<data>
<row _id="1"><Codi>2018C280024</Codi><Objecte del contracte>Patrocini Sopar de Gala organitzat per CLIA, novembre 2018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3500</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA /><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3500</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASBL CRUISE LINES INTERN ASSOC</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="2"><Codi>2018E130014</Codi><Objecte del contracte>XPT-18019 LAVOLA Disseny d'un fulletó infogràfic del Mapa de projectes de sostenibilitat del Port de Barcelona</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3450</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>724,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4174,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-05T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>LAVOLA 1981 SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58635269</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3"><Codi>2018R320108</Codi><Objecte del contracte>CONTRACTACIÓ MANTENIMENT DEL SISTEMA DE RÀDIO DE LA TORRE DE CONTROL 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14940</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3137,4</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>18077,4</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-23T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EXPOCOM SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08617581</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4"><Codi>2018R320113</Codi><Objecte del contracte>Manteniment software nauta, connexió FTP i accés web a embarcacions</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2455,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>515,59</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2970,79</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-12T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PORTEL SERV.TELEMATICOS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A81333841</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5"><Codi>2018R320114</Codi><Objecte del contracte>Manteniment i bossa d’hores suport del sistema de Gestió Unificada d'Usuaris 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14896</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3128,16</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>18024,16</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-23T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>LOCAL AREA NETWORK ENGINEER SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60296415</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6"><Codi>2018R340090</Codi><Objecte del contracte>Llicències Toad (Renovació) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1952,32</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>409,92</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2362,24</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-06T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>QUEST SOFTWARE INTERNAT. LMT</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="7"><Codi>2018R370006</Codi><Objecte del contracte>Memòria de sostenibilitat sectorial 2018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>7</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14450</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>21</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>14471</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-24T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FUNDACIO PIA AUTONOMA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>R5800395E</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="8"><Codi>20198R39002</Codi><Objecte del contracte>Col·laboració Premi Factor Humà</Objecte del contracte><Durada (mesos) xsi:nil="true" /><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1000</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>210</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1210</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-13T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>Sense especificar</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="9"><Codi>2019C230001</Codi><Objecte del contracte>Subscripció Anual Drewry Shipping Consultans (Port and Terminals Insight)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1769,95</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA /><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1769,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-09T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DREWRY SHIPPING CONSULT LTD</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="10"><Codi>2019C230002</Codi><Objecte del contracte>Subscripció de Lloyd's List 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>729,82</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA /><Import d'adjudicació, inclòs IVA>729,82</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-14T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INFORMA UK LTD</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="11"><Codi>2019C230004</Codi><Objecte del contracte>Subscripció anual a Transporte XXI, any 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>140,12</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>145,72</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-16T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INDUSTRIA Y COMUNICACION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A48145932</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="12"><Codi>2019C230005</Codi><Objecte del contracte>Quota anual IAPH</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7788</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA /><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7788</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INTERN.ASSOC. PORTS &amp; HARBOURS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="13"><Codi>2019C230007</Codi><Objecte del contracte>Subscripció Anual ALPHALINER CLUB ON LINE, Abril 2019 a Març 2020</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6400</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6400</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-07T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AXSMARINE SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="14"><Codi>2019C230008</Codi><Objecte del contracte>Subscripcion ALPHALINER MONTHLY MONITOR, Juny 2019 a Maig 2020</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>600</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA /><Import d'adjudicació, inclòs IVA>600</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-07T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AXSMARINE SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="15"><Codi>2019C230009</Codi><Objecte del contracte>Subscripció ALPHALINER SPECIFIC PORT EXPORT FUNCTION, Oct 2019 a Set 2020</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4500</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA /><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4500</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-07T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AXSMARINE SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="16"><Codi>2019C230010</Codi><Objecte del contracte>Reunió a Barcelona del Comitè de Governança de l'ESPO els dies 23 i 24 d'abril de 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1738,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>177,81</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1916,31</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-19T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>Sense especificar</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="17"><Codi>2019C230014</Codi><Objecte del contracte>Inscripció a la conferència IAPH Guangzhou (Xina) del 6 al 10 de maig de 2019, de S. García-Milà</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1869,92</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA /><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1869,92</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-16T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INTERN.ASSOC. PORTS &amp; HARBOURS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="18"><Codi>2019C230015</Codi><Objecte del contracte>Assistència a Conferència anual de l'Organització Europea Ports (European Sea Ports Organisations-ESPO) a Livorno (Itàlia) del 23 al 24 de maig de 2019: Santiago García-Mila, Jordi Torrent i M. Dolors Lloveras</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1650</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA /><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1650</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-09T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AUTORITA DI SISTEMA PORTUALE</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="19"><Codi>2019C230016</Codi><Objecte del contracte>Subscripcions Lloyd's List Online , 04 nov 2018 a 03 nov 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3750</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA /><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3750</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INFORMA UK LTD</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="20"><Codi>2019C230017</Codi><Objecte del contracte>Subscripció a THE LOADSTAR MEDIA, de juliol 2019 a juny 2020</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>133,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA /><Import d'adjudicació, inclòs IVA>133,2</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-02T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>THE LOADSTAR MEDIA LTD</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="21"><Codi>2019C230019</Codi><Objecte del contracte>Subscripció Transporte XXI, del 15/12/2019 a 01/12/2020</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>140,12</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>145,72</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-14T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INDUSTRIA Y COMUNICACION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A48145932</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="22"><Codi>2019C230020</Codi><Objecte del contracte>Treballs previs per l'estudi -Cross border e-commerce</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7000</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1470</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8470</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-02T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>2 OPEN EU CN SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B10444545</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="23"><Codi>2019C240003</Codi><Objecte del contracte>Elaboració de les condicions tècniques de l'Acord Marc per als Projectes amb subvenció europea</Objecte del contracte><Durada (mesos)>4</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8600</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1806</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>10406</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-14T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ALTRAN INNOVACION SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B80428972</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="24"><Codi>2019C240004</Codi><Objecte del contracte>Accions promoció BARCELOC Edició fulletons, col·laboració Fires CILF i CIIE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>11</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14940</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>517,4</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>15457,4</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>Sense especificar</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="25"><Codi>2019C240005</Codi><Objecte del contracte>Quota anual, Membre Effectifs, any 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6000</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA /><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6000</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERRMED</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="26"><Codi>2019C240007</Codi><Objecte del contracte>Quota MedPorts Association, 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4000</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA /><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4000</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-11T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MEDPORTS ASSOCIATION</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="27"><Codi>2019C240008</Codi><Objecte del contracte>Quota Soci Rail Group 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2100</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA /><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2100</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASOC RAIL GRUP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G63197842</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="28"><Codi>2019C240009</Codi><Objecte del contracte>Inscripció J. Torrent a ACI's 14 th Arctic Shippiing Summit, 13 i 14 de Març 2019 - Montreal, Canadà</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2163,31</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2163,31</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ACTIVE COMMUNICATIONS EUROPE L</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="29"><Codi>2019C240010</Codi><Objecte del contracte>Suport en l'organització de fires a la Xina 2019 / Support in the organization of fairs in China 2019 </Objecte del contracte><Durada (mesos)>9</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>12000</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA /><Import d'adjudicació, inclòs IVA>12000</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-11T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EURASIAN INTERN SHANGHAI CO LT</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="30"><Codi>2019C240014</Codi><Objecte del contracte>Servei de catering, Grup de Treball d'Innovació del Port de Barcelona, el dia 21 feb 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>485</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>52,46</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>537,46</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-20T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>COLL GARROS JOSEFA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="31"><Codi>2019C240015</Codi><Objecte del contracte>Servei Catering Reunió Grup de Treball d'Estratègia i Innovació, 01 març 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>446</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>44,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>490,6</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>COLL GARROS JOSEFA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="32"><Codi>2019C240016</Codi><Objecte del contracte>Servei de Catering, Reunió Grup de treball d'Estrategia i Innovació, 20/03/2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>467,1</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>49,35</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>516,45</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-20T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>COLL GARROS JOSEFA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="33"><Codi>2019C240018</Codi><Objecte del contracte>Assessorament en temes d'IVA en la importació de panells solars provinents de la Xina</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>600</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>126</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>726</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-05T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AGOSTO &amp; ANGUREN IT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66393380</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="34"><Codi>2019C240019</Codi><Objecte del contracte>Servei catering, Reunió Grup Innovació, 26/03/2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>274</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>27,4</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>301,4</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-26T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>LA MUJER BARBUDA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66521113</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="35"><Codi>2019C240021</Codi><Objecte del contracte>Visita Delegació d'Estratègia Corporativa del Port de Rotterdam, 25 i 26 d'abril de 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1893,77</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>194,66</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2088,43</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-15T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>Sense especificar</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="36"><Codi>2019C240027</Codi><Objecte del contracte>Lloguer Golondrina, Visita Delegació Xinesa Sector Automoció, 08 de maig de 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>350</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>35</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>385</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-06T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SIRENAS SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08055642</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="37"><Codi>2019C240028</Codi><Objecte del contracte>Servei catering (dinar), Visita Delegació Xinesa Sector Automoció, 08 maig de 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>670</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>67</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>737</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-06T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SERVEIS DE CATERING VIDACRI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B62962238</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="38"><Codi>2019C240030</Codi><Objecte del contracte>Inscripció a la conferència IAPH Guangzhou (Xina) del 6 al 10 de maig de 2019, de Jordi Torrent</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1869,92</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA /><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1869,92</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-06T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INTERN.ASSOC. PORTS &amp; HARBOURS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="39"><Codi>2019C240031</Codi><Objecte del contracte>Elaboració de la proposta del projecte europeu YEP-MED en el Marc del Comité d'Employment, Training &amp; Maritime Expertise de l'Associació MEDPORTS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1500</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>315</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1815</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-13T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ESCOLA EUR SHORT SEA SHIPPING</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>V64330855</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="40"><Codi>2019C240033</Codi><Objecte del contracte>Servei Càtering, Visita Grup Digitalització Norueg, 27 març 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>115,91</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>11,59</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>127,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-27T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>LA MUJER BARBUDA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66521113</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="41"><Codi>2019C240035</Codi><Objecte del contracte>Servei de Coffe i dinar catering Reunió Comité Executiu Med Ports, 11 de juny de 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>735</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>73,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>808,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-06T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SERVEIS DE CATERING VIDACRI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B62962238</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="42"><Codi>2019C240036</Codi><Objecte del contracte>Inscripció Gemma Garcia a Ecuentro AZFA el dia 25 juny 2019 a Barcelona</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>108,84</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA /><Import d'adjudicació, inclòs IVA>108,84</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-22T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASOC ZONAS FRANCAS AMERICAS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="43"><Codi>2019C240037</Codi><Objecte del contracte>Catering Coffee  Acte Presentació Fira CIIE China International Import EXPO a Barcelona el 21 de maig</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>250,91</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>25,09</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>276</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-21T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>LA MUJER BARBUDA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66521113</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="44"><Codi>2019C240039</Codi><Objecte del contracte>Servei de Catering, Grup de Treball - Reunió d'Estratègia i Innovació, el dia 18 de juny</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>433,54</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>43,35</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>476,89</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-13T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PADECAVA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58179383</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="45"><Codi>2019C240040</Codi><Objecte del contracte>Traducció Jurada Memorando d'enteniment entre l'Autoritat del Sistema Portuari del mar Tirreno i la APB</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>160,03</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>33,61</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>193,64</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-18T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TRADTEC SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B59930750</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="46"><Codi>2019C240041</Codi><Objecte del contracte>Lloguer Golondrina, Visita SPIE BATIGNOLLES el dia 18 de juny</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>400</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>40</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>440</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-18T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SIRENAS SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08055642</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="47"><Codi>2019C240042</Codi><Objecte del contracte>Proposta de valor de BCN per l'atracció de centres de distribució-hubs logístics multi-país d'empreses internacionals en el marc del procés d'elaboració del IV Pla Estratègic 2020-2025</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14000</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2940</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>16940</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PEREZ MUÑOZ PEDRO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="48"><Codi>2019C240043</Codi><Objecte del contracte>Participació de la conferència FERRMED - Second Eurasian Connectivity and Industrial Cooperation Forum 6 November 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2000</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA /><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2000</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-23T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERRMED</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="49"><Codi>2019C240044</Codi><Objecte del contracte>Servei de Catering, durant la reunió del Grup de Treball d'Innovació del PdB, el dia 16 d'octubre de 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>775</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>78,82</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>853,82</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-16T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KTRING DE LA PEPI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67401539</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="50"><Codi>2019C240045</Codi><Objecte del contracte>Cobertura esdeveniment SCEWC’19 per a PierNext i redacció posts</Objecte del contracte><Durada (mesos)>2</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4200</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>882</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5082</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-09T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DIGITAL BAKERS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65485468</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="51"><Codi>2019C240046</Codi><Objecte del contracte>Reunió del Comitè d'Smartport de l'Associació Medports,   20 Novembre 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>681,82</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>113,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>795</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-08T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>H SANTOS D SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B28235190</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="52"><Codi>2019C240047</Codi><Objecte del contracte>Servei de càtering de la Reunió d'Estratègia e Innovació, dia 10 de desembre de 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>568,25</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>58,15</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>626,4</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-05T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KTRING DE LA PEPI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67401539</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="53"><Codi>2019C240048</Codi><Objecte del contracte>Servei de càtering de la Reunió d'Estratègia e Innovació, els dies 25, 26 i 27 novembre de 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1798</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>183,76</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1981,76</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-25T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KTRING DE LA PEPI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67401539</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="54"><Codi>2019C240049</Codi><Objecte del contracte>Prestació de serveis per al seguiment de el projecte amb subvenció europea de el programa CEF CarEsmatic durant la pròrroga atorgada per INEA, l'agencia gestora de la Comissió Europea</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>11000</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2310</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>13310</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ESCOLA EUR SHORT SEA SHIPPING</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>V64330855</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="55"><Codi>2019C240050</Codi><Objecte del contracte>Lloguer golondrina, visita d'estudiants de l'Institut Francesc Ribalta (Solsonès)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>525</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>52,25</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>577,25</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-16T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SIRENAS SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08055642</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="56"><Codi>2019C250001</Codi><Objecte del contracte>Renovació marques 2019: tmC Terminal Marítima Centro i  tmL Terminal Maritime de Lyon</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3826,83</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>373,8</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4200,63</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OFICINA PONTI SLP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65475998</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="57"><Codi>2019C250002</Codi><Objecte del contracte>Quota membre TRANSPRIME  2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3000</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA /><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3000</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-08T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASOC TRANSPRIME</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G58506833</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="58"><Codi>2019C250003</Codi><Objecte del contracte>Participació en la Conferència Ferroviària el dia 28/03 durant la celebració de la Fira SITL 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6000</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6000</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-30T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>REED EXPOSITIONS FRANCE SAS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="59"><Codi>2019C250004</Codi><Objecte del contracte>Servei Coffe, Visita BORGES INTERNATIONAL GROUP el dia 01/02/2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>126,82</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,68</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>139,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-30T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>LA MUJER BARBUDA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66521113</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="60"><Codi>2019C250005</Codi><Objecte del contracte>Patrocini de la Jornada UNO LOGISTIC</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2100</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>441</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2541</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-02T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>UNO ESTRATEGIAS DE LOGISTICA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B86491107</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="61"><Codi>2019C250006</Codi><Objecte del contracte>Ponències Formació Juridica Internacional: sessió duanera: Origen de les mercaderies, 06 feb 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>600</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA /><Import d'adjudicació, inclòs IVA>600</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-08T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CAMARA OFICIAL COMERCIO INDUST</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>Q0873004F</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="62"><Codi>2019C250007</Codi><Objecte del contracte>Quota anual Membership, CLECAT 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2000</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA /><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2000</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CLECAT</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="63"><Codi>2019C250008</Codi><Objecte del contracte>Insercions publicitaries en revistes i premsa espciatlizada de L'ANTENNE SPI, durant l'any 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6840</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA /><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6840</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-02T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SNC SOCIETE DE PRESSE INTERN.</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="64"><Codi>2019C250009</Codi><Objecte del contracte>Ponències Jornada Operacions Triangulars, 30 de gener de 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>400</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>84</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>484</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-04T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GEST UNITARIA INTERNALITZACIO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65723785</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="65"><Codi>2019C250016</Codi><Objecte del contracte>Servei Catering visita Cambra de Comerç de Terrassa, 24/01/2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>206,45</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>20,65</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>227,1</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-24T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>LA MUJER BARBUDA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66521113</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="66"><Codi>2019C250017</Codi><Objecte del contracte>Quota anual GNTC</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1630</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA /><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1630</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-02T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASS GROUP NATION TRANSP COMBIN</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="67"><Codi>2019C250018</Codi><Objecte del contracte>Participació en la conferència del dia 28/03 en SITL París, com a punt de trobada per a reunions de treball i centre d'informació disposem d'un espai a l'Stand del GNTC</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1000</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA /><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1000</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-30T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASS GROUP NATION TRANSP COMBIN</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="68"><Codi>2019C250019</Codi><Objecte del contracte>Lloguer bus, Visita RHENUS el dia 18 de gener de 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>255</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>25,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>280,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-16T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AUTOCARS ESTEVE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61771192</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="69"><Codi>2019C250020</Codi><Objecte del contracte>Lloguer Bus, visita Cambra de Terrassa, el dia 24/01/2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>275</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>27,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>302,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-24T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AUTOCARS ESTEVE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61771192</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="70"><Codi>2019C250021</Codi><Objecte del contracte>Lloguer bus, visita BORGES el dia 01/02/2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>255</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>25,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>280,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AUTOCARS ESTEVE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61771192</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="71"><Codi>2019C250022</Codi><Objecte del contracte>Adquisició de Dessuadores personalitzades amb la imatge gràfica de BPort Community, per lliurar als participants en l'activitat de grup que es farà per dinamitzar el grup Linkedin BPort Community</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1128,1</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>236,9</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1365</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-18T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MATEU SELLARES DAVID</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="72"><Codi>2019C250023</Codi><Objecte del contracte>Servei de Catering, Jornada POSICIONAMENT ORGÀNIC ALS CERDADORS (SEO), el dia 22 feb 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>224,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>25,06</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>249,26</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-20T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>COLL GARROS JOSEFA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="73"><Codi>2019C250024</Codi><Objecte del contracte>Ponència Jornada Posicionament Orgànic al Cercadors (SEO), 22 feb 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>400</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA /><Import d'adjudicació, inclòs IVA>400</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-20T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FRANCISCO COTORRUELO VICTOR DE</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="74"><Codi>2019C250025</Codi><Objecte del contracte>Servei Catering, Jornada Operacions Triangulars, 30 gen 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>591,15</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>60,44</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>651,59</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-30T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>COLL GARROS JOSEFA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="75"><Codi>2019C250026</Codi><Objecte del contracte>Patrocini 19è Foro Nacional del Transport el dia 23 de març de 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>12000</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2520</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>14520</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-20T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASOC.ESP.CODIFICACION COMERC.</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G08557985</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="76"><Codi>2019C250028</Codi><Objecte del contracte>Servei de Catering, Jornada Sessió duanera: Origen de les mercaderies, 06 feb 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>453</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>47,94</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>500,94</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-06T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>COLL GARROS JOSEFA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="77"><Codi>2019C250029</Codi><Objecte del contracte>Quota anual EUROSUD TEAM, 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>700</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA /><Import d'adjudicació, inclòs IVA>700</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-27T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASSOCIATION EUROSUD TRANSPORT</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="78"><Codi>2019C250030</Codi><Objecte del contracte>Prestació de serveis per a la preparació, desevolupament, gravació, etc, de les activitats relacionades amb el Projecte Activitat BPort Community, que tindrà el lloc a FNOB el dia 14 de marc de 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3738,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>785,11</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4523,71</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-08T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KIVICOM COMUNICATION SERVICES</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65641847</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="79"><Codi>2019C250031</Codi><Objecte del contracte>Servei de Catering, Jornada DISSECCIONEM UN DUA, 06 març 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>855</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>85,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>940,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-27T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARUGULA RESTAURACION SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65432387</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="80"><Codi>2019C250032</Codi><Objecte del contracte>Ponència Jornada DISSECCIONEM UN DUA, 06 març 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>600</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA /><Import d'adjudicació, inclòs IVA>600</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-04T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CAMARA OFICIAL COMERCIO INDUST</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>Q0873004F</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="81"><Codi>2019C250033</Codi><Objecte del contracte>Reserva d'espai i disseny de l'stand en la Fira MEDFEL 2019Relacionat amb l'Exp. 2019C270002 Centre C27 que abonarà el 50% del total</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4498,92</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4498,92</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-06T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ADHESION GROUP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="82"><Codi>2019C250035</Codi><Objecte del contracte>Quota CLUSTER TRANS TEN, 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>200</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA /><Import d'adjudicació, inclòs IVA>200</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-15T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CLUSTER TRANS TEN</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="83"><Codi>2019C250036</Codi><Objecte del contracte>Assessorament en processos duaners al Port de Barcelona, per la visita de Xiaomi del 27 de març 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1148</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>241,08</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1389,08</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-21T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>LLUCH OMS FRANCESC XAVIER</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="84"><Codi>2019C250037</Codi><Objecte del contracte>Inserció publicitària a Supply Chain Magazine, Marzo de 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1750</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA /><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1750</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-26T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SAS SUPPLY CHAIN MAGAZINE</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="85"><Codi>2019C250038</Codi><Objecte del contracte>Servei de catering, Jornada de Protocol dels negocis a la Xina, el dia 19 de març 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>297,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>36,35</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>333,85</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-19T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARUGULA RESTAURACION SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65432387</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="86"><Codi>2019C250039</Codi><Objecte del contracte>Ponència Jornada Protocol dels negocis a la Xina, el dia 19/03/2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>300</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA /><Import d'adjudicació, inclòs IVA>300</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-19T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GAO YUAN</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="87"><Codi>2019C250040</Codi><Objecte del contracte>Ponència Jornada Crèdit Documentari, el dia 26/03/2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>450</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>450</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-28T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FORMACIO PIME SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63299200</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="88"><Codi>2019C250042</Codi><Objecte del contracte>Participació i patrocini en la Global Liner Shipping Conference del 13 al 15 de maig, en Atlantic Kempinski Hotel a Hamburg</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6991,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6991,2</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-05T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INFORMA UK LTD</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="89"><Codi>2019C250043</Codi><Objecte del contracte>Servei de catering, Jornada Crèdit Documentari, 26/03/2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>310</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>33,64</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>343,64</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-22T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>COLL GARROS JOSEFA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="90"><Codi>2019C250044</Codi><Objecte del contracte>Reunió CLECAT Port d'Anvers el dia 11 d'abril de 2019, amb motiu de tractar el tema de l'evolució normativa dels estats membres de la UE, segons ordre del dia</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>631,95</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>132,71</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>764,66</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>LLUCH OMS FRANCESC XAVIER</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="91"><Codi>2019C250048</Codi><Objecte del contracte>Inserció publicitària en Guia Transporter Edició 2019, 3 vinyetes en les pàgines Transporte overseas / Logística / Serveis de despatx, més inserció de 1/2 pàg. Hauteur Quadri en Recto</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2300</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA /><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2300</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-18T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CLASSE EXPORT SAS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="92"><Codi>2019C250049</Codi><Objecte del contracte>Adquisició Aigües solidaries per a l'activitat de grup on participen membres del Grup Linkedin BPort Community</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>108</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>118</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-24T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>QUALIANZA SERVICIOS INTEGRALES</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B09547167</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="93"><Codi>2019C250050</Codi><Objecte del contracte>Adquisició d'obsequis per a clients del Port de Barcelona per lliurament en Fires i Actes del departament de Desenvolupament de Negoci</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2695,25</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>566,21</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3261,46</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-11T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OBSEQUIO Y DETALLES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B87564928</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="94"><Codi>2019C250051</Codi><Objecte del contracte>Servei Catering, Jornada INCOTERMS, el dia 24 abril 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>304,64</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>30,46</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>335,1</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-18T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>LA MUJER BARBUDA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66521113</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="95"><Codi>2019C250052</Codi><Objecte del contracte>Ponència Jornada INCOTERMS, 24 abril 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>900</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA /><Import d'adjudicació, inclòs IVA>900</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-05T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FORMACIO PIME SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63299200</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="96"><Codi>2019C250053</Codi><Objecte del contracte>Inserció publicitària a ITJ International Transport Journal en el numero 41 del 04 d'octubre, que es distribuirà durant la celebració de la Fira Top Transport de Marsella</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1800</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA /><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1800</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SWISS PROFESSIONAL MEDIA AG</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="97"><Codi>2019C250054</Codi><Objecte del contracte>Patrocini de col·laboració any 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4000</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>840</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4840</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-08T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CONSELL D'USUARIS TTE.MARITIM</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G08721847</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="98"><Codi>2019C250055</Codi><Objecte del contracte>Servei catering Jornada WORKSHOP OEA, el dia 2 de maig de 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>161,7</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>18,81</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>180,51</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-29T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>COLL GARROS JOSEFA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="99"><Codi>2019C250056</Codi><Objecte del contracte>Participació en l'acte de SCLForum 2019 que se celebra del 02/05 al 01/06 en HCC MONTBLANC: Lloguer sala, megafonia i coffes. El PdB disposarà d'espai sala, inserció del logo i Roll Ups, link a web</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6535,3</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>710,73</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7246,03</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-10T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>HCC MONTBLANC SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63508675</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="100"><Codi>2019C250057</Codi><Objecte del contracte>Lloguer de sala i catering WTC, Jornada Incoterms 25/04/2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>892,8</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>147,89</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1040,69</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SERUNION SAU WORK TEAM SOLUTIO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>U66699125</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="101"><Codi>2019C250058</Codi><Objecte del contracte>Lloguer golondrina, Visita Port de Bayonne, 26 març de 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>350</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>35</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>385</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-26T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SIRENAS SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08055642</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="102"><Codi>2019C250059</Codi><Objecte del contracte>Lloguer bus Visita Grupo Fernández, el dia 08 de març</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>235</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>23,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>258,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-08T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AUTOCARS ESTEVE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61771192</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="103"><Codi>2019C250060</Codi><Objecte del contracte>Ponència Jornada Marquèting i Distribució a la Xina, el dia 15 de maig de 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>400</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA /><Import d'adjudicació, inclòs IVA>400</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-15T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VAN DER HEYDEN TOM O Y</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="104"><Codi>2019C250061</Codi><Objecte del contracte>Lloguer Golondrina, Visita Port de Bolloré, el dia 10 d'abril de 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>400</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>40</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>440</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-10T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AUTOCARS ESTEVE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61771192</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="105"><Codi>2019C250062</Codi><Objecte del contracte>Servei de catèging, Jornada Marketing i Distribució a la Xina, 15 miag 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>267</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>29,34</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>296,34</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-13T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>COLL GARROS JOSEFA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="106"><Codi>2019C250063</Codi><Objecte del contracte>Servei catering Coffei i dinar, projecte per dinamitzar el Grup BPort Community, el dia 29 març</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1445</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>144,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1589,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-29T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SERVEIS DE CATERING VIDACRI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B62962238</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="107"><Codi>2019C250064</Codi><Objecte del contracte>Participació en World Classe Logistics, París novembre 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5900</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA /><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5900</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-28T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SAS PREMIUM CONTACT</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="108"><Codi>2019C250065</Codi><Objecte del contracte>Assistència a la Reunió CLECAT, els dies 5 i 6 de juny, amb motiu de tractar temes de tràmits duaners i digitalització del transports, segons ordre del dia</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1281,59</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>269,13</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1550,72</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-27T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>LLUCH OMS FRANCESC XAVIER</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="109"><Codi>2019C250070</Codi><Objecte del contracte>Servei de catering, Jornada Com trobar Mercats d'exportació a través d'Internet, el dia 06 de juny</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>218,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>24,48</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>242,88</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-06T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>COLL GARROS JOSEFA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="110"><Codi>2019C250074</Codi><Objecte del contracte>Col·laboració en la I Fiesta de la Logistica en Madrid, que se celebra el 26 de abril de 2019 en Coslada</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1250</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>262,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1512,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TALLER DE IDEAS Y COMUNICACION</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B97233936</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="111"><Codi>2019C250075</Codi><Objecte del contracte>Registre de Marca en la Unió europea de la marca Smart Ports durant 10 anys</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2774</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>299,04</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3073,04</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-13T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>R VOLART PONS Y CIA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08153520</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="112"><Codi>2019C250076</Codi><Objecte del contracte>Servei de Catering, Jornada Introducció a l'exportació Marítima, els dies 17, 18 i 20 juny</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>630,9</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>63,09</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>693,99</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-14T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>COLL GARROS JOSEFA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="113"><Codi>2019C250077</Codi><Objecte del contracte>Ponent, Jornada Introducció a l'exportació marítima, dies 17-18 i 20 de juny</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1300</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA /><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1300</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-14T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FORMACIO PIME SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63299200</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="114"><Codi>2019C250078</Codi><Objecte del contracte>Ponència, Jornada WORKSHOP: L'OPERADOR ECONÒMIC AUTORITZAT (AEO) I ELS PROCEDIMENTS DE SIMPLIFICACIÓ DUANERS. DÍA 2 DE MAIG 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>600</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA /><Import d'adjudicació, inclòs IVA>600</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-02T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CAMARA OFICIAL COMERCIO INDUST</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>Q0873004F</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="115"><Codi>2019C250079</Codi><Objecte del contracte>Serveis de coffe, catering i lloguer de sala, Jornada Workshop OpenPort el dia 26 de juny</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1639,78</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>200,34</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1840,12</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-26T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SABEL DE SERVICIOS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58875048</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="116"><Codi>2019C250081</Codi><Objecte del contracte>Ponència a Jornada COM TROBAR ELS TEUS MERCATS D'EXPORTACIÓ A TRAVÉS D'INTERNET. (DIA 6 DE JUNY 2019)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>400</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA /><Import d'adjudicació, inclòs IVA>400</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-06T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FRANCISCO COTORRUELO VICTOR DE</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="117"><Codi>2019C250082</Codi><Objecte del contracte>Lloguer de bus, visita IKEA el 20 de maig de 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>255</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>25,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>280,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-20T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AUTOCARS ESTEVE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61771192</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="118"><Codi>2019C250083</Codi><Objecte del contracte>Lloguer de bus, visita KIABI el 14 de maig de 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>220</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>22</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>242</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-14T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AUTOCARS ESTEVE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61771192</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="119"><Codi>2019C250084</Codi><Objecte del contracte>Lloguer de bus, visita AECOC el 25 de juny de 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>275</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>27,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>302,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AUTOCARS ESTEVE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61771192</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="120"><Codi>2019C250085</Codi><Objecte del contracte>Lloguer Golondrina, visita AECOC 25 de juny de 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>475</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>47,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>522,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-14T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SIRENAS SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08055642</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="121"><Codi>2019C250086</Codi><Objecte del contracte>Servei de catering, visita KIABI el dia 14 de maig</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>120,18</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,02</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>132,2</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-14T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>LA MUJER BARBUDA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66521113</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="122"><Codi>2019C250087</Codi><Objecte del contracte>Lloguer de Bus. visita INOVYN el 29 de maig de 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>255</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>25,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>280,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-29T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AUTOCARS ESTEVE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61771192</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="123"><Codi>2019C250088</Codi><Objecte del contracte>Muntatge de banners per la Jornada: Saló Internacional de la logística y de la Manutenció de Barcelona 2019. DIA 26/06/2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>202,53</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>42,53</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>245,06</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-18T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OLIKA STANDS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66828716</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="124"><Codi>2019C250089</Codi><Objecte del contracte>Servei neteja Sala cedida per FNOB per la reunió dels membres del grup Linkedin BPort Community el dia 14/03/2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>100</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>21</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>121</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-29T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FUND.PRIV.NAVEGACIO OCEANICA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G64191679</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="125"><Codi>2019C250090</Codi><Objecte del contracte>Servei de càtering de la VISITA DE L’EMPRESA INOVYN. DIES 28 I 29 DE MAIG DE 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>266,7</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>31,95</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>298,65</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-21T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>COLL GARROS JOSEFA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="126"><Codi>2019C250091</Codi><Objecte del contracte>Traducció jurada del conveni de col·laboració entre el PdB i Informa Maritime - Knect365 en el marc del Summit organitzat per Informa Maritime, dins de l'esdeveniment SCEWC del 19-21 nov 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>713</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>149,73</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>862,73</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EUROPEAN CONSULTANT LOBBY SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B62275144</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="127"><Codi>2019C250098</Codi><Objecte del contracte>Inscripció al sopar 13a edició del Dia del Transitari, el dia 09 de maig de 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>60</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>72,6</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-06T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ATEIA BCN, SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B62974647</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="128"><Codi>2019C250099</Codi><Objecte del contracte>Servei de Catering, Reunió SmartCity, el dia 05 d'abril</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>119,09</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>11,91</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>131</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>LA MUJER BARBUDA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66521113</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="129"><Codi>2019C250100</Codi><Objecte del contracte>Servei Catering, Reunió amb Fira de Barcelona, Smart Ports el dia 03 de setembre de 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>106</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>119,24</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-26T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KTRING DE LA PEPI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67401539</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="130"><Codi>2019C250101</Codi><Objecte del contracte>Adquisició de Samarretes per a la promoció del projecte SmartPorts Piers of the Future</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>588,84</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>123,66</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>712,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-18T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MATEU SELLARES DAVID</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="131"><Codi>2019C250102</Codi><Objecte del contracte>Material Gràfic - Roll-Ups i estructura pel Congrés Smart Ports que es celebra del 19 al 21 de novembre de 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>3</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1330</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>279,3</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1609,3</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-20T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OLIKA STANDS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66828716</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="132"><Codi>2019C250104</Codi><Objecte del contracte>Revisió en anglès de la carta als presidents dels Ports coexpositors al Smart Port/Smart City</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>25</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,25</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>30,25</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-09T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SIMULTRAD SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63231385</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="133"><Codi>2019C250105</Codi><Objecte del contracte>Patrocini Supply Chain 2019 el dia 08 d'octubre (AECOC)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4500</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>845</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5345</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-02T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASOC.ESP.CODIFICACION COMERC.</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G08557985</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="134"><Codi>2019C250106</Codi><Objecte del contracte>Lloguer cadires, per l'esdeveniment SUPPLY CHAIN 2019, 8 d'octubre de 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>171,02</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>35,91</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>206,93</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-02T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JMT AMBIPLAN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B81482648</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="135"><Codi>2019C250107</Codi><Objecte del contracte>Sopar Smart Ports Policy and Transparency Ahead, aproximadament 60 directius de Ports Internacionals</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4061,82</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>406,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4468</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-07T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CODIGO SIETE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60438371</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="136"><Codi>2019C250108</Codi><Objecte del contracte>Participació en el Forum Destination International, que es celebrarà el dia 26 de novembre en el centre de congressos Pierre Baudis en Toulouse</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1500</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA /><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1500</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-08T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CHAMBRE COMMERCE IND. FRANÇAIS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G0011380C</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="137"><Codi>2019C250109</Codi><Objecte del contracte>Ponència Jornada organitzada pel Consell d'Usuaris sobre la inscripció en el Registres del Declarant impartida el dia 2 d'octubre de 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>300</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>63</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>363</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-02T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CARO JAUME &amp; PARTNERS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B93569754</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="138"><Codi>2019C250110</Codi><Objecte del contracte>Servei de catering, Jornada Sobre Inscripció en el Registre del Declarant, 2 d'octubre</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>417,25</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>44,37</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>461,62</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-02T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KTRING DE LA PEPI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67401539</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="139"><Codi>2019C250111</Codi><Objecte del contracte>Lloguer bus, Visita TIBA, el dia 27 de setembre de 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>275</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>27,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>302,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-20T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AUTOCARS ESTEVE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61771192</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="140"><Codi>2019C250112</Codi><Objecte del contracte>Revisió i elaboració de la documentació dels nou indicadors que ja contempla la metodologia en la Certificació de TUV</Objecte del contracte><Durada (mesos)>2</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1800</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>378</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2178</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MCRIT, SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58677428</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="141"><Codi>2019C250113</Codi><Objecte del contracte>Servei de càtering de la JORNADA TÉCNICA L'IVA en la importació, a l'exportació i en operacions intracomunitàries. DIA 14/10/2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>495</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>49,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>544,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-14T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SERUNION SAU WORK TEAM SOLUTIO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>U66699125</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="142"><Codi>2019C250114</Codi><Objecte del contracte>Lloguer de Sala per la JORNADA TÉCNICA L'IVA en la importació, a l'exportació i en operacions intracomunitàries. DIA 14/10/2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>582,8</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>122,39</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>705,19</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-14T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SERUNION SAU WORK TEAM SOLUTIO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>U66699125</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="143"><Codi>2019C250115</Codi><Objecte del contracte>Prestació del servei d'una hostessa per l'stand a la Nit de l'Empresari de CECOT. DIA 22/10/19 - LLOC: TNC</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>88,32</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>18,55</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>106,87</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-14T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EXPERTUS SERV DE ATENCIO AL PU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58036328</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="144"><Codi>2019C250116</Codi><Objecte del contracte>Disseny i construcció d'un estand en l'acte de Nit de l'empresari organitzada per CECOT i que se celebrarà el dia 22 d'octubre en el Teatre Nacional de Catalunya</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>907,85</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>190,65</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1098,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-14T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SERVIS COMPLET SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60375953</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="145"><Codi>2019C250117</Codi><Objecte del contracte>Mobilitari stand NIT DE L'EMPRESARI (CECOT), El dia 22 d'octubre 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>340</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>71,4</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>411,4</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-15T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JMT AMBIPLAN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B81482648</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="146"><Codi>2019C250118</Codi><Objecte del contracte>Adquisició de regals per lliurar als participants en la Fira Smarts Ports que es celebrarà a Barcelona del 19 al 21 de novembre de 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8519</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1788,99</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>10307,99</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-28T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>HELIOPOLIS IMPORT EXPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65692295</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="147"><Codi>2019C250119</Codi><Objecte del contracte>Lloguer d'equip del Sistema de projecció de realitat immersiva per a l'Smart City/Smart Ports 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3450</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>724,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4174,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-30T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BROOMX TECHNOLOGIES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66432113</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="148"><Codi>2019C250120</Codi><Objecte del contracte>Ponència a la Jornada L'IVA en la importació, exportació i en operacions intercomunitàries, dies 14 i 25 d'octubre de 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>900</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>189</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1089</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-14T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GEST UNITARIA INTERNALITZACIO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65723785</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="149"><Codi>2019C250121</Codi><Objecte del contracte>Servei de càtering de la JORNADA TÈCNICA -Les Operacions Triangulars-. DIA 23/10/2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>458,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>48,49</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>506,99</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-23T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KTRING DE LA PEPI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67401539</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="150"><Codi>2019C250122</Codi><Objecte del contracte>Ponència Jornada Operacions Triangular, 23 d'octubre de 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>400</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>84</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>484</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-23T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GEST UNITARIA INTERNALITZACIO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65723785</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="151"><Codi>2019C250123</Codi><Objecte del contracte>Servei de càtering de la JORNADA TÈCNICA Brexit: Com actuar?. DIA 29/10/2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>419</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>44,54</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>463,54</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-29T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KTRING DE LA PEPI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67401539</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="152"><Codi>2019C250124</Codi><Objecte del contracte>Reportatge fotogràfic a l'Smart City/Smart Ports 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1110</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>233,1</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1343,1</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-30T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VILALTA ROVIRA RAMON</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="153"><Codi>2019C250125</Codi><Objecte del contracte>Servei de càtering de la JORNADA TÈCNICA -L'IVA en la importació, a l'exportació i en operacions intracomunitàries-. DIA 25/10/2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>379,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>40,59</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>420,09</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-25T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KTRING DE LA PEPI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67401539</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="154"><Codi>2019C250126</Codi><Objecte del contracte>Prestació del servei de sala Agumar, material audiovisual, i càtering del comitè executiu de PSA. DIA 20/11/2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>704,22</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>112,88</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>817,1</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-07T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>H SANTOS D SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B28235190</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="155"><Codi>2019C250127</Codi><Objecte del contracte>Servei de càtering de la JORNADA TÉCNICA Incoterms 2020: La seva correcta utilització. DIA 05 de novembre</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>746,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>84,77</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>831,27</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-05T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KTRING DE LA PEPI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67401539</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="156"><Codi>2019C250128</Codi><Objecte del contracte>Reportatge fotogràfic a l'Smart City/Smart Ports 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>625</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>131,25</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>756,25</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-07T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JUAN JOSE MARTINEZ RUIZ</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="157"><Codi>2019C250129</Codi><Objecte del contracte>Traducció del formulari de les visites Institucionals</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>57,92</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,16</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>70,08</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-12T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SIMULTRAD SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63231385</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="158"><Codi>2019C250130</Codi><Objecte del contracte>Bus: DE LA VISITA DE L'EMPRESA AIRPHARM, el dia 06 de novembre de 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>275</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>27,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>302,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-06T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AUTOCARS ESTEVE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61771192</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="159"><Codi>2019C250131</Codi><Objecte del contracte>Reunió ALICE, els dies 11 i 12 de desembre, segons ordre del dia, i despeses 13 i 14 novembre  (reunió anul·lada)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1361,98</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>286,02</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1648</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-13T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>LLUCH OMS FRANCESC XAVIER</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="160"><Codi>2019C250135</Codi><Objecte del contracte>Ponència a la Jornada: Brexit: Com actuar?. DIA 29 d'OCTUBRE DE 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>400</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>84</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>484</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-29T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRENTS LAW &amp; CUSTOMS SLP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67504803</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="161"><Codi>2019C250136</Codi><Objecte del contracte>Shuttle pel Smart City/Smart Ports 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1200</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>252</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1452</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-12T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OREFICE PASCUAL NICOLAS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="162"><Codi>2019C250137</Codi><Objecte del contracte>Càtering de la JORNADA TÈCNICA Incoterms 2020: La seva correcta utilització. DIA 26/11/2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>746,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>84,77</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>831,27</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-30T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KTRING DE LA PEPI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67401539</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="163"><Codi>2019C250138</Codi><Objecte del contracte>Càtering de la VISITA FLANDERS INVESTMENT &amp; TRADE, CONSULATE OF FLANDERS. DIA 18/11/2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>58</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,8</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>63,8</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-15T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>LA MUJER BARBUDA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66521113</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="164"><Codi>2019C250139</Codi><Objecte del contracte>Hostesses per a l'Smart City/Smart Ports 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>862</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>181,02</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1043,02</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-12T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EXPERTUS SERV DE ATENCIO AL PU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58036328</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="165"><Codi>2019C250140</Codi><Objecte del contracte>Transport del contenidor d'exposició a l'estand de l'SCEWC/Smart Ports</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>800</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>168</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>968</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-12T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SAMPERE CUCURELLA DANIEL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="166"><Codi>2019C250141</Codi><Objecte del contracte>Càtering de la JORNADA TÉCNICA Factura Portuària. DIA 04/12/2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>243</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>30,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>273,24</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-27T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KTRING DE LA PEPI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67401539</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="167"><Codi>2019C250142</Codi><Objecte del contracte>Ponència tènica de la Jornada: Incoterms 2020. DIES 05 i 26 DE NOVEMBRE DE 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>900</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA /><Import d'adjudicació, inclòs IVA>900</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-30T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FORMACIO PIME SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63299200</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="168"><Codi>2019C250143</Codi><Objecte del contracte>Traducció i correcció de textes regals corporatius</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>25</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,25</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>30,25</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SIMULTRAD SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63231385</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="169"><Codi>2019C250144</Codi><Objecte del contracte>Bus JORNADA D'INTERNACIONALITZACIÓ DE LA CAMBRA DE COMERÇ DE TERRASSA, el dia 02 de desembre de 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>275</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>27,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>302,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-02T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AUTOCARS ESTEVE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61771192</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="170"><Codi>2019C250145</Codi><Objecte del contracte>Ponència de PETER DE LANGEN, en l'esdeveniment Smart Ports Summit, Market Update - keeping uo with the future, el dia 19 de novembre de 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1500</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>315</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1815</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PORTS I LOGISTICS ADVISORY SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B93317840</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="171"><Codi>2019C250146</Codi><Objecte del contracte>Conferenciant / mestra de cerimònies per a Smart Ports, durant les jornades dels dies 19 i 20 de novembre de 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1000</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>210</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1210</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-14T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SOLSONA GILBERT NAPUA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="172"><Codi>2019C250148</Codi><Objecte del contracte>Inscripció Lean &amp; Green, E. Sanles el dia 15 d'octubre</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>175</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>36,75</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>211,75</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-02T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASOC.ESP.CODIFICACION COMERC.</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G08557985</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="173"><Codi>2019C250150</Codi><Objecte del contracte>Traductor per a comunicats de l'Smart City/Smart Ports 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>236,64</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>49,69</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>286,33</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-19T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SIMULTRAD SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63231385</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="174"><Codi>2019C250151</Codi><Objecte del contracte>Lloguer de bus visita de FLANDERS INVESTMENT &amp; TRADE, CONSULATE OF FLANDERS, el dia 18 de novembre de 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>255</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>25,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>280,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-11T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AUTOCARS ESTEVE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61771192</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="175"><Codi>2019C260001</Codi><Objecte del contracte>Reserva d'espai Fira Fruit Logística 2019, Berlín del 6 al 8 de febrer de 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7831,18</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA /><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7831,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-09T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MESSE BERLIN GMBH</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="176"><Codi>2019C260003</Codi><Objecte del contracte>Reserva espai The 14th China (Shenzhenz) International Logistics and Transportation Fair, Octubre 10-12/2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>10</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8317,82</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA /><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8317,82</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-30T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SHENZHEN HEZHONGYUAN EXHIB LTD</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="177"><Codi>2019C260004</Codi><Objecte del contracte>Lloguer Parking Oficina Madrid 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2160</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>453,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2613,6</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CARBALLO FRADE INES</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="178"><Codi>2019C260005</Codi><Objecte del contracte>Lloguer i despeses oficina Madrid, any 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8000</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1680</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>9680</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SHIPPING BUSINESS CENTER</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B82794496</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="179"><Codi>2019C260006</Codi><Objecte del contracte>Quota Membership fee Category A, ECG Membership 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6929</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA /><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6929</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-05T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EUROPEAN CAR-TRANSPORT GROUP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="180"><Codi>2019C260008</Codi><Objecte del contracte>Quota anual Forum Cultural del Cafe, any 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>780</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA /><Import d'adjudicació, inclòs IVA>780</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FORUM CULTURAL DEL CAFE</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G61456489</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="181"><Codi>2019C260011</Codi><Objecte del contracte>Inserció publicitaria en Buyers Guide 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4650</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA /><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4650</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-31T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ULTIMA MEDIA LTD</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="182"><Codi>2019C260012</Codi><Objecte del contracte>Servei de catering de la reunió del Grup de Treball del Consell Rector de Marketing i Comercial, el dia 27/02/2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>83,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,98</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>94,38</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-21T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>COLL GARROS JOSEFA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="183"><Codi>2019C260013</Codi><Objecte del contracte>Quota Anual CIAC</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1500</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA /><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1500</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-02T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASSOC CLUSTER INDUSTRIA AUTO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G66028978</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="184"><Codi>2019C260014</Codi><Objecte del contracte>Reserva de espai en l'stan de GRIMALDI (compartit amb altres expositors) en la Fira Fruitlogistica que se celebra a Berlin del 6 al 8 de febrer de 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>9958,78</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA /><Import d'adjudicació, inclòs IVA>9958,78</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-06T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GRIMALDI EUROMED SPA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="185"><Codi>2019C260015</Codi><Objecte del contracte>Servei catering, Fira Fruit Logística 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>159</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,73</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>172,73</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-06T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>COSAEN GRUP SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58220112</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="186"><Codi>2019C260016</Codi><Objecte del contracte>Inscripció de Lluís París a ECG Spring Congress &amp; General Assembly 23-24 maig de 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>200</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA /><Import d'adjudicació, inclòs IVA>200</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-25T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EUROPEAN CAR-TRANSPORT GROUP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="187"><Codi>2019C260017</Codi><Objecte del contracte>Dinar de la Reunió del Grup de Treball del cafè, el dia 26 de febrer de 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>632,73</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>63,27</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>696</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-22T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CODIGO SIETE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60438371</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="188"><Codi>2019C260019</Codi><Objecte del contracte>Servei de catering, Visita Van Der Vlist, el dia 08 març de 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>114,36</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>11,44</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>125,8</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-08T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>LA MUJER BARBUDA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66521113</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="189"><Codi>2019C260020</Codi><Objecte del contracte>Lloguer Golondrina, Visita ECG MARINE ACADEMY, 22 feb 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>475</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>47,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>522,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-22T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SIRENAS SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08055642</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="190"><Codi>2019C260021</Codi><Objecte del contracte>Servei Catering Reunió Grup de Treball Mark i Comercial, el dia 10 d'abril de 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>282,38</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>32,1</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>314,48</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-26T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PREMIUM TEAM SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65770653</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="191"><Codi>2019C260022</Codi><Objecte del contracte>Lloguer Bus, Visita ANFAC el dia 27 març 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>145</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>14,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>159,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-27T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AUTOCARS ESTEVE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61771192</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="192"><Codi>2019C260023</Codi><Objecte del contracte>Lloguer Golondrinas, Visita ANFAC, 28 març 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>712,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>71,25</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>783,75</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-27T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SIRENAS SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08055642</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="193"><Codi>2019C260024</Codi><Objecte del contracte>Servei de Cambrer a la Fira Fruit Logistica Berlin 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>620</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>130,2</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>750,2</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-06T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>LOVEYOURTIME SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B87116422</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="194"><Codi>2019C260025</Codi><Objecte del contracte>Reserva espai Fira CHINA INTERNATIONAL IMPORT EXPO (CIIE) Shanghai 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>9877,45</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA /><Import d'adjudicació, inclòs IVA>9877,45</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CHINA INTERN.IMPORT EXPO BUREA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="195"><Codi>2019C260026</Codi><Objecte del contracte>Patrocini 20è aniversari de la Dry Bulk Terminals Group (DBTG), 10-12 d'abril de 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1000</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA /><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1000</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-28T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INTERNATIONAL DRY BULK TERMINA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="196"><Codi>2019C260027</Codi><Objecte del contracte>Lloguer Golondrina, Visita DBTG el dia 10 d'abril de 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>475</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>47,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>522,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-08T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SIRENAS SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08055642</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="197"><Codi>2019C260028</Codi><Objecte del contracte>Patrocini Jornada d'automoció que organitza ANFAC durant la celebració del SIL, el dia 27 de juny de 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6000</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1260</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7260</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-02T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CONSORCI ZF INTERNACIONAL SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A61290292</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="198"><Codi>2019C260029</Codi><Objecte del contracte>Lloguer Bus, Visita CIAC - Cluster de la Industria de la Automoció de Catalunya, el dia 17/04/2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>160</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>16</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>176</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AUTOCARS ESTEVE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61771192</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="199"><Codi>2019C260030</Codi><Objecte del contracte>Patrocini XXVII Edició de la Llotja de Cereals de la Mediterrània, el 28 de maig a la Casa Llotja de Mar</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>595,04</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>124,96</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>720</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-04T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CAMBRA DE COMERÇ DE BARCELONA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>Q0873001B</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="200"><Codi>2019C260031</Codi><Objecte del contracte>Servei de cambrer, en la Fira Transport Logistic 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>570</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA /><Import d'adjudicació, inclòs IVA>570</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-12T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KAPPA AL QUADRATO EVENTS DI KA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="201"><Codi>2019C260032</Codi><Objecte del contracte>Servei de catering, Visita CIAC, Cluster de la Industria de l'Automoció de Catalunya, 17/04/2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>294</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>32,04</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>326,04</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-15T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>COLL GARROS JOSEFA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="202"><Codi>2019C260033</Codi><Objecte del contracte>Suscripció a Alphaliner (una plataforma web amb BBDD), maig 2019 a maig 2020</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1500</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA /><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1500</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-18T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AXSMARINE SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="203"><Codi>2019C260035</Codi><Objecte del contracte>Col·laboració i Patrocini acte promocional en la Cambra Comerç a Hong-Kong, el dia 14 maig de 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5200</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA /><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5200</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CHINA CONSULTANTS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="204"><Codi>2019C260036</Codi><Objecte del contracte>Lloguer Golondrina, Visita Associació LogNet el dia 12 d'abril de 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>475</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>47,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>522,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-04T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SIRENAS SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08055642</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="205"><Codi>2019C260037</Codi><Objecte del contracte>Col·laboració del PdB amb Ultima Media mitjançant inserció publicitària i participació en la 17th Automotive Logistics Europe Conference que es celebrarà del 02 al 04 de juliol a Munic</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6150</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA /><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6150</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-09T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ULTIMA MEDIA LTD</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="206"><Codi>2019C260038</Codi><Objecte del contracte>Adquisició productes pel catering que es servirà a la Fira Transport Logístic que es celebrarà a Munic del 4 al 6 de juny 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>184,35</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,54</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>199,89</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-14T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>COSAEN GRUP SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58220112</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="207"><Codi>2019C260039</Codi><Objecte del contracte>Transport de material per la Fira Fruitlogistica a Berlín de 6 al 8 de febrer de 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>157,98</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>33,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>191,16</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-06T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EXPOTRANSIT EVENTS LOGISTICS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66702747</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="208"><Codi>2019C260041</Codi><Objecte del contracte>Renovació anual de la subscripció a la revista Port Strategy magazine. Servei ofert per l'empresa editorial  mercatormedia</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>210,85</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA /><Import d'adjudicació, inclòs IVA>210,85</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MERCATOR MEDIA LTD</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="209"><Codi>2019C260044</Codi><Objecte del contracte>Lloguer bus per atendre els assistents a la VIII edició del Dia del Cafè, el dia 30 de maig</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>805</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>80,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>885,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-24T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AUTOCARS ESTEVE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61771192</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="210"><Codi>2019C260047</Codi><Objecte del contracte>Inserció publicitària en el cataleg i web firal durant la celebració de la Fira Transport Logístic que es celebra del 04 al 06 de juny</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>740</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA /><Import d'adjudicació, inclòs IVA>740</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-04T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NEUREUTER FAIR MEDIA GMBH</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="211"><Codi>2019C260048</Codi><Objecte del contracte>Inscripció Hugo Lejtman a 28 Congreso Lationamericano de Puertos de AAPP Miami - Estados Unidos - del 19 al 21 de noviembre de 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1234,12</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA /><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1234,12</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-08T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>XXIII CONGRESO LATINOAMERICANO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="212"><Codi>2019C260049</Codi><Objecte del contracte>Subscripcions Lloyd's List Online , 04 nov 2018 a 03 nov 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14999</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA /><Import d'adjudicació, inclòs IVA>14999</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-31T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INFORMA UK LTD</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="213"><Codi>2019C260054</Codi><Objecte del contracte>Catering, Consell Rector Reunió del Grup de Treball de Marketing i Comercial, el dia 2 de juliol de 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>244,93</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>26,45</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>271,38</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-07T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PREMIUM TEAM SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65770653</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="214"><Codi>2019C260055</Codi><Objecte del contracte>Transport material, Fira Transport Logistic que es celebra a Munic del 03-06 de juny 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>487,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>102,38</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>589,88</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-04T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EXPOTRANSIT EVENTS LOGISTICS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66702747</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="215"><Codi>2019C260056</Codi><Objecte del contracte>Inscripció al curs SURCO, Sr. José Manuel Pousa de l'empresa INDITEX</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>450</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA /><Import d'adjudicació, inclòs IVA>450</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-07T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ESCOLA EUR SHORT SEA SHIPPING</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>V64330855</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="216"><Codi>2019C260057</Codi><Objecte del contracte>Dinar institucional el dia 16 juny, durant la celebració de la fira SINO CONFERENCE 2019 els dies del 11 al 14 de juny</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>841,36</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>84,14</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>925,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-11T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>WORLD TRADE CENTER HOTEL SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B62133384</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="217"><Codi>2019C260059</Codi><Objecte del contracte>Repercussió despeses Servei de Fotografia i Video a la Fira Fruit Logístic del 06 al 08 de febrer</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>620</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>130,2</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>750,2</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-06T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PUERTOS DEL ESTADO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>Q2867022B</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="218"><Codi>2019C260060</Codi><Objecte del contracte>Col·laboració, coordinació i assistència en diversos idiomes durant la fira Transport Logistic 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1263</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA /><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1263</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CALVERAS BONJORN TERESA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="219"><Codi>2019C260062</Codi><Objecte del contracte>Lloguer Golondrina, Visita Participants Forwarder Cargo Club, el dia 28 de juny de 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>475</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>47,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>522,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-26T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SIRENAS SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08055642</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="220"><Codi>2019C260063</Codi><Objecte del contracte>Inscripció de Carles Mayol a la Conferència JOC Container Trade Europe que es celebrarà del 16 al 18 de setembre de 2019 a Hamburg</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>375</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA /><Import d'adjudicació, inclòs IVA>375</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-26T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JOC GROUP INC</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="221"><Codi>2019C260064</Codi><Objecte del contracte>Servei de Catering, III Acte de presentació i Promoció de Fires Comercial del període 2019-20020</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>198</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>22,4</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>220,4</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-05T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>COLL GARROS JOSEFA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="222"><Codi>2019C260069</Codi><Objecte del contracte>Disseny i construcció de l'stand en la fira CILF 2019 que es celebra a Shenzhen del 10 al 12 d'octubre de 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>13970</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2933,7</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>16903,7</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-18T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MERCADOS EXTERIORES CONSULTING</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65063513</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="223"><Codi>2019C260070</Codi><Objecte del contracte>Inserció de mitja pàgina en la Guia Logística 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1680</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA /><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1680</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-19T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MERCOSOFT</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="224"><Codi>2019C260071</Codi><Objecte del contracte>Patrocini i publicitat del Encuentro de Protagonistas de Argentina, any 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>546</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA /><Import d'adjudicació, inclòs IVA>546</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-19T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MERCOSOFT</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="225"><Codi>2019C260072</Codi><Objecte del contracte>Lloguer Golondrina, Visita assistents a la conferència SINO-EUROPEAN Freight Forwarders del 11 al 14 de juny de 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>400</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>40</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>440</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-24T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SIRENAS SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08055642</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="226"><Codi>2019C260073</Codi><Objecte del contracte>Lloguer de Golondrina, Visita SAICA, el dia 13 de maig de 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>400</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>44</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>444</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-10T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SIRENAS SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08055642</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="227"><Codi>2019C260074</Codi><Objecte del contracte>Lloguer Golondrina, Visita Van der List, el dia 08 de març</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>475</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>47,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>522,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-08T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SIRENAS SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08055642</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="228"><Codi>2019C260075</Codi><Objecte del contracte>Quota anual Asoc. Española Cafè, 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1500</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA /><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1500</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-25T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASOC ESPAÑOLA DEL CAFE</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G28538593</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="229"><Codi>2019C260076</Codi><Objecte del contracte>Traducció de documentació per licitació Stand CIIE 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>316,96</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>66,56</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>383,52</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-24T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SIMULTRAD SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63231385</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="230"><Codi>2019C260077</Codi><Objecte del contracte>Servei de Catering, Visita NOATUM LOGISTICS el dia 12 de juliol</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>130,91</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,09</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>144</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-12T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>LA MUJER BARBUDA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66521113</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="231"><Codi>2019C260078</Codi><Objecte del contracte>Servei de berenar, Visita alumnes de l'acadèmia visitaran el PdB el dia 22 de feb de 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>466,36</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>46,64</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>513</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-22T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MONTCADA ETXEA SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64990617</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="232"><Codi>2019C260079</Codi><Objecte del contracte>Lloguer d'escaner per a les acreditacions del visitants a l'estand per obtenir un llistat amb les dades de contacte d'aquestes persones i/o empreses</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>299</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA /><Import d'adjudicació, inclòs IVA>299</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-02T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MESSE MÜNCHEN GMBH</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="233"><Codi>2019C260080</Codi><Objecte del contracte>Col·laboració en la celebració del 30è aniversari de ASFAC, el dia 10 d'octubre</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2000</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>420</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2420</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-20T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASFAC ASS.CATALANA FABR.PINSOS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G08632333</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="234"><Codi>2019C260084</Codi><Objecte del contracte>Inscripció i assistència a la ECG Conference que es celebrarà el dia 18 d'octubre a Berlín</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>800</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>152</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>952</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASSOC EUROPEAN VEHICLE LOGISTI</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="235"><Codi>2019C260085</Codi><Objecte del contracte>Impressió i construcció d'un panell retro il·luminat i d'un vinil per a l'estand de la Fruit Attraction que es celebrarà els dies 22 al 24 d'octubre de 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>930</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>195,3</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1125,3</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-09T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NOE CONCEPTOS ESPECIALES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61096715</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="236"><Codi>2019C260086</Codi><Objecte del contracte>Lloguer Bus 50-55 Pax a disposició del Port de Barcelona durant les 5 hores de la visita de QUALIMAC</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>337</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>33,7</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>370,7</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-04T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AUTOCARS ESTEVE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61771192</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="237"><Codi>2019C260087</Codi><Objecte del contracte>Servei Catering visita QUALIMAC, el dia 4 d'octubre</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1118,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>122,71</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1240,91</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-04T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KTRING DE LA PEPI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67401539</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="238"><Codi>2019C260088</Codi><Objecte del contracte>Servei de transport de material durant la fira Fruit Attraction 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>200</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>42</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>242</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-11T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EXPOTRANSIT EVENTS LOGISTICS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66702747</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="239"><Codi>2019C260089</Codi><Objecte del contracte>Catering de la reunió del Grup de Treball de Marketing i Comercial del Consell Rector del Port de Barcelona</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>264,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>27,82</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>292,42</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-15T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PREMIUM TEAM SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65770653</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="240"><Codi>2019C260090</Codi><Objecte del contracte>Prestació del servei de fotografia i vídeo personalitzat ofert per Puertos del Estado durant la fira Transport Logistic 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>120</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>25,2</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>145,2</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PUERTOS DEL ESTADO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>Q2867022B</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="241"><Codi>2019C260094</Codi><Objecte del contracte>Traducció de quatre frases per a la publicació a un catàleg de fira en l'exposició Empresarial i Empresarial de la II CIIE - China International Import Expo (CIIE) - que se celebrarà a Xangai del 5 al</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>32</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,72</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>38,72</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-21T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SIMULTRAD SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63231385</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="242"><Codi>2019C260095</Codi><Objecte del contracte>Participació i assistència a la 10a Convenció d'Afrucat (Associació Empresarial de Fruita de Catalunya)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2000</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA /><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2000</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-28T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AFRUCAT ASSOCIACIO CATALANA D</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G25729666</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="243"><Codi>2019C260096</Codi><Objecte del contracte>Participació i assistència a la jornada POMATEC organitzada per AFRUCAT (Associació Empresarial de Fruita de Catalunya), que es celebra el dia 29 de novembre de 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>350</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>73,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>423,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-30T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AFRUCAT ASSOCIACIO CATALANA D</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G25729666</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="244"><Codi>2019C260097</Codi><Objecte del contracte>Ajustament de despeses de la fira en concepte d'espai i despeses d'estand compartides amb INCASÒL /Generalitat de Catalunya durant la Transport Logistic Europe, del 3 al 6 de juny de 2019, a Munic</Objecte del contracte><Durada (mesos)>6</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6275,48</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1317,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7593,33</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INSTITUT CATALA DEL SOL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>Q0840001B</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="245"><Codi>2019C260098</Codi><Objecte del contracte>Ajustament de despeses de la fira en concepte d'espai i despeses d'estand compartides amb MERCADOS DE ABASTECIMIENTOS DE BARCELONA, SA - Mercabarna durant la Fruit Attraction, els dies 22 al 24 d'octubre, a Madrid</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6852,13</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1438,95</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8291,08</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-22T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MERCADOS ABASTECIMIENTOS BCN</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08210403</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="246"><Codi>2019C260099</Codi><Objecte del contracte>Adquisició de obsequis corporatius per a la participació i assistència a la 10a Convenció d’Afrucat (Associació Empresarial de Fruita de Catalunya</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>666</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>139,86</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>805,86</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-06T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OBSEQUIO Y DETALLES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B87564928</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="247"><Codi>2019C260100</Codi><Objecte del contracte>Reserva d'Espai a la Fira Fruit Logística que es celebra a Berlin del 05 al 07 de febrer de 2020</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7037</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA /><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7037</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MESSE BERLIN GMBH</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="248"><Codi>2019C260101</Codi><Objecte del contracte>Impressió de catàlegs comercials: 1000 cotxes, 500 de cafè i 1500 contenidors</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1248</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>262,08</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1510,08</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-22T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AGPOGRAF SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08664450</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="249"><Codi>2019C260102</Codi><Objecte del contracte>Servei de 1 cambrer durant la fira FRUIT LOGISTICA 2020</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>450</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA /><Import d'adjudicació, inclòs IVA>450</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-22T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KAPPA AL QUADRATO EVENTS DI KA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="250"><Codi>2019C260103</Codi><Objecte del contracte>Honoraris i despeses de la Representació a l'Argentina per a la promoció del Port de Barcelona a l'àrea de Sudamèrica</Objecte del contracte><Durada (mesos)>5</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14916,66</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA /><Import d'adjudicació, inclòs IVA>14916,66</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-14T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>LEJTMAN HUGO NORBERTO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="251"><Codi>2019C260110</Codi><Objecte del contracte>Prestació dels serveis de la repercussió de costos de participació al stand Ports of Spain del còctel institucional durant la fira FERIA FRUIT ATTRACTION 2019, a Madrid, del 22 al 24 octubre 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>800</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>168</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>968</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-15T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PUERTOS DEL ESTADO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>Q2867022B</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="252"><Codi>2019C270001</Codi><Objecte del contracte>Quota anual SPC Spain, any 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2000</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA /><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2000</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASOC ESP PROM TTE CORTA DISTAN</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G83245142</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="253"><Codi>2019C270002</Codi><Objecte del contracte>Reserva d'espai i disseny de l'stand en la Fira MEDFEL 2019Relacionat amb l'Exp. 2019C250033 Centre C25 que abonarà el 50% del total</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4498,93</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA /><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4498,93</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-08T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ADHESION GROUP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="254"><Codi>2019C270003</Codi><Objecte del contracte>Quota anual CCIB, 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1000</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA /><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1000</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-27T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CAMARA COMERCIO ITALIANA BARC.</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G64980469</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="255"><Codi>2019C270004</Codi><Objecte del contracte>Adquisició productes d'alimentació per servir un catering en la fira MEDFEL que es celebrarà els dies 24 al 26 d'abril a Perpinyà</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>40,35</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,46</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>43,81</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-18T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>COSAEN GRUP SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58220112</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="256"><Codi>2019C270005</Codi><Objecte del contracte>Actualització de l'estudi de viabilitat d'una Línia de Short Sea Shipping entre Barcelona i Turquia, partint del mateix que es va lliurar el desembre de 2014 per SBC</Objecte del contracte><Durada (mesos)>5</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14500</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3045</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17545</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-30T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SHIPPING BUSINESS CONSULTANTS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B86453255</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="257"><Codi>2019C270006</Codi><Objecte del contracte>Quota associació WISTA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>100</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA /><Import d'adjudicació, inclòs IVA>100</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-26T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASOC WISTA SPAIN-EN CONSTITUCI</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G85357275</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="258"><Codi>2019C270007</Codi><Objecte del contracte>Informe jurídic sobre la legislació aplicable a un hipotètic servei de transport marítim-terrestre entre Turquia i Barcelona</Objecte del contracte><Durada (mesos)>3</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6000</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1260</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7260</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GAITAN ABOGADOS SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B85081289</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="259"><Codi>2019C270008</Codi><Objecte del contracte>Participació en les jornades organitzades per ALIS, en la categoria GOLD, de es celebrarà el dia 12 de noevembre</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5000</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA /><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5000</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-02T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ALIS SERVICE SRL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="260"><Codi>2019C270009</Codi><Objecte del contracte>Servei de restauració del dinar del dia 30 de setembre per rebre els alumnes participants del curs  MOST Management - MOST ITÀLIA 2019 - organitzat per l'Escola Europea de SSS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1368,18</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>136,82</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1505</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RESTAURANTS SINGULARS ANG SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64552805</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="261"><Codi>2019C270010</Codi><Objecte del contracte>Catering de la reunió del Grup de Treball de SSS del Consell Rector del Port de Barcelona, el dia 07 de novembre de 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>418,78</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>43,48</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>462,26</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-15T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PREMIUM TEAM SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65770653</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="262"><Codi>2019C270011</Codi><Objecte del contracte>Inserció publireportatge en International Transport Journal (ITJ) el 20/03/2020 - especial Maghreb</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2500</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA /><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2500</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-07T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SWISS PROFESSIONAL MEDIA AG</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="263"><Codi>2019C270012</Codi><Objecte del contracte>Participació i patrocini taula rodona al VIII ENCUENTRO EMPRESARIAL HISPANO-MARROQUÍ DEL SECTOR MARTÍMO, TRANSPORTE Y LOGISTICA. que es celebra els dies 27 i 28 de novembre de 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2000</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA /><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2000</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-21T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CAMARA ESP.COMERCIO TANGER</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="264"><Codi>2019C270013</Codi><Objecte del contracte>Assistència de l'Ana Arévalo al sopar de nadal de l'associació CCIB, el dia 10 de Desembre de 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>50</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>55</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-02T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CAMARA COMERCIO ITALIANA BARC.</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G64980469</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="265"><Codi>2019C270014</Codi><Objecte del contracte>Servei de restauració del dia 26 d'octubre pels alumnes participants del curs  MOST Management - MOST IBERIA 2019 - organitzat per l'Escola Europea de SSS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>345</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>34,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>379,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-25T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BARMOCCIABCN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66640699</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="266"><Codi>2019C280001</Codi><Objecte del contracte>Anunci a Cruise Times, Març 2019 (Spring)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2700</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA /><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2700</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-02T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CEDAR PRODUCTIONS LIMITED</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="267"><Codi>2019C280002</Codi><Objecte del contracte>Traducció Català / Anglès del document  Guia d'informació de Mesures de Seguurerat Creuers del PdB 01/2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>445,92</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>93,64</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>539,56</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-08T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SIMULTRAD SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63231385</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="268"><Codi>2019C280003</Codi><Objecte del contracte>Bitllet Gemma Gracia Barcelona - Miami - Seatle - Barcelona, 04-08/02/2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5235,36</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,11</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5235,47</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GLOBALIA CORPORATE TRAVEL SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B57986846</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="269"><Codi>2019C280004</Codi><Objecte del contracte>Suministrament 75 serigrafies CREUERS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1875</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>393,75</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2268,75</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-22T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GONZALEZ DOSTA ANNA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="270"><Codi>2019C280005</Codi><Objecte del contracte>Quota anual 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4800</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1008</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5808</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-21T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MEDCRUISE ASSOCIATION</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G62941190</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="271"><Codi>2019C280006</Codi><Objecte del contracte>Edició de 250 catàlegs de creuers 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1738</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>364,98</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2102,98</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-31T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AGPOGRAF SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08664450</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="272"><Codi>2019C280007</Codi><Objecte del contracte>Inserció publicitària a la revista Cruise Industry News, Spring 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3379,67</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA /><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3379,67</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CRUISE INDUSTRY NEWS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="273"><Codi>2019C280008</Codi><Objecte del contracte>Dues Insercions publicitàries a la revista SEATRADE UBM (UK) Ltd. 1a. Març 2019 i 2a. setembre 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5000</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA /><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5000</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-07T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>UBM INFORMATION LIMITED</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="274"><Codi>2019C280009</Codi><Objecte del contracte>Inserció a Cruise Insight, Marc 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3100</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3100</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-02T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASHCROFT AND ASSOCIATES LTD</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="275"><Codi>2019C280010</Codi><Objecte del contracte>Patrocini International Cruise Summit 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5000</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1050</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6050</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-15T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CRUISES NEWS MEDIA GROUP SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B85842599</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="276"><Codi>2019C280011</Codi><Objecte del contracte>Inserció publicitària en Cruise Insight, octubre 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3100</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA /><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3100</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-10T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASHCROFT AND ASSOCIATES LTD</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="277"><Codi>2019C280012</Codi><Objecte del contracte>Inscripció Conferències Seatrade Europe 2019 que es celebran a Hamburg del 11 al 13 de setembre de 2019, de Mar Pérez i Gemma Gracia</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1443,46</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA /><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1443,46</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-11T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>HAMBURG MESSE UND CONGRESS GMB</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="278"><Codi>2019C280013</Codi><Objecte del contracte>Transport de Material, Fira Seatrade Miami 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>116,8</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA /><Import d'adjudicació, inclòs IVA>116,8</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-21T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EXPOTRANSIT EVENTS LOGISTICS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66702747</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="279"><Codi>2019C280015</Codi><Objecte del contracte>Lloguer de Golondrina, Mediterranean Sustainable Tourism Convention el dia 07 de juny</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>475</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>47,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>522,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-07T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SIRENAS SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08055642</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="280"><Codi>2019C280016</Codi><Objecte del contracte>Patrocini Sopar de Gala organitzat per CLIA, novembre 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3500</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA /><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3500</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-21T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASBL CRUISE LINES INTERN ASSOC</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="281"><Codi>2019C280017</Codi><Objecte del contracte>ESTUDI CONJUNT APB-CLIA, 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>2</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2500</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA /><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2500</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-28T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASBL CRUISE LINES INTERN ASSOC</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="282"><Codi>2019C280018</Codi><Objecte del contracte>Col·laboració amb Aeroports de Catalunya en la construcció i presència de l'esdeveniment WORLD ROUTES, amb presència de la imatge del PdB en l'stand i en material promocional</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3500</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>735</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4235</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AEROPORTS PUBLICS DE CATALUNYA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64748627</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="283"><Codi>2019C280019</Codi><Objecte del contracte>Reportatge Fotogràfic Catàleg de Creuers, sobre les infreaestructures de creuers del PdB, les operatives que s'hi fan i els creuers que ens visiten</Objecte del contracte><Durada (mesos)>2</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10600</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2226</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>12826</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-13T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KILOMBO PRODUCCIONES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67188516</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="284"><Codi>2019C280020</Codi><Objecte del contracte>STAND SEATRADE HAMBURG 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2500</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>525</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3025</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PUERTOS DEL ESTADO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>Q2867022B</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="285"><Codi>2019C280021</Codi><Objecte del contracte>Adquisició 75 serigrafies de Creuers 2020</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2025</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>425,25</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2450,25</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-19T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CENTELLAS MELIA ANGELICA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="286"><Codi>2019D470001</Codi><Objecte del contracte>Serveis professionals al Comité d'Enllaç APB</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10800</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2268</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>13068</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-02T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>Bufete Antras Abogados SLP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64760713</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="287"><Codi>2019D470002</Codi><Objecte del contracte>Traducció d'escrit legal a l'anglès</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>86,88</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>18,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>105,12</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-31T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SIMULTRAD</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63231385</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="288"><Codi>2019D470003</Codi><Objecte del contracte>Suscripció anual al perídic Transporte XXI</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>140,12</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>145,72</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INDUSTRIA Y COMUNICACIÓN, S.A.