>884,98</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>185,85</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1070,83</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-11T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GALP ENERGIA ESPAÑA SAU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A28559573</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3019"><Código>CNS2019SPM-000027550</Código><Objeto del contrato>Reparación de pinchazo en Seat Ateca 4977 KSJ.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24,94</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,24</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>30,18</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-11T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3020"><Código>CNS2019SPM-000027551</Código><Objeto del contrato>Reparación de pinchazo en Seat Ateca 4986 KSJ.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24,94</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,24</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>30,18</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-11T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3021"><Código>CNS2019SPM-000027552</Código><Objeto del contrato>Reparación de pinchazo en Seat Ateca 4989 KSJ.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24,94</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,24</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>30,18</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-11T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3022"><Código>CNS2019SPM-000027553</Código><Objeto del contrato>Reparación de pinchazo en Nissan Leaf 7215 KSF.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24,94</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,24</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>30,18</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-11T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3023"><Código>CNS2019SPM-000027554</Código><Objeto del contrato>PREVENTIUS MECANICS VEHICLES Anual Octubre  2019 Nissan e_NV200 0918 KDW</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>114,11</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>23,96</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>138,07</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-11T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOTOR LLANSA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08156127</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3024"><Código>CNS2019SPM-000027555</Código><Objeto del contrato>PREVENTIUS MECANICS VEHICLES Anual Octubre  2019 Nissan E-NV 200 1105 KDW.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>114,11</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>23,96</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>138,07</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-11T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOTOR LLANSA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08156127</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3025"><Código>CNS2019SPM-000027559</Código><Objeto del contrato>Reparación de plancha por finalización de contrato en Seat Altea XL 7320 JDZ.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1875</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>393,75</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2268,75</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-11T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TALLERS GOMEZ GARCIA SL UNIPER</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66721382</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3026"><Código>CNS2019SPM-000027560</Código><Objeto del contrato>Reparación de diversos fallos en la embarcación Consolat de Mar</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2107,01</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>442,47</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2549,48</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-11T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>REFIT FORUM SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66603473</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3027"><Código>CNS2019SPM-000027561</Código><Objeto del contrato>Efectuar revisión periódica, sustituir piloto ambar rotativo y asiento acompañante y culera asiento de conductor en furgoneta Mercedes Sprinter 3466 HHP.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2036,21</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>427,6</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2463,81</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-11T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TALLERES AUTOLICA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08203887</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3028"><Código>CNS2019SPM-000027562</Código><Objeto del contrato>Reparación de dos pinchazos en Seat Ateca 4987 KSJ.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>49,88</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>10,47</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>60,35</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-11T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3029"><Código>CNS2019SPM-000027563</Código><Objeto del contrato>Reparación de pinchazo en Seat Ibiza 6995 GTJ.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>21,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,45</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>25,65</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-11T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3030"><Código>CNS2019SPM-000027590</Código><Objeto del contrato>GASOLINA SIN PLOMO 95.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>138,55</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>29,1</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>167,65</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-11T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PETROGUSTA SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65973687</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3031"><Código>CNS2019SPM-000027594</Código><Objeto del contrato>Reparación de pinchazo en Seat Ateca 4984 KSJ.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24,94</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,24</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>30,18</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-11T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3032"><Código>CNS2019SPM-000027595</Código><Objeto del contrato>Reparación de plancha por finalización de contrato en Seat Altea XL 7327 JDZ.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1909,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>401</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2310,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-11T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ARYBECAR SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08890170</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3033"><Código>CNS2019SPM-000027596</Código><Objeto del contrato>TRASLLAT TURISME 4427-KXC DEL HOTEL VELA A DIPÒSIT ASTA. REALITZAT EL DIA 10/11/19</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>90</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>18,9</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>108,9</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-11T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65646036</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3034"><Código>CNS2019SPM-000027600</Código><Objeto del contrato>Efectuar mantenimiento periódico en Volkswagen Passat 4560 HLS.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>810,58</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>170,22</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>980,8</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-11T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOTORSOL,S.A.</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08061731</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3035"><Código>CNS2019SPM-000027601</Código><Objeto del contrato>PREVENTIUS MECANICS VEHICLES Anual Octubre  2019 Nissan e-NV 200 1102 KDW.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>114,11</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>23,96</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>138,07</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-13T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOTOR LLANSA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08156127</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3036"><Código>CNS2019SPM-000027602</Código><Objeto del contrato>PREVENTIUS MECANICS VEHICLES Anual Octubre 2019 Nissan E-NV 200 0916 KDW.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>114,11</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>23,96</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>138,07</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-13T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOTOR LLANSA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08156127</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3037"><Código>CNS2019SPM-000027640</Código><Objeto del contrato>PREVENTIUS MECANICS VEHICLES Anual Octubre 2019 Nissan e_NV200 5739 KDJ</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>111,26</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>23,36</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>134,62</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-14T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOTOR LLANSA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08156127</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3038"><Código>CNS2019SPM-000027641</Código><Objeto del contrato>PREVENTIUS MECANICS VEHICLES Anual Octubre  2019 Nissan E-NV200 5706 KDJ.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>114,11</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>23,96</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>138,07</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-14T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOTOR LLANSA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08156127</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3039"><Código>CNS2019SPM-000027672</Código><Objeto del contrato>REVISIO ITV Bianual Octubre  2019 del vehículo Seat Ibiza 6995 GTJ.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>66,09</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>13,88</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>79,97</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-15T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RIDEL VILASECA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B58276163</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3040"><Código>CNS2019SPM-000027674</Código><Objeto del contrato>Reparar pérdida de agua por manguera de alta presión en máquina de lavado vehículos Parque Móvil.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>132,8</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>27,89</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>160,69</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-18T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>NOVELLAS MIR JOSEP</Adjudicatario><Adjudicatario CIF /></row>
<row _id="3041"><Código>CNS2019SPM-000027701</Código><Objeto del contrato>Reparación de plancha por finalización de contrato en Seat Altea XL 7350 JDZ.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2101,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>441,25</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2542,45</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-19T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TALLERS GOMEZ GARCIA SL UNIPER</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66721382</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3042"><Código>CNS2019SPM-000027717</Código><Objeto del contrato>PREVENTIUS MECANICS VEHICLES Anual Octubre 2019, Nissan Leaf 30Kw/h 6337 KDK.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>106,08</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>22,28</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>128,36</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-20T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOTOR LLANSA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08156127</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3043"><Código>CNS2019SPM-000027754</Código><Objeto del contrato>PREVENTIUS MECANICS VEHICLES Anual Octubre 2019, Nissan Leaf 30Kw/h 6079 KDK.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>106,08</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>22,28</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>128,36</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-21T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOTOR LLANSA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08156127</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3044"><Código>CNS2019SPM-000027795</Código><Objeto del contrato>PREVENTIUS MECANICS VEHICLES Anual Octubre 2019, Nissan Leaf 30Kw/h 1100 KDW.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>106,08</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>22,28</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>128,36</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-22T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOTOR LLANSA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08156127</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3045"><Código>CNS2019SPM-000027805</Código><Objeto del contrato>Reparación de pinchazo en Seat Ateca 4986 KSJ</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24,94</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,24</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>30,18</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-23T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3046"><Código>CNS2019SPM-000027806</Código><Objeto del contrato>Reparación de pinchazo en Nissan NV-200 4581 KDG.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24,94</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,24</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>30,18</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-23T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3047"><Código>CNS2019SPM-000027817</Código><Objeto del contrato>Reparación de pinchazo en Seat Ateca 4987 KSJ.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24,94</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,24</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>30,18</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-25T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3048"><Código>CNS2019SPM-000027886</Código><Objeto del contrato>PREVENTIUS MECANICS VEHICLES Anual Octubre 2019, Nissan Leaf 30Kw/h 5988 KDJ.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>106,08</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>22,28</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>128,36</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-27T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOTOR LLANSA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08156127</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3049"><Código>CNS2019SPM-000027887</Código><Objeto del contrato>PREVENTIUS MECANICS VEHICLES Anual Octubre 2019, Nissan Leaf 30Kw/h 1104 KDW.