</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A48145932</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="289"><Codi>2019D470004</Codi><Objecte del contracte>Col.laboració (música) per promocionar el Port pel seu 150 aniversari dins de la 8a. Jornada de l'UPC Alumni</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>600</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>126</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>726</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-20T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>Cooking communication</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66546094</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="290"><Codi>2019D470005</Codi><Objecte del contracte>Serveis professionals de consultoria</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5000</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1050</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6050</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-10T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>Seeliger y Conde</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B59060558</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="291"><Codi>2019D520001</Codi><Objecte del contracte>Traducció de la Memòria de Sostenibilitat 2018 al castellà</Objecte del contracte><Durada (mesos)>4</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1600</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA /><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1600</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-12T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CALVERAS BONJORN TERESA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="292"><Codi>2019D520002</Codi><Objecte del contracte>Traducció de la Memòria de Sostenibilitat 2018 a l'anglès</Objecte del contracte><Durada (mesos)>4</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5012,04</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA /><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5012,04</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-12T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARGELICH ISERN DIANA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="293"><Codi>2019D520003</Codi><Objecte del contracte>Maquetació de la Memòria de Sostenibilitat 2018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>4</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>11580</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2431,8</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>14011,8</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-06T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EXTRA ESTUDIO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58802976</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="294"><Codi>2019D520004</Codi><Objecte del contracte>Sortida en Golondrines per al torneig interports 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>950</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>95</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1045</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-25T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SIRENAS SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08055642</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="295"><Codi>2019D520005</Codi><Objecte del contracte>Càtering inauguració torneig interports</Objecte del contracte><Durada (mesos)>0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4335</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>433,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4768,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-22T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>COLL GARROS JOSEFA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="296"><Codi>2019D520006</Codi><Objecte del contracte>Càtering cloenda torneig interports 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5000</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>500</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5500</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-25T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RESTAURACION Y CATERING MATEU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66349044</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="297"><Codi>2019D520007</Codi><Objecte del contracte>Trasllats en autocar per al torneig interports 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2210</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>221</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2431</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-27T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AUTOCARES MOLIST SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08229221</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="298"><Codi>2019D520008</Codi><Objecte del contracte>Sortida en Golondrines pels participants de l'INNOBUS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>475</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>47,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>522,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SIRENAS SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08055642</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="299"><Codi>2019D520009</Codi><Objecte del contracte>Sortida en Golondrinas Projecte COMPEUROPA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>350</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>35</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>385</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-29T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SIRENAS SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08055642</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="300"><Codi>2019D520010</Codi><Objecte del contracte>Dinamització de la Jornada Efficiency Network 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7250</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1522,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8772,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-10T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NOGALES TALAN FRANCISCA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="301"><Codi>2019D520011</Codi><Objecte del contracte>Taller de difusió dels valors de la Marca a les organitzacions EN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2000</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>420</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2420</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-20T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CÀTEDRA LIDERATGES I GOVERNANÇA DEMOCRÀTICA - FUNDACIÓ ESADE</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G59716761</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="302"><Codi>2019D520012</Codi><Objecte del contracte>Espai Networking per a organitzacions EN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2944,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>295,77</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3240,27</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-10T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>COLL GARROS JOSEFA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="303"><Codi>2019D520013</Codi><Objecte del contracte>Conferència tancament de la Jornada Efficiency Network 23 de maig de 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>823,53</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA /><Import d'adjudicació, inclòs IVA>823,53</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-22T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CASTIÑEIRA FERNANDEZ ANGEL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="304"><Codi>2019D520014</Codi><Objecte del contracte>Esmorzars Jornada EN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>727,27</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>87,73</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>815</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-14T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CASA AMETLLER SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B62591359</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="305"><Codi>2019D520015</Codi><Objecte del contracte>Diagnòstic i elaboració d’un Pla de prioritats dels projectes a desenvolupar per l’Equip de la Marca de Qualitat del Port de Barcelona</Objecte del contracte><Durada (mesos)>4</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2550</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>535,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3085,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-30T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SIGNO DELTA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B62216072</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="306"><Codi>2019D520016</Codi><Objecte del contracte>Anàlisis de la Viabilitat per l'activació del compromís d'entrada i sortida de vaixells</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3040</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>638,4</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3678,4</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-02T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>IDOM CONSULTING ENGINEERING AR</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A48283964</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="307"><Codi>2019D520017</Codi><Objecte del contracte>Prova pilot d'un servei de suport a l'usuari de la Marca</Objecte del contracte><Durada (mesos)>8</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14895</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3127,95</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>18022,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INTERTEK IBERICA SPAIN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B48171086</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="308"><Codi>2019D520018</Codi><Objecte del contracte>Sortida en Golondrines Olimpiada Matemática Española a l'Escola de Camins de la UPC</Objecte del contracte><Durada (mesos)>0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>350</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>35</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>385</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-15T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SIRENAS SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08055642</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="309"><Codi>2019D520019</Codi><Objecte del contracte>Quota anual del Pacto Mundial de las Naciones Unidas</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2000</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA /><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2000</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-15T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RED ESPAñOLA DEL PACTO MUNDIAL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G84236371</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="310"><Codi>2019D520020</Codi><Objecte del contracte>Jornades Inboundcycle</Objecte del contracte><Durada (mesos)>0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>185,97</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>39,03</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>225</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-23T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INBOUNDCYCLE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B62378781</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="311"><Codi>2019D520021</Codi><Objecte del contracte>Subscripció Q. Memento Social 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>275,1</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>11</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>286,1</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EDICIONES FRANCIS LEFEBVRE</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A79216651</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="312"><Codi>2019D520022</Codi><Objecte del contracte>Subscripció Expansión</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>411,8</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>16,47</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>428,27</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-14T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>UNIDAD EDITORIAL SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A79102331</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="313"><Codi>2019D520023</Codi><Objecte del contracte>Jornades Cercle d'Economia 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1400</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1400</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-14T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CIRCULO DE ECONOMIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G08484735</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="314"><Codi>2019D520024</Codi><Objecte del contracte>Jornada Smartketing</Objecte del contracte><Durada (mesos)>0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>743,8</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>156,2</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>900</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-20T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CYBERCLICK AGENT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B62084959</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="315"><Codi>2019D520025</Codi><Objecte del contracte>Fotògraf per a la Jornada Efficiency network 23 de maig de 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>450</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>94,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>544,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-21T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JUAN JOSE MARTINEZ RUIZ</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="316"><Codi>2019D520026</Codi><Objecte del contracte>Coffee Break per a la Jornada de Serveis al Vaixell</Objecte del contracte><Durada (mesos)>0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>73,64</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,36</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>81</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-28T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>LA MUJER BARBUDA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66521113</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="317"><Codi>2019D520027</Codi><Objecte del contracte>Digital Summit 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4834</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1015,14</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5849,14</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-06T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PENTEO SAU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A60328937</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="318"><Codi>2019D520028</Codi><Objecte del contracte>Visita marítima de CaixaForum amb les Golondrinas</Objecte del contracte><Durada (mesos)>0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>350</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>35</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>385</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-11T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SIRENAS SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08055642</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="319"><Codi>2019D520029</Codi><Objecte del contracte>Video tutorial del nou mòdul d'auditories del Brand Center</Objecte del contracte><Durada (mesos)>2</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2800</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>588</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3388</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-12T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMMA COMUNICACIO SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58933581</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="320"><Codi>2019D520030</Codi><Objecte del contracte>Flag banners per a la Run for the oceans</Objecte del contracte><Durada (mesos)>0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1874</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>393,54</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2267,54</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-13T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRIMER DECOR SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B62849211</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="321"><Codi>2019D520031</Codi><Objecte del contracte>Tríptics per a la Run for the oceans</Objecte del contracte><Durada (mesos)>0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>492</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>103,32</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>595,32</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-13T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DIGITAL SCREEN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60673084</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="322"><Codi>2019D520032</Codi><Objecte del contracte>Storytelling per a directius</Objecte del contracte><Durada (mesos)>0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>850</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>178,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1028,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-19T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>APD ASOCIACION PARA PROGRESO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G28197994</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="323"><Codi>2019D520033</Codi><Objecte del contracte>Sortida en Golondrines - Processó Verge del Carme 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1000</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>100</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1100</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-28T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SIRENAS SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08055642</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="324"><Codi>2019D520034</Codi><Objecte del contracte>Generació d'un relat per a incrementar l'engagement</Objecte del contracte><Durada (mesos)>6</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>13350</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2803,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>16153,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-21T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>COMUNIZA COMUNICACION SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65395220</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="325"><Codi>2019D520035</Codi><Objecte del contracte>Quadríptics del Pla Sectorial de Sostenibilitat</Objecte del contracte><Durada (mesos)>0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>446</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>93,66</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>539,66</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-26T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AGPOGRAF SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08664450</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="326"><Codi>2019D520036</Codi><Objecte del contracte>Assessorament per a la valoració patrimonial de 26 objectes i catalogació d'aquells que s'hagin d'incloure a l'inventari del Patrimoni Cultural de l'Autoritat Portuària de Barcelona (APB)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3400</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>714</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4114</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-22T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ROCA LUJAN MONICA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="327"><Codi>2019D520037</Codi><Objecte del contracte>Coffe Break per a la formació Efficiency Network 2a fase</Objecte del contracte><Durada (mesos)>0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>149,09</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>14,91</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>164</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-02T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>LA MUJER BARBUDA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66521113</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="328"><Codi>2019D520038</Codi><Objecte del contracte>Informe sobre l'estat de conservació de la instal·lació escultòrica Sideroploide/ Ferrostructura número 5, amb NIAPB 418</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1000</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>210</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1210</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CAMPS MARTIN POL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="329"><Codi>2019D520039</Codi><Objecte del contracte>Coffe Break per a la presentació de la Memòria de Sostenibilitat 2018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>194,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>21,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>216</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-11T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>LA MUJER BARBUDA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66521113</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="330"><Codi>2019D520041</Codi><Objecte del contracte>Trasllat de passatgers al Far del Llobregat dels veïns del barri de la Marina</Objecte del contracte><Durada (mesos)>0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>235</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>23,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>258,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AUTOCARS ESTEVE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61771192</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="331"><Codi>2019D520042</Codi><Objecte del contracte>Refrigeri per a la visita dels veïns al Far del Llobregat</Objecte del contracte><Durada (mesos)>0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>590</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>59</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>649</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GASTRONOMIA DHOCSA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61076923</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="332"><Codi>2019D520043</Codi><Objecte del contracte>Espai firal, disseny conceptual, materials firals i muntatge</Objecte del contracte><Durada (mesos)>3</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14000</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1400</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>15400</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-15T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FIRA INTERNAC. DE BARCELONA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>Q0873006A</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="333"><Codi>2019D520044</Codi><Objecte del contracte>Muntatge de banderoles APB per la visita Far Llobregat</Objecte del contracte><Durada (mesos)>0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>280</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>58,8</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>338,8</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-04T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRIMER DECOR SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B62849211</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="334"><Codi>2019D520046</Codi><Objecte del contracte>Jornada d'Arqueologia Industrial de Catalunya</Objecte del contracte><Durada (mesos)>0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>100</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>100</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-13T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASSOC MUSEU CIENCIA TECNOLOGIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G58022609</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="335"><Codi>2019D520049</Codi><Objecte del contracte>Hosting, suport i manteniment del BrandCenter</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7200</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1512</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8712</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-09T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMMA COMUNICACIO SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58933581</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="336"><Codi>2019D520050</Codi><Objecte del contracte>Desenvolupament d'activitats de dinamització pedagògica i d'oci per infants de 4 a 12 anys</Objecte del contracte><Durada (mesos)>3</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>11800</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA /><Import d'adjudicació, inclòs IVA>11800</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-15T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EVIDENT EVENTS SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66583501</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="337"><Codi>2019D520051</Codi><Objecte del contracte>Creació de dinàmiques pedagògiques i d'oci per a infants de 4 a 12 anys amb materials i guies per a la dinamització</Objecte del contracte><Durada (mesos)>3</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3000</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>630</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3630</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-15T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EVIDENT EVENTS SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66583501</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="338"><Codi>2019D520052</Codi><Objecte del contracte>Ambaixadors del Pla de Sostenibilitat Sectorial</Objecte del contracte><Durada (mesos)>8</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>13900</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2919</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>16819</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-08T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DEVELOPMENT SYSTEMS SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28683456</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="339"><Codi>2019D520053</Codi><Objecte del contracte>Inscripció al 53º Congreso AEDIPE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>270</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>56,7</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>326,7</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-15T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASSOC PROFESSIONAL CATALANA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G64513856</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="340"><Codi>2019D520054</Codi><Objecte del contracte>Assessorament per a l'Estratègia del canvi en els models d'auditoria</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>9275</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1947,75</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>11222,75</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-26T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TRAICO PROJECTS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66936246</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="341"><Codi>2019D520055</Codi><Objecte del contracte>Càtering per al Trofeu de la Gent del Mar</Objecte del contracte><Durada (mesos)>0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>910</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>91</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1001</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-14T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RESTAURACION Y CATERING MATEU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66349044</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="342"><Codi>2019D520056</Codi><Objecte del contracte>Conservació preventiva dels béns patrimonials de la col·lecció que l'APB té al Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7800</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1638</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>9438</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AGENCIA CAT PATRIMONI CULTURAL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>Q0801970E</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="343"><Codi>2019D520057</Codi><Objecte del contracte>Inscripció 6th Citizen Port Meeting - Bilbao</Objecte del contracte><Durada (mesos)>0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>720</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA /><Import d'adjudicació, inclòs IVA>720</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASS INTERNATIONALE VILLES PORT</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="344"><Codi>2019D520059</Codi><Objecte del contracte>Coffee Break per a la Jornada de Dinamització del Pla de Sostenibilitat</Objecte del contracte><Durada (mesos)>0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>157,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>33,07</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>190,57</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-06T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>LA MUJER BARBUDA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66521113</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="345"><Codi>2019D520060</Codi><Objecte del contracte>Trofeus del Torneig de Futbol Sala de la Gent del Mar</Objecte del contracte><Durada (mesos)>0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>133,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>27,97</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>161,17</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-06T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EDUARD CANAL STEEGMANN</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="346"><Codi>2019D520061</Codi><Objecte del contracte>Servei d'arbitratge per al torneig de futbol de la Gent del Mar</Objecte del contracte><Durada (mesos)>0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>300</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA /><Import d'adjudicació, inclòs IVA>300</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-06T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FEDERACIO CATALANA DE FUTBOL S</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G17102823</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="347"><Codi>2019D520062</Codi><Objecte del contracte>Esmorzar-networking per a la sessió Open Innovation</Objecte del contracte><Durada (mesos)>0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>472,73</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>67,27</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>540</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-08T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODILLA SANCHEZ SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B28264901</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="348"><Codi>2019D520063</Codi><Objecte del contracte>Coffee Break per al 1r workshop d'ambaixadors del PSS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>99,55</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>9,95</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>109,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-19T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>LA MUJER BARBUDA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66521113</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="349"><Codi>2019D520064</Codi><Objecte del contracte>Oficina tècnica de suport Marca en l'àmbit de contenidors</Objecte del contracte><Durada (mesos)>2</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14995</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3148,95</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>18143,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-29T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INTERTEK IBERICA SPAIN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B48171086</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="350"><Codi>2019D520065</Codi><Objecte del contracte>Inscripció a Industrial Excellence Award Europe</Objecte del contracte><Durada (mesos)>0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>99</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA /><Import d'adjudicació, inclòs IVA>99</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-29T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>IESE UNIVESIDAD DE NAVARRA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>R3168001J</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="351"><Codi>2019D520066</Codi><Objecte del contracte>Cartells per a l'exterior del Contenidor Solidari</Objecte del contracte><Durada (mesos)>0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>580</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>121,8</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>701,8</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-11T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRIMER DECOR SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B62849211</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="352"><Codi>2019D520068</Codi><Objecte del contracte>Suport Usuari Sessions de formació pels nous models d'auditoria i activació de les reclamacions dels serveis als vaixell</Objecte del contracte><Durada (mesos)>2</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8700</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1827</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>10527</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-13T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INTERTEK IBERICA SPAIN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B48171086</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="353"><Codi>2019D520069</Codi><Objecte del contracte>Coffee Break per a la sessió formativa de canvis a les auditories</Objecte del contracte><Durada (mesos)>0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>79,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,8</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>88</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-13T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>LA MUJER BARBUDA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66521113</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="354"><Codi>2019D520070</Codi><Objecte del contracte>Esmorzar pels participants de la campanya de Nadal Contenidor Solidari</Objecte del contracte><Durada (mesos)>0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>126,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,64</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>139,04</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-16T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KTRING DE LA PEPI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67401539</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="355"><Codi>2019D520071</Codi><Objecte del contracte>Material fungible i vestuari per a activitat pedagògica per a infants de 4 a 12 anys</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>700</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>147</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>847</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-18T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EVIDENT EVENTS SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66583501</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="356"><Codi>2019D520072</Codi><Objecte del contracte>Coffee Break per als workshops d'ambaixadors del PSS del mes de gener 2020</Objecte del contracte><Durada (mesos)>0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>141,82</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>14,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>156</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-20T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>LA MUJER BARBUDA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66521113</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="357"><Codi>2019D520073</Codi><Objecte del contracte>Muntatge de Banderoles APB  a La Ciutat dels Somnis</Objecte del contracte><Durada (mesos)>0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>180</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>37,8</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>217,8</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-20T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRIMER DECOR SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B62849211</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="358"><Codi>2019E090001</Codi><Objecte del contracte>XSG-19001 SIMULTRAD Traducció declaració ambiental 2018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3200</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>672</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3872</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-31T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SIMULTRAD SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63231385</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="359"><Codi>2019E100001</Codi><Objecte del contracte>XCT-19001 VALMESA EMISSIÓ D'UN INFORME DE VALORACIÓ DE L'EDIFICI EXISTENT EN LA CONCESSIÓ TITULARITAT DEL TEATRE IMAX BARCELONA, S.A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>2</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1660</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>348,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2008,6</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-26T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VALORACIONES MEDITERRANEO SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A03319530</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="360"><Codi>2019E100002</Codi><Objecte del contracte>XCT-19002 GLOVAL VALUATION Valoració edifici pessadors</Objecte del contracte><Durada (mesos)>2</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>950</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>199,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1149,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-26T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GLOVAL VALUATION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28903920</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="361"><Codi>2019E110001</Codi><Objecte del contracte>XMA-19001 ACEFE Subministrament filtres qualitat aire</Objecte del contracte><Durada (mesos) xsi:nil="true" /><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3505,46</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>736,15</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4241,61</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-28T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ACEFE SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58135831</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="362"><Codi>2019E110004</Codi><Objecte del contracte>XMA-19007 GREEN TAL Manteniment de la base de dades de legislació medioambiental i requisits legals aplicada a l'Autoritat Portuària</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>760</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>159,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>919,6</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-28T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GREEN TAL SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62313788</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="363"><Codi>2019E110005</Codi><Objecte del contracte>XMA-19002 ECOMUNDIS Disseny gràfic i maquetació de la declaración ambiental 2018 i elaboraciód'altres elements comunicatius de la declaración ambiental 2018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>2</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8100</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1701</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>9801</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-28T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ECOMUNDIS EDITORIAL SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63593578</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="364"><Codi>2019E110007</Codi><Objecte del contracte>XMA-19003 Lloyd's Register Treballs d'auditoria ISO 14001:2015 i EMAS del sistema de gestió de L'APB</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2250</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>472,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2722,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-28T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>LLOYD S REGISTER QUALITY ASSUR</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B86612140</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="365"><Codi>2019E110008</Codi><Objecte del contracte>XMA-19004 TICS MEDIATICS Elaboració de veus en off del vídeos divulgatios sobre Medi Ambient</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1440</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>302,4</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1742,4</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-28T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CAUHE MARTIN ERNEST</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="366"><Codi>2019E110009</Codi><Objecte del contracte>XMA-19005 QUALITY EXPERTS Treballs d'auditoria interna de la ISO 14001:2015 i verificació EMAS del sistema de gestió ambiental de la APB</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1800</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>378</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2178</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-28T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>QUALITY EXPERTS SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A60179322</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="367"><Codi>2019E110010</Codi><Objecte del contracte>XMA-19006 FCC AMBITO SA TREBALLS DE CARACTERITZACIÓ DEL SÒL EN LA PARCEL.LA DE L'ESTACIÓ MARÍTIMA B I C, DEL MOLL ADOSSAT</Objecte del contracte><Durada (mesos)>2</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6708</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1408,68</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8116,68</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-21T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FCC AMBITO SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28900975</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="368"><Codi>2019E110011</Codi><Objecte del contracte>XMA-19009 CEFINER Estudi d'autoconsum energètic amb energia renovable al Moll de Pescadors del Port de Barcelona</Objecte del contracte><Durada (mesos)>7</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>9900</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2079</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>11979</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-28T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CEFINER SOCIEDAD LIMITADA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65993834</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="369"><Codi>2019E110015</Codi><Objecte del contracte>XMA-19012 GEOTECNIA 2000 SL Realització dels treballs de caracterització del subsol i les aigües subterrànies a l'ampliació de les instal.lacions d'ECOIMSA, situada al Moll de l'Energia</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>13741,14</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2885,64</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>16626,78</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-28T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GEOTECNIA 2000 SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B80798143</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="370"><Codi>2019E110016</Codi><Objecte del contracte>XMA-19011 EINESA INGENIERÍA SL Realització d'un estudi d'avaluació de riscos d'un remolcador operant amb gas natural al Port de Barcelona</Objecte del contracte><Durada (mesos)>4</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10200</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2142</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>12342</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-28T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari> EINESA INGENIERIA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B25382599</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="371"><Codi>2019E110017</Codi><Objecte del contracte>XMA-19013 LITOCLEAN Treballs de caracterització del subsòl i les aigües subterrànies a les instal.lacions actuals de ECOIMSA, situada al Moll de l'Energia</Objecte del contracte><Durada (mesos)>2</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14680</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3082,8</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17762,8</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-28T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>LITOCLEAN, SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61993291</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="372"><Codi>2019E110018</Codi><Objecte del contracte>XMA-19014 TYPSA ELABORACIÓ D'UN INFORME SOBRE APROFITAMENT EÒLIC AL PORT DE BARCELONA AMB LA FINALITAT DE GENERAR ENERGIA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14850</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3118,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17968,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-28T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TECNICA Y PROYECTOS SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28171288</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="373"><Codi>2019E110020</Codi><Objecte del contracte>XMA-19015 CINTRANAVAL Estudi   de   viabilitat   econòmica   de   l' explotació d'un o diversos remolcadors operats amb gas natural al Port de Barcelona ( Subactivitat EV4 CoreLNGas  hive )</Objecte del contracte><Durada (mesos)>4</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4500</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>945</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5445</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CINTRANAVAL-DEFCAR, SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B28506103</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="374"><Codi>2019E110024</Codi><Objecte del contracte>XMA-19019-LLINAS Servei de grua per descarregar 2 contenidors del projecte Core LNGas hive EPT1</Objecte del contracte><Durada (mesos)>2</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1755</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>385,55</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2140,55</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-10T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JOSE LLINAS E HIJOS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66117722</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="375"><Codi>2019E110026</Codi><Objecte del contracte>XMA-19020 Treballs complementaris caracterització subsòl de ECOIMSA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6968,48</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1463,38</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8431,86</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-25T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GEOTECNIA 2000 SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B80798143</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="376"><Codi>2019E110027</Codi><Objecte del contracte>XMA-19021 GREENTAL Manteniment de la base de dades de legislació medioambiental i requisits legals aplicad a l'Autoritat Portuària</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>760</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>159,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>919,6</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-08T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GREEN TAL SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62313788</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="377"><Codi>2019E130001</Codi><Objecte del contracte>XPT-19001 UPC - Informe de conclusions dels resultats obtinguts del treball realitzat per la empresa Tunnel and Bridge Technologies s.l, relatius a la modelització estructural de la   sitja B d’ergransa, ubicada al moll contradic del port de Barcelona, d’acord amb les noves condicions de contorn</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1200</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>252</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1452</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-20T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>UPC UNIV POLITEC CATALUNYA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>Q0818003F</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="378"><Codi>2019E130002</Codi><Objecte del contracte>XPT-19005 JLEIVA Teatre Imax - INFORME D’ANÀLISI DE LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA PER TEATRE IMAX BARCELONA, S.A. EN LA SOL.LICITUD DE PRÒRROGA DE LA CONCESSIÓ</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3800</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>798</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4598</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-08T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JLEIVA TECNICS ASSOCIATS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66654039</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="379"><Codi>2019E130003</Codi><Objecte del contracte>XPT-19006 GGG Revisió del projecte constructiu de l'Edifici Mirador a la Marina Vela de Barcelona</Objecte del contracte><Durada (mesos)>2</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14800</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3108</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17908</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-19T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GUSTAU GILI GALFETTI</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="380"><Codi>2019E130004</Codi><Objecte del contracte>XPT-19004 JORDI HENRICH Elaboració del panell per als Premis FAD de ciutat i paissatge de l'obra dels espacis públics de Marina Vela al Port de Barcelona</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>757,31</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>159,04</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>916,35</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-29T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>HENRICH MONRAS JORDI</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="381"><Codi>2019E130005</Codi><Objecte del contracte>XPT-19002 Estudi tipus benchmarking, que permetrà analitzar propostes de reserva d'espais, en relació a las futuras terminals de contenidors previstes en l'àmbit del Moll Cataluña</Objecte del contracte><Durada (mesos)>4</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14500</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3045</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17545</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-16T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PORT INSIGHT CONSULTING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64715238</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="382"><Codi>2019E130006</Codi><Objecte del contracte>XPT-19003 Redacció d'un estudi sobre la situació actual i futura dels dèpots al Port de Barcelona</Objecte del contracte><Durada (mesos)>4</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>13950</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2929,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>16879,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-16T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ESTRADA PORT CONSULTING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65241770</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="383"><Codi>2019E130007</Codi><Objecte del contracte>XPT-19007 INARQ Realització d'informe tècnic de l'Edifici Transcatalà</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>987</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>207,27</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1194,27</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-24T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INARQ CONSULTORES SLP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60774866</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="384"><Codi>2019E130009</Codi><Objecte del contracte>XPT-19008 LAVOLA Redacció de continguts i disseny del mapa infogràfic del mapa de sostenibilitat del Port de Barcelona i la eina GENIALLY</Objecte del contracte><Durada (mesos)>6</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1730</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>363</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2093</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-18T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>LAVOLA 1981 SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58635269</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="385"><Codi>2019E130010</Codi><Objecte del contracte>XPT-19009 JOHNSON CONTROLS Subministrament i instal.lació de TPV per a la fàbrica de gel</Objecte del contracte><Durada (mesos)>4</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14950</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3139,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>18089,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-25T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JOHNSON CONTROLS ESPAÑA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B79121612</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="386"><Codi>2019E130011</Codi><Objecte del contracte>XPT-19011 DOYMO TAULA MOBILITAT Tasques gestor de mobilitat pel Delta del Llobregat</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4537,95</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>952,97</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5490,92</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-02T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DESARROLLO ORGANIZ Y MOVILIDAD</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A61722740</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="387"><Codi>2019E130015</Codi><Objecte del contracte>XPT-19015 DOYMO Estudi dels efectes sobre la mobilitat de l'arribada de grans creuers (&gt;6.000 passatgers) al Port de Barcelona</Objecte del contracte><Durada (mesos)>2</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5292</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1111,32</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6403,32</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-13T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DESARROLLO ORGANIZ Y MOVILIDAD</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A61722740</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="388"><Codi>2019E130016</Codi><Objecte del contracte>XPT-19016 IDENCITY ASESORIA DE CIUDADES SL - ESTUDI DE LA SITUACIÓ ACTUAL DEL PORT VELL I CASOS DE REFERÈNCIA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>2</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14990</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3147,9</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>18137,9</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-25T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>IDENCITY ASESORIA DE CIUDADES</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65653230</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="389"><Codi>2019E130023</Codi><Objecte del contracte>XPT-19021 JORDI HENRICH ESTUDI SOBRE L'ART PÚBLIC AL PORT VELL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>2</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5000</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1050</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6050</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>HENRICH MONRAS JORDI</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="390"><Codi>2019E130024</Codi><Objecte del contracte>EXP 2018-00165 PERM-19-001 Serveis d'assitència técnica per la realització dels TRÀMITS ADMINISTRATIUS I DE GESTIÓ TÈCNICA, DELS PERMISOS D'OBRA EN L'ÀMBIT PORTUARI_NOVEMBRE 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3000</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>630</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3630</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-21T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>IDOM CONSULTING ENGINEERING AR</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A48283964</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="391"><Codi>2019E130025</Codi><Objecte del contracte>EXP 2018-00165 PERM-19-002 Serveis d'assistència tècnica per a la realització dels TRÀMITS ADMINISTRATIUS I DE GESTIÓ TÈCNICA, DELS PERMISOS D'OBRA EN L'ÀMBIT PORTUARI_DESEMBRE 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3000</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>630</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3630</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-26T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>IDOM CONSULTING ENGINEERING AR</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A48283964</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="392"><Codi>2019E130038</Codi><Objecte del contracte>EXP 2018-00165 PR-19-001 CNB Serveis d'assistència técnica per a la supervisió del Projecte: Projecte bàsic de recuperació, reforma y millora del Club Natació Barcelona</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2000</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>420</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2420</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-25T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>IDOM CONSULTING ENGINEERING AR</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A48283964</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="393"><Codi>2019E130039</Codi><Objecte del contracte>EXP 2018-00165 PR-19-002 ECOIMSA Serveis d'assistència técnica per a la supervisió del Projecte: Projecte per la recepció, emmagatzamatge i tractament de residus Marpol i altres residus industrials, així com a la producció de combustible de qualitat marina d´acord amb l´OM AOM/206/2018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1000</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>210</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1210</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-25T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>IDOM CONSULTING ENGINEERING AR</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A48283964</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="394"><Codi>2019E130040</Codi><Objecte del contracte>EXP 2018-00165 PR-19-003 HERMITAGE Serveis d'assistència técnica per a la supervisió del Projecte: Projecte bàsic d'arquitectura amb descripció de les característiques de les obres e instal.lacions a realizar del Museu Hermitage</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2000</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>420</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2420</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-25T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>IDOM CONSULTING ENGINEERING AR</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A48283964</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="395"><Codi>2019E130041</Codi><Objecte del contracte>EXP 2018-00165 PR-19-004 PORT MED Serveis d'assistència tècnica per la supervisió del Projecte: Projecte bàsic i executiu de l'Edifici Mirador Porta de Barcelona, del projecte de construcción de Marina Vela. Revisió i realització d'informe, de l'Annex d'Estructures de l'edifici</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1500</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>315</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1815</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-25T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>IDOM CONSULTING ENGINEERING AR</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A48283964</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="396"><Codi>2019E130042</Codi><Objecte del contracte>EXP 2018-00165 OB-19-001 AUTOTERMINAL Serveis d'assistència técnica per a la supervisió del Projecte: Projecte constructiu per a la creació d'un nou Centre Tècnic per part del concessionari Autoterminal</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>12000</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2520</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>14520</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-25T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>IDOM CONSULTING ENGINEERING AR</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A48283964</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="397"><Codi>2019E130043</Codi><Objecte del contracte>EXP 2018-00165 OB-19-002 AUTOTERMINAL Serveis d'assistència técnica per a la supervisió del Projecte: Projecte constructiu per a la creació d'un nou pas elevat y accessos per part de concessionari Autoterminal</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>12000</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2520</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>14520</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-25T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>IDOM CONSULTING ENGINEERING AR</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A48283964</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="398"><Codi>2019E130044</Codi><Objecte del contracte>EXP 2018-00165 OB-19-003 CLH Serveis d'assistència técnica per a la supervisió del Projecte: Revisió de les diferents inversions executades pel concessionari, d'acord amb la seva sol.licitud d'ampliació de termini de concessió presentada, acollint-se a al que disposa en la disposició TRANSITÒRIA 10ª del text refòs de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2000</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>420</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2420</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-25T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>IDOM CONSULTING ENGINEERING AR</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A48283964</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="399"><Codi>2019E130045</Codi><Objecte del contracte>EXP 2018-00165 OB-19-004 ERGRANSA Serveis d'assistència técnica per a la supervisió del Projecte: Realització d'un informe d'inspecció, relatiu a les feines previstes perl concessionari en la seva sol.licitud de concessió. Les feines a inspeccionar són: P-1643 - Projecte de Millores en Eficiencia en els Equips Pneumàtics de Descàrrega | P-1643</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>250</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>52,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>302,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-25T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>IDOM CONSULTING ENGINEERING AR</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A48283964</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="400"><Codi>2019E130046</Codi><Objecte del contracte>EXP 2018-00165 OB-19-005 CILSA Serveis d'assistència técnica per a la supervisió del Projecte: Obres de construcción de quatre naus en l'àmbit de la ZAL, relacionades amb diferents activitats logístiques que es desenvolupen en les següents parcel.les: parcel.la  A30 - A9 - A34.1 - A24.2</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6000</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1260</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7260</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-25T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>IDOM CONSULTING ENGINEERING AR</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A48283964</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="401"><Codi>2019E130048</Codi><Objecte del contracte>EXP 2018-00165 OB-19-007 TMB Serveis d'assistència técnica per a la supervisió del Projecte: Projecte executiu adeqüació solar annex Zona Franca Port per a l´estacionament d´autobusos pertanyents a Transports Metropolitans de BCN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6500</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1365</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7865</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-25T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>IDOM CONSULTING ENGINEERING AR</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A48283964</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="402"><Codi>2019E130049</Codi><Objecte del contracte>EXP 2018-00165 PR-19-005 ERGRANSA  Serveis d'assistència técnica per a la supervisió del Projecte: Projecte Executiu per a la introducció de millores i reparacions de lesions existents al magatzem de gra d'Ergransa, situat al moll de Contradic del Port de Barcelona</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1000</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>210</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1210</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-13T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>IDOM CONSULTING ENGINEERING AR</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A48283964</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="403"><Codi>2019E130050</Codi><Objecte del contracte>EXP 2018-00165 PR-19-006 ERGRANSA Serveis d'assistència técnica per a la supervisió del Projecte: Projecte Excecutiu per a la rehabilitació del magatzem d'Ergransa Norte, situal al Moll de Contradic del Port de Barcelona (Antic magatzem de la potasa)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2000</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>420</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2420</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-13T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>IDOM CONSULTING ENGINEERING AR</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A48283964</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="404"><Codi>2019E130051</Codi><Objecte del contracte>EXP 2018-00165 PR-19-007 COMERSID STEEL, SA - HIEMESA Serveis d'assistència técnica per a la supervisió del Projecte: Projecte Bàsic de reformes vàries, implementació de millores en equipaments i instal.lacions i construcción de l'edifici d'oficines a l'ala Est i de dos naus en el solar annex de la concesió ampliada</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1500</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>315</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1815</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-13T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>IDOM CONSULTING ENGINEERING AR</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A48283964</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="405"><Codi>2019E130052</Codi><Objecte del contracte>EXP 2018-00165 PR-19-008 EUROLINEAS MARITIMAS SA - BALEARIA Serveis d'assistència técnica per a la supervisió del Projecte: Projecte Bàsic i d'Execució de l¡habilitació local per estació marítima</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1000</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>210</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1210</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-13T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>IDOM CONSULTING ENGINEERING AR</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A48283964</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="406"><Codi>2019E130053</Codi><Objecte del contracte>EXP 2018-00165 PR-19-009 ENAGAS TRANSPORTE SAU Serveis d'assistència técnica per a la supervisió del Projecte: Projecte d'autorització d'instal.lacions per a la càrrega de vaixells de petita capacitat Bunkering-Barcelona (Bunkering-Barcelona en planta de GNL a Barcelona) i adaptació de les instal.lacions marítimes del pantalà de 80.000 m3</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2000</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>420</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2420</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-13T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>IDOM CONSULTING ENGINEERING AR</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A48283964</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="407"><Codi>2019E130054</Codi><Objecte del contracte>EXP 2018-00165 PR-19-010 PORT MED BARCELONA SA Serveis d'assistència técnica per a la supervisió del Projecte. Projecte constructiu de l'Edifici EDICLE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1500</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>315</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1815</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-13T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>IDOM CONSULTING ENGINEERING AR</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A48283964</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="408"><Codi>2019E130055</Codi><Objecte del contracte>EXP 2018-00165 PR-19-011 CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA Serveis d'assistència técnica per a la supervisió del Projecte: Projecte de sectorització de la nau 6 i adaptació al RSCIEI. Moll Álvarez de la Campa, Magatzem 6. pol. Ind. Zona Franca de  Barcelona, i revisió de les obligacions de manteniment de les instal·lacions</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1500</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>315</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1815</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-13T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>IDOM CONSULTING ENGINEERING AR</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A48283964</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="409"><Codi>2019E130056</Codi><Objecte del contracte>EXP 2018-00165 PR-19-012 GRIMALDI Serveis d'assistència tènica per a la supervisió del Projecte: Projecte Bàsic per a l'ampliació de la concessió de la terminald e Grimaldi en el Port de Barcelona. Actuacions prèvies de la FASE I</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2000</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>420</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2420</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-13T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>IDOM CONSULTING ENGINEERING AR</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A48283964</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="410"><Codi>2019E130057</Codi><Objecte del contracte>EXP 2018-00165 OB-19-008 CARGILL Serveis d'assistència técnica per a la supervisió del aobra relativa al Projecte: Projecte tècnic de diverses actuacions en sitja nº6 de gra per instal.lació d' equips de buidat de gra i reparació de patologies aparegudes als paraments verticals de les sitges 6 i 7, inclosa la impermeabilització de les cobertes, a planta de Cargill al Port de Barcelona</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>12000</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2520</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>14520</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-13T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>IDOM CONSULTING ENGINEERING AR</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A48283964</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="411"><Codi>2019E130058</Codi><Objecte del contracte>EXP 2018-00165 OB-19-009 DECAL Serveis d'assistència técnica per a la supervisió de la obra relativa al Projecte: Projecte d'ampliació del cubeto, mitjançant la implantació de 4 tancs de 12500 m3, per la ubicació del producte tipues B</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6000</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1260</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7260</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-13T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>IDOM CONSULTING ENGINEERING AR</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A48283964</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="412"><Codi>2019E140006</Codi><Objecte del contracte>XOP-19001 OCR FERROVIARI Aplicació de tecnologia de visió per computadora basada en Deep Learning per a la identificació i lectura intel.ligent de codis de contenidors, vagons i locomotores entrant o sortint del Port de Barcelona</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7000</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1470</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8470</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-04T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ALLREAD MACHINE LEARNING TECHN</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67411918</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="413"><Codi>2019E150002</Codi><Objecte del contracte>GMQ-19001 CEFINER Tramitació sol.licitud ajudes Fondos FEDER - Projecte estalvi energètic Àrea PIF</Objecte del contracte><Durada (mesos)>6</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4900</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1029</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5929</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-21T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CEFINER SOCIEDAD LIMITADA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65993834</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="414"><Codi>2019E160002</Codi><Objecte del contracte>XOT-19001 INECO ASSESSORIA PER AL DESDOBLAMENT DELS TRAMS 1 I 2 DE LA XARXA FERROVIÀRIA DEL PORT DE BARCELONA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>2</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10100</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2121</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>12221</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-27T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INECO INGENIER.ECONOMIA TTE,SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28220168</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="415"><Codi>2019E170001</Codi><Objecte del contracte>XOM-19001 SIPORT 21 Estudi de viabilitat nàutica del projecte d'ampliació de la Zona Sud del Port de Barcelona (Moll Prat)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14900</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3129</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>18029</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-28T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SIPORT XXI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B82363995</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="416"><Codi>2019F200003</Codi><Objecte del contracte>Informe taxació parcel.la enclave ZAL PRAT</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6500</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1315</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7815</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-08T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GLOVAL VALUATION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28903920</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="417"><Codi>2019J540001</Codi><Objecte del contracte>Informe sobre la subrogació de treballadors en una licitació de serveis de plataforma tecnològica</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2600</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>546</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3146</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-15T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BUFETE ANTRAS ABOGADOS SLP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64760713</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="418"><Codi>2019J540002</Codi><Objecte del contracte>Informe sobre la raonabilitat de la proposta de conveni transaccional entre l'APB i l'UTE Dique Este</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6000</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1260</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7260</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-30T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ENTRENA ABOGADOS SCP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>J65653149</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="419"><Codi>2019J540003</Codi><Objecte del contracte>Despeses de viatge per assistència Adv.Estat a Jornades Eivissa 9 i 10/05/2019. Basat en acord marc RSC 2018-00240</Objecte del contracte><Durada (mesos)>0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>748,22</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,63</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>748,85</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-08T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VIAJES ANDROMEDA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58325275</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="420"><Codi>2019J540004</Codi><Objecte del contracte>Despeses de viatge per assistència de C.Altimis a reunió a P. Mallorca 27/05/2019. Basat en acord marc RSC 2018-00240</Objecte del contracte><Durada (mesos)>3</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>169,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>9,06</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>178,46</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-27T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VIAJES ANDROMEDA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58325275</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="421"><Codi>2019J540006</Codi><Objecte del contracte>Informe relatiu a tramitació de llicència de prestació de servei portuari i efectes sobre la competència</Objecte del contracte><Durada (mesos)>0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>11500</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2415</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>13915</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-05T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MARIMON ABOGADOS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63770705</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="422"><Codi>2019J540009</Codi><Objecte del contracte>Representació processal de l'APB en RCA 169/2019 (Jutjat Cont. Adm. 12 de Barcelona) interposat per l'APB contra Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>200</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>42</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>242</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-19T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ANZIZU,BARBA Y LOPEZ PROCUR SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58088279</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="423"><Codi>2019J540010</Codi><Objecte del contracte>Representació processal de l'APB en recurs 212/2019 (Jutjat Cont. Adm. 9 Barcelona) interposat per David López Molina)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>400</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>84</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>484</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-19T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ANZIZU,BARBA Y LOPEZ PROCUR SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58088279</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="424"><Codi>2019J540013</Codi><Objecte del contracte>Representació processal de l'APB en mesures cautelars 55/2019 (Jutjat Cont. Adm. 9 Barcelona, David López Molina)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>300</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>63</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>363</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ANZIZU,BARBA Y LOPEZ PROCUR SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58088279</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="425"><Codi>2019J540014</Codi><Objecte del contracte>Representació processal de l'APB en RCA 116/2019 (Jutjat Cont. Adm. 9 de Barcelona, Blanca Borrás Lamata)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>200</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>42</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>242</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ANZIZU,BARBA Y LOPEZ PROCUR SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58088279</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="426"><Codi>2019J540015</Codi><Objecte del contracte>Representació processal de l'APB en RCA 330/2019 (TSJC, Secció 2, Consorci Zona Franca Barcelona)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>500</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>105</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>605</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ANZIZU,BARBA Y LOPEZ PROCUR SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58088279</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="427"><Codi>2019J540016</Codi><Objecte del contracte>Representació processal de l'APB en RCA 264/2019 (Jutjat Cont. Adm. 16 de Barcelona, Manuel Alejandro Álvarez Báez)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>200</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>42</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>242</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ANZIZU,BARBA Y LOPEZ PROCUR SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58088279</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="428"><Codi>2019J540017</Codi><Objecte del contracte>Representació processal de l'APB en RCA 201/2019 (Jutjat Cont. Adm. 7 Barcelona, M.Teresa Perogil Garrido)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>500</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>105</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>605</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ANZIZU,BARBA Y LOPEZ PROCUR SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58088279</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="429"><Codi>2019J540018</Codi><Objecte del contracte>Representació processal de l'APB en autorització entrada en domicili 329/2019 (Jutjat Cont. Adm. 4 de Barcelona)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>200</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>42</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>242</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ANZIZU,BARBA Y LOPEZ PROCUR SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58088279</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="430"><Codi>2019J540019</Codi><Objecte del contracte>Representació processal de l'APB en RCA 202/2019 (TSJC, Secció 4, Rosa M. Valencia Ortiz)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1000</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>210</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1210</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-09T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ANZIZU,BARBA Y LOPEZ PROCUR SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58088279</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="431"><Codi>2019J540020</Codi><Objecte del contracte>Representació processal de l'APB en RCA 133/2019 (Jutjat Cont. Adm. 4 de Barcelona, Fénix Directo)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>100</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>21</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>121</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-09T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ANZIZU,BARBA Y LOPEZ PROCUR SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58088279</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="432"><Codi>2019J540022</Codi><Objecte del contracte>Nota simple del Registre de la Propietat ref. finques afectades DEUP</Objecte del contracte><Durada (mesos)>0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>12,04</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA /><Import d'adjudicació, inclòs IVA>14,57</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CAMINO ARIAS MARIA PAZ</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="433"><Codi>2019J540023</Codi><Objecte del contracte>Notes simples del Registre de la Propietat ref. finques afectades DEUP</Objecte del contracte><Durada (mesos)>0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>51,04</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,72</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>61,76</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-08T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CAMINO ARIAS MARIA PAZ</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="434"><Codi>2019J540025</Codi><Objecte del contracte>Representació processal de l'APB en RCA 312/2019 (TSJC, Geofísica Mar y Tierra SA)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1500</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>315</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1815</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-20T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ANZIZU,BARBA Y LOPEZ PROCUR SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58088279</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="435"><Codi>2019P010001</Codi><Objecte del contracte>Contractació Personal Suport 150 Aniversari</Objecte del contracte><Durada (mesos)>9</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14950</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3139,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>18089,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-04T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INTERMEDIA GRUP DE COMUNICACIO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B59458539</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="436"><Codi>2019P010003</Codi><Objecte del contracte>Vídeo 150 aniversari</Objecte del contracte><Durada (mesos)>7</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>13408,67</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2815,8</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>16224,47</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SISELY ARTS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61689915</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="437"><Codi>2019P010011</Codi><Objecte del contracte>Publicitat el Mercantil - 150 Aniversari</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10000</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2100</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>12100</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ANOMALIA EDICIONES SL (EL MERCANTIL)</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67353094</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="438"><Codi>2019P010012</Codi><Objecte del contracte>DIFUSSIÓ FIRA NADAL PORT VELL 2019 AMB MOTIU DEL 150 ANIVERSARI - DIARI ARA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3000</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>630</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3630</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EDICIO DE PREMSA PERIODICA ARA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65258261</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="439"><Codi>2019P010013</Codi><Objecte del contracte>DIFUSSIÓ FIRA NADAL PORT VELL 2019 AMB MOTIU DEL 150 ANIVERSARI - EL PUNT AVUI</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3000</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>630</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3630</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-06T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>HERMES COMUNICACIONS SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A17374547</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="440"><Codi>2019P010014</Codi><Objecte del contracte>DIFUSSIÓ FIRA NADAL PORT VELL 2019 AMB MOTIU DEL 150 ANIVERSARI - EL PERIODICO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4000</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>840</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4840</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-06T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ZETA GESTIÓN DE MEDIOS, S.A.</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08657710</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="441"><Codi>2019P010015</Codi><Objecte del contracte>DIFUSSIÓ FIRA NADAL PORT VELL 2019 AMB MOTIU DEL 150 ANIVERSARI - LA VANGUARDIA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5000</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1050</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6050</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-06T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>Godo Strategies, S.L.U.</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08936643</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="442"><Codi>2019P010016</Codi><Objecte del contracte>DIFUSIÓ RÀDIO FIRA NADAL AMB MOTIU DEL 150 ANIVERSARI - RAC1</Objecte del contracte><Durada (mesos)>2</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4000</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>840</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4840</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-26T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>Godo Strategies, S.L.U.</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08936643</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="443"><Codi>2019P010017</Codi><Objecte del contracte>DIFUSIÓ RÀDIO FIRA NADAL AMB MOTIU DEL 150 ANIVERSARI - CATALUNYA RÀDIO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2736</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>574,56</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3310,56</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CORPORACIÓ CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS, S.A</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08849622</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="444"><Codi>2019P010018</Codi><Objecte del contracte>THE ECONOMIST - 150 ANIVERSARI</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10000</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2100</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>12100</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EDICIONS DEL PAIS VALENCIA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A46186821</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="445"><Codi>2019P010020</Codi><Objecte del contracte>REVISTA VALLESOS - INSERCIÓ REDACCIONAL 150 ANIVERSARI</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1000</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>210</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1210</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GENT I TERRA, S.L</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65519712</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="446"><Codi>2019P020002</Codi><Objecte del contracte>COCTEL COMUNITAT PORTUARIA 2019 - MEGAFONIA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5657</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1187,97</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6844,97</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-13T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GRUP J. MUNTANER, S.L</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60334554</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="447"><Codi>2019P040004</Codi><Objecte del contracte>Publicitat Dia del Transitari</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3000</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>630</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3630</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-09T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ATEIA BCN, SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B62974647</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="448"><Codi>2019P040005</Codi><Objecte del contracte>Col·laboració FORO ADUANERO 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3500</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>735</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4235</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SPONSORSHIP &amp; EVENTS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63199699</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="449"><Codi>2019P040006</Codi><Objecte del contracte>Publicitat Dia de l'Agent Consignatari</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1750</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>367,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2117,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-13T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>Associació d'Agents Consignataris de Vaixells</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G08468746</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="450"><Codi>2019P040008</Codi><Objecte del contracte>QUOTA ASCAME 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>500</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>500</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASOCIACIÓN DE CÁMARAS DE COMERCIO E INDUSTRIA DE LA MEDITERRANIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G65559346</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="451"><Codi>2019P040010</Codi><Objecte del contracte>QUOTA ANUAL CENTRE ESTUDIS INTERNACIONALS 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3000</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3000</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FUNDACIO CENTRE ESTUDIS INTERNACIONALS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G65062556</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="452"><Codi>2019P040011</Codi><Objecte del contracte>QUOTA ANUAL CENTRO ESPAÑOL DE LOGISTICA 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>750</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>750</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CENTRO ESPAÑOL DE LOGISTICA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G28787562</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="453"><Codi>2019P040012</Codi><Objecte del contracte>QUOTA ANUAL FOMENT DEL TREBALL 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10012,29</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>10012,29</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FOMENTO DEL TRABAJO NACIONAL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G08486607</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="454"><Codi>2019P040013</Codi><Objecte del contracte>QUOTA ANUAL PROPELLER CLUB 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>950</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>950</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>THE PROPELLER CLUB OF EEUU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G61299517</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="455"><Codi>2019P040014</Codi><Objecte del contracte>QUOTA MUSEU DE LA CIENCIA DE TERRASSA 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1500</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1500</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AMCTAIC</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G58022609</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="456"><Codi>2019P040015</Codi><Objecte del contracte>QUOTA ANUAL FUNDACIO CERCLE ECONOMIA 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6000</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6000</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CÍRCULO DE ECONOMIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G08484735</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="457"><Codi>2019P040016</Codi><Objecte del contracte>QUOTA ANUAL NOSTROMO 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1800</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1800</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASOCIACIÓN AMIGOS DE NOSTROMO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G61868345</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="458"><Codi>2019P040017</Codi><Objecte del contracte>QUOTA ANUAL AMICS DE LA RAMBLA 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>80</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>80</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASSOCIACIO AMICS DE LA RAMBLA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G58129974</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="459"><Codi>2019P050001</Codi><Objecte del contracte>Reportatge fotogràfic Port Vell</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>900</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>189</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1089</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-19T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AGO2 FOTOGRAFIA I SERVEIS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B62952452</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="460"><Codi>2019P050002</Codi><Objecte del contracte>CONTRACTE GESTIÓ XARXES SOCIALS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>9</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>13900</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2919</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>16819</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>IMAGINA DIGITAL SOLUTIONS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66545757</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="461"><Codi>2019P050006</Codi><Objecte del contracte>Publicitat Got Carga</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7000</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1470</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8470</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CONTEL AMARO JUDITH</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="462"><Codi>2019P050007</Codi><Objecte del contracte>Publicitat BCN CONTENT - Baconfa, S.L</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2500</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>525</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3025</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BACONFA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65950313</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="463"><Codi>2019P050008</Codi><Objecte del contracte>Publicitat Diario EL CANAL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7180</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1507,8</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8687,8</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EL CANAL SCCL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>F67494138</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="464"><Codi>2019P050009</Codi><Objecte del contracte>Publicitat CONTAINER MANAGEMENT</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1950</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA /><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1950</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CONTAINER MANAGEMENT</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="465"><Codi>2019P050010</Codi><Objecte del contracte>Publicitat AMIC - Associacio Mitjans Informacio i Comunicacio</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5000</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1050</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6050</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASSOCIACIO DE MITJANS D INFORM</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G61514162</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="466"><Codi>2019P050011</Codi><Objecte del contracte>Publicitat LLOYD'S LIST</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4500</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA /><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4500</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INFORMA UK LTD</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="467"><Codi>2019P050012</Codi><Objecte del contracte>Publicitat NEGOCIOS EN NAVARRA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1032</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>216,72</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1248,72</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>REVISTA NEGOCIOS EN NAVARRA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B71308100</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="468"><Codi>2019P050013</Codi><Objecte del contracte>Publicitat EL NACIONAL.CAT</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14995</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3148,95</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>18143,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GRUP LES NOTICIES DE CATALUNYA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66541947</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="469"><Codi>2019P050014</Codi><Objecte del contracte>Publicitat VALENMAR</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10000</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2100</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>12100</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VALENMAR S.L.</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B46361689</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="470"><Codi>2019P050015</Codi><Objecte del contracte>Publicitat NAUCHER</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10000</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2100</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>12100</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ESTUDIOS MARITIMOS NAUCHER SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65868580</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="471"><Codi>2019P050016</Codi><Objecte del contracte>Publicitat PUERTOS Y NAVIERAS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6000</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1260</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7260</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PREMIUM DIFUSION ESPAÑA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B83847467</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="472"><Codi>2019P050017</Codi><Objecte del contracte>Publicitat EMPRESA DE L'ANY</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10000</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1200</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>11200</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ZETA GESTION DE MEDIOS, SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08657710</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="473"><Codi>2019P050019</Codi><Objecte del contracte>Publicitat UNIDAD EDITORIAL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8500</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1785</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>10285</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>UNIDAD EDITORIAL SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A79102331</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="474"><Codi>2019P050020</Codi><Objecte del contracte>Publicitat REVISTA ENTREOLAS by Balearia</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4200</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>882</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5082</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EUROLINEAS MARITIMAS,SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A53293213</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="475"><Codi>2019P050021</Codi><Objecte del contracte>Publicitat EL TEMPS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14995</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3148,95</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>18143,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EDICIONS DEL PAIS VALENCIA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A46186821</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="476"><Codi>2019P050022</Codi><Objecte del contracte>Publicitat EL PERIODICO DE ARAGON</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2200</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>462</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2662</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRENSA DIARIA ARAGONESA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A50361641</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="477"><Codi>2019P050024</Codi><Objecte del contracte>Publicitat BUQUES Y EQUIPOS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1210</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>254,1</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1464,1</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AUTOEDICION Y PUBLICIDAD SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A80978661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="478"><Codi>2019P050025</Codi><Objecte del contracte>Publicitat ASOCIACION CLUB DEL TRANSITARIO MARITIMO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1500</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>315</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1815</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASOC CLUB TRANSITARIO MARITIMO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G62999065</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="479"><Codi>2019P050026</Codi><Objecte del contracte>Publicitat VILAWEB</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2000</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>420</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2420</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PARTAL MARESMA I ASSOCIATS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61017810</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="480"><Codi>2019P050027</Codi><Objecte del contracte>Publicitat CADENA DE SUMINISTRO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5100</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1071</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6171</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CADESUM DIGITAL SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B87447546</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="481"><Codi>2019P050028</Codi><Objecte del contracte>Publicitat SAPIENS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14995</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3148,95</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>18143,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SAPIENS SCCL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>F64074982</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="482"><Codi>2019P050029</Codi><Objecte del contracte>Serveis EUROPA PRESS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8732,52</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1833,82</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>10566,34</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EUROPA PRESS CATALUNYA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08536922</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="483"><Codi>2019P050030</Codi><Objecte del contracte>Publicitat Revista ACUDE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>800</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>168</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>968</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BELIS VICA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B87310074</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="484"><Codi>2019P050031</Codi><Objecte del contracte>Publicitat BOLETIN FUNDACIO FETEIA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1000</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>210</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1210</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FUNDACION FETEIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G62025721</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="485"><Codi>2019P050032</Codi><Objecte del contracte>Publicitat HERALDO DE ARAGON</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3500</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>735</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4235</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BLUE MEDIA COMUNICACION SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B99078362</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="486"><Codi>2019P050033</Codi><Objecte del contracte>Publicitat CATALUNYA ECONOMICA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2500</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>525</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3025</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>COLMAR SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08581902</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="487"><Codi>2019P050034</Codi><Objecte del contracte>Publicitat revista LLUITA OBRERA CCOO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2850</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>598,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3448,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>COMISIONES OBRERAS CCOO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G08496606</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="488"><Codi>2019P050035</Codi><Objecte del contracte>Publicitat EL MON</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2000</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>420</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2420</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EDITORA SINGULAR DIGITAL 2GR S</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64337462</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="489"><Codi>2019P050036</Codi><Objecte del contracte>Publicitat VIA EMPRESA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5000</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1050</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6050</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TOTMEDIA COMUNICACIO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58364936</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="490"><Codi>2019P050037</Codi><Objecte del contracte>Publicitat Revista LA GUARDIA CIVIL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1030</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>216,3</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1246,3</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRENSA IBERICA 360 SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B57447849</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="491"><Codi>2019P050038</Codi><Objecte del contracte>Publicitat LA ESTIBA y FUNESPOR</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4100</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>861</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4961</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FUND ESTUDIOS PORTUARIOS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G38608063</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="492"><Codi>2019P050039</Codi><Objecte del contracte>Publicitat EUROFRESH</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2324</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA /><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2324</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SARL PUBLICATIONS AGRICOLES PR</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="493"><Codi>2019P050040</Codi><Objecte del contracte>Publicitat CRUISES NEWS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3000</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>630</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3630</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CRUISES NEWS MEDIA GROUP SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B85842599</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="494"><Codi>2019P050041</Codi><Objecte del contracte>Publicitat ARA.CAT</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14000</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2940</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>16940</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EDICIO DE PREMSA PERIOD.ARA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65258261</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="495"><Codi>2019P050042</Codi><Objecte del contracte>Publicitat XARXA AUDIOVISUAL LOCAL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>9</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5000</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1050</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6050</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>XARXA AUDIOVISUAL LOCAL SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65908337</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="496"><Codi>2019P050043</Codi><Objecte del contracte>Publicitat TOT BARCELONA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>9000</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1890</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>10890</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DIARI CONNEXIOBCN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67271304</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="497"><Codi>2019P050049</Codi><Objecte del contracte>Publicitat Green port</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1655</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA /><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1655</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MERCATOR MEDIA LTD</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="498"><Codi>2019P050050</Codi><Objecte del contracte>VITAMINE - Pla de Comunicació Mediambiental</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14000</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2940</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>16940</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VITAMINE COMMUNICATIONS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66015181</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="499"><Codi>2019P050051</Codi><Objecte del contracte>Recull de premsa - AGENCIA EFE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>12610,32</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2648,16</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>15258,48</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AGENCIA EFE</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28028744</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="500"><Codi>2019P050052</Codi><Objecte del contracte>Recull de premsa i mitjans - ACCESO GROUP</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>13579,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2851,53</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>16430,73</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>REBOLD MARKETING AND COMMUNICATION</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B59094870</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="501"><Codi>2019P050054</Codi><Objecte del contracte>Reportages fotogràfics - Juanjo Martínez</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>9825</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2063,25</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>11888,25</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>Juan José Martínez</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="502"><Codi>2019P050056</Codi><Objecte del contracte>Publicitat Revista El Salón Náutico</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1500</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>315</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1815</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CURT EDICIONES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58107426</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="503"><Codi>2019P050057</Codi><Objecte del contracte>Fotografia Ramon Vilalta</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>920</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>55,2</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>975,2</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VILALTA ROVIRA RAMON</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="504"><Codi>2019P050059</Codi><Objecte del contracte>Publicitat EL PUNT - AVUI</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14000</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2940</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>16940</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>HERMES COMUNICACIONS SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A17374547</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="505"><Codi>2019P050060</Codi><Objecte del contracte>Publicitat L'ECONOMIC</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2000</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>420</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2420</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MAIG 2011 SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B55107502</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="506"><Codi>2019P050061</Codi><Objecte del contracte>Publicitat EL PUNT 40 ANIVERSARI</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2000</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>420</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2420</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>HERMES COMUNICACIONS SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A17374547</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="507"><Codi>2019P050062</Codi><Objecte del contracte>Publicitat LA MARINA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2000</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>420</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2420</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASSOC MITJANS COMUNICACIO LOC</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G60493467</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="508"><Codi>2019P050063</Codi><Objecte del contracte>GESTIÓ XARXES - LLOS MARTI</Objecte del contracte><Durada (mesos)>6</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>9000</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1890</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>10890</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>LLOS MARTI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B17340126</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="509"><Codi>2019P050064</Codi><Objecte del contracte>Publicitat MARES NAUTICAL MAGAZINE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1500</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>315</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1815</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NAUTICAL PRESS &amp; EVENTS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66696816</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="510"><Codi>2019P050065</Codi><Objecte del contracte>Publicitat Frutas&amp;Hortalizas</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>553</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>116,13</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>669,13</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>HORTO DEL PONIENTE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B04354643</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="511"><Codi>2019P050067</Codi><Objecte del contracte>Plubicitat Diario de Navarra - Brandock Comunicación SL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>900</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>189</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1089</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-26T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BRANDOK COMUNICACION SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B31909864</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="512"><Codi>2019P050068</Codi><Objecte del contracte>PROMOCIÓ NIT DE LA PESCA 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>9</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3000</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>630</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3630</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CONFRARIA DE PESCADORS DE BCN</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G08401796</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="513"><Codi>2019P050069</Codi><Objecte del contracte>Disseny contnguts: Aplicació dels elements d'identitat visual als suports audiovisuals</Objecte del contracte><Durada (mesos)>8</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4200</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>882</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5082</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-08T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MENAGE DESING 1870 SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64523954</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="514"><Codi>2019P050070</Codi><Objecte del contracte>Publicitat en materials i actes 50 aniversari</Objecte del contracte><Durada (mesos)>7</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1500</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>315</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1815</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-02T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASOC DE EMPRESARIOS DE INDUSTR</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G62450531</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="515"><Codi>2019P050071</Codi><Objecte del contracte>Helipistas - Lloguer helicopter per fotos aereas</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>485</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>101,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>586,85</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-16T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>HELIPISTAS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B17530684</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="516"><Codi>2019P050072</Codi><Objecte del contracte>Gerard Mallandrich - Gràfica en moviment corporativa</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>800</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>48</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>848</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MALLANDRICH MIRET GERARD</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="517"><Codi>2019P050073</Codi><Objecte del contracte>Associació 50 a 50</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>180</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA /><Import d'adjudicació, inclòs IVA>180</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASSOCIACIO 50 A 50</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G67063560</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="518"><Codi>2019P050074</Codi><Objecte del contracte>Publicitat Associació Catalana de la Marina Mercant</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>800</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA /><Import d'adjudicació, inclòs IVA>800</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASSOC.CAPITANS MARINA MERCANT</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G59499913</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="519"><Codi>2019P050075</Codi><Objecte del contracte>Publicitat Col·legi d'Economistes</Objecte del contracte><Durada (mesos)>3</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1500</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>315</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1815</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-30T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>COL.D'ECONOMISTES DE CATALUNYA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>Q0802027C</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="520"><Codi>2019P050076</Codi><Objecte del contracte>Cantalozella - Col·laboració edició llibre inserció logotip Port de Barcelona</Objecte del contracte><Durada (mesos)>3</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1000</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>40</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1040</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARTS GRAFIQUES CANTALOZELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A17062670</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="521"><Codi>2019P050077</Codi><Objecte del contracte>Col·laboració Hospital del Mar 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>2</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3000</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>630</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3630</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-08T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FUNDACIO AMICS HOSPITAL MAR</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G66536947</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="522"><Codi>2019P050078</Codi><Objecte del contracte>ACORD ANUAL ITJ</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10000</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA /><Import d'adjudicació, inclòs IVA>10000</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SWISS PROFESSIONAL MEDIA AG</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="523"><Codi>2019P050079</Codi><Objecte del contracte>Nova presentació corporativa APB - Giny</Objecte del contracte><Durada (mesos)>4</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2000</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>420</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2420</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-10T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GINY COMUNICACIO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65874687</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="524"><Codi>2019P050080</Codi><Objecte del contracte>Traducció video resultats japonès - Benecè</Objecte del contracte><Durada (mesos)>2</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>840</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>176,4</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1016,4</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-10T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BENECE PRODUCCIONS, SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B59406827</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="525"><Codi>2019P050081</Codi><Objecte del contracte>Acord publicitari Missió 2019 - Grupo Diario</Objecte del contracte><Durada (mesos)>2</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2000</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>420</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2420</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-10T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GRUPO DIARIO EDITORIAL SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B97668164</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="526"><Codi>2019P050082</Codi><Objecte del contracte>Publicitat Revista EL TRANSITARIO - FETEIA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>2</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1500</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>315</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1815</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-15T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FUNDACION FETEIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G62025721</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="527"><Codi>2019P050083</Codi><Objecte del contracte>PUBLICITAT LOGISNET</Objecte del contracte><Durada (mesos)>2</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>910</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>191,1</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1101,1</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-14T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ICG MARGE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58322272</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="528"><Codi>2019P050084</Codi><Objecte del contracte>ESPORT SOLIDARI INTERNACIONAL - INSERCIÓ LOGOTIP SOLIDARI</Objecte del contracte><Durada (mesos)>2</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>480</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA /><Import d'adjudicació, inclòs IVA>480</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-16T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FUNDACIO PRIVADA ESPORT SOLIDARI INTERNACIONAL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G64033566</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="529"><Codi>2019P050085</Codi><Objecte del contracte>Publicitat METEOMAURI</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10000</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2100</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>12100</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CORPORACIO CATALANA DE MITJANS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08849622</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="530"><Codi>2019P050086</Codi><Objecte del contracte>COL·LABORACIÓ AUGURE 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>4</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2900</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>609</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3509</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-15T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AUGURE SPAIN SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B84345602</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="531"><Codi>2019P050087</Codi><Objecte del contracte>SUBSCRIPCIÓ LLOYD'S LIST 2019-2020</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4500</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA /><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4500</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-12T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INFORMA UK LTD</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="532"><Codi>2019P210001</Codi><Objecte del contracte>Curs LOPD</Objecte del contracte><Durada (mesos)>0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>450</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>94,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>544,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-22T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>APD ASOCIACION PARA PROGRESO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G28197994</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="533"><Codi>2019P300001</Codi><Objecte del contracte>ACORD DE REPRESENTACIÓN EN VIETNAM PER L'EMPRESA FLOW CONSULTING</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7000</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7000</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-31T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>Flow 2018 Consulting Pte. Ltd. </Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="534"><Codi>2019P300002</Codi><Objecte del contracte>SERVEI TÉCNIC SALA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>900</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>189</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1089</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BAF GENERAL DE CATALUNYA, S.L</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60801131</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="535"><Codi>2019P300003</Codi><Objecte del contracte>SERVEI CATERING COFFEE BREAK 60 PAX</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>360</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>36</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>396</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-11T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>Gastronomia Dochsa</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61076923</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="536"><Codi>2019P300004</Codi><Objecte del contracte>COFFEE BREAK - VISITA EMPRESARIS JAPÓ</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>163,64</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>16,36</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>180</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-04T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>LA MUJER BARBUDA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66521113</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="537"><Codi>2019P300005</Codi><Objecte del contracte>NETEJA SALA CONSELL RECTOR JULIOL 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>60</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>72,6</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-11T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CENTRO INTERMODAL DE LOGÍSTICA, S.A</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A60016292</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="538"><Codi>2019P300007</Codi><Objecte del contracte>CONTRACTE AMB ESCOLA EUROPEA INTERMODAL TRANSPORT - SUPORT A LA MISSIÓ EMPRESARIAL AL JAPÓ 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>5</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>13287</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2790,25</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>16077,25</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-30T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ESCOLA EUR SHORT SEA SHIPPING</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>V64330855</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="539"><Codi>2019P300008</Codi><Objecte del contracte>Acord ESCOLA EUROPEA DE SHORT SEA SHIPPING</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5000</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1050</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6050</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>Escola Europea de Short Sea Shipping, AEIE</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>V64330855</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="540"><Codi>2019P300009</Codi><Objecte del contracte>SUPORT EN LA PROMOCIÓ DE LES MISSIONS EMPRESARIALS DEL PORT DE BARCELONA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>13200</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2772</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>15972</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-08T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SAGA COMERCIAL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="541"><Codi>2019P300010</Codi><Objecte del contracte>Megafonia acte Consell Rector (gener 2020)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>895</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>187,95</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1082,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-12T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BAF GENERAL DE CATALUNYA, S.L</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60801131</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="542"><Codi>2019P300011</Codi><Objecte del contracte>Neteja sala Consell Rector (gener 2020)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>60</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>72,6</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-12T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CENTRO INTERMODAL DE LOGÍSTICA, S.A</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A60016292</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="543"><Codi>2019P300012</Codi><Objecte del contracte>Càtering Consell Rector (gener 2020)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>345</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>72,45</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>417,45</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-12T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>Gastronomia Dochsa</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61076923</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="544"><Codi>2019R310002</Codi><Objecte del contracte>Manteniment tècnic i de continguts del blog d'Innovació PierNext</Objecte del contracte><Durada (mesos)>5</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>9500</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1995</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>11495</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-28T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DIGITAL BAKERS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65485468</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="545"><Codi>2019R310003</Codi><Objecte del contracte>Servei del Workplace i redactat de plecs</Objecte del contracte><Durada (mesos)>2</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14950</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3139,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>18089,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-21T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PENTEO SAU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A60328937</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="546"><Codi>2019R310004</Codi><Objecte del contracte>Elaboració de la documentació tècnica per a la Licitació del Servei de Xarxes Socials del Port de Barcelona</Objecte del contracte><Durada (mesos)>6</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14160</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2973,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17133,6</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ENZYME ADVISING GROUP SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64755424</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="547"><Codi>2019R310005</Codi><Objecte del contracte>Suport a la valoració d'ofertes en el procés de Licitació de Conceptualització i Disseny WEB</Objecte del contracte><Durada (mesos)>6</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5000</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1050</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6050</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>E-TIC SISTEMES SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63504567</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="548"><Codi>2019R310006</Codi><Objecte del contracte>Elaboració de la documentació tècnica per a la Licitació d'una Oficina Tècnica de suport al Projecte Digital Port del Port de Barcelona</Objecte del contracte><Durada (mesos)>6</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>13820</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2902,02</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>16722,02</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AGTIC CONSULTING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66766528</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="549"><Codi>2019R310007</Codi><Objecte del contracte>REVISIÓ CATALEG DE SERVEIS DE LA APB</Objecte del contracte><Durada (mesos)>6</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>13000</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2730</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>15730</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-27T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ACZEDA, SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61322301</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="550"><Codi>2019R310008</Codi><Objecte del contracte>Manteniment tècnic del blog de Innovació Piernext</Objecte del contracte><Durada (mesos)>6</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>600</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>126</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>726</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-31T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DIGITAL BAKERS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65485468</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="551"><Codi>2019R310009</Codi><Objecte del contracte>Assistència a la implantació de TEAMS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14500</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3045</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17545</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-08T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>H.S.I., SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58573965</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="552"><Codi>2019R310010</Codi><Objecte del contracte>Servei de càtering Premis Dona TIC 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2440</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>512,4</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2952,4</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-07T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARAMARK SERVICIOS DE CATERING</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60359726</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="553"><Codi>2019R310011</Codi><Objecte del contracte>Vídeo 3D: Electrificació de molls</Objecte del contracte><Durada (mesos)>3</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7100</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1491</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8591</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-15T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GROWTH MEDIA SOCIEDAD LIMITADA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66920976</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="554"><Codi>2019R320006</Codi><Objecte del contracte>Reubicació càmera IP Príncep d'Espanya</Objecte del contracte><Durada (mesos)>2</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14171,95</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2976,11</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17148,06</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-02T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INDRA SISTEMAS DE SEGURIDAD SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58624958</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="555"><Codi>2019R320008</Codi><Objecte del contracte>Adquisició, instal·lació i posada en marxa d'un nou SAI per a la sala Barcelona</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5000</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1050</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6050</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-14T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SOCOMEC IBERICA SAU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A60107521</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="556"><Codi>2019R320009</Codi><Objecte del contracte>Baixa definitiva de l'equip d'inspecció de paqueteria per RAIGS X Rapiscan 528 i el furgó Sèrie 993532</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1988</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>417,48</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2405,48</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-14T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PROSELEC SEGURIDAD SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A78623048</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="557"><Codi>2019R320019</Codi><Objecte del contracte>Regularizació de contracte de manteniment del sistema de control i presència de l'Autoritat Portuària de Barcelona</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8961,92</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1882</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>10843,92</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-28T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DORMAKABA ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28857001</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="558"><Codi>2019R320020</Codi><Objecte del contracte>Suministrament material de stock CCTV y CCAA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>12945,76</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2718,61</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>15664,37</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-13T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INDRA SISTEMAS DE SEGURIDAD SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58624958</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="559"><Codi>2019R320027</Codi><Objecte del contracte>Instal·lació armari comunicacions al moll adossat, terminal B</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14848,31</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3118,14</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17966,45</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-02T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CENTRO DE INNOVACION DE SERVIC</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B39740170</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="560"><Codi>2019R320028</Codi><Objecte del contracte>Prova Pilot per a recompte de persones, taxis i cues a l'empresa Elecnor</Objecte del contracte><Durada (mesos)>6</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14939,86</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3137,37</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>18077,23</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-02T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ELECNOR SEGURIDAD SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B83680132</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="561"><Codi>2019R320029</Codi><Objecte del contracte>Suministrament d'un sistema de comunicacions VHF marítim amb control remoto</Objecte del contracte><Durada (mesos)>2</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6860</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1440,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8300,6</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-02T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ADTEL SIST TELECOMUNICACIONES</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63181440</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="562"><Codi>2019R320030</Codi><Objecte del contracte>Instal·lació 4 càmares IP Hotel Vela</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14964,71</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3142,59</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>18107,3</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-08T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INDRA SISTEMAS DE SEGURIDAD SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58624958</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="563"><Codi>2019R320031</Codi><Objecte del contracte>CONTRACTE PONT SERVEI DE BACKUP</Objecte del contracte><Durada (mesos)>4</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14950</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3139,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>18089,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-25T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OMEGA PERIPHERALS, SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60343076</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="564"><Codi>2019R320035</Codi><Objecte del contracte>Licitació per a la contractació els serveis d'auditoria de la xarxa de comunicacions de l'edifici Asta de l'Autoritat Portuària de Barcelona</Objecte del contracte><Durada (mesos)>2</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14330,46</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3009,4</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17339,86</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AMBAR SEGURIDAD Y ENERGIA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B95335733</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="565"><Codi>2019R320036</Codi><Objecte del contracte>Regularització contracte de manteniment 3 equips de paqueteria per rajos X i 4 arcs detectors de metalls</Objecte del contracte><Durada (mesos)>4</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4076,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>856,16</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4933,1</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-26T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PROSELEC SEGURIDAD SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A78623048</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="566"><Codi>2019R320039</Codi><Objecte del contracte>Càmares de CCTV per la plataforma Temps d´Accés de l´APB</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7379,93</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1549,78</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8929,71</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-02T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CEMOEL SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B59814301</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="567"><Codi>2019R320040</Codi><Objecte del contracte>Contracte de manteniment equips de detecció d´incendis edifici Asta sales CPDS 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1515,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>318,35</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1834,29</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SIEMENS, S.A.</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28006377</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="568"><Codi>2019R320044</Codi><Objecte del contracte>Regularització contracte manteniment equips SAI</Objecte del contracte><Durada (mesos)>4</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3126,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>656,54</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3782,94</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-08T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SOCOMEC IBERICA SAU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A60107521</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="569"><Codi>2019R320047</Codi><Objecte del contracte>Canvi bateries SAIS CPDNORD de l´APB</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10542,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2213,9</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>12756,3</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-11T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SOCOMEC IBERICA SAU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A60107521</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="570"><Codi>2019R320048</Codi><Objecte del contracte>Manteniment Pont SICAD Contenidors Maig-Agost 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>4</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14500</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3045</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17545</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-30T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SDAD IBERICA CONSTRUC ELEC</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28002335</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="571"><Codi>2019R320050</Codi><Objecte del contracte>Contracte Pont manteniment software de backup de l´Autoritat Portuària de Barcelona</Objecte del contracte><Durada (mesos)>6</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10560</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2217,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>12777,6</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-15T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>HARDLEVEL COMPUTER SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66380338</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="572"><Codi>2019R320051</Codi><Objecte del contracte>Contracte pont manteniment hardware de backup de l´Autoritat Portuària de Barcelona</Objecte del contracte><Durada (mesos)>6</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>12531,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2631,7</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>15163,64</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-15T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INFORDISA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A43094440</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="573"><Codi>2019R320052</Codi><Objecte del contracte>Prova pilot ocupació parking Terminal B - Prosegur</Objecte del contracte><Durada (mesos)>4</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14567,11</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3059,09</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17626,2</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-16T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PROSEGUR SOLUCIONES INTEGRALES</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B87222014</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="574"><Codi>2019R320060</Codi><Objecte del contracte>Instal·lació de sistemes de prevenció i seguretat en terrat 'Hotel Vela'</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7796,34</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1637,23</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>9433,57</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-06T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INDRA SISTEMAS DE SEGURIDAD SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58624958</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="575"><Codi>2019R320065</Codi><Objecte del contracte>Serveis professionals d´anàlisi i configuració en l´àmbit de la seguretat de les comunicacions</Objecte del contracte><Durada (mesos)>2</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>13320</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2797,2</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>16117,2</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-11T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ACUNTIA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A80644081</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="576"><Codi>2019R320068</Codi><Objecte del contracte>Instal·lació clients Integra Bravo A-B i Cap Sala</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5135,25</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1078,4</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6213,65</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-25T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INDRA SISTEMAS DE SEGURIDAD SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58624958</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="577"><Codi>2019R320071</Codi><Objecte del contracte>Manteniment Pont SICAD Rodat 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14600</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3066</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17666</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-27T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>IN-2 INGENIERIA DE LA INFORMAC</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60645900</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="578"><Codi>2019R320076</Codi><Objecte del contracte>Integració en el sistema de Cctv de nous models de càmeres</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3718,75</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>780,94</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4499,69</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-10T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INDRA SISTEMAS DE SEGURIDAD SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58624958</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="579"><Codi>2019R320078</Codi><Objecte del contracte>Manteniment sistema SICAD Contenidors Setembre - Desembre 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>4</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14500</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3045</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17545</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-23T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SDAD IBERICA CONSTRUC ELEC</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28002335</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="580"><Codi>2019R320079</Codi><Objecte del contracte>Contracte pont manteniment i llicenciament de l´equipament Fortinet</Objecte del contracte><Durada (mesos)>2</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4982,79</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1046,39</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6029,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-19T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ACUNTIA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A80644081</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="581"><Codi>2019R320080</Codi><Objecte del contracte>Renovació Dominis d´internet 2on semestre 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1399</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>293,79</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1692,79</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-23T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>HERRERO &amp; ASOCIADOS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B28865236</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="582"><Codi>2019R320081</Codi><Objecte del contracte>Extensió Hosting Cloud de blog de innovació</Objecte del contracte><Durada (mesos)>6</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2016</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>423,36</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2439,36</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-31T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ALTURA CLOUD SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66815325</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="583"><Codi>2019R320082</Codi><Objecte del contracte>Contracte temporal de servei de backup</Objecte del contracte><Durada (mesos)>4</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>11025</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2315,25</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>13340,25</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-29T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>STORAGE MARKETING AND CONSULTI</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B62942826</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="584"><Codi>2019R320091</Codi><Objecte del contracte>Càmera de Cctv per prova pilot del Projecte SAMOA 2</Objecte del contracte><Durada (mesos)>4</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>11104,43</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2331,93</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>13436,36</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-21T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INDRA SISTEMAS DE SEGURIDAD SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58624958</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="585"><Codi>2019R320103</Codi><Objecte del contracte>Instal.lació de dues càmares per realitzar una prova pilot de lectura de matricules en contenidors en comboi ferroviari</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14165,92</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2974,84</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17140,76</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-21T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INDRA SISTEMAS DE SEGURIDAD SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58624958</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="586"><Codi>2019R320109</Codi><Objecte del contracte>Servei de Manteniment SLM Gener-Març 2020</Objecte del contracte><Durada (mesos)>3</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14900</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3129</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>18029</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-11T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>IKUSI SIS, S.A.</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A20545984</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="587"><Codi>2019R320110</Codi><Objecte del contracte>Manteniment del sistema de ràdio de la Torre de Control (2020)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14994,96</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3148,94</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>18143,9</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-27T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EXPOCOM SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08617581</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="588"><Codi>2019R320113</Codi><Objecte del contracte>Servei d'instal·lació de sistema de comunicacions a la nova ubicació del Truck Center</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5909,81</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1241,06</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7150,87</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-10T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AMBAR TELECOMUNICACIONES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B39363387</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="589"><Codi>2019R320114</Codi><Objecte del contracte>Instal·lació cámara CCTV para videoanalitica a la Terminal B</Objecte del contracte><Durada (mesos)>4</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4350,59</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>913,62</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5264,21</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INDRA SISTEMAS DE SEGURIDAD SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58624958</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="590"><Codi>2019R320115</Codi><Objecte del contracte>Servei d´instal.lació de sistema de connectivitat a la EM NORD</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14700,68</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3087,14</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17787,82</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-10T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AMBAR TELECOMUNICACIONES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B39363387</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="591"><Codi>2019R320116</Codi><Objecte del contracte>Manteniment i bossa d´hores de suport del sistema de gestió unificada d´usuaris 2020 de l´APB (DESPESA I SOFTWARE)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14888,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3126,59</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>18015,09</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-04T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>I2LAN ENGINEERING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B83931006</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="592"><Codi>2019R320118</Codi><Objecte del contracte>Renovació de dominis d´internet Gener 2020</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>660</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>138,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>798,6</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-11T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>HERRERO &amp; ASOCIADOS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B28865236</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="593"><Codi>2019R320119</Codi><Objecte del contracte>Contracte de manteniment equips de detecció d´incendis edifici Asta sales CPDS 2020</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1535,65</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>322,48</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1858,13</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-18T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SAVIA ENERGIA Y MANTENIMIENTO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B83262816</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="594"><Codi>2019R330002</Codi><Objecte del contracte>Renovació llicències AIRWATCH 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>9464</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1987,44</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>11451,44</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-05T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SOLUTION PARTNERSHIP TCNIK S</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66828757</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="595"><Codi>2019R330003</Codi><Objecte del contracte>Renovació Llicències Symantec 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4410</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>926,1</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5336,1</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-23T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BECHTLE DIRECT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B83029439</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="596"><Codi>2019R330004</Codi><Objecte del contracte>Renovació manteniment software control aparcament de camions 2019+1+1</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>771,26</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>161,96</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>933,22</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-30T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ADVANCED SOFWARE CO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61438024</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="597"><Codi>2019R330005</Codi><Objecte del contracte>Renovació contracte gestió de despesa telefonía 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10080</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2116,8</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>12196,8</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-05T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SAYOS &amp; CARRERA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60900214</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="598"><Codi>2019R330008</Codi><Objecte del contracte>Compra de crèdits SMS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6000</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1260</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7260</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-22T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TXTLOCAL LTD</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="599"><Codi>2019R330009</Codi><Objecte del contracte>Renovació de les subscripcions anual 2019 d'aplicacions per a Desenvolupament intern i ampliacions d'icloud</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3201</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>672,21</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3873,21</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-28T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MASTERKEY INFORMATICA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66521402</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="600"><Codi>2019R330010</Codi><Objecte del contracte>Adquisició de 15 equips de sobretaula amb pantalla</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14175</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2976,75</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17151,75</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-28T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PARTSURFER SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A61925947</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="601"><Codi>2019R330012</Codi><Objecte del contracte>SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE MICROINFORMÀTICA I ACCESSORIS DE COMUNICACIONS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14500</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3045</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17545</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DISA SL SERTEC SERV.INFORM</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60329836</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="602"><Codi>2019R330013</Codi><Objecte del contracte>Subministrament de Llicències i Programes de Programari d'Usuari</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14500</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3045</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17545</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-15T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>COLLET I GENIS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B62420161</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="603"><Codi>2019R330014</Codi><Objecte del contracte>Assistència Tècnica per sistema audiovisual a les sales de reunions</Objecte del contracte><Durada (mesos)>8</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14950</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3139,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>18089,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SAYOS &amp; CARRERA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60900214</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="604"><Codi>2019R330016</Codi><Objecte del contracte>SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UN EQUIP D'IMPRESSIÓ DE GRAN FORMAT 24</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2260,02</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>474,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2734,62</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-13T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SISTEMES DORGANITZACIO SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08588170</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="605"><Codi>2019R330017</Codi><Objecte del contracte>Subministrament llicències Kaspersky</Objecte del contracte><Durada (mesos)>6</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>12097,57</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2540,49</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>14638,06</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-24T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DAVINCI TECNOLOGIAS DE LA INFO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65794737</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="606"><Codi>2019R330018</Codi><Objecte del contracte>Contracte de bossa d´hores per suport de microinformàtica</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14950</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3139,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>18089,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-26T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B85908093</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="607"><Codi>2019R330019</Codi><Objecte del contracte>Regularització contracte de manteniment terminals Tetra de la Policia Portuària</Objecte del contracte><Durada (mesos)>5</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2801</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>588,21</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3389,21</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-29T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ADTEL SIST TELECOMUNICACIONES</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63181440</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="608"><Codi>2019R330021</Codi><Objecte del contracte>Adquisició 20 equips informàtics portàtils</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>13000</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2730</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>15730</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-20T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ALVIN NETWORKS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60152105</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="609"><Codi>2019R330022</Codi><Objecte del contracte>Subministrament i instal·lació sistema audiovisual i megafonia al Vaixell de l'APB</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6046,96</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1269,86</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7316,82</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-20T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>COBRA INSTALAC.Y SERVICIOS,SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A46146387</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="610"><Codi>2019R330031</Codi><Objecte del contracte>Adquisició 10 auriculars plantronics HW261 per a centre de control APB</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>933,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>196,04</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1129,54</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ONEDIRECT COMUNICACIONES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B62505524</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="611"><Codi>2019R330033</Codi><Objecte del contracte>Regularitzacíó contracte de manteniment terminals Tetra de la Policia Portuària (Juny-Juliol)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>2</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1120,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>235,3</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1355,8</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-07T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ADTEL SIST TELECOMUNICACIONES</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63181440</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="612"><Codi>2019R330036</Codi><Objecte del contracte>Servei tècnic SIL Barcelona 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>913,04</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>191,74</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1104,78</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-18T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B85908093</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="613"><Codi>2019R330037</Codi><Objecte del contracte>Servei Wifi SIL Barcelona 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2000</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>420</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2420</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-25T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FIRA INTERNAC. DE BARCELONA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>Q0873006A</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="614"><Codi>2019R330038</Codi><Objecte del contracte>Servei de subministrament i instal·lació de diferents productes de so i audiovisuals per al SIL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5100</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1071</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6171</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-25T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EXHIBITION STAND DESIGN DECOR</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65930950</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="615"><Codi>2019R330040</Codi><Objecte del contracte>ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA DEFINICIÓ I PLECS DELS SISTEMES AUDIOVISUALS DE LES SALA DE CONSELL I SALA DE PREMSA DE L'AUTORITAT PORTUÀRIA DE BARCELONA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>6</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14500</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3045</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17545</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MIRABENT PAGES Y ASOCIADOS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B62998315</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="616"><Codi>2019R330041</Codi><Objecte del contracte>Subministrament i instal·lació monitor Torre de Practics</Objecte del contracte><Durada (mesos)>2</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1736,24</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>364,61</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2100,85</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-31T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EXPOCOM SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08617581</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="617"><Codi>2019R330042</Codi><Objecte del contracte>Adquisició de 20 equips de sobretaula</Objecte del contracte><Durada (mesos)>0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14500</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3045</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17545</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-30T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>XARXA GLOBAL SOLUCIONS INFORM</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64549421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="618"><Codi>2019R330045</Codi><Objecte del contracte>Renovació llicències VDA de Microsoft i Thin Clients 2020</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7475,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1569,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>9045,35</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OZONA CONSULTING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B15834872</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="619"><Codi>2019R330047</Codi><Objecte del contracte>Adquisició de 14 equips informàtics portàtils amb equipament per usuaris APB</Objecte del contracte><Durada (mesos)>0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14356,44</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3014,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17371,29</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-21T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>UPPER SOLUTIONS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B84693357</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="620"><Codi>2019R330049</Codi><Objecte del contracte>Prova Pilot Surface Pro</Objecte del contracte><Durada (mesos)>4</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14665,33</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3079,72</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17745,05</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-21T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NEXTRET SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60345527</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="621"><Codi>2019R330052</Codi><Objecte del contracte>Reconfiguració del sistema de telefonia</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10296,14</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2162,19</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>12458,33</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-21T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ACUNTIA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A80644081</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="622"><Codi>2019R330055</Codi><Objecte del contracte>Adquisició material Microinformàtica i Perifèrics de Comunicacions</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14500</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3045</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17545</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-08T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CUTILLER EGEA PATRICIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="623"><Codi>2019R330059</Codi><Objecte del contracte>Adquisició Sensor 3D</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6000</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1260</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7260</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-07T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>IDMIND ENGENHARIA DE SISTEMAS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="624"><Codi>2019R330061</Codi><Objecte del contracte>Adquisició projectors per a sala de premsa i d'estoc per a sales de reunions</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4571</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>959,91</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5530,91</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-09T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SOM INFORMATICA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66331091</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="625"><Codi>2019R340002</Codi><Objecte del contracte>Llicències SAGE XRT</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3833,41</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>805,02</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4638,43</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-16T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SAGE SPAIN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58836321</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="626"><Codi>2019R340004</Codi><Objecte del contracte>Llicència eGestiona (Renovació 2019)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6230,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1308,38</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7538,78</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-16T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EXTERNALIZ INTEG EXTERNALIA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B01424159</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="627"><Codi>2019R340013</Codi><Objecte del contracte>Llicències IDEA (renovació)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3000</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3000</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-25T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CASEWARE IDEA BV</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="628"><Codi>2019R340014</Codi><Objecte del contracte>Renovació Llicències WinSehtra</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>500</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>105</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>605</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-25T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>A.T.MEDTRA, SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B39305156</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="629"><Codi>2019R340015</Codi><Objecte del contracte>Llicències Geniza (renovació)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3800</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>798</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4598</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-25T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GENIZA GLOBAL SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B86739372</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="630"><Codi>2019R340016</Codi><Objecte del contracte>Contractació a AGGITY del manteniment de GTT per al 2019 </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5218,54</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1095,9</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6314,44</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-13T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AGGITY EUROPE SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A59973123</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="631"><Codi>2019R340018</Codi><Objecte del contracte>Bossa d'hores per evolutius ROSS - 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8500</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1785</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>10285</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-08T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>APTEAN IBERICA SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60650421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="632"><Codi>2019R340019</Codi><Objecte del contracte>Llicències JIRA (renovació)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5925</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1244,25</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7169,25</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-28T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ATLASSIAN PTY LTD</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="633"><Codi>2019R340020</Codi><Objecte del contracte>Manteniment TARIC 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1279,8</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>268,76</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1548,56</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-11T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TARIC SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A78587268</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="634"><Codi>2019R340021</Codi><Objecte del contracte>DSS: Renovació de dues llicències de l'aplicació InforPM </Objecte del contracte><Durada (mesos)>6</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1071,7</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>225,06</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1296,76</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-21T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INFOR SOFTWARE IBERIA SAU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A78932092</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="635"><Codi>2019R340022</Codi><Objecte del contracte>Renovació manteniment de 2 llicències de MuseumPlus any 2019 </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>270</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>56,7</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>326,7</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-21T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ZETCOM INFORMATIKDIENSTLUNGS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>W0392296J</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="636"><Codi>2019R340023</Codi><Objecte del contracte>ASSISTÈNCIA TÈCNICA DE GESCITY (abans GESPOL)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>196,36</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>41,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>237,6</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-13T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ADAKING SOFTWARE PARA GESTION</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B95837555</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="637"><Codi>2019R340024</Codi><Objecte del contracte>Renovació Manteniment eRubrica 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8150,71</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1711,65</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>9862,36</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-26T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CARVER ADVANCED SYSTEMS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B62936422</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="638"><Codi>2019R340025</Codi><Objecte del contracte>Renovació certificats servidors</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1600</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>336</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1936</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-26T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AC CAMERFIRMA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A82743287</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="639"><Codi>2019R340026</Codi><Objecte del contracte>Renovació suport i assistència tècnica Odilo TT  (21/03/2019-20/03/2020)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2015,22</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>423,2</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2438,42</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ODILO TID SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B30856439</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="640"><Codi>2019R340027</Codi><Objecte del contracte>Renovació manteniment Selligent any 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8869,92</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1862,68</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>10732,6</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-12T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SELLIGENT IBERICA SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66577669</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="641"><Codi>2019R340028</Codi><Objecte del contracte>Licencia y mantenimiento de OMIAP any 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5024,53</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1055,15</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6079,68</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-15T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>STACKS CONSUL.ING. SOFTWARE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B59843920</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="642"><Codi>2019R340029</Codi><Objecte del contracte>Llicències i serveis de manteniment de ROSS per al 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14791,06</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3106,12</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17897,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-21T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>APTEAN IBERICA SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60650421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="643"><Codi>2019R340030</Codi><Objecte del contracte>CONTRACTACIÓ A SERIKAT DEL DESARROLLO DE LA 2a FASE DEL MÓDULO DE GARANTIAS DE SÒSTRAT Y EVOLUTIVOS DEL MÓDULO DE ESCALAS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14466,87</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3038,04</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17504,91</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-29T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SERIKAT CONSULTORIA E INF SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A48476006</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="644"><Codi>2019R340031</Codi><Objecte del contracte>Renovació mantenimient GPCN para 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8984,86</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1886,82</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>10871,68</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-22T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>APLICAC PROYEC INFORMATICOS SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58311671</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="645"><Codi>2019R340037</Codi><Objecte del contracte>Manteniment de les llicències TCQ2000 i BEDEC (ITeC) 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2040</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>428,4</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2468,4</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-25T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INSTITUT TECNOL CONSTRUC CATAL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G08546665</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="646"><Codi>2019R340038</Codi><Objecte del contracte>ASSISTÈNCIA TÈCNICA DE SELLIGENT</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2400</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>504</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2904</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-26T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CAP MASAO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B85279834</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="647"><Codi>2019R340039</Codi><Objecte del contracte>PROVA PILOT DEL PROGRAMARI IRIS DE UNBLUR</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14990</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3147,9</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>18137,9</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-02T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>UNBLUR SOCIEDAD LIMITADA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66864349</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="648"><Codi>2019R340041</Codi><Objecte del contracte>CONTRACTACIÓ DEL SERVEI PUBLISHER DE AUGURE (CLOUD)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5900</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1239</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7139</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-23T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AUGURE SPAIN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B84345602</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="649"><Codi>2019R340044</Codi><Objecte del contracte>Bossa d'hores per a correccions i petits canvis imprevistos en el software de CARVER</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1260</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>264,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1524,6</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-04T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CARVER ADVANCED SYSTEMS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B62936422</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="650"><Codi>2019R340046</Codi><Objecte del contracte>Extensió de tres mesos més a la llicència de la plataforma de contractació electrònica Vortal</Objecte del contracte><Durada (mesos)>3</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3000</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>630</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3630</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-15T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VORTAL CONNECTING BUSINESS SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A85765469</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="651"><Codi>2019R340047</Codi><Objecte del contracte>Actualitzar pantalla login CAS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>4</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1510</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>317,1</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1827,1</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ICONUS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B59420927</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="652"><Codi>2019R340060</Codi><Objecte del contracte>Migració sistema operatiu servidor SELLIGENT</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1440</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>302,4</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1742,4</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-23T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CAP MASAO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B85279834</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="653"><Codi>2019R340063</Codi><Objecte del contracte>DevExpress - Renovació llicència</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>724</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA /><Import d'adjudicació, inclòs IVA>724</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-07T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>COMPONENTSOURCE LIMITED</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="654"><Codi>2019R340064</Codi><Objecte del contracte>Suport Alfresco 2019-1</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6450</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1354,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7804,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-07T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>IN-2 INGENIERIA DE LA INFORMAC</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60645900</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="655"><Codi>2019R340065</Codi><Objecte del contracte>Pantalla CAS per a l'aplicació Sostrat</Objecte del contracte><Durada (mesos)>3</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1360</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>285,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1645,6</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-12T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ICONUS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B59420927</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="656"><Codi>2019R340068</Codi><Objecte del contracte>Contractació a AGGITY del manteniment de GTT per al 2018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5130,83</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1077,47</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6208,3</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AGGITY EUROPE SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A59973123</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="657"><Codi>2019R340080</Codi><Objecte del contracte>Desplegament CAS independent (Sostrat - CTA) i configuració de CAS en Sostrat DES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>6</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>770</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>161,7</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>931,7</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-13T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ICONUS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B59420927</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="658"><Codi>2019R340081</Codi><Objecte del contracte>Renovació manteniment GPCN portal Express</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1772,14</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>372,15</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2144,29</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-18T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>APLICAC PROYEC INFORMATICOS SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58311671</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="659"><Codi>2019R340083</Codi><Objecte del contracte>Contracte pont manteniment aplicació WINMEDTRA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>4</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>250</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>52,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>302,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-02T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>A.T.MEDTRA, SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B39305156</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="660"><Codi>2019R340105</Codi><Objecte del contracte>Migració SAGE XRT- Serveis</Objecte del contracte><Durada (mesos)>0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7200</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1512</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8712</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-04T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SAND S.L</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B83377911</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="661"><Codi>2019R340107</Codi><Objecte del contracte>Servei de traducció Container Tracking Application</Objecte del contracte><Durada (mesos)>0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>928</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>194,88</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1122,88</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-18T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SIMULTRAD SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63231385</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="662"><Codi>2019R340108</Codi><Objecte del contracte>Bossa d'hores d'implantació de l'eina ILMT d'IBM 9.x i workshops de DevOps</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>9958</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2091,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>12049,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-19T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>LOGICALIS SPAIN SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B82832155</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="663"><Codi>2019R340119</Codi><Objecte del contracte>Bossa d´hores de suport entorn web</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2500</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>525</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3025</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-23T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ICONUS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B59420927</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="664"><Codi>2019R340120</Codi><Objecte del contracte>Migració de base de dades de Odilo A3W</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3000</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>630</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3630</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-13T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ODILO TID SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B30856439</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="665"><Codi>2019R350001</Codi><Objecte del contracte>Manteniment Autodesk AEC Collection</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>12915</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2712,15</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>15627,15</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-10T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INTERDATA PONENT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B25434952</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="666"><Codi>2019R350002</Codi><Objecte del contracte>Manteniment Transoft 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1619</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>339,99</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1958,99</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-16T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INGENIERIA DE TRAFICO SL INTRA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08399925</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="667"><Codi>2019R350004</Codi><Objecte del contracte>Disseny Dockers per a GIS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>4</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>12280</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2578,8</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>14858,8</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-23T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NORTHINGS GEOSPATIAL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67062729</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="668"><Codi>2019R350014</Codi><Objecte del contracte>Validació de les funcionalitats de GIS PLANOL amb Oracle 12CR2</Objecte del contracte><Durada (mesos)>3</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14790</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3105,9</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17895,9</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-20T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TECNIBOUT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B83816348</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="669"><Codi>2019R350016</Codi><Objecte del contracte>Manteniment llicències Autocad 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>9100</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1911</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>11011</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-25T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SEMICONDUCTORES Y SISTEMAS SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08747388</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="670"><Codi>2019R360001</Codi><Objecte del contracte>Prova de concepte del Servei d'Oficina Tècnica de Projectes sobre el PCS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>8</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14790</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3105,9</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17895,9</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-08T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ALTRAN INNOVACION SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B80428972</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="671"><Codi>2019R360013</Codi><Objecte del contracte>Nova línia d'alimentació del rack del datacenter del PCS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>498</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>104,58</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>602,58</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-21T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EVOLUTIO CLOUD ENABLER SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A80448194</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="672"><Codi>2019R370003</Codi><Objecte del contracte>Elaboració d’una Guia per incorporar clàusules de sostenibilitat als contractes de l’Autoritat Portuària de Barcelona (APB)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>6</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>9725</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>21</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>9746</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-26T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FUNDACIÓ PERE TARRÉS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>R5800395E</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="673"><Codi>2019R370005</Codi><Objecte del contracte>Prova pilot d'automatització del procés de validació de liquidacions de despeses de viatge mitjançant tecnologia RPA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>3</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14500</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3045</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17545</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-27T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>HOUNDLINE</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60268802</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="674"><Codi>2019R370006</Codi><Objecte del contracte>Tractament de conservació definitiva de la documentació relacionada amb els projectes d'obra històrics transferida al Consorci de les Drassanes Reials i Museu Maritim de Barcelona l'any 2018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>2</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3488</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>732,48</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4220,48</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-12T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NUBILUM SOCIEDAD LIMITADA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66011594</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="675"><Codi>2019R370009</Codi><Objecte del contracte>Neteja i digitalització de 8 plaques de vidre del Fons Carlos de Angulo,amb imatges d'elements constructius ubicats al Port Vell</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>55,36</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>11,63</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>66,99</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-10T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VIDEOCONVERSION</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="676"><Codi>2019R370010</Codi><Objecte del contracte>Informe jurídic sobre Protecció de Dades</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>290</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA /><Import d'adjudicació, inclòs IVA>290</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-23T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>Sense especificar</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="677"><Codi>2019R390001</Codi><Objecte del contracte>Càtering 11a edició Premi Factor Humà Merçe Sala</Objecte del contracte><Durada (mesos) xsi:nil="true" /><Import d'adjudicació, exclòs IVA>62,91</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,29</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>69,2</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-07T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>LA MUJER BARBUDA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66521113</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="678"><Codi>2019R400002</Codi><Objecte del contracte>Aparcament C/Ample. Port 2000 R.Calafell</Objecte del contracte><Durada (mesos) xsi:nil="true" /><Import d'adjudicació, exclòs IVA>132,23</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>27,77</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>160</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AGUSMAN SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58523580</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="679"><Codi>2019R400003</Codi><Objecte del contracte>Valoració entrevistes competències genèriques .C.Carracedo</Objecte del contracte><Durada (mesos) xsi:nil="true" /><Import d'adjudicació, exclòs IVA>60</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>72,6</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-21T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BLC GLOBAL CHOICE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B82871526</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="680"><Codi>2019R400007</Codi><Objecte del contracte>Defensa judici procediment 552/2017</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2000</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>420</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2420</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-12T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BUFETE ANTRAS ABOGADOS SLP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64760713</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="681"><Codi>2019R400008</Codi><Objecte del contracte>Defensa judici procediment 372/2018-C</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1200</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>252</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1452</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-12T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BUFETE ANTRAS ABOGADOS SLP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64760713</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="682"><Codi>2019R400009</Codi><Objecte del contracte>Defensa judici procediment 40/2016 A.Casas</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3500</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>735</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4235</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-12T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BDO AUDIBERIA ABOGADOS ASESORE</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B82394735</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="683"><Codi>2019R400010</Codi><Objecte del contracte>Defensa Procediment judici 185/2018-C A.Rubio</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2800</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>588</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3388</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-11T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BUFETE ANTRAS ABOGADOS SLP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64760713</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="684"><Codi>2019R400013</Codi><Objecte del contracte>Assessorament en extinció contractual</Objecte del contracte><Durada (mesos)>3</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10000</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2100</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>12100</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-28T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CUATRECASAS,GONÇALVES PEREIRA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B59942110</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="685"><Codi>2019R400014</Codi><Objecte del contracte>Proces de selecció MECANICO NAVAL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1570</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>329,7</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1899,7</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TOP PERFIL, S.L.E.T.T.</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60679818</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="686"><Codi>2019R400016</Codi><Objecte del contracte>Assistència tècnica per l'avaluació del perfil competencial dels candidtas per el procés de selecció per a 2 places de CAPORAL</Objecte del contracte><Durada (mesos) xsi:nil="true" /><Import d'adjudicació, exclòs IVA>820</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>49,2</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>869,2</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-02T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DE LLANZA HERRERA ALEJANDRO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="687"><Codi>2019R400020</Codi><Objecte del contracte>Proves de nivell de Català. Proces de selecció de 19 Auxiliars Policia Portuaria</Objecte del contracte><Durada (mesos) xsi:nil="true" /><Import d'adjudicació, exclòs IVA>87,7</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>18,42</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>106,12</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-25T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ESCOLA IDIOMES MODERNS CASA CO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B62138078</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="688"><Codi>2019R400021</Codi><Objecte del contracte>Avaluació Perfil Candidats proces de selecció per a 2 places d'inspector de la Policia Portuaria</Objecte del contracte><Durada (mesos) xsi:nil="true" /><Import d'adjudicació, exclòs IVA>450</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>27</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>477</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-07T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DE LLANZA HERRERA ALEJANDRO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="689"><Codi>2019R400022</Codi><Objecte del contracte>Servei d'anunci Procés de Selecció Agent i Auxiliar de la Policia Portuaria</Objecte del contracte><Durada (mesos) xsi:nil="true" /><Import d'adjudicació, exclòs IVA>600</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>126</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>726</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-09T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BLC GLOBAL CHOICE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B82871526</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="690"><Codi>2019R400024</Codi><Objecte del contracte>Informe jurídic per a la resolució recurs d'alçada RJS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>3</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2000</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>420</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2420</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-23T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>IURACAT SLP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64200686</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="691"><Codi>2019R400025</Codi><Objecte del contracte>Informe jurídic per a la resolució recurs d'alçada.DLM</Objecte del contracte><Durada (mesos)>3</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2000</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>420</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2420</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-23T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>IURACAT SLP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64200686</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="692"><Codi>2019R400027</Codi><Objecte del contracte>Honoraris profesionals per assessorament en extinció contractual</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5000</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1050</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6050</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-15T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CUATRECASAS,GONÇALVES PEREIRA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B59942110</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="693"><Codi>2019R400028</Codi><Objecte del contracte>Assitència Tècnica per la realització de proves pràctiques de processos de selecció</Objecte del contracte><Durada (mesos)>6</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3415</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>717,15</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4132,15</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-20T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AGONTEC TECNOLOG APLICADAS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B95642047</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="694"><Codi>2019R400029</Codi><Objecte del contracte>Convocatòria Cap de Premsa i Mitjans (procés de selecció)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3800</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>798</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4598</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-19T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BUSINESS PEOPLE RESEARCH SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B62918081</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="695"><Codi>2019R400031</Codi><Objecte del contracte>Proves de nivel Anglès. Convocatoria Consultor/a Org. Interna 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>87,7</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>18,42</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>106,12</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-04T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ESCOLA IDIOMES MODERNS CASA CO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B62138078</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="696"><Codi>2019R400032</Codi><Objecte del contracte>Anàlisis jurídica per excedència laboral (NC)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>450</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>94,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>544,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-12T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BUFETE ANTRAS ABOGADOS ASOCIAD</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G58202110</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="697"><Codi>2019R400037</Codi><Objecte del contracte>Itineraris competencials</Objecte del contracte><Durada (mesos) xsi:nil="true" /><Import d'adjudicació, exclòs IVA>375</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>78,75</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>453,75</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-19T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AGONTEC TECNOLOG APLICADAS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B95642047</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="698"><Codi>2019R400039</Codi><Objecte del contracte>Procés de selecció (anunci i entrevsites) CE Responsable d'Administració de personal RAP019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>2</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>660</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>138,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>798,6</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-26T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AUREN CONSULTORES SP SLP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B87352340</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="699"><Codi>2019R400041</Codi><Objecte del contracte>Procés de selecció (anunci i entrevistes) de CE Responsable de Xarxes i Comunicació RXSC019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>660</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>138,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>798,6</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-31T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AUREN CONSULTORES SP SLP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B87352340</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="700"><Codi>2019R400042</Codi><Objecte del contracte>Procés de selecció de la convocatoria de Consultor Organización Interna COI019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>3</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>660</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>138,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>798,6</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-31T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AUREN CONSULTORES SP SLP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B87352340</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="701"><Codi>2019R410001</Codi><Objecte del contracte>Quota Soci APD 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6547,11</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1374,89</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7922</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-02T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>APD ASOCIACION PARA PROGRESO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G28197994</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="702"><Codi>2019R410003</Codi><Objecte del contracte>AEDIPE Quota Soci 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos) xsi:nil="true" /><Import d'adjudicació, exclòs IVA>600</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA /><Import d'adjudicació, inclòs IVA>600</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-06T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AEDIPE</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G28464873</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="703"><Codi>2019R410005</Codi><Objecte del contracte>AUDIOVISUAL: HÀBITS DE LA SON SALUDABLES I SON I ALIMENTACIÓ</Objecte del contracte><Durada (mesos) xsi:nil="true" /><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1950</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA /><Import d'adjudicació, inclòs IVA /><Data d'adjudicació>2019-01-11T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VISUALMEDIA COMUNICACION AUDIO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64942998</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="704"><Codi>2019R410006</Codi><Objecte del contracte>Servei Tècnic Jornada anual Naveguem Junts 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3764</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>790,44</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4554,44</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-13T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>IMESDE INTEGRACIO DISTRIBUCIO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65435695</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="705"><Codi>2019R410007</Codi><Objecte del contracte>Formació SURCO Operations II</Objecte del contracte><Durada (mesos) xsi:nil="true" /><Import d'adjudicació, exclòs IVA>800</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA /><Import d'adjudicació, inclòs IVA>800</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-15T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ESCOLA EUR SHORT SEA SHIPPING</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>V64330855</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="706"><Codi>2019R410008</Codi><Objecte del contracte>Cicle eines ITec per a BIM</Objecte del contracte><Durada (mesos) xsi:nil="true" /><Import d'adjudicació, exclòs IVA>180</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA /><Import d'adjudicació, inclòs IVA>180</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-15T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ESCOLA DE SOBRESTANTS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>Q2500339C</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="707"><Codi>2019R410010</Codi><Objecte del contracte>Executive programme supply chain &amp; Blockchain</Objecte del contracte><Durada (mesos) xsi:nil="true" /><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2479,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA /><Import d'adjudicació, inclòs IVA /><Data d'adjudicació>2019-01-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BARCELONA INSTITUTE OF TECHNOL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67131680</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="708"><Codi>2019R410013</Codi><Objecte del contracte>Curs defensa i protecció Policia Portuaria</Objecte del contracte><Durada (mesos) xsi:nil="true" /><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7680</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA /><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7680</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-28T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AULA ACTIVA FORMACIO I SERVEIS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64064223</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="709"><Codi>2019R410014</Codi><Objecte del contracte>Curs d'usuari policial d'esprai de defensa sabre red</Objecte del contracte><Durada (mesos)>2</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6009,26</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1261,94</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7271,2</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NIDEC SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61293841</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="710"><Codi>2019R410015</Codi><Objecte del contracte>DEA per a la Policía Portuària</Objecte del contracte><Durada (mesos) xsi:nil="true" /><Import d'adjudicació, exclòs IVA>9984</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA /><Import d'adjudicació, inclòs IVA>9984</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-18T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SISTEMA D EMERGENCIES MEDIQUES</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A60252137</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="711"><Codi>2019R410018</Codi><Objecte del contracte>Cursos Idiomes On-Line 'Anglès i Francès 2019'</Objecte del contracte><Durada (mesos) xsi:nil="true" /><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10000</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA /><Import d'adjudicació, inclòs IVA>10000</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-31T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>LEARNLIGHT SPAIN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B82939984</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="712"><Codi>2019R410019</Codi><Objecte del contracte>Seminari Employee Experience</Objecte del contracte><Durada (mesos) xsi:nil="true" /><Import d'adjudicació, exclòs IVA>650</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>136,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>786,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-21T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASSOC PROFESSIONAL CATALANA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G64513856</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="713"><Codi>2019R410020</Codi><Objecte del contracte>Jornada: Aplicació Nou Reglament LOPD UE</Objecte del contracte><Durada (mesos) xsi:nil="true" /><Import d'adjudicació, exclòs IVA>900</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>189</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1089</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-21T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASSOC PROFESSIONAL CATALANA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G64513856</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="714"><Codi>2019R410022</Codi><Objecte del contracte>Curs Inspector Policia Portuaria 2 places</Objecte del contracte><Durada (mesos) xsi:nil="true" /><Import d'adjudicació, exclòs IVA>9527,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA /><Import d'adjudicació, inclòs IVA /><Data d'adjudicació>2019-01-31T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INSTITUT SEGURETAT PUBL CATAL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>Q0801494F</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="715"><Codi>2019R410023</Codi><Objecte del contracte>Curs ROPIP per a la Policia Portuària</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3145</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>660,45</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3805,45</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-05T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>COMISARIADO ESP. MARITIMO SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28001501</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="716"><Codi>2019R410024</Codi><Objecte del contracte>Detencions Substàncies Psicotròpiques</Objecte del contracte><Durada (mesos) xsi:nil="true" /><Import d'adjudicació, exclòs IVA>800</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA /><Import d'adjudicació, inclòs IVA /><Data d'adjudicació>2019-01-31T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FUNDACIO UAB</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G61612925</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="717"><Codi>2019R410027</Codi><Objecte del contracte>Trasllat del personal APB al Palau de la Música per la Jornada Anual</Objecte del contracte><Durada (mesos) xsi:nil="true" /><Import d'adjudicació, exclòs IVA>958</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>201,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1159,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-08T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AUTOCARES MOLIST SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08229221</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="718"><Codi>2019R410028</Codi><Objecte del contracte>Team Building amb REM</Objecte del contracte><Durada (mesos) xsi:nil="true" /><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8000</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA /><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8000</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-22T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>REAL CLUB MARITIMO DE BARCELON</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G08260069</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="719"><Codi>2019R410029</Codi><Objecte del contracte>Gravació Jornada Anual NJ 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>995</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>208,95</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1203,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-06T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>IMESDE INTEGRACIO DISTRIBUCIO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65435695</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="720"><Codi>2019R410030</Codi><Objecte del contracte>Catèring Jornada Anual NJ 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos) xsi:nil="true" /><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7200</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA /><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7200</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-10T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SINGULARIS CATERING DE AUTOR</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67043331</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="721"><Codi>2019R410031</Codi><Objecte del contracte>Càtering 'Taller Alt Rendiment i Benestar 3ª i 4ª edició'</Objecte del contracte><Durada (mesos)>10</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3808</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>380,8</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4188,8</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-21T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BRANVAZ GROUP SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66605924</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="722"><Codi>2019R410032</Codi><Objecte del contracte>Dinars 'Taller Alt Rendiment i Benestar 3ª i 4ª edició'</Objecte del contracte><Durada (mesos)>10</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8189,44</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>818,94</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>9008,38</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-28T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SINGULARIS CATERING DE AUTOR</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67043331</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="723"><Codi>2019R410036</Codi><Objecte del contracte>Video Resum Jornada Anual NJ 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1200</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>252</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1452</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-11T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VISUALMEDIA COMUNICACION AUDIO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64942998</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="724"><Codi>2019R410037</Codi><Objecte del contracte>Jornada: Noves tendències i estratègia a RRHH</Objecte del contracte><Durada (mesos) xsi:nil="true" /><Import d'adjudicació, exclòs IVA>900</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>189</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1089</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-11T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>APD ASOCIACION PARA PROGRESO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G28197994</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="725"><Codi>2019R410038</Codi><Objecte del contracte>Seminari: Transformació Agile</Objecte del contracte><Durada (mesos) xsi:nil="true" /><Import d'adjudicació, exclòs IVA>325</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>68,25</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>393,25</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-22T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASSOC PROFESSIONAL CATALANA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G64513856</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="726"><Codi>2019R410039</Codi><Objecte del contracte>Seminari: Productivitat personal i ús noves tecnologies</Objecte del contracte><Durada (mesos) xsi:nil="true" /><Import d'adjudicació, exclòs IVA>450</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>94,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>544,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-05T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>APD ASOCIACION PARA PROGRESO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G28197994</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="727"><Codi>2019R410040</Codi><Objecte del contracte>Jornada: Drets digitals en l'ámbito laboral</Objecte del contracte><Durada (mesos) xsi:nil="true" /><Import d'adjudicació, exclòs IVA>170</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA /><Import d'adjudicació, inclòs IVA>170</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-26T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FUNDACIO ESADE</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G59716761</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="728"><Codi>2019R410042</Codi><Objecte del contracte>Coaching Executiu</Objecte del contracte><Durada (mesos) xsi:nil="true" /><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2400</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>504</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2904</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-08T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MUSARION SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63535132</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="729"><Codi>2019R410043</Codi><Objecte del contracte>Programa Leading i Complexity</Objecte del contracte><Durada (mesos) xsi:nil="true" /><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8000</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1680</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>9680</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-28T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FUND CEDE-CONF ESP DIRECTIVOS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G65320863</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="730"><Codi>2019R410045</Codi><Objecte del contracte>CONVENI COOPERACIÓ EDUCATIVA ESERP - APB</Objecte del contracte><Durada (mesos) xsi:nil="true" /><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7800</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA /><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7800</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ESERP ESCUELA SUP REL PUBLICAS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B43309459</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="731"><Codi>2019R410046</Codi><Objecte del contracte>Curs de PRL per a noves incorporacions</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1202,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1202,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MAS PREVENCION SERVICIO DE PRE</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B99083404</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="732"><Codi>2019R410049</Codi><Objecte del contracte>Formació Bàsica (Operadors/es Torre de control)</Objecte del contracte><Durada (mesos) xsi:nil="true" /><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1890</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA /><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1890</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-05T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>Sense especificar</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="733"><Codi>2019R410051</Codi><Objecte del contracte>Curs Gestió del Domini Públic N1</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2160</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2160</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-11T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TALENT ENTERPRISE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B33934027</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="734"><Codi>2019R410052</Codi><Objecte del contracte>Formació Conseller</Objecte del contracte><Durada (mesos) xsi:nil="true" /><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2296,69</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>482,3</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2778,99</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-31T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INSTITUTO DE CONSEJEROS ADMIN</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G83705889</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="735"><Codi>2019R410053</Codi><Objecte del contracte>Contabilitat Pràctica_BH</Objecte del contracte><Durada (mesos) xsi:nil="true" /><Import d'adjudicació, exclòs IVA>860</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA /><Import d'adjudicació, inclòs IVA>860</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-12T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ESTUDIOS FINANCIEROS GRACIA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B80161284</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="736"><Codi>2019R410056</Codi><Objecte del contracte>Dinars Team Building REM</Objecte del contracte><Durada (mesos) xsi:nil="true" /><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1782</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>178</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1960</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-08T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SEÑORIO DE SILVA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60518370</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="737"><Codi>2019R410057</Codi><Objecte del contracte>Trasllat Team Building REM</Objecte del contracte><Durada (mesos) xsi:nil="true" /><Import d'adjudicació, exclòs IVA>584</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>58,4</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>642,4</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-08T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AUTOCARES IZARO SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08947715</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="738"><Codi>2019R410058</Codi><Objecte del contracte>Jornada: SIG Lliure</Objecte del contracte><Durada (mesos) xsi:nil="true" /><Import d'adjudicació, exclòs IVA>300</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA /><Import d'adjudicació, inclòs IVA>300</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-02T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>UNIVERSITAT DE GIRONA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>Q6750002E</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="739"><Codi>2019R410059</Codi><Objecte del contracte>Curs d'atenció al menor. P.Portuaria</Objecte del contracte><Durada (mesos) xsi:nil="true" /><Import d'adjudicació, exclòs IVA>150</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA /><Import d'adjudicació, inclòs IVA>150</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-08T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INSTITUT SEGURETAT PUBL CATAL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>Q0801494F</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="740"><Codi>2019R410060</Codi><Objecte del contracte>SIMPOSIUM NACIONAL DE L'ENLLUMENAT 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos) xsi:nil="true" /><Import d'adjudicació, exclòs IVA>690</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA /><Import d'adjudicació, inclòs IVA>690</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-29T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>COMITE ESPAÑOL DE ILUMINACION</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G78487832</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="741"><Codi>2019R410061</Codi><Objecte del contracte>Tècniques d'Arxiu  Gestió de la Documentació</Objecte del contracte><Durada (mesos) xsi:nil="true" /><Import d'adjudicació, exclòs IVA>265</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>55,65</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>320,65</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-08T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KUBICCO BUSINESS SOLUTIONS SLN</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66060435</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="742"><Codi>2019R410063</Codi><Objecte del contracte>Noves obligacions Empresarials Treballadors</Objecte del contracte><Durada (mesos) xsi:nil="true" /><Import d'adjudicació, exclòs IVA>900</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>189</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1089</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-29T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>APD ASOCIACION PARA PROGRESO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G28197994</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="743"><Codi>2019R410064</Codi><Objecte del contracte>CURS ESPECIALIZAT EN PRODUCT MANAGER</Objecte del contracte><Durada (mesos) xsi:nil="true" /><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2400</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA /><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2400</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-26T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ESCUELA ESTUDIOS SUP ESIC SCJ</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>R2800828B</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="744"><Codi>2019R410065</Codi><Objecte del contracte>Especializació en protocol i tec. d'organizació d'Events</Objecte del contracte><Durada (mesos) xsi:nil="true" /><Import d'adjudicació, exclòs IVA>800</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA /><Import d'adjudicació, inclòs IVA>800</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ESPACIO EUROPEO DE ESTUDIOS AV</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64211790</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="745"><Codi>2019R410066</Codi><Objecte del contracte>Fibras Óptiques en els Entorns d'Empresa, Industria i Telecom</Objecte del contracte><Durada (mesos) xsi:nil="true" /><Import d'adjudicació, exclòs IVA>780</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>163,8</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>943,8</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-30T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DATA COMMUNICATIONS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A78758844</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="746"><Codi>2019R410067</Codi><Objecte del contracte>Técniques Avanzades de Secretariat on line</Objecte del contracte><Durada (mesos) xsi:nil="true" /><Import d'adjudicació, exclòs IVA>320,65</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA /><Import d'adjudicació, inclòs IVA>320,65</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KUBICCO BUSINESS SOLUTIONS SLN</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66060435</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="747"><Codi>2019R410069</Codi><Objecte del contracte>Study-Tryp Països Biaxos</Objecte del contracte><Durada (mesos) xsi:nil="true" /><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1150</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>241,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1391,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-14T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>IREMA TRAVEL GROUP SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67331074</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="748"><Codi>2019R410070</Codi><Objecte del contracte>Curs Gestió Estratègica del Talent</Objecte del contracte><Durada (mesos) xsi:nil="true" /><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2360</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA /><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2360</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-08T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INSTITUT D'EDUCACIO CONTINUA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G60414182</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="749"><Codi>2019R410071</Codi><Objecte del contracte>Team building Direcció de Persones 2019 (DIRECCIÓ DE PERSONES)</Objecte del contracte><Durada (mesos) xsi:nil="true" /><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1200</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA /><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1200</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-11T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INNOVAMARKET PROJECT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66370768</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="750"><Codi>2019R410072</Codi><Objecte del contracte>Excel per a financers</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4800</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4800</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-26T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ESTUDIOS FINANCIEROS GRACIA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B80161284</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="751"><Codi>2019R410081</Codi><Objecte del contracte>Sessions Office 365</Objecte del contracte><Durada (mesos) xsi:nil="true" /><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2250</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA /><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2250</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-12T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>IT FORMACION Y SERVICIOS INFOR</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63849343</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="752"><Codi>2019R410082</Codi><Objecte del contracte>Curs Plataformes Elevadores i Grúes Hidràuliques</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5245</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5245</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-13T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>IFTEM ALMACENATICA, SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B59931832</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="753"><Codi>2019R410089</Codi><Objecte del contracte>Formació Flexiwork ( 4 jornades )</Objecte del contracte><Durada (mesos)>5</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2810</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>590,1</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3400,1</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ROSILLO CASCANTE MARIA LAURA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="754"><Codi>2019R410091</Codi><Objecte del contracte>Càtering Formació Plà de Successió (PDS)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>428,35</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>42,84</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>471,19</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-27T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>Maria Angeles Sanchez Nadal</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="755"><Codi>2019R410094</Codi><Objecte del contracte>CURS DE PRL PER AL GRUP PILOT DEL PROJECTE DE TREBALL FLEXIWORK</Objecte del contracte><Durada (mesos)>2</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>925</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>925</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-15T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MAS PREVENCION SERVICIO DE PRE</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B99083404</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="756"><Codi>2019R410112</Codi><Objecte del contracte>Esmorzar curs Actuació Policia Portuària PAU Port de Barcelona</Objecte del contracte><Durada (mesos)>2</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1280</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>128</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1408</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-12T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BRANVAZ GROUP SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66605924</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="757"><Codi>2019R430001</Codi><Objecte del contracte>Subministrament ampolles reutilitzables</Objecte del contracte><Durada (mesos)>3</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5171,44</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1086</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6257,44</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-08T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DIGITAL SCREEN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60673084</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="758"><Codi>2019R440001</Codi><Objecte del contracte>Hàbits per tenir un son saludable</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4400</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>924</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5324</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-25T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MEDICINA DEL SUEñO DOCTOR ALBA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66941279</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="759"><Codi>2019R440003</Codi><Objecte del contracte>Subministrament de bobinas de camilla i guants per infermeria</Objecte del contracte><Durada (mesos) xsi:nil="true" /><Import d'adjudicació, exclòs IVA>146,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>30,74</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>177,14</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-24T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MYCOPAES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64694482</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="760"><Codi>2019R440004</Codi><Objecte del contracte>NETEJA DE VESTUARI SANITARI. SERVEIS MÈDICS</Objecte del contracte><Durada (mesos) xsi:nil="true" /><Import d'adjudicació, exclòs IVA>154</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>32,34</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>186,34</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-31T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VADILLO ENERIZ JUAN ANTONIO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="761"><Codi>2019R440011</Codi><Objecte del contracte>Subministrament de material d´infermeria necessari per portar a terme el Servei Mèdic de l´APB: tisores iris curva, biombo de tres cossos, cinta frontal amb llum</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>219,48</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>46,09</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>265,57</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-16T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DOCTOR SHOP ESPAÑA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66341298</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="762"><Codi>2019R440012</Codi><Objecte del contracte>Subministrament de material d´infermeria: guants de nitril</Objecte del contracte><Durada (mesos) xsi:nil="true" /><Import d'adjudicació, exclòs IVA>54</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>11,34</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>54</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MYCOPAES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64694482</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="763"><Codi>2019R440015</Codi><Objecte del contracte>Reaprovisionament de material d´odontologia</Objecte del contracte><Durada (mesos) xsi:nil="true" /><Import d'adjudicació, exclòs IVA>238,45</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>34,16</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>238,45</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-15T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DENTAL DE VENTA DIRECTA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58227422</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="764"><Codi>2019R440017</Codi><Objecte del contracte>Reaprovisionament de material d´odontologia</Objecte del contracte><Durada (mesos) xsi:nil="true" /><Import d'adjudicació, exclòs IVA>284,91</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>40,43</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>284,91</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-14T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DENTAL DE VENTA DIRECTA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58227422</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="765"><Codi>2019R440018</Codi><Objecte del contracte>Subministrament de medicació per al servei traumatología: àcid hialurònic per al tractament de l´artrosi</Objecte del contracte><Durada (mesos) xsi:nil="true" /><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2117</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>198,68</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2117</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-12T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TEDEC MEIJI FARMA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28001402</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="766"><Codi>2019R440020</Codi><Objecte del contracte>Assistència sanitària d'urgències per accident laboral in itinere</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>396,74</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA /><Import d'adjudicació, inclòs IVA>396,74</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-05T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>HOSPITAL CLINIC DE BARCELONA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>Q0802070C</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="767"><Codi>2019R440022</Codi><Objecte del contracte>Subministrament de micromotor de podologia amb cànula d´aspiració</Objecte del contracte><Durada (mesos) xsi:nil="true" /><Import d'adjudicació, exclòs IVA>300</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>59,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>300</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-13T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GUILLERMO LORMAN, SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61547881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="768"><Codi>2019R440024</Codi><Objecte del contracte>Subministrament de material mèdic per rehabilitació</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1196,09</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA /><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1196,09</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MAPE ASESORES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A36326619</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="769"><Codi>2019R440025</Codi><Objecte del contracte>Subvenció ulleres de visió perdudes en accident laboral</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>145,45</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>14,55</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>160</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-27T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ROVIRA BALLART JOSE</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="770"><Codi>2019R440026</Codi><Objecte del contracte>Reaprovisionament de material odontològic</Objecte del contracte><Durada (mesos) xsi:nil="true" /><Import d'adjudicació, exclòs IVA>309,7</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>47,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>309,7</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-07T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DENTAL DE VENTA DIRECTA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58227422</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="771"><Codi>2019R440027</Codi><Objecte del contracte>Neteja del vestuari laboral del personal sanitari del Serveis Mèdics de l´APB</Objecte del contracte><Durada (mesos) xsi:nil="true" /><Import d'adjudicació, exclòs IVA>135,8</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>28,52</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>135,8</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-28T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VADILLO ENERIZ JUAN ANTONIO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="772"><Codi>2019R440028</Codi><Objecte del contracte>Subministrament de material d´infermeria: rotllos de camilles i guants de nitril</Objecte del contracte><Durada (mesos) xsi:nil="true" /><Import d'adjudicació, exclòs IVA>207</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>43,47</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>207</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-07T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MYCOPAES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64694482</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="773"><Codi>2019R440029</Codi><Objecte del contracte>Sol.licitud de servei de manteniment de la cadira dental</Objecte del contracte><Durada (mesos) xsi:nil="true" /><Import d'adjudicació, exclòs IVA>87</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>18,27</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>87</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MARCOS J.SALADIE MEMBRADO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="774"><Codi>2019R440030</Codi><Objecte del contracte>Reaprovisionament de material mèdic-sanitari</Objecte del contracte><Durada (mesos) xsi:nil="true" /><Import d'adjudicació, exclòs IVA>83,96</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,75</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>83,96</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-11T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OXIGEN SALUD SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58573171</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="775"><Codi>2019R440032</Codi><Objecte del contracte>Avaluació de l'exposició al soroll a les garites de la policia portuària</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>600</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>86,1</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>686,1</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-15T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MAS PREVENCION SERVICIO DE PRE</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B99083404</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="776"><Codi>2019R440033</Codi><Objecte del contracte>Neteja del vestuari laboral del personal sanitari del SS.MM de l´APB</Objecte del contracte><Durada (mesos) xsi:nil="true" /><Import d'adjudicació, exclòs IVA>282</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>59,22</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>282</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-31T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VADILLO ENERIZ JUAN ANTONIO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="777"><Codi>2019R440034</Codi><Objecte del contracte>Subministrament de material farmacològic para SS.MM de l´APB</Objecte del contracte><Durada (mesos) xsi:nil="true" /><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3605,39</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>213,94</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3605,39</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-02T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERNANDEZ LEON VANESA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="778"><Codi>2019R440035</Codi><Objecte del contracte>Adquisició de fotòfor per al servei d´otorrinolaringologia dels Serveis Mèdics de l´APB</Objecte del contracte><Durada (mesos) xsi:nil="true" /><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1700</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>180,27</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1700</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GABINETES DE AUDIOPROTESIS ELE</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08612061</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="779"><Codi>2019R440036</Codi><Objecte del contracte>Subministrament de protectors contra la radiació solar en llocs de treball a l´aire lliure</Objecte del contracte><Durada (mesos) xsi:nil="true" /><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3000</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>487,31</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3000</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-05T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INDUSTRIAL FARMAC.CANTABRIA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A39000914</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="780"><Codi>2019R440040</Codi><Objecte del contracte>Reaprovisionament de guants de nitril i rotllos de camilla per als SS.MM de l´APB</Objecte del contracte><Durada (mesos) xsi:nil="true" /><Import d'adjudicació, exclòs IVA>708</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>148,68</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>708</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-30T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MYCOPAES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64694482</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="781"><Codi>2019R440041</Codi><Objecte del contracte>Reaprovisionament de material odontològic</Objecte del contracte><Durada (mesos) xsi:nil="true" /><Import d'adjudicació, exclòs IVA>660,77</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>86,14</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>660,77</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-25T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DENTAL DE VENTA DIRECTA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58227422</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="782"><Codi>2019R440042</Codi><Objecte del contracte>Subministrament d´envasos per a biopsies</Objecte del contracte><Durada (mesos) xsi:nil="true" /><Import d'adjudicació, exclòs IVA>288</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>60,48</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>288</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-23T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DMTAC MEDIKARE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66298464</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="783"><Codi>2019R440043</Codi><Objecte del contracte>Subministrament de nitrògen líquid per al servei de dermatologia dels Serveis Mèdics de l´APB</Objecte del contracte><Durada (mesos) xsi:nil="true" /><Import d'adjudicació, exclòs IVA>84,97</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,83</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>91,8</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OXIGEN SALUD SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58573171</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="784"><Codi>2019R440044</Codi><Objecte del contracte>Subministrament de material farmacològic per als SS.MM de l´APB</Objecte del contracte><Durada (mesos) xsi:nil="true" /><Import d'adjudicació, exclòs IVA>213,77</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,55</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>222,32</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-31T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>COLL COLOMER MONTSERRAT</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="785"><Codi>2019R440045</Codi><Objecte del contracte>Neteja del vestuari laboral del personal sanitari dels SS.MM de l´APB</Objecte del contracte><Durada (mesos) xsi:nil="true" /><Import d'adjudicació, exclòs IVA>283,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>59,56</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>283,6</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-30T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VADILLO ENERIZ JUAN ANTONIO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="786"><Codi>2019R440046</Codi><Objecte del contracte>Assistència sanitària d'urgències per accident en actuació policial</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>253,18</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA /><Import d'adjudicació, inclòs IVA>253,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-29T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CONSORCI MAR PARC SALUT BARCEL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>S0800471E</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="787"><Codi>2019R440049</Codi><Objecte del contracte>Subministrament de sprays protectors contra el risc de picades d´insectes</Objecte del contracte><Durada (mesos) xsi:nil="true" /><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1000</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>186,16</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1000</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERNANDEZ LEON VANESA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="788"><Codi>2019R440050</Codi><Objecte del contracte>Subministrament de material fungible per als serveis mèdics de l´APB</Objecte del contracte><Durada (mesos) xsi:nil="true" /><Import d'adjudicació, exclòs IVA>379,91</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>54,33</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>379,91</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-30T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MAPE ASESORES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A36326619</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="789"><Codi>2019R440051</Codi><Objecte del contracte>Subministrament de material de podologia per als SS.MM de l´APB</Objecte del contracte><Durada (mesos) xsi:nil="true" /><Import d'adjudicació, exclòs IVA>115,97</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>24,35</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>115,97</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-30T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CLINITEC 2002 SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63021943</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="790"><Codi>2019R440053</Codi><Objecte del contracte>Seguiment treballador amb discapacitat</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>62,83</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,19</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>62,83</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-16T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FUND ALT RENDIMENT EMPR.CARES</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G61852000</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="791"><Codi>2019R440054</Codi><Objecte del contracte>Subministrament de nitrogen líquid per al servei de dermatología dels SS.MM de l´APB</Objecte del contracte><Durada (mesos) xsi:nil="true" /><Import d'adjudicació, exclòs IVA>84,97</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,83</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>84,97</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-13T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OXIGEN SALUD SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58573171</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="792"><Codi>2019R440055</Codi><Objecte del contracte>Servei de manteniment de la màquina d´anàlisi clínic. Contracte d´assistència tècnica</Objecte del contracte><Durada (mesos) xsi:nil="true" /><Import d'adjudicació, exclòs IVA>237</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>49,77</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>237</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-06T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ROCHE DIAGNOSTICS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61503355</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="793"><Codi>2019R440056</Codi><Objecte del contracte>Neteja del vestuari laboral del personal sanitari del Serveis Mèdics de l´APB</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>290,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>60,94</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>351,14</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-15T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VADILLO ENERIZ JUAN ANTONIO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="794"><Codi>2019R440057</Codi><Objecte del contracte>Reaprovisionament de material odontològic per als serveis mèdics de L´APB</Objecte del contracte><Durada (mesos) xsi:nil="true" /><Import d'adjudicació, exclòs IVA>272,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>37,8</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>272,4</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-12T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DENTAL DE VENTA DIRECTA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58227422</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="795"><Codi>2019R440058</Codi><Objecte del contracte>Adquisició de una nova bàscula TANITA</Objecte del contracte><Durada (mesos) xsi:nil="true" /><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3176</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>666,96</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3176</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-29T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SONMEDICA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B62011093</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="796"><Codi>2019R440060</Codi><Objecte del contracte>Subministrament de material d´infermeria i material fungible per als SS.MM de l´APB</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>776,41</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>163,05</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>939,46</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-28T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DOCTOR SHOP ESPAÑA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66341298</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="797"><Codi>2019R440061</Codi><Objecte del contracte>Subministrament de rotllets del paper blanc per a la impressió de resultat de la bàscula TANITA</Objecte del contracte><Durada (mesos) xsi:nil="true" /><Import d'adjudicació, exclòs IVA>64,58</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,56</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>78,14</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-05T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SONMEDICA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B62011093</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="798"><Codi>2019R440062</Codi><Objecte del contracte>Neteja del vestuari laboral del personal sanitari dels SS.MM de l´APB</Objecte del contracte><Durada (mesos) xsi:nil="true" /><Import d'adjudicació, exclòs IVA>153,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>32,26</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>153,6</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-30T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VADILLO ENERIZ JUAN ANTONIO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="799"><Codi>2019R440063</Codi><Objecte del contracte>Reaprovisionament de material odontològic per als SS.MM de l´APB</Objecte del contracte><Durada (mesos) xsi:nil="true" /><Import d'adjudicació, exclòs IVA>104,37</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,02</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>104,37</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-11T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DENTAL DE VENTA DIRECTA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58227422</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="800"><Codi>2019R440064</Codi><Objecte del contracte>Neteja del vestuari laboral del personal sanitaria, així com tovalloles, talles i demés textils que es fan servir en les diferents atencions sanitàries dels SS.MM de l´APB</Objecte del contracte><Durada (mesos) xsi:nil="true" /><Import d'adjudicació, exclòs IVA>54,8</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>11,51</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>54,8</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-31T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VADILLO ENERIZ JUAN ANTONIO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="801"><Codi>2019R440065</Codi><Objecte del contracte>Subministrament de material farmacològic per als SS.MM de l´APB</Objecte del contracte><Durada (mesos) xsi:nil="true" /><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1141,52</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>80,77</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1141,52</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERNANDEZ LEON VANESA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="802"><Codi>2019R440066</Codi><Objecte del contracte>Subministrament de nitrogen líquid per al servei de dermatologia dels SS.MM de l´APB</Objecte del contracte><Durada (mesos) xsi:nil="true" /><Import d'adjudicació, exclòs IVA>84,97</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,83</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>84,97</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-15T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OXIGEN SALUD SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58573171</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="803"><Codi>2019R440067</Codi><Objecte del contracte>Reaprovisionament de protectors contra la radiació solar en llocs de treball a l´aire lliure</Objecte del contracte><Durada (mesos) xsi:nil="true" /><Import d'adjudicació, exclòs IVA>580,13</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>121,83</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>580,13</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INDUSTRIAL FARMAC.CANTABRIA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A39000914</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="804"><Codi>2019R440068</Codi><Objecte del contracte>Subministrament adicional d´sprays protectors contra el rics de picades d´insectes</Objecte del contracte><Durada (mesos) xsi:nil="true" /><Import d'adjudicació, exclòs IVA>328,51</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>68,99</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>328,51</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-31T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERNANDEZ LEON VANESA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="805"><Codi>2019R440069</Codi><Objecte del contracte>Assistència sanitària de urgències per accident laboral en actuació policial</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>253,18</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA /><Import d'adjudicació, inclòs IVA>253,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-16T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CONSORCI MAR PARC SALUT BARCEL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>S0800471E</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="806"><Codi>2019R440070</Codi><Objecte del contracte>Neteja del vestuari laboral del personal sanitari dels SS.MM de l´APB</Objecte del contracte><Durada (mesos) xsi:nil="true" /><Import d'adjudicació, exclòs IVA>206</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>43,39</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>206</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-31T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VADILLO ENERIZ JUAN ANTONIO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="807"><Codi>2019R440071</Codi><Objecte del contracte>Subministrament de test per a control de drogues</Objecte del contracte><Durada (mesos) xsi:nil="true" /><Import d'adjudicació, exclòs IVA>257,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>54,08</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>257,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-31T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SPRINREACT SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A17027202</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="808"><Codi>2019R440072</Codi><Objecte del contracte>Assistència sanitària d'urgències per accident laboral en actuació policial</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>124</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>124</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-16T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INSTITUT CATALA DE LA SALUT</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>Q5855029D</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="809"><Codi>2019R440073</Codi><Objecte del contracte>Assistència sanitaria d'urgències per accident laboral en actuació policial</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>119</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>119</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-27T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INSTITUT CATALA DE LA SALUT</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>Q5855029D</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="810"><Codi>2019R440074</Codi><Objecte del contracte>Assistència sanitaria d'urgències per accident laboral en actuació policial</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>105</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>105</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-27T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INSTITUT CATALA DE LA SALUT</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>Q5855029D</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="811"><Codi>2019R440075</Codi><Objecte del contracte>Reaprovisionament de material odontológic</Objecte del contracte><Durada (mesos) xsi:nil="true" /><Import d'adjudicació, exclòs IVA>160,64</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>28,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>160,64</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-26T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DENTAL DE VENTA DIRECTA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58227422</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="812"><Codi>2019R440076</Codi><Objecte del contracte>Subministrament de material farmacológic per als SS.MM de l´APB</Objecte del contracte><Durada (mesos) xsi:nil="true" /><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2875,83</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>158,1</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2875,83</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-04T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERNANDEZ LEON VANESA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="813"><Codi>2019R440077</Codi><Objecte del contracte>Neteja del vestuari laboral del personal sanitari dels SS.MM de l´APB</Objecte del contracte><Durada (mesos) xsi:nil="true" /><Import d'adjudicació, exclòs IVA>124,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>26,17</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>124,6</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-30T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VADILLO ENERIZ JUAN ANTONIO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="814"><Codi>2019R440078</Codi><Objecte del contracte>Subministrament de material d´infermeria: rotllets de paper per a  lliteres i guants de nitril</Objecte del contracte><Durada (mesos) xsi:nil="true" /><Import d'adjudicació, exclòs IVA>306</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>64,26</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>306</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-04T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MYCOPAES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64694482</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="815"><Codi>2019R440079</Codi><Objecte del contracte>Subministrament de nitrogen líquid per al servei de dermatología dels SS.MM de l´APB</Objecte del contracte><Durada (mesos) xsi:nil="true" /><Import d'adjudicació, exclòs IVA>84,97</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,83</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>84,97</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-16T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OXIGEN SALUD SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58573171</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="816"><Codi>2019R440080</Codi><Objecte del contracte>Reaprovisionament de material d´odontologia per als SS.MM de l´APB</Objecte del contracte><Durada (mesos) xsi:nil="true" /><Import d'adjudicació, exclòs IVA>47,05</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,71</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>47,05</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-04T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DENTAL DE VENTA DIRECTA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58227422</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="817"><Codi>2019R440081</Codi><Objecte del contracte>Subministrament de material mèdic per a infermeria: botiquín d´emergències</Objecte del contracte><Durada (mesos) xsi:nil="true" /><Import d'adjudicació, exclòs IVA>101</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>21,21</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>101</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-08T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DOCTOR SHOP ESPAÑA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66341298</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="818"><Codi>2019R440082</Codi><Objecte del contracte>Subministrament de paper ECG electrocardiógraf</Objecte del contracte><Durada (mesos) xsi:nil="true" /><Import d'adjudicació, exclòs IVA>95,08</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>19,97</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>95,08</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-16T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SONMEDICA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B62011093</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="819"><Codi>2019R440083</Codi><Objecte del contracte>Subministrament de material fungible per dotació d´equip d´emergències</Objecte del contracte><Durada (mesos) xsi:nil="true" /><Import d'adjudicació, exclòs IVA>173,78</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>33,79</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>173,78</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-22T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DOCTOR SHOP ESPAÑA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66341298</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="820"><Codi>2019R440085</Codi><Objecte del contracte>Subministrament de material farmacològic per als serveis mèdics de l´APB</Objecte del contracte><Durada (mesos) xsi:nil="true" /><Import d'adjudicació, exclòs IVA>368,85</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>23,44</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>368,85</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-29T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JOAN LLUIS PUJOL CID</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="821"><Codi>2019R440086</Codi><Objecte del contracte>Neteja del vestuari laboral del personal sanitari dels SS.MM de l´APB</Objecte del contracte><Durada (mesos) xsi:nil="true" /><Import d'adjudicació, exclòs IVA>210,8</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>44,27</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>210,8</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-31T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VADILLO ENERIZ JUAN ANTONIO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="822"><Codi>2019R440087</Codi><Objecte del contracte>Subministrament de nitrogen líquid per al servei de dermatología dels SS.MM de l´APB</Objecte del contracte><Durada (mesos) xsi:nil="true" /><Import d'adjudicació, exclòs IVA>84,97</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,83</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>84,97</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-12T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OXIGEN SALUD SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58573171</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="823"><Codi>2019R440088</Codi><Objecte del contracte>Subministrament de coliri i lubricants oftalmològics per al serveis mèdics de l´APB</Objecte del contracte><Durada (mesos) xsi:nil="true" /><Import d'adjudicació, exclòs IVA>653,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>65,34</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>653,4</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-19T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BRILL PHARMA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65665267</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="824"><Codi>2019R440089</Codi><Objecte del contracte>Reaprovisionament de material odontològic per als serveis mèdics de l´APB</Objecte del contracte><Durada (mesos) xsi:nil="true" /><Import d'adjudicació, exclòs IVA>61,65</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,94</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>61,65</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-21T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DENTAL DE VENTA DIRECTA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58227422</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="825"><Codi>2019R440090</Codi><Objecte del contracte>Assistència sanitària d'urgències derivat d'accident laboral in itinere</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>253,18</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA /><Import d'adjudicació, inclòs IVA>253,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-12T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CONSORCI MAR PARC SALUT BARCEL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>S0800471E</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="826"><Codi>2019R440092</Codi><Objecte del contracte>Reaprovisionament de material d´odontologia per als serveis mèdics de l´APB</Objecte del contracte><Durada (mesos) xsi:nil="true" /><Import d'adjudicació, exclòs IVA>125,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,56</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>125,6</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-28T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DENTAL DE VENTA DIRECTA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58227422</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="827"><Codi>2019R440094</Codi><Objecte del contracte>Auditoria seguiment certificació OHSAS 18001</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>980</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>205,8</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1185,8</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-16T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FULL AUDIT AUDITORES PREV M.AM</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62561626</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="828"><Codi>2019R440095</Codi><Objecte del contracte>Neteja del vestuari laboral del personal sanitari dels serveis mèdics de l´APB, així com les tovalloles i altres textils que es fan servir en les diferents atencions sanitàries</Objecte del contracte><Durada (mesos) xsi:nil="true" /><Import d'adjudicació, exclòs IVA>222</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>46,62</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>222</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-30T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VADILLO ENERIZ JUAN ANTONIO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="829"><Codi>2019R440099</Codi><Objecte del contracte>Subministrament de material farmacològic per als serveis mèdics de l´APB</Objecte del contracte><Durada (mesos) xsi:nil="true" /><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2863,83</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>162,56</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3026,39</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-20T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERNANDEZ LEON VANESA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="830"><Codi>2019R440101</Codi><Objecte del contracte>Subministrament de tires reactives per realizar análisis clínics: colesterol, triglicèrids, àcid úric</Objecte del contracte><Durada (mesos) xsi:nil="true" /><Import d'adjudicació, exclòs IVA>395,79</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>83,13</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>478,92</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-15T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>Sense especificar</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="831"><Codi>2019R440102</Codi><Objecte del contracte>Neteja del vestuari laboral del personal sanitari dels serveis mèdics de l´APB</Objecte del contracte><Durada (mesos) xsi:nil="true" /><Import d'adjudicació, exclòs IVA>91,8</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>19,28</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>111,08</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-15T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VADILLO ENERIZ JUAN ANTONIO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="832"><Codi>2019R440103</Codi><Objecte del contracte>Subministrament de material fungible per als serveis mèdics de l´APB</Objecte del contracte><Durada (mesos) xsi:nil="true" /><Import d'adjudicació, exclòs IVA>451,22</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>57,21</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>508,43</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-15T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MAPE ASESORES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A36326619</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="833"><Codi>2019R440104</Codi><Objecte del contracte>Subministrament de  material farmacològic per als SS.MM de l´APB</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>70,65</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,91</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>74,56</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JOAN LLUIS PUJOL CID</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="834"><Codi>2019R440105</Codi><Objecte del contracte>Subministrament de material farmacològic per als SS.MM de l´APB</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>127,18</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,34</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>134,52</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-10T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JOAN LLUIS PUJOL CID</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="835"><Codi>2019S450006</Codi><Objecte del contracte>Subscripció a la base de dades Westlaw Insignis 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>12604,9</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2647,03</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>15251,93</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-29T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EDITORIAL ARANZADI SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A81962201</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="836"><Codi>2019S450007</Codi><Objecte del contracte>Servei d'aparcament per als vehicles dels consellers durant les sessions del Consell d'Administració de 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>25</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,25</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>30,25</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-31T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>WORLD TRADE CENTER BARCEL SME</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A59390948</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="837"><Codi>2019S450008</Codi><Objecte del contracte>Subscripció a la 'Revista de Administración Pública' 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>53</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>11,13</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>64,13</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-31T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CENTRO ESTUDIOS CONSTITUCIONAL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>Q2811010D</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="838"><Codi>2019S450010</Codi><Objecte del contracte>Contractació assegurança RC funcionaris i càrrecs públics APB (05-04-2019 a 04-04-2020)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14512,96</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA /><Import d'adjudicació, inclòs IVA>14512,96</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-26T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>W0069547H</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="839"><Codi>2019S450013</Codi><Objecte del contracte>Representació processal en RCA 1232/2018 (Aud.Nacional, Obres i Serveis Roig, SA)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>500</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>105</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>605</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-08T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PALOMA FEDERICO ORTIZ CAÑAVATE</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>J87438891</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="840"><Codi>2019S450014</Codi><Objecte del contracte>Dictamens sobre responsabilitat de l'APB en mesures de prevenció i seguretat en (i) operacions d'estiba i (ii) titularitat de la xarxa ferroviària</Objecte del contracte><Durada (mesos)>2</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>9000</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1890</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>10890</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-29T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BUFETE ANTRAS ABOGADOS SLP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64760713</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="841"><Codi>2019S450015</Codi><Objecte del contracte>Representació processal en RCA 7/2019 (TSJC, Secció 5, Gestió i Serveis Trade Center SA)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>500</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>105</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>605</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-21T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ANZIZU,BARBA Y LOPEZ PROCUR SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58088279</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="842"><Codi>2019S450018</Codi><Objecte del contracte>Honoraris per autorització entrada 22/2019 Jutjat Cont. Adm. 9 Barcelona</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>100</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>21</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>121</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-25T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ANZIZU,BARBA Y LOPEZ PROCUR SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58088279</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="843"><Codi>2019S450019</Codi><Objecte del contracte>Despeses de viatge i allotjament de M.González per assistència a Jornades Administració electrònica a Madrid 26-02-2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>233,19</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>23,87</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>257,06</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-11T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VIAP BUSINESS TRAVEL SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60653979</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="844"><Codi>2019S450020</Codi><Objecte del contracte>Despeses de viatge per assistència del SG a Madrid a Jornada CNMC, dia 13-03-2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>313,57</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>31,57</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>345,14</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-12T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INTEGRACION AGENCIAS DE VIAJES</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A84523505</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="845"><Codi>2019S450021</Codi><Objecte del contracte>Despeses de viatge per assistència del SG a Madrid a Puertos del Estado, dia 19-03-2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>321,55</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>33,25</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>354,8</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-18T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INTEGRACION AGENCIAS DE VIAJES</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A84523505</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="846"><Codi>2019S460001</Codi><Objecte del contracte>Destrucció física de còpies i fotocòpies de documents de l’Autoritat Portuària de Barcelona i documentació de suport informatiu ubicada als dipòsits III i IV de l’edifici ASTA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>453,12</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>45,31</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>498,43</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-10T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DCD: Destrucción Confidencial de documentación SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A81597320</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="847"><Codi>2019S460002</Codi><Objecte del contracte>Assessorament per establir criteris de conservació de documents d’arxiu i objectes patrimonials de l’Autoritat Portuària de Barcelona que s’han de reubicar en nous espais externs-Fase II: redacció del plec tècnic</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>13249</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2782,29</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>16031,29</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-11T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AGENCIA CAT PATRIMONI CULTURAL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>Q0801970E</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="848"><Codi>2020C250001</Codi><Objecte del contracte>Reserva d'Espai en la 4a edició de la FIRA TRANSPORT &amp; LOGISTICS MEETINGS a Canes, del 24 al 26 de novembre de 2020</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7870</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA /><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7870</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-11T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SAS WEYOU GROUP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="849"><Codi>2020C250002</Codi><Objecte del contracte>Registre de la marca de la Unió Europea SMART PORTS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2635,45</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>553,44</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3188,89</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-19T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>R VOLART PONS Y CIA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08153520</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="850"><Codi>2020C250003</Codi><Objecte del contracte>Subscripció anual al portal Web de la Revista Logística i Transport. 2020</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>599,8</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>125,96</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>725,76</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-04T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PREMIUM DIFUSION ESPAÑA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B83847467</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="851"><Codi>2020C250055</Codi><Objecte del contracte>Prestació del servei del TRADUCTOR per NOTA DE PREMSA de SMART PORTS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>58,24</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,23</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>70,47</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-21T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SIMULTRAD SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63231385</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="852"><Codi>2020C260001</Codi><Objecte del contracte>Renovació anual de la subscripció anual web dos portals a la revista web www.logisticaytransporte.es. Des de el número 254 al 263. Servei ofert per l'empresa PREMIUM DIFUSION ESPAÑA, S.L</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>299</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>62,98</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>361,98</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-11T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PREMIUM DIFUSION ESPAÑA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B83847467</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="853"><Codi>2020C260002</Codi><Objecte del contracte>Inscripció curs SURCO Operations II - Escola Europea d'una persona externa APB: Nathalie Henkel de l'empresa INDITEX</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>800</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>168</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>968</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-12T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ESCOLA EUR SHORT SEA SHIPPING</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>V64330855</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="854"><Codi>2020C280001</Codi><Objecte del contracte>Inserció publicitària a Maritime Executive, anunci 1/2 pàgina a la publicació de Gener-Febrer 2020 (edició impresa)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>2</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2162,34</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA /><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2162,34</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>THE MARITIME EXECUTIVE LLC</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="855"><Codi>2020C280002</Codi><Objecte del contracte>INSERCIÓ PUBLICITÀRIA EN INTERNATIONAL CRUISE &amp; FERRY REVIEW, Març 2020 (edició impresa)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>3</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2301,73</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA /><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2301,73</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TUDOR ROSE HOLDINGS LTD</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="856"><Codi>2020C280003</Codi><Objecte del contracte>INSERCIÓ PUBLICITÀRIA EN CRUISE BUSINESS REVIEW, 1 anunci a pàgina completa (4-colour) a la publicació de Primavera 2020</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2400</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA /><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2400</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CRUISE MEDIA LLC</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="857"><Codi>2020C280004</Codi><Objecte del contracte>INSERCIÓ PUBLICITÀRIA EN CRUISE INDUSTRY NEWS, 1 anunci a pàgina Primavera 2020, bàner en la seva pàgina web durant 1 mes</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3369,27</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA /><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3369,27</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CRUISE INDUSTRY NEWS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="858"><Codi>2020C280005</Codi><Objecte del contracte>INSERCIÓ PUBLICITÀRIA EN CRUISE INSIGHT, 1 anunci a pàgina completa (4-colour) a la publicació de març 2020 (edició impresa)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3100</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA /><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3100</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASHCROFT AND ASSOCIATES LTD</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="859"><Codi>2020C280006</Codi><Objecte del contracte>INSERCIÓ PUBLICITÀRIA EN CRUISE TIMES, 1 anunci a pàgina sencera a la publicació de Primavera 2020 (edició impresa)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3600</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA /><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3600</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CEDAR PRODUCTIONS LIMITED</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="860"><Codi>2020C280007</Codi><Objecte del contracte>INSERCIÓ PUBLICITÀRIA EN SEATRADE CRUISE REVIEW, 1 anunci a pàgina completa (4-colour) el març 2020 i setembre 2020 (edició impresa)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5200</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5200</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INFORMA UK LTD</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="861"><Codi>2020R400001</Codi><Objecte del contracte>Contractació menor del servei de gestió de nòmina de l'1 al 8 de gener</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2000</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>420</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2420</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-30T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>APLICAC PROYEC INFORMATICOS SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58311671</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="862"><Codi>2020R400005</Codi><Objecte del contracte>Politica dret desconexió digital</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1800</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>378</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2178</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-25T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BUFETE ANTRAS ABOGADOS SLP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64760713</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="863"><Codi>2020R400010</Codi><Objecte del contracte>Procés de selecció director/a de SSI</Objecte del contracte><Durada (mesos)>4</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4180</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>877,8</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5057,8</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-29T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BUSINESS PEOPLE RESEARCH SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B62918081</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="864"><Codi>2020R410010</Codi><Objecte del contracte>Formació Anglès Academia (Javier Reyes)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>5</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>975</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>975</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-08T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GALASTICA DUCASA ITZEL DE LOS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="865"><Codi>2020R410019</Codi><Objecte del contracte>Formació IALA ( J.Alarcón)</Objecte del contracte><Durada (mesos) xsi:nil="true" /><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2000</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2000</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-19T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INTER.ASSOC.OF AIDS NAVIGATION</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="866"><Codi>CGE2016COM-000028182</Codi><Objecte del contracte>PINZA 30CM FLEXIWORK</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>168</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>35,28</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>203,28</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-20T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="867"><Codi>CGE2019COM-000021511</Codi><Objecte del contracte>PAPEL A-4 BLANCO 80 GR ECOLOGICO 82% INAPA-TECNO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>696</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>146,16</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>842,16</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-02T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="868"><Codi>CGE2019COM-000021518</Codi><Objecte del contracte>TARJETA PERSONAL - CATALAN  LAURA DOMINGO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>176</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>36,96</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>212,96</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="869"><Codi>CGE2019COM-000021535</Codi><Objecte del contracte>TONER HP M553  NEGRO 508A  CF360A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>650,86</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>136,68</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>787,54</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="870"><Codi>CGE2019COM-000021536</Codi><Objecte del contracte>CINTA PRECINTO EMB. EXTRAFUERTE 66X50 MARRON   O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>42,42</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,91</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>51,33</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="871"><Codi>CGE2019COM-000021537</Codi><Objecte del contracte>TONER HP M553  CIAN 508A  CF361A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>171,35</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>35,98</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>207,33</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="872"><Codi>CGE2019COM-000021538</Codi><Objecte del contracte>PAPEL A-4 INKJET+LASER 100 GR </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>510,25</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>107,15</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>617,4</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="873"><Codi>CGE2019COM-000021539</Codi><Objecte del contracte>TONER HP M553  NEGRO 508A  CF360A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>308,16</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>64,71</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>372,87</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="874"><Codi>CGE2019COM-000021540</Codi><Objecte del contracte>NOTAS QUITA/PON 38X51 (12 UNID)  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>19,58</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,11</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>23,69</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="875"><Codi>CGE2019COM-000021541</Codi><Objecte del contracte>AGENDA SEMANA VISTA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14,3</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17,3</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="876"><Codi>CGE2019COM-000021542</Codi><Objecte del contracte>CINTA CORRECTORA 5,5 MM  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10,44</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,19</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>12,63</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="877"><Codi>CGE2019COM-000021543</Codi><Objecte del contracte>LIBRETA A-5 CUADR.4X4 100H </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14,1</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,96</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17,06</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="878"><Codi>CGE2019COM-000021544</Codi><Objecte del contracte>CARPETA TIPO DURACLIP NEGRA30 HOJAS (CJ 12)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>20,7</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,35</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>25,05</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="879"><Codi>CGE2019COM-000021545</Codi><Objecte del contracte>CUCHARILLA PLASTICO CAFE/MOKA(100 UNI) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>16,98</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,57</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>20,55</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="880"><Codi>CGE2019COM-000021547</Codi><Objecte del contracte>WTC - PLATO PLASTICO 22 CM  (100 UNIDADES) -</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>28,68</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,02</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>34,7</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="881"><Codi>CGE2019COM-000021548</Codi><Objecte del contracte>WTC - SOBRE SACARINA (150 UND) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>19,16</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,02</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>23,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="882"><Codi>CGE2019COM-000021549</Codi><Objecte del contracte>BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>11,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,35</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>13,55</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="883"><Codi>CGE2019COM-000021618</Codi><Objecte del contracte>TACO CALENDARIO SOBREMESA 2019 CATALAN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>26,64</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,59</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>32,23</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-09T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="884"><Codi>CGE2019COM-000021669</Codi><Objecte del contracte>CINTA PRECINTO EMBALAJE 66MMX50M MARRON    O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2,12</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,45</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2,57</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-10T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="885"><Codi>CGE2019COM-000021670</Codi><Objecte del contracte>SUBCARPETA BOLSA FOLIO FUELLE ROJO (25 UN)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>58,19</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,22</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>70,41</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-10T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="886"><Codi>CGE2019COM-000021671</Codi><Objecte del contracte>BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>11,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,35</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>13,55</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-10T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="887"><Codi>CGE2019COM-000021672</Codi><Objecte del contracte>FUNDA MULTITALADRO A-4 CRISTAL (PQ 100) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>19,14</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,02</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>23,16</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-10T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="888"><Codi>CGE2019COM-000021673</Codi><Objecte del contracte>NOTAS QUITA/PON 76X76  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1,18</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,25</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1,43</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-10T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="889"><Codi>CGE2019COM-000021674</Codi><Objecte del contracte>GRAPADORA RAPID-1 TIPO TENAZA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>73,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,46</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>89,06</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-10T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="890"><Codi>CGE2019COM-000021675</Codi><Objecte del contracte>CD-R IMPRIMIBLE 700MB/80MIN (PQ 10 UDS)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8,23</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,73</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>9,96</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-10T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="891"><Codi>CGE2019COM-000021676</Codi><Objecte del contracte>ALFOMBRILLA RATON REPOSAMUÑECA GEL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>15,84</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,33</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>19,17</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-10T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="892"><Codi>CGE2019COM-000021677</Codi><Objecte del contracte>PERCHA DE MADERA (PQ 10)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>15,75</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,31</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>19,06</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-10T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="893"><Codi>CGE2019COM-000021678</Codi><Objecte del contracte>TINTA HP 6970  N.903XL NEGRO T6M15AE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>102,84</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>21,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>124,44</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-10T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="894"><Codi>CGE2019COM-000021679</Codi><Objecte del contracte>DVD -R 4,7 GB IMPRIMIBLE (BOBINA 10 UDS)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>9,8</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,06</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>11,86</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-10T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="895"><Codi>CGE2019COM-000021680</Codi><Objecte del contracte>ROTULADOR PERMANENTE PUNTA 0,7 NEGRO </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6,9</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,45</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8,35</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-10T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="896"><Codi>CGE2019COM-000021681</Codi><Objecte del contracte>MINA 0,7 HB FABER-CASTELL (CJ 12)   O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,62</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3,56</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-10T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="897"><Codi>CGE2019COM-000021682</Codi><Objecte del contracte>WTC - LECHE EVAPORADA TARRINA 7,5 GR (CJ 200)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>106</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>22,26</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>128,26</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-10T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OPERMAQ VENDING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64461643</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="898"><Codi>CGE2019COM-000021683</Codi><Objecte del contracte>BOLIGRAFO UNIBALL SN100 AZUL B1,0MM T0,4MM  O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>32,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,76</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>38,96</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-10T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="899"><Codi>CGE2019COM-000021684</Codi><Objecte del contracte>CINTA CELO MAGIC 19MMX33M ESCRIBIBLE  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>33,28</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,99</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>40,27</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-10T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="900"><Codi>CGE2019COM-000021685</Codi><Objecte del contracte>PIZARRA CONFERENCIA 100X67,5 CM C/RUEDAS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>154,46</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>32,44</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>186,9</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-10T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="901"><Codi>CGE2019COM-000021686</Codi><Objecte del contracte>VASO PLASTICO TRANSPARENTE 230CC (PQ 100)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,05</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17,55</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-10T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="902"><Codi>CGE2019COM-000021687</Codi><Objecte del contracte>WTC - TENEDOR GRANDE PLASTICO (PQ 100)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>42,47</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,92</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>51,39</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-10T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="903"><Codi>CGE2019COM-000021688</Codi><Objecte del contracte>WTC - SERVILLETA PAPEL 30X302 CAPAS (PQ 100) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5,45</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,14</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6,59</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-10T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="904"><Codi>CGE2019COM-000021714</Codi><Objecte del contracte>ADHESIVO SUPER GLUE-3 GEL 3 GR (LOCTITE)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5,09</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,07</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6,16</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-10T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="905"><Codi>CGE2019COM-000021717</Codi><Objecte del contracte>AGENDA SEMANA VISTA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>54</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>11,34</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>65,34</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-10T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="906"><Codi>CGE2019COM-000021719</Codi><Objecte del contracte>CINTURON CUERO /Talla: U</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>33,02</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,93</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>39,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-10T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EL CORTE INGLES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28017895</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="907"><Codi>CGE2019COM-000021729</Codi><Objecte del contracte>FUENTE AGUA RED FILTRO OSMOSIS 08 ECOFUEN-T</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>746</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>156,66</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>902,66</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-11T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CORPORACION ORGANIZ REPRES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08811085</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="908"><Codi>CGE2019COM-000021735</Codi><Objecte del contracte>BEBIDAS CALIENTES MAQUINA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6895,17</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1447,99</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8343,16</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-11T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OPERMAQ VENDING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64461643</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="909"><Codi>CGE2019COM-000021738</Codi><Objecte del contracte>POLO AZUL M/L UNIFORMIDAD POLICIA PORTUARIA /Talla: XXXXXL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>192</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>40,32</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>232,32</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-14T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INSIGNA UNIFORMES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B97611164</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="910"><Codi>CGE2019COM-000021786</Codi><Objecte del contracte>PAPEL A-4 BLANCO 80 GR ECOLOGICO 82% INAPA-TECNO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1392</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>292,32</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1684,32</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-15T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="911"><Codi>CGE2019COM-000021791</Codi><Objecte del contracte>REPRODUCCION LAMINA COLOR + SOPORTE FOAM 10 MM + PLASTIF.MATE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>263,52</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>55,34</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>318,86</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-15T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARTYPLAN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61963229</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="912"><Codi>CGE2019COM-000021792</Codi><Objecte del contracte>ENCAPSULADO BRILLANTE LAMINA COLOR</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,41</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,13</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>29,54</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-15T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARTYPLAN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61963229</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="913"><Codi>CGE2019COM-000021795</Codi><Objecte del contracte>CHAQUETON AZUL -CONDUCTOR-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>152,26</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>31,97</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>184,23</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-15T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EL CORTE INGLES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28017895</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="914"><Codi>CGE2019COM-000021814</Codi><Objecte del contracte>ROTULADOR PERMANENTE PUNTA 0,7 NEGRO </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8,28</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,74</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>10,02</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="915"><Codi>CGE2019COM-000021815</Codi><Objecte del contracte>ADHESIVO SUPER GLUE-3 GEL 3 GR (LOCTITE)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10,18</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,14</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>12,32</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="916"><Codi>CGE2019COM-000021816</Codi><Objecte del contracte>NOTAS QUITA/PON 76X76 COLOR ROSA NEON</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3,98</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,84</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4,82</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="917"><Codi>CGE2019COM-000021817</Codi><Objecte del contracte>CLIP SUJETAPAPELES LABIADO Nº 2 (CJ 100)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>60,02</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>72,62</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="918"><Codi>CGE2019COM-000021818</Codi><Objecte del contracte>NOTAS QUITA/PON 76X127 AMARILLO NEON</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>11,3</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,37</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>13,67</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="919"><Codi>CGE2019COM-000021819</Codi><Objecte del contracte>TINTA HP 6970  N.903XL NEGRO T6M15AE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>117,28</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>24,63</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>141,91</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="920"><Codi>CGE2019COM-000021820</Codi><Objecte del contracte>ESPIRAL METALICO 6 MM NEGRO (CJ 100)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>12,96</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,72</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>15,68</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="921"><Codi>CGE2019COM-000021821</Codi><Objecte del contracte>ESPIRAL METALICA 26 MM NEGRO (CJ 50)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>22,26</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,67</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>26,93</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="922"><Codi>CGE2019COM-000021822</Codi><Objecte del contracte>CLIP SUJETAPAPELES LABIADO Nº 2 (CJ 100)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>0,43</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,09</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>0,52</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="923"><Codi>CGE2019COM-000021823</Codi><Objecte del contracte>WTC - SOBRE AZUCAR 8 GR (CJ 1000)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>27,66</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,81</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>33,47</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="924"><Codi>CGE2019COM-000021824</Codi><Objecte del contracte>FUNDA MULTITALADRO FOLIO REFOR (PQ 100)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>60,39</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,68</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>73,07</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="925"><Codi>CGE2019COM-000021825</Codi><Objecte del contracte>BLOC A-5+ ESPIRAL LATERAL 100H MICR.SEP  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>23,68</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,97</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>28,65</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="926"><Codi>CGE2019COM-000021826</Codi><Objecte del contracte>CARPETA FOLIO PVC NEGRO CON BOLSA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>28,74</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,04</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>34,78</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="927"><Codi>CGE2019COM-000021827</Codi><Objecte del contracte>FUNDA MULTITALADRO FOLIO REFOR (PQ 100)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>62,26</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,07</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>75,33</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="928"><Codi>CGE2019COM-000021828</Codi><Objecte del contracte>PILA BOTON CR2032 3V (BL 2)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,56</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,96</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5,52</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="929"><Codi>CGE2019COM-000021829</Codi><Objecte del contracte>TONER HP LASERJET 3800/3505 CIAN Q7581A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>191,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>40,19</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>231,59</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="930"><Codi>CGE2019COM-000021830</Codi><Objecte del contracte>ADHESIVO SUPER GLUE-3 GEL 3 GR (LOCTITE)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10,18</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,14</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>12,32</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="931"><Codi>CGE2019COM-000021831</Codi><Objecte del contracte>FECHADOR AUTOMATICO COLOP S-2000/4</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>48,67</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,22</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>58,89</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="932"><Codi>CGE2019COM-000021832</Codi><Objecte del contracte>TONER HP LASERJET P3005N  Q7551A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>355,77</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>74,71</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>430,48</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="933"><Codi>CGE2019COM-000021833</Codi><Objecte del contracte>ROTULADOR EDDING 1200 NEGRO T0,5/1,0MM  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>15,3</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,21</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>18,51</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="934"><Codi>CGE2019COM-000021834</Codi><Objecte del contracte>WTC - PLATO PLASTICO 22 CM  (100 UNIDADES) -</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>16,75</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,52</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>20,27</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="935"><Codi>CGE2019COM-000021835</Codi><Objecte del contracte>ROLLER UNIBALL JETSTREAM RETR.SXN210 AZUL 0,4  O.V</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7,32</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,54</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8,86</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="936"><Codi>CGE2019COM-000021836</Codi><Objecte del contracte>WTC - PLATO PLASTICO 22 CM  (100 UNIDADES) -</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10,45</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,19</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>12,64</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="937"><Codi>CGE2019COM-000021837</Codi><Objecte del contracte>TACO CALENDARIO SOBREMESA 2019 CATALAN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,44</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,93</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5,37</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="938"><Codi>CGE2019COM-000022222</Codi><Objecte del contracte>TARJETA PERSONAL - CAT/CAS  MERCÈ CONESA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>110</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>23,1</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>133,1</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-22T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="939"><Codi>CGE2019COM-000022269</Codi><Objecte del contracte>IMPRESION DE PUBLICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>535,88</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>112,53</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>648,41</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-23T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DIGITAL SCREEN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60673084</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="940"><Codi>CGE2019COM-000022270</Codi><Objecte del contracte>GALON GM INSPECTOR (JUEGO) / Talla: U</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>250</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>52,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>302,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-23T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MAC UNIFORMES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66545963</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="941"><Codi>CGE2019COM-000022284</Codi><Objecte del contracte>DOSSIER UÑERO POLIPR.FOLIO TRANSPAR. (PQ-100) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>33,69</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,07</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>40,76</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-24T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="942"><Codi>CGE2019COM-000022285</Codi><Objecte del contracte>CARPETA A-4   4 ANILLAS 25MM NEGRO </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>36,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,69</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>44,29</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-24T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="943"><Codi>CGE2019COM-000022286</Codi><Objecte del contracte>GRAPA 24/6 GALVANIZADA (CJ 1000)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3,08</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,65</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3,73</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-24T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="944"><Codi>CGE2019COM-000022287</Codi><Objecte del contracte>PILA ALCALINA LR03 AAA PLUS POWER (PQ 4) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,84</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4,84</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-24T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="945"><Codi>CGE2019COM-000022288</Codi><Objecte del contracte>CUTTER METALICO 18MM</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1,71</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,36</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2,07</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-24T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="946"><Codi>CGE2019COM-000022289</Codi><Objecte del contracte>TONER HP LASERJET 3800/3505 NEGRO Q6470A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>147,55</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>30,99</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>178,54</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-24T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="947"><Codi>CGE2019COM-000022290</Codi><Objecte del contracte>TINTA HP 6970 NEGRO 903 XL  T6M15AE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>116,88</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>24,54</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>141,42</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-24T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="948"><Codi>CGE2019COM-000022291</Codi><Objecte del contracte>CARPETA A-4 PERSONALIZABLE PVC BLANCO 4 ANILL.40MM </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>143</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>30,03</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>173,03</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-24T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="949"><Codi>CGE2019COM-000022292</Codi><Objecte del contracte>FUNDA MULTITALADRO FOLIO CRISTAL (PQ 100) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7,53</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,58</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>9,11</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-24T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="950"><Codi>CGE2019COM-000022293</Codi><Objecte del contracte>PAPEL PLOTTER T1300 1067MMX30M GLOSSY EB 180G (RO) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>378,3</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>79,44</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>457,74</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-24T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="951"><Codi>CGE2019COM-000022294</Codi><Objecte del contracte>GRAPADORA TENAZA GRAPA 24/6-26/6</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,23</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>12,83</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-24T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="952"><Codi>CGE2019COM-000022295</Codi><Objecte del contracte>CLIP SUJETAPAPELES CRUZADON. 