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>106,08</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>22,28</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>128,36</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-27T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOTOR LLANSA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08156127</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3050"><Código>CNS2019SPM-000027902</Código><Objeto del contrato>PREVENTIUS MECANICS VEHICLES Anual Octubre  2019 Nissan Leaf 0917 KDW.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>106,08</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>22,28</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>128,36</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-27T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOTOR LLANSA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08156127</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3051"><Código>CNS2019SPM-000027903</Código><Objeto del contrato>Reparación de pinchazo en Seat Ateca 4992 KSJ.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24,94</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,24</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>30,18</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-27T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3052"><Código>CNS2019SPM-000027914</Código><Objeto del contrato>ACEITE REPSOL SERIE III SAE 30 (ENVASE 5 LTS.)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>49,8</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>10,46</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>60,26</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-28T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>M F FLOMART SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60277696</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3053"><Código>CNS2019SPM-000027915</Código><Objeto del contrato>Sustitución de neumático por rotura en Seat Ateca 4984 KSJ.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>110,33</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>23,17</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>133,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-28T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3054"><Código>CNS2019SPM-000027916</Código><Objeto del contrato>Reparación de pinchazo en Seat Ateca 4992 KSJ.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24,94</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,24</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>30,18</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-28T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3055"><Código>CNS2019SPM-000027917</Código><Objeto del contrato>DON LIMPIO SALON PH NEUTRO REF.3916</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>57,03</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>11,98</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>69,01</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-28T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>BOMARI SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08855843</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3056"><Código>CNS2019SPM-000027924</Código><Objeto del contrato>PREVENTIUS MECANICS VEHICLES Anual Octubre  2019 Nissan Leaf 30 Kw/h 6338 KDK.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>106,08</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>22,28</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>128,36</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-29T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOTOR LLANSA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08156127</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3057"><Código>CNS2019SPM-000027931</Código><Objeto del contrato>Sustitución de neumático por rotura en Seat León 9045 LBL.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>75,73</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>15,9</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>91,63</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-12T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3058"><Código>CNS2019SPM-000027932</Código><Objeto del contrato>PREVENTIUS MECANICS VEHICLES Anual Octubre  2019 - Nissan Leaf 6073 KDK.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>106,08</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>22,28</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>128,36</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-12T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOTOR LLANSA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08156127</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3059"><Código>CNS2019SPM-000027933</Código><Objeto del contrato>TRASLLAT DE TURISME RENAULT LAGUNA SENSE MATRICULA DE TRASMEDITARRANEA FINS DIPOSIT ASTA.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>60</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>12,6</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>72,6</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-12T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65646036</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3060"><Código>CNS2019SPM-000027938</Código><Objeto del contrato>Efectuar mantenimiento periodico del VW Passat 4958 FKY.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>821,49</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>172,51</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>994</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-12T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JARMAUTO, SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A78483294</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3061"><Código>CNS2019SPM-000027939</Código><Objeto del contrato>Reparación de pinchazo en Seat Ateca 4974 KSJ.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24,94</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,24</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>30,18</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-12T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3062"><Código>CNS2019SPM-000027940</Código><Objeto del contrato>Reparación de pinchazo en Seat Altea XL 8290 JFZ.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24,94</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,24</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>30,18</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-12T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3063"><Código>CNS2019SPM-000027969</Código><Objeto del contrato>PREVENTIUS MECANICS VEHICLES Anual Octubre 2019 Nissan Leaf 30Kw/h 1103 KDW.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>106,08</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>22,28</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>128,36</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-12T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOTOR LLANSA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08156127</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3064"><Código>CNS2019SPM-000027984</Código><Objeto del contrato>PREVENTIUS MECANICS VEHICLES Anual Octubre  2019 - Nissan Leaf 6093 KDK.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>106,08</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>22,28</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>128,36</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-12T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOTOR LLANSA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08156127</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3065"><Código>CNS2019SPM-000028023</Código><Objeto del contrato>PREVENTIUS MECANICS VEHICLES Anual Octubre  2019 - Nissan Leaf 30 Kw/h 6346 KDK.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>106,08</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>22,28</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>128,36</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-12T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOTOR LLANSA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08156127</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3066"><Código>CNS2019SPM-000028026</Código><Objeto del contrato>Reparación de pinchazo en Seat Ateca 4984 KSJ.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24,94</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,24</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>30,18</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-12T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3067"><Código>CNS2019SPM-000028027</Código><Objeto del contrato>Sustituir neumáticos traseros por dos recuperados en Seat Altea XL 8290 JFZ.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>26,3</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,52</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>31,82</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-12T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3068"><Código>CNS2019SPM-000028028</Código><Objeto del contrato>Sustitución de llanta y neumático delantero derecho, reparar llanta trasera derecha por golpe en Nissan Leaf 6073 KDK.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>271,32</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>56,98</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>328,3</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-12T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3069"><Código>CNS2019SPM-000028029</Código><Objeto del contrato>Reparación de pinchazo en Motocicleta BMW R 1200 RT 3970 KVK.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>27,43</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,76</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>33,19</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-12T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3070"><Código>CNS2019SPM-000028036</Código><Objeto del contrato>PREVENTIUS MECANICS VEHICLES Anual Octubre 2019 - Nissan Leaf 30 Kw/h 6344 KDK.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>106,08</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>22,28</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>128,36</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-12T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOTOR LLANSA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08156127</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3071"><Código>CNS2019SPM-000028084</Código><Objeto del contrato>Reparación de dos pinchazos en Seat Altea XL 8278 JFZ.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>49,88</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>10,47</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>60,35</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-12T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3072"><Código>CNS2019SPM-000028085</Código><Objeto del contrato>Reparación de pinchazo en Seat Ateca 4977 KSJ.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24,94</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,24</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>30,18</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-12T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3073"><Código>CNS2019SPM-000028098</Código><Objeto del contrato>BOBINA PAPEL LIMPIEZA AZUL  VEHICULOS SILCAR</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>309</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>64,89</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>373,89</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-13T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SILCAR COMPONENTES PROFESIONAL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66957044</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3074"><Código>CNS2019SPM-000028099</Código><Objeto del contrato>GASOLINA SIN PLOMO 95.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>238,71</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>50,13</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>288,84</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-13T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PETROGUSTA SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65973687</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3075"><Código>CNS2019SPM-000028129</Código><Objeto del contrato>PREVENTIUS MECANICS VEHICLES Anual Octubre  2019 - Nissan Leaf 6081 KDK.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>106,08</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>22,28</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>128,36</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-17T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOTOR LLANSA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08156127</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3076"><Código>CNS2019SPM-000028130</Código><Objeto del contrato>PREVENTIUS MECANICS VEHICLES Anual Octubre  2019 - Nissan Leaf 1101 KDW.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>106,08</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>22,28</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>128,36</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-17T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOTOR LLANSA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08156127</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3077"><Código>CNS2019SPM-000028131</Código><Objeto del contrato>PREVENTIUS MECANICS VEHICLES Anual Octubre  2019 - Nissan Leaf 6335 KDK.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>106,08</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>22,28</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>128,36</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-17T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOTOR LLANSA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08156127</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3078"><Código>CNS2019SPM-000028138</Código><Objeto del contrato>PREVENTIUS MECANICS VEHICLES Anual Octubre 2019 - Nissan Leaf 30Kw/h 6266 KDJ.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>106,08</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>22,28</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>128,36</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-17T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOTOR LLANSA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08156127</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3079"><Código>CNS2019SPM-000028140</Código><Objeto del contrato>BATERIA TUDOR TB740 12 V 74 Ah 680 A +D</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>104,82</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>22,01</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>126,83</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-18T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>M F FLOMART SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60277696</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3080"><Código>CNS2019SPM-000028166</Código><Objeto del contrato>Reparación de pinchazo en Nissan Leaf 0917 KDW.