10 (CJ 50) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2,74</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,58</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3,32</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-24T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="953"><Codi>CGE2019COM-000022296</Codi><Objecte del contracte>TIJERA 18 CM.ACERO INOX.D/I ANILLAS PLASTIC -O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2,49</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,52</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3,01</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-24T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="954"><Codi>CGE2019COM-000022297</Codi><Objecte del contracte>CLIP SUJETAPAPELES CRUZADON. 20 (CJ 25)  </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1,23</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,26</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1,49</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-24T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="955"><Codi>CGE2019COM-000022298</Codi><Objecte del contracte>LAPIZ BASIC MINA HB C/GOMA BORRAR</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>0,36</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,08</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>0,44</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-24T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="956"><Codi>CGE2019COM-000022299</Codi><Objecte del contracte>PORTAMINAS 0,5MM STAEDTLER GRAPHITE  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3,52</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,74</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4,26</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-24T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="957"><Codi>CGE2019COM-000022300</Codi><Objecte del contracte>SUBCARPETA A-4 AMARILLO (50 UN) - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>22,26</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,67</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>26,93</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-24T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="958"><Codi>CGE2019COM-000022301</Codi><Objecte del contracte>FUNDA POLIPR.A-4 MULTITALADROEXTRATRANS (100U) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>13,29</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,79</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>16,08</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-24T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="959"><Codi>CGE2019COM-000022302</Codi><Objecte del contracte>ROTULADOR EDDING 1200 AZUL T0,5/1,0MM - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>53,71</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>11,28</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>64,99</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-24T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="960"><Codi>CGE2019COM-000022303</Codi><Objecte del contracte>PILA ALCALINA LR6 AA PLUS POWER (PQ 4) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>11,76</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,47</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>14,23</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-24T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="961"><Codi>CGE2019COM-000022304</Codi><Objecte del contracte>CARTULINA A-4 COLOR BLANCO 180 GR (PQ 50 H) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3,48</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,73</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4,21</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-24T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="962"><Codi>CGE2019COM-000022305</Codi><Objecte del contracte>PINZA SUJETAPAPELES 70 MM (BS 10)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>12,24</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,57</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>14,81</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-24T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="963"><Codi>CGE2019COM-000022306</Codi><Objecte del contracte>ETIQUETA DYMO LABEL WRITER 99010 DIREC.28X89 (2 ROLLOS)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>104,88</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>22,02</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>126,9</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-24T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="964"><Codi>CGE2019COM-000022307</Codi><Objecte del contracte>ALFOMBRILLA RATON REPOSAMUÑECA GEL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>31,68</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,65</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>38,33</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-24T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="965"><Codi>CGE2019COM-000022308</Codi><Objecte del contracte>BOLIGRAFO PILOT G2 AZUL B0,7-T0,4MM  O.V</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>43</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>9,03</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>52,03</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-24T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="966"><Codi>CGE2019COM-000022309</Codi><Objecte del contracte>LAPIZ STAEDTLER FSC HB 2 120   - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>48,52</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,19</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>58,71</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-24T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="967"><Codi>CGE2019COM-000022310</Codi><Objecte del contracte>NOTAS QUITA/PON 76X76  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>25,7</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,4</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>31,1</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-24T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="968"><Codi>CGE2019COM-000022311</Codi><Objecte del contracte>CARPETA A-4 PERSONALIZABLE PVC BLANCO 4 ANILL. 60MM </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>99,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>20,92</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>120,52</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-24T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="969"><Codi>CGE2019COM-000022312</Codi><Objecte del contracte>SELLO APB. REBUT + FECHADOR</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>119,7</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>25,14</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>144,84</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-24T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="970"><Codi>CGE2019COM-000022313</Codi><Objecte del contracte>BLOC A-8 ESP.SUPERIOR.CUAD.5X5 80 HOJAS  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,39</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7,99</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-24T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="971"><Codi>CGE2019COM-000022314</Codi><Objecte del contracte>SELLO AUTOEN. APB     SERVEISMEDICS AUTO AZUL  O.V</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>49</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,29</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>59,29</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-24T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="972"><Codi>CGE2019COM-000022318</Codi><Objecte del contracte>IMPRESION DE PUBLICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>364,89</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>76,63</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>441,52</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-24T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DIGITAL SCREEN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60673084</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="973"><Codi>CGE2019COM-000022319</Codi><Objecte del contracte>IMPRESION DE PUBLICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>156,83</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>32,93</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>189,76</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-24T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARTYPLAN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61963229</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="974"><Codi>CGE2019COM-000022320</Codi><Objecte del contracte>FOTOPLANO IMPRESO SOBRE VINILO ADHESIVO BUBLE FREE PARA PUERTAS ARMARIO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>105,45</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>22,14</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>127,59</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-24T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARTYPLAN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61963229</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="975"><Codi>CGE2019COM-000022321</Codi><Objecte del contracte>PEGAMENTO LOCTITE SUPER GLUE 3 5 GR. PINCEL </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7,29</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,53</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8,82</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-24T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="976"><Codi>CGE2019COM-000022332</Codi><Objecte del contracte>TARJETA PERSONAL - FRANCESNATHALIE THOMAS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>128</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>26,88</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>154,88</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-24T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="977"><Codi>CGE2019COM-000022333</Codi><Objecte del contracte>TARJETA PERSONAL - FRANCESCLAIRE PEREZ</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>128</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>26,88</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>154,88</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-24T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="978"><Codi>CGE2019COM-000022423</Codi><Objecte del contracte>ROTULADOR PERMANENT EDDING 750 COLOR BLANCO 2/4 MM</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,25</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7,19</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-25T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="979"><Codi>CGE2019COM-000022427</Codi><Objecte del contracte>SILLA ERGONOMICA ZAS OPERATIVA DYNAMOBEL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>604</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>126,84</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>730,84</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-25T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VIPUN MOBILIARI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61768362</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="980"><Codi>CGE2019COM-000022463</Codi><Objecte del contracte>TINTA HP 7500A AMARILLO N.920XL  CD974AE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>155,78</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>32,71</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>188,49</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-29T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="981"><Codi>CGE2019COM-000022484</Codi><Objecte del contracte>TAPA PLASTICO A-4 TRANSLUCIDO (PQ 100) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>42,82</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,99</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>51,81</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-30T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="982"><Codi>CGE2019COM-000022514</Codi><Objecte del contracte>CLIP SUJETAPAPELES LABIADO Nº 2 (CJ 100)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7,78</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,63</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>9,41</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="983"><Codi>CGE2019COM-000022515</Codi><Objecte del contracte>MINA 0,5 B STAEDTLER (CJ 12)  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1,38</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,29</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1,67</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="984"><Codi>CGE2019COM-000022516</Codi><Objecte del contracte>LIQUIDO CORRECTOR PINCEL </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>32,07</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,73</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>38,8</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="985"><Codi>CGE2019COM-000022517</Codi><Objecte del contracte>ROLLER UNIBALL SIGNO UM120 AZUL 0,4  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>28,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,92</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>34,12</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="986"><Codi>CGE2019COM-000022518</Codi><Objecte del contracte>TINTA HP 4630 NEGRO N.301XL CH563EE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>50,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,63</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>61,23</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="987"><Codi>CGE2019COM-000022519</Codi><Objecte del contracte>SUBCARPETA BOLSA FOLIO FUELLE AZUL (PQ 25 U)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14,77</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,1</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17,87</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="988"><Codi>CGE2019COM-000022520</Codi><Objecte del contracte>TAPA PLASTICO A-4 NEGRO OPACO 500 MICRAS (PQ 100) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>33,51</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,04</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>40,55</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="989"><Codi>CGE2019COM-000022521</Codi><Objecte del contracte>NOTAS QUITA/PON 76X76  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1,25</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,26</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1,51</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="990"><Codi>CGE2019COM-000022522</Codi><Objecte del contracte>PILA ALCALINA LR03 AAA PLUS POWER (PQ 4) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,84</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4,84</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="991"><Codi>CGE2019COM-000022523</Codi><Objecte del contracte>CINTA CELO CRISTAL 19MMX33M - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2,75</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,58</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3,33</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="992"><Codi>CGE2019COM-000022527</Codi><Objecte del contracte>BOLIGRAFO BASIC CRISTAL ROJO TRAZO 0,3 MM</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2,9</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="993"><Codi>CGE2019COM-000022528</Codi><Objecte del contracte>TINTA HP 6970  N.903XL NEGRO T6M15AE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>59,52</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>72,02</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="994"><Codi>CGE2019COM-000022529</Codi><Objecte del contracte>DOSSIER UÑERO POLIPR.FOLIO TRANSPAR. (PQ-100) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>22,46</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,72</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>27,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="995"><Codi>CGE2019COM-000022530</Codi><Objecte del contracte>CINTA CELO MAGIC 19MMX33M ESCRIBIBLE  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5,28</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,11</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6,39</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="996"><Codi>CGE2019COM-000022531</Codi><Objecte del contracte>CINTA HP DATA CARTRIDGE ULTRIUM LTO6  6,25TB C7976AN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3822</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>802,62</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4624,62</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="997"><Codi>CGE2019COM-000022532</Codi><Objecte del contracte>WTC - CARAMELO SIN AZUCAR 1KG CHOCOLATE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>30</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,3</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>36,3</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="998"><Codi>CGE2019COM-000022533</Codi><Objecte del contracte>BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>11,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,39</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>13,79</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="999"><Codi>CGE2019COM-000022534</Codi><Objecte del contracte>PILA ALCALINA LR6 AA PLUS POWER (PQ 4) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>20,3</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,26</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>24,56</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1000"><Codi>CGE2019COM-000022535</Codi><Objecte del contracte>BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>45,44</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>9,54</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>54,98</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1001"><Codi>CGE2019COM-000022536</Codi><Objecte del contracte>ROTULADOR ROJO BORRABLE PIZARRA BLANCA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>17,16</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>20,76</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1002"><Codi>CGE2019COM-000022537</Codi><Objecte del contracte>PORTARROLLO SOBREMESA CINTACELO  </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2,53</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,53</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3,06</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1003"><Codi>CGE2019COM-000022538</Codi><Objecte del contracte>AGENDA SEMANA VISTA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>42,9</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>9,01</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>51,91</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1004"><Codi>CGE2019COM-000022539</Codi><Objecte del contracte>TARJETA PERSONAL - INGLES  MANUEL GALAN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>62</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,02</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>75,02</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="1005"><Codi>CGE2019COM-000022540</Codi><Objecte del contracte>WTC - SERVILLETA PAPEL 30X302 CAPAS (PQ 100) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5,45</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,14</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6,59</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1006"><Codi>CGE2019COM-000022541</Codi><Objecte del contracte>WTC - TENEDOR GRANDE PLASTICO (PQ 100)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3,31</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,7</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4,01</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1007"><Codi>CGE2019COM-000022542</Codi><Objecte del contracte>VASO PLASTICO TRANSPARENTE 230CC (PQ 100)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>17,1</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,59</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>20,69</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1008"><Codi>CGE2019COM-000022543</Codi><Objecte del contracte>SACAPUNTAS METALICO DE CUÑA 2USOS  </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>18,13</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,81</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>21,94</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1009"><Codi>CGE2019COM-000022544</Codi><Objecte del contracte>VASO PLASTICO TRANSPARENTE 230CC (PQ 100)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>19,84</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,17</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>24,01</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1010"><Codi>CGE2019COM-000022545</Codi><Objecte del contracte>BLOC A-5+ ESPIRAL LATERAL 100H MICR.SEP  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>11,84</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,49</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>14,33</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1011"><Codi>CGE2019COM-000022765</Codi><Objecte del contracte>TARJETA PERSONAL - INGLESLLUIS PARIS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>62</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,02</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>75,02</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-04T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="1012"><Codi>CGE2019COM-000022766</Codi><Objecte del contracte>TARJETA PERSONAL - CHINO/ING DOS CARAS  LLUIS PARIS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>57</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>11,97</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>68,97</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-04T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="1013"><Codi>CGE2019COM-000022784</Codi><Objecte del contracte>IMPRESION DE PUBLICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>167,21</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>35,11</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>202,32</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-05T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARTYPLAN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61963229</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1014"><Codi>CGE2019COM-000022785</Codi><Objecte del contracte>TARJETA PERSONAL - CASTELLANOMIRIAM ALAMINOS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>222,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>46,66</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>268,86</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-05T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="1015"><Codi>CGE2019COM-000022789</Codi><Objecte del contracte>TARJETA PERSONAL - CASTELLANO  JOSE MARIA ROVIRA MARTI</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>306</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>64,26</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>370,26</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-05T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="1016"><Codi>CGE2019COM-000022825</Codi><Objecte del contracte>PANTALON AZUL INVIERNO (CONDUCTOR-OPERADORES EEMM) /Talla: 40</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2272,3</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>477,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2749,48</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-08T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GUSTAVO NEVADO GARCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="1017"><Codi>CGE2019COM-000022826</Codi><Objecte del contracte>PLACA IDENTIFICACION Nº DE AGENTE (PLASTICO) /Talla: U</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6,78</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,42</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8,2</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-08T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERES SPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61721643</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1018"><Codi>CGE2019COM-000022827</Codi><Objecte del contracte>PLACA IDENTIFICACION Nº DE AGENTE (PLASTICO) /Talla: U</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6,78</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,42</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8,2</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-08T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERES SPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61721643</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1019"><Codi>CGE2019COM-000022831</Codi><Objecte del contracte>ETIQUETA CD/DVD INKJET MATE AFTERBURNER (CJ 50)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6,41</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,35</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7,76</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-08T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1020"><Codi>CGE2019COM-000022832</Codi><Objecte del contracte>VASO PLASTICO TRANSPARENTE 230CC (PQ 100)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>9,02</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,89</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>10,91</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-08T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1021"><Codi>CGE2019COM-000022835</Codi><Objecte del contracte>VADE SOBREMESA AZUL 53X40 CM</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,3</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,1</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>29,4</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-08T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1022"><Codi>CGE2019COM-000022836</Codi><Objecte del contracte>BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>19,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,12</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>23,72</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-08T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1023"><Codi>CGE2019COM-000022839</Codi><Objecte del contracte>BOLIGRAFO ROLLER PILOT G1 ROJO TRAZO 0,3MM  O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>13,62</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,86</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>16,48</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-08T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1024"><Codi>CGE2019COM-000022840</Codi><Objecte del contracte>TONER BROTHER HL5340D/HL5350DN/MFC8370 REF.TN-3230 </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>59,61</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,52</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>72,13</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-08T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1025"><Codi>CGE2019COM-000022841</Codi><Objecte del contracte>CINTA DYMO 12 MM AMARILLO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>53,8</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>11,3</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>65,1</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-08T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1026"><Codi>CGE2019COM-000022844</Codi><Objecte del contracte>ALFOMBRILLA PARA RATON</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2,05</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,43</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2,48</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-08T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1027"><Codi>CGE2019COM-000022847</Codi><Objecte del contracte>TONER HP LASERJET CP3525X MAGENTA CE253A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>505,54</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>106,16</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>611,7</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-08T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1028"><Codi>CGE2019COM-000022848</Codi><Objecte del contracte>RELOJ MURAL DIAM. 30,5 CM. </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5,43</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,14</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6,57</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-08T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1029"><Codi>CGE2019COM-000022851</Codi><Objecte del contracte>NOTAS QUITA/PON 76X76  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>151,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>31,75</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>182,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-08T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1030"><Codi>CGE2019COM-000022852</Codi><Objecte del contracte>PRESENTADOR PUNTERO DIAPOSITIVAS KENSINTON</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>74,14</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,57</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>89,71</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-08T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1031"><Codi>CGE2019COM-000022853</Codi><Objecte del contracte>CARTUCHO HP OFFICEJET 7612 932 CN057AE NEGRO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>127,1</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>26,69</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>153,79</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-08T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1032"><Codi>CGE2019COM-000022868</Codi><Objecte del contracte>INDICE ABECEDARIO FICHERO ANCHO 12,5 CM </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3,02</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,63</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3,65</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-12T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1033"><Codi>CGE2019COM-000022876</Codi><Objecte del contracte>CARPETA 2 ANILLAS LOMO 40 MMFOLIO NEGRO </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>58,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,29</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>70,79</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-12T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1034"><Codi>CGE2019COM-000022900</Codi><Objecte del contracte>TONER HP LASERJET 3800/3505 AMARILLO Q7582A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>243</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>51,03</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>294,03</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-12T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1035"><Codi>CGE2019COM-000022903</Codi><Objecte del contracte>TONER HP LASERJET 3800/3505 MAGENTA Q7583A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>243</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>51,03</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>294,03</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-12T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1036"><Codi>CGE2019COM-000022905</Codi><Objecte del contracte>GOMA DE BORRAR LAPIZ MILAN NATA 624</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2,04</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,43</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2,47</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-12T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1037"><Codi>CGE2019COM-000022907</Codi><Objecte del contracte>SUBCARPETA BOLSA A-4 FUELLE LATERAL COL.SURT(50 U) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>48,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,19</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>58,69</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-12T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1038"><Codi>CGE2019COM-000022908</Codi><Objecte del contracte>NOTAS QUITA/PON 76X127 AMARILLA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>19,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,1</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>23,6</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-12T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1039"><Codi>CGE2019COM-000022918</Codi><Objecte del contracte>NOTAS QUITA/PON 76X127 AMARILLA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>115,78</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>24,31</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>140,09</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-12T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1040"><Codi>CGE2019COM-000022919</Codi><Objecte del contracte>CARTUCHO EPSON EXPRESSION PHOTO XP 8500 AMARILLO T-3794</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>217,02</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>45,57</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>262,59</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-12T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1041"><Codi>CGE2019COM-000022942</Codi><Objecte del contracte>ETIQUETAS ADH.IMPR.APLI A4 BLANCA CAJA 100h 105x148 400 uds (01280)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,99</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,25</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>30,24</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-14T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1042"><Codi>CGE2019COM-000022961</Codi><Objecte del contracte>TONER HP LASERJET 3800/3505 AMARILLO Q7582A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>243</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>51,03</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>294,03</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-14T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1043"><Codi>CGE2019COM-000023031</Codi><Objecte del contracte>VASO PLASTICO RIGIDO TRANSP.MOD.PINTA 33CL (PQ 30) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>31,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,55</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>37,75</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-15T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1044"><Codi>CGE2019COM-000023032</Codi><Objecte del contracte>CARPETA ACORDEON FOLIO AZUL20 COMPART.A-Z </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>11,68</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,45</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>14,13</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-15T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1045"><Codi>CGE2019COM-000023034</Codi><Objecte del contracte>PAPEL PLOTTER HP T1300 1067MMX45M 90GR. (ROLLO)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>102,96</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>21,62</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>124,58</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-15T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1046"><Codi>CGE2019COM-000023035</Codi><Objecte del contracte>ROTULADOR PERMANENTE PUNTA 0,7 AZUL </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>13,8</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,9</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>16,7</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-15T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1047"><Codi>CGE2019COM-000023036</Codi><Objecte del contracte>LIBRETA A-5 ESPIRAL LAT. 140 H MICROPERF. </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>123,26</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>25,88</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>149,14</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-15T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1048"><Codi>CGE2019COM-000023037</Codi><Objecte del contracte>CINTA CORRECTORA 5,5 MM  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8,7</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,83</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>10,53</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-15T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1049"><Codi>CGE2019COM-000023038</Codi><Objecte del contracte>PORTARROLLO SOBREMESA CINTACELO  </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5,06</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,06</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6,12</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-15T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1050"><Codi>CGE2019COM-000023039</Codi><Objecte del contracte>ALFOMBRILLA RATON REPOSAMUÑECA GEL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>37,18</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,81</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>44,99</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-15T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1051"><Codi>CGE2019COM-000023040</Codi><Objecte del contracte>PAPEL PLOTTER HP T1300 1067MMX45M 90GR. (ROLLO)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>102,96</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>21,62</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>124,58</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-15T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1052"><Codi>CGE2019COM-000023041</Codi><Objecte del contracte>PAPEL A-3 INKJET+LASER 100 GR   O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>339</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>71,19</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>410,19</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-15T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1053"><Codi>CGE2019COM-000023042</Codi><Objecte del contracte>ETIQUETA APLI REF.1278 105X57MM (1000 U) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>141</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>29,61</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>170,61</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-15T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1054"><Codi>CGE2019COM-000023043</Codi><Objecte del contracte>CARPETA PROYECTO FOLIO NEGRO 250X340X70 MM</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>34,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,25</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>41,75</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-15T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1055"><Codi>CGE2019COM-000023044</Codi><Objecte del contracte>CABEZAL PLOTTER HP T1300 N.72NEGRO MATE/AMARILLO C9384A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>612,25</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>128,57</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>740,82</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-15T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1056"><Codi>CGE2019COM-000023046</Codi><Objecte del contracte>BOLIGRAFO ROLLER PILOT G-TEC-C4 AZUL B0,4-T0,2MM  O.V</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>30,46</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,4</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>36,86</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-15T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1057"><Codi>CGE2019COM-000023057</Codi><Objecte del contracte>ETIQUETA DYMO LABEL WRITER 99012 DIREC.36X89 2 ROLLOS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>49,46</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,39</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>59,85</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-18T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1058"><Codi>CGE2019COM-000023105</Codi><Objecte del contracte>FUNDA TRANSPARENTE (TRASLUCIDO) TARJETERO HORIZONTAL POLIPROPILENO RECICLADO (PQ 100)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>110</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>23,1</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>133,1</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-19T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DATABAC GROUP SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63121099</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1059"><Codi>CGE2019COM-000023112</Codi><Objecte del contracte>WTC - LECHE EVAPORADA TARRINA 14 GR (CJ 200)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>12</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,52</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>14,52</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-20T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OPERMAQ VENDING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64461643</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1060"><Codi>CGE2019COM-000023121</Codi><Objecte del contracte>FUENTE AGUA RED FILTRO OSMOSIS 08 ECOFUEN-T</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>30</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,3</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>36,3</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-20T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CORPORACION ORGANIZ REPRES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08811085</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1061"><Codi>CGE2019COM-000023122</Codi><Objecte del contracte>FUENTE AGUA RED FILTRO OSMOSIS 08 ECOFUEN-T</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>776</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>162,96</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>938,96</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-20T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CORPORACION ORGANIZ REPRES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08811085</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1062"><Codi>CGE2019COM-000023123</Codi><Objecte del contracte>BEBIDAS CALIENTES MAQUINA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8242,93</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1731,02</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>9973,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-20T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OPERMAQ VENDING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64461643</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1063"><Codi>CGE2019COM-000023147</Codi><Objecte del contracte>WTC - SERVILLETA PAPEL 30X302 CAPAS (PQ 100) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10,9</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,29</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>13,19</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-22T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1064"><Codi>CGE2019COM-000023148</Codi><Objecte del contracte>SUBCARPETA BOLSA A-4 FUELLE LATERAL COL.SURT</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>64,81</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,61</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>78,42</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-22T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1065"><Codi>CGE2019COM-000023149</Codi><Objecte del contracte>ETIQUETA CD/DVD INKJET MATE AFTERBURNER (CJ 50)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6,41</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,35</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7,76</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-22T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1066"><Codi>CGE2019COM-000023150</Codi><Objecte del contracte>VASO PLASTICO TRANSPARENTE 230CC (PQ 100)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5,13</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,08</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6,21</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-22T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1067"><Codi>CGE2019COM-000023151</Codi><Objecte del contracte>BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>65,88</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,83</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>79,71</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-22T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1068"><Codi>CGE2019COM-000023152</Codi><Objecte del contracte>VASO PLASTICO TRANSPARENTE 230CC (PQ 100)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>17,1</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,59</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>20,69</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-22T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1069"><Codi>CGE2019COM-000023153</Codi><Objecte del contracte>SEÑALIZADOR INDEX 51X38 MMJG 4 COL. 6 UNI </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>17,95</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,77</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>21,72</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-22T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1070"><Codi>CGE2019COM-000023162</Codi><Objecte del contracte>POLO AMARILLO M/C UNIFORMIDAD POLICIA PORTUARIA AUX /Talla: L</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1309,95</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>275,09</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1585,04</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-22T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VALUE POWER SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65421059</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1071"><Codi>CGE2019COM-000023163</Codi><Objecte del contracte>CINTA CORRECTORA 5,5 MM  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8,7</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,83</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>10,53</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-22T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1072"><Codi>CGE2019COM-000023164</Codi><Objecte del contracte>FUNDA MULTITALADRO FOLIO REFOR (PQ 100)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>11,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,42</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>13,92</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-22T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1073"><Codi>CGE2019COM-000023165</Codi><Objecte del contracte>NOTAS QUITA/PON 76X127 VERDE NEON</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>79,3</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>16,65</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>95,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-22T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1074"><Codi>CGE2019COM-000023166</Codi><Objecte del contracte>CINTA CORRECTORA 5,5 MM  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>18,14</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,81</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>21,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-22T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1075"><Codi>CGE2019COM-000023167</Codi><Objecte del contracte>INDICE SEPARADOR ABECEDARIO A-Z (A-4) POLIPROP </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7,8</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,64</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>9,44</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-22T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1076"><Codi>CGE2019COM-000023168</Codi><Objecte del contracte>NOTAS QUITA/PON 76X76  (POST-IT) 12 UNIDADES - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>12,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,65</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>15,25</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-22T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1077"><Codi>CGE2019COM-000023169</Codi><Objecte del contracte>NOTAS QUITA/PON 76X127 VERDE NEON</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>78,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>16,42</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>94,62</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-22T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1078"><Codi>CGE2019COM-000023170</Codi><Objecte del contracte>NOTAS QUITA/PON 76X127 AMARILLA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>19,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,1</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>23,6</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-22T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1079"><Codi>CGE2019COM-000023171</Codi><Objecte del contracte>TONER HP LASERJET CP3525X NEGRO CE250X</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>181</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>38,01</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>219,01</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-22T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1080"><Codi>CGE2019COM-000023172</Codi><Objecte del contracte>CINTA PRECINTO EMBALAJE 66MMX50M TRANSPARENTE   O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>12,72</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,67</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>15,39</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-22T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1081"><Codi>CGE2019COM-000023173</Codi><Objecte del contracte>PORTATARIFAS CUBIERTA FLEXIBLE AZUL 20 FUNDAS </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>287,08</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>60,29</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>347,37</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-22T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1082"><Codi>CGE2019COM-000023174</Codi><Objecte del contracte>SEÑALIZADOR INDEX AMARIL.25X43 </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>21,62</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,54</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>26,16</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-22T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1083"><Codi>CGE2019COM-000023175</Codi><Objecte del contracte>TAPA PROYECTO A-4 BLANCA (CJ 10 JG) GUAFLEX</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>380</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>79,8</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>459,8</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-22T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1084"><Codi>CGE2019COM-000023176</Codi><Objecte del contracte>INDICE ABECEDARIO FICHERO ANCHO 12,5 CM </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>13,54</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,84</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>16,38</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-22T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1085"><Codi>CGE2019COM-000023194</Codi><Objecte del contracte>PILA BOTON CR2032 3V (BL 2)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>13,68</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,87</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>16,55</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-25T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1086"><Codi>CGE2019COM-000023195</Codi><Objecte del contracte>ESCUDO PECHO POLICIA PORTUARIA TEX-FLEX METALPLAST</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3330</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>699,3</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4029,3</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-25T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MAC UNIFORMES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66545963</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1087"><Codi>CGE2019COM-000023231</Codi><Objecte del contracte>WTC - PLATO PLASTICO 22 CM  (100 UNIDADES) -</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>19,13</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,02</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>23,15</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-26T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1088"><Codi>CGE2019COM-000023236</Codi><Objecte del contracte>SELLO FECHADOR REGISTRE/REGISTRO ENTR/SALIDA AZUL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>57,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,1</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>69,7</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-26T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1089"><Codi>CGE2019COM-000023237</Codi><Objecte del contracte>SILLA ERGONOMICA MULTIPOSICIONAL C/CABECERO, BRAZOS 4D, SINCRO.LUMBAR, TAPIZ.NEGRO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>670</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>140,7</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>810,7</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-26T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DIMOBIC SEATING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65311797</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1090"><Codi>CGE2019COM-000023266</Codi><Objecte del contracte>ENMARCACION LAMINA CON PROTECCION PH Y VIDRIO MUSEO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>111,05</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>23,32</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>134,37</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-27T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1091"><Codi>CGE2019COM-000023274</Codi><Objecte del contracte>LENTE GRADUADA C/PROTECCION SOLAR</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>537,72</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>112,92</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>650,64</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-27T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SA COTTET</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08078701</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1092"><Codi>CGE2019COM-000023288</Codi><Objecte del contracte>PORTARROLLO SOBREMESA CINTACELO  </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2,53</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,53</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3,06</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-28T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1093"><Codi>CGE2019COM-000023289</Codi><Objecte del contracte>CD-R GRABABLE 700 MB / 80 MIN (BOBINA 50 UDS)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>16,74</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,52</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>20,26</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-28T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1094"><Codi>CGE2019COM-000023290</Codi><Objecte del contracte>TONER HP M553  CIAN 508A  CF361A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>609,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>127,93</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>737,13</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-28T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B80441306</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1095"><Codi>CGE2019COM-000023291</Codi><Objecte del contracte>NOTAS QUITA/PON 76X76 COLORES PASTEL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1,8</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,38</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-28T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1096"><Codi>CGE2019COM-000023292</Codi><Objecte del contracte>PILA ALCALINA LR6 AA PLUS POWER (PQ 4) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>15,84</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,33</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>19,17</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-28T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1097"><Codi>CGE2019COM-000023293</Codi><Objecte del contracte>TONER HP LASERJET 3800/3505 NEGRO Q6470A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>147,55</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>30,99</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>178,54</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-28T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1098"><Codi>CGE2019COM-000023294</Codi><Objecte del contracte>CD-R GRABABLE 700 MB / 80 MIN (BOBINA 50 UDS)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>29,93</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,29</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>36,22</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-28T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1099"><Codi>CGE2019COM-000023295</Codi><Objecte del contracte>ESTUCHE PLASTICO CD SLIM REDONDEADO TRANSP. (5 UD) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>52,64</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>11,05</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>63,69</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-28T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1100"><Codi>CGE2019COM-000023296</Codi><Objecte del contracte>ABRECARTAS    </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>0,81</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,17</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>0,98</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-28T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1101"><Codi>CGE2019COM-000023297</Codi><Objecte del contracte>LIBRETA A-5 CUADR.5X5 100H</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>18,55</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,9</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>22,45</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-28T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1102"><Codi>CGE2019COM-000023298</Codi><Objecte del contracte>SACAPUNTAS METALICO 1 ORIFICIO </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1,96</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,41</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2,37</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-28T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1103"><Codi>CGE2019COM-000023299</Codi><Objecte del contracte>PAPEL A-3 FOTOCOPIA BLANCO 80 GR  O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>37,25</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,82</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>45,07</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-28T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1104"><Codi>CGE2019COM-000023300</Codi><Objecte del contracte>BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10,8</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,27</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>13,07</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-28T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1105"><Codi>CGE2019COM-000023301</Codi><Objecte del contracte>CINTA CELO MAGIC 19MMX33M ESCRIBIBLE  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>13,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,77</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>15,97</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-28T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1106"><Codi>CGE2019COM-000023302</Codi><Objecte del contracte>PEGAMENTO BARRA ADHESIVO 20 GR  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>41,97</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,81</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>50,78</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-28T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1107"><Codi>CGE2019COM-000023303</Codi><Objecte del contracte>WTC - PLATO PLASTICO 22 CM  (100 UNIDADES) -</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>45,83</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>9,62</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>55,45</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-28T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1108"><Codi>CGE2019COM-000023304</Codi><Objecte del contracte>NOTAS QUITA/PON 76X76  (POST-IT) 12 UNIDADES - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>36,63</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,69</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>44,32</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-28T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1109"><Codi>CGE2019COM-000023305</Codi><Objecte del contracte>VASO PLASTICO TRANSPARENTE 230CC (PQ 100)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>11,86</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,49</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>14,35</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-28T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1110"><Codi>CGE2019COM-000023306</Codi><Objecte del contracte>BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10,8</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,27</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>13,07</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-28T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1111"><Codi>CGE2019COM-000023307</Codi><Objecte del contracte>VASO PLASTICO TRANSPARENTE 230CC (PQ 100)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>29,85</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,27</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>36,12</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-28T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1112"><Codi>CGE2019COM-000023308</Codi><Objecte del contracte>BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10,8</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,27</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>13,07</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-28T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1113"><Codi>CGE2019COM-000023309</Codi><Objecte del contracte>WTC - CARAMELO SIN AZUCAR 1KG CAFE ESPRESSO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>450</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>94,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>544,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-28T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1114"><Codi>CGE2019COM-000023310</Codi><Objecte del contracte>CAMISETA AZUL M/CORTA ANAGRAMA POLICIA PORTUARIA /Talla: M</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>207,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>43,58</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>251,08</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-28T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GUSTAVO NEVADO GARCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="1115"><Codi>CGE2019COM-000023333</Codi><Objecte del contracte>CONGELADOR VERTICAL NOFROST 270 lts A+ 1'58 H. BEKO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>639,67</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>134,33</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>774</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MIRAMUNT-VILAMU SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B25784802</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1116"><Codi>CGE2019COM-000023338</Codi><Objecte del contracte>EXPOSITOR SOBREMESA TAMAÑO A5 PIE DE ALUMINO (VERTICAL)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>95,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>20,03</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>115,43</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DIGITAL SCREEN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60673084</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1117"><Codi>CGE2019COM-000023340</Codi><Objecte del contracte>ZAPATO NEGRO ENCARGADO-ORDENANZA-EEMM-EMBARCACION /Talla: INFME</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>87,52</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>18,38</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>105,9</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EL CORTE INGLES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28017895</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1118"><Codi>CGE2019COM-000023391</Codi><Objecte del contracte>CARRO CORREO OFICINA 3 BANDEJAS CARGA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>352</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>73,92</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>425,92</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SSI SCHAFER SHOP GMBH</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="1119"><Codi>CGE2019COM-000023426</Codi><Objecte del contracte>IMPERMEABLE POLICIA PORTUARIA /TALLA: XXXXL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>359</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>75,39</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>434,39</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-04T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MAC UNIFORMES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66545963</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1120"><Codi>CGE2019COM-000023463</Codi><Objecte del contracte>TINTA HP N.950XL NEGRO CN045AE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>109,13</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>22,92</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>132,05</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-06T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1121"><Codi>CGE2019COM-000023467</Codi><Objecte del contracte>ARCHIVADOR PALANCA 2 ANILLAS 70 MM.JASP FOLIO C/CAJA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>17,76</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,73</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>21,49</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-06T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1122"><Codi>CGE2019COM-000023469</Codi><Objecte del contracte>CARPETA PROYECTO FOLIO NEGRO 250X340X70 MM</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>89,46</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>18,79</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>108,25</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-06T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1123"><Codi>CGE2019COM-000023471</Codi><Objecte del contracte>ETIQUETA DYMO LABEL WRITER 99012 DIREC.36X89 2 ROLLOS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>73,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,53</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>89,47</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-06T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1124"><Codi>CGE2019COM-000023472</Codi><Objecte del contracte>PINZA SUJETAPAPELES PALA ABATIBLE 30 MM (CJ 12) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8,3</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,74</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>10,04</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-06T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1125"><Codi>CGE2019COM-000023474</Codi><Objecte del contracte>PILA ALCALINA LR6 AA PLUS POWER (PQ 4) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3,56</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,75</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4,31</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-06T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1126"><Codi>CGE2019COM-000023475</Codi><Objecte del contracte>CINTA CELO MAGIC 19MMX33M ESCRIBIBLE  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,39</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7,99</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-06T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1127"><Codi>CGE2019COM-000023477</Codi><Objecte del contracte>SOBRE A-4 BLANCO AUTOADHESIVO100 GR (250 U)   O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>132,31</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>27,79</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>160,1</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-06T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1128"><Codi>CGE2019COM-000023501</Codi><Objecte del contracte>TINTA HP 6970  N.903XL NEGRO T6M15AE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>192,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>40,45</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>233,05</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-06T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B80441306</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1129"><Codi>CGE2019COM-000023502</Codi><Objecte del contracte>TONER HP CP6015/CM6030 CIAN CB381A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>585,1</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>122,87</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>707,97</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-06T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B80441306</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1130"><Codi>CGE2019COM-000023503</Codi><Objecte del contracte>DESTRUCTORA FELLOWES AUTOMAX 550C (83 Litres) NIVELL SEGURETAT P4</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>951,35</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>199,78</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1151,13</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-06T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B80441306</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1131"><Codi>CGE2019COM-000023532</Codi><Objecte del contracte>IMPRESION FOTOGRAFIA DIGITAL + ENCAPSULADO MATE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>45,7</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>9,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>55,3</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-11T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARTYPLAN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61963229</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1132"><Codi>CGE2019COM-000023540</Codi><Objecte del contracte>FOTOPLANO IMPRESO SOBRE VINILO ADHESIVO BUBLE FREE PARA PUERTAS ARMARIO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>101,53</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>21,32</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>122,85</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-11T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARTYPLAN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61963229</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1133"><Codi>CGE2019COM-000023620</Codi><Objecte del contracte>WTC - SOBRE SACARINA (150 UND) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>9,58</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,01</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>11,59</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-13T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1134"><Codi>CGE2019COM-000023621</Codi><Objecte del contracte>VASO PLASTICO TRANSPARENTE 230CC (PQ 100)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10,04</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,11</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>12,15</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-13T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1135"><Codi>CGE2019COM-000023622</Codi><Objecte del contracte>ABRECARTAS    </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>0,81</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,17</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>0,98</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-13T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1136"><Codi>CGE2019COM-000023623</Codi><Objecte del contracte>VASO PLASTICO TRANSPARENTE 230CC (PQ 100)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5,13</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,08</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6,21</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-13T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1137"><Codi>CGE2019COM-000023624</Codi><Objecte del contracte>PEGAMENTO LOCTITE SUPER GLUE 3 5 GR. PINCEL </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>53,95</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>11,33</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>65,28</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-13T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1138"><Codi>CGE2019COM-000023625</Codi><Objecte del contracte>BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>36</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,56</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>43,56</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-13T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1139"><Codi>CGE2019COM-000023626</Codi><Objecte del contracte>SUBCARPETA BOLSA A-4 FUELLE LATERAL COL.SURT</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>13,62</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,86</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>16,48</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-13T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1140"><Codi>CGE2019COM-000023627</Codi><Objecte del contracte>ROTULADOR PILOT V BALL AZUL0,7 MM  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>17,1</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,59</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>20,69</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-13T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1141"><Codi>CGE2019COM-000023629</Codi><Objecte del contracte>WTC - SERVILLETA PAPEL 30X302 CAPAS (PQ 100) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5,45</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,14</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6,59</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-13T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1142"><Codi>CGE2019COM-000023630</Codi><Objecte del contracte>WTC - SERVILLETA PAPEL 30X302 CAPAS (PQ 100) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>11,33</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,38</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>13,71</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-13T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1143"><Codi>CGE2019COM-000023631</Codi><Objecte del contracte>TINTA HP 6970  N.903XL MAGENTA T6M07AE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>38,13</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,01</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>46,14</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-13T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B80441306</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1144"><Codi>CGE2019COM-000023632</Codi><Objecte del contracte>TINTA HP 6970  N.903XL NEGRO T6M15AE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>115,69</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>24,29</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>139,98</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-13T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B80441306</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1145"><Codi>CGE2019COM-000023633</Codi><Objecte del contracte>TARJETA PERSONAL - CASTELLANO  MERCÈ CONESA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>71,1</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>14,93</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>86,03</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-13T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="1146"><Codi>CGE2019COM-000023634</Codi><Objecte del contracte>CARTELES PROGRAMA DEL SON EMPRESA SALUDABLE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>444,1</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>93,26</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>537,36</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-14T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DIGITAL SCREEN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60673084</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1147"><Codi>CGE2019COM-000023648</Codi><Objecte del contracte>PAPEL A-4 BLANCO 80 GR ECOLOGICO 82% INAPA-TECNO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>696</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>146,16</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>842,16</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-14T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1148"><Codi>CGE2019COM-000023649</Codi><Objecte del contracte>WTC - CARAMELO SIN AZUCAR 1KG CAFE CAPUCHINO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>150</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>31,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>181,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-14T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1149"><Codi>CGE2019COM-000023650</Codi><Objecte del contracte>PIZARRA CONFERENCIA 100X67,5 CM C/RUEDAS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>165,97</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>34,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>200,82</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-14T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1150"><Codi>CGE2019COM-000023651</Codi><Objecte del contracte>CAPSULA CAFE NESPRESSO TIPO RISTRETTO (PQ 10 UD)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,72</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>9,92</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-14T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1151"><Codi>CGE2019COM-000023652</Codi><Objecte del contracte>WTC - SOBRE AZUCAR MORENO 8GR (CJ 50)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3,74</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,79</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4,53</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-14T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1152"><Codi>CGE2019COM-000023653</Codi><Objecte del contracte>CARPETA CARTON CON GOMAS Y SOLAPA TAM.FOLIO </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2,82</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,59</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3,41</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-14T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1153"><Codi>CGE2019COM-000023654</Codi><Objecte del contracte>CARTULINA A-3 170 GR BLANCO (PQ 25)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>691,14</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>145,14</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>836,28</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-14T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1154"><Codi>CGE2019COM-000023655</Codi><Objecte del contracte>ROTULADOR PERMANENTE PUNTA 0,7 VERDE </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>13,7</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,88</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>16,58</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-14T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1155"><Codi>CGE2019COM-000023656</Codi><Objecte del contracte>ROTULADOR FLUORESCENTE COLOR NARANJA   - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>13,3</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,79</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>16,09</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-14T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1156"><Codi>CGE2019COM-000023658</Codi><Objecte del contracte>DOSSIER UÑERO POLIPRO. A-4 TRANSPAR. (PQ-100) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>41,69</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,75</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>50,44</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-14T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1157"><Codi>CGE2019COM-000023659</Codi><Objecte del contracte>SELLO FECHADOR REGISTRE/REGISTRO ENTR/SALIDA AZUL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>57,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,1</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>69,7</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-14T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1158"><Codi>CGE2019COM-000023660</Codi><Objecte del contracte>CINTA DYMO 12 MM AZUL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>107,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>22,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>130,2</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-14T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1159"><Codi>CGE2019COM-000023661</Codi><Objecte del contracte>LIBRETA MOLESKINE TAPA RÍGIDA NEGRA 3 x 21 cm 240 PAGINAS LISO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>48,57</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,2</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>58,77</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-14T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1160"><Codi>CGE2019COM-000023662</Codi><Objecte del contracte>FASTENER PLASTICO ENCUADERNADOR UNIDAD</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>17,29</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,63</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>20,92</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-14T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1161"><Codi>CGE2019COM-000023663</Codi><Objecte del contracte>BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>21,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,54</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>26,14</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-14T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1162"><Codi>CGE2019COM-000023664</Codi><Objecte del contracte>WTC - PLATO PLASTICO 22 CM  (100 UNIDADES) -</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>37,45</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,86</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>45,31</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-14T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1163"><Codi>CGE2019COM-000023665</Codi><Objecte del contracte>PILA ALCALINA LR6 AA  (PQ 4)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>11,56</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,43</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>13,99</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-14T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1164"><Codi>CGE2019COM-000023667</Codi><Objecte del contracte>WTC - BOL P/CARAMELOS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,16</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6,66</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-14T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1165"><Codi>CGE2019COM-000023668</Codi><Objecte del contracte>WTC - BOL P/CARAMELOS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,16</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6,66</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-14T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1166"><Codi>CGE2019COM-000023669</Codi><Objecte del contracte>BOLIGRAFO NEGRO BIC ECOLUTIONS  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>18</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,78</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>21,78</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-14T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1167"><Codi>CGE2019COM-000023670</Codi><Objecte del contracte>BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10,8</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,27</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>13,07</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-14T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1168"><Codi>CGE2019COM-000023671</Codi><Objecte del contracte>BOLIGRAFO BASIC CRISTAL AZUL TRAZO 0,3 MM</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>0,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,13</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>0,73</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-14T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1169"><Codi>CGE2019COM-000023674</Codi><Objecte del contracte>ROTULADOR FLUORESCENTE COLOR AMARILLO - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,79</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>10,29</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-14T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1170"><Codi>CGE2019COM-000023676</Codi><Objecte del contracte>TONER BROTHER HL-L5100DN  REF.TN3480</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>730,28</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>153,36</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>883,64</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-15T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B80441306</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1171"><Codi>CGE2019COM-000023683</Codi><Objecte del contracte>SELLO AUTOEN. DEPARTAMENTO COMPTABILITAT</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,12</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>29,52</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-15T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1172"><Codi>CGE2019COM-000023684</Codi><Objecte del contracte>PILA BOTON CR2032 3V (BL 2)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>11,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,39</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>13,79</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-15T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1173"><Codi>CGE2019COM-000023685</Codi><Objecte del contracte>CINTA CORRECTORA 5,5 MM  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>18,3</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,84</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>22,14</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-15T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1174"><Codi>CGE2019COM-000023686</Codi><Objecte del contracte>FUNDA MULTITALADRO FOLIO REFOR (PQ 100)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>23,08</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>27,93</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-15T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1175"><Codi>CGE2019COM-000023687</Codi><Objecte del contracte>VINILO PLOTTER HP ADH.UNIVERSAL ROL 1067MMX20M (PQ 2) C2T52A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>319,05</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>67</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>386,05</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-15T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1176"><Codi>CGE2019COM-000023688</Codi><Objecte del contracte>CD-R IMPRIMIBLE 700MB/80MIN (PQ 10 UDS)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>36,06</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,57</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>43,63</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-15T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1177"><Codi>CGE2019COM-000023689</Codi><Objecte del contracte>PINZA SUJETAPAPELES PALA ABATIBLE 30 MM</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2,16</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,45</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2,61</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-15T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1178"><Codi>CGE2019COM-000023703</Codi><Objecte del contracte>BEBIDAS CALIENTES MAQUINA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4205,74</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>883,21</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5088,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-19T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OPERMAQ VENDING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64461643</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1179"><Codi>CGE2019COM-000023741</Codi><Objecte del contracte>VASO CARTÓN DESECHABLE 210 CC</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>315</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>66,15</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>381,15</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-21T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>S G ASOCIADOS SL HIPER OFFICE</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B03970910</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1180"><Codi>CGE2019COM-000023755</Codi><Objecte del contracte>RECAMBIO AZUL SELLO AUTOMÀTICO 38 X 14 MM</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,66</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,98</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5,64</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-21T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1181"><Codi>CGE2019COM-000023756</Codi><Objecte del contracte>VASO CARTÓN DESECHABLE 100 CC - PACK DE 100 UD</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,99</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,05</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6,04</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-21T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1182"><Codi>CGE2019COM-000023757</Codi><Objecte del contracte>MEMORIA USB 8 GB </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3,37</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,71</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4,08</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-21T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1183"><Codi>CGE2019COM-000023758</Codi><Objecte del contracte>ARCHIVADOR PALANCA 2 ANILLAS 70 MM.JASP A-5 C/CAJA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>31,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,62</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>38,12</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-21T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1184"><Codi>CGE2019COM-000023759</Codi><Objecte del contracte>SACAPUNTAS METALICO 1 ORIFICIO </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>0,52</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,11</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>0,63</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-21T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1185"><Codi>CGE2019COM-000023760</Codi><Objecte del contracte>CINTA CORRECTORA 5,5 MM  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>22,49</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,72</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>27,21</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-21T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1186"><Codi>CGE2019COM-000023761</Codi><Objecte del contracte>WTC - BOL P/CARAMELOS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,16</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6,66</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-21T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1187"><Codi>CGE2019COM-000023762</Codi><Objecte del contracte>CARPETA 2 ANILLAS LOMO 25MM NEGRA TAMAÑO FOLIO </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>17,92</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,76</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>21,68</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-21T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1188"><Codi>CGE2019COM-000023766</Codi><Objecte del contracte>TONER HP M553  CIAN 508A  CF361A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>609,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>127,93</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>737,13</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-21T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B80441306</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1189"><Codi>CGE2019COM-000023767</Codi><Objecte del contracte>TINTA HP 6970  N.903XL NEGRO T6M15AE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>26,07</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,47</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>31,54</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-21T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B80441306</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1190"><Codi>CGE2019COM-000023768</Codi><Objecte del contracte>SEÑALIZADOR INDEX 12X43 MM50U X 4 COLORES (BANDERITAS ADHESIVAS POST-IT )</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>17,36</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,65</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>21,01</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-21T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1191"><Codi>CGE2019COM-000023769</Codi><Objecte del contracte>SEÑALIZADOR INDEX 12X43 MM50U X 4 COLORES (BANDERITAS ADHESIVAS POST-IT )</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>26,04</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,47</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>31,51</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-21T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1192"><Codi>CGE2019COM-000023770</Codi><Objecte del contracte>CARPETA 4 ANILLAS IBERPLAS PVC A3  25mm NEGRO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>99,27</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>20,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>120,12</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-21T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1193"><Codi>CGE2019COM-000023771</Codi><Objecte del contracte>ALFOMBRILLA RATON REPOSAMUÑECA GEL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>15,84</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,33</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>19,17</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-21T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1194"><Codi>CGE2019COM-000023772</Codi><Objecte del contracte>BOLIGRAFO UNIBALL SN100 AZUL B1,0MM T0,4MM  O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,15</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>29,65</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-21T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1195"><Codi>CGE2019COM-000023773</Codi><Objecte del contracte>VASO CARTÓN DESECHABLE 100 CC - PACK DE 100 UD</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,99</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,05</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6,04</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-21T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1196"><Codi>CGE2019COM-000023774</Codi><Objecte del contracte>PALETINA DE CAFÉ POLIESTIRENO TRANSPAREN - 50(UNIDADES)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2,98</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,63</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3,61</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-21T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1197"><Codi>CGE2019COM-000023775</Codi><Objecte del contracte>UNIDAD RECOGIDA TONER  CP3525/CM3530  CE254A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>16,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,47</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>19,97</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-21T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1198"><Codi>CGE2019COM-000023776</Codi><Objecte del contracte>FILM RETRANSFERENCIA PARA 1000 IMAGENES - DATACARD SR.300</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5250</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1102,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6352,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-21T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DATABAC GROUP SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63121099</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1199"><Codi>CGE2019COM-000023777</Codi><Objecte del contracte>CINTA ADHESIVA DOBLE CARA 19MM </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>16,23</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,41</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>19,64</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-21T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1200"><Codi>CGE2019COM-000023781</Codi><Objecte del contracte>SILLA ERGONOMICA ZAS OPERATIVA DYNAMOBEL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>604</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>126,84</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>730,84</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-22T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VIPUN MOBILIARI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61768362</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1201"><Codi>CGE2019COM-000023785</Codi><Objecte del contracte>TONER HP LASERJET CP3525X AMARILLO CE252A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>433,1</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>90,95</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>524,05</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-22T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B80441306</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1202"><Codi>CGE2019COM-000023786</Codi><Objecte del contracte>TINTA HP 7500A CIAN N.920XL  CD972AE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>15,28</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,21</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>18,49</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-22T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1203"><Codi>CGE2019COM-000023788</Codi><Objecte del contracte>IMPRESION FOTOGRAFIA DIGITAL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>49,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,4</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>59,9</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-22T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DIGITAL SCREEN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60673084</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1204"><Codi>CGE2019COM-000023789</Codi><Objecte del contracte>BOTELLAS PLASTICO TRITAN TRANSPARENTES IMPRESAS NAVEGUEM JUNTS (TRAB. EXTERNOS)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1608,3</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>337,74</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1946,04</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-22T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DIGITAL SCREEN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60673084</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1205"><Codi>CGE2019COM-000023792</Codi><Objecte del contracte>SELLO POLICIA PORTUARIA PRINTER Q-30 AZUL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>59,86</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,57</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>72,43</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-22T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1206"><Codi>CGE2019COM-000023793</Codi><Objecte del contracte>GRAPADORA RAPID-1 TIPO TENAZA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>17,28</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,63</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>20,91</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-25T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1207"><Codi>CGE2019COM-000023828</Codi><Objecte del contracte>WTC - LECHE EVAPORADA TARRINA 14 GR (CJ 200)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2,65</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,56</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3,21</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-26T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OPERMAQ VENDING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64461643</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1208"><Codi>CGE2019COM-000023837</Codi><Objecte del contracte>SILLA ERGONOMICA ZAS OPERATIVA DYNAMOBEL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>604</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>126,84</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>730,84</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-27T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VIPUN MOBILIARI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61768362</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1209"><Codi>CGE2019COM-000023838</Codi><Objecte del contracte>CONJUNTO DE BANCOS MURAL CON PERCHERO VESTUARIO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>440</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>92,4</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>532,4</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-27T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PEREZ DOMENECH M MONTSERRAT</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="1210"><Codi>CGE2019COM-000023855</Codi><Objecte del contracte>IMPRESION DE PUBLICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>426,58</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>89,58</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>516,16</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-27T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARTYPLAN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61963229</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1211"><Codi>CGE2019COM-000023859</Codi><Objecte del contracte>PK 2 TONER NEGRO HP 55X CE255XD</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>333,93</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>70,13</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>404,06</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-28T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B80441306</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1212"><Codi>CGE2019COM-000023862</Codi><Objecte del contracte>TONER HP LASERJET 3800/3505 NEGRO Q6470A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>643,86</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>135,21</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>779,07</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-28T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B80441306</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1213"><Codi>CGE2019COM-000023865</Codi><Objecte del contracte>CARTUCHO HP OFFICEJET 7612 933 CN056AE AMARILLO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>48,96</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,28</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>59,24</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-28T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B80441306</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1214"><Codi>CGE2019COM-000023867</Codi><Objecte del contracte>TAMBOR HP CP6015 / CM6030MAGENTA CB387A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>203,04</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>42,64</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>245,68</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-28T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1215"><Codi>CGE2019COM-000023868</Codi><Objecte del contracte>TINTA HP 6970  N.903XL CIAN T6M03AE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>51,49</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,81</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>62,3</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-28T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B80441306</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1216"><Codi>CGE2019COM-000023869</Codi><Objecte del contracte>TINTA HP 7500A AMARILLO N.920XL  CD974AE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>60,82</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,77</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>73,59</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-28T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1217"><Codi>CGE2019COM-000023870</Codi><Objecte del contracte>CD-R IMPRIMIBLE 700MB/80MIN (PQ 10 UDS)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>43,8</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>9,2</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>53</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-28T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1218"><Codi>CGE2019COM-000023871</Codi><Objecte del contracte>FUNDA BOLSA CD/DVD PVC (25 UD) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5,12</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,08</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6,2</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-28T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1219"><Codi>CGE2019COM-000023872</Codi><Objecte del contracte>ALFOMBRILLA RATON REPOSAMUÑECA GEL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>42,87</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>9</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>51,87</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-28T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1220"><Codi>CGE2019COM-000023873</Codi><Objecte del contracte>NOTAS QUITA/PON 40X50 (12 UNID)  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>101,24</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>21,26</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>122,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-28T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1221"><Codi>CGE2019COM-000023874</Codi><Objecte del contracte>PPORTAMINAS 0,5MM BIC  REF 12501063</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>49,72</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,44</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>60,16</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-28T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1222"><Codi>CGE2019COM-000023875</Codi><Objecte del contracte>SUBCARPETA CON VENTANA A4 COLOR BLANCO 120g (25Uds)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,1</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>12,1</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-28T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1223"><Codi>CGE2019COM-000023880</Codi><Objecte del contracte>GRAPADORA SOBREMESA RAPID FM12 (24/6)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>321,66</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>67,55</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>389,21</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-28T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1224"><Codi>CGE2019COM-000023883</Codi><Objecte del contracte>ROLLER UNIBALL SIGNO UMN-207 ROJO T0,4MM B0,7MM</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>36,48</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,66</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>44,14</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-28T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1225"><Codi>CGE2019COM-000023884</Codi><Objecte del contracte>AGENDA SEMANA VISTA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>28,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,01</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>34,61</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-28T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1226"><Codi>CGE2019COM-000023885</Codi><Objecte del contracte>CAPSULA CAFE NESPRESSO TIPO DECAFFEINATO INTENSO (PQ 10 UD)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,72</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>9,92</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-28T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1227"><Codi>CGE2019COM-000023886</Codi><Objecte del contracte>BOLIGRAFO BASIC CRISTAL AZUL TRAZO 0,3 MM</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2,9</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-28T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1228"><Codi>CGE2019COM-000023887</Codi><Objecte del contracte>MINA 0,5 B STAEDTLER (CJ 12)  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>0,69</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,14</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>0,83</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-28T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1229"><Codi>CGE2019COM-000023888</Codi><Objecte del contracte>NOTAS QUITA/PON 76X76 COLOR ROSA NEON</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>59,18</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,43</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>71,61</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-28T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1230"><Codi>CGE2019COM-000023889</Codi><Objecte del contracte>CAPSULA CAFE NESPRESSO TIPO RISTRETTO (PQ 10 UD)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>123</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>25,83</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>148,83</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-28T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1231"><Codi>CGE2019COM-000023893</Codi><Objecte del contracte>TINTA HP N.364XL NEGRO CN684EE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>69,24</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>14,54</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>83,78</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-29T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B80441306</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1232"><Codi>CGE2019COM-000023900</Codi><Objecte del contracte>ARCHIVADOR DEFINITIVO CARTON  430x380x287mm (1UD)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>420,7</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>88,35</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>509,05</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-29T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1233"><Codi>CGE2019COM-000023901</Codi><Objecte del contracte>CINTA CELO MAGIC 19MMX33M ESCRIBIBLE  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>22</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,62</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>26,62</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-29T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1234"><Codi>CGE2019COM-000023902</Codi><Objecte del contracte>BORRADOR MAGNETICO PIZARRA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6,84</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,44</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8,28</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-29T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1235"><Codi>CGE2019COM-000023905</Codi><Objecte del contracte>FICHERO CARTON VERDE 1000 UD FICHAS 65X95</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>11,89</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>14,39</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-29T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1236"><Codi>CGE2019COM-000023909</Codi><Objecte del contracte>IMPRESION DE PUBLICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>547,34</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>114,94</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>662,28</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DIGITAL SCREEN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60673084</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1237"><Codi>CGE2019COM-000023943</Codi><Objecte del contracte>TARJETA PERSONAL - INGLES CARLES MAYOL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>62</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,02</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>75,02</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="1238"><Codi>CGE2019COM-000023944</Codi><Objecte del contracte>TARJETA PERSONAL - CHINO/ING DOS CARAS  MANUEL GALAN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>157,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>33,08</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>190,58</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="1239"><Codi>CGE2019COM-000023945</Codi><Objecte del contracte>TARJETA PERSONAL - INGLES  MANUEL GALAN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>62</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,02</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>75,02</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="1240"><Codi>CGE2019COM-000023976</Codi><Objecte del contracte>WTC - BANDEJA PORTADOC. SET 2 METALICA PERFORADA NEGRO </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>30,24</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,35</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>36,59</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-04T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1241"><Codi>CGE2019COM-000023977</Codi><Objecte del contracte>LAPIZ STAEDTLER FSC HB 2 120   - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,46</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,94</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5,4</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-04T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1242"><Codi>CGE2019COM-000023978</Codi><Objecte del contracte>BANDEJA PORTADOCUMENTOS METACRILATO 3 NIVELES </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>26,39</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,54</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>31,93</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-04T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1243"><Codi>CGE2019COM-000023979</Codi><Objecte del contracte>FUNDA MULTITALADRO FOLIO REFOR (PQ 100)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>34,62</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,27</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>41,89</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-04T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1244"><Codi>CGE2019COM-000023980</Codi><Objecte del contracte>LIBRETA A-5 ESPIRAL LAT. 140 H MICROPERF. </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3,63</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,76</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4,39</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-04T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1245"><Codi>CGE2019COM-000023981</Codi><Objecte del contracte>FUNDA MULTITALADRO A-4  POLIPRO 80 MICR. REFOR (PQ 100)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5,73</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,2</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6,93</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-04T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1246"><Codi>CGE2019COM-000023982</Codi><Objecte del contracte>MAQUINA APLICADORA CINTA ADH.PRECINTO  </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>21</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,41</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>25,41</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-04T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1247"><Codi>CGE2019COM-000023983</Codi><Objecte del contracte>CARPETA TIPO DURACLIP AZUL30 HOJAS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>186</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>39,06</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>225,06</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-04T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1248"><Codi>CGE2019COM-000023984</Codi><Objecte del contracte>ROTULADOR EDDING 1200 NEGRO T0,5/1,0MM  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3,7</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,78</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4,48</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-04T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1249"><Codi>CGE2019COM-000023985</Codi><Objecte del contracte>PORTAMINAS 0,5MM BIC</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5,46</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,15</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6,61</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-04T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1250"><Codi>CGE2019COM-000023986</Codi><Objecte del contracte>MEMORIA USB 16 GB </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,65</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,98</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5,63</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-04T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1251"><Codi>CGE2019COM-000023989</Codi><Objecte del contracte>ALFOMBRILLA RATON FELLOWES MEMORY FOAM CON REPOSAMUÑECAS PLATEADO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>16,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,49</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>20,09</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-04T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1252"><Codi>CGE2019COM-000023990</Codi><Objecte del contracte>DOSSIER UÑERO POLIPRO. A-4 TRANSPAR. (PQ-100) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>11,23</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,36</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>13,59</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-04T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1253"><Codi>CGE2019COM-000023991</Codi><Objecte del contracte>BOLIGRAFO UNIBALL SN100 ROJOB1,0MM T0,4MM  O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1,96</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,41</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2,37</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-04T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1254"><Codi>CGE2019COM-000023992</Codi><Objecte del contracte>CINTA CELO CRISTAL 19MMX33M - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1,02</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,21</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1,23</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-04T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1255"><Codi>CGE2019COM-000023993</Codi><Objecte del contracte>PIZARRA CONFERENCIA 100X67,5 CM C/RUEDAS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>154,46</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>32,44</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>186,9</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-04T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1256"><Codi>CGE2019COM-000023994</Codi><Objecte del contracte>CINTA CELO MAGIC 19MMX33M ESCRIBIBLE  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14,26</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,99</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17,25</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-04T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1257"><Codi>CGE2019COM-000023995</Codi><Objecte del contracte>CINTA CELO MAGIC 19MMX33M ESCRIBIBLE  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8,8</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>10,65</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-04T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1258"><Codi>CGE2019COM-000023996</Codi><Objecte del contracte>GOMA DE BORRAR LAPIZ MILAN 430 </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1,25</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,26</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1,51</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-04T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1259"><Codi>CGE2019COM-000023998</Codi><Objecte del contracte>ROTULADOR AZUL BORRABLE PIZARRA BLANCA </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3,65</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,77</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4,42</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-04T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1260"><Codi>CGE2019COM-000023999</Codi><Objecte del contracte>WTC - SERVILLETA PAPEL 30X302 CAPAS (PQ 100) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6,97</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,46</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8,43</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-04T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1261"><Codi>CGE2019COM-000024000</Codi><Objecte del contracte>AGUJA SEÑALIZADORA AMARILLA (100 UD)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7,9</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,66</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>9,56</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-04T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1262"><Codi>CGE2019COM-000024001</Codi><Objecte del contracte>WTC - TENEDOR GRANDE PLASTICO (PQ 100)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,64</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,17</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>29,81</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-04T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1263"><Codi>CGE2019COM-000024002</Codi><Objecte del contracte>WTC - SERVILLETA PAPEL 30X302 CAPAS (PQ 100) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,61</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,17</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>29,78</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-04T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1264"><Codi>CGE2019COM-000024013</Codi><Objecte del contracte>TARJETA PERSONAL - CASTELLANO JOSE LUIS REY</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>306</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>64,26</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>370,26</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-05T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="1265"><Codi>CGE2019COM-000024014</Codi><Objecte del contracte>BEBIDAS CALIENTES MAQUINA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7612,83</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1598,69</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>9211,52</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-05T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OPERMAQ VENDING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64461643</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1266"><Codi>CGE2019COM-000024033</Codi><Objecte del contracte>LIBRETA MOLESKINE TAPA RÍGIDA NEGRA 3 x 21 cm 240 PAGINAS LISO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>48,57</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,2</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>58,77</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-08T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1267"><Codi>CGE2019COM-000024052</Codi><Objecte del contracte>SELLO FECHADOR REGISTRE/REGISTRO ENTR/SALIDA AZUL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>230,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>48,38</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>278,78</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-09T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1268"><Codi>CGE2019COM-000024053</Codi><Objecte del contracte>SELLO SERVEIS JURIDICS CANCELACIÓN FIANZA POR RESOLUCIÓN PRESIDENCIA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>48,34</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,15</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>58,49</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-09T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1269"><Codi>CGE2019COM-000024099</Codi><Objecte del contracte>TARGETA PERSONAL- CATALA EFREN LOPEZ</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>102</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>21,42</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>123,42</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-10T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="1270"><Codi>CGE2019COM-000024101</Codi><Objecte del contracte>SILLA ELIT REFORZADA - SIMIL KENA WTC</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>298</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>62,58</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>360,58</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-10T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PEREZ DOMENECH M MONTSERRAT</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="1271"><Codi>CGE2019COM-000024165</Codi><Objecte del contracte>ROTULADOR AZUL BORRABLE PIZARRA BLANCA </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6,57</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,38</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-11T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1272"><Codi>CGE2019COM-000024167</Codi><Objecte del contracte>ROTULADOR EDDING 1200 AZUL T0,5/1,0MM - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>30,13</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,33</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>36,46</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-11T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1273"><Codi>CGE2019COM-000024168</Codi><Objecte del contracte>PILA ALCALINA LR6 AA  (PQ 4)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>17,8</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,74</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>21,54</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-11T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1274"><Codi>CGE2019COM-000024169</Codi><Objecte del contracte>TONER HP LASERJET CP3525X NEGRO CE250X</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>159,59</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>33,51</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>193,1</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-11T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B80441306</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1275"><Codi>CGE2019COM-000024170</Codi><Objecte del contracte>LIBRETA A-5 CUADR.5X5 100H</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10,95</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,3</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>13,25</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-11T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1276"><Codi>CGE2019COM-000024171</Codi><Objecte del contracte>CINTA CELO MAGIC 19MMX33M ESCRIBIBLE  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>49,78</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,45</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>60,23</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-11T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1277"><Codi>CGE2019COM-000024172</Codi><Objecte del contracte>ROTULADOR FLUORESCENTE COLOR AMARILLO - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,79</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>10,29</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-11T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1278"><Codi>CGE2019COM-000024173</Codi><Objecte del contracte>ADHESIVO SUPER GLUE-3  5 GR(LOCTITE) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6,56</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,38</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7,94</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-11T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1279"><Codi>CGE2019COM-000024174</Codi><Objecte del contracte>WTC - TENEDOR GRANDE PLASTICO (PQ 100)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10,89</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,29</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>13,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-11T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1280"><Codi>CGE2019COM-000024175</Codi><Objecte del contracte>PEGAMENTO LOCTITE SUPER GLUE 3 5 GR. PRECISION </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6,56</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,38</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7,94</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-11T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1281"><Codi>CGE2019COM-000024176</Codi><Objecte del contracte>WTC - SERVILLETA PAPEL 30X302 CAPAS (PQ 100) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2,18</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,46</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2,64</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-11T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1282"><Codi>CGE2019COM-000024177</Codi><Objecte del contracte>LIBRETA A-5 CUADR.5X5 100H</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10,95</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,3</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>13,25</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-11T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1283"><Codi>CGE2019COM-000024178</Codi><Objecte del contracte>NOTAS QUITA/PON 76X127 AMARILLO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>18,84</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,96</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>22,8</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-11T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1284"><Codi>CGE2019COM-000024179</Codi><Objecte del contracte>LIQUIDO CORRECTOR FORMAT.LAPIZ </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1,76</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,37</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2,13</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-11T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1285"><Codi>CGE2019COM-000024180</Codi><Objecte del contracte>ALMOHADILLA AZUL PRINTER 53</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,85</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,02</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5,87</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-11T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1286"><Codi>CGE2019COM-000024181</Codi><Objecte del contracte>ROTULADOR FLUORESCENTE ESTUCHE 4 AM/VE/RO/AZ  O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>91,34</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>19,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>110,52</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-11T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1287"><Codi>CGE2019COM-000024182</Codi><Objecte del contracte>FUNDA MULTITALADRO FOLIO CRISTAL (PQ 100) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>22,59</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,74</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>27,33</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-11T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1288"><Codi>CGE2019COM-000024183</Codi><Objecte del contracte>BLOC A-4+ ESPIRAL LATERAL 140H MICRO.SEP.  