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24,94</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,24</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>30,18</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-18T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3081"><Código>CNS2019SPM-000028167</Código><Objeto del contrato>PREVENTIUS MECANICS VEHICLES Anual Octubre 2019 - Nissan Leaf 30Kw/h 1106 KDW.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>106,08</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>22,28</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>128,36</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-18T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOTOR LLANSA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08156127</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3082"><Código>CNS2019SPM-000028181</Código><Objeto del contrato>PREVENTIUS MECANICS VEHICLES Anual Octubre 2019 Nissan Leaf 40 Kw/h 7215 KSF.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>108,82</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>22,85</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>131,67</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-20T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOTOR LLANSA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08156127</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3083"><Código>CNS2019SPM-000028186</Código><Objeto del contrato>Revisar frenos, sustitución placa matrícula trasera y escobillas limpiaparabrisas por negativa en ITV de la furgoneta Nissan Cabstar.e con matrícula B4328WB.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>624,28</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>131,1</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>755,38</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-20T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3084"><Código>CNS2019SPM-000028187</Código><Objeto del contrato>Reparación de pinchazo en Seat León 8977 LBL.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24,94</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,24</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>30,18</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-20T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3085"><Código>CNS2019SPM-000028188</Código><Objeto del contrato>Reparación de pinchazo en Volkswagen Passat 4560 HLS.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24,94</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,24</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>30,18</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-20T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3086"><Código>CNS2019SPM-000028190</Código><Objeto del contrato>Reparación de plancha por finalización de contrato del Seat Altea XL 8290 JFZ.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1948,9</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>409,27</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2358,17</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-27T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TALLERS GOMEZ GARCIA SL UNIPER</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66721382</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3087"><Código>CNS2019SPM-000028193</Código><Objeto del contrato>SERVEI GRUA PER TRASLLAT TURISME 0195-DSM DE ROTONDA PONENT A DIPÒSIT ASTA. REALITZAT EL 13/12/19</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>90</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>18,9</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>108,9</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-30T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65646036</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3088"><Código>CNS2019SPM-000028195</Código><Objeto del contrato>PREVENTIUS MECANICS VEHICLES Anual Desembre 2019 Nissan Leaf 40 Kwh 6971 KSF</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>106,45</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>22,35</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>128,8</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-31T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOTOR LLANSA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08156127</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3089"><Código>CNS2019SPM-000028196</Código><Objeto del contrato>REVISIO ITV MB 109 CDI 2814 DTl Desembre  2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>75,48</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>15,85</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>91,33</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-31T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RIDEL VILASECA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B58276163</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3090"><Código>CNS2019SPM-000028197</Código><Objeto del contrato>REVISIO ITV Nissan Cabstar B 4328 WB Desembre  2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>75,48</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>15,85</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>91,33</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-31T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RIDEL VILASECA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B58276163</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3091"><Código>CNS2019SUM-000021554</Código><Objeto del contrato>GESTIÓ CONTENIDOR RESIDUS SANITARIS A DISPENSARI WTC</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>11,68</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,45</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>14,13</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SRCL CONSENUR SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B86208824</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3092"><Código>CNS2019SUM-000022502</Código><Objeto del contrato>TREBALLS DE CONTROL DE PLAGUES. GENER 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1982,58</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>416,34</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2398,92</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-31T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GRUP GEPORK SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08566143</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3093"><Código>CNS2019SUM-000022503</Código><Objeto del contrato>TREBALLS DE SERVEIS HIGIÈNICS. GENER 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>784,11</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>164,66</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>948,77</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-31T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GRUP GEPORK SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08566143</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3094"><Código>CNS2019SUM-000022763</Código><Objeto del contrato>Revisar i posar menjar en sistema per expulsar coloms del parking d'empleats de Sant Bertran (Gener-19)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>185,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>38,93</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>224,33</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-02T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ZOOETHICS ETHICAL ANIMAL PROJE</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66541988</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3095"><Código>CNS2019SUM-000023261</Código><Objeto del contrato>Revisar i posar menjar en sistema per expulsar coloms del parking d'empleats de Sant Bertran (Febrer-19)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>185,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>38,93</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>224,33</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-27T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ZOOETHICS ETHICAL ANIMAL PROJE</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66541988</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3096"><Código>CNS2019SUM-000023722</Código><Objeto del contrato>Gestió Residus Sanitaris Dispensari (WTC-BOSCH I ALSINA). Gener-Febrer-Març 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>903,93</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>189,83</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1093,76</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-20T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SRCL CONSENUR SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B86208824</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3097"><Código>CNS2019SUM-000023732</Código><Objeto del contrato>Gestió residus perillosos i no perillosos puntuals a magatzem c/Z, magatzem ASTA, taller UMG. MARÇ 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1222,1</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>256,64</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1478,74</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-20T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ECOLOG IBERICA MEDITER SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58565755</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3098"><Código>CNS2019SUM-000024028</Código><Objeto del contrato>Revisar i posar menjar en sistema per expulsar coloms del parking d'empleats de Sant Bertran (Març-19)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>185,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>38,93</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>224,33</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ZOOETHICS ETHICAL ANIMAL PROJE</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66541988</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3099"><Código>CNS2019SUM-000024057</Código><Objeto del contrato>Canvis contenidors de runas Magatzem carrer Z Abril  2019 (1)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>256,09</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>53,78</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>309,87</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE GRUP</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60564077</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3100"><Código>CNS2019SUM-000024505</Código><Objeto del contrato>Canvis contenidors de Goma i Defenses  Magatzem carrer Z Abril  2019 (1)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1000,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>210,04</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1210,24</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-05T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE GRUP</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60564077</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3101"><Código>CNS2019SUM-000024506</Código><Objeto del contrato>Canvis contenidors de runas Magatzem carrer Z Abril  2019 (2)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>235,86</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>49,53</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>285,39</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-05T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE GRUP</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60564077</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3102"><Código>CNS2019SUM-000024507</Código><Objeto del contrato>Canvis contenidors de runas Magatzem carrer Z Abril  2019 (3)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>226,68</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>47,6</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>274,28</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-05T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE GRUP</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60564077</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3103"><Código>CNS2019SUM-000024508</Código><Objeto del contrato>Canvis contenidors de runas Magatzem carrer Z Abril  2019 (4)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>245,38</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>51,53</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>296,91</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-05T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE GRUP</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60564077</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3104"><Código>CNS2019SUM-000024509</Código><Objeto del contrato>Canvis contenidors de runas Magatzem carrer Z Abril  2019 (5)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>262,72</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>55,17</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>317,89</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-05T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE GRUP</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60564077</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3105"><Código>CNS2019SUM-000024510</Código><Objeto del contrato>Revisar i posar menjar en sistema per expulsar coloms del parking d'empleats de Sant Bertran (Abril-19)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>185,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>38,93</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>224,33</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-05T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ZOOETHICS ETHICAL ANIMAL PROJE</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66541988</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3106"><Código>CNS2019SUM-000025079</Código><Objeto del contrato>MANTENIMENT DELS EQUIPS GENERADORS HIDRÀULICS D'ACCIONAMENT DE LES BARRERES ANTICONTAMINACIÓ</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>500</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>105</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>605</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-28T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PUNTO NAUTIC</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61801585</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3107"><Código>CNS2019SUM-000025103</Código><Objeto del contrato>Canvis contenidors de runas Magatzem carrer Z Maig  2019 (1)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>228,72</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>48,03</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>276,75</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-29T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE GRUP</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60564077</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3108"><Código>CNS2019SUM-000025104</Código><Objeto del contrato>Canvis contenidors de runa Magatzem carrer Z Maig  2019 (2)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>262,38</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>55,1</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>317,48</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-29T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE GRUP</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60564077</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3109"><Código>CNS2019SUM-000025108</Código><Objeto del contrato>Revisar i posar menjar en sistema per expulsar coloms del parking d'empleats de Sant Bertran (Maig-19)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>185,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>38,93</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>224,33</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-29T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ZOOETHICS ETHICAL ANIMAL PROJE</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66541988</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3110"><Código>CNS2019SUM-000025190</Código><Objeto del contrato>Gestió Residus Sanitaris Dispensari (WTC-BOSCH I ALSINA). Abril-Maig-Juny 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>903,93</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>189,83</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1093,76</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-31T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SRCL CONSENUR SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B86208824</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3111"><Código>CNS2019SUM-000025322</Código><Objeto del contrato>Recollida de residus sanitaris. Bidons 30L.