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>46,44</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>9,75</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>56,19</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-11T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1289"><Codi>CGE2019COM-000024194</Codi><Objecte del contracte>FUNDA MULTITALADRO A-4  POLIPRO 80 MICR. REFOR (PQ 100)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>738,38</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>155,06</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>893,44</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-11T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1290"><Codi>CGE2019COM-000024200</Codi><Objecte del contracte>PAPEL A-4 BLANCO 80 GR ECOLOGICO 82% INAPA-TECNO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1392</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>292,32</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1684,32</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-11T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1291"><Codi>CGE2019COM-000024207</Codi><Objecte del contracte>TONER HP LASERJET 3800/3505 MAGENTA Q7583A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>340,9</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>71,59</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>412,49</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-12T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B80441306</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1292"><Codi>CGE2019COM-000024209</Codi><Objecte del contracte>IMPRESION DE PUBLICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>93,46</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>19,63</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>113,09</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-12T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARTYPLAN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61963229</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1293"><Codi>CGE2019COM-000024211</Codi><Objecte del contracte>DESTRUCTORA DE DOCUMENTO I TARJETAS FELLOWES SC170 (23LITROS) NIVEL SEGURIDAD P4</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>199,85</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>41,97</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>241,82</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-12T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B80441306</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1294"><Codi>CGE2019COM-000024221</Codi><Objecte del contracte>IMPRESION DE PUBLICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>93,46</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>19,63</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>113,09</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-12T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARTYPLAN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61963229</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1295"><Codi>CGE2019COM-000024236</Codi><Objecte del contracte>TINTA HP 6970  N.903XL AMARILLO  T6M11AE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>115,69</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>24,29</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>139,98</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-15T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B80441306</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1296"><Codi>CGE2019COM-000024251</Codi><Objecte del contracte>TARJETA PERSONAL - JAPONES/ING DOS CARAS MANUEL GALAN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>197,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>41,48</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>238,98</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-15T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="1297"><Codi>CGE2019COM-000024283</Codi><Objecte del contracte>IMPRESO A-4 M.I. 1ª HOJA POLICIA PORTUARIA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>578</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>121,38</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>699,38</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="1298"><Codi>CGE2019COM-000024284</Codi><Objecte del contracte>PANTALON BIELASTICO UNIFORMIDAD POLICIA PORTUARIA /Talla: 38</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2775</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>582,75</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3357,75</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VALUE POWER SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65421059</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1299"><Codi>CGE2019COM-000024300</Codi><Objecte del contracte>CARTUCHO HP OFFICEJET 7612 932 CN057AE NEGRO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>88,26</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>18,53</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>106,79</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B80441306</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1300"><Codi>CGE2019COM-000024301</Codi><Objecte del contracte>BOLSA RESIDUOS DESTRUCTORA 98 L (CJ 50)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>39,67</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,33</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>48</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1301"><Codi>CGE2019COM-000024302</Codi><Objecte del contracte>BOLIGRAFO ROLLER RETRACTIL TINTA GEL AZUL  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>18,12</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,81</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>21,93</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1302"><Codi>CGE2019COM-000024303</Codi><Objecte del contracte>BOLIGRAFO ROLLER RETRACTIL TINTA GEL NEGRO  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>37,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>45,25</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1303"><Codi>CGE2019COM-000024304</Codi><Objecte del contracte>WTC - PLATO POSTRE 17 CM FIBRA (50 UNIDADES) -</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,3</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,9</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5,2</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1304"><Codi>CGE2019COM-000024305</Codi><Objecte del contracte>CINTA PRECINTO EMBALAJE 66MMX50M TRANSPARENTE   O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>12,72</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,67</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>15,39</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1305"><Codi>CGE2019COM-000024306</Codi><Objecte del contracte>SUBCARPETA FOLIO AZUL (50 UNI)  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14,48</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,04</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17,52</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1306"><Codi>CGE2019COM-000024307</Codi><Objecte del contracte>PILA HR03 AAA RECARGABLE (PACK 4)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>18,16</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,81</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>21,97</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1307"><Codi>CGE2019COM-000024308</Codi><Objecte del contracte>PAÑUELO PAPEL BLANCO (CJ 100 SERV) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>9,96</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,09</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>12,05</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1308"><Codi>CGE2019COM-000024309</Codi><Objecte del contracte>FUNDA MULTITALADRO FOLIO REFOR (PQ 100)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>11,54</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,42</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>13,96</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1309"><Codi>CGE2019COM-000024310</Codi><Objecte del contracte>ROTULADOR PERMANENTE PUNTA 0,7 NEGRO </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>40,84</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,58</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>49,42</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1310"><Codi>CGE2019COM-000024311</Codi><Objecte del contracte>NOTAS QUITA/PON 76X127 AMARILLO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1,57</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,33</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1,9</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1311"><Codi>CGE2019COM-000024312</Codi><Objecte del contracte>CANUTILLO AZUL 12 MM21 ANILLAS (100 UD)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5,92</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7,16</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1312"><Codi>CGE2019COM-000024313</Codi><Objecte del contracte>BOLIGRAFO ROLLER RETRACTIL TINTA GEL ROJO  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>195,65</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>41,09</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>236,74</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1313"><Codi>CGE2019COM-000024314</Codi><Objecte del contracte>WTC - PLATO PLASTICO 22 CM  (100 UNIDADES) -</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10,49</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,2</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>12,69</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1314"><Codi>CGE2019COM-000024315</Codi><Objecte del contracte>ROTULADOR FLUORESCENTE COLOR AMARILLO - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8,74</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,84</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>10,58</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1315"><Codi>CGE2019COM-000024316</Codi><Objecte del contracte>TARJETERO 20 FUNDAS FIJAS160 TARJETAS NEGRO </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,26</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,89</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5,15</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1316"><Codi>CGE2019COM-000024317</Codi><Objecte del contracte>ROTULADOR FLUORESCENTE COLOR AMARILLO - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>54,1</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>11,36</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>65,46</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1317"><Codi>CGE2019COM-000024318</Codi><Objecte del contracte>BOLIGRAFO UNIBALL SN100 AZUL B1,0MM T0,4MM  O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>16</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,36</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>19,36</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1318"><Codi>CGE2019COM-000024319</Codi><Objecte del contracte>ROTULADOR EDDING 1200 VERDE T0,5/1,0MM - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1,92</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,4</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2,32</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1319"><Codi>CGE2019COM-000024320</Codi><Objecte del contracte>PILA ALCALINA LR6 AA  (PQ 4)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1,78</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,37</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2,15</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1320"><Codi>CGE2019COM-000024322</Codi><Objecte del contracte>SUBCARPETA BOLSA FOLIO FUELLE AMARILLO (25 UN)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>118,16</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>24,81</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>142,97</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1321"><Codi>CGE2019COM-000024323</Codi><Objecte del contracte>ZAPATO SEGURIDAD CERTIF S3+SRC+CI RACE TOP (ref. W7221) INF. MEDICO TRANSPIRABLE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>44,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>9,28</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>53,48</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>WATER FIRE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60163052</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1322"><Codi>CGE2019COM-000024333</Codi><Objecte del contracte>BOTA MILITAR CRISPI SWAT EVO GTX /Talla: 41</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7990,36</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1677,98</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>9668,34</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-18T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>USIS GUIRAO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61515474</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1323"><Codi>CGE2019COM-000024335</Codi><Objecte del contracte>MONTAJE LAMINA SOBRE CARTON PLUMA +  PLASTIFICADO BRILLANTE + Transporte</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>209,79</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>44,06</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>253,85</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-18T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARTYPLAN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61963229</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1324"><Codi>CGE2019COM-000024357</Codi><Objecte del contracte>TONER HP LASERJET CP3525X CIAN CE251A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>216,55</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>45,48</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>262,03</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-25T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B80441306</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1325"><Codi>CGE2019COM-000024359</Codi><Objecte del contracte>IMPRESION DE PUBLICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>101,53</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>21,32</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>122,85</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-25T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARTYPLAN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61963229</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1326"><Codi>CGE2019COM-000024361</Codi><Objecte del contracte>ALFOMBRILLA RATON DATALINE CON REPOSAMUÑECAS GEL NEGRO (RECUBIERTO TELA)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>16,44</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,45</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>19,89</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-25T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1327"><Codi>CGE2019COM-000024366</Codi><Objecte del contracte>TARJETA PERSONAL EVA HERNANDEZ</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>204</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>42,84</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>246,84</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-25T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="1328"><Codi>CGE2019COM-000024399</Codi><Objecte del contracte>TONER HP LASERJET CP3525X AMARILLO CE252A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>216,55</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>45,48</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>262,03</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-26T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B80441306</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1329"><Codi>CGE2019COM-000024400</Codi><Objecte del contracte>NOTAS QUITA/PON 40X50 (12 UNID)  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>13,86</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,91</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>16,77</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-26T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1330"><Codi>CGE2019COM-000024401</Codi><Objecte del contracte>NOTAS QUITA/PON 40X50 (12 UNID)  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>20,79</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,37</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>25,16</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-26T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1331"><Codi>CGE2019COM-000024402</Codi><Objecte del contracte>DOSSIER UÑERO POLIPRO. A-4 TRANSPAR. (PQ-100) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>33,69</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,07</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>40,76</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-26T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1332"><Codi>CGE2019COM-000024403</Codi><Objecte del contracte>PILA ALCALINA LR6 AA  (PQ 4)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>11,56</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,43</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>13,99</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-26T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1333"><Codi>CGE2019COM-000024406</Codi><Objecte del contracte>WTC - SERVILLETA PAPEL 30X302 CAPAS (PQ 100) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5,45</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,14</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6,59</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-26T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1334"><Codi>CGE2019COM-000024407</Codi><Objecte del contracte>NOTAS QUITA/PON 76X76  (POST-IT) 12 UNIDADES - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>25,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,29</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>30,49</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-26T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1335"><Codi>CGE2019COM-000024408</Codi><Objecte del contracte>ROLLER UNIBALL JETSTREAM RETR.SXN210 NEGRO 0,4  O.V</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>9,36</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,97</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>11,33</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-26T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1336"><Codi>CGE2019COM-000024409</Codi><Objecte del contracte>WTC - SERVILLETA PAPEL 30X302 CAPAS (PQ 100) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10,9</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,29</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>13,19</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-26T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1337"><Codi>CGE2019COM-000024410</Codi><Objecte del contracte>WTC - SERVILLETA PAPEL 30X302 CAPAS (PQ 100) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>9,81</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,06</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>11,87</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-26T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1338"><Codi>CGE2019COM-000024411</Codi><Objecte del contracte>VASO PLASTICO TRANSPARENTE 230CC (PQ 100)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,08</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,86</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4,94</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-26T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1339"><Codi>CGE2019COM-000024412</Codi><Objecte del contracte>ROLLER UNIBALL JETSTREAM RETR.SXN210 AZUL 0,4  O.V</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3,9</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,82</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4,72</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-26T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1340"><Codi>CGE2019COM-000024413</Codi><Objecte del contracte>ESPIRAL METALICA 12 MM NEGRO (CJ 100)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>17</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,57</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>20,57</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-26T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1341"><Codi>CGE2019COM-000024414</Codi><Objecte del contracte>BLOC A-5+ ESPIRAL LATERAL 100H MICR.SEP  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>17,9</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,76</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>21,66</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-26T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1342"><Codi>CGE2019COM-000024415</Codi><Objecte del contracte>LAPIZ STAEDTLER FSC HB 2 120   - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6,66</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,4</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8,06</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-26T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1343"><Codi>CGE2019COM-000024416</Codi><Objecte del contracte>PORTATARIFAS CUBIERTA SEMIRIGIDA AZUL 20 FUNDAS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>32,1</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,74</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>38,84</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-26T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1344"><Codi>CGE2019COM-000024417</Codi><Objecte del contracte>MEMORIA USB 16 GB </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>17,73</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,72</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>21,45</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-26T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1345"><Codi>CGE2019COM-000024418</Codi><Objecte del contracte>CINTA CORRECTORA 5,5 MM  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>35,11</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,37</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>42,48</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-26T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1346"><Codi>CGE2019COM-000024419</Codi><Objecte del contracte>PILA BOTON CR 2016 3V  (BL 2U)  </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,46</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,94</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5,4</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-26T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1347"><Codi>CGE2019COM-000024420</Codi><Objecte del contracte>LIBRETA A-5 ESPIRAL LAT. 140 H MICROPERF. </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>49,9</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,48</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>60,38</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-26T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1348"><Codi>CGE2019COM-000024421</Codi><Objecte del contracte>ESPIRAL METALICA 8 MM NEGRO (CJ 100)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>32</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,72</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>38,72</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-26T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1349"><Codi>CGE2019COM-000024459</Codi><Objecte del contracte>CHAQUETON AZUL DUCADOS UNIFORMIDAD POLICIA PORTUARIA /Talla: S</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>9165</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1924,65</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>11089,65</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-30T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>WATER FIRE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60163052</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1350"><Codi>CGE2019COM-000024477</Codi><Objecte del contracte>BEBIDAS CALIENTES MAQUINA CAPSULAS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>70,24</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>14,75</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>84,99</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-30T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EASY VENDING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B10300994</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1351"><Codi>CGE2019COM-000024518</Codi><Objecte del contracte>ALFOMBRILLA RATON REPOSAMUÑECA GEL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>47,52</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>9,98</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>57,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1352"><Codi>CGE2019COM-000024519</Codi><Objecte del contracte>MINA 0,5 B STAEDTLER (CJ 12)  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>9,68</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,03</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>11,71</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1353"><Codi>CGE2019COM-000024520</Codi><Objecte del contracte>LIBRETA A-4 CUADR.4X4 80H T/DURA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>164,3</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>34,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>198,8</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1354"><Codi>CGE2019COM-000024521</Codi><Objecte del contracte>CLIP SUJETAPAPELES LABIADONUM.3  (CJ 1OO) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>9,9</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,08</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>11,98</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1355"><Codi>CGE2019COM-000024522</Codi><Objecte del contracte>SELLO AUTOEN. APB  CI-SAU</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>97,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>20,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>118,1</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1356"><Codi>CGE2019COM-000024523</Codi><Objecte del contracte>BOLIGRAFO ROLLER RETRACTIL TINTA GEL AZUL  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,48</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,14</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>29,62</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1357"><Codi>CGE2019COM-000024524</Codi><Objecte del contracte>GRAPADORA RAPID-1 TIPO TENAZA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>34,56</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,26</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>41,82</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1358"><Codi>CGE2019COM-000024525</Codi><Objecte del contracte>BOLIGRAFO UNIBALL SN100 AZUL B1,0MM T0,4MM  O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7,84</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,65</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>9,49</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1359"><Codi>CGE2019COM-000024526</Codi><Objecte del contracte>TONER HP LASERJET 3800/3505 NEGRO Q6470A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>132,51</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>27,83</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>160,34</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B80441306</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1360"><Codi>CGE2019COM-000024527</Codi><Objecte del contracte>ROLLER UNIBALL JETSTREAM RETR.SXN210 AZUL 0,4  O.V</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2,34</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,49</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2,83</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1361"><Codi>CGE2019COM-000024528</Codi><Objecte del contracte>PAPEL PLOTTER INKJET HP 100 G 1,067 X 45 M.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>53,21</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>11,17</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>64,38</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1362"><Codi>CGE2019COM-000024529</Codi><Objecte del contracte>SELLO FECHADOR INFRAESTRUCTURES I CONSERV.ENTRADA-SORTIDA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>57,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,1</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>69,7</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1363"><Codi>CGE2019COM-000024530</Codi><Objecte del contracte>SEÑALIZADOR INDEX 12 X 43,7 MM JG 4 COL.PLUMIER 3M </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>70,54</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>14,81</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>85,35</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1364"><Codi>CGE2019COM-000024531</Codi><Objecte del contracte>CINTA CELO CRISTAL 19MMX33M - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6,31</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,33</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7,64</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1365"><Codi>CGE2019COM-000024532</Codi><Objecte del contracte>PORTAMINAS 0,7MM STAEDLER MARS MICRO 775 </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>129,31</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>27,16</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>156,47</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1366"><Codi>CGE2019COM-000024533</Codi><Objecte del contracte>SOBRE BLANCO PARA CD/DVD  (PQ250)   </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14,06</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,95</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17,01</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1367"><Codi>CGE2019COM-000024534</Codi><Objecte del contracte>WTC - SERVILLETA PAPEL 30X302 CAPAS (PQ 100) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2,18</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,46</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2,64</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1368"><Codi>CGE2019COM-000024535</Codi><Objecte del contracte>PILA ALCALINA LR6 AA  (PQ 4)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3,56</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,75</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4,31</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1369"><Codi>CGE2019COM-000024536</Codi><Objecte del contracte>ROTULADOR PERMANENTE AZUL P/BISELADA 1-4 MM</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7,09</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,49</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8,58</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1370"><Codi>CGE2019COM-000024537</Codi><Objecte del contracte>TINTA HP 6970  N.903XL MAGENTA T6M07AE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>25,42</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,34</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>30,76</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B80441306</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1371"><Codi>CGE2019COM-000024538</Codi><Objecte del contracte>RECAMBIO FUNDAS TARJETERO A-4 (PQ 10 UD) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,1</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>12,1</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1372"><Codi>CGE2019COM-000024539</Codi><Objecte del contracte>CLIP SUJETAPAPELES LABIADONUM.3  (CJ 1OO) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>12,97</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,72</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>15,69</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1373"><Codi>CGE2019COM-000024540</Codi><Objecte del contracte>PINZA SUJETAPAPELES PALA ABATIBLE 20 MM (CJ 12)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14,28</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17,28</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1374"><Codi>CGE2019COM-000024541</Codi><Objecte del contracte>PINZA SUJETAPAPELES PALA ABATIBLE 30 MM</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1,08</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,23</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1,31</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1375"><Codi>CGE2019COM-000024542</Codi><Objecte del contracte>TARJETA PERSONAL - CASTELLANOSANTIAGO MONTENEGRO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>306</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>64,26</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>370,26</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="1376"><Codi>CGE2019COM-000024543</Codi><Objecte del contracte>CALCULADORA SOBREMESA 12 DIGIT</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8,32</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,75</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>10,07</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1377"><Codi>CGE2019COM-000024544</Codi><Objecte del contracte>TIJERA 21 CM ACERO INOX. ANILLAS PLASTICO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1,02</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,21</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1,23</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1378"><Codi>CGE2019COM-000024545</Codi><Objecte del contracte>CAPSULA CAFE NESPRESSO TIPOLIVANTO (PQ 10 UD)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>49,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,33</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>59,53</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1379"><Codi>CGE2019COM-000024546</Codi><Objecte del contracte>PILA BOTON CR2032 3V (BL 2)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>18,24</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,83</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>22,07</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1380"><Codi>CGE2019COM-000024547</Codi><Objecte del contracte>PILA BOTON CR2032 3V (BL 2)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>11,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,39</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>13,79</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1381"><Codi>CGE2019COM-000024548</Codi><Objecte del contracte>CD-R IMPRIMIBLE 700MB/80MIN (BOBINA 25 UDS)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>20,37</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,28</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>24,65</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1382"><Codi>CGE2019COM-000024577</Codi><Objecte del contracte>SEPARADOR MULTITALADRO A-3 5 COLORES 5 POSICIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>121</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>25,41</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>146,41</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-07T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1383"><Codi>CGE2019COM-000024594</Codi><Objecte del contracte>TARJETA PERSONAL - CATALANJOAQUIN ASENSIO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>102</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>21,42</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>123,42</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-08T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="1384"><Codi>CGE2019COM-000024595</Codi><Objecte del contracte>TARJETA PERSONAL - INGLES LUCIA GARCIA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>102</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>21,42</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>123,42</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-08T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="1385"><Codi>CGE2019COM-000024596</Codi><Objecte del contracte>SELLO APB. REBUT + FECHADOR</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>57,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,1</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>69,7</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-08T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1386"><Codi>CGE2019COM-000024629</Codi><Objecte del contracte>SUBCARPETA A-4 NARANJA (50 UN)  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>63,7</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,38</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>77,08</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-09T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1387"><Codi>CGE2019COM-000024630</Codi><Objecte del contracte>TINTA PLOTTER HP T1300 N.72GRIS 130 ML  C9374A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>125,14</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>26,28</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>151,42</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-09T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B80441306</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1388"><Codi>CGE2019COM-000024631</Codi><Objecte del contracte>ARCHIVADOR A-3 PALANCA 4 ANILL NEGRO APAISADO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>29,64</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,22</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>35,86</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-09T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B80441306</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1389"><Codi>CGE2019COM-000024632</Codi><Objecte del contracte>GRAPADORA TENAZA GRAPA 24/6-26/6</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>22,96</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,82</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>27,78</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-09T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1390"><Codi>CGE2019COM-000024633</Codi><Objecte del contracte>NOTAS QUITA/PON 76X76  (POST-IT) 12 UNIDADES - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>84,1</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>17,66</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>101,76</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-09T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1391"><Codi>CGE2019COM-000024634</Codi><Objecte del contracte>TONER HP LASERJET CP3525X MAGENTA CE253A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>216,55</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>45,48</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>262,03</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-09T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B80441306</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1392"><Codi>CGE2019COM-000024635</Codi><Objecte del contracte>BOLIGRAFO UNIBALL SN100 AZUL B1,0MM T0,4MM  O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>16,72</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,51</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>20,23</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-09T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1393"><Codi>CGE2019COM-000024636</Codi><Objecte del contracte>SUBCARPETA PAPEL 80 GRAMOS COLOR TURQUESA TAMAÑO A4 (PQ 100)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>16</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,36</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>19,36</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-09T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1394"><Codi>CGE2019COM-000024637</Codi><Objecte del contracte>BOLIGRAFO UNIBALL SN100 AZUL B1,0MM T0,4MM  O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>19,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,12</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>23,72</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-09T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1395"><Codi>CGE2019COM-000024638</Codi><Objecte del contracte>ROTULADOR EDDING 1200 NEGRO T0,5/1,0MM  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,51</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8,71</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-09T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1396"><Codi>CGE2019COM-000024639</Codi><Objecte del contracte>CINTA CELO MAGIC 19MMX33M ESCRIBIBLE  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>17,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,7</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>21,3</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-09T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1397"><Codi>CGE2019COM-000024640</Codi><Objecte del contracte>NOTAS QUITA/PON 102X152 RAY.H  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>67,36</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>14,15</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>81,51</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-09T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1398"><Codi>CGE2019COM-000024641</Codi><Objecte del contracte>CINTA CORRECTORA 5,5 MM  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>20,04</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,21</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>24,25</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-09T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1399"><Codi>CGE2019COM-000024643</Codi><Objecte del contracte>BOLIGRAFO PILOT G2 AZUL B0,7-T0,4MM  O.V</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>243,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>51,07</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>294,27</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-09T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1400"><Codi>CGE2019COM-000024644</Codi><Objecte del contracte>CARTULINA A-4 CONQUEROR VERJURADO 160 GR. (PQ 225)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>97,52</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>20,48</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>118</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-09T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1401"><Codi>CGE2019COM-000024645</Codi><Objecte del contracte>FUNDA MULTITALADRO FOLIO CRISTAL (PQ 100) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>22,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,7</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>27,1</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-09T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1402"><Codi>CGE2019COM-000024646</Codi><Objecte del contracte>ROLLER UNIBALL SIGNO UMN-207 AZUL T0,4MM B0,7MM</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>29,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,17</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>35,57</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-09T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1403"><Codi>CGE2019COM-000024647</Codi><Objecte del contracte>CARTULINA A-4 COLOR BLANCO 180 GR (PQ 50 H) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>48,64</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,21</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>58,85</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-09T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1404"><Codi>CGE2019COM-000024648</Codi><Objecte del contracte>SUBCARPETA A-4 NARANJA (50 UN)  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>65,42</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,74</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>79,16</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-09T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1405"><Codi>CGE2019COM-000024649</Codi><Objecte del contracte>CAPSULA CAFE NESPRESSO TIPO RISTRETTO (PQ 10 UD)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>41</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,61</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>49,61</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-09T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1406"><Codi>CGE2019COM-000024650</Codi><Objecte del contracte>FUNDA MULTITALADRO A-4  POLIPRO 80 MICR. REFOR (PQ 100)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>28,1</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,9</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>34</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-09T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1407"><Codi>CGE2019COM-000024651</Codi><Objecte del contracte>TRAJE GALA INSPECTOR</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>740</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>155,4</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>895,4</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-09T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MAC UNIFORMES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66545963</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1408"><Codi>CGE2019COM-000024652</Codi><Objecte del contracte>PEGAMENTO LOCTITE SUPER GLUE 3 5 GR. PINCEL </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8,02</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,68</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>9,7</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-09T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1409"><Codi>CGE2019COM-000024653</Codi><Objecte del contracte>ROTULADOR PILOT V7 HI-TECPOINT NEGRO B0,7MM  O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,3</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,9</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5,2</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-09T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1410"><Codi>CGE2019COM-000024654</Codi><Objecte del contracte>NOTAS QUITA/PON 76X76  (POST-IT) 12 UNIDADES - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>32,3</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,78</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>39,08</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-09T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1411"><Codi>CGE2019COM-000024655</Codi><Objecte del contracte>WTC - CARAMELO SIN AZUCAR 1KG  TRADICIONAL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>375</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>78,75</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>453,75</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-10T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1412"><Codi>CGE2019COM-000024656</Codi><Objecte del contracte>CINTA HP DATA CARTRIDGE ULTRIUM LTO6  6,25TB C7976AN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1126,8</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>236,63</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1363,43</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-10T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B80441306</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1413"><Codi>CGE2019COM-000024703</Codi><Objecte del contracte>BANCO VESTUARIO PINO ESTRUC.METALICA GRIS CLARO 188/ 150</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>267,75</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>56,23</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>323,98</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-13T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PEREZ DOMENECH M MONTSERRAT</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="1414"><Codi>CGE2019COM-000024705</Codi><Objecte del contracte> GAFAS CON LENTE GRADUADA C/PROTECCION SOLAR</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>175</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>36,75</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>211,75</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-13T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MORATO ELIAS JOSE</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="1415"><Codi>CGE2019COM-000024726</Codi><Objecte del contracte>ARCHIVADOR METALICO NEGRO 4 CAJONES REF.FA1400</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>241,27</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>50,67</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>291,94</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-14T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B80441306</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1416"><Codi>CGE2019COM-000024727</Codi><Objecte del contracte>TARJETA PERSONAL - INGLES  MERCÈ CONESA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>71,1</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>14,93</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>86,03</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-14T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="1417"><Codi>CGE2019COM-000024744</Codi><Objecte del contracte>CONJUNTO DE TOTEMS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1725</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>362,25</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2087,25</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-15T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EXHIBITION STAND DESIGN DECOR</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65930950</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1418"><Codi>CGE2019COM-000024754</Codi><Objecte del contracte>GAFAS CON LENTE GRADUADA C/PROTECCION SOLAR</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>359,55</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>75,51</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>435,06</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-16T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ROVIRA BALLART JOSE</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="1419"><Codi>CGE2019COM-000024755</Codi><Objecte del contracte>WTC - SERVILLETA PAPEL 30X302 CAPAS (PQ 100) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6,97</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,46</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8,43</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-16T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1420"><Codi>CGE2019COM-000024756</Codi><Objecte del contracte>PILA BOTON AG13 357-LR44</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>20,3</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,26</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>24,56</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-16T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1421"><Codi>CGE2019COM-000024757</Codi><Objecte del contracte>TINTA IMPR. HP OFFICEJET SERIE L7000 AMARILLO C9393A N.88</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>62</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,02</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>75,02</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-16T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1422"><Codi>CGE2019COM-000024758</Codi><Objecte del contracte>TONER HP LASERJET 3800/3505 NEGRO Q6470A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>132,51</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>27,83</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>160,34</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-16T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B80441306</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1423"><Codi>CGE2019COM-000024759</Codi><Objecte del contracte>CINTA PRECINTO EMBALAJE 66MMX50M MARRON    O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>42,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,9</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>51,3</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-16T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1424"><Codi>CGE2019COM-000024760</Codi><Objecte del contracte>PILA BOTON CR2025 3V (BL 2) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6,95</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,46</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8,41</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-16T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1425"><Codi>CGE2019COM-000024761</Codi><Objecte del contracte>PORTAMINAS 0.7MM STAEDLER MARS MICRO 775 </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14,9</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,13</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>18,03</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-16T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1426"><Codi>CGE2019COM-000024762</Codi><Objecte del contracte>BANDEJA PORTADOCUMENTOS METACRILATO 3 NIVELES </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>52,78</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>11,08</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>63,86</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-16T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1427"><Codi>CGE2019COM-000024763</Codi><Objecte del contracte>ROLLER UNIBALL JETSTREAM RETR.SXN210 AZUL 0,4  O.V</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>19,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,1</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>23,6</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-16T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1428"><Codi>CGE2019COM-000024764</Codi><Objecte del contracte>PORTARROLLO SOBREMESA CINTACELO  </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,41</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,93</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5,34</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-16T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1429"><Codi>CGE2019COM-000024765</Codi><Objecte del contracte>VADE SOBREMESA AZUL 53X40 CM</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,3</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,1</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>29,4</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-16T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1430"><Codi>CGE2019COM-000024773</Codi><Objecte del contracte>IMPRESION DE PUBLICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>60,53</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,71</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>73,24</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-16T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARTYPLAN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61963229</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1431"><Codi>CGE2019COM-000024782</Codi><Objecte del contracte>GAFAS CON LENTE GRADUADA C/PROTECCION SOLAR</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>359,55</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>75,51</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>435,06</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-16T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ROVIRA BALLART JOSE</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="1432"><Codi>CGE2019COM-000024784</Codi><Objecte del contracte>TINTA HP 7500A MAGENTA N.920XL  CD973AE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14,81</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,11</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17,92</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-16T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B80441306</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1433"><Codi>CGE2019COM-000024786</Codi><Objecte del contracte>ROTULADOR FLUORESCENTE AMARILLO FORMATO BOLI   O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>86,16</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>18,09</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>104,25</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-16T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1434"><Codi>CGE2019COM-000024787</Codi><Objecte del contracte>ROTULADOR FLUORESCENTE COLOR NARANJA   - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10,68</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>12,92</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-16T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1435"><Codi>CGE2019COM-000024788</Codi><Objecte del contracte>WTC - SOBRE SACARINA (150 UND) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>19,16</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,02</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>23,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-16T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1436"><Codi>CGE2019COM-000024799</Codi><Objecte del contracte>BLOC PAPEL PIZARRA CONFERENCIA 50H 650mmx 900mm CMS LISO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>46,04</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>9,67</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>55,71</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1437"><Codi>CGE2019COM-000024825</Codi><Objecte del contracte>REPOSABRAZO T FIJO (JG 2)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>152</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>31,92</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>183,92</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-20T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PEREZ DOMENECH M MONTSERRAT</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="1438"><Codi>CGE2019COM-000024826</Codi><Objecte del contracte>MANTA TERMICA EMERGENCIAS (SIRIUS)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>29</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,09</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>35,09</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-20T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VALUE POWER SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65421059</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1439"><Codi>CGE2019COM-000024834</Codi><Objecte del contracte>GUANTE GM NEGRO SEGURIDAD ANTICORTE DRAGON POL24V /Talla: 10</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3213,85</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>674,91</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3888,76</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-20T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERES SPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61721643</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1440"><Codi>CGE2019COM-000024846</Codi><Objecte del contracte>WTC - RESPALDO SILLA DESPACHO DYNAMOBEL MOD.KENA NEGRO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>202</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>42,42</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>244,42</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-20T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VIPUN MOBILIARI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61768362</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1441"><Codi>CGE2019COM-000024854</Codi><Objecte del contracte>TARJETA PERSONAL - CATALANSANTIAGO OTERO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>88</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>18,48</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>106,48</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-21T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="1442"><Codi>CGE2019COM-000024855</Codi><Objecte del contracte>IMPRESION DE PUBLICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>82,62</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>17,35</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>99,97</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-21T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARTYPLAN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61963229</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1443"><Codi>CGE2019COM-000024869</Codi><Objecte del contracte>TARJETA PERSONAL - CAT/ING DOS CARAS  PEDRO ARELLANO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>114</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>23,94</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>137,94</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-21T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="1444"><Codi>CGE2019COM-000024893</Codi><Objecte del contracte>WTC - TENEDOR GRANDE PLASTICO (PQ 100)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>28,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,01</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>34,61</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-22T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1445"><Codi>CGE2019COM-000024894</Codi><Objecte del contracte>ROTULADOR PERMANENTE PUNTA 0,7 NEGRO </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>9,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,02</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>11,62</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-22T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1446"><Codi>CGE2019COM-000024895</Codi><Objecte del contracte>ROTULADOR PERMANENTE PUNTA 0,7 ROJO </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6,9</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,45</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8,35</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-22T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1447"><Codi>CGE2019COM-000024896</Codi><Objecte del contracte>PILA ALCALINA LR03 AAA PLUS POWER (PQ 4) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,84</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4,84</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-22T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1448"><Codi>CGE2019COM-000024897</Codi><Objecte del contracte>GRAPADORA RAPID-1 TIPO TENAZA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>38,98</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,19</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>47,17</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-22T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1449"><Codi>CGE2019COM-000024898</Codi><Objecte del contracte>TINTA IMPR. HP OFFICEJET SERIE L7000 AMARILLO C9393A N.88</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>107,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>22,55</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>129,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-22T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1450"><Codi>CGE2019COM-000024899</Codi><Objecte del contracte>TINTA IMPR. HP OFFICEJET SERIE L7000 MAGENTA C9392A N.88</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>31</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,51</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>37,51</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-22T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1451"><Codi>CGE2019COM-000024900</Codi><Objecte del contracte>DOSSIER UÑERO POLIPR.FOLIO TRANSPAR. (PQ-100) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>71,41</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>86,41</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-22T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1452"><Codi>CGE2019COM-000024901</Codi><Objecte del contracte>VASO PLASTICO TRANSPARENTE 230CC (PQ 100)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,08</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,86</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4,94</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-22T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1453"><Codi>CGE2019COM-000024902</Codi><Objecte del contracte>ROTULADOR FLUORESCENTE COLOR AMARILLO - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>64,98</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,65</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>78,63</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-22T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1454"><Codi>CGE2019COM-000024903</Codi><Objecte del contracte>NOTAS QUITA/PON 40X50 (12 UNID)  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>45,52</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>9,56</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>55,08</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-22T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1455"><Codi>CGE2019COM-000024904</Codi><Objecte del contracte>ABRECARTAS    </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5,38</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,13</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6,51</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-22T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1456"><Codi>CGE2019COM-000024905</Codi><Objecte del contracte>ROTULADOR EDDING 1200 AZUL T0,5/1,0MM - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>19,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,03</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>23,23</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-22T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1457"><Codi>CGE2019COM-000024906</Codi><Objecte del contracte>ROTULADOR PERMANENTE AZUL P/BISELADA 1-4 MM</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>13,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,77</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>15,97</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-22T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1458"><Codi>CGE2019COM-000024907</Codi><Objecte del contracte>CINTA CELO MAGIC 19MMX33M ESCRIBIBLE  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8,8</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>10,65</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-22T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1459"><Codi>CGE2019COM-000024908</Codi><Objecte del contracte>TINTA HP 6970  N.903XL AMARILLO  T6M11AE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>837,22</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>175,82</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1013,04</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-22T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B80441306</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1460"><Codi>CGE2019COM-000024909</Codi><Objecte del contracte>CLIP SUJETAPAPELES LABIADO Nº 2 (CJ 100)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1,29</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,27</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1,56</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-22T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1461"><Codi>CGE2019COM-000024910</Codi><Objecte del contracte>ETIQUETA DYMO LABEL WRITER 99010 DIREC.28X89 (2 ROLLOS)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>52,44</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>11,01</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>63,45</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-22T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1462"><Codi>CGE2019COM-000024911</Codi><Objecte del contracte>WTC - BOL P/CARAMELOS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,16</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6,66</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-22T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1463"><Codi>CGE2019COM-000024925</Codi><Objecte del contracte>PIZARRA MAGNETICA MENSUAL ref. 23801500</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>26,91</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,65</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>32,56</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-22T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1464"><Codi>CGE2019COM-000024932</Codi><Objecte del contracte>ARCHIVADOR METALICO NEGRO 4 CAJONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>241,27</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>50,67</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>291,94</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-22T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B80441306</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1465"><Codi>CGE2019COM-000024933</Codi><Objecte del contracte>REVISTERO CARTON FORRADO NEGRO ND 8CM</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>17,46</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,67</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>21,13</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-22T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B80441306</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1466"><Codi>CGE2019COM-000024934</Codi><Objecte del contracte>CARTULINA A-4 COLOR BLANCO 180 GR (PQ 50 H) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6,96</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,46</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8,42</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-22T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1467"><Codi>CGE2019COM-000025064</Codi><Objecte del contracte>PAPEL PLOTTER HP T1300 1067MMX45M 90GR. (ROLLO)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>102,96</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>21,62</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>124,58</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-27T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1468"><Codi>CGE2019COM-000025065</Codi><Objecte del contracte>BLUE TACK (MASILLA ADHESIVA APLI 75G )</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,59</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,96</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5,55</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-27T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B80441306</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1469"><Codi>CGE2019COM-000025083</Codi><Objecte del contracte> CUADERNO LIBRETA ENRI OFFICE CUARTO LISO AZUL 80h 60gr</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2,73</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,57</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3,3</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-28T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B80441306</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1470"><Codi>CGE2019COM-000025085</Codi><Objecte del contracte>TINTA HP N.364XL AMARILLO CB325EE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>185,64</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>38,98</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>224,62</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-28T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B80441306</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1471"><Codi>CGE2019COM-000025091</Codi><Objecte del contracte>TINTA IMPR. HP OFFICEJET SERIE L7000 MAGENTA C9392A N.88</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>25,61</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,38</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>30,99</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-28T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B80441306</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1472"><Codi>CGE2019COM-000025096</Codi><Objecte del contracte>CONJUNTO MOBILIARIO INFRASTRUCTURAS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2700,8</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>567,17</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3267,97</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-28T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VIPUN MOBILIARI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61768362</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1473"><Codi>CGE2019COM-000025118</Codi><Objecte del contracte>DOSSIER UÑERO TRANSPARENTE FOLIO 150 MICRAS (PQ100)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>16,31</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,43</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>19,74</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-29T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B80441306</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1474"><Codi>CGE2019COM-000025136</Codi><Objecte del contracte>PILA ALCALINA LR6 AA  (PQ 4)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3,56</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,75</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4,31</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-30T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1475"><Codi>CGE2019COM-000025137</Codi><Objecte del contracte>RECAMBIO FUNDAS TARJETERO A-4 (PQ 10 UD) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8,28</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,74</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>10,02</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-30T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1476"><Codi>CGE2019COM-000025138</Codi><Objecte del contracte>SEÑALIZADOR INDEX 12X43 MM50U X 4 COLORES (BANDERITAS ADHESIVAS POST-IT )</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>18,38</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,86</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>22,24</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-30T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1477"><Codi>CGE2019COM-000025139</Codi><Objecte del contracte>NOTAS QUITA/PON 76X76  (POST-IT) 12 UNIDADES - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>19,91</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>24,09</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-30T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1478"><Codi>CGE2019COM-000025140</Codi><Objecte del contracte>NOTAS QUITA/PON 76X127 AMARILLO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14,36</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,02</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17,38</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-30T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1479"><Codi>CGE2019COM-000025141</Codi><Objecte del contracte>SELLO AUT.  ES COPIA   CAT/CAS  AZUL - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>23,37</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,91</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>28,28</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-30T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1480"><Codi>CGE2019COM-000025143</Codi><Objecte del contracte>GOMA DE BORRAR LAPIZ MILAN NATA 624</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6,11</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,28</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7,39</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-30T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1481"><Codi>CGE2019COM-000025148</Codi><Objecte del contracte>SUBCARPETA A-4 VERDE (50 UN) - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>25,48</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,35</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>30,83</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-30T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1482"><Codi>CGE2019COM-000025150</Codi><Objecte del contracte>ALFOMBRILLA RATON DATALINE CON REPOSAMUÑECAS GEL NEGRO (RECUBIERTO TELA)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>49,32</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,36</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>59,68</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-30T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1483"><Codi>CGE2019COM-000025151</Codi><Objecte del contracte>WTC - SERVILLETA PAPEL 30X302 CAPAS (PQ 100) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,36</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,92</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5,28</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-30T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1484"><Codi>CGE2019COM-000025152</Codi><Objecte del contracte>PLACA IDENTIFICACION Nº DE AGENTE (PLASTICO) /Talla: U</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6,78</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,42</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8,2</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-30T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERES SPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61721643</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1485"><Codi>CGE2019COM-000025153</Codi><Objecte del contracte>LIBRETA MOLESKINE 13X21CM RAYADA TAPA ROJA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>16,19</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,4</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>19,59</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-30T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1486"><Codi>CGE2019COM-000025154</Codi><Objecte del contracte>LIBRETA MOLESKINE TAPA RÍGIDA NEGRA 3 x 21 cm 240 PAGINAS LISO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>16,19</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,4</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>19,59</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-30T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1487"><Codi>CGE2019COM-000025155</Codi><Objecte del contracte>PAÑUELO PAPEL BLANCO (CJ 100 SERV) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>9,96</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,09</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>12,05</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-30T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1488"><Codi>CGE2019COM-000025156</Codi><Objecte del contracte>PAPEL PLOTTER INKJET HP 100 G 1,067 X 45 M.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>53,21</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>11,17</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>64,38</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-30T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1489"><Codi>CGE2019COM-000025159</Codi><Objecte del contracte>SOBRE BLANCO 162X229   CIERRE SILICONA (250 U)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>11,69</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,45</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>14,14</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-30T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1490"><Codi>CGE2019COM-000025160</Codi><Objecte del contracte>CINTA CELO MAGIC 19MMX33M ESCRIBIBLE  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,92</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5,32</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-30T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1491"><Codi>CGE2019COM-000025161</Codi><Objecte del contracte>SUBCARPETA BOLSA FOLIO FUELLE AZUL (PQ 25 U)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14,77</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,1</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17,87</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-30T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1492"><Codi>CGE2019COM-000025162</Codi><Objecte del contracte>GOMA ELASTICA DIAMETRO 150MMANCHO 2MM  100 GR  </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>9,83</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,06</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>11,89</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-30T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B80441306</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1493"><Codi>CGE2019COM-000025163</Codi><Objecte del contracte>MEMORIA USB 3.0 32 GB</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14,99</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,15</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>18,14</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-30T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B80441306</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1494"><Codi>CGE2019COM-000025164</Codi><Objecte del contracte>TINTA HP 4630 TRICOLOR N.301XL CH564EE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>97,56</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>20,49</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>118,05</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-30T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B80441306</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1495"><Codi>CGE2019COM-000025165</Codi><Objecte del contracte>CARTULINA A-4 COLOR AZUL CIELO 185 GR (PQ 50 H) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1,65</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,35</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-30T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B80441306</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1496"><Codi>CGE2019COM-000025166</Codi><Objecte del contracte>REPOSAPIES AJUSTABLE </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10,15</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,13</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>12,28</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-30T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B80441306</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1497"><Codi>CGE2019COM-000025167</Codi><Objecte del contracte>GRAPA 24/6 GALVANIZADA (CJ 1000)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>9,8</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,06</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>11,86</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-30T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1498"><Codi>CGE2019COM-000025168</Codi><Objecte del contracte>LOSETA PLASTICO PARA SUELOVESTUARIOS 400X400X15</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>575,04</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>120,76</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>695,8</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-30T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>IVIVA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B96079835</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1499"><Codi>CGE2019COM-000025175</Codi><Objecte del contracte>CHAQUETON AZUL DUCADOS MOTORISTA POLICIA PORTUARIA VER T-L</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4112,38</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>863,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4975,98</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-30T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SAGRES SL PARTENON</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B36028991</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1500"><Codi>CGE2019COM-000025178</Codi><Objecte del contracte>WTC - CARAMELO SIN AZUCAR 1KG SABOR FRUTA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>29,7</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>35,94</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-30T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1501"><Codi>CGE2019COM-000025179</Codi><Objecte del contracte>TINTA HP 6970  N.903XL NEGRO T6M15AE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>78,21</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>16,42</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>94,63</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-30T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B80441306</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1502"><Codi>CGE2019COM-000025180</Codi><Objecte del contracte>ZAPATO NEGRO ENCARGADO-ORDENANZA-EEMM-EMBARCACION /Talla: INFME</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>128,1</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>26,9</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>155</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-31T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EL CORTE INGLES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28017895</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1503"><Codi>CGE2019COM-000025199</Codi><Objecte del contracte>IMPRESION DE PUBLICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>579,17</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>121,63</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>700,8</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-31T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARTYPLAN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61963229</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1504"><Codi>CGE2019COM-000025230</Codi><Objecte del contracte>CASCO INTEGRAL MOTORISTA PP SCHUBERTH C-4 PRO AMARILLO ALTA VISIVILIDAD</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>650</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>136,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>786,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-04T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MEGAPTERAE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65840100</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1505"><Codi>CGE2019COM-000025237</Codi><Objecte del contracte>SILLA QUALY II NEGRO + PORTES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>891,9</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>187,3</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1079,2</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-04T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DOUBLET IBERICA, S.A.</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58890682</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1506"><Codi>CGE2019COM-000025238</Codi><Objecte del contracte>Estructura de Sofa + Conjunto de Colchonetas Polipiel + transporte</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>480,33</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>100,87</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>581,2</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-04T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PALETS WOOD&amp;DESIGN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65391385</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1507"><Codi>CGE2019COM-000025245</Codi><Objecte del contracte>CALCULADORA CASIO MS-80VER12 DIGITOS </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>17,14</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>20,74</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-05T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1508"><Codi>CGE2019COM-000025246</Codi><Objecte del contracte>TONER HP M553  NEGRO 508A  CF360A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>578,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>121,42</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>699,62</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-05T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B80441306</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1509"><Codi>CGE2019COM-000025247</Codi><Objecte del contracte>CINTA DYMO 6 MM BLANCO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>55,48</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>11,65</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>67,13</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-05T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1510"><Codi>CGE2019COM-000025248</Codi><Objecte del contracte>LAPIZ HB STABILO FSC C/GOMA - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,8</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,01</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5,81</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-05T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1511"><Codi>CGE2019COM-000025249</Codi><Objecte del contracte>PIZARRA MAGNETICA MENSUAL ref. 23801500</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>17,28</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,63</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>20,91</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-05T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1512"><Codi>CGE2019COM-000025250</Codi><Objecte del contracte>CINTA DYMO 6 MM BLANCO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>96,98</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>20,37</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>117,35</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-05T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1513"><Codi>CGE2019COM-000025251</Codi><Objecte del contracte>GRAPA 23/15XL GRAPADORA PETRUS GRUESOS (CJ 1000) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>20,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,33</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>24,93</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-05T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1514"><Codi>CGE2019COM-000025252</Codi><Objecte del contracte>ROTULADOR VERDE BORRABLE PIZARRA BLANCA </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1,46</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,31</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1,77</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-05T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1515"><Codi>CGE2019COM-000025253</Codi><Objecte del contracte>ETIQUETA DYMO LABEL WRITER (99012) DIREC.36X89 2 ROLLOS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,73</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,19</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>29,92</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-05T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1516"><Codi>CGE2019COM-000025254</Codi><Objecte del contracte>WTC - CUCHILLO GRANDE PLASTICO  (PQ 100)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3,75</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,79</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4,54</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-05T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1517"><Codi>CGE2019COM-000025255</Codi><Objecte del contracte>WTC - SERVILLETA PAPEL 30X302 CAPAS (PQ 100) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10,9</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,29</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>13,19</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-05T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1518"><Codi>CGE2019COM-000025256</Codi><Objecte del contracte>TINTA IMP. HP PSC4180 NEGRON.337  C9364EE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>116,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>24,49</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>141,09</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-05T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1519"><Codi>CGE2019COM-000025257</Codi><Objecte del contracte>PILA ALCALINA LR03 AAA PLUS POWER (PQ 4) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>31,12</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,54</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>37,66</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-05T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1520"><Codi>CGE2019COM-000025258</Codi><Objecte del contracte>TAMBOR HP CP6015/CM6030/CM6040 NEGRO  CB384A  </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>75,55</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,87</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>91,42</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-05T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1521"><Codi>CGE2019COM-000025259</Codi><Objecte del contracte>NOTAS QUITA/PON 40X50 (12 UNID)  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>16,44</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,45</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>19,89</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-05T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1522"><Codi>CGE2019COM-000025260</Codi><Objecte del contracte>NOTAS QUITA/PON 76X76  (POST-IT) 12 UNIDADES - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>25,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,29</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>30,49</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-05T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1523"><Codi>CGE2019COM-000025261</Codi><Objecte del contracte>LAPIZ HB STABILO FSC C/GOMA - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2,9</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-05T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1524"><Codi>CGE2019COM-000025262</Codi><Objecte del contracte>PIZARRA BLANCA MAGNETICA 100x150 CM</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>166,9</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>35,05</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>201,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-05T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1525"><Codi>CGE2019COM-000025263</Codi><Objecte del contracte>CINTA CELO CRISTAL 19MMX33M - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>151,1</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>31,73</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>182,83</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-05T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1526"><Codi>CGE2019COM-000025264</Codi><Objecte del contracte>CARPETA CARTON FORRADA NEGRA3 SOLAPAS </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>20,51</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,31</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>24,82</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-05T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1527"><Codi>CGE2019COM-000025265</Codi><Objecte del contracte>ROLLER UNIBALL SIGNO UM120 AZUL 0,4  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>36,84</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,74</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>44,58</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-05T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1528"><Codi>CGE2019COM-000025269</Codi><Objecte del contracte>PORTATARIFAS CUBIERTA SEMIRIGIDA NEGRO 20 FUNDAS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>48,74</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>58,98</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-05T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1529"><Codi>CGE2019COM-000025270</Codi><Objecte del contracte>CINTA CELO CRISTAL 19MMX33M - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1,02</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,21</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1,23</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-05T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1530"><Codi>CGE2019COM-000025271</Codi><Objecte del contracte>GRAPADORA SOBREMESA RAPID FM12 (24/6)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>12,59</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,64</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>15,23</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-05T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1531"><Codi>CGE2019COM-000025272</Codi><Objecte del contracte>SUBCARPETA CON VENTANA A4 COLOR BLANCO 120g (25Uds)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>40</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,4</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>48,4</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-05T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1532"><Codi>CGE2019COM-000025278</Codi><Objecte del contracte>VASO CARTÓN DESECHABLE 210 CC - ( 50 UD )</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>315</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>66,15</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>381,15</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-06T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>S G ASOCIADOS SL HIPER OFFICE</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B03970910</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1533"><Codi>CGE2019COM-000025288</Codi><Objecte del contracte>PORTAMINAS 0,7MM STAEDLER MARS MICRO 775 </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14,82</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,11</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17,93</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-07T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1534"><Codi>CGE2019COM-000025296</Codi><Objecte del contracte>FUNDA MULTITALADRO FOLIO REFOR (PQ 100)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>9,61</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,02</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>11,63</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-07T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1535"><Codi>CGE2019COM-000025305</Codi><Objecte del contracte>IMPRESION DE PUBLICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>155,19</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>32,59</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>187,78</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-07T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DIGITAL SCREEN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60673084</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1536"><Codi>CGE2019COM-000025319</Codi><Objecte del contracte>SILLA OPERATIVA MODELO NOVA  ( EDIFICI ASTA )</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>492,7</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>103,47</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>596,17</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-07T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FACILITY OFFICE SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65649683</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1537"><Codi>CGE2019COM-000025320</Codi><Objecte del contracte>SILLA OPERATIVA MODELO NOVA  ( EDIFICI ASTA )</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>985,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>206,93</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1192,33</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-07T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FACILITY OFFICE SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65649683</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1538"><Codi>CGE2019COM-000025321</Codi><Objecte del contracte>TINTA HP 7500A MAGENTA N.920XL  CD973AE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>385,39</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>80,93</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>466,32</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-07T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B80441306</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1539"><Codi>CGE2019COM-000025327</Codi><Objecte del contracte>BOTELLA AGUA 0,33 L</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>399</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>83,79</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>482,79</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-11T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EASY VENDING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B10300994</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1540"><Codi>CGE2019COM-000025328</Codi><Objecte del contracte>BEBIDAS CALIENTES MAQUINA CAPSULAS  (INFUSION)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>342,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>71,93</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>414,43</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-11T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EASY VENDING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B10300994</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1541"><Codi>CGE2019COM-000025329</Codi><Objecte del contracte>BIDON AGUA 19 L</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,18</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,08</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>29,26</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-11T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EASY VENDING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B10300994</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1542"><Codi>CGE2019COM-000025330</Codi><Objecte del contracte>BIDON AGUA 19 L</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>30</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,3</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>36,3</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-11T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EASY VENDING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B10300994</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1543"><Codi>CGE2019COM-000025331</Codi><Objecte del contracte>BIDON AGUA 19 L</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>12</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,52</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>14,52</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-11T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EASY VENDING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B10300994</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1544"><Codi>CGE2019COM-000025332</Codi><Objecte del contracte>TINTA HP 6970  N.903XL CIAN T6M03AE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>63,55</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,35</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>76,9</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-11T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B80441306</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1545"><Codi>CGE2019COM-000025333</Codi><Objecte del contracte>CONJUNTO 2 SEPARADORES ( SEÑALES MARITIMAS )</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>442,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>92,95</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>535,55</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-11T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FACILITY OFFICE SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65649683</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1546"><Codi>CGE2019COM-000025344</Codi><Objecte del contracte>PAPEL A-4 BLANCO 80 GR ECOLOGICO 82% INAPA-TECNO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>696</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>146,16</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>842,16</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-11T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1547"><Codi>CGE2019COM-000025346</Codi><Objecte del contracte>IMPRESION DE PUBLICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>322,35</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>67,69</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>390,04</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-11T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARTYPLAN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61963229</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1548"><Codi>CGE2019COM-000025349</Codi><Objecte del contracte>ADECUACIÓN IMPERMEABLE BANDA REFLECTANTE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1204</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>252,84</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1456,84</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-11T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MAC UNIFORMES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66545963</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1549"><Codi>CGE2019COM-000025389</Codi><Objecte del contracte>CAMISETA AZUL MANGA CORTA SERIGRAFIA FRONTAL PORT BCN, (LABORAL) /Talla: XL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>82,8</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>17,39</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>100,19</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-12T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FABREGAS WORK EQUIPMENT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67073056</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1550"><Codi>CGE2019COM-000025394</Codi><Objecte del contracte>VASO PLASTICO RIGIDO TRANSP.MOD.PINTA 33CL (PQ 30) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>78,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>16,49</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>94,99</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-12T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1551"><Codi>CGE2019COM-000025395</Codi><Objecte del contracte>CARPETA PROYECTO FOLIO NEGRO 245X350X90 MM</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>15,48</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,25</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>18,73</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-12T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1552"><Codi>CGE2019COM-000025396</Codi><Objecte del contracte>WTC - SERVILLETA PAPEL 30X302 CAPAS (PQ 100) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5,45</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,14</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6,59</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-12T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1553"><Codi>CGE2019COM-000025397</Codi><Objecte del contracte>WTC - TENEDOR GRANDE PLASTICO (PQ 100)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,55</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3,15</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-12T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1554"><Codi>CGE2019COM-000025398</Codi><Objecte del contracte>WTC - CUCHARA CAFE   (100 U) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1,25</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,26</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1,51</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-12T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1555"><Codi>CGE2019COM-000025399</Codi><Objecte del contracte>WTC - CARAMELO SIN AZUCAR 1KG  TRADICIONAL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>15</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,15</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>18,15</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-12T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1556"><Codi>CGE2019COM-000025400</Codi><Objecte del contracte>WTC - TENEDOR GRANDE PLASTICO (PQ 100)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8,1</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,7</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>9,8</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-12T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1557"><Codi>CGE2019COM-000025401</Codi><Objecte del contracte>WTC - SERVILLETA PAPEL 30X302 CAPAS (PQ 100) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10,9</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,29</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>13,19</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-12T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1558"><Codi>CGE2019COM-000025402</Codi><Objecte del contracte>PINZA SUJETAPAPELES PALA ABATIBLE 20 MM (CJ 12) / PINZA PALA ABATIBLE FORPUS 19 mm.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>21,9</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>26,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-12T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1559"><Codi>CGE2019COM-000025403</Codi><Objecte del contracte>GOMA ELASTICA DIAMETRO 150MM ANCHO 4MM     100 GR</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2,76</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,58</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3,34</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-12T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1560"><Codi>CGE2019COM-000025404</Codi><Objecte del contracte>GOMA ELASTICA DIAMETRO 150MMANCHO 2MM  100 GR  </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2,73</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,57</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3,3</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-12T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B80441306</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1561"><Codi>CGE2019COM-000025405</Codi><Objecte del contracte>CINTA PRECINTO EMBALAJE 66MMX50M TRANSPARENTE   O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>9,49</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,99</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>11,48</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-12T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1562"><Codi>CGE2019COM-000025407</Codi><Objecte del contracte>PAPEL PLOTTER INKJET HP 100 G 1,067 X 45 M.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>179,89</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>37,78</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>217,67</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-12T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1563"><Codi>CGE2019COM-000025408</Codi><Objecte del contracte>ROTULADOR EDDING 1200 ROJO T0,5/1,0MM - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>27,76</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,83</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>33,59</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-12T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1564"><Codi>CGE2019COM-000025409</Codi><Objecte del contracte>ESPIRAL METALICA 16 MM NEGRO (CJ 100)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,29</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,1</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>29,39</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-12T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1565"><Codi>CGE2019COM-000025410</Codi><Objecte del contracte>ROTULADOR FLUORESCENTE COLOR ROSA  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,8</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,01</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5,81</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-12T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1566"><Codi>CGE2019COM-000025411</Codi><Objecte del contracte>BOLIGRAFO UNIBALL SN100 NEGROB1,0MM T0,4MM  O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>44,98</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>9,45</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>54,43</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-12T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1567"><Codi>CGE2019COM-000025412</Codi><Objecte del contracte>ROTULADOR EDDING 1200 NEGRO T0,5/1,0MM  - O.V./ROTULADOR FIBRA EDDING 1200 NEGRO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>49,9</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,48</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>60,38</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-12T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1568"><Codi>CGE2019COM-000025413</Codi><Objecte del contracte>GRAPADORA RAPID-1 TIPO TENAZA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>50</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>60,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-12T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1569"><Codi>CGE2019COM-000025418</Codi><Objecte del contracte>SILLAS DE SALA Y REUNIÓN DE PRECIDENCIA Y DIRECCIÓN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3099,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>650,92</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3750,52</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-12T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INAD HOC HABITAT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66579392</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1570"><Codi>CGE2019COM-000025419</Codi><Objecte del contracte>FICHA MAGNETICA DIAM.20 MM AMARILLO (ENV.4 UD)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,1</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>12,1</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-12T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1571"><Codi>CGE2019COM-000025420</Codi><Objecte del contracte>KIT P/PIZARRA BLANCA (4 ROTUL.1 BORRAD.1 SPRAY LIMP.) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>9,63</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,02</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>11,65</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-12T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1572"><Codi>CGE2019COM-000025428</Codi><Objecte del contracte>ETIQUETA DYMO LABEL WRITER (99012) DIREC.36X89 2 ROLLOS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>49,46</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,39</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>59,85</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-13T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1573"><Codi>CGE2019COM-000025429</Codi><Objecte del contracte>CAPSULA CAFE NESPRESSO TIPO ARPEGGIO (PQ 10 UD)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>41</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,61</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>49,61</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-13T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1574"><Codi>CGE2019COM-000025431</Codi><Objecte del contracte>PAPEL PLOTTER INKJET HP 100 G 1,067 X 45 M.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>159,63</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>33,52</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>193,15</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-13T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1575"><Codi>CGE2019COM-000025432</Codi><Objecte del contracte>TALONARIO A-5 SERVEIS MEDICS M.I. GENERICO (100H)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>267</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>56,07</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>323,07</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-13T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="1576"><Codi>CGE2019COM-000025433</Codi><Objecte del contracte>TONER HP LASERJET 3800/3505 CIAN Q7581A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>302,96</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>63,62</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>366,58</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-13T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B80441306</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1577"><Codi>CGE2019COM-000025434</Codi><Objecte del contracte>LIBRETA A-5 ESPIRAL LAT. 140 H MICROPERF. </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3,63</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,76</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4,39</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-13T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1578"><Codi>CGE2019COM-000025443</Codi><Objecte del contracte>MICROONDAS CONVENCIONAL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>41,24</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,66</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>49,9</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-14T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RADIO CARRERA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08827735</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1579"><Codi>CGE2019COM-000025449</Codi><Objecte del contracte>IMPRESION DE PUBLICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>218,1</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>45,8</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>263,9</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-14T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARTYPLAN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61963229</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1580"><Codi>CGE2019COM-000025452</Codi><Objecte del contracte> MINAS/PORTAMINA HB 2MM STAEDTLER (PQ 12 )</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1,05</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,22</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1,27</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B80441306</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1581"><Codi>CGE2019COM-000025453</Codi><Objecte del contracte>ZAPATO SEGURIDAD CERTIF.S3+CI+HI PISO PU+PU (LABORAL INFORME MEDICO)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>86,73</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>18,21</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>104,94</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EL GUANTE INDUSTRIAL CB</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>E58591132</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1582"><Codi>CGE2019COM-000025455</Codi><Objecte del contracte>IMPRESION DE PUBLICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>131,15</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>27,54</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>158,69</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DIGITAL SCREEN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60673084</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1583"><Codi>CGE2019COM-000025457</Codi><Objecte del contracte>TARJETA PERSONAL - INGLES  MANUEL GALAN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>71,1</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>14,93</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>86,03</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="1584"><Codi>CGE2019COM-000025458</Codi><Objecte del contracte>CASCO INTEGRAL MOTORISTA PP SCHUBERTH C-4 PRO AMARILLO ALTA VISIVILIDAD</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>650</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>136,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>786,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MEGAPTERAE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65840100</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1585"><Codi>CGE2019COM-000025459</Codi><Objecte del contracte>CASCO INTEGRAL MOTORISTA PP SCHUBERTH C-4 PRO AMARILLO ALTA VISIVILIDAD</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>650</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>136,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>786,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MEGAPTERAE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65840100</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1586"><Codi>CGE2019COM-000025470</Codi><Objecte del contracte>TONER BROTHER HL-L5100DN  REF.TN3480</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>108,07</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>22,69</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>130,76</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-18T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B80441306</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1587"><Codi>CGE2019COM-000025471</Codi><Objecte del contracte>TONER BROTHER HL-L5100DN  REF.TN3480</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>211,22</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>44,36</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>255,58</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-18T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B80441306</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1588"><Codi>CGE2019COM-000025488</Codi><Objecte del contracte>BEBIDAS CALIENTES MAQUINA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2363,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>496,43</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2860,37</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-19T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EASY VENDING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B10300994</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1589"><Codi>CGE2019COM-000025489</Codi><Objecte del contracte>BEBIDAS CALIENTES MAQUINA CAPSULAS ( LECHE )</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>741,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>155,72</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>897,22</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-19T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EASY VENDING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B10300994</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1590"><Codi>CGE2019COM-000025490</Codi><Objecte del contracte>BEBIDAS CALIENTES MAQUINA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>248,86</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>52,26</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>301,12</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-19T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EASY VENDING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B10300994</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1591"><Codi>CGE2019COM-000025492</Codi><Objecte del contracte>FUENTE AGUA RED FILTRO OSMOSIS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>30</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,3</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>36,3</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-19T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EASY VENDING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B10300994</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1592"><Codi>CGE2019COM-000025494</Codi><Objecte del contracte>CAPSULA CAFE NESPRESSO TIPOVIVALTO-ARABICA (PQ 10)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>20,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,31</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>24,81</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-19T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1593"><Codi>CGE2019COM-000025495</Codi><Objecte del contracte>DVD-RAM 4,7 GB 3X VERBATIMREF.43499 (3 UDS) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,94</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>16,94</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-19T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1594"><Codi>CGE2019COM-000025496</Codi><Objecte del contracte>LIBRETA A-4+ ESPIRAL 120H C5X5 C/SEPARADORES   O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>27,1</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,69</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>32,79</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-19T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1595"><Codi>CGE2019COM-000025497</Codi><Objecte del contracte>SEÑALIZADOR INDEX 12X43 MM50U X 4 COLORES (BANDERITAS ADHESIVAS POST-IT )</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>13,02</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,73</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>15,75</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-19T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1596"><Codi>CGE2019COM-000025498</Codi><Objecte del contracte>PEGAMENTO CINTA MAQ.APLICADORA ROLLER</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>11,82</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,48</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>14,3</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-19T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1597"><Codi>CGE2019COM-000025499</Codi><Objecte del contracte>PORTATARIFAS CUBIERTA FLEXIBLE AZUL FOLIO 20 FUNDAS / CARPETA FUNDAS DATA BANK PP</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>292,11</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>61,34</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>353,45</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-19T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1598"><Codi>CGE2019COM-000025500</Codi><Objecte del contracte>ROTULADOR PILOT V BALL AZUL0,7 MM  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8,95</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,88</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>10,83</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-19T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1599"><Codi>CGE2019COM-000025501</Codi><Objecte del contracte>CINTA DYMO 12 MM BLANCO </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>43,47</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>9,13</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>52,6</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-19T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1600"><Codi>CGE2019COM-000025502</Codi><Objecte del contracte>CINTA CELO MAGIC 19MMX33M ESCRIBIBLE  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3,22</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,68</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3,9</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-19T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1601"><Codi>CGE2019COM-000025503</Codi><Objecte del contracte>PEGAMENTO LOCTITE SUPER GLUE 3 5 GR. PINCEL / PEGAMENTO INST. SUPER GLUE-3 5g</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5,68</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,19</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6,87</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-19T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1602"><Codi>CGE2019COM-000025513</Codi><Objecte del contracte>IMPRESION DE PUBLICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>100,06</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>21,01</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>121,07</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-20T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARTYPLAN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61963229</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1603"><Codi>CGE2019COM-000025514</Codi><Objecte del contracte>CINTA DYMO 12 MM BLANCO </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>28,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,01</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>34,61</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-20T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1604"><Codi>CGE2019COM-000025515</Codi><Objecte del contracte>CLIP SUJETAPAPELES CRUZADON. 20 (CJ 25)  </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>53,64</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>11,26</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>64,9</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-20T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1605"><Codi>CGE2019COM-000025516</Codi><Objecte del contracte>TARJETA DEPARTAMENTAL - CATSERVEI D'ATENCIÓ AL CLIENT</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>102</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>21,42</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>123,42</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-20T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="1606"><Codi>CGE2019COM-000025547</Codi><Objecte del contracte>MESA A MEDIDA 150x40</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>188</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>39,48</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>227,48</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-21T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PEREZ DOMENECH M MONTSERRAT</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="1607"><Codi>CGE2019COM-000025548</Codi><Objecte del contracte>EXPOSITOR DE PIE CLIP a4</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>196,16</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>41,19</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>237,35</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-21T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1608"><Codi>CGE2019COM-000025561</Codi><Objecte del contracte>EXPOSITOR DE PIE CLIP A4</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>294,24</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>61,79</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>356,03</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-25T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1609"><Codi>CGE2019COM-000025562</Codi><Objecte del contracte>TONER HP LASERJET CP3525X AMARILLO CE252A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>649,65</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>136,43</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>786,08</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-25T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B80441306</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1610"><Codi>CGE2019COM-000025563</Codi><Objecte del contracte>IMPRESION DE PUBLICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>146,55</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>30,78</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>177,33</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-25T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARTYPLAN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61963229</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1611"><Codi>CGE2019COM-000025568</Codi><Objecte del contracte>IMPRESION DE PUBLICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>49,27</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,35</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>59,62</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-25T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARTYPLAN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61963229</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1612"><Codi>CGE2019COM-000025575</Codi><Objecte del contracte>TARJETA PERSONAL - CASTELLANO HUGO NORBERTO LEJTMAN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>62</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,02</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>75,02</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-25T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="1613"><Codi>CGE2019COM-000025576</Codi><Objecte del contracte>TARJETA PERSONAL - INGLES CARLES MAYOL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>62</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,02</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>75,02</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-25T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="1614"><Codi>CGE2019COM-000025577</Codi><Objecte del contracte>TARJETA PERSONAL - INGLESLLUIS PARIS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>62</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,02</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>75,02</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-25T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="1615"><Codi>CGE2019COM-000025602</Codi><Objecte del contracte>BOLIGRAFO ROLLER T.LIQ. PILOT V-5 AZUL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>45,08</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>9,47</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>54,55</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-26T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1616"><Codi>CGE2019COM-000025603</Codi><Objecte del contracte>ROTULADOR PILOT V BALL AZUL0,7 MM  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>17,38</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,65</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>21,03</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-26T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1617"><Codi>CGE2019COM-000025604</Codi><Objecte del contracte>BOLIGRAFO UNIBALL SN100 AZUL B1,0MM T0,4MM  O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>9,8</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,06</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>11,86</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-26T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1618"><Codi>CGE2019COM-000025605</Codi><Objecte del contracte>TONER HP LASERJET CP3525X AMARILLO CE252A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>592,69</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>124,46</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>717,15</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-26T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B80441306</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1619"><Codi>CGE2019COM-000025606</Codi><Objecte del contracte>TONER HP LASERJET CP3525X CIAN CE251A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>649,65</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>136,43</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>786,08</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-26T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B80441306</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1620"><Codi>CGE2019COM-000025607</Codi><Objecte del contracte>TINTA IMPR. HP OFFICEJET SERIE L7000 CIAN C9386A N.88</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>63,66</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,37</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>77,03</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-26T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B80441306</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1621"><Codi>CGE2019COM-000025612</Codi><Objecte del contracte>TIJERA 21 CM ACERO INOX. ANILLAS PLASTICO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1,02</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,21</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1,23</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-26T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1622"><Codi>CGE2019COM-000025622</Codi><Objecte del contracte>PAPEL A-4 HP PHOTO MATE LASER 200 GR (PQ 100)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>90,8</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>19,07</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>109,87</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-27T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1623"><Codi>CGE2019COM-000025623</Codi><Objecte del contracte>TONER HP M553  MAGENTA 508A  CF363A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>160,05</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>33,61</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>193,66</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-27T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B80441306</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1624"><Codi>CGE2019COM-000025627</Codi><Objecte del contracte>GRAPA 22-24/6 GALVANIZADA (CJ 1000)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>9,8</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,06</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>11,86</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-27T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1625"><Codi>CGE2019COM-000025629</Codi><Objecte del contracte>IMPRESION DE PUBLICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>45,35</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>9,52</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>54,87</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-27T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARTYPLAN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61963229</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1626"><Codi>CGE2019COM-000025630</Codi><Objecte del contracte>UNIDAD RECOGIDA TONER  CP3525/CM3530  CE254A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>16,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,47</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>19,97</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-27T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1627"><Codi>CGE2019COM-000025646</Codi><Objecte del contracte>DESTRUCTORA DE DOCUMENTO I TARJETAS FELLOWES SC170 (23LITROS) NIVEL SEGURIDAD P4</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>199,85</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>41,97</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>241,82</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-27T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B80441306</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1628"><Codi>CGE2019COM-000025648</Codi><Objecte del contracte>TARJETA PERSONAL - CHINO/ING DOS CARAS  LLUIS PARIS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>228</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>47,88</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>275,88</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-28T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="1629"><Codi>CGE2019COM-000025649</Codi><Objecte del contracte>CAPSULA CAFE NESPRESSO TIPO RISTRETTO (PQ 10 UD)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>205</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>43,05</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>248,05</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-28T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1630"><Codi>CGE2019COM-000025656</Codi><Objecte del contracte>WTC - CARAMELO SIN AZUCAR 1KG  TRADICIONAL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>258</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>54,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>312,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-28T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DISTRIBUCIONES GAHER SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58268798</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1631"><Codi>CGE2019COM-000025678</Codi><Objecte del contracte>JUEGOS DE FORMULARIOS OFICIALES + 2 COPIAS CALCABLES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>725,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>152,33</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>877,73</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARTES GRAFICAS AUXILIAR.LIBRO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08923542</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1632"><Codi>CGE2019COM-000025681</Codi><Objecte del contracte>IMPRESION DE PUBLICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>195</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>40,95</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>235,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARTYPLAN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61963229</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1633"><Codi>CGE2019COM-000025714</Codi><Objecte del contracte>BIDON AGUA 19 L</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,03</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4,88</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-02T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EASY VENDING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B10300994</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1634"><Codi>CGE2019COM-000025715</Codi><Objecte del contracte>LOSETA PLASTICO PARA SUELO VESTUARIOS 40X40X15 ( PACK 80 )</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1150,08</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>241,52</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1391,6</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-02T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>IVIVA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B96079835</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1635"><Codi>CGE2019COM-000025717</Codi><Objecte del contracte>BACULA DE PRECISIÓN KERN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>454</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>95,34</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>549,34</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-02T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SSI SCHAFER SHOP GMBH</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="1636"><Codi>CGE2019COM-000025728</Codi><Objecte del contracte>FUSOR IMPR. HP LASERJET CP3525/CM3530  CE506A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>158,01</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>33,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>191,19</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1637"><Codi>CGE2019COM-000025735</Codi><Objecte del contracte>IMPRESION DE PUBLICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>136,3</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>28,62</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>164,92</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARTYPLAN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61963229</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1638"><Codi>CGE2019COM-000025736</Codi><Objecte del contracte>TARJETA PERSONAL - INGLES  ANNA LLISTERRI</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>100</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>21</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>121</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="1639"><Codi>CGE2019COM-000025739</Codi><Objecte del contracte>WTC - TENEDOR GRANDE PLASTICO (PQ 100)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>13,1</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,75</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>15,85</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1640"><Codi>CGE2019COM-000025741</Codi><Objecte del contracte>WTC - CUCHARA CAFE   (100 U) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6,22</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,31</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7,53</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1641"><Codi>CGE2019COM-000025742</Codi><Objecte del contracte>NOTAS QUITA/PON 76X76  (POST-IT) 12 UNIDADES - O.V. /NOTAS ADHESIVAS POST-IT 100h 76x76</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>36</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,56</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>43,56</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1642"><Codi>CGE2019COM-000025743</Codi><Objecte del contracte>NOTAS QUITA/PON 76X76 COLORES PASTEL / TACO NOTAS POST-IT CUBO 76X76X45 450 HOJAS VERDE PASTEL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7,38</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,55</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8,93</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1643"><Codi>CGE2019COM-000025744</Codi><Objecte del contracte>LIBRETA A-4 CUADR.4X4 80H T/DURA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10,1</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,12</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>12,22</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1644"><Codi>CGE2019COM-000025745</Codi><Objecte del contracte>LIBRETA A-5 CUADR.5X5 100H</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10,95</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,3</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>13,25</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1645"><Codi>CGE2019COM-000025746</Codi><Objecte del contracte>CLIP SUJETAPAPELES LABIADO Nº 2 (CJ 100)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1,07</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,22</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1,29</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1646"><Codi>CGE2019COM-000025753</Codi><Objecte del contracte>NOTAS QUITA/PON 76X127 AMARILLO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>99</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>20,79</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>119,79</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-04T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1647"><Codi>CGE2019COM-000025754</Codi><Objecte del contracte>BOLIGRAFO UNIBALL SN100 NEGROB1,0MM T0,4MM  O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>22,34</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,69</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>27,03</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-04T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1648"><Codi>CGE2019COM-000025758</Codi><Objecte del contracte>CARPETA CARTON FORRADA NEGRA3 SOLAPAS </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>30,72</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,45</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>37,17</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-04T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1649"><Codi>CGE2019COM-000025791</Codi><Objecte del contracte>WTC - CUCHILLO GRANDE PLASTICO  (PQ 50)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>150,53</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>31,61</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>182,14</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-05T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARSMEDIA SERVEIS INTEGRALS PUN</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63992465</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1650"><Codi>CGE2019COM-000025798</Codi><Objecte del contracte>TARJETA PERSONAL - CASTELLANOSANTIAGO G. MILA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>62</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,02</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>75,02</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-05T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="1651"><Codi>CGE2019COM-000025801</Codi><Objecte del contracte>TONER HP LASERJET CP3525X AMARILLO CE252A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>592,69</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>124,46</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>717,15</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-08T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KENTRIKES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B99303216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1652"><Codi>CGE2019COM-000025803</Codi><Objecte del contracte>CINTA CORRECTORA 5,5 MM  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>20,1</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,22</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>24,32</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-08T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KENTRIKES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B99303216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1653"><Codi>CGE2019COM-000025804</Codi><Objecte del contracte>TINTA HP 7500A CIAN N.920XL  CD972AE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14,81</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,11</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17,92</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-08T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KENTRIKES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B99303216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1654"><Codi>CGE2019COM-000025851</Codi><Objecte del contracte>PORTAMINAS 0,7MM STAEDLER MARS MICRO 775 </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14,82</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,11</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17,93</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-10T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1655"><Codi>CGE2019COM-000025852</Codi><Objecte del contracte>ROTULADOR PERMANENTE AZUL P/BISELADA 1-4 MM</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1,32</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,28</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1,6</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-10T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1656"><Codi>CGE2019COM-000025853</Codi><Objecte del contracte>IMPRESION DE PUBLICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>129,84</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>27,27</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>157,11</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-10T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DIGITAL SCREEN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60673084</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1657"><Codi>CGE2019COM-000025860</Codi><Objecte del contracte>ROLLER UNIBALL JETSTREAM RETR.SXN210 AZUL 0,4  O.V</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>15,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,28</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>18,88</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-10T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1658"><Codi>CGE2019COM-000025861</Codi><Objecte del contracte>WTC - SERVILLETA PAPEL 30X302 CAPAS (PQ 100) /SERVILLETA PAPEL ALOYA´S 30x30 cm.1 CAPA BLANCO PAQ100</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5,45</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,14</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6,59</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-10T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1659"><Codi>CGE2019COM-000025862</Codi><Objecte del contracte>PILA RECARGABLE AA (BL 4 UNIT) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>23,3</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,89</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>28,19</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-10T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KENTRIKES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B99303216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1660"><Codi>CGE2019COM-000025863</Codi><Objecte del contracte>LIBRETA A-5 CUADR.5X5 100H</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>18,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,89</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>22,39</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-10T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1661"><Codi>CGE2019COM-000025864</Codi><Objecte del contracte>ADHESIVO SUPER GLUE-3  5 GR(LOCTITE) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3,28</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,69</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3,97</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-10T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1662"><Codi>CGE2019COM-000025865</Codi><Objecte del contracte>WTC - SOBRE SACARINA (150 UND) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,79</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,01</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5,8</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-10T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1663"><Codi>CGE2019COM-000025866</Codi><Objecte del contracte>PAPEL A-3 FOTOCOPIA BLANCO 80 GR  O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>37,25</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,82</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>45,07</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-10T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1664"><Codi>CGE2019COM-000025867</Codi><Objecte del contracte>WTC - SERVILLETA PAPEL 30X302 CAPAS (PQ 100) /SERVILLETA PAPEL ALOYA´S 30x30 cm.1 CAPA BLANCO PAQ100</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>30,06</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,31</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>36,37</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-10T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1665"><Codi>CGE2019COM-000025868</Codi><Objecte del contracte>PEGAMENTO CINTA MAQ.APLICADORA ROLLER</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>23,64</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,96</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>28,6</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-10T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1666"><Codi>CGE2019COM-000025869</Codi><Objecte del contracte>WTC - SERVILLETA PAPEL 30X302 CAPAS (PQ 100) /SERVILLETA PAPEL ALOYA´S 30x30 cm.1 CAPA BLANCO PAQ100</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>35,51</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,46</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>42,97</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-10T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1667"><Codi>CGE2019COM-000025870</Codi><Objecte del contracte>BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10,8</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,27</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>13,07</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-10T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1668"><Codi>CGE2019COM-000025871</Codi><Objecte del contracte>TONER HP LASERJET 3800/3505 AMARILLO Q7582A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>170,45</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>35,79</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>206,24</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-10T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KENTRIKES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B99303216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1669"><Codi>CGE2019COM-000025872</Codi><Objecte del contracte>CINTA CORRECTORA 5,5 MM  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,02</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,84</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4,86</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-10T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KENTRIKES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B99303216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1670"><Codi>CGE2019COM-000025873</Codi><Objecte del contracte>CAPSULA CAFE NESPRESSO TIPO DECAFFEINATO (PQ 10 UD)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>32,8</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,89</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>39,69</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-10T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1671"><Codi>CGE2019COM-000025874</Codi><Objecte del contracte>ROLLER UNIBALL SIGNO UMN-207 AZUL T0,4MM B0,7MM</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>75,64</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,88</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>91,52</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-10T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1672"><Codi>CGE2019COM-000025875</Codi><Objecte del contracte>DOSSIER UÑERO POLIPR.FOLIO TRANSPAR. PIEL DE NARANJA (PQ-100)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>11,23</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,36</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>13,59</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-10T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1673"><Codi>CGE2019COM-000025878</Codi><Objecte del contracte> PILA ALCALINA ENERGIZER MINIATURA E23A (12V)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2,46</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,52</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2,98</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-10T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KENTRIKES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B99303216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1674"><Codi>CGE2019COM-000025879</Codi><Objecte del contracte>PILA ALCALINA LR03 AAA PLUS POWER (PQ 4) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>23,12</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,86</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>27,98</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-10T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1675"><Codi>CGE2019COM-000025880</Codi><Objecte del contracte>CINTA CELO MAGIC 19MMX33M ESCRIBIBLE  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>64,1</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,46</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>77,56</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-10T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1676"><Codi>CGE2019COM-000025881</Codi><Objecte del contracte>BOBINA PAPEL KRAFT EMBALAR 70G MARRON 110CM 324M </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>212,36</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>44,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>256,96</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-10T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1677"><Codi>CGE2019COM-000025894</Codi><Objecte del contracte>IMPRESION DE PUBLICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>257</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>53,97</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>310,97</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-12T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARTYPLAN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61963229</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1678"><Codi>CGE2019COM-000025895</Codi><Objecte del contracte>SOBRE BOLSA ACOLCHADO A-4 220X340 MM (100 UD)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>64,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,52</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>77,92</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-12T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1679"><Codi>CGE2019COM-000025896</Codi><Objecte del contracte>ROTULADOR PERMANENTE PUNTA 2-4 MM NEGRO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2,22</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,47</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2,69</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-12T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1680"><Codi>CGE2019COM-000025897</Codi><Objecte del contracte>CINTA CORRECTORA 5,5 MM  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10,05</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,11</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>12,16</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-12T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KENTRIKES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B99303216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1681"><Codi>CGE2019COM-000025898</Codi><Objecte del contracte>FUNDA MULTITALADRO FOLIO CRISTAL (PQ 100) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>18,87</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,96</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>22,83</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-12T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1682"><Codi>CGE2019COM-000025935</Codi><Objecte del contracte>BEBIDAS CALIENTES MAQUINA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>434,24</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>91,19</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>525,43</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EASY VENDING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B10300994</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1683"><Codi>CGE2019COM-000025948</Codi><Objecte del contracte>EPI-PARKA ( SUSTITUYE TRENDLINE )  NARANJA FLUOR T-L</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1121,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>235,49</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1356,89</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MEWA SERVICIO TEXTIL SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B31659402</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1684"><Codi>CGE2019COM-000025977</Codi><Objecte del contracte>BEBIDAS CALIENTES MAQUINA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>357,42</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>75,06</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>432,48</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-18T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EASY VENDING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B10300994</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1685"><Codi>CGE2019COM-000025978</Codi><Objecte del contracte>BEBIDAS CALIENTES MAQUINA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>113,16</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>23,76</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>136,92</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-18T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EASY VENDING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B10300994</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1686"><Codi>CGE2019COM-000025981</Codi><Objecte del contracte>CINTA CELO MAGIC 19MMX33M ESCRIBIBLE  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,92</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5,32</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-18T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1687"><Codi>CGE2019COM-000025982</Codi><Objecte del contracte>NOTAS QUITA/PON 76X76 COLORES PASTEL / TACO NOTAS POST-IT CUBO 76X76X45 450 HOJAS VERDE PASTEL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>29,52</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,2</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>35,72</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-18T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1688"><Codi>CGE2019COM-000025983</Codi><Objecte del contracte>TINTA HP 7500A AMARILLO N.920XL  CD974AE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14,81</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,11</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17,92</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-18T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KENTRIKES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B99303216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1689"><Codi>CGE2019COM-000025984</Codi><Objecte del contracte>REPOSAPIES AJUSTABLE </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10,15</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,13</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>12,28</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-18T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KENTRIKES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B99303216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1690"><Codi>CGE2019COM-000025985</Codi><Objecte del contracte>ALFOMBRILLA RATON REPOSAMUÑECA GEL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>15,15</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>18,33</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-18T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1691"><Codi>CGE2019COM-000025986</Codi><Objecte del contracte>BOLIGRAFO AZUL PUNTA FINA PENTEL  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2,81</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,59</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3,4</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-18T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1692"><Codi>CGE2019COM-000025987</Codi><Objecte del contracte>BOLIGRAFO ROLLER PILOT V5 HT ROJO B0,5-T0,3MM  O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,81</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>10,41</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-18T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1693"><Codi>CGE2019COM-000025994</Codi><Objecte del contracte>CARTUCHO HP OFFICEJET 7612 932 CN057AE NEGRO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>155,39</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>32,63</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>188,02</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-18T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KENTRIKES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B99303216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1694"><Codi>CGE2019COM-000025995</Codi><Objecte del contracte>GUANTE GM NEGRO SEGURIDAD ANTICORTE DRAGON POL24V /Talla: 9</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>157,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>33,08</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>190,58</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-18T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERES SPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61721643</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1695"><Codi>CGE2019COM-000025997</Codi><Objecte del contracte>CARTULINA A-4 185 GR NEGRO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14,35</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,01</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17,36</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-19T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1696"><Codi>CGE2019COM-000025998</Codi><Objecte del contracte>IMPRESION DE PUBLICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>345</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>72,45</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>417,45</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-19T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="1697"><Codi>CGE2019COM-000026001</Codi><Objecte del contracte>IMPRESION DE PUBLICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>189,72</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>39,84</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>229,56</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-19T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARTYPLAN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61963229</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1698"><Codi>CGE2019COM-000026003</Codi><Objecte del contracte>PAPEL A-4 INKJET+LASER 100 GR </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>96</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>20,16</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>116,16</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-19T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1699"><Codi>CGE2019COM-000026015</Codi><Objecte del contracte>BEBIDAS CALIENTES MAQUINA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1393,57</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>292,65</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1686,22</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-22T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EASY VENDING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B10300994</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1700"><Codi>CGE2019COM-000026017</Codi><Objecte del contracte>BEBIDAS CALIENTES MAQUINA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1679,23</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>352,64</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2031,87</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-22T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EASY VENDING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B10300994</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1701"><Codi>CGE2019COM-000026032</Codi><Objecte del contracte>PAPEL A-4 BLANCO 80 GR ECOLOGICO 82% INAPA-TECNO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>696</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>146,16</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>842,16</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-23T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1702"><Codi>CGE2019COM-000026038</Codi><Objecte del contracte>IMPRESION DE PUBLICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>67,1</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>14,09</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>81,19</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-23T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DIGITAL SCREEN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60673084</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1703"><Codi>CGE2019COM-000026039</Codi><Objecte del contracte>TARJETA PERSONAL - CATALAN  ALEX GARCIA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>45</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>9,45</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>54,45</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-23T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="1704"><Codi>CGE2019COM-000026040</Codi><Objecte del contracte>VASO PLASTICO TRANSPARENTE 230CC (PQ 100)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>13,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,86</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>16,46</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-23T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1705"><Codi>CGE2019COM-000026054</Codi><Objecte del contracte>IMPRESION DE PUBLICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>51,37</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,79</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>62,16</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-23T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARTYPLAN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61963229</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1706"><Codi>CGE2019COM-000026059</Codi><Objecte del contracte>TONER HP LASERJET 3800/3505 NEGRO Q6470A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>302,96</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>63,62</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>366,58</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-24T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KENTRIKES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B99303216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1707"><Codi>CGE2019COM-000026060</Codi><Objecte del contracte>ROTULADOR PERMANENT EDDING 750 COLOR BLANCO 2/4 MM</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6,18</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,3</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7,48</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-24T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1708"><Codi>CGE2019COM-000026061</Codi><Objecte del contracte>QUITAGRAPAS PINZA  </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5,11</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,07</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-24T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1709"><Codi>CGE2019COM-000026062</Codi><Objecte del contracte>MINA 0,5 2B (CJ 12)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2,07</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,43</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-24T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1710"><Codi>CGE2019COM-000026063</Codi><Objecte del contracte>NOTAS QUITA/PON 76X127 AMARILLA / NOTAS ADHESIVAS POST-IT 100h 76x127</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,64</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,97</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5,61</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-24T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1711"><Codi>CGE2019COM-000026067</Codi><Objecte del contracte>ETIQUETA APLI REF.1278 105X57MM (1000 U) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>17,44</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,66</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>21,1</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-24T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1712"><Codi>CGE2019COM-000026068</Codi><Objecte del contracte>CALCULADORA CASIO MS-80VER12 DIGITOS </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>17,14</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>20,74</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-24T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1713"><Codi>CGE2019COM-000026072</Codi><Objecte del contracte>BOLIGRAFO UNIBALL SN100 AZUL B1,0MM T0,4MM  O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>112,96</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>23,72</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>136,68</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-24T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1714"><Codi>CGE2019COM-000026073</Codi><Objecte del contracte>CD-R IMPRIMIBLE 700MB/80MIN (BOBINA 25 UDS)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>101,24</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>21,26</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>122,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-24T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1715"><Codi>CGE2019COM-000026074</Codi><Objecte del contracte>ROLLER UNIBALL SIGNO UMN-207 AZUL T0,4MM B0,7MM</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>186,65</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>39,2</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>225,85</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-24T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1716"><Codi>CGE2019COM-000026075</Codi><Objecte del contracte>CINTA CORRECTORA 5,5 MM  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>20,1</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,22</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>24,32</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-24T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KENTRIKES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B99303216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1717"><Codi>CGE2019COM-000026076</Codi><Objecte del contracte>LIQUIDO CORRECTOR FORMAT.LAPIZ </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,37</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7,87</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-24T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1718"><Codi>CGE2019COM-000026084</Codi><Objecte del contracte>TINTA HP 7500A NEGRO N.920XL  CD975AE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>32,35</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,79</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>39,14</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-25T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KENTRIKES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B99303216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1719"><Codi>CGE2019COM-000026085</Codi><Objecte del contracte>FUNDA A-4 PVC CORTE DIAGONAL (PQ 75)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>25,7</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,4</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>31,1</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-25T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1720"><Codi>CGE2019COM-000026086</Codi><Objecte del contracte>BARRA de PEGAMENTO IMEDIO 21g MEDIANA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>15,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,26</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>18,76</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-25T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1721"><Codi>CGE2019COM-000026089</Codi><Objecte del contracte>BEBIDAS CALIENTES MAQUINA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>113,39</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>23,81</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>137,2</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-25T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EASY VENDING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B10300994</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1722"><Codi>CGE2019COM-000026090</Codi><Objecte del contracte>BEBIDAS CALIENTES MAQUINA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1649,33</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>346,36</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1995,69</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-25T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EASY VENDING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B10300994</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1723"><Codi>CGE2019COM-000026114</Codi><Objecte del contracte>TINTA HP 6970  N.903XL CIAN T6M03AE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>128,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>26,96</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>155,36</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-29T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KENTRIKES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B99303216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1724"><Codi>CGE2019COM-000026115</Codi><Objecte del contracte>TONER HP M553  MAGENTA 508A  CF363A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>320,1</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>67,22</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>387,32</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-29T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KENTRIKES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B99303216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1725"><Codi>CGE2019COM-000026135</Codi><Objecte del contracte>BEBIDAS CALIENTES MAQUINA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1099,86</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>230,97</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1330,83</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-30T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EASY VENDING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B10300994</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1726"><Codi>CGE2019COM-000026194</Codi><Objecte del contracte>GRAPADORA RAPID-1 TIPO TENAZA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>19,49</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,09</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>23,58</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1727"><Codi>CGE2019COM-000026195</Codi><Objecte del contracte>SUBCARPETA BOLSA FOLIO FUELLE AZUL (PQ 25 U)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>29,54</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,2</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>35,74</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1728"><Codi>CGE2019COM-000026196</Codi><Objecte del contracte>NOTAS QUITA/PON 76X127 COLORES PASTEL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>335,8</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>70,52</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>406,32</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1729"><Codi>CGE2019COM-000026197</Codi><Objecte del contracte>ROTULADOR PERMANENTE BIC MARKING 2000 CONICO NEGRO 1.7mm</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>32,69</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,86</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>39,55</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1730"><Codi>CGE2019COM-000026198</Codi><Objecte del contracte>FUNDA MULTITALADRO FOLIO REFOR (PQ 100)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>28,85</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,06</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>34,91</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1731"><Codi>CGE2019COM-000026199</Codi><Objecte del contracte>CARPETA A-4   4 ANILLAS 25MM NEGRO </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>32,85</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,9</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>39,75</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1732"><Codi>CGE2019COM-000026200</Codi><Objecte del contracte>ROTULADOR PILOT V-SIGN PENROJO   O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8,23</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,73</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>9,96</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1733"><Codi>CGE2019COM-000026201</Codi><Objecte del contracte>CALCULADORA SOBREMESA 12 DIGIT</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8,32</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,75</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>10,07</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1734"><Codi>CGE2019COM-000026202</Codi><Objecte del contracte>BOLIGRAFO UNIBALL SN100 AZUL B1,0MM T0,4MM  O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>104,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>21,88</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>126,08</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1735"><Codi>CGE2019COM-000026203</Codi><Objecte del contracte>TONER HP LASERJET CP3525X NEGRO CE250X</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>224,44</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>47,13</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>271,57</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KENTRIKES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B99303216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1736"><Codi>CGE2019COM-000026204</Codi><Objecte del contracte>ROTULADOR UNIBALL JETSTREAMSXN150 AZUL 0,4  O.V</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7,8</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,64</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>9,44</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1737"><Codi>CGE2019COM-000026205</Codi><Objecte del contracte>TONER SAMSUNG ML2165W  NEGRO MLTD101S  </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>206,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>43,39</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>249,99</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KENTRIKES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B99303216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1738"><Codi>CGE2019COM-000026207</Codi><Objecte del contracte>DOSSIER UÑERO TRANSPARENTE FOLIO. 140 MCR (PQ 100)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>278,34</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>58,45</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>336,79</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1739"><Codi>CGE2019COM-000026208</Codi><Objecte del contracte>FUNDA MULTITALADRO FOLIO CRISTAL (PQ 100) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>37,74</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,93</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>45,67</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1740"><Codi>CGE2019COM-000026209</Codi><Objecte del contracte>PAPEL TERMICO ROLLO IMPR.BACSA I310 ANCHO 57MM DIAM.55MM LARGO 36M CENTRO 12MM (PQ 10)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>112</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>23,52</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>135,52</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1741"><Codi>CGE2019COM-000026213</Codi><Objecte del contracte>FILM RETRANSFERENCIA PARA 1000 IMAGENES - DATACARD SR.300</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1260</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>264,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1524,6</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-02T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DATABAC GROUP SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63121099</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1742"><Codi>CGE2019COM-000026220</Codi><Objecte del contracte>PILA BOTON CR 2016 3V  (BL 2U)  </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,46</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,94</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5,4</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-02T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1743"><Codi>CGE2019COM-000026224</Codi><Objecte del contracte>CINTA DYMO 12 MM BLANCO </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>16,49</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,46</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>19,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-02T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1744"><Codi>CGE2019COM-000026228</Codi><Objecte del contracte>TINTA HP 6970  N.903XL MAGENTA T6M07AE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>38,13</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,01</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>46,14</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-05T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KENTRIKES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B99303216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1745"><Codi>CGE2019COM-000026237</Codi><Objecte del contracte>TAPA PROYECTO A-3 BLANCA (CJ 10 JG) GUAFLEX</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>421,8</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>88,58</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>510,38</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-06T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1746"><Codi>CGE2019COM-000026263</Codi><Objecte del contracte>GRAPA 24/6 GALVANIZADA (CJ 1000)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>226</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>47,46</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>273,46</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-08T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1747"><Codi>CGE2019COM-000026264</Codi><Objecte del contracte>GOMA BORRAR LAPIZ/TINTA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>27,7</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,82</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>33,52</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-08T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1748"><Codi>CGE2019COM-000026265</Codi><Objecte del contracte>NOTAS QUITA/PON  (POS-IT) 102X152 RAY.H  - O.V. / TACO NOTAS POST-IT 660 102X152 CON LINEAS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>51,12</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,74</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>61,86</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-08T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1749"><Codi>CGE2019COM-000026266</Codi><Objecte del contracte>BANDEJA PORTA ACCESORIOS MAXI OFFICE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>26,21</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>31,71</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-08T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1750"><Codi>CGE2019COM-000026268</Codi><Objecte del contracte>TONER HP CP6015NEGRO CB380A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>480,04</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>100,81</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>580,85</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-08T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KENTRIKES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B99303216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1751"><Codi>CGE2019COM-000026271</Codi><Objecte del contracte>CAJA FUERTE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>891,38</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>187,19</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1078,57</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-09T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARCAS BARRIS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60889359</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1752"><Codi>CGE2019COM-000026272</Codi><Objecte del contracte>PAPEL TERMICO BROTHER A7 C-11 REF.206132720 CART.50H</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>175</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>36,75</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>211,75</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-09T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1753"><Codi>CGE2019COM-000026276</Codi><Objecte del contracte>PORTATARIFAS CUBIERTA RIGIDA NEGRO 60 FUNDAS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>73,84</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,51</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>89,35</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-09T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1754"><Codi>CGE2019COM-000026279</Codi><Objecte del contracte>BEBIDAS CALIENTES MAQUINA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>49,22</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,34</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>59,56</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-09T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EASY VENDING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B10300994</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1755"><Codi>CGE2019COM-000026280</Codi><Objecte del contracte>BEBIDAS CALIENTES MAQUINA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>273,01</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>57,33</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>330,34</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-09T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EASY VENDING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B10300994</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1756"><Codi>CGE2019COM-000026281</Codi><Objecte del contracte>BEBIDAS CALIENTES MAQUINA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>64,17</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,48</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>77,65</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-09T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EASY VENDING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B10300994</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1757"><Codi>CGE2019COM-000026282</Codi><Objecte del contracte>BEBIDAS CALIENTES MAQUINA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>733,93</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>154,13</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>888,06</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-09T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EASY VENDING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B10300994</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1758"><Codi>CGE2019COM-000026283</Codi><Objecte del contracte>BEBIDAS CALIENTES MAQUINA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>152,49</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>32,02</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>184,51</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-09T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EASY VENDING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B10300994</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1759"><Codi>CGE2019COM-000026284</Codi><Objecte del contracte>BEBIDAS CALIENTES MAQUINA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>80,27</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>16,86</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>97,13</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-09T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EASY VENDING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B10300994</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1760"><Codi>CGE2019COM-000026285</Codi><Objecte del contracte>BEBIDAS CALIENTES MAQUINA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>72,45</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,21</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>87,66</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-09T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EASY VENDING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B10300994</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1761"><Codi>CGE2019COM-000026286</Codi><Objecte del contracte>BEBIDAS CALIENTES MAQUINA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>112,47</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>23,62</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>136,09</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-09T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EASY VENDING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B10300994</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1762"><Codi>CGE2019COM-000026287</Codi><Objecte del contracte>BOTELLA AGUA 0,33 L</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>582,75</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>122,38</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>705,13</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-12T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EASY VENDING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B10300994</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1763"><Codi>CGE2019COM-000026288</Codi><Objecte del contracte>BIDON AGUA 19 L</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>60</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>72,6</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-12T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EASY VENDING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B10300994</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1764"><Codi>CGE2019COM-000026301</Codi><Objecte del contracte>PAPEL PLOTTER INKJET HP 100 G 1,067 X 45 M.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>359,04</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>75,4</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>434,44</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-14T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1765"><Codi>CGE2019COM-000026306</Codi><Objecte del contracte>BEBIDAS CALIENTES MAQUINA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>256,91</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>53,95</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>310,86</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-14T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EASY VENDING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B10300994</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1766"><Codi>CGE2019COM-000026307</Codi><Objecte del contracte>BEBIDAS CALIENTES MAQUINA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1526,74</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>320,62</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1847,36</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-14T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EASY VENDING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B10300994</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1767"><Codi>CGE2019COM-000026308</Codi><Objecte del contracte>WTC - RESPALDO SILLA DESPACHO DYNAMOBEL MOD.KENA NEGRO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>334,72</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>70,29</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>405,01</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-14T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VIPUN MOBILIARI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61768362</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1768"><Codi>CGE2019COM-000026310</Codi><Objecte del contracte>PEGAMENTO en SPRAY 3M 400ml PHOTO MOUNT (bote ROJO)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>41,38</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,69</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>50,07</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-19T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1769"><Codi>CGE2019COM-000026312</Codi><Objecte del contracte>COP A-4 BLANCO 100 GRDIGITAL (PQ 250H) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>934,9</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>196,33</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1131,23</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-19T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1770"><Codi>CGE2019COM-000026313</Codi><Objecte del contracte>TINTA PLOTTER HP T1300 N.72NEGRO MATE 130 ML  C9403A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>372,46</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>78,22</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>450,68</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-19T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B80441306</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1771"><Codi>CGE2019COM-000026314</Codi><Objecte del contracte>CLIP SUJETAPAPELES LABIADO Nº 2 (CJ 100)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,3</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,9</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5,2</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-19T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1772"><Codi>CGE2019COM-000026315</Codi><Objecte del contracte>CINTA CORRECTORA 5,5 MM  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8,04</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,69</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>9,73</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-19T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KENTRIKES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B99303216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1773"><Codi>CGE2019COM-000026316</Codi><Objecte del contracte>FICHERO CARTON  500 UD 100X155X35</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>34,57</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,26</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>41,83</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-19T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1774"><Codi>CGE2019COM-000026317</Codi><Objecte del contracte>SEPARADOR ABECEDARIO CARTON 95X65  </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>115,52</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>24,26</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>139,78</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-19T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1775"><Codi>CGE2019COM-000026318</Codi><Objecte del contracte>NOTAS QUITA/PON 76X76  (POST-IT) 12 UNIDADES - O.V. /NOTAS ADHESIVAS POST-IT 100h 76x76</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>25,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,29</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>30,49</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-19T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1776"><Codi>CGE2019COM-000026321</Codi><Objecte del contracte>CARPETA CLASIFICADORA NEGRO 12 POSICIONES A4</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>28,47</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,98</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>34,45</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-19T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1777"><Codi>CGE2019COM-000026324</Codi><Objecte del contracte>REPOSAPIES AJUSTABLE </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10,15</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,13</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>12,28</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-20T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KENTRIKES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B99303216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1778"><Codi>CGE2019COM-000026325</Codi><Objecte del contracte>REPOSAPIES AJUSTABLE </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10,15</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,13</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>12,28</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-20T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KENTRIKES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B99303216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1779"><Codi>CGE2019COM-000026330</Codi><Objecte del contracte>REPOSAPIES AJUSTABLE </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10,15</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,13</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>12,28</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-21T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KENTRIKES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B99303216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1780"><Codi>CGE2019COM-000026337</Codi><Objecte del contracte>IMPRESION DE PUBLICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>284,26</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>59,69</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>343,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-22T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARTYPLAN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61963229</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1781"><Codi>CGE2019COM-000026344</Codi><Objecte del contracte>PEGAMENTO LOCTITE SUPER GLUE 3 5 GR. PINCEL / PEGAMENTO INST. SUPER GLUE-3 5g</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>17,29</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,63</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>20,92</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-23T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1782"><Codi>CGE2019COM-000026345</Codi><Objecte del contracte>CINTA LAMINADA BROTHER 18 MM 8M BLANCA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>67,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>14,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>81,68</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-23T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1783"><Codi>CGE2019COM-000026346</Codi><Objecte del contracte>PAPEL A-3 FOTOCOPIA BLANCO 80 GR  O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>50,9</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,69</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>61,59</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-23T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1784"><Codi>CGE2019COM-000026350</Codi><Objecte del contracte>ROTULADOR STABILO PUNTA FINAROJO 0,4   O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,45</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,93</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5,38</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-26T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1785"><Codi>CGE2019COM-000026353</Codi><Objecte del contracte>BEBIDAS CALIENTES MAQUINA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>73,37</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,41</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>88,78</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-27T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EASY VENDING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B10300994</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1786"><Codi>CGE2019COM-000026354</Codi><Objecte del contracte>ETIQUETA ADHESIVA IMP.105X40MM (1400 U)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>13,06</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,74</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>15,8</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-27T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1787"><Codi>CGE2019COM-000026369</Codi><Objecte del contracte>WTC - SERVILLETA PAPEL 30X302 CAPAS (PQ 100) /SERVILLETA PAPEL ALOYA´S 30x30 cm.1 CAPA BLANCO PAQ100</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>81</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>17,01</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>98,01</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-28T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1788"><Codi>CGE2019COM-000026371</Codi><Objecte del contracte>CAPSULA CAFE NESPRESSO TIPO RISTRETTO (PQ 10 UD)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>246</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>51,66</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>297,66</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-28T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1789"><Codi>CGE2019COM-000026379</Codi><Objecte del contracte>TIJERA 21 CM ACERO INOX. ANILLAS PLASTICO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>50,79</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,67</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>61,46</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-28T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1790"><Codi>CGE2019COM-000026380</Codi><Objecte del contracte>TINTA HP 7500A MAGENTA N.920XL  CD973AE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>849,75</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>178,45</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1028,2</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-28T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KENTRIKES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B99303216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1791"><Codi>CGE2019COM-000026383</Codi><Objecte del contracte>BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>28</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,88</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>33,88</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-29T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1792"><Codi>CGE2019COM-000026384</Codi><Objecte del contracte>WTC - SOBRE SACARINA (150 UND) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>13,3</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,79</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>16,09</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-29T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1793"><Codi>CGE2019COM-000026385</Codi><Objecte del contracte>PILA BOTON CR2025 3V (BL 2) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>13,9</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,92</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>16,82</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-29T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1794"><Codi>CGE2019COM-000026392</Codi><Objecte del contracte>SILLA OPERATIVA MODELO NOVA ( EDIFICI ASTA )</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>246,35</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>51,73</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>298,08</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-02T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FACILITY OFFICE SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65649683</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1795"><Codi>CGE2019COM-000026393</Codi><Objecte del contracte>MICROONDAS CONVENCIONAL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>41,24</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,66</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>49,9</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-02T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RADIO CARRERA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08827735</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1796"><Codi>CGE2019COM-000026395</Codi><Objecte del contracte>BOLIGRAFO ROLLER AZUL T:0,5MM RETRACTIL - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14,28</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17,28</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-02T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1797"><Codi>CGE2019COM-000026399</Codi><Objecte del contracte>IMPRESION DE PUBLICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>91,42</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>19,2</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>110,62</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M C EQUIPO PROFESIONAL SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08934879</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1798"><Codi>CGE2019COM-000026420</Codi><Objecte del contracte>PILA 9V  6F22</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,36</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,92</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5,28</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1799"><Codi>CGE2019COM-000026424</Codi><Objecte del contracte> WTC TARRINAS DE LECHE MONODOSIS 10GRS (PQ 240 )</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>18,09</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,8</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>21,89</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KENTRIKES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B99303216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1800"><Codi>CGE2019COM-000026474</Codi><Objecte del contracte>IMPRESION DE PUBLICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>340</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>71,4</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>411,4</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-04T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARTYPLAN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61963229</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1801"><Codi>CGE2019COM-000026476</Codi><Objecte del contracte>IMPRESION DE PUBLICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>47,64</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>57,64</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-04T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARTYPLAN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61963229</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1802"><Codi>CGE2019COM-000026505</Codi><Objecte del contracte>WTC - SOBRE SACARINA (150 UND) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>29,68</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,23</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>35,91</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-05T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1803"><Codi>CGE2019COM-000026506</Codi><Objecte del contracte>NOTAS QUITA/PON 76X127 COLORES NEON</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>98,56</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>20,7</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>119,26</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-05T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1804"><Codi>CGE2019COM-000026507</Codi><Objecte del contracte>CUTTER METALICO FORTUS 18MM CON GUIA METÁLICA CUCHILLA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3,42</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,72</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4,14</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-05T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1805"><Codi>CGE2019COM-000026508</Codi><Objecte del contracte>CLIP SUJETAPAPELES CRUZADON. 20 (CJ 25)  </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>243,62</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>51,16</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>294,78</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-05T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1806"><Codi>CGE2019COM-000026509</Codi><Objecte del contracte>ROTULADOR FLUORESCENTE COLOR AMARILLO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>11,13</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,34</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>13,47</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-05T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1807"><Codi>CGE2019COM-000026510</Codi><Objecte del contracte>MEMORIA USB 3.0 32 GB</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>44,97</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>9,44</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>54,41</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-05T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B80441306</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1808"><Codi>CGE2019COM-000026511</Codi><Objecte del contracte>CINTA CORRECTORA 5,5 MM  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10,05</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,11</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>12,16</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-05T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KENTRIKES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B99303216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1809"><Codi>CGE2019COM-000026512</Codi><Objecte del contracte>MINA 0,7 HB FABER-CASTELL (CJ 12)   O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>0,77</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,16</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>0,93</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-05T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1810"><Codi>CGE2019COM-000026516</Codi><Objecte del contracte>TARJETA PERSONAL - CATALAN ANGEL RUBIO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>71,1</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>14,93</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>86,03</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-05T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="1811"><Codi>CGE2019COM-000026517</Codi><Objecte del contracte>CARPETA POLIPROP. TRANSPARENTE (PQ 12 UNIDADES)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>76,1</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,98</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>92,08</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-05T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1812"><Codi>CGE2019COM-000026518</Codi><Objecte del contracte>NOTAS QUITA/PON 25X43MM DISPENSADOR 3 COLORS (POST-IT) / BANDERITAS ADHESIVAS POST-IT 686 RIGIDO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>147,06</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>30,88</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>177,94</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-05T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1813"><Codi>CGE2019COM-000026519</Codi><Objecte del contracte>PEGAMENTO LOCTITE SUPER GLUE 3 5 GR. PINCEL / PEGAMENTO INST. SUPER GLUE-3 5g</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8,02</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,68</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>9,7</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-05T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1814"><Codi>CGE2019COM-000026598</Codi><Objecte del contracte>IMPRESION NORMATIVA EN TARJETA CHIP</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>420</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>88,2</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>508,2</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-06T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DATABAC GROUP SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63121099</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1815"><Codi>CGE2019COM-000026599</Codi><Objecte del contracte>FILM RETRANSFERENCIA PARA 1000 IMAGENES - DATACARD SR.300</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1260</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>264,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1524,6</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-06T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DATABAC GROUP SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63121099</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1816"><Codi>CGE2019COM-000026617</Codi><Objecte del contracte>BEBIDAS CALIENTES MAQUINA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2423,74</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>508,99</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2932,73</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-09T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EASY VENDING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B10300994</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1817"><Codi>CGE2019COM-000026629</Codi><Objecte del contracte>IMPRESION DE PUBLICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>428,17</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>89,92</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>518,09</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-10T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARTYPLAN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61963229</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1818"><Codi>CGE2019COM-000026630</Codi><Objecte del contracte>ZAPATO SPORT SEGURIDAD CERTIF.S1P+CI+HI+HRO+SRC PISO 2D+PU /Talla: 44</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>39,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,32</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>47,92</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-10T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>UNILABOR SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58476706</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1819"><Codi>CGE2019COM-000026637</Codi><Objecte del contracte>PAPEL HP UNIVERSAL PLOTTER 80G Q1396A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>268,08</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>56,3</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>324,38</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-12T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KENTRIKES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B99303216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1820"><Codi>CGE2019COM-000026638</Codi><Objecte del contracte>DVD -R 4,7 GB IMPRIMIBLE (BOBINA 25 UDS)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>16,55</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,48</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>20,03</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-12T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1821"><Codi>CGE2019COM-000026639</Codi><Objecte del contracte>ETIQUETA ADH. IMPRESORA 40X105MM. (100H) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>61,89</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>74,89</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-12T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1822"><Codi>CGE2019COM-000026640</Codi><Objecte del contracte>ALFOMBRILLA RATON DATALINE CON REPOSAMUÑECAS GEL NEGRO (RECUBIERTO TELA)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>70,8</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>14,87</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>85,67</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-12T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B80441306</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1823"><Codi>CGE2019COM-000026641</Codi><Objecte del contracte>TINTA HP 6970  N.903XL AMARILLO  T6M11AE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>128,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>26,96</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>155,36</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-12T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KENTRIKES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B99303216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1824"><Codi>CGE2019COM-000026642</Codi><Objecte del contracte>PAPEL A-3 FOTOCOPIA BLANCO 80 GR  O.V. (PQ 5)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>50,9</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,69</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>61,59</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-12T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1825"><Codi>CGE2019COM-000026655</Codi><Objecte del contracte>IMPRESION DE PUBLICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>578</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>121,38</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>699,38</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-12T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="1826"><Codi>CGE2019COM-000026666</Codi><Objecte del contracte>TARJETA PERSONAL - INGLES  EMILI ALBERICH</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>62</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,02</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>75,02</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-13T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="1827"><Codi>CGE2019COM-000026667</Codi><Objecte del contracte>TIJERA SOFTLINE 26 CM</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8,97</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,88</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>10,85</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-13T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1828"><Codi>CGE2019COM-000026668</Codi><Objecte del contracte>CAPSULA CAFE NESPRESSO DESCAFEINADO TIPO ARPEGGIO (PQ 10 UD)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>41</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,61</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>49,61</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-13T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1829"><Codi>CGE2019COM-000026685</Codi><Objecte del contracte>FOTOCOMPOSICION + FOTOLITO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>85</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>17,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>102,85</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-16T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="1830"><Codi>CGE2019COM-000026720</Codi><Objecte del contracte> WTC TARRINAS DE LECHE MONODOSIS 10GRS (PQ 240 )</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>18,09</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,8</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>21,89</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-18T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KENTRIKES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B99303216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1831"><Codi>CGE2019COM-000026730</Codi><Objecte del contracte>TONER HP LASERJET 3800/3505 CIAN Q7581A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>170,46</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>35,8</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>206,26</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-19T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KENTRIKES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B99303216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1832"><Codi>CGE2019COM-000026731</Codi><Objecte del contracte>PILA ALCALINA LR03 AAA PLUS POWER (PQ 4) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,68</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>9,68</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-19T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1833"><Codi>CGE2019COM-000026732</Codi><Objecte del contracte>CINTA CORRECTORA 5,5 MM  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,02</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,84</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4,86</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-19T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KENTRIKES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B99303216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1834"><Codi>CGE2019COM-000026733</Codi><Objecte del contracte>VASO PLASTICO TRANSPARENTE 230CC (PQ 100)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>27,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,71</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>32,91</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-19T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1835"><Codi>CGE2019COM-000026734</Codi><Objecte del contracte>NOTAS QUITA/PON 76X76  (POST-IT) 12 UNIDADES - O.V. /NOTAS ADHESIVAS POST-IT 100h 76x76</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>25,78</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,41</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>31,19</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-19T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1836"><Codi>CGE2019COM-000026737</Codi><Objecte del contracte>NOTAS QUITA/PON 76X127 AMARILLA / NOTAS ADHESIVAS POST-IT 100h 76x127</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>36,89</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,75</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>44,64</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-19T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1837"><Codi>CGE2019COM-000026740</Codi><Objecte del contracte>CARPETA TIPO DURACLIP NEGRA 60 HOJAS (CJ 25)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>48,75</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>58,99</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-19T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1838"><Codi>CGE2019COM-000026741</Codi><Objecte del contracte>ETIQUETA APLI REF.1278 105X57MM (1000 U) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>87,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>18,31</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>105,51</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-19T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1839"><Codi>CGE2019COM-000026742</Codi><Objecte del contracte>LLAVERO PLASTICO AZUL DURABLE KEY CLIP (PQ 6)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,72</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,19</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>29,91</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-19T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1840"><Codi>CGE2019COM-000026743</Codi><Objecte del contracte>BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V. ( CAJA 50U )</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>169,55</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>35,61</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>205,16</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-19T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1841"><Codi>CGE2019COM-000026744</Codi><Objecte del contracte>BARRA de PEGAMENTO IMEDIO 21g MEDIANA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1,55</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,33</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1,88</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-19T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1842"><Codi>CGE2019COM-000026746</Codi><Objecte del contracte>GOMA DE BORRAR STAEDLER MARSPLASTIC </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>61,99</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,02</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>75,01</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-19T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1843"><Codi>CGE2019COM-000026747</Codi><Objecte del contracte>CAJA EMBALAJE 50 X 40 X 40 CMS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>141,85</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>29,79</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>171,64</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-19T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1844"><Codi>CGE2019COM-000026748</Codi><Objecte del contracte>CARPETA POLIPROP. TRANSPARENTE (PQ 12 UNIDADES)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>132,02</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>27,72</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>159,74</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-19T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1845"><Codi>CGE2019COM-000026749</Codi><Objecte del contracte>CLIP SUJETAPAPELES LABIADONUM.3  (CJ 1OO) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>15,54</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,26</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>18,8</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-19T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1846"><Codi>CGE2019COM-000026764</Codi><Objecte del contracte>IMPRESION DE PUBLICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>190</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>39,9</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>229,9</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-19T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARTYPLAN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61963229</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1847"><Codi>CGE2019COM-000026778</Codi><Objecte del contracte>FOTOCOMPOSICION + FOTOLITO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>133</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>27,93</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>160,93</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-19T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="1848"><Codi>CGE2019COM-000026789</Codi><Objecte del contracte>TARJETA PERSONAL - INGLES  GEMMA GARCIA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>62</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,02</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>75,02</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-20T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="1849"><Codi>CGE2019COM-000026791</Codi><Objecte del contracte>CARPETA 2 ANILLAS LOMO 25MM NEGRA TAMAÑO FOLIO </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>70,95</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>14,9</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>85,85</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-20T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1850"><Codi>CGE2019COM-000026793</Codi><Objecte del contracte>ALFOMBRILLA RATON CON REPOSAMUÑECAS GEL NEGRO (RECUBIERTO TELA)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>66,3</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,92</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>80,22</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-23T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1851"><Codi>CGE2019COM-000026803</Codi><Objecte del contracte>CONJUNTO ARMARIOS WTC</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3360</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>705,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4065,6</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-23T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INAD HOC HABITAT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66579392</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1852"><Codi>CGE2019COM-000026804</Codi><Objecte del contracte>CARTUCHO HP OFFICEJET 7612 932 CN057AE NEGRO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>125,32</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>26,32</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>151,64</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-23T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KENTRIKES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B99303216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1853"><Codi>CGE2019COM-000026805</Codi><Objecte del contracte>ALMOHADILLA SELLO TRODAT 4913PRINTY AZUL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14,66</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,08</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17,74</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-23T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1854"><Codi>CGE2019COM-000026843</Codi><Objecte del contracte>WTC - SOBRE SACARINA (150 UND) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7,42</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,56</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8,98</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-27T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1855"><Codi>CGE2019COM-000026844</Codi><Objecte del contracte>COP A-4 160 GR. BLANCO SATINADO FOTOCOPIA COLOR </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>15,24</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,2</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>18,44</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-27T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1856"><Codi>CGE2019COM-000026845</Codi><Objecte del contracte>CINTA CELO MAGIC 19MMX33M ESCRIBIBLE  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>22</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,62</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>26,62</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-27T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1857"><Codi>CGE2019COM-000026846</Codi><Objecte del contracte>CINTA CELO MAGIC 19MMX33M ESCRIBIBLE  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>22</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,62</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>26,62</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-27T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1858"><Codi>CGE2019COM-000026847</Codi><Objecte del contracte>PILA BOTON CR 2016 3V  (BL 2U)  </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>106,26</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>22,31</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>128,57</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-27T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1859"><Codi>CGE2019COM-000026848</Codi><Objecte del contracte>WTC - SOBRE SACARINA (150 UND) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>22,26</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,67</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>26,93</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-27T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1860"><Codi>CGE2019COM-000026849</Codi><Objecte del contracte>BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V. ( CAJA 50U )</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>28</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,88</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>33,88</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-27T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1861"><Codi>CGE2019COM-000026850</Codi><Objecte del contracte>BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V. ( CAJA 50U )</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>51,02</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,71</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>61,73</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-27T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1862"><Codi>CGE2019COM-000026851</Codi><Objecte del contracte>PEGAMENTO BARRA ADHESIVO 40 GR  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>0,41</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,09</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>0,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-27T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1863"><Codi>CGE2019COM-000026852</Codi><Objecte del contracte>TARJETA PERSONAL - INGLES CARLES MAYOL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>71,1</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>14,93</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>86,03</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-27T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="1864"><Codi>CGE2019COM-000026853</Codi><Objecte del contracte>PILA ALCALINA LR03 AAA PLUS POWER (PQ 4) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,68</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>9,68</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-27T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1865"><Codi>CGE2019COM-000026854</Codi><Objecte del contracte>WTC - SILLA ERGONOMICA ZAS OPERATIVA DYNAMOBEL (INFORME MEDICO)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>604</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>126,84</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>730,84</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-27T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VIPUN MOBILIARI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61768362</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1866"><Codi>CGE2019COM-000026855</Codi><Objecte del contracte>ROLLER UNIBALL JETSTREAM RETR.SXN210 AZUL 0,4  O.V</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>23,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,91</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>28,31</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-27T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1867"><Codi>CGE2019COM-000026856</Codi><Objecte del contracte>CARPETA FOLIO PVC NEGRO CON BOLSA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>157,58</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>33,09</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>190,67</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-27T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1868"><Codi>CGE2019COM-000026857</Codi><Objecte del contracte>CINTA CELO MAGIC 19MMX33M ESCRIBIBLE  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>11</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,31</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>13,31</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-27T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1869"><Codi>CGE2019COM-000026858</Codi><Objecte del contracte>CARTUCHO HP OFFICEJET 7612 932 CN057AE NEGRO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>124,84</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>26,22</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>151,06</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-27T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KENTRIKES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B99303216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1870"><Codi>CGE2019COM-000026859</Codi><Objecte del contracte>ROTULADOR FLUORESCENTE COLOR AMARILLO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>144,1</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>30,26</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>174,36</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-27T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1871"><Codi>CGE2019COM-000026860</Codi><Objecte del contracte>GOMA ELASTICA DIAMETRO 150MMANCHO 2MM  100 GR  </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1,82</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,38</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2,2</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-27T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KENTRIKES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B99303216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1872"><Codi>CGE2019COM-000026862</Codi><Objecte del contracte>BANDEJA DOCUMENTOS METALICA NEGRA APILABLE (265 ANCHO X 335 HONDO x 70 ALTO )</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>21,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,54</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>26,14</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-27T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KENTRIKES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B99303216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1873"><Codi>CGE2019COM-000026863</Codi><Objecte del contracte>LIBRETA A-4+ ESP.LAT. C5X5 MICROPER. 80H  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>13,62</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,86</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>16,48</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-27T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1874"><Codi>CGE2019COM-000026864</Codi><Objecte del contracte>BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V. ( CAJA 50U )</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>56</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>11,76</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>67,76</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-27T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1875"><Codi>CGE2019COM-000026900</Codi><Objecte del contracte>CAMISA BLANCA MANGA LARGA  MUJER (ORDENAZA-CONDUCTOR) /Talla: 38</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>19,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,1</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>23,6</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GUSTAVO NEVADO GARCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="1876"><Codi>CGE2019COM-000026901</Codi><Objecte del contracte>ROLLER UNIBALL SIGNO UMN-207 AZUL T0,4MM B0,7MM</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>44,1</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>9,26</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>53,36</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1877"><Codi>CGE2019COM-000026902</Codi><Objecte del contracte>TONER HP LASERJET CP3525X NEGRO CE250X</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>809,24</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>169,94</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>979,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KENTRIKES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B99303216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1878"><Codi>CGE2019COM-000026903</Codi><Objecte del contracte>ROTULADOR FLUORESCENTE ESTUCHE 4 AM/VE/RO/AZ  O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>79,34</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>16,66</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>96</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1879"><Codi>CGE2019COM-000026904</Codi><Objecte del contracte>FUNDA POLIPR.A-4 MULTITALADROEXTRATRANS (100U) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10,73</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,25</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>12,98</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1880"><Codi>CGE2019COM-000026905</Codi><Objecte del contracte>CINTA CORRECTORA 5,5 MM  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>36,39</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,64</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>44,03</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KENTRIKES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B99303216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1881"><Codi>CGE2019COM-000026906</Codi><Objecte del contracte>GRAPADORA RAPID-1 TIPO TENAZA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>104,37</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>21,92</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>126,29</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1882"><Codi>CGE2019COM-000026907</Codi><Objecte del contracte>BOLIGRAFO BASIC CRISTAL ROJO TRAZO 0,3 MM</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,26</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7,26</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1883"><Codi>CGE2019COM-000026931</Codi><Objecte del contracte>TINTA HP 7500A CIAN N.920XL  CD972AE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>29,62</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,22</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>35,84</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-02T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KENTRIKES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B99303216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1884"><Codi>CGE2019COM-000026932</Codi><Objecte del contracte>SUBCARPETA FOLIO ROJO (50 UN) - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>19,98</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,2</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>24,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-02T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1885"><Codi>CGE2019COM-000026945</Codi><Objecte del contracte>FUNDA MULTITALADRO FOLIO CRISTAL (PQ 100) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>12,58</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,64</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>15,22</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-02T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1886"><Codi>CGE2019COM-000026967</Codi><Objecte del contracte>CARTULINA A-3 170 GR BLANCO (PQ 50)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>236,47</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>49,66</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>286,13</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1887"><Codi>CGE2019COM-000026970</Codi><Objecte del contracte>TARJETERO 4 ANILLAS A-4 MARRON 400 TARJETAS   </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>116,24</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>24,41</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>140,65</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1888"><Codi>CGE2019COM-000026975</Codi><Objecte del contracte>TINTA HP N.364XL NEGRO CN684EE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>176,9</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>37,15</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>214,05</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-04T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KENTRIKES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B99303216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1889"><Codi>CGE2019COM-000026976</Codi><Objecte del contracte>LIBRETA CUARTO 80H CUADRICULA 4X4 ESPIRAL SUP. </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8,55</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,8</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>10,35</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-04T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1890"><Codi>CGE2019COM-000026977</Codi><Objecte del contracte>PAPEL PLOTTER HP T1300 1067MMX45M 90GR. (ROLLO)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>19,8</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,16</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>23,96</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-04T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1891"><Codi>CGE2019COM-000026978</Codi><Objecte del contracte>AGENDA LOMO ESPIRAL SEMANAL PAGINA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6,69</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,4</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8,09</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-04T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1892"><Codi>CGE2019COM-000026979</Codi><Objecte del contracte>IMAN REDONDO 30MM ( PQ 3) NEGRO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3,1</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,65</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3,75</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-04T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1893"><Codi>CGE2019COM-000027007</Codi><Objecte del contracte>MALETIN NEGRO SIMIL PIEL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>22,59</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,74</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>27,33</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-08T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KENTRIKES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B99303216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1894"><Codi>CGE2019COM-000027010</Codi><Objecte del contracte>FUNDA TRANSPARENTE (TRASLUCIDO) TARJETERO HORIZONTAL POLIPROPILENO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>150</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>31,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>181,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-08T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1895"><Codi>CGE2019COM-000027023</Codi><Objecte del contracte>SELLO AUTOEN. DEPARTAMENTO OPERACIONES POTUARIAS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>49,78</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,45</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>60,23</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-08T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1896"><Codi>CGE2019COM-000027033</Codi><Objecte del contracte>TONER HP LASERJET CP3525X NEGRO CE250X</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>453,39</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>95,21</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>548,6</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-09T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KENTRIKES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B99303216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1897"><Codi>CGE2019COM-000027055</Codi><Objecte del contracte>PORTAMINAS DESECHABLE BIC MATIC 0,7 MM (CJ 12)  O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>0,45</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,09</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>0,54</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-09T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1898"><Codi>CGE2019COM-000027056</Codi><Objecte del contracte>GRAPA 24/6 GALVANIZADA (CJ 1000)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,67</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3,87</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-09T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1899"><Codi>CGE2019COM-000027058</Codi><Objecte del contracte>ADHESIVO SUPER GLUE-3 GEL 3 GR (LOCTITE)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2,39</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2,89</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-09T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1900"><Codi>CGE2019COM-000027059</Codi><Objecte del contracte>ETIQUETA DYMO LABEL WRITER (99012) DIREC.36X89 2 ROLLOS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>75,3</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,81</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>91,11</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-09T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1901"><Codi>CGE2019COM-000027060</Codi><Objecte del contracte>MEMORIA USB 16 GB </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8,92</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,87</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>10,79</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-09T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1902"><Codi>CGE2019COM-000027061</Codi><Objecte del contracte>DOSSIER UÑERO TRANSPARENTE FOLIO 150 MICRAS (PQ100)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>107,33</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>22,54</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>129,87</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-09T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1903"><Codi>CGE2019COM-000027068</Codi><Objecte del contracte>ZAPATO SPORT SEGURIDAD CERTIF.S1P+CI+HI+HRO+SRC PISO 2D+PU /Talla: 43</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>351,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>73,82</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>425,32</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-10T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>UNILABOR SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58476706</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1904"><Codi>CGE2019COM-000027069</Codi><Objecte del contracte>WTC - SOBRE SACARINA (150 UND) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>20,8</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,37</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>25,17</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-10T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1905"><Codi>CGE2019COM-000027071</Codi><Objecte del contracte>CABEZAL PLOTTER HP DESIGNJET Z6 PSTSCRIPT PRINTER</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>72,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,25</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>87,85</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-10T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1906"><Codi>CGE2019COM-000027075</Codi><Objecte del contracte>ZAPATO NEGRO ENCARGADO-ORDENANZA-EEMM-EMBARCACION /Talla: INFME</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>100,3</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>21,06</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>121,36</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-10T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EL GUANTE INDUSTRIAL CB</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>E58591132</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1907"><Codi>CGE2019COM-000027076</Codi><Objecte del contracte>FUNDA MULTITALADRO FOLIO REFOR (PQ 100)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,26</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7,26</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-10T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1908"><Codi>CGE2019COM-000027078</Codi><Objecte del contracte>TONER BROTHER HL-5340D REF.TN-3280</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>213,7</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>44,88</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>258,58</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-10T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1909"><Codi>CGE2019COM-000027079</Codi><Objecte del contracte>TONER HP LASERJET CP3525X CIAN CE251A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>319,53</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>67,1</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>386,63</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-10T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KENTRIKES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B99303216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1910"><Codi>CGE2019COM-000027080</Codi><Objecte del contracte>PILA BOTON CR2025 3V (BL 1 )</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,68</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>9,68</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-10T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1911"><Codi>CGE2019COM-000027105</Codi><Objecte del contracte>BATA BLANCA UNISEX</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1094,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>229,87</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1324,47</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-11T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GUSTAVO NEVADO GARCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="1912"><Codi>CGE2019COM-000027106</Codi><Objecte del contracte>TINTA HP 6970  N.903XL CIAN T6M03AE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>12,71</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,67</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>15,38</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-11T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KENTRIKES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B99303216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1913"><Codi>CGE2019COM-000027107</Codi><Objecte del contracte>ROTULADOR EDDING 1200 ROJO T0,5/1,0MM - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>32,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,8</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>39,2</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-11T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1914"><Codi>CGE2019COM-000027108</Codi><Objecte del contracte>BOTELLA AGUA 0,33 L</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>325,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>68,36</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>393,86</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-11T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EASY VENDING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B10300994</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1915"><Codi>CGE2019COM-000027109</Codi><Objecte del contracte>WTC - SOBRE SACARINA (150 UND) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7,18</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,51</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8,69</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-11T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1916"><Codi>CGE2019COM-000027125</Codi><Objecte del contracte> BOLIGRAFO PELIKAN STICK NEGRO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>37,74</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,93</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>45,67</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-14T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1917"><Codi>CGE2019COM-000027133</Codi><Objecte del contracte>IMPRESION DE PUBLICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>279,87</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>58,77</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>338,64</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-14T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARTYPLAN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61963229</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1918"><Codi>CGE2019COM-000027135</Codi><Objecte del contracte>LLAVERO PLASTICO (100 UDS)COLORES SURTIDOS </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>15,1</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,17</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>18,27</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-14T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1919"><Codi>CGE2019COM-000027136</Codi><Objecte del contracte>PAPEL A-3 FOTOCOPIA BLANCO 80 GR  O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>67,3</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>14,13</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>81,43</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-14T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1920"><Codi>CGE2019COM-000027137</Codi><Objecte del contracte>PEGAMENTO LOCTITE SUPER GLUE 3 3 GR. PRECISION</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,78</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5,78</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-14T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1921"><Codi>CGE2019COM-000027138</Codi><Objecte del contracte>POLO AZUL M/C UNIFORMIDAD POLICIA PORTUARIA /Talla: L</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>926,55</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>194,58</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1121,13</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-14T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VALUE POWER SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65421059</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1922"><Codi>CGE2019COM-000027139</Codi><Objecte del contracte>NOTAS QUITA/PON 76X76  (POST-IT) 12 UNIDADES - O.V. /NOTAS ADHESIVAS POST-IT 100h 76x76</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>73,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,37</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>88,57</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-14T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1923"><Codi>CGE2019COM-000027140</Codi><Objecte del contracte>CUTTER 18MM MOD.GUIA ECONOM. </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1,26</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,26</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1,52</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-14T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1924"><Codi>CGE2019COM-000027161</Codi><Objecte del contracte>WTC - AZUCAR BLANCA EN SOBRES DE 6G CAJA DE 50 SOBRES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>19,8</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,16</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>23,96</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-15T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1925"><Codi>CGE2019COM-000027163</Codi><Objecte del contracte>PORTADOCUMENTOS CREMALLERAP/BLOC Y ACCESORIOS </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>28,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,99</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>34,49</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-16T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KENTRIKES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B99303216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1926"><Codi>CGE2019COM-000027172</Codi><Objecte del contracte>CAMISA BLANCA MANGA LARGA (ORDENAZA-CONDUCTOR) /Talla: 42</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>18,18</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,82</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>22</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-16T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MAC UNIFORMES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66545963</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1927"><Codi>CGE2019COM-000027183</Codi><Objecte del contracte>VASO DE VIDRIO RONA 25cl.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>57,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,1</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>69,7</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1928"><Codi>CGE2019COM-000027200</Codi><Objecte del contracte>PORTADOCUMENTOS CREMALLERAP/BLOC Y ACCESORIOS </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14,25</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,99</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17,24</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KENTRIKES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B99303216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1929"><Codi>CGE2019COM-000027201</Codi><Objecte del contracte>ETIQUETA DYMO LABEL WRITER RF dymo 99017  50X12 ROLLO 220 ETIQUETAS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>15,45</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>18,69</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KENTRIKES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B99303216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1930"><Codi>CGE2019COM-000027214</Codi><Objecte del contracte>RELOJ DIGITAL ZONA DEPORTIVA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>486</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>102,06</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>588,06</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-21T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BODET SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A78861796</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1931"><Codi>CGE2019COM-000027215</Codi><Objecte del contracte>PRISMATICOS 10 X 50 AUMENTOS SISTEMA ANTIGOLPE C/FUNDA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>99</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>20,79</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>119,79</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-21T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1932"><Codi>CGE2019COM-000027217</Codi><Objecte del contracte>UNIDAD RECOGIDA TONER  CP3525/CM3530  CE254A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>34,7</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,29</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>41,99</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-21T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1933"><Codi>CGE2019COM-000027218</Codi><Objecte del contracte>CARTERA-BILLETERA CON PLACA POLICIA PORTUARIA /Talla: U</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>89,53</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>18,8</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>108,33</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-21T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MAC UNIFORMES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66545963</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1934"><Codi>CGE2019COM-000027221</Codi><Objecte del contracte>BANDEJA DOCUMENTOS METALICA NEGRA APILABLE (265 ANCHO X 335 HONDO x 70 ALTO )</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,51</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8,71</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-21T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KENTRIKES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B99303216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1935"><Codi>CGE2019COM-000027256</Codi><Objecte del contracte>CD-RRABABLE 700 MB / 80 MIN (BOBINA 50 UDS) G</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>16,8</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,53</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>20,33</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-21T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1936"><Codi>CGE2019COM-000027257</Codi><Objecte del contracte>TINTA IMPR. HP OFFICEJET SERIE L7000 AMARILLO C9393A N.88</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>51,3</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,77</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>62,07</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-21T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1937"><Codi>CGE2019COM-000027281</Codi><Objecte del contracte>TONER HP M553  CIAN 508A  CF361A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>609,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>127,93</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>737,13</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-23T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KENTRIKES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B99303216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1938"><Codi>CGE2019COM-000027286</Codi><Objecte del contracte>BOTA DE AGUA CAÑA ALTA /Talla: 38</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>55,86</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>11,73</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>67,59</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-23T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EL GUANTE INDUSTRIAL CB</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>E58591132</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1939"><Codi>CGE2019COM-000027287</Codi><Objecte del contracte>WTC - SOBRE SACARINA (150 UND) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,09</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6,29</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-23T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1940"><Codi>CGE2019COM-000027288</Codi><Objecte del contracte>TONER HP P3015 NEGRO CE255X</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>741,16</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>155,64</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>896,8</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-23T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KENTRIKES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B99303216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1941"><Codi>CGE2019COM-000027306</Codi><Objecte del contracte>ENMARCACION LAMINA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>56,88</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>11,94</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>68,82</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-23T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARTES GRAFICAS AUXILIAR.LIBRO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08923542</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1942"><Codi>CGE2019COM-000027309</Codi><Objecte del contracte>ELEVADORES DE BANDEJA OD NEGRO ( PQ 8 )</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2,92</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,61</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3,53</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-23T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KENTRIKES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B99303216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1943"><Codi>CGE2019COM-000027310</Codi><Objecte del contracte>TARJETA PERSONAL - CAT/ING DOS CARAS FRANCESC BONADA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>154</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>32,34</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>186,34</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-23T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="1944"><Codi>CGE2019COM-000027328</Codi><Objecte del contracte>BLOC PAPEL PIZARRA CONFERENCIA 50H 650mmx 900mm CMS LISO / BLOCK PIZARRA FAIBO 650x900 LISO 50h PLAN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>49,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,4</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>59,9</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-24T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1945"><Codi>CGE2019COM-000027329</Codi><Objecte del contracte>CAPSULA CAFE NESPRESSO TIPO ROMA (PQ 10 UD)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>26</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,46</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>31,46</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-24T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1946"><Codi>CGE2019COM-000027330</Codi><Objecte del contracte>BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V. ( CAJA 50U )</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>48</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,08</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>58,08</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-24T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1947"><Codi>CGE2019COM-000027368</Codi><Objecte del contracte>IMPRESION DE PUBLICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>279,87</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>58,77</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>338,64</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-28T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARTYPLAN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61963229</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1948"><Codi>CGE2019COM-000027369</Codi><Objecte del contracte>TORRE DE CONTROL - SILLA OPERATIVA NEXO 24 HORAS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2742</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>575,82</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3317,82</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-28T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INAD HOC HABITAT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66579392</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1949"><Codi>CGE2019COM-000027371</Codi><Objecte del contracte>TINTA PLOTTER HP DESIGNJET Z6 PSTSCRIPT PRINTER NEGRO MATE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>443,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>93,16</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>536,76</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-28T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1950"><Codi>CGE2019COM-000027373</Codi><Objecte del contracte>PRODUCTO IMPERFECT LOTE A Y B 2019 ( PACK PATE )</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3372</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>708,12</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4080,12</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-28T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FUNDACIO ESPIGOLADORS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G66264953</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1951"><Codi>CGE2019COM-000027376</Codi><Objecte del contracte>ROTULADOR MARCADOR PERMANENTE TRAZO 1-5 MM NEGRO/MARCADOR PERMANENTE SHARPIE W10 BISELADO NEGRO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2,7</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,57</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3,27</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-29T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1952"><Codi>CGE2019COM-000027377</Codi><Objecte del contracte>ROLLER UNIBALL SIGNO UMN-207 NEGRO T0,4MM B0,7MM</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>41,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,69</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>50,09</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-29T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1953"><Codi>CGE2019COM-000027378</Codi><Objecte del contracte>LIBRETA A-4+ ESPIRAL 120H C5X5 C/SEPARADORES   O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>116,95</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>24,56</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>141,51</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-29T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1954"><Codi>CGE2019COM-000027379</Codi><Objecte del contracte>CINTA CELO MAGIC 19MMX33M ESCRIBIBLE  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>96,42</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>20,25</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>116,67</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-29T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1955"><Codi>CGE2019COM-000027380</Codi><Objecte del contracte>PORTATARIFAS CUBIERTA FLEXIBLE NEGRO 40 FUNDAS </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,07</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17,67</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-29T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1956"><Codi>CGE2019COM-000027381</Codi><Objecte del contracte>PILA BOTON LR44  (2 UD)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2,42</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,51</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2,93</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-29T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1957"><Codi>CGE2019COM-000027382</Codi><Objecte del contracte>GRAPA 24/8 GALVANIZADAS (CJ 5000).</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>173,85</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>36,51</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>210,36</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-29T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1958"><Codi>CGE2019COM-000027383</Codi><Objecte del contracte>SOBRE BOLSA ACOLCHADO A-3 350X470 MM (10 UD)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>16,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,4</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>19,6</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-29T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1959"><Codi>CGE2019COM-000027384</Codi><Objecte del contracte>TONER HP LASERJET CP3525X MAGENTA CE253A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>207</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>43,47</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>250,47</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-29T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1960"><Codi>CGE2019COM-000027386</Codi><Objecte del contracte>CARGADOR DYMO LABEL 280</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>23,1</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>27,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-29T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TODO OFICINA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58154402</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1961"><Codi>CGE2019COM-000027387</Codi><Objecte del contracte>TINTA HP 6970  N.903XL NEGRO T6M15AE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>102,98</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>21,63</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>124,61</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-29T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KENTRIKES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B99303216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1962"><Codi>CGE2019COM-000027427</Codi><Objecte del contracte>ROTULADOR EDDING 1200 AZUL T0,5/1,0MM - O.V. /ROTULADOR FIBRA EDDING 1200 AZUL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>39,32</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,26</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>47,58</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-04T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1963"><Codi>CGE2019COM-000027428</Codi><Objecte del contracte>SELLO FECHADOR AUTOENTINTADO DIG.4MM  AZUL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>15,17</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,19</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>18,36</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-04T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1964"><Codi>CGE2019COM-000027429</Codi><Objecte del contracte>SACAPUNTAS METALICO DE CUÑA 2USOS  </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>109,52</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>23</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>132,52</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-04T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1965"><Codi>CGE2019COM-000027430</Codi><Objecte del contracte>ROLLER UNIBALL JETSTREAM RETR.SXN210 AZUL 0,4  O.V</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>70,92</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>14,89</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>85,81</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-04T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1966"><Codi>CGE2019COM-000027431</Codi><Objecte del contracte>DEFENSA POLICIAL EXTENSIBLE ASP MEDIUM F21A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4386,25</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>921,11</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5307,36</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-04T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERES SPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61721643</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1967"><Codi>CGE2019COM-000027432</Codi><Objecte del contracte>WTC - CARAMELO SIN AZUCAR 1KG  TRADICIONAL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>293,3</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>61,59</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>354,89</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-04T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DISTRIBUCIONES GAHER SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58268798</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1968"><Codi>CGE2019COM-000027437</Codi><Objecte del contracte>TONER HP M553  NEGRO 508A  CF360A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>609,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>127,93</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>737,13</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-04T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KENTRIKES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B99303216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1969"><Codi>CGE2019COM-000027456</Codi><Objecte del contracte>CONJUNTO MOBILIARIO SISTEMAS DE INFORMACIÓN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6625,05</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1391,26</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8016,31</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-04T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VIPUN MOBILIARI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61768362</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1970"><Codi>CGE2019COM-000027457</Codi><Objecte del contracte>WTC - SILLA DESPACHO C/BRAZOS DYNAMOBEL MOD.KENA NEGRO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4257</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>893,97</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5150,97</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-04T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VIPUN MOBILIARI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61768362</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1971"><Codi>CGE2019COM-000027461</Codi><Objecte del contracte>CINTA CORRECTORA 5,5 MM  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>229,54</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>48,2</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>277,74</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-05T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1972"><Codi>CGE2019COM-000027462</Codi><Objecte del contracte>PORTACLIPS SOBREMESA IMANTADONEGRO </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>124,02</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>26,04</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>150,06</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-05T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1973"><Codi>CGE2019COM-000027463</Codi><Objecte del contracte>LAPIZ de GRAFITO STAEDTLER 120 NORIS Nº2 - HB</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>17</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,57</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>20,57</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-05T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1974"><Codi>CGE2019COM-000027464</Codi><Objecte del contracte>LAPIZ de GRAFITO STAEDTLER 120 NORIS Nº2 - HB</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>17</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,57</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>20,57</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-05T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1975"><Codi>CGE2019COM-000027465</Codi><Objecte del contracte>WTC - SOBRE SACARINA (150 UND) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>20,8</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,37</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>25,17</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-05T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1976"><Codi>CGE2019COM-000027466</Codi><Objecte del contracte>WTC - SOBRE SACARINA (150 UND) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>12,58</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-05T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1977"><Codi>CGE2019COM-000027467</Codi><Objecte del contracte>GOMA ELASTICA DIAMETRO 150MM ANCHO 4MM     100 GR</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,21</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1,21</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-05T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1978"><Codi>CGE2019COM-000027468</Codi><Objecte del contracte>FUNDA MULTITALADRO FOLIO REFOR (PQ 100)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>18</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,78</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>21,78</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-05T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1979"><Codi>CGE2019COM-000027469</Codi><Objecte del contracte>DOSSIER FOLIO AZUL FASTENERPERSONALIZ.(25 U) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>64,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,55</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>78,05</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-05T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1980"><Codi>CGE2019COM-000027470</Codi><Objecte del contracte>ACEITE LUBRICANTE DESTRUCTORAFELLOWES (350 ML)  </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14,48</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,04</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17,52</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-05T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KENTRIKES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B99303216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1981"><Codi>CGE2019COM-000027486</Codi><Objecte del contracte>CONJUNTO TAQUILLAS 24 COMPARTIMIENTO. ANCHO 40cm.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1490</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>312,9</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1802,9</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-06T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SSI SCHAFER SHOP GMBH</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="1982"><Codi>CGE2019COM-000027491</Codi><Objecte del contracte>PILA BOTON CR2032 3V (BL 2)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7,08</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,49</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8,57</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-06T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1983"><Codi>CGE2019COM-000027492</Codi><Objecte del contracte>ETIQUETA APLI REF.1278 105X57MM (1000 U) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>269</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>56,49</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>325,49</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-06T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1984"><Codi>CGE2019COM-000027493</Codi><Objecte del contracte>PAPEL COLOR A-3 80GR AZUL INTENSO PAQUETE DE 500 HOJAS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>50,85</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,68</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>61,53</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-06T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1985"><Codi>CGE2019COM-000027494</Codi><Objecte del contracte>TINTA PLOTTER HP DESIGNJET 800PS NEGRO C4844AE N.10 (69ML)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>147,95</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>31,07</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>179,02</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-06T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1986"><Codi>CGE2019COM-000027495</Codi><Objecte del contracte>PORTAMINAS 0,5MM BIC</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,25</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,89</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5,14</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-06T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1987"><Codi>CGE2019COM-000027497</Codi><Objecte del contracte>LIBRETA A-4 CUADR.4X4 80H T/DURA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>18,45</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,87</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>22,32</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-06T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1988"><Codi>CGE2019COM-000027498</Codi><Objecte del contracte>ESCUADRA 30CM</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1,3</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,27</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1,57</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-06T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1989"><Codi>CGE2019COM-000027499</Codi><Objecte del contracte>PILA BOTON CR2025 3V (BL 1)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,68</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>9,68</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-06T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1990"><Codi>CGE2019COM-000027500</Codi><Objecte del contracte>CANUTILLO AZUL 14 MM21 ANILLAS (100 UD) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7,27</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,53</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8,8</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-06T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1991"><Codi>CGE2019COM-000027503</Codi><Objecte del contracte>NOTAS QUITA/PON 76X127 AMARILLO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,53</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3,03</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-07T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1992"><Codi>CGE2019COM-000027504</Codi><Objecte del contracte>NOTAS QUITA/PON 76X127 AMARILLO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>19,75</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,15</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>23,9</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-07T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1993"><Codi>CGE2019COM-000027518</Codi><Objecte del contracte>CAPSULA CAFE NESPRESSO TIPO ARPEGGIO (PQ 10 UD)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>53,3</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>11,19</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>64,49</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-07T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1994"><Codi>CGE2019COM-000027527</Codi><Objecte del contracte>PAPEL PLOTTER T1300 HP DESIGNJET 800FOTO GLOSSY (ROLL 1067)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>198</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>41,58</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>239,58</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-07T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1995"><Codi>CGE2019COM-000027528</Codi><Objecte del contracte>GORRA C/VISERA POLICIA PORTUARIA RIBETE BLANCO /Talla: 57/59</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>670</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>140,7</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>810,7</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-07T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERES SPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61721643</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1996"><Codi>CGE2019COM-000027529</Codi><Objecte del contracte>CLIP SUJETAPAPELES LABIADO Nº 2 (CJ 100)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1,12</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1,36</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-07T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1997"><Codi>CGE2019COM-000027530</Codi><Objecte del contracte>ALMOHADILLA SELLO TRODAT 4913PRINTY ROJO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,51</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8,71</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-07T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1998"><Codi>CGE2019COM-000027539</Codi><Objecte del contracte>TARJETERO 4 ANILLAS A-4 MARRON 400 TARJETAS   </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>44,86</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>9,42</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>54,28</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-08T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="1999"><Codi>CGE2019COM-000027540</Codi><Objecte del contracte> BOLIGRAFO PELIKAN STICK NEGRO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6,55</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,38</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7,93</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-08T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2000"><Codi>CGE2019COM-000027542</Codi><Objecte del contracte>PLACA IDENTIFICACION Nº DE AGENTE (PLASTICO) /Talla: U</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6,78</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,42</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8,2</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-08T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERES SPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61721643</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2001"><Codi>CGE2019COM-000027543</Codi><Objecte del contracte>TONER HP LASERJET CP3525X AMARILLO CE252A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>216,55</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>45,48</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>262,03</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-08T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KENTRIKES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B99303216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2002"><Codi>CGE2019COM-000027544</Codi><Objecte del contracte>BOLIGRAFO UNIBALL SN100 AZUL B1,0MM T0,4MM  O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>19,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,12</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>23,72</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-08T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2003"><Codi>CGE2019COM-000027545</Codi><Objecte del contracte>TINTA PLOTTER HP DESIGNJET 800PS GREY C9374A N72</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>63,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,31</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>76,71</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-08T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2004"><Codi>CGE2019COM-000027626</Codi><Objecte del contracte>CAMISA BLANCA MANGA LARGA (ORDENAZA-CONDUCTOR) /Talla: 44</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>19,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,1</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>23,6</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-13T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GUSTAVO NEVADO GARCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="2005"><Codi>CGE2019COM-000027637</Codi><Objecte del contracte>TINTA HP N.364XL NEGRO CN684EE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>34,62</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,27</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>41,89</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-14T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KENTRIKES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B99303216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2006"><Codi>CGE2019COM-000027638</Codi><Objecte del contracte>TONER HP LASERJET 3800/3505 AMARILLO Q7582A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>302,96</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>63,62</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>366,58</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-14T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KENTRIKES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B99303216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2007"><Codi>CGE2019COM-000027651</Codi><Objecte del contracte>SOBRE BOLSA ACOLCHADO A-4 220X340 MM (100 UD)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>121,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>25,45</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>146,65</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-15T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2008"><Codi>CGE2019COM-000027652</Codi><Objecte del contracte>ARCHIVADOR PALANCA 2 ANILLAS 70 MM.JASP A-5 C/CAJA (VERTICAL)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>21</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,41</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>25,41</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-15T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2009"><Codi>CGE2019COM-000027653</Codi><Objecte del contracte>CINTA ADHESIVA DOBLE CARA 19MM X 5M  EXTRAFUERTE </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1,12</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1,36</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-15T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2010"><Codi>CGE2019COM-000027654</Codi><Objecte del contracte>CARTULINA A-3 170 GR BLANCO (PQ 50)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>154,63</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>32,47</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>187,1</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-15T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2011"><Codi>CGE2019COM-000027655</Codi><Objecte del contracte>ROTULADOR EDDING 1200 AZUL T0,5/1,0MM - O.V. /ROTULADOR FIBRA EDDING 1200 AZUL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>92,07</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>19,33</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>111,4</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-15T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2012"><Codi>CGE2019COM-000027656</Codi><Objecte del contracte>SOBRE BOLSA BLANCO 229X324 MM (CJ 250 U)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>16,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,49</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>20,09</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-15T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2013"><Codi>CGE2019COM-000027657</Codi><Objecte del contracte>PORTALAPICES BASIC 70X100 MM TRANSPARENTE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2,12</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,45</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2,57</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-15T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2014"><Codi>CGE2019COM-000027658</Codi><Objecte del contracte>SOBRE BLANCO AMERICANO SIN VENTANILLA (CJ 500) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>31,24</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,56</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>37,8</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-15T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2015"><Codi>CGE2019COM-000027659</Codi><Objecte del contracte>FUNDA MULTITALADRO FOLIO REFOR (PQ 100)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>33,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,06</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>40,66</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-15T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2016"><Codi>CGE2019COM-000027660</Codi><Objecte del contracte>LIBRETA A-5 ESPIRAL LAT. 140 H MICROPERF. </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,3</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-15T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2017"><Codi>CGE2019COM-000027661</Codi><Objecte del contracte>BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V. ( CAJA 50U )</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1440</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>302,4</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1742,4</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-15T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2018"><Codi>CGE2019COM-000027662</Codi><Objecte del contracte>WTC - SOBRE SACARINA (150 UND) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>20,8</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,37</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>25,17</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-15T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2019"><Codi>CGE2019COM-000027663</Codi><Objecte del contracte>PILA ALCALINA LR6 AA  (PQ 4)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>15,25</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,2</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>18,45</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-15T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2020"><Codi>CGE2019COM-000027664</Codi><Objecte del contracte>WTC - AZUCAR BLANCA EN SOBRES DE 6G CAJA DE 50 SOBRES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>9,9</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,08</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>11,98</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-15T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2021"><Codi>CGE2019COM-000027665</Codi><Objecte del contracte>CLIP SUJETAPAPELES LABIADO Nº 2 (CJ 100)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7,48</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,57</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>9,05</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-15T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2022"><Codi>CGE2019COM-000027673</Codi><Objecte del contracte>CARPETA 4 ANILLAS BLANCA 25MMPERSONALIZABLE   O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10,68</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>12,92</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-15T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2023"><Codi>CGE2019COM-000027676</Codi><Objecte del contracte>TONER HP LASERJET 3800/3505 MAGENTA Q7583A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>170,45</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>35,79</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>206,24</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-18T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KENTRIKES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B99303216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2024"><Codi>CGE2019COM-000027677</Codi><Objecte del contracte>TONER HP LASERJET 3800/3505 CIAN Q7581A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>170,43</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>35,79</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>206,22</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-18T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KENTRIKES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B99303216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2025"><Codi>CGE2019COM-000027678</Codi><Objecte del contracte>LIBRETA A-5 ESPIRAL LAT. 140 H MICROPERF. </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3,1</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,65</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3,75</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-18T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2026"><Codi>CGE2019COM-000027679</Codi><Objecte del contracte>CAPSULA CAFE NESPRESSO TIPO ROMA (PQ 10 UD)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>20,8</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,37</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>25,17</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-18T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2027"><Codi>CGE2019COM-000027683</Codi><Objecte del contracte>PLACA IDENTIFICACION Nº DE AGENTE (PLASTICO) /Talla: U</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6,78</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,42</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8,2</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-18T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERES SPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61721643</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2028"><Codi>CGE2019COM-000027698</Codi><Objecte del contracte>ESTANTERIA SALA ARCHIVO PATRIMONIO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>338,22</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>71,03</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>409,25</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-19T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ESMELUX ESTANTERIA RAPIDA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B82557125</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2029"><Codi>CGE2019COM-000027700</Codi><Objecte del contracte>CONJUNTO MOBILIARIO1 ADECUACIÓN EEMM NORTE WTC</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2220</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>466,2</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2686,2</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-19T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DIMOBIC SEATING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65311797</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2030"><Codi>CGE2019COM-000027703</Codi><Objecte del contracte>CAMISETA AZUL MANGA LARGA SERIGRAFIA FRONTAL PORT BCN, (LABORAL) /Talla: L</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>176</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>36,96</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>212,96</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-19T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GUSTAVO NEVADO GARCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="2031"><Codi>CGE2019COM-000027705</Codi><Objecte del contracte>VASO CARTÓN DESECHABLE 210 CC - ( 50 UD )</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>630</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>132,3</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>762,3</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-19T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>S G ASOCIADOS SL HIPER OFFICE</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B03970910</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2032"><Codi>CGE2019COM-000027706</Codi><Objecte del contracte>ARCHIVADOR PALANCA 2 ANILLAS 75 MM.JASP C/CAJA (VERTICAL)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>84</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>17,64</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>101,64</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-19T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2033"><Codi>CGE2019COM-000027708</Codi><Objecte del contracte>BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V. ( CAJA 50U )</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>48</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,08</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>58,08</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-19T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2034"><Codi>CGE2019COM-000027709</Codi><Objecte del contracte>CINTA DYMO 12 MM BLANCO </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>13,77</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,89</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>16,66</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-19T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2035"><Codi>CGE2019COM-000027710</Codi><Objecte del contracte>SUBCARPETA BOLSA FOLIO FUELLE AMARILLO (25 UN)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>41,22</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,66</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>49,88</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-19T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2036"><Codi>CGE2019COM-000027711</Codi><Objecte del contracte>PORTATARIFAS CUBIERTA FLEXIBLE AZUL FOLIO 20 FUNDAS / CARPETA FUNDAS DATA BANK PP</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>189</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>39,69</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>228,69</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-19T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2037"><Codi>CGE2019COM-000027712</Codi><Objecte del contracte>TIJERA 21 CM ACERO INOX. ANILLAS PLASTICO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3,68</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,77</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4,45</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-19T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2038"><Codi>CGE2019COM-000027713</Codi><Objecte del contracte>CALCULADORA CASIO MS-80VER12 DIGITOS </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>12,26</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,57</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>14,83</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-19T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2039"><Codi>CGE2019COM-000027722</Codi><Objecte del contracte>TINTA IMPR. HP OFFICEJET 4500 NEGRO N.901XL CC654AE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>157,71</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>33,12</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>190,83</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-20T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KENTRIKES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B99303216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2040"><Codi>CGE2019COM-000027751</Codi><Objecte del contracte>CARPETA PROYECTO FOLIO NEGRO 250X340X70 MM</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>63</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,23</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>76,23</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-20T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2041"><Codi>CGE2019COM-000027771</Codi><Objecte del contracte>Pinlock para casco schberth C-3 talla 56-57</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>39</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,19</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>47,19</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-21T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MEGAPTERAE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65840100</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2042"><Codi>CGE2019COM-000027772</Codi><Objecte del contracte>TACO CALENDARIO SOBREMESA 2020 CATALAN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>26,75</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,62</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>32,37</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-21T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2043"><Codi>CGE2019COM-000027775</Codi><Objecte del contracte>CAMISA BLANCA MANGA LARGA (ORDENAZA-CONDUCTOR) /Talla: 44</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>19,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,1</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>23,6</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-21T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GUSTAVO NEVADO GARCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="2044"><Codi>CGE2019COM-000027777</Codi><Objecte del contracte> PILA ALCALINA ENERGIZER MINIATURA E23A (12V)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,92</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,03</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-21T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KENTRIKES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B99303216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2045"><Codi>CGE2019COM-000027779</Codi><Objecte del contracte>LIBRETA ENRI 4º 80h CUADRIC.4x4</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>17,55</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,69</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>21,24</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-21T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2046"><Codi>CGE2019COM-000027780</Codi><Objecte del contracte>WTC - SOBRE SACARINA (150 UND) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>12,58</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-21T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2047"><Codi>CGE2019COM-000027783</Codi><Objecte del contracte>TARJETA PERSONAL - CAT/ING DOS CARAS CATALINA GRIMALT</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>40</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,4</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>48,4</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-21T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARTES GRAFICAS AUXILIAR.LIBRO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08923542</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2048"><Codi>CGE2019COM-000027785</Codi><Objecte del contracte>TARJETA PERSONAL - CAT/ING DOS CARAS  PEDRO ARELLANO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>60</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>72,6</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-21T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARTES GRAFICAS AUXILIAR.LIBRO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08923542</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2049"><Codi>CGE2019COM-000027786</Codi><Objecte del contracte>BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V. ( CAJA 50U )</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>29,37</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,17</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>35,54</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-21T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2050"><Codi>CGE2019COM-000027788</Codi><Objecte del contracte>PORTACALENDARIO PLASTICO(P/TACO) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1,83</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,38</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2,21</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-21T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2051"><Codi>CGE2019COM-000027794</Codi><Objecte del contracte>FUNDA PROLIP. A-4 MULTITALADRO REFORZADO (PQ 100) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,26</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7,26</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-21T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2052"><Codi>CGE2019COM-000027800</Codi><Objecte del contracte>CINTA ADHESIVA DOBLE CARA 19MM X 5M  EXTRAFUERTE </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2,24</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,47</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2,71</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-22T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2053"><Codi>CGE2019COM-000027801</Codi><Objecte del contracte>SACAPUNTAS METALICO DE CUÑA 2USOS  </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3,27</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,69</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3,96</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-22T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2054"><Codi>CGE2019COM-000027824</Codi><Objecte del contracte>Miraestels Blanc Model Nº3 Gravat</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>13303,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2793,74</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>16097,24</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-25T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INTERNACIONAL LICENCIAS MODA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58412651</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2055"><Codi>CGE2019COM-000027836</Codi><Objecte del contracte>TONER FAX BROTHER 2840-2845-2940 - REF. TN-2220 </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>110,7</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>23,25</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>133,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-25T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2056"><Codi>CGE2019COM-000027837</Codi><Objecte del contracte>CARTUCHO HP 912XL CIAN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>80,38</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>16,88</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>97,26</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-25T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TODO OFICINA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58154402</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2057"><Codi>CGE2019COM-000027841</Codi><Objecte del contracte>TINTA HP 7500A AMARILLO N.920XL  CD974AE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>213,7</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>44,88</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>258,58</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-25T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KENTRIKES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B99303216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2058"><Codi>CGE2019COM-000027842</Codi><Objecte del contracte>PAPEL HP UNIVERSAL PLOTTER 80G Q1396A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>82,32</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>17,29</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>99,61</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-25T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KENTRIKES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B99303216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2059"><Codi>CGE2019COM-000027844</Codi><Objecte del contracte>WTC -SERVILLETA PAPEL 30X30 2 CAPAS (PQ 100) /SERVILLETA PAPEL ALOYA´S 30x30 cm.1 CAPA BLANCO PAQ100</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>152</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>31,92</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>183,92</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-26T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2060"><Codi>CGE2019COM-000027845</Codi><Objecte del contracte>CARTULINA A-4 COLOR BLANCO 180 GR (PQ 50 H) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>68,9</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>14,47</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>83,37</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-26T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2061"><Codi>CGE2019COM-000027846</Codi><Objecte del contracte>REGLA METALICA 80 CMS(P/CORTE Y TRAZADO) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>18,63</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,91</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>22,54</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-26T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2062"><Codi>CGE2019COM-000027847</Codi><Objecte del contracte>PILA ALCALINA LR03 AAA PLUS POWER (PQ 4) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5,43</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,14</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6,57</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-26T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2063"><Codi>CGE2019COM-000027848</Codi><Objecte del contracte>CINTA CELO MAGIC 19MMX33M ESCRIBIBLE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,95</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5,45</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-26T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2064"><Codi>CGE2019COM-000027849</Codi><Objecte del contracte>TINTA HP 6970  N.903XL NEGRO T6M15AE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>128,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>26,96</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>155,36</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-26T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KENTRIKES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B99303216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2065"><Codi>CGE2019COM-000027850</Codi><Objecte del contracte>TONER HP LASERJET CP3525X MAGENTA CE253A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>207</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>43,47</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>250,47</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-26T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2066"><Codi>CGE2019COM-000027882</Codi><Objecte del contracte>CINTA CORRECTORA 5,5 MM</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14,8</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,11</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17,91</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-26T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2067"><Codi>CGE2019COM-000027883</Codi><Objecte del contracte>ROTULADOR FLUORESCENTE COLOR NARANJA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,62</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,97</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5,59</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-26T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2068"><Codi>CGE2019COM-000027884</Codi><Objecte del contracte>CLIP SUJETAPAPELES LABIADO Nº 2 (CJ 100)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>0,56</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,12</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>0,68</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-26T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2069"><Codi>CGE2019COM-000027889</Codi><Objecte del contracte>PIZARRA BLANCA MAGNETICA 90X120CM ( PARA COLGAR )</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>59</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,39</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>71,39</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-27T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2070"><Codi>CGE2019COM-000027890</Codi><Objecte del contracte>BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS ( CAJA 50U )</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>31,7</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,66</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>38,36</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-27T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2071"><Codi>CGE2019COM-000027900</Codi><Objecte del contracte>ROTULADOR STABILO PUNTA FINAROJO 1mm</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,95</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5,45</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-27T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2072"><Codi>CGE2019COM-000027912</Codi><Objecte del contracte>TINTA PLOTTER HP DESIGNJET 800PS AMARILLO C4913A N.82 (69ML)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>126,8</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>26,63</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>153,43</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-27T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2073"><Codi>CGE2019COM-000027920</Codi><Objecte del contracte>MINA 0,7 HB FABER-CASTELL (CJ 12)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1,68</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,35</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2,03</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-28T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2074"><Codi>CGE2019COM-000027929</Codi><Objecte del contracte>TONER HP M553  NEGRO 508A  CF360A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>129,05</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>27,1</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>156,15</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-29T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KENTRIKES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B99303216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2075"><Codi>CGE2019COM-000027930</Codi><Objecte del contracte>TONER NEGRO HP 85A CE285A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>59,17</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,43</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>71,6</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-29T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KENTRIKES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B99303216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2076"><Codi>CGE2019COM-000027957</Codi><Objecte del contracte>FILM RETRANSFERENCIA PARA 1000 IMAGENES - DATACARD SR.300</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1575</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>330,75</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1905,75</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-02T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DATABAC GROUP SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63121099</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2077"><Codi>CGE2019COM-000027958</Codi><Objecte del contracte>GOMA ELASTICA DIAMETRO 150MM ANCHO 4MM     100 GR</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,42</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2,42</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-02T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2078"><Codi>CGE2019COM-000027960</Codi><Objecte del contracte>BOLIGRAFO PILOT G2 AZUL B0,7-T0,4MM  O.V ( CAJA 12 )</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>13,44</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,82</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>16,26</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-02T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2079"><Codi>CGE2019COM-000027977</Codi><Objecte del contracte>BOTELLAS PLASTICO TRITAN AZULES IMPRESAS 1L</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3024,56</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>635,16</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3659,72</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARTES GRAFICAS AUXILIAR.LIBRO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08923542</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2080"><Codi>CGE2019COM-000027980</Codi><Objecte del contracte>TINTA HP 6970  N.903XL NEGRO T6M15AE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>26,07</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,47</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>31,54</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KENTRIKES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B99303216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2081"><Codi>CGE2019COM-000027996</Codi><Objecte del contracte>SUBCARPETA A-4 AZUL (50 UN)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>167,12</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>35,1</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>202,22</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2082"><Codi>CGE2019COM-000027997</Codi><Objecte del contracte>WTC CARPETA COLGANTE GIO LOMO V VISOR LATERAL (CJ 25)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>33,8</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,1</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>40,9</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2083"><Codi>CGE2019COM-000028007</Codi><Objecte del contracte>CARTULINA A-3 AZUL ULTRAMAR160 GR (PQ 