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>108,05</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>22,69</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>130,74</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-06T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SRCL CONSENUR SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B86208824</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3112"><Código>CNS2019SUM-000025426</Código><Objeto del contrato>Canvis contenidors de runa Magatzem carrer Z Juny  2019 (1)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>246,91</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>51,85</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>298,76</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-13T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE GRUP</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60564077</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3113"><Código>CNS2019SUM-000025682</Código><Objeto del contrato>Gestió de residus per abocament de gasoil tram V (entrada Martainer) 15/05/19 - CEA 8718 - EXP. 52/19</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>300</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>63</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>363</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-07T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ECOLOG IBERICA MEDITER SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58565755</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3114"><Código>CNS2019SUM-000025689</Código><Objeto del contrato>Canvis contenidors de runa Magatzem carrer Z Juny  2019 (3)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>245,21</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>51,49</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>296,7</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-07T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE GRUP</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60564077</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3115"><Código>CNS2019SUM-000025732</Código><Objeto del contrato>Canvis contenidors de runa Magatzem carrer Z Juny  2019 (2)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>251,33</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>52,78</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>304,11</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-07T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE GRUP</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60564077</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3116"><Código>CNS2019SUM-000025733</Código><Objeto del contrato>Revisar i posar menjar en sistema per expulsar coloms del parking d'empleats de Sant Bertran (Juny-19)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>185,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>38,93</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>224,33</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-07T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ZOOETHICS ETHICAL ANIMAL PROJE</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66541988</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3117"><Código>CNS2019SUM-000025807</Código><Objeto del contrato>Canvis contenidors de runa Magatzem carrer Z Juny  2019 (4)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>260,68</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>54,74</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>315,42</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-07T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE GRUP</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60564077</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3118"><Código>CNS2019SUM-000025999</Código><Objeto del contrato>Canvis contenidors de runa Magatzem carrer Z Juliol  2019 (4)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>235,52</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>49,46</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>284,98</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-19T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE GRUP</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60564077</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3119"><Código>CNS2019SUM-000026020</Código><Objeto del contrato>Canvis contenidors de runa Magatzem carrer Z Juliol  2019 (5)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>257,45</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>54,06</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>311,51</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-22T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE GRUP</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60564077</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3120"><Código>CNS2019SUM-000026426</Código><Objeto del contrato>Canvis contenidors de runa Magatzem carrer Z Setembre 2019 (1)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>252,52</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>53,03</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>305,55</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-09T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE GRUP</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60564077</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3121"><Código>CNS2019SUM-000026427</Código><Objeto del contrato>Canvis contenidors de runa Magatzem carrer Z Setembre  2019 (2)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>220,56</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>46,32</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>266,88</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-09T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE GRUP</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60564077</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3122"><Código>CNS2019SUM-000026428</Código><Objeto del contrato>Gestió residus magatzem carrer Z, Neumàtics Agost 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>929,8</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>195,26</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1125,06</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-09T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE GRUP</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60564077</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3123"><Código>CNS2019SUM-000026429</Código><Objeto del contrato>Revisar i posar menjar en sistema per expulsar coloms del parking d'empleats de Sant Bertran (Agost-19)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>185,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>38,93</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>224,33</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-09T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ZOOETHICS ETHICAL ANIMAL PROJE</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66541988</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3124"><Código>CNS2019SUM-000026529</Código><Objeto del contrato>Canvi d'un contenidor de gomes i defenses Magatzem carrer Z Setembre 2019 (1)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>965</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>202,65</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1167,65</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-09T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE GRUP</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60564077</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3125"><Código>CNS2019SUM-000026530</Código><Objeto del contrato>Canvis contenidors de runa Magatzem carrer Z Setembre  2019 (3)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>253,03</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>53,14</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>306,17</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-09T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE GRUP</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60564077</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3126"><Código>CNS2019SUM-000026531</Código><Objeto del contrato>Canvis contenidors de runa Magatzem carrer Z Setembre  2019 (4)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>249,12</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>52,32</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>301,44</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-09T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE GRUP</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60564077</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3127"><Código>CNS2019SUM-000026603</Código><Objeto del contrato>Canvis contenidors de runa Magatzem carrer Z Setembre  2019 (5)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>245,72</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>51,6</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>297,32</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-09T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE GRUP</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60564077</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3128"><Código>CNS2019SUM-000026604</Código><Objeto del contrato>Canvis contenidors de runa Magatzem carrer Z Setembre  2019 (6)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>254,05</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>53,35</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>307,4</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-09T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE GRUP</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60564077</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3129"><Código>CNS2019SUM-000026607</Código><Objeto del contrato>RES.Lloguer contenidors runa i defenses. c/Z Mensual Juny 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>18</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,78</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>21,78</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-09T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE GRUP</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60564077</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3130"><Código>CNS2019SUM-000026608</Código><Objeto del contrato>RES.Lloguer contenidors runa i defenses. c/Z Mensual maig 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>18</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,78</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>21,78</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-09T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE GRUP</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60564077</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3131"><Código>CNS2019SUM-000026609</Código><Objeto del contrato>RES.Lloguer contenidors runa i defenses. c/Z Mensual Juliol 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>18</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,78</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>21,78</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-09T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE GRUP</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60564077</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3132"><Código>CNS2019SUM-000026610</Código><Objeto del contrato>RES.Lloguer contenidors runa i defenses. c/Z Mensual agost 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>18</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,78</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>21,78</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-09T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE GRUP</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60564077</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3133"><Código>CNS2019SUM-000026618</Código><Objeto del contrato>Revisar i posar menjar en sistema per expulsar coloms del parking d'empleats de Sant Bertran (Juliol-19)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>185,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>38,93</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>224,33</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-09T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ZOOETHICS ETHICAL ANIMAL PROJE</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66541988</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3134"><Código>CNS2019SUM-000026619</Código><Objeto del contrato>Gestió Residus Sanitaris Dispensari (WTC-BOSCH I ALSINA).Juliol-Agost-Setembre 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>918,42</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>192,87</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1111,29</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-09T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SRCL CONSENUR SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B86208824</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3135"><Código>CNS2019SUM-000026632</Código><Objeto del contrato>Canvis contenidors de runa Magatzem carrer Z Setembre  2019 (5)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>272,93</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>57,32</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>330,25</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-09T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE GRUP</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60564077</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3136"><Código>CNS2019SUM-000026633</Código><Objeto del contrato>Canvis contenidors de runa Magatzem carrer Z Setembre  2019 (6)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>284,82</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>59,81</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>344,63</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-09T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE GRUP</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60564077</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3137"><Código>CNS2019SUM-000026661</Código><Objeto del contrato>Destrucció de peces de vestuari a reposició de la Policia Portuària.