25 H)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>202,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>42,53</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>245,03</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2084"><Codi>CGE2019COM-000028008</Codi><Objecte del contracte>BLOC A-5+ ESPIRAL LATERAL 100H MICR.SEP</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>17,55</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,69</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>21,24</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2085"><Codi>CGE2019COM-000028010</Codi><Objecte del contracte>LAPIZ STAEDTLER NORIS 120 2H</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,71</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4,11</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-04T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2086"><Codi>CGE2019COM-000028012</Codi><Objecte del contracte>CINTA DYMO 12 MM ROJO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>72,45</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,21</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>87,66</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-04T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2087"><Codi>CGE2019COM-000028013</Codi><Objecte del contracte>IMPRESION DE PUBLICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2030,31</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>426,37</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2456,68</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-04T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARTES GRAFICAS AUXILIAR.LIBRO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08923542</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2088"><Codi>CGE2019COM-000028025</Codi><Objecte del contracte>WTC - CUCHARA CAFE BIODEGRADABLE (50U)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>595,87</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>125,13</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>721</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-05T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARSMEDIA SERVEIS INTEGRALS PUN</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63992465</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2089"><Codi>CGE2019COM-000028051</Codi><Objecte del contracte>IMAN CONICO METALICO (PQ 5 )</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>58,8</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,35</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>71,15</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-10T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SSI SCHAFER SHOP GMBH</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="2090"><Codi>CGE2019COM-000028054</Codi><Objecte del contracte>PORTAFOLIOS A4. POLIPIELl y 800D POLIESTER PERSONALIZADO NAVEGUEM JUNTS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>187,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>39,38</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>226,88</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-11T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GIFT CAMPAIGN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66221490</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2091"><Codi>CGE2019COM-000028069</Codi><Objecte del contracte>IMPRESION DE PUBLICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>292,39</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>61,4</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>353,79</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-11T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MC EQUIPO PROFESIONAL,SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08934879</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2092"><Codi>CGE2019COM-000028075</Codi><Objecte del contracte>TINTA PLOTTER HP DESIGNJET Z6 PSTSCRIPT PRINTER AMARILLO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>998,1</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>209,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1207,7</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-11T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2093"><Codi>CGE2019COM-000028076</Codi><Objecte del contracte>TINTA PLOTTER HP DESIGNJET Z6 PSTSCRIPT PRINTER MAGENTA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>332,7</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>69,87</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>402,57</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-11T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2094"><Codi>CGE2019COM-000028109</Codi><Objecte del contracte>AGENDA SEMANA VISTA ESPIRAL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>11,7</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,46</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>14,16</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-13T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2095"><Codi>CGE2019COM-000028110</Codi><Objecte del contracte>AGENDA SEMANA VISTA ESPIRAL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5,85</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,23</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7,08</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-13T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2096"><Codi>CGE2019COM-000028111</Codi><Objecte del contracte>AGENDA SEMANA VISTA ESPIRAL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>40,95</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>49,55</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-13T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2097"><Codi>CGE2019COM-000028112</Codi><Objecte del contracte>AGENDA SEMANA VISTA ESPIRAL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>23,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,91</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>28,31</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-13T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2098"><Codi>CGE2019COM-000028116</Codi><Objecte del contracte>PORTAPRECIOS CON PINZA DE 30CM</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6,78</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-16T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2099"><Codi>CGE2019COM-000028135</Codi><Objecte del contracte>CALEND. PARET FINOCAM 780040020 2020 CAT+</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>109,8</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>23,06</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>132,86</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2100"><Codi>CGE2019COM-000028143</Codi><Objecte del contracte>GRILL TEFAL GC241D12 INICIO 2000W</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>82,04</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>17,23</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>99,27</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-18T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RADIO CARRERA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08827735</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2101"><Codi>CGE2019COM-000028148</Codi><Objecte del contracte>TONER HP M553  NEGRO 508A  CF360A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1218,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>255,86</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1474,26</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-18T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KENTRIKES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B99303216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2102"><Codi>CGE2019COM-000028178</Codi><Objecte del contracte>IMPRESION DE PUBLICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>127,56</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>26,79</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>154,35</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-19T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARTYPLAN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61963229</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2103"><Codi>CGE2019XXX-000026894</Codi><Objecte del contracte>IMPRESION NORMATIVA EN TARJETA CHIP</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1200</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>252</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1452</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DATABAC GROUP SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63121099</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2104"><Codi>CNS2019CTE-0010</Codi><Objecte del contracte>Manteniment de les instal.lacions de fred insdustrial PIF</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5700</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1197</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6897</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ALCAR FACILITY SERVICES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65683138</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2105"><Codi>CNS2019CTE-0023</Codi><Objecte del contracte>Mantenimiento Grupo Electrogeno CPD Drassanes, EM Drassanes, PIF, ASTA, Guardia Civil</Objecte del contracte><Durada (mesos)>10</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5600</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1176</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6776</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FINANZAUTO, SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28006922</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2106"><Codi>CNS2019CTE-0025</Codi><Objecte del contracte>ASCENSOR ASTA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1649,28</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>346,35</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1995,63</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-14T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ORONA SC</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>F20025318</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2107"><Codi>CNS2019CTE-0026</Codi><Objecte del contracte>MANTENIMIENTO ASCENSOR NUEVO EDIFICIO GUARDIA CIVIL EN MOLL ADOSSAT</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>974,88</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>204,72</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1179,6</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-18T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ORONA SC</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>F20025318</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2108"><Codi>CNS2019CTE-0028</Codi><Objecte del contracte>Treballs anuals del servei del Baix Llobregat pel control de mosquits</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6989,75</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1467,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8457,6</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CONSELL COMARCAL BAIX LLOBREGA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>P5800011H</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2109"><Codi>CNS2019CTE-0029</Codi><Objecte del contracte>MANTENIMIENTO ASCENSORES NUEVO EDIFICIO DEL MOLL ADOSSAT PORTNOU</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2768,92</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>581,47</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3350,39</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-06T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SCHINDLER SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A50001726</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2110"><Codi>CNS2019CTE-0046</Codi><Objecte del contracte>RENTING 2794-LBW VOLKSWAGEN GOLF MIRIAM ALAMINOS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>8</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6840</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1436,4</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8276,4</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-30T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUPERWAGEN SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A60344140</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2111"><Codi>CNS2019CTE-0048</Codi><Objecte del contracte>POLIZA DE LA FLOTA DE EMBARCACIONES DE LA APB: CONSOLAT DE MAR, APB BOMBERS BCN, FAR CALA NANS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6200</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1302</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7502</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AXA SEGUROS GENERALES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A60917978</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2112"><Codi>CNS2019CTE-0055</Codi><Objecte del contracte>CONTRATACIÓN DE LA FACTURACIÓN DE LA ""TARIFA DE ALCANTARILLADO DE LA APB""""</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7000</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1470</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8470</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-19T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AIGUES BARCELONA EM GESTIO INT</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A66098435</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2113"><Codi>CNS2019SAD-000023117</Codi><Objecte del contracte>Despeses Conservació Viatges i Dietes</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>36,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,69</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>44,29</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-20T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DEPARTAMENT APB CREDITORS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>Q0867012G</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2114"><Codi>CNS2019SAD-000024620</Codi><Objecte del contracte>Despeses Conservació Viatges i Dietes R. P. Formació Pamplona 8-11 de maig HOTEL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>187,51</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>39,38</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>226,89</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-09T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ATLANTIDA TOURS VIATGES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62989009</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2115"><Codi>CNS2019SAD-000024621</Codi><Objecte del contracte>Despeses Conservació Viatges i Dietes E. G. Formació BIM 20-22 de maig AVIÓ TORNADA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>167,62</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>35,2</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>202,82</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-09T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VIAJES ANDROMEDA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58325275</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2116"><Codi>CNS2019SAD-000024622</Codi><Objecte del contracte>Despeses Conservació Viatges i Dietes E. G. Formació BIM 20-22 AVIÓ ANADA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>76,25</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>16,01</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>92,26</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-09T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VIAJES ANDROMEDA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58325275</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2117"><Codi>CNS2019SAD-000024623</Codi><Objecte del contracte>Despeses Conservació Viatges i Dietes E. G. Formació BIM 20-22 de maig HOTEL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>287,85</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>60,45</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>348,3</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-09T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VIAJES ANDROMEDA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58325275</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2118"><Codi>CNS2019SAD-000026928</Codi><Objecte del contracte>Despeses Conservació Viatges i Dietes E.G Ponent a curso iberoamericano a Madrid 1 octubre Billet BCN-MAD</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>69,1</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>14,51</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>83,61</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-02T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VIAJES ANDROMEDA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58325275</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2119"><Codi>CNS2019SAD-000026929</Codi><Objecte del contracte>Despeses Conservació Viatges i Dietes E.G Ponent a curso iberoamericano a Madrid 1 octubre Billet MAD - BCN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>142,86</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>30</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>172,86</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-02T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VIAJES ANDROMEDA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58325275</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2120"><Codi>CNS2019SAD-000026930</Codi><Objecte del contracte>Despeses Conservació Viatges i Dietes E.G Ponent a curso iberoamericano a Madrid 1 octubre Despeses de locomoció</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>31</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,51</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>37,51</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-02T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DEPARTAMENT APB CREDITORS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>Q0867012G</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2121"><Codi>CNS2019SAD-000027027</Codi><Objecte del contracte>Despeses Conservació Viatges i Dietes R. P. Formació Pamplona 8-11 de maig Locomoció</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>290,49</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>61</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>351,49</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-09T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DEPARTAMENT APB CREDITORS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>Q0867012G</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2122"><Codi>CNS2019SAD-000027030</Codi><Objecte del contracte>Despeses Conservació Viatges i Dietes Joaquin Alarcon Formació València 22-27 de setembre HOTEL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>286,27</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>60,12</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>346,39</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-09T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VIAJES ANDROMEDA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58325275</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2123"><Codi>CNS2019SAD-000027031</Codi><Objecte del contracte>Despeses Conservació Viatges i Dietes Joaquin Alarcon Formació València 22-27 de setembre AVIO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>142,16</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>29,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>172,01</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-09T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VIAJES ANDROMEDA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58325275</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2124"><Codi>CNS2019SAD-000027032</Codi><Objecte del contracte>Despeses Conservació Viatges i Dietes Joaquin Alarcon Formació València 22-27 de setembre LOCOMOCIÓ</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>19,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,12</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>23,72</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-09T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DEPARTAMENT APB CREDITORS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>Q0867012G</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2125"><Codi>CNS2019SAN-000023101</Codi><Objecte del contracte>MULTIHERRAMIENTA CON CABLE DREMEL 4000</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>159,08</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>33,41</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>192,49</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-19T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AVINYO 38 SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64754039</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2126"><Codi>CNS2019SAN-000023125</Codi><Objecte del contracte>Alquiler de embarcación para traslados entre el Port L'estartit y el Far de Medes 15/02/2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>300</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>63</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>363</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-21T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALVISA SPOT 2013 SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B55155824</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2127"><Codi>CNS2019SAN-000023130</Codi><Objecte del contracte>ANODO DE ZINC Z G-4</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>459,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>96,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>556</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-21T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MERCANAUTIC BARNA, SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61085833</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2128"><Codi>CNS2019SAN-000023158</Codi><Objecte del contracte>BATERIA DE GEL 12V 90AH MOD.S12/90A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>228,22</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>47,93</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>276,15</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-22T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ENERVOLT POWER ELECTRONICS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66741927</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2129"><Codi>CNS2019SAN-000023262</Codi><Objecte del contracte>PORTES BATERIA DE GEL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>12,15</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,55</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>14,7</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-27T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ENERVOLT POWER ELECTRONICS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66741927</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2130"><Codi>CNS2019SAN-000023311</Codi><Objecte del contracte>LINTERNA AUTONOMA BALIZA DE LEDS MCL200-1 BLANCA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1370</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>287,7</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1657,7</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-28T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MEDITERRANEO SEÑ.MARITIMAS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B97686158</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2131"><Codi>CNS2019SAN-000023344</Codi><Objecte del contracte>LINTERNA AUTONOMA BALIZA LEDKIT850-60 VERDE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1089</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>228,69</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1317,69</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ALMARIN EQUIPOS Y SERV.PORTUAR</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63545388</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2132"><Codi>CNS2019SAN-000023345</Codi><Objecte del contracte>CARGADOR BATERIAS PARA M800 AC/DC (LINTERNA AUTONOMA BOYA)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>67</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>14,07</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>81,07</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ALMARIN EQUIPOS Y SERV.PORTUAR</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63545388</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2133"><Codi>CNS2019SAN-000023647</Codi><Objecte del contracte>Alquiler de embarcación para mantenimiento boya november Viaje realizado el 13/03/2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>300</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>63</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>363</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-14T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOORING AND PORT  SERVICES</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65741969</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2134"><Codi>CNS2019SAN-000023714</Codi><Objecte del contracte>Faro de Rosas. Sustitución de bisagras, maneta y escudo exteriores en mal estado, en la puerta principal. Pto.: 3598</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>130</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>27,3</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>157,3</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-19T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>METALLS LLANÇA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B55060370</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2135"><Codi>CNS2019SAN-000023794</Codi><Objecte del contracte>BOYA MODELO PBM08 DE 0.8MTS COLOR ROJO MARCA DE TOPE BABOR</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1160</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>243,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1403,6</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-25T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MEDITERRANEO SEÑ.MARITIMAS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B97686158</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2136"><Codi>CNS2019SAN-000023879</Codi><Objecte del contracte>PISTOLA PARA TUBO SILICONA CON CREMALLERA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>19,55</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,11</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>23,66</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-28T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2137"><Codi>CNS2019SAN-000023890</Codi><Objecte del contracte>CIRCUITO DE TELEMANDO MMB02 HW3</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1990</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>417,9</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2407,9</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-28T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MEDITERRANEO SEÑ.MARITIMAS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B97686158</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2138"><Codi>CNS2019SAN-000024017</Codi><Objecte del contracte>Balizas de Illes Formigues y La Llosa. Alquiler de embarcación para traslados desde el Port de Palamos 11/04/2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>390</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>81,9</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>471,9</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-05T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GENERAL NAUTIC</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>J17553090</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2139"><Codi>CNS2019SAN-000024018</Codi><Objecte del contracte>Baliza de la Llosa  y Baliza de Illes Formigues. Alquiler de embarcacion para traslados entre el port de Palamós y las balizas. 02/05/2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>390</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>81,9</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>471,9</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-05T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GENERAL NAUTIC</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>J17553090</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2140"><Codi>CNS2019SAN-000024019</Codi><Objecte del contracte>Far de Illes Medes. Alquiler de embarcación para traslados entre L'Estartit y Medes 10/04/2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>200</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>42</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>242</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-05T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALVISA SPOT 2013 SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B55155824</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2141"><Codi>CNS2019SAN-000024020</Codi><Objecte del contracte>Far de Sant Sebastia. Reparacion del foso de pararrayos. Presupuesto P121/18</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2360</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>495,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2855,6</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-05T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>HORTAL &amp; HORTAL CONSTRUCCIONS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B55297345</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2142"><Codi>CNS2019SAN-000024021</Codi><Objecte del contracte>Far de Illes Medes. Alquiler de embarcacion para traslados entre L'Estartit y Medes 02/04/2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>200</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>42</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>242</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-05T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALVISA SPOT 2013 SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B55155824</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2143"><Codi>CNS2019SAN-000024398</Codi><Objecte del contracte>Far de Palamos. Instalacion barandilla seguridad en linterma de Torre Pto.: 154</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>115,26</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>24,2</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>139,46</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-26T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>LLORET I CELS, JOSEP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="2144"><Codi>CNS2019SAN-000024881</Codi><Objecte del contracte>La boya nº 29685 se encuentra muy escorada y apagada</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>675</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>141,75</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>816,75</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-22T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PORT SUB SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60169612</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2145"><Codi>CNS2019SAN-000025063</Codi><Objecte del contracte>Alquiler embarcación para la revisión de boyarín amarillo en obras muelle Adosado 24/05/2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>200</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>42</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>242</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-27T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOORING AND PORT  SERVICES</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65741969</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2146"><Codi>CNS2019SAN-000025101</Codi><Objecte del contracte>Faro de Cala Nans. Alquiler de embarcación para mantenimiento.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>195</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>40,95</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>235,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-29T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ROMERO FIOL LUIS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="2147"><Codi>CNS2019SAN-000025202</Codi><Objecte del contracte>Pintar Rotación original del Faro del Llobregat para Día Mundial AtoN.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>218</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>45,78</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>263,78</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>APLIMET SALA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66757352</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2148"><Codi>CNS2019SAN-000025204</Codi><Objecte del contracte>Pintar baliza 29890</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>495</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>103,95</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>598,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>APLIMET SALA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66757352</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2149"><Codi>CNS2019SAN-000025205</Codi><Objecte del contracte>Pintar baliza 29900</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>495</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>103,95</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>598,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>APLIMET SALA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66757352</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2150"><Codi>CNS2019SAN-000025206</Codi><Objecte del contracte>Pintar baliza 29945</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>495</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>103,95</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>598,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>APLIMET SALA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66757352</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2151"><Codi>CNS2019SAN-000025209</Codi><Objecte del contracte>Pintar baliza 29760</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>879</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>184,59</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1063,59</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>APLIMET SALA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66757352</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2152"><Codi>CNS2019SAN-000025210</Codi><Objecte del contracte>Pintar baliza 29680.13 según presupuesto P-2019-0193</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2392</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>502,32</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2894,32</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>APLIMET SALA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66757352</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2153"><Codi>CNS2019SAN-000025427</Codi><Objecte del contracte>BATERIA DE GEL 12V 90AH MOD.S12/90A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>802,33</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>168,49</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>970,82</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-13T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ENERVOLT POWER ELECTRONICS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66741927</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2154"><Codi>CNS2019SAN-000025444</Codi><Objecte del contracte>MATERIAL FERRETERIA S/INDICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>40,52</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,51</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>49,03</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-14T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2155"><Codi>CNS2019SAN-000025445</Codi><Objecte del contracte>SPRAY PINTURA VERDE RAL 6037 (ENV. 400 ML) (BOYAS)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>369,99</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>77,7</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>447,69</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-14T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>APLIMET SALA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66757352</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2156"><Codi>CNS2019SAN-000025463</Codi><Objecte del contracte>Alquiler de embarcación para filmación boya Sierra por evento WAtoN-D</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>400</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>84</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>484</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOORING AND PORT  SERVICES</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65741969</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2157"><Codi>CNS2019SAN-000025464</Codi><Objecte del contracte>Pintado de 3 marcas diurnas para evento WAtoN-D según presupuesto P-2019-0242</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>729</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>153,09</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>882,09</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>APLIMET SALA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66757352</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2158"><Codi>CNS2019SAN-000025553</Codi><Objecte del contracte>MATERIAL ELECTRONICO S/INDICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>56,79</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>11,93</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>68,72</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-21T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ONDA RADIO, SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58375940</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2159"><Codi>CNS2019SAN-000025557</Codi><Objecte del contracte>Faro de Cala Nana. Alquiler embarcación para mantenimineto</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>95</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>19,95</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>114,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-25T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ROMERO FIOL LUIS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="2160"><Codi>CNS2019SAN-000025790</Codi><Objecte del contracte>BATERIA AGM 12V 14AH (FAROS)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>166,49</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>34,96</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>201,45</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-05T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ENERVOLT POWER ELECTRONICS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66741927</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2161"><Codi>CNS2019SAN-000025806</Codi><Objecte del contracte>Alquiler de embarcación para reparación balizas pilonas Pont Europa nº 30134 y 30135</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>200</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>42</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>242</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-08T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOORING AND PORT  SERVICES</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65741969</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2162"><Codi>CNS2019SAN-000025827</Codi><Objecte del contracte>Canalización de aguas pluviales y pavimentado interior en caseta grupo eletrógeno Faro Vilanova (SU PRESUPUESTO DEL 14/06/2019)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1930</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>405,3</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2335,3</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-09T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FONTANALS CASTELLVI ALBERTO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="2163"><Codi>CNS2019SAN-000025829</Codi><Objecte del contracte>Baliza de Illes Formigues y Llosa de Palamós. Alquiler de embarcación para traslados desde el Port de Palamós 19/06/2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>390</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>81,9</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>471,9</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-09T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TUR ALIU XAVIER</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="2164"><Codi>CNS2019SAN-000026035</Codi><Objecte del contracte>MATERIAL ELECTRONICO S/INDICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>31,45</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>38,05</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-23T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ONDA RADIO, SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58375940</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2165"><Codi>CNS2019SAN-000026098</Codi><Objecte del contracte>Alquiler de embarcación para reparar baliza de la isleta NW del puente de Europa</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>200</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>42</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>242</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-26T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOORING AND PORT  SERVICES</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65741969</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2166"><Codi>CNS2019SAN-000026099</Codi><Objecte del contracte>Far de Illes Medes. Alquiler de Embarcación para traslados entre L'estartit y Illes Medes</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>300</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>63</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>363</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-26T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALVISA SPOT 2013 SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B55155824</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2167"><Codi>CNS2019SAN-000026211</Codi><Objecte del contracte>MATERIAL PINTURA SEGUN INDICACION</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>50</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>60,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>APLIMET SALA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66757352</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2168"><Codi>CNS2019SAN-000026236</Codi><Objecte del contracte>Far de Sant Sebastia grupo electrógeno - Purgar el circuito de combustible y arrancar el motor Presupuesto 1317</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>196,18</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>41,2</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>237,38</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-06T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARGELICH SEGURA MAGDALENA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="2169"><Codi>CNS2019SAN-000026252</Codi><Objecte del contracte>Baliza de la Llosa. Alquiler de embarcación para traslado desde el Port de Palamós (07/08/2019)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>390</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>81,9</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>471,9</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-06T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TUR ALIU XAVIER</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="2170"><Codi>CNS2019SAN-000026298</Codi><Objecte del contracte>BATERIA LINTERNA M850-60</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>435</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>91,35</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>526,35</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-13T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ALMARIN EQUIPOS Y SERV.PORTUAR</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63545388</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2171"><Codi>CNS2019SAN-000026548</Codi><Objecte del contracte>LINTERNA SEALITE SL-C510-100-S2C0 ROJA MODELO COMPACTO BATERIA 12Ah</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1585</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>332,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1917,85</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-06T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MARINA SEA INITIATIVES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64452022</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2172"><Codi>CNS2019SAN-000026549</Codi><Objecte del contracte>LINTERNA SEALITE SL-C510-100-S2C0 ROJA MODELO COMPACTO BATERIA 12Ah</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1585</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>332,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1917,85</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-06T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MARINA SEA INITIATIVES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64452022</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2173"><Codi>CNS2019SAN-000026550</Codi><Objecte del contracte>LINTERNA SEALITE SL-C510-100-S2C0 VERDE MODELO COMPACTO BATERIA 12Ah</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1585</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>332,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1917,85</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-06T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MARINA SEA INITIATIVES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64452022</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2174"><Codi>CNS2019SAN-000026551</Codi><Objecte del contracte>LINTERNA SEALITE SL-C510-100-S2C0 VERDE MODELO COMPACTO BATERIA 12Ah</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1585</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>332,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1917,85</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-06T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MARINA SEA INITIATIVES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64452022</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2175"><Codi>CNS2019SAN-000026552</Codi><Objecte del contracte>LINTERNA SEALITE SL-C510-100-S2C0 BLANCA MODELO COMPACTO BATERIA 12Ah</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1585</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>332,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1917,85</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-06T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MARINA SEA INITIATIVES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64452022</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2176"><Codi>CNS2019SAN-000026602</Codi><Objecte del contracte>Reparación de la baliza MBL160-4 averiada de la Llosa de Palamós</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>330</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>69,3</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>399,3</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-09T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MEDITERRANEO SEÑ.MARITIMAS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B97686158</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2177"><Codi>CNS2019SAN-000026605</Codi><Objecte del contracte>Faro de Cala Nans/Farallons. Alquiler de embarcación para revisión PRL.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>95</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>19,95</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>114,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-09T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ROMERO FIOL LUIS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="2178"><Codi>CNS2019SAN-000027086</Codi><Objecte del contracte>ESLINGA ABSORCION IRUDEK REF 391 + MOSQUETON REF 981 + MAILLON DELTA LINK 10MM + MOSQUETON REF 984</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>267,8</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>56,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>324,04</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-11T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>HIGIENE I PROTECCIO SL UNIPERS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63727929</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2179"><Codi>CNS2019SAN-000027134</Codi><Objecte del contracte>PARA ABONO POR FACTURACIÓN INCORRECTA FACTURA Nº F1334 ABONO Nº R 518</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>600</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>126</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>726</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-14T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOORING AND PORT  SERVICES</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65741969</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2180"><Codi>CNS2019SAN-000027282</Codi><Objecte del contracte>Alquiler de embarcacion para traslado al Far de Illes Medes  (25 Oct 2019)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>200</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>42</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>242</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-23T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALVISA SPOT 2013 SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B55155824</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2181"><Codi>CNS2019SAN-000027284</Codi><Objecte del contracte>Trabajos de mantenimiento correctivo del SGI del SANM Oferta 9583/19</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7290</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1530,9</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8820,9</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-23T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MEDITERRANEO SEÑ.MARITIMAS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B97686158</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2182"><Codi>CNS2019SAN-000027285</Codi><Objecte del contracte>Faro de Creus Lavabo -  Cambiar termo de 50 litros, cambiar grifo de paso y desembozar.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>373,3</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>78,39</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>451,69</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-23T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ESCOFET VILA ENRIC</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="2183"><Codi>CNS2019SAN-000027411</Codi><Objecte del contracte>BATERIA DE GEL 12V 60AH</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>397,95</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>83,57</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>481,52</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-31T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ENERVOLT POWER ELECTRONICS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66741927</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2184"><Codi>CNS2019SAN-000027413</Codi><Objecte del contracte>Faro de Cala Nans. Alquiler de embarcación para tareas de mantenimiento.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>175</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>36,75</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>211,75</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-31T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ROMERO FIOL LUIS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="2185"><Codi>CNS2019SAN-000027471</Codi><Objecte del contracte>Faro de Cala Nans. Trabajos de mantenimiento del edificio.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6914,8</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1452,11</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8366,91</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-05T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ESCOFET VILA ENRIC</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="2186"><Codi>CNS2019SAN-000027635</Codi><Objecte del contracte>Faro del Port de la Selva. Reparación de humedades interiores.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2625</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>551,25</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3176,25</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-14T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MIRANDA BOHORQUEZ ALEJO JESUS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="2187"><Codi>CNS2019SAN-000027802</Codi><Objecte del contracte>LLAVE ELECTRONICA CET2 TS GRIS REF. STCLXCTSNGNT (FAROS)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>596</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>125,16</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>721,16</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-22T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TOALBA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08790420</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2188"><Codi>CNS2019SAN-000027843</Codi><Objecte del contracte>Faro del Port de la Selva. Sustitución de ventanas en mal estado. Presupuesto 117</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6663</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1399,23</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8062,23</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-26T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AGUSTI VERGARA JOSE</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="2189"><Codi>CNS2019SAN-000028053</Codi><Objecte del contracte>ESCALERA DOBLE EXTENSION MECANICA DOS TRAMOS 18 PELDAÑOS APOYO 9-17 MTS. REF. 23922018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>391,32</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>82,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>473,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-11T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="2190"><Codi>CNS2019SAN-000028101</Codi><Objecte del contracte>Faro de Creus. Reparación de daños en Lateral/Alero de la cubierta.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1950</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>409,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2359,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-13T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ESCOFET VILA ENRIC</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="2191"><Codi>CNS2019SAN-000028175</Codi><Objecte del contracte>CIRCUITO EUROCARD DB01 12V CONTROL DE ROTACION FARO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>130</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>27,3</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>157,3</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-19T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MEDITERRANEO SEÑ.MARITIMAS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B97686158</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2192"><Codi>CNS2019SAN-000028177</Codi><Objecte del contracte>Faro de San Sebastián. Instalación de retráctil anticaídas en la cúpula</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>675,83</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>141,92</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>817,75</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-19T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CABLES Y ESLINGAS SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66740267</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2193"><Codi>CNS2019SCG-000023820</Codi><Objecte del contracte>Despeses Conservació Viatges i Dietes</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>12,25</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,57</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>14,82</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-25T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DEPARTAMENT APB CREDITORS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>Q0867012G</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2194"><Codi>CNS2019SCG-000023821</Codi><Objecte del contracte>Despeses Conservació Viatges i Diestes</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>60</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>72,6</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-25T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DEPARTAMENT APB CREDITORS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>Q0867012G</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2195"><Codi>CNS2019SCG-000025024</Codi><Objecte del contracte>Despeses Conservació Viatges i Dietes E. G. Formació BIM 20-22 de maig Despeses de locomoció</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>71,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,04</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>86,64</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-23T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DEPARTAMENT APB CREDITORS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>Q0867012G</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2196"><Codi>CNS2019SCG-000026394</Codi><Objecte del contracte>Servicio de autocar para visitas al Far Llobregat días 1,5,12,19 y 26 de julio</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1295</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>271,95</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1566,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-02T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AUTOCARS ESTEVE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61771192</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2197"><Codi>CNS2019SCG-000026715</Codi><Objecte del contracte>Obra Civil nueva ubicación escultura Pati de Vela</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14950</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3139,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>18089,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-18T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASOC DEPORTIVA INTERN DE PROP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G59753020</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2198"><Codi>CNS2019SCG-000027026</Codi><Objecte del contracte>Despeses Conservació Viatges i Dietes. Liquidació despeses menors: Carlos Serrano ticket peatge Far Vilanova</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>13,86</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,91</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>16,77</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-08T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DEPARTAMENT APB CREDITORS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>Q0867012G</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2199"><Codi>CNS2019SCG-000027070</Codi><Objecte del contracte>Despeses Conservació. Regals pel concurs de fotografia del Far Llobregat</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>105,7</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>22,2</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>127,9</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-10T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DEPARTAMENT APB CREDITORS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>Q0867012G</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2200"><Codi>CNS2019SCG-000027919</Codi><Objecte del contracte>Despeses Conservació Viatges i Dietes. Liquidació despeses menors: Carlos Serrano despeses de peatges per Visites a Fars</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>32,67</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,86</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>39,53</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-28T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DEPARTAMENT APB CREDITORS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>Q0867012G</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2201"><Codi>CNS2019SCG-000028107</Codi><Objecte del contracte>DESGUACE DE FINGER/PASARELA DE PASAJEROS Pto.: 190830</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8600</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1806</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>10406</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-13T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DELTAPUNT 3000 SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A61110359</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2202"><Codi>CNS2019SIE-000021574</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3,31</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,7</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4,01</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-07T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="2203"><Codi>CNS2019SIE-000021575</Codi><Objecte del contracte>FAR LLOBREGAT - Trabajos de mejora y acondicionamiento de zonas interiores (PILAR METÁLICO)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>890</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>186,9</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1076,9</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-07T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CONSTRU OLIMPIC SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58506841</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2204"><Codi>CNS2019SIE-000021581</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO ASTA DESPACHO UMG -- CAMBIO DE UBICACIÓN de condensadora (nesra)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>131,78</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>27,67</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>159,45</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-07T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64049216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2205"><Codi>CNS2019SIE-000021582</Codi><Objecte del contracte>GARITA PP P-5 - MANETA INTERIOR PUERTA CASETA ROTA (VENECIANES)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>274,1</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>57,56</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>331,66</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-07T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63036818</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2206"><Codi>CNS2019SIE-000021584</Codi><Objecte del contracte>CASETA PREFABRICADA EN M. ADOSADO-REPARAR PUERTA PRACTICABLE, ARREGLAR DESPERFECTOS POR HABER SIDO VIOLENTADA (ALBARÁN 10840)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>317</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>66,57</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>383,57</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-07T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63036818</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2207"><Codi>CNS2019SIE-000021662</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO TORRE DE PRACTICOS - Trabajos de ajuste de funcionamiento en ascensor ubicado en Torre de Prácticos</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>105,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>22,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>127,78</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-09T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>THYSSENKRUPP ELEVADORES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B46001897</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2208"><Codi>CNS2019SIE-000021666</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO TIR DESPACHO MANTENIMIENTO -- REPARAR INCIDENCIA EN AACC</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>134,93</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>28,34</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>163,27</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-09T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GESTION INTEGRAL DE INSTALACIO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60650801</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2209"><Codi>CNS2019SIE-000021667</Codi><Objecte del contracte>EEMM DRASSANES HALL - REPARAR INCIDENCIA EN PUERTA DE ACCESO A   EEMM Albarán: PS09D01642 PSV 19D001073</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>94,66</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>19,88</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>114,54</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-09T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MANUSA DOOR SYSTEMS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61579348</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2210"><Codi>CNS2019SIE-000021695</Codi><Objecte del contracte>CERRADURA TESA S/INDICACION</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>79,21</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>16,63</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>95,84</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-10T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="2211"><Codi>CNS2019SIE-000021705</Codi><Objecte del contracte>WTCB EDIFICIO ESTE PLANTA 7 ECO-FIN DETRÁS IMPRESORA - SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLAFÓN DE MELMIANA BLANCO DE 106X56X16</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>195</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>40,95</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>235,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-10T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FUSTIMED, SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61356697</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2212"><Codi>CNS2019SIE-000021713</Codi><Objecte del contracte>WTC 8ª - SILLA ROTA (2 PATAS DE LA ARAÑA ROTA) ALBARÁN: 201978</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>70</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>14,7</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>84,7</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-10T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DIMOBIC SEATING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65311797</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2213"><Codi>CNS2019SIE-000021725</Codi><Objecte del contracte>PARKING DE SAN BELTRAN (APB) - REPARAR INCIDENCIA EN SISTEMA CONTRAINCENDIOS (SABICO)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>192,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>40,4</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>232,8</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-11T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SABICO SEGURIDAD SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A20202487</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2214"><Codi>CNS2019SIE-000021740</Codi><Objecte del contracte>ESTUFA DE BAÑO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>17,98</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,78</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>21,76</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-14T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="2215"><Codi>CNS2019SIE-000021741</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO GUARDIA CIVIL DEL MAR- Instalación de ACS. Trabajos de reparción de incidencia tras aviso (MH INDUSTRIAS)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>55,68</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>11,69</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>67,37</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-14T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MARTIN HIDALGO INDUSTRIAS SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64570567</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2216"><Codi>CNS2019SIE-000021742</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO ASTA VESTUARIO POLICÍA PORTUARIA - REVISAR INCIDENCIA CON GAS EN AACC DE LOS VESTUARIOS PTO.: 384</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>536,46</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>112,66</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>649,12</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-14T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64049216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2217"><Codi>CNS2019SIE-000021743</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO GUARDIA CIVIL DEL MAR - Avería en circuito de ACS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>37,8</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,94</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>45,74</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-14T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MARTIN HIDALGO INDUSTRIAS SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64570567</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2218"><Codi>CNS2019SIE-000021745</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO ASTA - Corrección defectos detectados inspección OCA ascensor RAE-1-080063478 Número de Oferta INSP. 0119091/00</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>526,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>110,54</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>636,94</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-14T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASCENSORS EBYP, SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58255563</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2219"><Codi>CNS2019SIE-000021747</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO SALA BARCELONA - Sistema de calefacción no fucniona correctamente Pto.: 11</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>105,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>22,16</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>127,66</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-14T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GESTION INTEGRAL DE INSTALACIO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60650801</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2220"><Codi>CNS2019SIE-000021810</Codi><Objecte del contracte>CABEZA  P/MEZCLADOR PULSADOR NEGRO PRESTO  3500/ALPA 80</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>93,18</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>19,57</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>112,75</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-16T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2221"><Codi>CNS2019SIE-000022196</Codi><Objecte del contracte>AIREADOR PARA GRIFOS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>48,76</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>59</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-21T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="2222"><Codi>CNS2019SIE-000022197</Codi><Objecte del contracte>CERRADURA TESA S/INDICACION</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>46,98</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>9,87</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>56,85</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-21T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="2223"><Codi>CNS2019SIE-000022204</Codi><Objecte del contracte>ESTACION MARITIMA DRASSANES  Calefacció Aula dels Estels - Revisar clima Pto.: 11/20719</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>118</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>24,78</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>142,78</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-21T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GESTION INTEGRAL DE INSTALACIO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60650801</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2224"><Codi>CNS2019SIE-000022209</Codi><Objecte del contracte>MUELLE PONIENTE CASETA TELECOMUNICACIONES  C-1 PUERTA - SUSTITUIR MANETA ROTA SU PTO. DEL 01/02/2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>67,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>14,11</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>81,31</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-21T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>METALISTES ARTESANS TOT FERRO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B62832407</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2225"><Codi>CNS2019SIE-000022213</Codi><Objecte del contracte>PUERTA 25 GARITA GUARDIA CIVIL PUERTA - REPARAR PUERTA DE ACCESO A GARITA SU PTO. DEL 01/02/2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>112,55</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>23,64</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>136,19</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-21T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>METALISTES ARTESANS TOT FERRO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B62832407</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2226"><Codi>CNS2019SIE-000022217</Codi><Objecte del contracte>PUERTA 25 GARITA PUERTA - REPARAR PUERTA Y SUSTITUIR MANETA. SU PTO. DE FECHA 01/01/2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>112,55</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>23,64</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>136,19</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-21T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>METALISTES ARTESANS TOT FERRO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B62832407</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2227"><Codi>CNS2019SIE-000022218</Codi><Objecte del contracte>EEMM DRASSANES VESTUARIO -- SUSTITUIR MANETA DE ACCESO DE VESTUARIO A SALA DE MÁQUINAS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>125,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>26,33</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>151,73</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-21T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>METALISTES ARTESANS TOT FERRO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B62832407</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2228"><Codi>CNS2019SIE-000022264</Codi><Objecte del contracte>CERRADURA SEGUN MUESTRA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>25,21</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,29</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>30,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-23T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="2229"><Codi>CNS2019SIE-000022338</Codi><Objecte del contracte>PARA ABONO POR FACTURACIÓN INCORRECTA DEL PROVEEDOR FACTURA: 25640009627 ABONO: 25648000462</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1046,44</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>219,75</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1266,19</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-24T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JOHNSON CONTROLS ESPAÑA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B79121612</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2230"><Codi>CNS2019SIE-000022438</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE SEGUN MUESTRA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10,54</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,21</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>12,75</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-25T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63112569</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2231"><Codi>CNS2019SIE-000022440</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO PRÁCTICOS PUERTA ACCESO - REPARACIÓN PUERTA DE ENTRADA POR ROTURA DEL MECANISMO DE LA MISMA. ALBARÁN: 10964</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>788,57</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>165,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>954,17</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-25T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63036818</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2232"><Codi>CNS2019SIE-000022464</Codi><Objecte del contracte>NUEVA GARITA MUELLE PPE. DE ESPAÑA -- SUSTITUIR CRISTAL ROTO DE DICHA GARITA PTO.: 19/000028</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>204,1</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>42,86</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>246,96</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-29T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MASQUE VIDRE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63663413</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2233"><Codi>CNS2019SIE-000022465</Codi><Objecte del contracte>WTCB EDIFICIO ESTE PLANTA 7 DESPACHO REUNIONES ROMÁN EGUINOA - REPARAR SILLA pto.: VM19000003</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>124</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>26,04</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>150,04</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-29T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FACILITY OFFICE SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65649683</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2234"><Codi>CNS2019SIE-000022466</Codi><Objecte del contracte>Faro de Montjuïc - Cambiar cristal roto Presupuesto: 19/000027</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>211,9</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>44,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>256,4</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-29T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MASQUE VIDRE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63663413</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2235"><Codi>CNS2019SIE-000022467</Codi><Objecte del contracte>WTC PLANTA 8 SILLA DE PILAR PUERTAS - CAMBIAR BASE CÓNICA Y RE TAPIZAR ALBARÁN: 201982</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>35</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,35</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>42,35</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-29T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DIMOBIC SEATING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65311797</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2236"><Codi>CNS2019SIE-000022507</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO TIR GUARDIA CIVIL - Complemento a los trabajos de la PDS 19406.03.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1007,57</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>211,59</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1219,16</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-31T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CLIMATIZACION VIDO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65243107</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2237"><Codi>CNS2019SIE-000022547</Codi><Objecte del contracte>PUERTA 25 GARITA VENTANAS - REPARAR CIERRE DE VENTANAS ALBARÁN: 10954</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>102</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>21,42</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>123,42</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63036818</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2238"><Codi>CNS2019SIE-000022558</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO GUARDIA CIVIL DEL MAR - Reparar maneta de ventana en cuarto de control. Albarán: 10962</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>147,18</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>30,91</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>178,09</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63036818</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2239"><Codi>CNS2019SIE-000022572</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE SEGUN MUESTRA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3,22</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,68</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3,9</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AVINYO 38 SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64754039</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2240"><Codi>CNS2019SIE-000022573</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,83</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,01</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5,84</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AVINYO 38 SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64754039</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2241"><Codi>CNS2019SIE-000022788</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE SEGUN MUESTRA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>20,95</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,4</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>25,35</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-05T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AVINYO 38 SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64754039</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2242"><Codi>CNS2019SIE-000022806</Codi><Objecte del contracte>WTCB EDIFICIO ESTE PLANTA 5 INFRAESTRUCTURES ARMARIOS - PUERTA ARMARIOS CON LA MADERA BUFADA POR ESCAPE DE AGUA PTO.: 17/19</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>333</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>69,93</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>402,93</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-06T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FUSTIMED, SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61356697</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2243"><Codi>CNS2019SIE-000022863</Codi><Objecte del contracte>WTC PLANTA 3 OFFICE  MAMPARA - Re collar cristales de mampara. Albarán: 10963</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>156,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>32,8</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>189</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-12T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63036818</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2244"><Codi>CNS2019SIE-000022867</Codi><Objecte del contracte>ADHESIVO LOGO APB 200MM ALTO PANTONE GRIS 445 C Y PANTONE AZUL 285 C</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>110</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>23,1</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>133,1</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-12T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GAVI TECNOLOGY SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65181125</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2245"><Codi>CNS2019SIE-000022878</Codi><Objecte del contracte>WTC PLANTA 7 - MODULO 34 - Sustitución de respaldo de rejilla de silla Nº Pedido VM19000004</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>496</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>104,16</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>600,16</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-12T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FACILITY OFFICE SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65649683</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2246"><Codi>CNS2019SIE-000022879</Codi><Objecte del contracte>WTC PLANTA 3 MODULO 27  REPARAR 4 SILLAS - RE TAPIZAR 3 SILLA Y CAMBIAR UNA BASE CÓNICA ALBARÁN 201982</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>185</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>38,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>223,85</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-12T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DIMOBIC SEATING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65311797</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2247"><Codi>CNS2019SIE-000022947</Codi><Objecte del contracte>TAZA INODORO ROCA VICTORIA BLANCA SALIDA VERTICAL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>123,76</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>25,99</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>149,75</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-14T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>COMERCIAL FONT GAS SL UNIPERSO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58255787</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2248"><Codi>CNS2019SIE-000023029</Codi><Objecte del contracte>PAVIMENTO VINILICO AUTOPORTANTE MOD. ALLURA FLEX 500X500X5MM REF.1644 OYSTER SEAGRASS (CJ 2M2)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>211,26</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>44,36</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>255,62</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-15T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SOLTEC PAVIMENTS REVESTIM SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65842809</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2249"><Codi>CNS2019SIE-000023051</Codi><Objecte del contracte>SSMM BOSCH I ALSINA - Reparación puerta de acceso automática</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>94,66</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>19,88</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>114,54</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-18T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MANUSA DOOR SYSTEMS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61579348</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2250"><Codi>CNS2019SIE-000023056</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO TIR - Colocación láminas termoaislantes ventanas oficina CISAU para eficiencia energética Pto.: 129/19</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>798</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>167,58</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>965,58</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-18T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>IMPERMEABILIZACION PROT LIMP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61023636</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2251"><Codi>CNS2019SIE-000023059</Codi><Objecte del contracte>WTCB PLANTA 8 ECO-FIN SILLA GUIFRÉ MARTÍ - REPARAR SILLA ALBARÁN: 201984</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>100</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>21</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>121</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-18T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DIMOBIC SEATING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65311797</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2252"><Codi>CNS2019SIE-000023064</Codi><Objecte del contracte>WTC PLANTA 3  MODULO 18 SILLA MARTA RODRIGUEZ - REPARAR BRAZO DE SILLA ALBARÁN 201984</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>39</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,19</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>47,19</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-18T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DIMOBIC SEATING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65311797</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2253"><Codi>CNS2019SIE-000023067</Codi><Objecte del contracte>WTC PLANTA 7 MODULO 34 MESA SUBDIRECTOR ECO-FIN - REPARAR MESA EN EL TALLER PTO.: 18/19</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>798</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>167,58</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>965,58</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-18T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FUSTIMED, SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61356697</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2254"><Codi>CNS2019SIE-000023068</Codi><Objecte del contracte>WTC PLANTA BAJA SAU MESA SALVADOR NUÑEZ - COLOCAR FRONTAL DE MESA CAIDO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>66</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,86</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>79,86</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-18T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FUSTIMED, SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61356697</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2255"><Codi>CNS2019SIE-000023072</Codi><Objecte del contracte>EEMM DRASSANES PUERTA ACCESO -- REPARAR AVERIA EN PUERTA CORREDERA DE CRISTAL (MANUSA)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>189,11</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>39,71</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>228,82</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-18T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MANUSA DOOR SYSTEMS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61579348</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2256"><Codi>CNS2019SIE-000023077</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO TIR G. CIVIL -- REPARAR ESTORE ROTO EN CENTRO CONTROL Número: 19/000101</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>128,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>26,99</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>155,49</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-18T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MASQUE VIDRE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63663413</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2257"><Codi>CNS2019SIE-000023078</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO TIR G. CIVIL  -- COLOCACIÓN DE CHAPA PROTECTORA EN PARED POR ROZE DE SILLA Presupuesto: 19/000100</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>270,7</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>56,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>327,55</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-18T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MASQUE VIDRE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63663413</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2258"><Codi>CNS2019SIE-000023079</Codi><Objecte del contracte>WTCB EDIFICIO ESTE PLANTA 7 DESPACHO DIRECTOR - SUSTITUIR RESPALDO DE REJILLA DE SILLA PTO.:  VM19000002</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>124</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>26,04</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>150,04</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-18T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FACILITY OFFICE SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65649683</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2259"><Codi>CNS2019SIE-000023111</Codi><Objecte del contracte>URINARIO MINI BLANCO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>546,63</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>114,79</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>661,42</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-20T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2260"><Codi>CNS2019SIE-000023115</Codi><Objecte del contracte>CERRADURA SEGUN MUESTRA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>44,17</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>9,28</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>53,45</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-20T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2261"><Codi>CNS2019SIE-000023129</Codi><Objecte del contracte>INSTALACIONES FRIO INDUSTRIAL PIF - Sustituir 2 ventiladores equipo refrigeración sala 9</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>706,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>148,37</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>854,87</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-21T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INGENIA HOSPITALARIA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67143529</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2262"><Codi>CNS2019SIE-000023132</Codi><Objecte del contracte>EM DRASSANES - Cambio de verano a invierno instalación de climatización</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>100</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>21</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>121</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-21T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INGENIA HOSPITALARIA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67143529</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2263"><Codi>CNS2019SIE-000023133</Codi><Objecte del contracte>ADHESIVO VINILO PLACAS NUMEROS DESPACHOS 310 A 314</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>45</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>9,45</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>54,45</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-21T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ALIER LAPLANA ALFONS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="2264"><Codi>CNS2019SIE-000023141</Codi><Objecte del contracte>EM DRASSANES - Verificar fallo en evaporadoras de zona de sala de embarque 2a planta.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>120</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>25,2</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>145,2</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-21T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INGENIA HOSPITALARIA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67143529</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2265"><Codi>CNS2019SIE-000023142</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO PARKING SAN BELTRAN APB - Prefabricación nuevo juego de cartelas para reposición tirantes dañados en otro arco nave 3 Pto.: 64/19</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>463,92</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>97,42</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>561,34</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-21T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CONSTRU OLIMPIC SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58506841</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2266"><Codi>CNS2019SIE-000023156</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO ASTA - Pintado de local CCOO edficio ASTA (galindo)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2680</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>562,8</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3242,8</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-22T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GALINDO DE LA FUENTE DAVID</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="2267"><Codi>CNS2019SIE-000023160</Codi><Objecte del contracte>ZONA DEPORTIVA - Ajuste y reparación de puertas correderas en aseos y vestuarios del pabellón PRESUPUESTO Nº 25/19</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1736</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>364,56</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2100,56</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-22T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FUSTIMED, SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61356697</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2268"><Codi>CNS2019SIE-000023197</Codi><Objecte del contracte>Limpieza de 254 fundas de chalecos de protección balística y anti pinchazos de la Policía Portuaria.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3810</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>800,1</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4610,1</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-25T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>USIS GUIRAO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61515474</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2269"><Codi>CNS2019SIE-000023198</Codi><Objecte del contracte>LOCAL MEDI AMBIENT C/ ESCAR - Sustituir puerta calle por nueva puerta aluminio lacada en blanco Pto.: 19/000110</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>994</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>208,74</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1202,74</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-25T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MASQUE VIDRE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63663413</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2270"><Codi>CNS2019SIE-000023238</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE SEGUN MUESTRA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,83</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,01</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5,84</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-26T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AVINYO 38 SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64754039</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2271"><Codi>CNS2019SIE-000023246</Codi><Objecte del contracte>ZONA DEPORTIVA - REPARAR O SUSTITUIR GANCHO MECANISMO TOLDO BARBACOA Pto.: 19/000109</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>155</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>32,55</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>187,55</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-26T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MASQUE VIDRE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63663413</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2272"><Codi>CNS2019SIE-000023252</Codi><Objecte del contracte>GARITA Nº 2 M. ADOSADO --- REPARAR MANETA DE PUERTA DE ACCESO GARITA G .CIVIL pto.: 08/000108</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>178</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>37,38</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>215,38</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-26T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MASQUE VIDRE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63663413</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2273"><Codi>CNS2019SIE-000023253</Codi><Objecte del contracte>ZONA DEPORTIVA PABELLÓN VESTUARIOS -- SUSTITUIR 14 ESPEJOS EN MUY MAL ESTADO Pto.: 13/000111</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1402,85</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>294,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1697,45</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-26T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MASQUE VIDRE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63663413</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2274"><Codi>CNS2019SIE-000023254</Codi><Objecte del contracte>WTCB EDIFICIO ESTE PLANTA 3 DESARROLLO DE NEGOCIO SAC - REPARAR SILLA ROTA ALBARÁN: 201987</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>98</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>20,58</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>118,58</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-26T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DIMOBIC SEATING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65311797</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2275"><Codi>CNS2019SIE-000023257</Codi><Objecte del contracte>PUERTA 31 - REPOSA BRAZO SILLA ROTO ALBARÁN 201984</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>39</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,19</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>47,19</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-26T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DIMOBIC SEATING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65311797</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2276"><Codi>CNS2019SIE-000023273</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO GUARDIA CIVIL DEL MAR - Bisagra rota en ventana grande del despacho del Jefe de Unidad Pto.: 2019/000023</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1295,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>272,08</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1567,68</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-27T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MASQUE VIDRE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63663413</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2277"><Codi>CNS2019SIE-000023280</Codi><Objecte del contracte>WTC PLANTA 3 - Reparar silla escritorio Albarán: 202005</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>50</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>60,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-27T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DIMOBIC SEATING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65311797</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2278"><Codi>CNS2019SIE-000023281</Codi><Objecte del contracte>ZONA DEPORTIVA  PABELLÓN -- PINTAR COLUMNAS VESTUARIOS PABELLÓN EN MAL ESTADO PTO.: 0600</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2200</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>462</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2662</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-27T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GALINDO DE LA FUENTE DAVID</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="2279"><Codi>CNS2019SIE-000023282</Codi><Objecte del contracte>ZONA DEPORTIVA - Trabajos de mejora del pavimento de la pista nº1, junto la portería más cercana a la zona de la barbacoa</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7718</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1620,78</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>9338,78</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-27T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ALTERRA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08636078</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2280"><Codi>CNS2019SIE-000023312</Codi><Objecte del contracte>DISPENSADOR DE JABON EMPOTRADO BOBRICK B-306 (SALA BARCELONA)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>190</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>39,9</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>229,9</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-28T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SILCAR COMPONENTES PROFESIONAL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66957044</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2281"><Codi>CNS2019SIE-000023313</Codi><Objecte del contracte>DISPENSADOR DE JABON MEDICLINICS DJ0112CA ACERO INOXIDABLE (BRILLANTE) (SALA BARCELONA)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>60</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>72,6</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-28T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SILCAR COMPONENTES PROFESIONAL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66957044</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2282"><Codi>CNS2019SIE-000023314</Codi><Objecte del contracte>MATERIAL FONTANERIA S/INDICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1,45</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,3</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1,75</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-28T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2283"><Codi>CNS2019SIE-000023315</Codi><Objecte del contracte>GRIFO MONOMANDO LAVABO CAPRI EVO CROMO STILLO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>40,89</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,59</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>49,48</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-28T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2284"><Codi>CNS2019SIE-000023331</Codi><Objecte del contracte>PEGAMENTO PATTEX SEGUN INDICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8,08</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,7</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>9,78</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2285"><Codi>CNS2019SIE-000023332</Codi><Objecte del contracte>TERMO ELECTRICO VERTICAL 100 LTS. GREENHEISS FIVE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>207,82</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>43,64</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>251,46</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2286"><Codi>CNS2019SIE-000023335</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE -TESA-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,95</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5,45</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2287"><Codi>CNS2019SIE-000023442</Codi><Objecte del contracte>50 VIVIENDAS ESCALERA Nº 39 -- REPARAR O SUSTITUIR CERRADURA DE ESCALERA POR AVERÍA ALBARÁN: 10982</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>210</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>44,1</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>254,1</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-04T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63036818</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2288"><Codi>CNS2019SIE-000023444</Codi><Objecte del contracte>FAR LLOBREGAT - Suministro e instalación de 2 nuevas puertas interiores. Las de acceso al SAI y al aseo.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2834,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>595,25</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3429,75</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-04T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FUSTIMED, SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61356697</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2289"><Codi>CNS2019SIE-000023445</Codi><Objecte del contracte>FAR LLOBREGAT - Sustitución puerta de salida a terraza por una nueva de aluminio S/PTO del 04/03/2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1155,88</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>242,73</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1398,61</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-04T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63036818</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2290"><Codi>CNS2019SIE-000023507</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO ASTA ALMACEN - REVISION ANUAL ESTANTERIAS ALMACEN 01  (2019)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>700</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>147</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>847</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-07T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MECALUX SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08244998</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2291"><Codi>CNS2019SIE-000023559</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO WTC - Suministro y colocación láminas solares interiores en sala S7A8 (fase de prueba) Oferta 142/19</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>489</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>102,69</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>591,69</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-12T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>IMPERMEABILIZACION PROT LIMP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61023636</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2292"><Codi>CNS2019SIE-000023583</Codi><Objecte del contracte>MATERIAL FONTANERIA S/INDICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1,81</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,38</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2,19</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-13T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2293"><Codi>CNS2019SIE-000023584</Codi><Objecte del contracte>PULVERIZADOR L-530.7 (PACK 10 UDS.)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>21,68</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,55</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>26,23</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-13T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2294"><Codi>CNS2019SIE-000023589</Codi><Objecte del contracte>TERMO ELECTRICO Y ACCESORIOS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>-39,64</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>-8,32</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>-47,96</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-13T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2295"><Codi>CNS2019SIE-000023635</Codi><Objecte del contracte>MATERIAL FONTANERIA S/INDICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14,38</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,02</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17,4</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-14T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2296"><Codi>CNS2019SIE-000023636</Codi><Objecte del contracte>ROCIADOR ANTIVANDALICO + TUBO CURVO PARA PRESTO ALPA 80</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>166,79</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>35,03</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>201,82</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-14T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2297"><Codi>CNS2019SIE-000023637</Codi><Objecte del contracte>MATERIAL FONTANERIA S/INDICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1,76</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,37</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2,13</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-14T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2298"><Codi>CNS2019SIE-000023642</Codi><Objecte del contracte>STELLA MARIS -- VERIFICAR AACC POR FALLO DEL MISMO ALBARÁN 26153</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>142,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>29,93</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>172,43</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-14T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CLIMATIZACION VIDO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65243107</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2299"><Codi>CNS2019SIE-000023643</Codi><Objecte del contracte>WTCB EDIFICIO ESTE PLANTA BAJA COPISTERIA GUILLONITA - Reparacion Guillotina Copisteria.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>81,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>17,12</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>98,62</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-14T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NEODAL GLOBAL SERVICIES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66216821</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2300"><Codi>CNS2019SIE-000023645</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO PARKING SAN BELTRAN - Solucionar problema con los reflejos solares Presupuesto: 2019/000044</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>242</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>50,82</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>292,82</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-14T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MASQUE VIDRE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63663413</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2301"><Codi>CNS2019SIE-000023682</Codi><Objecte del contracte>ADHESIVO LOGO APB 200MM ALTO PANTONE GRIS 445 C Y PANTONE AZUL 285 C EN ESPEJO PARA INTERIOR</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>130</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>27,3</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>157,3</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-15T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GAVI TECNOLOGY SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65181125</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2302"><Codi>CNS2019SIE-000023719</Codi><Objecte del contracte>FLEXO DUCHA DE 1/2 X 1,5 MT</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>20,95</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,4</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>25,35</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-19T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63112569</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2303"><Codi>CNS2019SIE-000023720</Codi><Objecte del contracte>PEGAMENTO PATTEX SEGUN INDICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>13,14</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,76</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>15,9</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-19T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63112569</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2304"><Codi>CNS2019SIE-000023723</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO PIF - Trabajos de mantenimiento correctivo tras revisión de MP en muelles, puertas seccionales y abrigos. Pto.: PV-P19-0052</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5203,25</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1092,68</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6295,93</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-20T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>HORMANN ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58267378</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2305"><Codi>CNS2019SIE-000023727</Codi><Objecte del contracte>REPARACIÓN ESQUINA METÁLICA NAVE INDUSTRIAL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>725,67</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>152,39</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>878,06</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-20T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>METALISTES ARTESANS TOT FERRO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B62832407</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2306"><Codi>CNS2019SIE-000023730</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,3</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-20T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63112569</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2307"><Codi>CNS2019SIE-000023731</Codi><Objecte del contracte>INTERRUPTOR SUPERFICIE GRIS IP55 PLEXO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>16,78</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,52</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>20,3</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-20T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63112569</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2308"><Codi>CNS2019SIE-000023736</Codi><Objecte del contracte>WTC PLANTA BAJA ALTILLO SAU ENSOBRADORA - Reparación máquina ensobradora albaran 2019-7314 del 13-03-19</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>314,04</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>65,95</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>379,99</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-21T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NEODAL GLOBAL SERVICIES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66216821</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2309"><Codi>CNS2019SIE-000023739</Codi><Objecte del contracte>SALA BARCELONA Alimentación fuentes de agua  - Tapar con melamina colro gris los mecanismos del osmosis Pto.: 98/19</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>345</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>72,45</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>417,45</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-21T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FUSTIMED, SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61356697</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2310"><Codi>CNS2019SIE-000023740</Codi><Objecte del contracte>WTC PLANTA 8 MMPP - Reparar silla rota Efren Lopez. Albarán: 201993</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>48</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,08</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>58,08</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-21T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DIMOBIC SEATING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65311797</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2311"><Codi>CNS2019SIE-000023744</Codi><Objecte del contracte>TORRE DE CONTROL - Suministro y sustitución nuevo depósito agua sistema extinción incendios Presupuesto nº: 22021200777</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8389,41</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1761,78</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>10151,19</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-21T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SABICO SEGURIDAD SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A20202487</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2312"><Codi>CNS2019SIE-000023778</Codi><Objecte del contracte>INSTALACIONES DE FRÍO INDUSTRIAL PIF - Verificación fallo en cámara de congelación 5.1 Albarán del 19/12/2018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>90</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>18,9</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>108,9</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-21T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ALCAR FACILITY SERVICES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65683138</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2313"><Codi>CNS2019SIE-000023779</Codi><Objecte del contracte>INSTALACIONES FRIO INDUSTRIAL PIF - Intervenciones en equipos de frio industrial PIF. Albarán del 13/03/2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>648,25</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>136,13</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>784,38</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-21T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ALCAR FACILITY SERVICES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65683138</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2314"><Codi>CNS2019SIE-000023791</Codi><Objecte del contracte>MANETA ALUMINIO NEGRA (JUEGO)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>26,03</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,47</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>31,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-22T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="2315"><Codi>CNS2019SIE-000023891</Codi><Objecte del contracte>TAPON (CONTERA) NEGRO 10 MM REF. 40-10 (PATA TABURETE OFFICE WTC)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>31</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,51</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>37,51</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-28T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2316"><Codi>CNS2019SIE-000023908</Codi><Objecte del contracte>LLAVE CONTADOR ELECTRICIDAD JIS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14,88</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,12</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="2317"><Codi>CNS2019SIE-000023933</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE SEGUN MUESTRA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>28,15</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,91</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>34,06</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-02T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63112569</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2318"><Codi>CNS2019SIE-000023939</Codi><Objecte del contracte>PESTILLO S/INDICACION</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,06</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4,91</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2319"><Codi>CNS2019SIE-000023950</Codi><Objecte del contracte>ZONA DEPORTIVA CANALIZACIÓN -- DESATASCAR TUBERIAS DE DESAGUE DE LAVADORA A ARQUETA(HIDROCLIN)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>280</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>58,8</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>338,8</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>HYDROCLEAN SOLUTIONS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65496390</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2320"><Codi>CNS2019SIE-000023957</Codi><Objecte del contracte>ZONA DEPORTIVA OFICINAS - Reparación puerta de entrada Albarán: 11007</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>204,3</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>42,9</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>247,2</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63036818</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2321"><Codi>CNS2019SIE-000024008</Codi><Objecte del contracte>Centro Control Tráfico Marítimo - Reparar cabezal de silla roto. Albarán: 201990</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>59</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,39</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>71,39</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-04T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DIMOBIC SEATING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65311797</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2322"><Codi>CNS2019SIE-000024103</Codi><Objecte del contracte>MATERIAL FONTANERIA S/INDICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>16,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,44</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>19,84</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-10T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2323"><Codi>CNS2019SIE-000024188</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO PIF - Pintado estructura auxiliar metálica e imperfecciones de pavimento en cámara de congelación (muelles 6-12) Pto.: OF1682</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6401,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1344,29</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7745,69</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-11T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>IMESAPI SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28010478</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2324"><Codi>CNS2019SIE-000024191</Codi><Objecte del contracte>CORONA DENTADA P/ MAQUINA TALADRAR</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>25,74</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,41</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>31,15</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-11T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="2325"><Codi>CNS2019SIE-000024192</Codi><Objecte del contracte>VENDA REPARACION FUGAS DE AGUA V 200 FORMATO M (7.5CMS. X 270 CMS M) REF RV200-2</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>197,07</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>41,38</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>238,45</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-11T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SERGLOVERT HISPANIA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64056245</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2326"><Codi>CNS2019SIE-000024210</Codi><Objecte del contracte>EDIFICI TERSACO ZONAS COMUNES - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3 PERSIANAS PTO: 2019/000081 ALBARÁN: 19/000116</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>799,65</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>167,93</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>967,58</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-12T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MASQUE VIDRE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63663413</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2327"><Codi>CNS2019SIE-000024212</Codi><Objecte del contracte>SUSTITCION DE PERSIANA VENECIANA COLOR PLATA LAMA DE 16 mm. MED: 1200 X 1100 mm   PTO.: 2019/000082</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>198,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>41,62</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>239,82</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-12T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MASQUE VIDRE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63663413</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2328"><Codi>CNS2019SIE-000024214</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO ASTA DESPACHOS ENTREPLANTA - CORTAR TUBERIAS Y COLOCAR TAPONES EN DESPACHO ENCIMA CUARTO UMG Albarán: 26232</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>25,36</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,33</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>30,69</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-12T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CLIMATIZACION VIDO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65243107</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2329"><Codi>CNS2019SIE-000024215</Codi><Objecte del contracte>WTC PLANTA 8 - Sala B - Reparación puerta de vidrio. Albarán: 11012</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>165</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>34,65</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>199,65</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-12T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63036818</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2330"><Codi>CNS2019SIE-000024216</Codi><Objecte del contracte>WTC PLANTA 3 despacho Catalina Grimalt - Reparar persiana  Albarán 11013</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>41,8</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,78</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>50,58</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-12T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63036818</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2331"><Codi>CNS2019SIE-000024229</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO ASTA SALA CALDERAS - REPARAR INCIDENCIA EN CALDERA DE AGUA SANITARIA Pto.: 19/782</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1622,98</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>340,83</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1963,81</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-15T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CLIMATIZACION VIDO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65243107</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2332"><Codi>CNS2019SIE-000024231</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO WTC - Suministro y colocación láminas solares interiores en sala de espera Planta 7 (fase de prueba)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>568</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>119,28</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>687,28</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-15T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>IMPERMEABILIZACION PROT LIMP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61023636</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2333"><Codi>CNS2019SIE-000024232</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO ASTA SALA CALDERAS - SUSTITUIR TUBOS DE SALIDA DE HUMOS DE CALDERAS POR ESTAR EN MAL ESTADO ALBARÁN: 26230</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>195,42</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>41,04</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>236,46</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-15T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CLIMATIZACION VIDO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65243107</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2334"><Codi>CNS2019SIE-000024235</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO PORT-NOU ASCENSOR -- REPARAR INCIDENCIA EN SUELO DE ASCENSOR  (SCHINDLER)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>48,37</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,16</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>58,53</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-15T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SCHINDLER SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A50001726</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2335"><Codi>CNS2019SIE-000024238</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO OFICINAS PORTNOU - Reponer puerta corredera en aseo caballeros Planta 1 PRESUPUESTO Nº 40/19</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>945</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>198,45</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1143,45</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-15T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FUSTIMED, SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61356697</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2336"><Codi>CNS2019SIE-000024245</Codi><Objecte del contracte>REPARAR CHAPA SUPERIOR ENTRADA A PARKING TERMIANL PORT NOU Pto: 2019/000078</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>401</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>84,21</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>485,21</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-15T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MASQUE VIDRE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63663413</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2337"><Codi>CNS2019SIE-000024276</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE -TESA-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6,75</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,42</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8,17</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-16T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2338"><Codi>CNS2019SIE-000024277</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE SEGUN MUESTRA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,09</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6,29</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-16T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2339"><Codi>CNS2019SIE-000024353</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO TIR PLANTA BAJA OFICINA CI-SAU - REAJUSTAR MECANISMO DE CAJA DE CAUDALES QUE NO FUNCIONA BIEN Y COSTABA CERRAR REF.: 12822</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>100</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>21</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>121</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-25T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARCAS BARRIS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60889359</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2340"><Codi>CNS2019SIE-000024356</Codi><Objecte del contracte>FAR LLOBREGAT - Ajuste, saneado y pintado de las 2 puertas laterales de acceso en vestíbulo y pintado friso de pared Albarán: 117</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1150</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>241,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1391,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-25T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GALINDO DE LA FUENTE DAVID</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="2341"><Codi>CNS2019SIE-000024360</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO ASTA SALA DE CALDERAS - REPARAR FUGA EN TUBERIA DE AGUA FRIA QUE ALIMENTA CALDERAS PTO.: 19/780</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>34,84</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,32</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>42,16</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-25T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CLIMATIZACION VIDO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65243107</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2342"><Codi>CNS2019SIE-000024374</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO PIF - Suministro e instalación de 2 Alsiperchas Monoposte Pto.: 147B/019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7408,92</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1555,87</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8964,79</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-25T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SOLUCIONES EN HERRAMIENTAS TEC</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64825144</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2343"><Codi>CNS2019SIE-000024432</Codi><Objecte del contracte>FAR LLOBREGAT - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIOS LAMINADOS TEMPLADOS PTO.: 107/19-SMR</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1687,09</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>354,29</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2041,38</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-26T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PROMOCIONES Y MANTENIMIENTOS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08797599</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2344"><Codi>CNS2019SIE-000024440</Codi><Objecte del contracte>FARO DEL LLOBREGAT - Tratamiento contra insectos xilófagos en vigas de madera Pto.: 9819/19</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2620</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>550,2</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3170,2</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-29T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>UMBRAL DE TOLERANCIA, SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63053060</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2345"><Codi>CNS2019SIE-000024446</Codi><Objecte del contracte>EDIFICI WTCB PLANTA 7 - Adequació lloc de treball Sra. Sara Vázquez - (Sub. Gral. Serveis Jurídics i Contractació) (VIPUN)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3709,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>779,02</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4488,62</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-29T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VIPUN MOBILIARI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61768362</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2346"><Codi>CNS2019SIE-000024455</Codi><Objecte del contracte>FLEXO PARA GRIFO COCINA ROCA TIPO DUCHA LAVAVAJILLAS (OFFICE 7º PLANTA WTC)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>91,88</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>19,29</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>111,17</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-30T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2347"><Codi>CNS2019SIE-000024484</Codi><Objecte del contracte>SALA BARCELONA -- RE COLOCAR TIRADOR DE LA CORTINA ALBARÁN 11023</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,1</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>12,1</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-30T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63036818</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2348"><Codi>CNS2019SIE-000024504</Codi><Objecte del contracte>PINTURA EPOXI PAVIMENTOS COLOR GRIS - BETOPOX 92AR DE PROPAMSA (ENV.  15 KG)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>100,34</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>21,07</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>121,41</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PROPAMSA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58580234</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2349"><Codi>CNS2019SIE-000024555</Codi><Objecte del contracte>WTC PLANTA 6 - CARCASA DE ALUMINIO PUERTA ENTRADA EN MAL ESTADO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14,85</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,12</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17,97</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-06T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GESTIO I SERVEIS TRADE CENT.SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A61710687</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2350"><Codi>CNS2019SIE-000024578</Codi><Objecte del contracte>INSTALACIONES FRIO INDUSTRIAL PIF - Sustitución de ventilador de evaporador sistema de FI en muelle de carga Pto.: P092-19</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1234</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>259,14</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1493,14</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-07T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ALCAR FACILITY SERVICES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65683138</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2351"><Codi>CNS2019SIE-000024579</Codi><Objecte del contracte>INSTALACIONES DE FRIO INDUSTRIAL PIF - Carga de gas y sustitución antivibrador en sistema de FI en muelle de carga edificio PIF</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3177,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>667,3</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3844,9</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-07T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ALCAR FACILITY SERVICES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65683138</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2352"><Codi>CNS2019SIE-000024592</Codi><Objecte del contracte>WTC 6ª PLANTA SECCION  27 SALA B PUERTA DE VIDRIO - SUBIR PERNOS CON ARANDELAS PARA EVITAR QUE LA PUERTA ROCE EN EL SUELO ALBARAN 11024</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>168</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>35,28</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>203,28</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-07T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63036818</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2353"><Codi>CNS2019SIE-000024600</Codi><Objecte del contracte>CABEZA  P/MEZCLADOR PULSADOR NEGRO PRESTO  3500/ALPA 80</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>93,18</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>19,57</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>112,75</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-08T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2354"><Codi>CNS2019SIE-000024626</Codi><Objecte del contracte>PARKING SAN BELTRÁN - Realización de ensayos en soldaduras arcos estructura de la cubierta</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>229,93</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>48,29</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>278,22</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-09T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TECNICA Y PROYECTOS-AUDINGTR</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>U67035642</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2355"><Codi>CNS2019SIE-000024675</Codi><Objecte del contracte>WTC PLANTA 5 INFRAESTRUCTURA MESA MARI ANGELES MARTINEZ- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FALDÓN MELANINA PTO.: 39/19</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>165</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>34,65</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>199,65</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-10T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FUSTIMED, SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61356697</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2356"><Codi>CNS2019SIE-000024676</Codi><Objecte del contracte>EMBARCACIO CONSOLAT DEL MAR -- CAMBIO DE CRISTAL ROTO EN PUENTE DE MANDO 2019/000119</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1491,21</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>313,15</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1804,36</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-10T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MASQUE VIDRE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63663413</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2357"><Codi>CNS2019SIE-000024681</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO PIF - Instalación sensores para apertura puerta rápida cámara congelación Pto.: 19/05058</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>387</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>81,27</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>468,27</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-10T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DECOFRIO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58737305</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2358"><Codi>CNS2019SIE-000024725</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE SEGUN MUESTRA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,92</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,23</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>30,15</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-14T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63112569</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2359"><Codi>CNS2019SIE-000024734</Codi><Objecte del contracte>GARITA PUERTA 5 - Bombin cerradura ventana roto (venecianes)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>118</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>24,78</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>142,78</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-14T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63036818</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2360"><Codi>CNS2019SIE-000024737</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO TIR 2ª PLANTA -- SUSTITUCION MANETA CREMONA.  ALBARÁN 19/000120</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>66</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,86</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>79,86</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-14T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MASQUE VIDRE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63663413</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2361"><Codi>CNS2019SIE-000024789</Codi><Objecte del contracte>CALENTADOR ELECTRICO ENTRADA VERTICAL CABEL 30 LTS.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>86,75</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>18,22</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>104,97</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-16T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SANEJAMENTS ELECTRICITAT MA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A61522637</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2362"><Codi>CNS2019SIE-000024796</Codi><Objecte del contracte>CUERDA NYLON 8 MM</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5,77</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,21</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6,98</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2363"><Codi>CNS2019SIE-000024797</Codi><Objecte del contracte>BOMBIN TESA 30 X 30</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>39,05</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,2</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>47,25</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2364"><Codi>CNS2019SIE-000024798</Codi><Objecte del contracte>TIRA ORGANIZADOR-REGOGEDOR DE CABLES 31.658/23/N (MESAS WTC)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>16,56</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,48</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>20,04</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2365"><Codi>CNS2019SIE-000024828</Codi><Objecte del contracte>PIF - CASETA ENTRADA PARKING  - Suministro e instalación de 5 estores Pto.: 2019/000140</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>891,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>187,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1078,84</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-20T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MASQUE VIDRE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63663413</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2366"><Codi>CNS2019SIE-000024830</Codi><Objecte del contracte>WTC PLANTA 8 - Suministro y colocación láminas solares en sala de reuniones (fase de prueba) Pto.: 200/19</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>511</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>107,31</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>618,31</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-20T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>IMPERMEABILIZACION PROT LIMP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61023636</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2367"><Codi>CNS2019SIE-000024832</Codi><Objecte del contracte>WTC 3 PLANTA - SALA C - Suministro e instalación de cristal de mesa Albarán: 11049</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>223,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>46,94</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>270,44</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-20T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63036818</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2368"><Codi>CNS2019SIE-000024841</Codi><Objecte del contracte>GARITA PUERTA 43 - Suministro e instalación de store  Albarán 19/000123</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>178,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>37,42</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>215,62</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-20T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MASQUE VIDRE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63663413</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2369"><Codi>CNS2019SIE-000024887</Codi><Objecte del contracte>POLICIA PORTUARIA - NETEJA DE DUES MANTES DE DETINGUTS. Ticket 7838</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>37,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,88</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>45,38</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-22T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MAYER VILLARROYA CHRISTINE</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="2370"><Codi>CNS2019SIE-000024888</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO ASTA CLIMA OFFICCE --- REPARAR INCIDENCIA EN APARATO DE CLIMA PTO.: 19-796</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>857,69</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>180,11</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1037,8</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-22T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CLIMATIZACION VIDO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65243107</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2371"><Codi>CNS2019SIE-000024935</Codi><Objecte del contracte>REGISTRADOR DE HUMEDAD Y TEMPERATURA TERMO-HIGROMETRO CON DISPLAY REF. 701303</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>134,3</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>28,2</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>162,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-23T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARTE Y MEMORIA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61906236</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2372"><Codi>CNS2019SIE-000025002</Codi><Objecte del contracte>MATERIAL FONTANERIA S/INDICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,34</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1,94</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-23T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2373"><Codi>CNS2019SIE-000025026</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE -TESA-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>13,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,84</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>16,34</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-23T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2374"><Codi>CNS2019SIE-000025027</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>22,05</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,63</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>26,68</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-23T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2375"><Codi>CNS2019SIE-000025044</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO ASTA SALA CPD PLANTA BAJA -- Suministro equipo de clima SPLIT TECHO KOSNER KSTI-36/100 ST PLUS  PRESUPUESTO 19-792</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2625</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>551,25</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3176,25</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-24T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CLIMATIZACION VIDO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65243107</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2376"><Codi>CNS2019SIE-000025062</Codi><Objecte del contracte>Neteja de 98 armilles Policia Portuària Albarán 20190026</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1458,24</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>306,23</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1764,47</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-27T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BIKURIM SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64127483</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2377"><Codi>CNS2019SIE-000025074</Codi><Objecte del contracte>FARO DEL LLOBREGAT - SUMINISTRO E INSTLACIÓN DE VINILOS PRESUPUESTO M113-19</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>935,3</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>196,41</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1131,71</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-27T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MAUD GRAN FORMAT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61733937</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2378"><Codi>CNS2019SIE-000025200</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE SEGUN MUESTRA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>11,28</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,37</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>13,65</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-31T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AVINYO 38 SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64754039</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2379"><Codi>CNS2019SIE-000025201</Codi><Objecte del contracte>PLACA ALUMINIO ANODIZADO PLATA DE 0.8MM X 253X135MM MARCO AZUL (DEPENDENCIAS EDIFICIO TIR G. CIVIL)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>244</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>51,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>295,24</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GAVI TECNOLOGY SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65181125</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2380"><Codi>CNS2019SIE-000025214</Codi><Objecte del contracte>GRIFO PRESTO 12 REF.31002 (P/URINARIO).</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>40,88</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,58</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>49,46</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SANEJAMENTS ELECTRICITAT MA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A61522637</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2381"><Codi>CNS2019SIE-000025215</Codi><Objecte del contracte>URINARIO MINI BLANCO ROCA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>39,86</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,37</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>48,23</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SANEJAMENTS ELECTRICITAT MA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A61522637</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2382"><Codi>CNS2019SIE-000025316</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE SEGUN MUESTRA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3,22</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,68</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3,9</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-07T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AVINYO 38 SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64754039</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2383"><Codi>CNS2019SIE-000025317</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE SEGUN MUESTRA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3,22</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,68</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3,9</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-07T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AVINYO 38 SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64754039</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2384"><Codi>CNS2019SIE-000025318</Codi><Objecte del contracte>RETENEDOR DE PUERTA S/MUESTRA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>31,32</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,58</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>37,9</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-07T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AVINYO 38 SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64754039</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2385"><Codi>CNS2019SIE-000025358</Codi><Objecte del contracte>Edificio PIF Frío Industrial - Carga de gas 448 y cambio de 3 ventiladores Pto.: P101-19</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2158,51</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>453,29</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2611,8</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-11T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ALCAR FACILITY SERVICES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65683138</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2386"><Codi>CNS2019SIE-000025440</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,3</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-14T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63112569</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2387"><Codi>CNS2019SIE-000025477</Codi><Objecte del contracte>GARITA PUERTA 2 - VENTANA GUARDIA CIVIL NO SE PUEDE ABRIR CIERRE ROTO (venecianes)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>94,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>19,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>114,35</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-18T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63036818</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2388"><Codi>CNS2019SIE-000025529</Codi><Objecte del contracte>WTC PLANTA 7 - DESPACHO FELIX N. - Reparar puerta de cristal Albarán 11053</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>168</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>35,28</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>203,28</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-20T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63036818</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2389"><Codi>CNS2019SIE-000025539</Codi><Objecte del contracte>FAR DEL LLOBREGAT  REMODELACIÓN PLANTA BAJA  - SUMISTRO Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO VINILICO PRESUPUESTO 2191041</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>868</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>182,28</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1050,28</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-21T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ALTERRA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08636078</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2390"><Codi>CNS2019SIE-000025579</Codi><Objecte del contracte>FARO DEL LLOBREGAT --REALIZAR Y COLOCAR TAPETAS DE MADERA EN PAVIMENTO ANTIGUO (fustimed)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>203</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>42,63</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>245,63</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-25T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FUSTIMED, SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61356697</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2391"><Codi>CNS2019SIE-000025581</Codi><Objecte del contracte>PAVELLÓ ZONA ESPORTIVA - OFICINA -Suministro e instalación de puerta PRESUPUESTO 01 - 19.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2688</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>564,48</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3252,48</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-25T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CRUSAT MELER JAIME</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="2392"><Codi>CNS2019SIE-000025582</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO ASTA -  DespaCHO  de caporal pintura, neteja de parets, sostre i porta del despatx de caporals.