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>160,8</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>33,77</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>194,57</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-09T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FEMAREC SCCL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>F59197996</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3138"><Código>CNS2019SUM-000026663</Código><Objeto del contrato>Desinfección cuarto de detenidos (preventivos)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>204</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>42,84</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>246,84</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-09T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GRUP GEPORK SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08566143</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3139"><Código>CNS2019SUM-000026911</Código><Objeto del contrato>Revisar i posar menjar en sistema per expulsar coloms del parking d'empleats de Sant Bertran (Setembre-19)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>185,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>38,93</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>224,33</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-10T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ZOOETHICS ETHICAL ANIMAL PROJE</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66541988</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3140"><Código>CNS2019SUM-000027015</Código><Objeto del contrato>GESTIÓ COM A RESIDUS DE LES EMBARCACIONS FORA D'ÚS DEL MAGATZEM c/Z</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3592</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>754,32</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>4346,32</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-10T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FRANCISCO ALBERICH, SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08363400</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3141"><Código>CNS2019SUM-000027019</Código><Objeto del contrato>L'empresa FLEXITANK del Moll de Sant Bertran, informa de coloms en el seu fals sostre</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>370,8</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>77,87</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>448,67</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-10T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ZOOETHICS ETHICAL ANIMAL PROJE</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66541988</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3142"><Código>CNS2019SUM-000027022</Código><Objeto del contrato>RECOLLIDA DE RESIDUS SANITARIS</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>14,49</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,04</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>17,53</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-10T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SRCL CONSENUR SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B86208824</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3143"><Código>CNS2019SUM-000027167</Código><Objeto del contrato>RES.Lloguer contenidors runa i defenses. c/Z Mensual setembre 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>18</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,78</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>21,78</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-16T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE GRUP</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60564077</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3144"><Código>CNS2019SUM-000027289</Código><Objeto del contrato>GESTIÓ DE RESIDUS DIVERSOS PER BUIDAT DEL MAGATZEM DEL CARRER Z</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>143,7</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>30,18</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>173,88</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-23T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ECOLOG IBERICA MEDITER SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58565755</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3145"><Código>CNS2019SUM-000027317</Código><Objeto del contrato>Revisar i posar menjar en sistema per expulsar coloms del parking d'empleats de Sant Bertran (Octubre-19)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>185,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>38,93</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>224,33</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-24T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ZOOETHICS ETHICAL ANIMAL PROJE</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66541988</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3146"><Código>CNS2019SUM-000027541</Código><Objeto del contrato>Gestió Residus Sanitaris Dispensari (WTC-BOSCH I ALSINA). octubre-novembre-desembre 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>903,93</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>189,83</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1093,76</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-11T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SRCL CONSENUR SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B86208824</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3147"><Código>CNS2019SUM-000027576</Código><Objeto del contrato>RETIRAR NIU DE GAVIANS A LA RAMPA D'ACCÉS INFERIOR AL PONT (COSTAT ADOSSAT)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>66,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>13,97</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>80,47</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-11T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ZOOETHICS ETHICAL ANIMAL PROJE</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66541988</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3148"><Código>CNS2019SUM-000027577</Código><Objeto del contrato>RETIRAR NIU GAVIANS A LA ZONA SUPERIOR DEL PONT (PASSARELA TÈCNICA)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>66,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>13,97</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>80,47</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-11T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ZOOETHICS ETHICAL ANIMAL PROJE</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66541988</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3149"><Código>CNS2019SUM-000027666</Código><Objeto del contrato>RESIDUS - TRAMITACIÓ DE LES NOTIFICACIONS PRÈVIES CADUCADES AMB ECOIMSA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>120</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>25,2</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>145,2</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-15T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ECOLOG IBERICA MEDITER SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58565755</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3150"><Código>CNS2019SUM-000027888</Código><Objeto del contrato>Revisar i posar menjar en sistema per expulsar coloms del parking d'empleats de Sant Bertran (Novembre-19)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>370,8</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>77,87</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>448,67</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-27T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ZOOETHICS ETHICAL ANIMAL PROJE</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66541988</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3151"><Código>CNS2019SUM-000027983</Código><Objeto del contrato>Retirada bidó absorbents contaminats del Taller del ASTA i substitució per un nou bidó</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>44,83</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>9,41</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>54,24</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-12T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ECOLOG IBERICA MEDITER SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58565755</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3152"><Código>CNS2019SUM-000028042</Código><Objeto del contrato>Revisar i posar menjar en sistema per expulsar coloms en FLEXITANK</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>370,8</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>77,87</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>448,67</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-12T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ZOOETHICS ETHICAL ANIMAL PROJE</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66541988</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3153"><Código>CNS2019SXS-000022476</Código><Objeto del contrato>PPT alumbrado público. Actualización e incorporación de mejoras en PPT.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2785</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>584,85</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3369,85</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-30T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>NIX EFICIENCIA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B87683728</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3154"><Código>CNS2019SXS-000022760</Código><Objeto del contrato>INSPECCIONES PERIODICAS INSTALACIONES ELECTRICAS 2019 MEDIANTE EIC</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>532,85</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>111,9</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>644,75</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-02T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AMBIENTAL OCA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66732793</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3155"><Código>CNS2019SXS-000022958</Código><Objeto del contrato>COMPRA EQUIPOS RVE EDIFICIO ASTA PARQUE MOVIL (1) PUESTA EN MARCHA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>65</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>13,65</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>78,65</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-14T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MATAS RAMIS, S.A.</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08181968</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3156"><Código>CNS2019SXS-000023240</Código><Objeto del contrato>GRUP ELECTROGEN LLOTJA PESCADORS ENERCO - MANTENIMIENTO PREVENTIVO 21/02/2019 PTO.: 19/14393</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>83,46</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>17,53</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>100,99</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-26T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ENERGIA Y COMPONENTES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B62588256</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3157"><Código>CNS2019SXS-000023241</Código><Objeto del contrato>GRUP ELECTROGEN SERVEIS CRITICS APB (ALTELL WTCB) - ENERCO - MANTENIMIENTO PREVENTIVO 21/02/2019 PRESUPUESTO: 19/14392</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>208,01</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>43,68</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>251,69</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-26T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ENERGIA Y COMPONENTES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B62588256</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3158"><Código>CNS2019SXS-000023242</Código><Objeto del contrato>GRUP ELECTROGEN EMERGENCIES 1 ENERCO - MANTENIMIENTO PREVENTIVO 25/02/2019 PRESUPUESTO: 19/14391</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>108,15</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>22,71</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>130,86</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-26T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ENERGIA Y COMPONENTES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B62588256</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3159"><Código>CNS2019SXS-000023243</Código><Objeto del contrato>GRUP ELECTROGEN EMERGENCIAS 2  ENERCO 20 KVA - MANTENIMIENTO PREVENTIVO 25/02/2019 OFERTA 19/14390</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>129,69</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>27,23</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>156,92</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-26T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ENERGIA Y COMPONENTES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B62588256</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3160"><Código>CNS2019SXS-000023903</Código><Objeto del contrato>Puntos de carga VE. Suministro mangueras conexión por delante y soportes de pared para conectores. PTO.: QUO-02266-W7T3X3</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>954,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>200,47</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1155,07</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-29T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CIRCUTOR, SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08513178</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3161"><Código>CNS2019SXS-000024026</Código><Objeto del contrato>LIMA (JUEGO 6 PIEZAS)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>37,81</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>7,94</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>45,75</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63112569</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3162"><Código>CNS2019SXS-000024054</Código><Objeto del contrato>Puntos de carga VE. Suministro mangueras conexión por delante (V40192./ CABLE TIPO 2 4P-32A 4M ESPIRAL CABLE) . Pto.: 20051003</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>317</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>66,57</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>383,57</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CIRCUTOR, SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08513178</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3163"><Código>CNS2019SXS-000024166</Código><Objeto del contrato> EQUILIBRADORES DE CARGA REF. MOLEX 1301750001 (TENSOR CABLE CARGA VEHICULOS ELECTRICOS WTC)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1290</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>270,9</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1560,9</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-04T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SILCAR COMPONENTES PROFESIONAL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66957044</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3164"><Código>CNS2019SXS-000024282</Código><Objeto del contrato>Actualitzar l'nventari de l'enllumenat públic de l'APB a Citigis per a traspàs a R10. Actualització de 20 instal.lacions. Pto.: 304173</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>5565</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1168,65</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>6733,65</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-17T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ARELSA ARMARIOS ELECTRICOS SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08589533</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3165"><Código>CNS2019SXS-000024501</Código><Objeto del contrato>ADHESIVO VINILO COLOR PLATA 95X95 ( CRISTALES WTC)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>140,1</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>29,42</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>169,52</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-05T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GAVI TECNOLOGY SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65181125</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3166"><Código>CNS2019SXS-000025343</Código><Objeto del contrato>Muelle Adosado Terminal E  Alumbrado Exterior (cuadro P74): Auditoria anomalías detectadas al finalizar la obra. Pto.: BT-P0799/2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1640</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>344,4</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1984,4</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-06T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AMBIENTAL OCA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66732793</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3167"><Código>CNS2019SXS-000025708</Código><Objeto del contrato>PROPOSTA DE COL.LABORACIO TECNICA PER A LA RECUPERACIO D'UN COMPRESSOR PER DISPOSAR DE REDUNDANCIA DE COMPRESSIO A L'ESTACIO DE BUIT 1.1</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1562,75</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>328,18</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1890,93</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-07T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>BARCELONA CICLE DE L'AIGUA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A66168303</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3168"><Código>CNS2019SXS-000025747</Código><Objeto del contrato>GENERACION NUEVA ESCENA (Día Ayudas Navegación) PONT D'EUROPA y modificación calendario</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1155</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>242,55</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1397,55</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-03-07T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GRUPO ELECTRO STOCKS SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64471840</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3169"><Código>CNS2019SXS-000025940</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO ASTA, INSTALACIÓN DE AGUA (AFCH Y ACS) - Analítica extraordinaria LEG spp (método urgente por positivo niveles muy altos)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>769,48</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>161,59</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>931,07</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-17T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>LABAQUA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A03637899</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3170"><Código>CNS2019SXS-000026388</Código><Objeto del contrato>Revisión y Actualización Proyecto Nuevo Alumbrado Parking Camiones Faro Llobregat y Viales Exteriores Pto.: 01-2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>580</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>121,8</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>701,8</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-30T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ENERGY PROJECTS AND TRADING SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65491110</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3171"><Código>CNS2019SXS-000026502</Código><Objeto del contrato>SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA, REGISTRADOR DATTA LOGER Y 2 SONDAS DE TEMPERATURA, DEBIDO A LA DESAPARICIÓN DEL ANTIGUO, SIENDO PROPIEDAD DE LABAQUA, EN EL EDIFICIO PIF Ref.: 20093013/SSP</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>418,75</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>87,94</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>506,69</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-09T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>LABAQUA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A03637899</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3172"><Código>CNS2019SXS-000026700</Código><Objeto del contrato>SERVEI DE MANTENIMENT DE FILTRES I EQUIPS DE CONTROL DE CLOR DE LES INSTAL·LACIONS D'AIGUA Trimestral Octubre 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1320</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>277,2</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1597,2</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-17T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SERVICIOS LEGIONELLA CALIDAD</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65104812</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3173"><Código>CNS2019SXS-000027034</Código><Objeto del contrato>SERVICIO ANUAL DE MANTENIMIENTO DE LOS CONTADORES DE LA RED DE AGUAS 2019 ID 229882 A 229966</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>5429,07</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1140,1</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>6569,17</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-10T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AQUALOGY SOLUTIONS SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08018954</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3174"><Código>CNS2019SXS-000027050</Código><Objeto del contrato>FARO DE VILANOVA - Suministro e instalación de un nuevo terminal pararrayos normalizado. PRESUPUESTO: 038801/030712</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1055,75</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>221,71</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1277,46</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-09-10T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>QUIBAC SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08325482</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3175"><Código>CNS2019SXS-000027149</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO ASTA GRUPO ELECTRÓGENO - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍAS DE ARRANQUE OFERTA 60002638</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>529</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>111,09</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>640,09</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-15T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FINANZAUTO, SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A28006922</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3176"><Código>CNS2019SXS-000027150</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO PIF GRUPO ELECTRÓGENO - SUMINISTRO DE REPUESTO TAPON DE TANQUE DE EXPANSIÓN, REVISIÓN DE LA SONDA DE COMBUSTIBLE E INSTALACIÓN.  OFERTA 60002637</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>150,84</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>31,68</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>182,52</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-15T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FINANZAUTO, SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A28006922</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3177"><Código>CNS2019SXS-000027162</Código><Objeto del contrato>EM DRASSANES GRUPO ELECTRÓGENO - SUMINISTRO DE MANGUERAS DE SISTEMA REFRIGERACIÓN CALDEO, SUSTITUCIÓN Y PURGADO DEL CIRCUITO. OFERTA 60002639</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>116,96</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>24,56</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>141,52</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-16T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FINANZAUTO, SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A28006922</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3178"><Código>CNS2019SXS-000027420</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO ASTA INSTALACIÓN DE GAS - VERIFICACIÓN METEOROLÓGICA PERIÓDICA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>450</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>94,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>544,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-31T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GAS NATURAL COMERCIALIZAD SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A61797536</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3179"><Código>CNS2019SXS-000027760</Código><Objeto del contrato>REPARACIÓ DEL TUB DEL SISTEMA DE CLAVEGUERAM PER BUIT EN MOLL ADOSSAT</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4284,03</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>899,65</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>5183,68</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-21T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>BARCELONA CICLE DE L'AIGUA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A66168303</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3180"><Código>CNS2019SXS-000027774</Código><Objeto del contrato>Edificio PIF - Compra de 3 equipos dobles con pedestal y balance de potencia Presupuesto: 95026</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>8925</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1874,25</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>10799,25</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-21T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MATAS RAMIS, S.A.</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08181968</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3181"><Código>CNS2019SXS-000027840</Código><Objeto del contrato>GE WTCB - CHEQUEO SISTEMA COMBUSTIBLE Y PUESTA A PUNTO POR FALLO EN ARRANQUE. OFERTA Nº 19/14540</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>333,7</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>70,08</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>403,78</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-25T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ENERGIA Y COMPONENTES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B62588256</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3182"><Código>CNS2019SXS-000027894</Código><Objeto del contrato>WTCB - PLAZA COCHE PRESIEDENCIA. SUMINISTRO CABLE ESPIRAL CONECTOR TIPO 2 DE 4 POLOS 32A V40192. PTO.: 95099</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>343</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>72,03</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>415,03</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-27T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MATAS RAMIS, S.A.</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08181968</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3183"><Código>CNS2019XXX-000021707</Código><Objeto del contrato>CINTA PRECINTO EMBALAJE TRANSPARENTE TESA 4024</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>157,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>33,08</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>190,58</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SILCAR COMPONENTES PROFESIONAL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66957044</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3184"><Código>CNS2019XXX-000021708</Código><Objeto del contrato>BRIDA UNEX REF.2249-0(370 X 4'8)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>67,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>14,18</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>81,68</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SILCAR COMPONENTES PROFESIONAL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66957044</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3185"><Código>CNS2019XXX-000021716</Código><Objeto del contrato>DISCO DE CORTE HIERRO Y ACERO INOXIDABLE 115 MM</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>88,75</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>18,64</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>107,39</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SILCAR COMPONENTES PROFESIONAL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66957044</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3186"><Código>CNS2019XXX-000021720</Código><Objeto del contrato>CUBETA PLASTICO P/PINTURA CON ESCURRIDOR</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>365,88</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>76,83</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>442,71</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-10-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>BOMARI SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08855843</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3187"><Código>CNS2019XXX-000021722</Código><Objeto del contrato>LAMPARA PHILIPS MASTER 26W/840PL-C 4P</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>361,03</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>75,82</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>436,85</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GUERIN SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08178097</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3188"><Código>CNS2019XXX-000021730</Código><Objeto del contrato>PISTOLA ANTORCHA MB EVO PRO501 4 MTS. BA 0340863 MIC/MAC</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>-191</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>-40,11</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>-231,11</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A15027881</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3189"><Código>CNS2019XXX-000021731</Código><Objeto del contrato>PISTOLA ANTORCHA MB EVO PRO 36 4 MTS. BA 0140530 MIC/MAC</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>176</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>36,96</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>212,96</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A15027881</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3190"><Código>CNS2019XXX-000021732</Código><Objeto del contrato>GAFA SOLIS SOLIFLASH ESPEJADA AZUL (HIPRO)-(PREVENCIÓ)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>94,8</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>19,91</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>114,71</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>HIGIENE I PROTECCIO SL UNIPERS</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63727929</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3191"><Código>CNS2019XXX-000021733</Código><Objeto del contrato>CADENA GALVANIZADA 6 MM.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>96,78</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>20,32</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>117,1</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AUBERT, SA SUM.INDUSTRIALES</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58785593</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3192"><Código>CNS2019XXX-000021734</Código><Objeto del contrato>COMPROBADOR FLUKE T5-600</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>153,21</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>32,17</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>185,38</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GUERIN SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08178097</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3193"><Código>CNS2019XXX-000021736</Código><Objeto del contrato>PROYECTOR IP65 30W 6500L- LEDSON REF L03000600-60</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>140</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>29,4</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>169,4</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CSI CENTRAL SUMINISTROS E INST</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60643715</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3194"><Código>CNS2019XXX-000021737</Código><Objeto del contrato>PORTAPALET PARA GRUA DE HORQUILLAS MOVILES 2000 KGS. REF. 12053</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>751,8</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>157,88</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>909,68</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-01T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AUBERT, SA SUM.INDUSTRIALES</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58785593</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3195"><Código>CNS2019XXX-000021744</Código><Objeto del contrato>ESPUMA LIMPIADORA ZORKIL AE SPRAY 400 ML.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>194,55</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>40,86</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>235,41</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-14T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ZORELOR SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A01049725</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3196"><Código>CNS2019XXX-000021762</Código><Objeto del contrato>ALARGO ELECTRICO ENROLLACABLE IP67 (50 MTS.) (EXTERIORES)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>46,79</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>9,83</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>56,62</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-15T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MATAS RAMIS, S.A.</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08181968</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3197"><Código>CNS2019XXX-000021763</Código><Objeto del contrato>ALARGO ELECTRICO ENRROLLACABLE CABLE 23.01 C/25 MTS. PVC-3X1,5 Y 3ENC.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>57,76</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>12,13</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>69,89</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-15T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MATAS RAMIS, S.A.</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08181968</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3198"><Código>CNS2019XXX-000021776</Código><Objeto del contrato>BOLSA PLASTICO BLANCA GALGA 90 BCA PESO (40X55-KG)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>81,35</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>17,08</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>98,43</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-15T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>BCN GLOBAL PACKAGING GROUP SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66163601</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3199"><Código>CNS2019XXX-000021778</Código><Objeto del contrato>LAMPARA HALOGENA G4 24V/20W</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>14,22</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,99</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>17,21</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-15T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MATAS RAMIS, S.A.</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08181968</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3200"><Código>CNS2019XXX-000021782</Código><Objeto del contrato>CABLE FLEX. NEGRO  3,00 X 2,50 RV-K</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>73</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>15,33</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>88,33</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-15T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GUERIN SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08178097</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3201"><Código>CNS2019XXX-000021808</Código><Objeto del contrato>ADHESIVO PORTON TRASERO NISSAN E-NV 200</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>150</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>31,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>181,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-16T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>BARCELONA SERVEIS INTEGRATS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60421005</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3202"><Código>CNS2019XXX-000022184</Código><Objeto del contrato>MANGUITO VX 50 PASANTE (CA 863 D.50)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>15,33</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,22</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>18,55</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-21T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SANEJAMENTS ELECTRICITAT MA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A61522637</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3203"><Código>CNS2019XXX-000022185</Código><Objeto del contrato>TE VX 50 X 1 1/2</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>54,45</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>11,43</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>65,88</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-21T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SANEJAMENTS ELECTRICITAT MA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A61522637</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3204"><Código>CNS2019XXX-000022221</Código><Objeto del contrato>MANGUERA PLANA ARMTEX DE 70 MM DIAMETRO ROJA (ROLLO-25MTS.) SERVICIO AGUADA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1461,98</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>307,02</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1769</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-22T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>HIGIENE I PROTECCIO SL UNIPERS</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63727929</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3205"><Código>CNS2019XXX-000022227</Código><Objeto del contrato>GRILLETE RECTO GALV.1 PASADOR ROSC.NAC  DIN-82.101</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>185</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>38,85</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>223,85</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-23T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TRILLO ANCLAS Y CADENAS SL UNI</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B15517683</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3206"><Código>CNS2019XXX-000022229</Código><Objeto del contrato>TAG PARA CR1 PARA VEHICULOS (201 A225) BIOSYS REF. BIO--TRAS-TC3</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>596,25</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>125,21</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>721,46</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-23T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SIST.DE TECNOLOGIA APLICADA,SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61437539</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3207"><Código>CNS2019XXX-000022231</Código><Objeto del contrato>GRIFO ESCUADRA 1/2-3/8 A-80-ST</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>18,58</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,9</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>22,48</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-23T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SANEJAMENTS ELECTRICITAT MA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A61522637</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3208"><Código>CNS2019XXX-000022234</Código><Objeto del contrato>HILO SELLADOR LOCTITE 55  (150 MTS)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>61,02</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>12,81</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>73,83</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-23T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SANEJAMENTS ELECTRICITAT MA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A61522637</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3209"><Código>CNS2019XXX-000022315</Código><Objeto del contrato>RACORD MARSELLA DE 1 1/2 MACHO x 1/2 HEMBRA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>39,23</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>8,24</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>47,47</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-24T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SANEJAMENTS ELECTRICITAT MA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A61522637</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3210"><Código>CNS2019XXX-000022425</Código><Objeto del contrato>PANTALLA FLUORESCENTE ESTANCA LED  IP65 1200 2X39W 6000K  LEDSON  L02040200-60 (EQUIVALENCIA 2X36 W)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>90</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>18,9</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>108,9</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-25T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CSI CENTRAL SUMINISTROS E INST</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60643715</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3211"><Código>CNS2019XXX-000022426</Código><Objeto del contrato>CANDADO IFAM 55 MM</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>155,69</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>32,69</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>188,38</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-25T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS MERCA BCN SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65120321</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3212"><Código>CNS2019XXX-000022429</Código><Objeto del contrato>KIT CORDON LUMINOSO MASTIL BARRERA ACCESOR KIT-LIGHT 5 R/G ACR</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>791,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>166,24</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>957,84</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-25T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ACCESOR APLICATIONS SERV SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A63296164</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3213"><Código>CNS2019XXX-000022444</Código><Objeto del contrato>SUPLEMENTO ALUM.5,09 MTS.EXTREMO PLUMA 8,5 MTS.61PAOB50/1.5</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3600</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>756</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>4356</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-25T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ELECTRO SISTEMAS BACH SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08513749</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3214"><Código>CNS2019XXX-000022455</Código><Objeto del contrato>FUENTE ALIMENTACION KIT LUCES ACCESOR EXTREM 35 REF. PS LIGHT XTREME ACR</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>223</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>46,83</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>269,83</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-28T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ACCESOR APLICATIONS SERV SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A63296164</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3215"><Código>CNS2019XXX-000022456</Código><Objeto del contrato>FLUXOR INODORO AQUACON-SCHELLOMAT PALANCA 3/4 CROMADO (TIR)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>149,94</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>31,49</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>181,43</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-28T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A64207400</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3216"><Código>CNS2019XXX-000022461</Código><Objeto del contrato>GRIFO MONOMANDO LAVABO (FRIA - CALIENTE) S12 EXTREME CLEVER MOD. CABEL REF. 99820</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>125,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>26,38</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>151,98</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-29T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS MERCA BCN SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65120321</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3217"><Código>CNS2019XXX-000022462</Código><Objeto del contrato>FLEXO PARA GRIFO/BIDET M10 X 3/8H</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>62,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>13,1</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>75,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-29T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A64207400</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3218"><Código>CNS2019XXX-000022469</Código><Objeto del contrato>PERFIL ANGULAR PROTECCION CANTONERA ESPUMA PU 26X19MM X 1 MT AMARILLO-NEGRA REF. 505.353</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>36,9</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>7,75</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>44,65</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-29T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>KAISER KRAFT, S.A.</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58649351</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3219"><Código>CNS2019XXX-000022470</Código><Objeto del contrato>CARRETILLA CARRO 3 MOTION WURTH PLEGABLE REF.962.450.001</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>184,97</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>38,84</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>223,81</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-29T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>WURTH ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08472276</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3220"><Código>CNS2019XXX-000022483</Código><Objeto del contrato>CARTEL INF.100X70 POLIPROP.CELULAR TRUCK CENTER (GRIMALDI)+DIRECC.OBLIGAT.DRCHA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1012,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>212,63</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1225,13</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-30T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SENYAL. SERVEIS SEBA, S.L.</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60853785</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3221"><Código>CNS2019XXX-000022509</Código><Objeto del contrato>ADHESIVO LATERAL ALTEA V-00(JGO 2 UNIDADES) -NUEVO-</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>210</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>44,1</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>254,1</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-31T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>BARCELONA SERVEIS INTEGRATS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60421005</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3222"><Código>CNS2019XXX-000022510</Código><Objeto del contrato>ADHESIVO TIPO TRANSFER 5 CMS. ALTURA COLOR BLANCO V-00</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>36</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>7,56</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>43,56</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-31T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>BARCELONA SERVEIS INTEGRATS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60421005</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3223"><Código>CNS2019XXX-000022578</Código><Objeto del contrato>CUTTER S/INDICACIONES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>21,15</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,44</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>25,59</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-02T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AVINYO 38 SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64754039</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3224"><Código>CNS2019XXX-000022722</Código><Objeto del contrato>REDUCCION C/VALONA LATON 1 1/2 X 1 1/4</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>198,32</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>41,65</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>239,97</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-01-02T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A64207400</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3225"><Código>CNS2019XXX-000022761</Código><Objeto del contrato>BATERIA 12V 16AH PARA ARRANCADOR WURTH REF. 0708300200</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>144,8</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>30,41</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>175,21</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-02T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>WURTH ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08472276</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3226"><Código>CNS2019XXX-000022762</Código><Objeto del contrato>GAS PROPANO (PRIMAGAS)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>784,37</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>164,72</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>949,09</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-02T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRIMAGAS ENERGIA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A61128013</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3227"><Código>CNS2019XXX-000022764</Código><Objeto del contrato>LIMPIA VAJILLAS FAIRY 820 ML</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>126,7</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>26,61</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>153,31</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-04-02T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>BOMARI SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08855843</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3228"><Código>CNS2019XXX-000022768</Código><Objeto del contrato>MINUTERO AUTO. DE ESCALERA MIN 1-7 MIN</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>30,12</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>6,33</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>36,45</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-02T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GUERIN SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08178097</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3229"><Código>CNS2019XXX-000022769</Código><Objeto del contrato>KIT CORDON LUMINOSO MASTIL BARRERA ACCESOR KIT-LIGHT 5 R/G ACR</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>947,1</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>198,89</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1145,99</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-02T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ACCESOR APLICATIONS SERV SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A63296164</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3230"><Código>CNS2019XXX-000022786</Código><Objeto del contrato>FUENTE ALIMENTACION KIT LUCES ACCESOR EXTREM 35 REF. PS LIGHT XTREME ACR</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>431</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>90,51</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>521,51</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-05-02T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ACCESOR APLICATIONS SERV SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A63296164</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3231"><Código>CNS2019XXX-000022798</Código><Objeto del contrato>CORDON LUMINOSO ASTA BARRERA GARD 4 CAME REF. 001G028401</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>309</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>64,89</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>373,89</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-02T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EFICAVER SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64510936</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3232"><Código>CNS2019XXX-000022800</Código><Objeto del contrato>TAZA INODORO ROCA VICTORIA BLANCA SALIDA VERTICAL</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>116,88</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>24,54</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>141,42</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-06-02T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GUERIN SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08178097</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3233"><Código>CNS2019XXX-000022810</Código><Objeto del contrato>BATERIA DE GEL 12V 90AH MOD.S12/90A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>163,1</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>34,25</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>197,35</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-02T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ENERVOLT POWER ELECTRONICS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66741927</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3234"><Código>CNS2019XXX-000022816</Código><Objeto del contrato>TAPON CIEGO LATON DE 1 1/2 MACHO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>27,65</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,81</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>33,46</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-07-02T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A64207400</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3235"><Código>CNS2019XXX-000022828</Código><Objeto del contrato>PAPEL BLANCO LIMPIEZA VEHICULOS 100 CELULOSA REF WURTH 0899800296</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>117,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>24,7</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>142,3</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-02T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>WURTH ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08472276</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3236"><Código>CNS2019XXX-000022829</Código><Objeto del contrato>HILO ACERO AL CARBONO 1MM SOLDADURA HIERRO ER70S6 (BOBINA)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>40,8</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>8,57</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>49,37</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-02T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AR COMERCIAL DE GASOS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B59334649</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3237"><Código>CNS2019XXX-000022838</Código><Objeto del contrato>COPIA LLAVE SEGUN MUESTRA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>48,35</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>10,15</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>58,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-08-02T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AVINYO 38 SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64754039</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3238"><Código>CNS2019XXX-000022860</Código><Objeto del contrato>ESPUMA POLIURETANO 750CC</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>188,88</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>39,66</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>228,54</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-11-02T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SILCAR COMPONENTES PROFESIONAL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66957044</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3239"><Código>CNS2019XXX-000022881</Código><Objeto del contrato>FREGADORA MOD. SWITT-R EVO 50 B LIMPIEZA SUELO ALMACEN</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3380</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>709,8</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>4089,8</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-02T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JABONERA DISTRIBUCIONES ECONOM</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65527103</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3240"><Código>CNS2019XXX-000022906</Código><Objeto del contrato>TE VX 50 X 1 1/2</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>7</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,47</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>8,47</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-12-02T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SANEJAMENTS ELECTRICITAT MA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A61522637</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3241"><Código>CNS2019XXX-000022936</Código><Objeto del contrato>GUANTE FLOR CABRA DORSO ALGODON</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>321,36</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>67,49</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>388,85</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-13T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>HIGIENE I PROTECCIO SL UNIPERS</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63727929</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3242"><Código>CNS2019XXX-000022945</Código><Objeto del contrato>BARRERA TREN FIBRA 6 MTS.ELECTRANS 61PFOB60 (N.3-6-T.V)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4189</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>879,69</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>5068,69</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-14T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ELECTRO SISTEMAS BACH SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08513749</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3243"><Código>CNS2019XXX-000022946</Código><Objeto del contrato>LAMPARA PHILIPS MASTER PL-C13W/840/4P</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>72,22</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>15,17</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>87,39</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-14T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GUERIN SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08178097</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3244"><Código>CNS2019XXX-000022955</Código><Objeto del contrato>CEBADOR 220-240 V. / 4-65 W.PHILIPS</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>19,1</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,01</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>23,11</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-14T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GUERIN SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08178097</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3245"><Código>CNS2019XXX-000022956</Código><Objeto del contrato>MANGUITO VX 50 PASANTE (CA 863 D.50) (MT REF. 88010063)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>45,99</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>9,66</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>55,65</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-14T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SANEJAMENTS ELECTRICITAT MA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A61522637</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3246"><Código>CNS2019XXX-000022962</Código><Objeto del contrato>PILA LR6 1.5V ALCALINA PROCELL DE DURACELL  (AA)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>200,03</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>42,01</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>242,04</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-15T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS MERCA BCN SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65120321</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3247"><Código>CNS2019XXX-000022963</Código><Objeto del contrato>VELCRO P/ENGANCHAR CUADROS PARED-2 CMS.ANCHO-HOOP/LOOP BLANCO (ROLLO 12 MTS)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>126,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>26,59</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>153,19</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-15T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS MERCA BCN SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65120321</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3248"><Código>CNS2019XXX-000022964</Código><Objeto del contrato>BOTELLA PASTA SELLANTE REPARACION PINCHAZOS SEAT ATECA REF. 5G0012619</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>47,02</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>9,87</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>56,89</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-15T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AD MARINA AUTOMOTIVE 2017 SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B67043422</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3249"><Código>CNS2019XXX-000022965</Código><Objeto del contrato>ALZACOCHES GATO SEAT REF. 5Q0011031E</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>524,48</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>110,14</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>634,62</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-15T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AD MARINA AUTOMOTIVE 2017 SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B67043422</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3250"><Código>CNS2019XXX-000022966</Código><Objeto del contrato>FLUXOR INODORO AQUACON-SCHELLOMAT PALANCA 3/4 CROMADO  REF.022020699 (TIR)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>107,42</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>22,56</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>129,98</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2019-02-15T00:00:00</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A64207400</Adjudicatario CIF></row>
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