(galindo)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>490</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>102,9</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>592,9</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-25T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GALINDO DE LA FUENTE DAVID</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="2393"><Codi>CNS2019SIE-000025631</Codi><Objecte del contracte>SCANNER GUARDIA CIVIL - Sustituir Maneta puerta lavabo rota y engrasar candados puerta de acceso Albarán 11073</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>130</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>27,3</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>157,3</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-27T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63036818</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2394"><Codi>CNS2019SIE-000025694</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO ASTA - VESTUARIO POLICIA PORTUARIA  FRONTISSA TRENCADA PORTA DELS VESTIDORS (venecianes)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>145</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>30,45</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>175,45</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-02T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63036818</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2395"><Codi>CNS2019SIE-000025697</Codi><Objecte del contracte>GARITA 31 - AJUSTAR CERRADURA ALBARAN  02 - 19</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>30</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,3</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>36,3</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-02T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CRUSAT MELER JAIME</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="2396"><Codi>CNS2019SIE-000025701</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO PIF EQUIPO DE CONGELACION 5.2 - VERIFICAR FALLO EN EQUIPO PRESUPUESTO P111-19 Y ALBARÁN  20190625 DEL 20/06/2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>334,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>70,25</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>404,75</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-02T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ALCAR FACILITY SERVICES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65683138</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2397"><Codi>CNS2019SIE-000025710</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO ASTA SALA BOMBAS  -- ANULAR CIRCUITOS SIN SERVICIO EN DICHA SALA DE BOMBAS (VIDO)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2096,62</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>440,29</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2536,91</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-02T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CLIMATIZACION VIDO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65243107</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2398"><Codi>CNS2019SIE-000025713</Codi><Objecte del contracte>FAR DEL LLOBREGAT - Refuerzo metálico en extremos viga dañada en local trasero Pto.:  10182/19</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>950</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>199,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1149,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-02T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>UMBRAL DE TOLERANCIA, SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63053060</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2399"><Codi>CNS2019SIE-000025724</Codi><Objecte del contracte>CONECTOR MANGUERA JARDINERIA 1/2'</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3,23</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,68</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3,91</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2400"><Codi>CNS2019SIE-000025725</Codi><Objecte del contracte>RASCADOR P/VIDRIOS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2,64</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,55</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3,19</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2401"><Codi>CNS2019SIE-000025726</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>18</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,78</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>21,78</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2402"><Codi>CNS2019SIE-000025727</Codi><Objecte del contracte>CERRADURA SEGUN INDICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>16,88</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,54</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>20,42</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2403"><Codi>CNS2019SIE-000025756</Codi><Objecte del contracte>PAPELERA PLASTICO CON TAPA BASCULANTE  50 LTS (MEDIDAS 68 X 40 X 32)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>144</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>30,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>174,24</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-04T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BOMARI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08855843</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2404"><Codi>CNS2019SIE-000025774</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>12,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>15</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-04T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63112569</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2405"><Codi>CNS2019SIE-000025793</Codi><Objecte del contracte>CALENTADOR TERMO DIETRICH 200L COR-EMAIL HORIZONTAL+VALV.SEG+CONEXION</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>419,34</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>88,06</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>507,4</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-05T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ABC SANT BOI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60629136</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2406"><Codi>CNS2019SIE-000025839</Codi><Objecte del contracte>GARITA PARKING FARO - AJUSTAR PUERTA Y SUSTITUIR CERRADURA Y MANETAS  Albarán 03-19</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>244</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>51,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>295,24</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-09T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CRUSAT MELER JAIME</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="2407"><Codi>CNS2019SIE-000025840</Codi><Objecte del contracte>PARKING CAMIONES SAN BELTRAN - SERVICIO CABALLERO REPARAR ESPEJO ROTO (venecianes)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>81,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>17,12</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>98,62</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-09T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63036818</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2408"><Codi>CNS2019SIE-000025856</Codi><Objecte del contracte>WTC SAU PLANTA BAJA TECHO - SANEAR Y PINTAR TECHO ALBARÁN: 000120</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>650</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>136,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>786,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-10T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GALINDO DE LA FUENTE DAVID</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="2409"><Codi>CNS2019SIE-000025884</Codi><Objecte del contracte>ZONA DEPORTIVA - Reparar banco vestuario 2 zona tenis (fustimed)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>338</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>70,98</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>408,98</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-10T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FUSTIMED, SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61356697</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2410"><Codi>CNS2019SIE-000025885</Codi><Objecte del contracte>ZONA DEPORTIVA - Reparar plancha exterior oficina Albarán 08-19</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>198</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>41,58</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>239,58</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-10T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CRUSAT MELER JAIME</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="2411"><Codi>CNS2019SIE-000025936</Codi><Objecte del contracte>ZONA DEPORTIVA VESTUARIO TENIS -- SUSTITUIR LAMAS TRASERAS DE DETRAS DE TAQUILLAS (FUSTIMED)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>182</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>38,22</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>220,22</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FUSTIMED, SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61356697</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2412"><Codi>CNS2019SIE-000025950</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO PIF - Reparación muelles de carga 12 y 13. Pto.: 09-19 y 10-19</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2210</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>464,1</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2674,1</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CRUSAT MELER JAIME</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="2413"><Codi>CNS2019SIE-000025955</Codi><Objecte del contracte>GARITA VIGILANCIA PARKING CAMIONES FARO - Suministro e instalación de 4 estores Pto.: 02-19</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1163,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>244,27</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1407,47</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CRUSAT MELER JAIME</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="2414"><Codi>CNS2019SIE-000025958</Codi><Objecte del contracte>EEMM DRASSANSE ESCALERA MECÁNICA -- REPARAR MAL FUNCIONAMIENTO DE DICHA ESCALERA (THYSSENGRUPP)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2057,86</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>432,15</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2490,01</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>THYSSENKRUPP ELEVADORES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B46001897</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2415"><Codi>CNS2019SIE-000025992</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3,1</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,65</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3,75</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-18T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63112569</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2416"><Codi>CNS2019SIE-000026000</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE SEGUN MUESTRA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1,61</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,34</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-19T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AVINYO 38 SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64754039</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2417"><Codi>CNS2019SIE-000026011</Codi><Objecte del contracte>GARITA 30 - POMO PUERTA SUELTO (venecianes)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>80</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>16,8</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>96,8</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-19T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63036818</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2418"><Codi>CNS2019SIE-000026012</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO TORRE DE PRÁCTICOS - REPARAR PUERTA DE ENTRADA A DICHO EDIFICIO (j.crusat)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1505,13</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>316,08</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1821,21</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-19T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CRUSAT MELER JAIME</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="2419"><Codi>CNS2019SIE-000026069</Codi><Objecte del contracte>DISPENSARIO BOSCH I ALSINA SALA PRINCIPAL - Revisar aparato aire acondicionado pTO.: 11/22118</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>306,61</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>64,39</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>371</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-24T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GESTION INTEGRAL DE INSTALACIO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60650801</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2420"><Codi>CNS2019SIE-000026070</Codi><Objecte del contracte>ZONA DEPORTIVA VESTUARIO EXTERIOR -- SUSTITUIR SONDA DE CALENTADOR ELECTRICO DIEDRIC  Presupuesto nº: 11/22141</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>206,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>43,39</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>249,99</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-24T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GESTION INTEGRAL DE INSTALACIO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60650801</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2421"><Codi>CNS2019SIE-000026071</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO PIF CLIMATIZACIÓN -- REPARAR INCIDENCIA EN CLIMA DE DICHO EDIFICIO (GEINSTAL)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>93</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>19,53</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>112,53</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-24T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GESTION INTEGRAL DE INSTALACIO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60650801</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2422"><Codi>CNS2019SIE-000026094</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO STELLA MARIS - Acondicionamiento y pintura interior de paredes y techos en diferentes zonas</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1920</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>403,2</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2323,2</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-25T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GALINDO DE LA FUENTE DAVID</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="2423"><Codi>CNS2019SIE-000026100</Codi><Objecte del contracte>PORTES PARASOLES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>20</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,2</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>24,2</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-26T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SENYAL. SERVEIS SEBA, S.L.</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60853785</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2424"><Codi>CNS2019SIE-000026109</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE SEGUN MUESTRA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>16,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,47</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>19,97</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-29T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2425"><Codi>CNS2019SIE-000026111</Codi><Objecte del contracte>CANCAMO CERRADO (VARIAS MEDIDAS)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,96</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,04</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-29T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AVINYO 38 SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64754039</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2426"><Codi>CNS2019SIE-000026117</Codi><Objecte del contracte>ZONA DEPORTIVA - PABELLON ZONA GRADAS - Reparar 3 pantallas fluorescentes descolgadas.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>300</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>63</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>363</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-29T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>COMSA SERVICE FACILITY MAN SAU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A60470127</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2427"><Codi>CNS2019SIE-000026147</Codi><Objecte del contracte>Puerta 31 Salida -Reparación de la ventana Albarán 11112</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>71,85</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,09</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>86,94</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-31T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63036818</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2428"><Codi>CNS2019SIE-000026148</Codi><Objecte del contracte>WTCB EDIFICIO ESTE PLANTA 7 AUDITORIA INTERNA- SUSTITUCIÓN DE DOS CRISTALES DE MESA DE DESPACHO ALBARÁN 11118</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>331,51</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>69,62</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>401,13</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-31T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63036818</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2429"><Codi>CNS2019SIE-000026149</Codi><Objecte del contracte>WTC PLANTA 7 - DESPACHO MIRIAM ALAMINOS - Televisión Miriam Alaminos no funciona. Oden de trabajo 27776</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>349,62</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>73,42</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>423,04</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-31T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EXPOCOM SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08617581</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2430"><Codi>CNS2019SIE-000026155</Codi><Objecte del contracte>ZONA DEPORTIVA PABELLON - PARCHEAR CONTINA CON UN ROTO DE GRANDES DIMENSIONES S/ PTO.: DE 13/08/2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>195</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>40,95</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>235,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-31T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TOLDOS HOSPITALET SCP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>J60682481</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2431"><Codi>CNS2019SIE-000026186</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO ASTA PARQUE MOVIL -- REPARAR CÉLULA DE PUERTA CORREDERA DE ACCESO (EFICAVER )</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>158</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>33,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>191,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EFICAVER SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64510936</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2432"><Codi>CNS2019SIE-000026187</Codi><Objecte del contracte>50 VIVIENDAS --- SOLICITUD DE 2 MANDOS DE PUERTAS DE ACCESO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>60</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>72,6</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EFICAVER SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64510936</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2433"><Codi>CNS2019SIE-000026191</Codi><Objecte del contracte>BOMBILLA NEVERA 15W.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,13</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,87</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="2434"><Codi>CNS2019SIE-000026192</Codi><Objecte del contracte>PILA BOTON S/MUESTRA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1,61</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,34</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="2435"><Codi>CNS2019SIE-000026217</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE SEGUN MUESTRA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>12,93</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,72</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>15,65</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-02T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AVINYO 38 SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64754039</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2436"><Codi>CNS2019SIE-000026223</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO PIF - Revisión/reparación Alsipercha doblada entre Muelles 30 y 31</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>878</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>184,38</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1062,38</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-02T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SOLUCIONES EN HERRAMIENTAS TEC</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64825144</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2437"><Codi>CNS2019SIE-000026225</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO PIF - Cambio contactor en cámara de congelación</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>738,44</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>155,07</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>893,51</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-02T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ALCAR FACILITY SERVICES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65683138</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2438"><Codi>CNS2019SIE-000026232</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO PIF - Recarga de gas en instalación frigorífica de Muelles 1-5 Presupuesto: P117-19</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4006,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>841,34</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4847,74</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-05T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INGENIA HOSPITALARIA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67143529</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2439"><Codi>CNS2019SIE-000026254</Codi><Objecte del contracte>TERMOMETRO INFRARROJOS C/LASER RAYFLASH III</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>60,74</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,76</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>73,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-06T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="2440"><Codi>CNS2019SIE-000026299</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,96</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,04</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-13T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="2441"><Codi>CNS2019SIE-000026300</Codi><Objecte del contracte>REPARAR MANDO DE PUERTA AUTOMÁTICA DEL ROMPEOLAS.(EFICAVER)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>75</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,75</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>90,75</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-13T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EFICAVER SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64510936</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2442"><Codi>CNS2019SIE-000026329</Codi><Objecte del contracte>PARKING SAN BELTRÁN APB - Reparar puerta de salida parking APB</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1517,05</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>318,58</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1835,63</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-21T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NOVA CERMETA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61107330</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2443"><Codi>CNS2019SIE-000026338</Codi><Objecte del contracte>WTC- SAU - Problemas con la caja fuerte</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>100</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>21</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>121</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-22T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARCAS BARRIS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60889359</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2444"><Codi>CNS2019SIE-000026377</Codi><Objecte del contracte>GARITA P-25: LAS VENTANAS CORREDERAS LATERALES IZQ. Y DER. NO CIERRAN ALBARÁN 11123</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>148</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>31,08</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>179,08</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-28T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63036818</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2445"><Codi>CNS2019SIE-000026378</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8,27</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,74</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>10,01</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-28T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="2446"><Codi>CNS2019SIE-000026478</Codi><Objecte del contracte>WCTB PLANTA BAJA COPISTERÍA - Reparación guillotina .</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>110</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>23,1</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>133,1</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-04T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NEODAL GLOBAL SERVICIES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66216821</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2447"><Codi>CNS2019SIE-000026544</Codi><Objecte del contracte>TALADRO PERCUTOR DEWALT DCD996 XR 18V XRP 95 Nm 5AH  3 BATERIAS + CARGADOR + MALETIN TSTAK</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>370,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>77,83</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>448,43</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-06T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2448"><Codi>CNS2019SIE-000026688</Codi><Objecte del contracte>Neteja de 98 armilles Policia Portuària Nº Proforma: [20190025]</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1458,24</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>306,23</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1764,47</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-16T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BIKURIM SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64127483</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2449"><Codi>CNS2019SIE-000026755</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE -TESA-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>11,25</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,36</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>13,61</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-19T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2450"><Codi>CNS2019SIE-000026756</Codi><Objecte del contracte>CERRADURA SEGUN INDICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>19,1</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,01</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>23,11</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-19T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2451"><Codi>CNS2019SIE-000026790</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO GUARDIA CIVIL DEL MAR PANTALÁN - Reparación 2 uniones finger y 2 uniones. PTO.: 19PNT031 OF01</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1268,05</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>266,29</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1534,34</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-20T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PORTUARIA INGENIERIA Y MANT</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66726431</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2452"><Codi>CNS2019SIE-000026820</Codi><Objecte del contracte>BOMBIN TESA S/INDICACION</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>282,75</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>59,38</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>342,13</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-26T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2453"><Codi>CNS2019SIE-000026829</Codi><Objecte del contracte>MUELLE BALEARES TORRE DEL RELOJ - SUSTITUIR CRISTAL LAMINADO DE SEGURIDAD TRANSPARENTE ALBARÁN 11163</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>110</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>23,1</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>133,1</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-26T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63036818</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2454"><Codi>CNS2019SIE-000026831</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO WTCB PLANTA 8 SILLA MANUELA MARTÍNEZ - RE TAPIZAR SILLA ALBARÁN 202021</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>50</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>60,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-26T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DIMOBIC SEATING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65311797</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2455"><Codi>CNS2019SIE-000026832</Codi><Objecte del contracte>GARITA PUERTA 25 - REPARACIÓN DE VENTANA CORREDERA ALBARÁN 11124</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>90</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>18,9</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>108,9</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-26T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63036818</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2456"><Codi>CNS2019SIE-000026895</Codi><Objecte del contracte>RELOJ MUELLE BALEARES -- REPARAR MARCOS DE DICHO EDIFICIO Factura 128/19</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>140</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>29,4</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>169,4</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FUSTIMED, SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61356697</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2457"><Codi>CNS2019SIE-000026898</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO PIF - Sustituir contactor de equipo de frío industrial y carga de gas Presupuesto: P076-19</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1695,44</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>356,04</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2051,48</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INGENIA HOSPITALARIA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67143529</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2458"><Codi>CNS2019SIE-000026942</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO GUARDAMUELLES - REPARAR GRIETA DE LA PUERTA DE VIDRIO DE LA SALA DE CRISIS DE CENTRO CONTROL ALBARÁN 06-19</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>424,79</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>89,21</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>514</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-02T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CRUSAT MELER JAIME</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="2459"><Codi>CNS2019SIE-000026952</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO WTC PLANTA 8 - Reparar puerta automática de la entrada hace un ruido al cerrarse y queda un poco entreabierta Factura 2019/450</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>80</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>16,8</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>96,8</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MONTSERRAT MAÑAS ANTONIO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="2460"><Codi>CNS2019SIE-000026991</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>11,28</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,37</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>13,65</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-07T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AVINYO 38 SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64754039</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2461"><Codi>CNS2019SIE-000026992</Codi><Objecte del contracte>CERROJO S/INDICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,81</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>10,41</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-07T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AVINYO 38 SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64754039</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2462"><Codi>CNS2019SIE-000027016</Codi><Objecte del contracte>EDIFICI ASTA - Neteja de 49 armilles de la Policia Portuària. Proforma 20190028</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>729,12</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>153,12</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>882,24</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-08T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BIKURIM SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64127483</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2463"><Codi>CNS2019SIE-000027017</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO ASTA - SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE DOS HOJAS PRACTICABLES PTO.: VH-21-102019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1501,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>315,34</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1816,94</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-08T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63036818</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2464"><Codi>CNS2019SIE-000027021</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO WTC PLANTA BAJA CENTRO DOCUMENTACION - RE TAPIZAR SILLA ALBARÁN 202022</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>50</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>60,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-08T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DIMOBIC SEATING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65311797</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2465"><Codi>CNS2019SIE-000027062</Codi><Objecte del contracte>BURLETE PUERTA SEGUN INDICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>43,52</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>9,14</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>52,66</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-09T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2466"><Codi>CNS2019SIE-000027072</Codi><Objecte del contracte>CERRADURA ESPECIAL  TAQUILLA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>394,95</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>82,94</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>477,89</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-10T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2467"><Codi>CNS2019SIE-000027073</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>11,25</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,36</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>13,61</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-10T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2468"><Codi>CNS2019SIE-000027083</Codi><Objecte del contracte>BURLETE PUERTA SEGUN INDICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>43,52</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>9,14</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>52,66</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-11T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2469"><Codi>CNS2019SIE-000027175</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE SEGUN MUESTRA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,83</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,01</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5,84</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AVINYO 38 SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64754039</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2470"><Codi>CNS2019SIE-000027176</Codi><Objecte del contracte>PEGAMENTO ARALDIT S/INDICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6,57</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,38</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AVINYO 38 SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64754039</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2471"><Codi>CNS2019SIE-000027203</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO PIF - PUERTA DE MUELLE DE CARGA -- REPARAR CHAPA DE PUERTA Oferta Nº: PV-P19-0201-AUTORIDAD PORTUARIA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1636,74</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>343,72</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1980,46</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>HORMANN ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58267378</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2472"><Codi>CNS2019SIE-000027227</Codi><Objecte del contracte>WTC PLANTA BAJA REPOGRAFIA GUILLOTINA -  Reparación de guillotina. Albarán 2019-8132</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>185,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>38,96</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>224,46</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-21T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NEODAL GLOBAL SERVICIES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66216821</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2473"><Codi>CNS2019SIE-000027230</Codi><Objecte del contracte>ZONA DEPORTIVA PABELLÓN PUERTA VESTUARIO 5-6 - REPARAR PUERTA ROTA FACTURA 152/19</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>108</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>22,68</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>130,68</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-21T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FUSTIMED, SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61356697</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2474"><Codi>CNS2019SIE-000027234</Codi><Objecte del contracte>EEMM C ASEO EXTERIOR -- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PRACTICABLE PTO.: VH-21-102019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1150,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>241,58</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1391,98</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-21T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63036818</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2475"><Codi>CNS2019SIE-000027243</Codi><Objecte del contracte>GARITA P-2 - Suministro e intalación de dos cristales redondos mate (arenado) de 185 mm de diámetro Albarán: 11152</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>70</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>14,7</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>84,7</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-21T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63036818</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2476"><Codi>CNS2019SIE-000027321</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO SALA BARCELONA - REPARAR PUERTA CORREDERA ALBARÁN PSV19D028707_30102019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>94,66</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>19,88</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>114,54</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-24T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MANUSA DOOR SYSTEMS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61579348</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2477"><Codi>CNS2019SIE-000027323</Codi><Objecte del contracte>REPARAR PUERTA CASETA VIGILANTE TRUCK CENTER ALBARÁN 11167</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>200</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>42</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>242</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-24T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63036818</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2478"><Codi>CNS2019SIE-000027324</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO TIR - REPARACIÓN DE PERSIANA ALBARÁN: 11164</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>80</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>16,8</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>96,8</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-24T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63036818</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2479"><Codi>CNS2019SIE-000027375</Codi><Objecte del contracte>ADHESIVO LOGO APB GRIS GLASEADO TRANSFER PARA PUIERTA DE CRISTAL WTC  5.5 X 5.5 CMS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>79,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>16,72</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>96,32</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-29T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ALIER LAPLANA ALFONS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="2480"><Codi>CNS2019SIE-000027391</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7,39</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,55</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8,94</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-30T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2481"><Codi>CNS2019SIE-000027392</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6,75</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,42</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8,17</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-30T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2482"><Codi>CNS2019SIE-000027448</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO ASTA CENTRO CONTROL -- RE TAPIZAR SILLA Y CAMBIAR PISTON ALBARÁN: 202046</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>188</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>39,48</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>227,48</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-04T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DIMOBIC SEATING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65311797</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2483"><Codi>CNS2019SIE-000027490</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE -TESA-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6,45</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,35</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7,8</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-06T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AVINYO 38 SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64754039</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2484"><Codi>CNS2019SIE-000027511</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO TIR G. CIVIL  OFICINA - COLOCACIÓN DE GOLPE, LLAVE Y PICAPORTE. FACTURA 151/19</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>226</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>47,46</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>273,46</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-07T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FUSTIMED, SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61356697</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2485"><Codi>CNS2019SIE-000027514</Codi><Objecte del contracte>LOCAL MEDIO AMBIENTE CALLE ESCAR  -- TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESATASCO (HYDROCLEAN)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>360</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>75,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>435,6</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-07T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>HYDROCLEAN SOLUTIONS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65496390</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2486"><Codi>CNS2019SIE-000027520</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5,91</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7,15</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-07T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="2487"><Codi>CNS2019SIE-000027586</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE SEGUN MUESTRA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8,22</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,73</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>9,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-12T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AVINYO 38 SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64754039</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2488"><Codi>CNS2019SIE-000027627</Codi><Objecte del contracte>GARITA Nº31 GUARDIA CIVIL -- CAMBIAR CRISTAL DE GARITA ALBARÁN: 11226</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>80,35</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>16,87</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>97,22</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-13T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63036818</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2489"><Codi>CNS2019SIE-000027668</Codi><Objecte del contracte>CERRADURA SEGUN MUESTRA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>36,24</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,61</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>43,85</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-15T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="2490"><Codi>CNS2019SIE-000027718</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2,25</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,47</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2,72</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-20T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2491"><Codi>CNS2019SIE-000027732</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO WTC SALA BARCELONA - Còctel Comunitat Portuària Hotel vela (ALVAREZ)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1750</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>367,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2117,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-20T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ALVAREZ MONTERO JOAN</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="2492"><Codi>CNS2019SIE-000027733</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO TERSACO  - MONTAJE Y DESMONTAJE DE ARBOL DE NAVIDAD</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>320</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>67,2</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>387,2</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-20T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ALVAREZ MONTERO JOAN</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="2493"><Codi>CNS2019SIE-000027734</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO PIF -MONTAJE Y DESMONTAJE DEL ÁRBOL DE NAVIDAD</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>320</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>67,2</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>387,2</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-20T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ALVAREZ MONTERO JOAN</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="2494"><Codi>CNS2019SIE-000027735</Codi><Objecte del contracte>SSMM DE BOSCH I ALSINA - MONTAJE Y DESMONTAJE DE ÁRBOL DE NAVIDAD</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>365</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>76,65</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>441,65</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-20T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ALVAREZ MONTERO JOAN</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="2495"><Codi>CNS2019SIE-000027736</Codi><Objecte del contracte>LOCAL DE JUBILADOS - MONTAJE Y DESMONTAJE DEL ÁRBOL DE NAVIDAD</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>365</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>76,65</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>441,65</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-20T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ALVAREZ MONTERO JOAN</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="2496"><Codi>CNS2019SIE-000027739</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO ZONA DEPORTIVA BARBACOA TOLDO- SUSTITUCIÓN DE MAQUINA ENROLLE DE TOLDO. ALBARAN AL-2019-0003</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>75</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,75</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>90,75</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-20T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TOLDOS HOSPITALET SCP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>J60682481</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2497"><Codi>CNS2019SIE-000027791</Codi><Objecte del contracte>WTCB SALA BARCELONA - MONTAJE DE LUCES EN EL ÁRBOL DE NAVIDAD SITUADO EN HALL DE DICHA SALA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>80</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>16,8</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>96,8</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-21T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ALVAREZ MONTERO JOAN</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="2498"><Codi>CNS2019SIE-000027792</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO ASTA - MONTAJE Y DESMONTAJE DE ARBOL DE NAVIDAD</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>320</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>67,2</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>387,2</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-21T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ALVAREZ MONTERO JOAN</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="2499"><Codi>CNS2019SIE-000027793</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO TIR  --- MONTAJE Y DESMONTAJE DE ARBOL DE NAVIDAD .(ALVAREZ MONTERO)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>320</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>67,2</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>387,2</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-21T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ALVAREZ MONTERO JOAN</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="2500"><Codi>CNS2019SIE-000027804</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE SEGUN MUESTRA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8,27</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,74</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>10,01</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-22T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="2501"><Codi>CNS2019SIE-000027821</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO WTC PLANTA 7 - Vinilos de color grises</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>580</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>121,8</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>701,8</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-25T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MAUD GRAN FORMAT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61733937</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2502"><Codi>CNS2019SIE-000027825</Codi><Objecte del contracte>BASCULA MARPOL -- COLOCACIÓN DE ESTORE POR ROTURA DEL ANTIGUO ALBARÁN: 11228</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>285</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>59,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>344,85</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-25T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63036818</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2503"><Codi>CNS2019SIE-000027826</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO WTC PLANTA 3 SALA B CRISTAL MESA - SUMINISTRO Y SUSTITUCIÓN DE VIDRIO DE MESA ALBARÁN 11201</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>194,19</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>40,78</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>234,97</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-25T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63036818</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2504"><Codi>CNS2019SIE-000027830</Codi><Objecte del contracte>Muelle Adosado edificio Port Nou puerta de entrada automática-Reparar puerta Pto.: 2019/505</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>384</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>80,64</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>464,64</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-25T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MONTSERRAT MAÑAS ANTONIO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="2505"><Codi>CNS2019SIE-000027831</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO WTC PLANTA 3 SALA C - SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIDRIO DE MESA. ALBARÁN: 11225</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>194,19</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>40,78</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>234,97</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-25T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63036818</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2506"><Codi>CNS2019SIE-000027833</Codi><Objecte del contracte>WTC PLANTA 8 - REPOSACAPS CADIRA ERGONOMICA PRESSUPOST: 2020428</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>95</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>19,95</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>114,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-25T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DIMOBIC SEATING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65311797</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2507"><Codi>CNS2019SIE-000027895</Codi><Objecte del contracte>EEMM DRASSANES PUERTA DE ACCESO  REPARAR PUERTA OFERTA OS19D004489</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>669,32</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>140,56</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>809,88</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-27T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MANUSA DOOR SYSTEMS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61579348</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2508"><Codi>CNS2019SIE-000027963</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,96</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,04</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-02T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="2509"><Codi>CNS2019SIE-000027964</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6,61</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,39</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-02T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="2510"><Codi>CNS2019SIE-000027989</Codi><Objecte del contracte>WTC PLANTA 8 Silla de José Luis González - Re tapizar silla Albarán: 202043</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>90</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>18,9</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>108,9</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DIMOBIC SEATING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65311797</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2511"><Codi>CNS2019SIE-000027995</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO WTCB PLANTA 3 silla de Sistemes d'Informació - Re tapizar silla albarán: 202042</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>50</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>60,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DIMOBIC SEATING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65311797</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2512"><Codi>CNS2019SIE-000028001</Codi><Objecte del contracte>GARITAS CONTROL P-2, P-5, P-25, P-29, P-30, P-31, P-43 -  REPARAR, LIMPIAR O RE TAPIZAR SILLAS ALBARÁN: 202044</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>843</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>177,03</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1020,03</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DIMOBIC SEATING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65311797</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2513"><Codi>CNS2019SIE-000028002</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO WTC  3 PLANTA - RETAPIZAR SILLA ALBARÁN: 202029</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>50</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>60,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DIMOBIC SEATING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65311797</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2514"><Codi>CNS2019SIE-000028032</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE SEGUN MUESTRA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>9,92</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,08</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>12</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-09T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="2515"><Codi>CNS2019SIE-000028033</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE SEGUN MUESTRA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3,31</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,7</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4,01</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-09T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="2516"><Codi>CNS2019SIE-000028057</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO ASTA ALMACÉN -- COLOCACIÓN DE STORE EN VENTANA QUE SEPARA OFICINA DE ALMACÉN REF.: 20/000106</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>186,25</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>39,11</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>225,36</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-11T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MASQUE VIDRE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63663413</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2517"><Codi>CNS2019SIE-000028058</Codi><Objecte del contracte>TORRE PRÁCTICOS MOBILIARIO --- SUSTITUCIÓN DE 4 JUEGOS DE BRAZOS DE SILLAS SEGÚN MUESTRA ALBARÁN: 202049</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>160</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>33,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>193,6</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-11T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DIMOBIC SEATING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65311797</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2518"><Codi>CNS2019SIE-000028059</Codi><Objecte del contracte>GARITA Nº 29 --- RE TAPIZAR SILLA DE CONFIDENTE EN MAL ESTADO ALBARAN 202047</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>170</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>35,7</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>205,7</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-11T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DIMOBIC SEATING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65311797</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2519"><Codi>CNS2019SIE-000028063</Codi><Objecte del contracte>GARITA PUERTA 29 - CAMBIAR ESTORES REF.: 20/000105</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>317</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>66,57</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>383,57</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-11T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MASQUE VIDRE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63663413</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2520"><Codi>CNS2019SIE-000028065</Codi><Objecte del contracte>GARITA PUERTA 31 - CAMBIAR ESTORE REF.: 20000104</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>152,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>32,03</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>184,53</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-11T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MASQUE VIDRE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63663413</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2521"><Codi>CNS2019SIE-000028066</Codi><Objecte del contracte>GARITA CONTROL P-25 COSTA - ARREGLAR LA PERSIANA REF.: 20/000103</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>137,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>28,88</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>166,38</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-11T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MASQUE VIDRE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63663413</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2522"><Codi>CNS2019SIE-000028068</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO PARKING SAN BELTRAN APB - Ensayos cualitativos aluminosis (APPLUS)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>360</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>75,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>435,6</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-11T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>APPLUS NORCONTROL SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B15044357</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2523"><Codi>CNS2019SIE-000028117</Codi><Objecte del contracte>BOMBIN 30 X 30 SERRETA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10,7</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,25</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>12,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-16T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="2524"><Codi>CNS2019SIE-000028118</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8,27</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,74</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>10,01</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-16T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="2525"><Codi>CNS2019SIE-000028122</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO WTCB - Serveis extres nadal (ALVAREZ MONTERO)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>235</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>49,35</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>284,35</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ALVAREZ MONTERO JOAN</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="2526"><Codi>CNS2019SIE-000028136</Codi><Objecte del contracte>RED FERROVIARIA - Sustitución de motor hidráulico en puerta ferroviaria 03-AA-001</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>800</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>168</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>968</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PORTES I AUTOMATISMES DEL MARE</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67341115</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2527"><Codi>CNS2019SIE-000028137</Codi><Objecte del contracte>RED FERROVIARIA - Sustitución de motor puerta ferroviaria 02-AA-001 por estar quemado</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1200</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>252</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1452</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PORTES I AUTOMATISMES DEL MARE</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67341115</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2528"><Codi>CNS2019SIE-000028141</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6,61</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,39</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-18T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="2529"><Codi>CNS2019SIE-000028191</Codi><Objecte del contracte>CERRADURA ELECTRICA S/INDICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>44,22</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>9,29</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>53,51</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-27T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="2530"><Codi>CNS2019SMG-000021599</Codi><Objecte del contracte>ALquiler de camión cesta para trabajos varios UMG diciembre 2018.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>242,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>50,9</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>293,3</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-08T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>HUNE RENTAL SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B84736354</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2531"><Codi>CNS2019SMG-000021668</Codi><Objecte del contracte>FUENTE ALIMENTACION MANIOBRA PUENTE  PLC. 230VAC/28VDC/20ADC IN 185-265</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1315,56</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>276,27</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1591,83</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-10T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AUBERT, SA SUM.INDUSTRIALES</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58785593</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2532"><Codi>CNS2019SMG-000021696</Codi><Objecte del contracte>RESISTENCIA MONOB. 1500W 220V TERMO ELCTRICO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>11,28</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,37</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>13,65</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-10T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>REMLE SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08388811</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2533"><Codi>CNS2019SMG-000021697</Codi><Objecte del contracte>PORTAVAINAS TE THE 1600W 060429 PARA TERMO ELECTRICO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>77,38</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>16,25</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>93,63</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-10T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>REMLE SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08388811</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2534"><Codi>CNS2019SMG-000021785</Codi><Objecte del contracte>BATERIA 12 V 95 AH+D TUDOR TB1004</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>267,48</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>56,17</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>323,65</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-15T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2535"><Codi>CNS2019SMG-000021800</Codi><Objecte del contracte>PLANCHA HIERRO ESTRIADA 2000 X 1000 X 5/7</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>237,43</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>49,86</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>287,29</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-16T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERROS BRUGUES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58331570</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2536"><Codi>CNS2019SMG-000021812</Codi><Objecte del contracte>Reparar señales luminosas de puerta salida de Acceso puerta 29</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>215,05</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>45,16</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>260,21</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-16T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NOVA CERMETA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61107330</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2537"><Codi>CNS2019SMG-000021813</Codi><Objecte del contracte>REPARAR AVERIA EN PUERTA I,</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>867,05</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>182,08</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1049,13</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-16T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NOVA CERMETA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61107330</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2538"><Codi>CNS2019SMG-000021838</Codi><Objecte del contracte>RACORD ROSCA MACHO BOCA  RIEGO  APB 2 ROSCA REDONDA 5MM A ROSCA MACHO 1 1/2 REF.MK3- 2020004</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1092</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>229,32</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1321,32</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PEREZ CABRERA FRANCISCO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="2539"><Codi>CNS2019SMG-000021840</Codi><Objecte del contracte>RACORD 2 PIEZAS MANGUERA HEMBRA LATON 45 20BP/C-30 REF. MK3 2020005</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1530</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>321,3</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1851,3</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PEREZ CABRERA FRANCISCO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="2540"><Codi>CNS2019SMG-000021847</Codi><Objecte del contracte>CADENA ROJO/BLANCO PLASTICO 6MM (BOLSA 25 MTS.) DOUBLET 1083</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>195</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>40,95</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>235,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-18T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DOUBLET IBERICA, S.A.</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58890682</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2541"><Codi>CNS2019SMG-000021848</Codi><Objecte del contracte>ADHESIVO VINILO TRANSFER TEXTO NEGRO 8 CMS. ALTO IDENTIFICACION CUADROS ELECTRICOS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>34,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,27</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>41,87</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-18T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ALIER LAPLANA ALFONS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="2542"><Codi>CNS2019SMG-000021873</Codi><Objecte del contracte>RACORD ROSCA MACHO BOCA  RIEGO  APB 2 ROSCA REDONDA 5MM A ROSCA HEMBRA 1 1/2</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1092</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>229,32</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1321,32</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-18T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PEREZ CABRERA FRANCISCO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="2543"><Codi>CNS2019SMG-000021874</Codi><Objecte del contracte>MANGUITO UNION 16 TECH LINE PARA MANGUERA 3/8 GOTEO MARRON</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>40,32</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,47</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>48,79</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-18T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2544"><Codi>CNS2019SMG-000021875</Codi><Objecte del contracte>SILEMBLOCK SOPORTE SEGÚN INDICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>21,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,52</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>26,02</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-18T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2545"><Codi>CNS2019SMG-000021876</Codi><Objecte del contracte>ARGOLLA CERRADA CON ESPARRAGO M16 X 40MM</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2,97</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,62</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3,59</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-18T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS MERCA BCN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65120321</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2546"><Codi>CNS2019SMG-000022190</Codi><Objecte del contracte>Reparar puerta corrdera de acceso puerta 29, averiada por colisión de vehiculo. Exp 163/18. CEA 08858</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>471,05</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>98,92</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>569,97</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-21T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NOVA CERMETA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61107330</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2547"><Codi>CNS2019SMG-000022237</Codi><Objecte del contracte>Alquiler de camión cesta para trabajos varios de UMG y UME.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1235</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>259,35</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1494,35</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-23T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>HUNE RENTAL SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B84736354</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2548"><Codi>CNS2019SMG-000022316</Codi><Objecte del contracte>PLACA INFORMATIVA 25X50CMS ALUMINIO ZONA VIGILADA CAMARAS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>315</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>66,15</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>381,15</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-24T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GAVI TECNOLOGY SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65181125</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2549"><Codi>CNS2019SMG-000022428</Codi><Objecte del contracte>Alquiler de 2 WC sanitarios standard + 1 para personas de movilidad reducida (2 limpiezas semanales) Pto.: 6088  para trabajos para la creación de Truck Center a Príncep d'Espanya ENERO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>76,16</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,99</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>92,15</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-25T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VALLAS Y TOILETS SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B12528543</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2550"><Codi>CNS2019SMG-000022439</Codi><Objecte del contracte>ESTUFA (PLACA) 1200-2000W 220V</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>112,36</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>23,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>135,96</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-25T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63112569</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2551"><Codi>CNS2019SMG-000022471</Codi><Objecte del contracte>MATERIAL ELECTRONICO S/INDICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>143,8</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>30,2</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>174</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-29T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ONDA RADIO, SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58375940</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2552"><Codi>CNS2019SMG-000022570</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6,45</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,35</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7,8</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AVINYO 38 SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64754039</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2553"><Codi>CNS2019SMG-000022579</Codi><Objecte del contracte>Reparar maniobra de elevación Puente Grúa del almacén nº2 del ASTA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>559,24</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>117,44</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>676,68</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MANTENIMIENTO IND BAIX LLOBREG</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B62024872</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2554"><Codi>CNS2019SMG-000022813</Codi><Objecte del contracte>BATERIA  12V-95AH/720AC6D +D(34,5X19X17) PUENTE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>97,08</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>20,39</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>117,47</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-07T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AD MARINA AUTOMOTIVE 2017 SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67043422</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2555"><Codi>CNS2019SMG-000022935</Codi><Objecte del contracte>BATERIA POLIPROP.  CANDELABRO PARA 6 CONTADORES DE AGUA 2 FI COMPLETA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>699,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>146,99</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>846,93</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-13T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2556"><Codi>CNS2019SMG-000022943</Codi><Objecte del contracte>TRANSFORMADOR BALASTRO PL-S 18W 2PIN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5,32</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,12</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6,44</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-14T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SANEJAMENTS ELECTRICITAT MA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A61522637</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2557"><Codi>CNS2019SMG-000022944</Codi><Objecte del contracte>OXIGENO (ENVASE = 15,23 M3)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>50,77</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,66</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>61,43</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-14T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AR COMERCIAL DE GASOS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B59334649</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2558"><Codi>CNS2019SMG-000022949</Codi><Objecte del contracte>MATERIAL ELECTRONICO S/INDICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>16,08</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,38</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>19,46</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-14T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ONDA RADIO, SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58375940</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2559"><Codi>CNS2019SMG-000023048</Codi><Objecte del contracte>OPTICA LED PIL D-200 ROJA  S.G. INCL.  (24V D.C.) SEMAFORO TACSE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>105,68</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>22,19</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>127,87</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-15T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TACSE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08898306</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2560"><Codi>CNS2019SMG-000023050</Codi><Objecte del contracte>CUADRO DE CLASIFICACIION BATERIA 6 EN 3 FILAS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7,97</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,67</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>9,64</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-18T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2561"><Codi>CNS2019SMG-000023090</Codi><Objecte del contracte>ADHESIVO VINILO CRUISE BUS TERMINAL E 14 X 100 CMS.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>224,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>47,08</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>271,28</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-19T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GAVI TECNOLOGY SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65181125</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2562"><Codi>CNS2019SMG-000023100</Codi><Objecte del contracte>LIQUIDACIÓ DESPESES MENORS 29012019 IGNACIO ROVIRA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3,29</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,69</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3,98</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-19T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DEPARTAMENT APB CREDITORS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>Q0867012G</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2563"><Codi>CNS2019SMG-000023127</Codi><Objecte del contracte>GASOLEO B</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>322,32</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>67,69</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>390,01</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-21T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PETROLIS DE BARCELONA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A59817270</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2564"><Codi>CNS2019SMG-000023193</Codi><Objecte del contracte>Desmontar paneles antiguos de semaforos marinos del Puente Porta d'Europa.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1560</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>327,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1887,6</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-25T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>UMBRAL DE TOLERANCIA, SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63053060</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2565"><Codi>CNS2019SMG-000023267</Codi><Objecte del contracte>CAJA HERRAMIENTAS METALICA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>61,46</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,91</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>74,37</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-27T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2566"><Codi>CNS2019SMG-000023269</Codi><Objecte del contracte>ALQUILER CABINA SANITARIA M/ BARCELONA PORTA -K- 2019 CTR. A00125967 FEBRERO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>84</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>17,64</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>101,64</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-27T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62518121</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2567"><Codi>CNS2019SMG-000023270</Codi><Objecte del contracte>ALQUILER CABINA SANITARIA M/ BARCELONA PORTA -K- 2019 CTR. A00125967 ENERO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>84</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>17,64</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>101,64</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-27T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62518121</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2568"><Codi>CNS2019SMG-000023271</Codi><Objecte del contracte>ALQUILER CABINA SANITARIA M/ADOSSAT PORTA -3- 2019  CTR. A00125966 FEBRERO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>84</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>17,64</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>101,64</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-27T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62518121</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2569"><Codi>CNS2019SMG-000023272</Codi><Objecte del contracte>ALQUILER CABINA SANITARIA M/ADOSSAT PORTA -3- 2019  CTR. A00125966 ENERO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>84</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>17,64</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>101,64</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-27T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62518121</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2570"><Codi>CNS2019SMG-000023428</Codi><Objecte del contracte>FLEXO DE 50 CM. DE 1 1/4 H-H</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>70,95</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>14,9</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>85,85</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-04T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2571"><Codi>CNS2019SMG-000023429</Codi><Objecte del contracte>Revisió Porta Automàtica Trimestral Març  2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>100</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>21</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>121</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-04T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NOVA CERMETA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61107330</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2572"><Codi>CNS2019SMG-000023430</Codi><Objecte del contracte>Revisió Porta Automàtica Trimestral Març  2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>100</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>21</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>121</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-04T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NOVA CERMETA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61107330</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2573"><Codi>CNS2019SMG-000023431</Codi><Objecte del contracte>Revisió barrera automàtica reglamentaria, servei extern Anual Març  2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>895</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>187,95</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1082,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-04T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMIPAR, SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08302739</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2574"><Codi>CNS2019SMG-000023435</Codi><Objecte del contracte>TERMO ELECTRICO VERTICAL  TEKA EWH 100 1500W (100 LT)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>142</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>29,82</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>171,82</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-04T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>REMLE SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08388811</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2575"><Codi>CNS2019SMG-000023450</Codi><Objecte del contracte>CONTADOR DE AGUA 50 MM. C/PLETINA DE 2 WOLTMAN MOD. WMAP DN-050 LONG. 200 MM</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1836,7</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>385,71</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2222,41</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-05T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>3-G AGUAS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60917143</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2576"><Codi>CNS2019SMG-000023511</Codi><Objecte del contracte>BATERIA POLIPROPILENO 6 CONTADORES CON ACCESORIOS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>-170,24</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>-35,75</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>-205,99</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-07T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2577"><Codi>CNS2019SMG-000023521</Codi><Objecte del contracte>Alquiler de maquina de soldar PVC eléctrica, para reparar escape tuberia agua en muelle Prat.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>60</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>72,6</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-07T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2578"><Codi>CNS2019SMG-000023529</Codi><Objecte del contracte>Revisió Porta Automàtica Trimestral Desembre  2018, Y reparacion de rele y bisagra</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>210</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>44,1</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>254,1</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-08T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NOVA CERMETA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61107330</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2579"><Codi>CNS2019SMG-000023675</Codi><Objecte del contracte>DESTORNILLADOR ELECTRICISTA (JUEGO)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>79,92</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>16,78</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>96,7</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-15T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2580"><Codi>CNS2019SMG-000023692</Codi><Objecte del contracte>BIONDA CIRCULAR PROTECCION TORRES DE ALUMBRADO RADIO 1,5MTS. CON TRES POSTES CPN 120</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6081,88</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1277,19</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7359,07</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-18T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ADO CERRAMIENTOS METALICOS SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58044652</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2581"><Codi>CNS2019SMG-000023693</Codi><Objecte del contracte>BIONDA CIRCULAR PROTECCION TORRES DE ALUMBRADO RADIO 1,5MTS. CON TRES POSTES CPN 120</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14798,7</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3107,73</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17906,43</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-18T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CARRETERAS Y DRENAJES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A60624608</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2582"><Codi>CNS2019SMG-000023725</Codi><Objecte del contracte>ALQUILER CABINA SANITARIA M/ BARCELONA PORTA -K- 2019 CTR. A00125967 MARZO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>84</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>17,64</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>101,64</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-20T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62518121</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2583"><Codi>CNS2019SMG-000023726</Codi><Objecte del contracte>ALQUILER CABINA SANITARIA M/ADOSSAT PORTA -3- 2019  CTR. A00125966 MARZO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>84</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>17,64</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>101,64</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-20T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62518121</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2584"><Codi>CNS2019SMG-000023753</Codi><Objecte del contracte>Alquiler de 2 WC sanitarios standard + 1 para personas de movilidad reducida (2 limpiezas semanales) Pto.: 6088  para trabajos para la creación de Truck Center a Príncep d'Espanya FEBRERO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>590</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>123,9</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>713,9</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-21T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VALLAS Y TOILETS SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B12528543</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2585"><Codi>CNS2019SMG-000023754</Codi><Objecte del contracte>Alquiler de 2 WC sanitarios standard + 1 para personas de movilidad reducida (2 limpiezas semanales) Pto.: 6088  para trabajos para la creación de Truck Center a Príncep d'Espanya MARZO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>590</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>123,9</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>713,9</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-21T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VALLAS Y TOILETS SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B12528543</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2586"><Codi>CNS2019SMG-000023784</Codi><Objecte del contracte>PLETINA S/INDICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8,61</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,81</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>10,42</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-22T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2587"><Codi>CNS2019SMG-000023830</Codi><Objecte del contracte>RACORD BARCELONA ALUMINIO REDUCCION 100 A 70 ROSCA 2 1/2 BOMBEROS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1980,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>415,93</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2396,53</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-27T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>HIGIENE I PROTECCIO SL UNIPERS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63727929</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2588"><Codi>CNS2019SMG-000023858</Codi><Objecte del contracte>TORNILLO ALLEN  (VARIAS MEDIDAS)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1,12</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1,36</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-28T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2589"><Codi>CNS2019SMG-000023911</Codi><Objecte del contracte>ADHESIVO VINILO CRUISE TERMINAL 140CM x 12CM, 1,5CM DE GROSOR LETRA BLANCA TRANSFER</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>80</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>16,8</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>96,8</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-02T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GAVI TECNOLOGY SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65181125</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2590"><Codi>CNS2019SMG-000023912</Codi><Objecte del contracte>PASADOR S/MUESTRA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3,32</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,7</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4,02</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-02T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2591"><Codi>CNS2019SMG-000023913</Codi><Objecte del contracte>TORNILLO ALLEN  (VARIAS MEDIDAS)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>65,43</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,74</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>79,17</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-02T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2592"><Codi>CNS2019SMG-000023919</Codi><Objecte del contracte>Revisió Manteniment Oficial Anual Maig  2019,Puente Grúa taller General ASTA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>295</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>61,95</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>356,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-02T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MANTENIMIENTO IND BAIX LLOBREG</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B62024872</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2593"><Codi>CNS2019SMG-000023930</Codi><Objecte del contracte>ALQUILER CABINA SANITARIA M/ADOSSAT PORTA -3- 2019  CTR. A00125966 ABRIL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>84</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>17,64</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>101,64</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-02T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62518121</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2594"><Codi>CNS2019SMG-000023931</Codi><Objecte del contracte>ALQUILER CABINA SANITARIA M/ BARCELONA PORTA -K- 2019 CTR. A00125967 ABRIL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>84</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>17,64</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>101,64</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-02T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62518121</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2595"><Codi>CNS2019SMG-000023932</Codi><Objecte del contracte>Alquiler de 2 WC sanitarios standard + 1 para personas de movilidad reducida (2 limpiezas semanales) Pto.: 6088  para trabajos para la creación de Truck Center a Príncep d'Espanya ABRIL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>590</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>123,9</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>713,9</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-02T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VALLAS Y TOILETS SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B12528543</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2596"><Codi>CNS2019SMG-000023940</Codi><Objecte del contracte>VARILLA ROSCADA INOX. M-6</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2,64</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,55</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3,19</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2597"><Codi>CNS2019SMG-000023947</Codi><Objecte del contracte>MANOMETRO PRESION GAS PROPANO ACESS MAX COD.25-35M-LP</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>158,43</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>33,27</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>191,7</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AR COMERCIAL DE GASOS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B59334649</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2598"><Codi>CNS2019SMG-000023974</Codi><Objecte del contracte>RESISTENCIA MONOB. 1500W 220V TERMO ELCTRICO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,95</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>30,19</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-04T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>REMLE SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08388811</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2599"><Codi>CNS2019SMG-000023975</Codi><Objecte del contracte>TIRAFONDO P/TACO Nº 6</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>0,37</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,08</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>0,45</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-04T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2600"><Codi>CNS2019SMG-000024042</Codi><Objecte del contracte>colocar y fabricar protecciones de policarbonato en fresadora, taller UMG.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>221,9</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>46,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>268,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-09T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SERVIMAC, SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61115275</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2601"><Codi>CNS2019SMG-000024043</Codi><Objecte del contracte>cambiar jostick de arranque y manguera de taladrina en torno taller UMG.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>350</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>73,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>423,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-09T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SERVIMAC, SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61115275</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2602"><Codi>CNS2019SMG-000024044</Codi><Objecte del contracte>Engrasar y comprobar funcionamiento en taladro de columna taller UMG</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>40</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,4</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>48,4</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-09T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SERVIMAC, SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61115275</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2603"><Codi>CNS2019SMG-000024045</Codi><Objecte del contracte>Instalar  barreras  traseras de seguridad, para evitar acceso a zona cuchilla, para PRL, en cizalla taller UMG.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1150</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>241,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1391,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-09T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SERVIMAC, SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61115275</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2604"><Codi>CNS2019SMG-000024050</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>29,18</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,13</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>35,31</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-09T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="2605"><Codi>CNS2019SMG-000024098</Codi><Objecte del contracte>INTERRUPTOR FINAL CARRERA TELEMECANIQUE ZCK D21</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>52,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>11,05</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>63,65</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-10T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GUERIN SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08178097</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2606"><Codi>CNS2019SMG-000024111</Codi><Objecte del contracte>TUBO POLIETILENO DE 50X10 ATM</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2,8</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,59</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3,39</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-10T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SANEJAMENTS ELECTRICITAT MA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A61522637</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2607"><Codi>CNS2019SMG-000024265</Codi><Objecte del contracte>TE LATON POLIETILENO 32X1</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>17,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,61</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>20,81</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-16T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2608"><Codi>CNS2019SMG-000024266</Codi><Objecte del contracte>LLAVE DE PASO PALANCA TIPO BOLA DE 1 1/2</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>16,57</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,48</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>20,05</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-16T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2609"><Codi>CNS2019SMG-000024281</Codi><Objecte del contracte>PORTES CADENA ROJO/BLANCO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>15</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,15</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>18,15</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DOUBLET IBERICA, S.A.</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58890682</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2610"><Codi>CNS2019SMG-000024336</Codi><Objecte del contracte>ENGRASADOR S/MUESTRA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>41,3</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,67</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>49,97</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-18T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="2611"><Codi>CNS2019SMG-000024337</Codi><Objecte del contracte>PUERTA 29: REPARACIÓN PUERTA corredera DE ENTRADA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>120,05</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>25,21</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>145,26</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-23T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NOVA CERMETA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61107330</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2612"><Codi>CNS2019SMG-000024339</Codi><Objecte del contracte>MANOMETRO DIAMETRO 63 M1/4 0-16KGS REF Q6160501</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>82,02</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>17,22</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>99,24</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-23T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AR COMERCIAL DE GASOS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B59334649</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2613"><Codi>CNS2019SMG-000024340</Codi><Objecte del contracte>Repasar pasos de rosca de material fontaneria , servicio aguada. Pto.: APB-19002</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>175</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>36,75</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>211,75</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-23T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MECATRES VALLES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63518104</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2614"><Codi>CNS2019SMG-000024342</Codi><Objecte del contracte>TE LATON POLIETILENO 25x25</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>18,58</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,9</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>22,48</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-24T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2615"><Codi>CNS2019SMG-000024343</Codi><Objecte del contracte>MATERIAL FONTANERIA S/INDICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>120,7</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>25,35</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>146,05</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-24T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2616"><Codi>CNS2019SMG-000024386</Codi><Objecte del contracte>PRENSAESTOPA CAP-TOP 1000 M16X1,5MM PA GR (CABLES OPTICA SEMAFORO)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>9,3</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,95</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>11,25</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-25T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GUERIN SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08178097</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2617"><Codi>CNS2019SMG-000024464</Codi><Objecte del contracte>ALQUILER CABINA SANITARIA M/ BARCELONA PORTA -K- 2019 CTR. A00125967 MAYO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>89,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>18,82</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>108,42</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-30T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62518121</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2618"><Codi>CNS2019SMG-000024465</Codi><Objecte del contracte>ALQUILER CABINA SANITARIA M/ADOSSAT PORTA -3- 2019  CTR. A00125966 MAYO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>89,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>18,82</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>108,42</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-30T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62518121</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2619"><Codi>CNS2019SMG-000024466</Codi><Objecte del contracte>Alquiler de 2 WC sanitarios standard + 1 para personas de movilidad reducida (2 limpiezas semanales) Pto.: 6088  para trabajos para la creación de Truck Center a Príncep d'Espanya MAYO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>590</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>123,9</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>713,9</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-30T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VALLAS Y TOILETS SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B12528543</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2620"><Codi>CNS2019SMG-000024467</Codi><Objecte del contracte>Revisar y reparar motor puerta H, muelle Barcelona. No abre.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>276,05</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>57,97</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>334,02</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-30T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NOVA CERMETA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61107330</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2621"><Codi>CNS2019SMG-000024486</Codi><Objecte del contracte>MATERIAL ELECTRONICO S/INDICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,1</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>12,1</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-02T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ONDA RADIO, SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58375940</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2622"><Codi>CNS2019SMG-000024496</Codi><Objecte del contracte>RODAMIENTO SEGUN INDICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>63,12</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,26</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>76,38</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-02T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2623"><Codi>CNS2019SMG-000024552</Codi><Objecte del contracte>Revisió Manteniment Oficial Anual.Detector de gases Vetis MX4, N º serie 12071V0-0003</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>286</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>60,06</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>346,06</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-06T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CASELLA ESPAÑA, SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A79800652</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2624"><Codi>CNS2019SMG-000024558</Codi><Objecte del contracte>RODILLO GUIA NYLON 40X60 M-116X40 (PUERTAS)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>11,48</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,41</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>13,89</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-06T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2625"><Codi>CNS2019SMG-000024559</Codi><Objecte del contracte>TORNILLERIA DIVERSA S/INDICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>35,32</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,42</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>42,74</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-06T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2626"><Codi>CNS2019SMG-000024749</Codi><Objecte del contracte>REPARAR 2 CEPOS DE COCHES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>54</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>11,34</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>65,34</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-16T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CONSTRUCC MECANICAS DUCH SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A17039835</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2627"><Codi>CNS2019SMG-000024785</Codi><Objecte del contracte>GOLPETE MAGNETICO 20 MARRON 75X18</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>0,7</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,15</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>0,85</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-16T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2628"><Codi>CNS2019SMG-000024792</Codi><Objecte del contracte>CONSENSADOR  PAR 20MF 450V LIFASA NOKI PAR 45200P</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8,25</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,73</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>9,98</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-16T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GUERIN SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08178097</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2629"><Codi>CNS2019SMG-000024795</Codi><Objecte del contracte>VALVULA BOCA DE RIEGO CW617 PARA ARBOL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>908,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>190,79</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1099,29</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TECNOLOGIAS RENOVADAS DEL AQUA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B98119902</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2630"><Codi>CNS2019SMG-000024801</Codi><Objecte del contracte>COLLARIN DOS SECTORES DN150 S/ROSCADA 2</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>77,64</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>16,3</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>93,94</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-20T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2631"><Codi>CNS2019SMG-000024851</Codi><Objecte del contracte>ACEITE HIDRAULICO AGIP ATF DEXRON III ( 1 LT.) (PISTON HIDRAULICO SERRADORA TALLER)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>26</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,46</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>31,46</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-20T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2632"><Codi>CNS2019SMG-000025030</Codi><Objecte del contracte>Sumnistro de escaleras hombre al agua, para Pueba piloto de instalación de 3 unidades, en muelles con geometria diferente.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5680</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1192,8</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6872,8</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-23T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PORT-SAFETY APS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="2633"><Codi>CNS2019SMG-000025036</Codi><Objecte del contracte>RUEDA AFO 201/100 CON FRENO GOMA NEGRA (1042) 110 KG.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>742,45</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>155,91</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>898,36</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-24T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS MERCA BCN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65120321</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2634"><Codi>CNS2019SMG-000025037</Codi><Objecte del contracte>TORNILLO C/HEXAGONAL ROSCA LIMA M6X25 DIN 571</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>11,22</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,36</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>13,58</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-24T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS MERCA BCN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65120321</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2635"><Codi>CNS2019SMG-000025038</Codi><Objecte del contracte>EUROPALET HOMOLOGADO 120X80X14.5 COLOR NEGRO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1975,42</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>414,84</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2390,26</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-24T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SEDANO AMORES MARCIAL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="2636"><Codi>CNS2019SMG-000025097</Codi><Objecte del contracte>DESTORNILLADOR REVERSIBLE(ESTRELLA-PLANO).</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10,66</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>12,9</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-28T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="2637"><Codi>CNS2019SMG-000025220</Codi><Objecte del contracte>PULSADOR COMPLETO S/MUESTRA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2,95</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,62</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3,57</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2638"><Codi>CNS2019SMG-000025231</Codi><Objecte del contracte>MATERIAL FONTANERIA S/INDICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>23,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,03</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>28,97</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-04T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2639"><Codi>CNS2019SMG-000025243</Codi><Objecte del contracte>INTERRUPTOR DE SUPERFICIE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,1</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>12,1</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-05T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2640"><Codi>CNS2019SMG-000025277</Codi><Objecte del contracte>VARILLA APORTACION TIG HIERRO (ACERO CARBONO) 70S6 DIAMETRO 2MM (ER70S6) (PQ 5 KGS)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>82,72</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>17,37</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>100,09</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-06T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AR COMERCIAL DE GASOS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B59334649</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2641"><Codi>CNS2019SMG-000025279</Codi><Objecte del contracte>RODILLO GUIA NYLON 40X60 M-116X40 (PUERTAS)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3,82</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,8</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4,62</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-06T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2642"><Codi>CNS2019SMG-000025281</Codi><Objecte del contracte>ESCALERA ALUMINIO TRANSFORMABLE 3 TRAMOS Y 7 ESCALONES ALMESA REF. 3307</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>251,21</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>52,75</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>303,96</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-07T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS MERCA BCN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65120321</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2643"><Codi>CNS2019SMG-000025282</Codi><Objecte del contracte>FLEXOMETRO 8 MTS.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>17,96</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,77</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>21,73</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-07T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS MERCA BCN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65120321</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2644"><Codi>CNS2019SMG-000025289</Codi><Objecte del contracte>COLUMNA PARA FOTOCELULAS PAREJA PARA BARRERA UP&amp;DOWN ACCESOR REF. CO-F2PZ ACR</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2704,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>567,88</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3272,08</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-07T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>E3A TECHNOLOGIES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A61986857</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2645"><Codi>CNS2019SMG-000025423</Codi><Objecte del contracte>RODAMIENTO SEGUN INDICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>354,03</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>74,35</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>428,38</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-13T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2646"><Codi>CNS2019SMG-000025424</Codi><Objecte del contracte>RUEDA SEGUN INDICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>129,04</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>27,1</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>156,14</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-13T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2647"><Codi>CNS2019SMG-000025425</Codi><Objecte del contracte>PISTOLA PARA GRASA SEGUN INDICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>121,64</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>25,54</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>147,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-13T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2648"><Codi>CNS2019SMG-000025472</Codi><Objecte del contracte>Revisió Porta Automàtica Trimestral Juny  2019. Porta entrada aparcament Sant Bertran.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>100</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>21</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>121</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-18T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NOVA CERMETA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61107330</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2649"><Codi>CNS2019SMG-000025473</Codi><Objecte del contracte>Revisió Porta Automàtica Trimestral Juny  2019. Porta Salida aparcament Sant Bertran.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>100</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>21</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>121</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-18T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NOVA CERMETA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61107330</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2650"><Codi>CNS2019SMG-000025493</Codi><Objecte del contracte>DEFENSA DE GOMA NEGRA EPDM-65 SH 200X200X1300 MM  MODELO PDC-200 (3 AGUJEROS + BISELADO 45º)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7758,72</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1629,33</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>9388,05</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-19T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CAUCHOS PALLARES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B44152007</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2651"><Codi>CNS2019SMG-000025554</Codi><Objecte del contracte>BISAGRA S/MUESTRA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>36,86</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,74</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>44,6</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-21T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2652"><Codi>CNS2019SMG-000025555</Codi><Objecte del contracte>TORNILLO C/HEXAGONAL M16 X 60 ZINCADO C/TUERCAS Y ARANDELAS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3,67</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,77</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4,44</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-21T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2653"><Codi>CNS2019SMG-000025560</Codi><Objecte del contracte>UTIL CON IMAN PARA LEVANTAR TAPAS DE REGISTRO PRESSTIK U + TAPE IMANES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>461,97</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>97,01</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>558,98</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-25T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS MERCA BCN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65120321</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2654"><Codi>CNS2019SMG-000025599</Codi><Objecte del contracte>TUBO HIERRO NEGRO  DE 1</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>82,08</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>17,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>99,32</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-26T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ABC SANT BOI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60629136</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2655"><Codi>CNS2019SMG-000025751</Codi><Objecte del contracte>ALQUILER DE MÓDULOS PARA LA SEDE PROVISIONAL DE LA COFRADÍA DE PESCADORES MAYO 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1076</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>225,96</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1301,96</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-04T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ALCO RENTAL SERVICES SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66971276</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2656"><Codi>CNS2019SMG-000025752</Codi><Objecte del contracte>ALQUILER DE MÓDULOS PARA LA SEDE PROVISIONAL DE LA COFRADÍA DE PESCADORES JUNIO 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1076</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>225,96</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1301,96</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-04T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ALCO RENTAL SERVICES SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66971276</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2657"><Codi>CNS2019SMG-000025821</Codi><Objecte del contracte>KIT FIJACION MUELLE CON CADENA N&amp;D 35 XTREM REF.GR14</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>104,7</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>21,99</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>126,69</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-09T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ACCESOR APLICATIONS SERV SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A63296164</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2658"><Codi>CNS2019SMG-000025834</Codi><Objecte del contracte>VALLA MODELO PARIS DE 2,4 MTS. ALTURA FABREGAS REF. VALLA-2-240</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>617</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>129,57</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>746,57</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-09T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PARQUES Y JARDINES FABREGAS SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58574526</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2659"><Codi>CNS2019SMG-000025889</Codi><Objecte del contracte>KIT FIJACION MUELLE CON CADENA N&amp;D 35 XTREM REF.GR14</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>104,7</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>21,99</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>126,69</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-11T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ACCESOR APLICATIONS SERV SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A63296164</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2660"><Codi>CNS2019SMG-000025890</Codi><Objecte del contracte>KIT CORDON LUMINOSO MASTIL BARRERA ACCESOR KIT-LIGHT 5 R/G ACR</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>837,25</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>175,82</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1013,07</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-11T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ACCESOR APLICATIONS SERV SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A63296164</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2661"><Codi>CNS2019SMG-000025892</Codi><Objecte del contracte>MACHO  M-18 (JUEGO)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>144,57</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>30,36</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>174,93</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-11T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2662"><Codi>CNS2019SMG-000025893</Codi><Objecte del contracte>CABLE FLEX. NEGRO  3,00 X 2,50 RV-K</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>62,9</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,21</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>76,11</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-11T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MATAS RAMIS, S.A.</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08181968</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2663"><Codi>CNS2019SMG-000025933</Codi><Objecte del contracte>TORNILLO C/HEXAGONAL M18X35</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,74</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4,24</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2664"><Codi>CNS2019SMG-000025991</Codi><Objecte del contracte>Sol·licitud 3 Polycleans en aparcament Sant Beltrà, hasta final d'Agost</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2857,25</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>600,02</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3457,27</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-18T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62518121</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2665"><Codi>CNS2019SMG-000025993</Codi><Objecte del contracte>ARCAL 21 ALTOP B50 CORGON 15 (BOTELLA 11 M3)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>346,89</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>72,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>419,74</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-18T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AR COMERCIAL DE GASOS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B59334649</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2666"><Codi>CNS2019SMG-000026029</Codi><Objecte del contracte>Reparar averia en puerta de salida del aparcamiento de muelle de san beltran de la A.P.B</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>240,05</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>50,41</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>290,46</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-23T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NOVA CERMETA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61107330</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2667"><Codi>CNS2019SMG-000026033</Codi><Objecte del contracte>INTERRUPTOR LEGRAND 10AX MODULO MOSAIC-II (SREV.MEDICOS BOSCH I ALSINA)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3,71</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,78</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4,49</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-23T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ABC SANT BOI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60629136</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2668"><Codi>CNS2019SMG-000026034</Codi><Objecte del contracte>PULSADOR LEGRAD REF. 916.12 LUMINOSO DE SUPERFICIE MBLOC PLEXO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>12,95</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,72</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>15,67</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-23T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ABC SANT BOI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60629136</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2669"><Codi>CNS2019SMG-000026064</Codi><Objecte del contracte>EMISORA VHF-AIS SIMRAD RS-40 (PUENTE PORTAL DE EUROPA)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>524</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>110,04</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>634,04</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-24T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MERCANAUTIC BARNA, SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61085833</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2670"><Codi>CNS2019SMG-000026065</Codi><Objecte del contracte>CANALETA S/INDICACION</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>104,44</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>21,93</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>126,37</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-24T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ABC SANT BOI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60629136</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2671"><Codi>CNS2019SMG-000026066</Codi><Objecte del contracte>PULSADOR COMPLETO S/MUESTRA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>84,54</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>17,75</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>102,29</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-24T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ABC SANT BOI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60629136</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2672"><Codi>CNS2019SMG-000026091</Codi><Objecte del contracte>ALQUILER DE MÓDULOS PARA LA SEDE PROVISIONAL DE LA COFRADÍA DE PESCADORES JULIO 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1076</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>225,96</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1301,96</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-25T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ALCO RENTAL SERVICES SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66971276</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2673"><Codi>CNS2019SMG-000026107</Codi><Objecte del contracte>RECAMBIO FILTRO MALLA INOX. 11/2 (CONTADORES)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>135,92</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>28,54</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>164,46</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-29T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ABC SANT BOI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60629136</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2674"><Codi>CNS2019SMG-000026121</Codi><Objecte del contracte>Alquiler de 2 WC sanitarios standard + 1 para personas de movilidad reducida (2 limpiezas semanales) Pto.: 6088  para trabajos para la creación de Truck Center a Príncep d'Espanya JUNIO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>590</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>123,9</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>713,9</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-29T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VALLAS Y TOILETS SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B12528543</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2675"><Codi>CNS2019SMG-000026122</Codi><Objecte del contracte>Alquiler de 2 WC sanitarios standard + 1 para personas de movilidad reducida (2 limpiezas semanales) Pto.: 6088  para trabajos para la creación de Truck Center a Príncep d'Espanya JULIO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>590</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>123,9</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>713,9</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-29T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VALLAS Y TOILETS SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B12528543</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2676"><Codi>CNS2019SMG-000026123</Codi><Objecte del contracte>Alquiler de 2 WC sanitarios standard + 1 para personas de movilidad reducida (2 limpiezas semanales) Pto.: 6088  para trabajos para la creación de Truck Center a Príncep d'Espanya AGOSTO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>590</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>123,9</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>713,9</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-29T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VALLAS Y TOILETS SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B12528543</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2677"><Codi>CNS2019SMG-000026136</Codi><Objecte del contracte>CERRADURA S/INDICACION</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>74,26</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,59</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>89,85</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-30T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63112569</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2678"><Codi>CNS2019SMG-000026215</Codi><Objecte del contracte>ESPADIN SOPORTE PLUMA BARRERA TREN ENTRADA BULON CONICA REF. 626630100-05</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>825,09</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>173,27</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>998,36</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-02T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ELECTRO SISTEMAS BACH SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08513749</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2679"><Codi>CNS2019SMG-000026219</Codi><Objecte del contracte>CANDADO LLAVE JIS 40MM CFE - 640 ELECTRICIDAD</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>25,83</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,42</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>31,25</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-02T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="2680"><Codi>CNS2019SMG-000026255</Codi><Objecte del contracte>GANCHO FIJACION FORMA S 80MM MOD. CR MONLLOR</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>17,37</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,65</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>21,02</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-06T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="2681"><Codi>CNS2019SMG-000026258</Codi><Objecte del contracte>MOTOR BARRERA UP&amp;DOWN (PUERTAACCESO Nº 3)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1078,8</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>226,55</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1305,35</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-07T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DECKA HIGIENE Y SEGURIDAD SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08908808</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2682"><Codi>CNS2019SMG-000026305</Codi><Objecte del contracte>CABLE ACERO GALVANIZADO 10 MM (ROLLO 25 MTS.)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>35,98</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,56</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>43,54</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-14T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2683"><Codi>CNS2019SMG-000026335</Codi><Objecte del contracte>GANCHO FIJACION EN FORMA DE S DE 60 MM</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>39,37</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,27</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>47,64</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-22T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="2684"><Codi>CNS2019SMG-000026351</Codi><Objecte del contracte>PLACA BASE  CENTRALINA LOG-BR BARRERA ACCESOR UP&amp;DOWN ANONIMA 044214-A-ACR</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>253</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>53,13</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>306,13</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-26T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DECKA HIGIENE Y SEGURIDAD SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08908808</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2685"><Codi>CNS2019SMG-000026366</Codi><Objecte del contracte>VARILLA ROSCADA ZINCADA M16 + TUERCAS + ARANDELAS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>19,7</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,14</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>23,84</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-27T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2686"><Codi>CNS2019SMG-000026382</Codi><Objecte del contracte>ALQUILER DE MÓDULOS PARA LA SEDE PROVISIONAL DE LA COFRADÍA DE PESCADORES AGOSTO 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1076</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>225,96</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1301,96</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-29T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ALCO RENTAL SERVICES SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66971276</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2687"><Codi>CNS2019SMG-000026389</Codi><Objecte del contracte>SUPLEMENTO ALUM.5,09 MTS.EXTREMO PLUMA 8,5 MTS.61PAOB50/1.5</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5511</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1157,31</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6668,31</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-02T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ELECTRO SISTEMAS BACH SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08513749</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2688"><Codi>CNS2019SMG-000026413</Codi><Objecte del contracte>CADENA ESLABONES BLANCO/ROJO ACERO 6MM</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>523,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>109,87</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>633,07</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS MERCA BCN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65120321</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2689"><Codi>CNS2019SMG-000026418</Codi><Objecte del contracte>Alquiler de 2 WC sanitarios standard + 1 para personas de movilidad reducida (2 limpiezas semanales) Pto.: 6088  para trabajos para la creación de Truck Center a Príncep d'Espanya SEPTIEMBRE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>590</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>123,9</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>713,9</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VALLAS Y TOILETS SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B12528543</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2690"><Codi>CNS2019SMG-000026479</Codi><Objecte del contracte>Sumnistro e instalación de 2 conjuntos semafóricos con pulsador, en rotonda Puerta 28. Oferta V19-065-BCN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>12383,83</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2600,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>14984,43</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-04T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CITELUM IBERICA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A59087361</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2691"><Codi>CNS2019SMG-000026600</Codi><Objecte del contracte>GANCHO SUJECCION S/INDICACION</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>11,48</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,41</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>13,89</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-06T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2692"><Codi>CNS2019SMG-000026645</Codi><Objecte del contracte>Reparar puerta de salida de Pso. Gabriel Roca Albarán: 021242</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1512,45</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>317,61</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1830,06</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-12T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NOVA CERMETA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61107330</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2693"><Codi>CNS2019SMG-000026656</Codi><Objecte del contracte>BARANDILLA METALICA PROTECCION CAMIONES MUELLE DE CARGA DIAM.139,7X8MM X 4.74 MTS. LONGITUD (PIF)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2079,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>436,67</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2516,07</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-12T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CONSTRUCCIONES METALICAS BAGE</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B22191944</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2694"><Codi>CNS2019SMG-000026657</Codi><Objecte del contracte>FINAL TRAMO CURVO BARANDILLA PROTECCION CAMIONES DIAMETRO 139,7 X 8MM (PIF)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>125,81</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>26,42</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>152,23</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-12T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CONSTRUCCIONES METALICAS BAGE</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B22191944</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2695"><Codi>CNS2019SMG-000026716</Codi><Objecte del contracte>GANCHO FIJACION EN FORMA DE S DE 60 MM</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>57,9</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,16</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>70,06</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-18T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="2696"><Codi>CNS2019SMG-000026779</Codi><Objecte del contracte>VALLA MODELO SOL BAJA  WWP001  DE 2400 X 1020 X 740 MU-46B IMPRIMACION FORJA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4539,17</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>953,23</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5492,4</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-19T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BENITO URBAN SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B59987529</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2697"><Codi>CNS2019SMG-000026783</Codi><Objecte del contracte>ESPEJO CONVEXO 60CM A60P POLYMIR SEÑALIZACION VIAL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>156</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>32,76</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>188,76</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-20T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DESARROLLOS EMPRESARIALES NEBR</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65141855</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2698"><Codi>CNS2019SMG-000026795</Codi><Objecte del contracte>Alquiler anual de botellas de gases comprimidos para taller UMG Anual Septiembre 2019-2020</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>204</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>42,84</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>246,84</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-23T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AR COMERCIAL DE GASOS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B59334649</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2699"><Codi>CNS2019SMG-000026802</Codi><Objecte del contracte>Escape de agua en red de agua de muelle Prat entre los norays 14 y 15. Alquiler maquina soldar Polietileno.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>12</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,52</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>14,52</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-23T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI GAVA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66809831</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2700"><Codi>CNS2019SMG-000026818</Codi><Objecte del contracte>DESTORNILLADOR ELECTRICISTA (JUEGO)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>204,22</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>42,89</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>247,11</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-26T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2701"><Codi>CNS2019SMG-000026821</Codi><Objecte del contracte>Trabajos para la campaña de cruceros 2019, Fuera de Terminal - Aquiler de tres WC  del 13 al 16 de septiembre</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>351,84</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>73,89</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>425,73</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-26T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62518121</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2702"><Codi>CNS2019SMG-000026822</Codi><Objecte del contracte>Revisió Porta Automàtica Entrada aparcament Sant Bertrà, Trimestral Setembre  2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>100</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>21</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>121</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-26T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NOVA CERMETA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61107330</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2703"><Codi>CNS2019SMG-000026823</Codi><Objecte del contracte>Revisió Porta Automàtica Sortida aparcament Sant Bertrà, Trimestral Setembre  2019.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>134,41</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>28,23</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>162,64</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-26T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NOVA CERMETA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61107330</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2704"><Codi>CNS2019SMG-000026824</Codi><Objecte del contracte>Reparar Puerta de salida de parking APB de San Beltrán, por golpe vehiculo. ALBARÁN: 21322</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>150,05</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>31,51</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>181,56</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-26T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NOVA CERMETA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61107330</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2705"><Codi>CNS2019SMG-000026825</Codi><Objecte del contracte>RECAMBIO FILTRO MALLA INOX. 11/2 (CONTADORES)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>54,9</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>11,53</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>66,43</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-26T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ABC SANT BOI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60629136</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2706"><Codi>CNS2019SMG-000027057</Codi><Objecte del contracte>FIJADOR DE ROSCAS LOCTITE 222 (50 ML)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>38,27</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,04</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>46,31</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-09T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2707"><Codi>CNS2019SMG-000027084</Codi><Objecte del contracte>SUJETACABLES S/INDICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>0,7</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,15</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>0,85</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-11T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2708"><Codi>CNS2019SMG-000027158</Codi><Objecte del contracte>Reparar caja de conexiones y palanca embrague motor de  Puerta A - Terminal Drassanes</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>599,58</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>125,91</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>725,49</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-15T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NOVA CERMETA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61107330</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2709"><Codi>CNS2019SMG-000027263</Codi><Objecte del contracte>VARILLA HIERRO M-20 ROSCADA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>49,14</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,32</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>59,46</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-22T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="2710"><Codi>CNS2019SMG-000027314</Codi><Objecte del contracte>Alquiler de 2 WC sanitarios standard + 1 para personas de movilidad reducida (2 limpiezas semanales) Pto.: 6088  para trabajos para la creación de Truck Center a Príncep d'Espanya OCTUBRE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>590</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>123,9</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>713,9</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-23T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VALLAS Y TOILETS SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B12528543</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2711"><Codi>CNS2019SMG-000027315</Codi><Objecte del contracte>Alquiler de 2 WC sanitarios standard + 1 para personas de movilidad reducida (2 limpiezas semanales) Pto.: 6088  para trabajos para la creación de Truck Center a Príncep d'Espanya NOVIEMBRE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>590</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>123,9</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>713,9</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-23T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VALLAS Y TOILETS SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B12528543</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2712"><Codi>CNS2019SMG-000027472</Codi><Objecte del contracte>Reparar averia en cuadro de control semáforo Tramo IV</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>526,75</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>110,62</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>637,37</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-05T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CITELUM IBERICA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A59087361</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2713"><Codi>CNS2019SMG-000027477</Codi><Objecte del contracte>Reparar puerta de almacén de muelle San Beltrán. Reparación de mecanismos apertura. Cermeta</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>659,05</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>138,4</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>797,45</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-05T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NOVA CERMETA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61107330</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2714"><Codi>CNS2019SMG-000027485</Codi><Objecte del contracte>Terballs per el trasllat truck center a Can tunis. Compra modul sanitari</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6943</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1458,03</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8401,03</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-06T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ALQUIBALAT SOCIEDAD LIMITADA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B31585318</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2715"><Codi>CNS2019SMG-000027521</Codi><Objecte del contracte>PLANCHA HIERRO ESTRIADA 2000X1000X3/5MM</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>132,43</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>27,81</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>160,24</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-07T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERROS BRUGUES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58331570</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2716"><Codi>CNS2019SMG-000027526</Codi><Objecte del contracte>Muelle Costa sumnistro y colocación de 2 Totems para  accesos a las Terminales F2 i F3. (generica)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7650</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1606,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>9256,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-07T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PROSEÑAL, S.L.</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B59720987</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2717"><Codi>CNS2019SMG-000027643</Codi><Objecte del contracte>ALQUILER DE MÓDULOS PARA LA SEDE PROVISIONAL DE LA COFRADÍA DE PESCADORES SEPTIEMBRE 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1076</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>225,96</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1301,96</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-15T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ALCO RENTAL SERVICES SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66971276</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2718"><Codi>CNS2019SMG-000027644</Codi><Objecte del contracte>ALQUILER DE MÓDULOS PARA LA SEDE PROVISIONAL DE LA COFRADÍA DE PESCADORES OCTUBRE 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1076</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>225,96</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1301,96</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-15T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ALCO RENTAL SERVICES SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66971276</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2719"><Codi>CNS2019SMG-000027645</Codi><Objecte del contracte>ALQUILER DE MÓDULOS PARA LA SEDE PROVISIONAL DE LA COFRADÍA DE PESCADORES NOVIEMBRE 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1076</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>225,96</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1301,96</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-15T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ALCO RENTAL SERVICES SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66971276</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2720"><Codi>CNS2019SMG-000027649</Codi><Objecte del contracte>CERRADURA SEGUN INDICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>156,76</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>32,92</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>189,68</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-15T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2721"><Codi>CNS2019SMG-000027650</Codi><Objecte del contracte>RELE DE LAZO  DETECTOR VEHICULOS NORTECH NI-301FT0117-01 (PARKING ASTA)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>99</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>20,79</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>119,79</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-15T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GUERIN SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08178097</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2722"><Codi>CNS2019SMG-000027694</Codi><Objecte del contracte>SERVICIO GESTION DE RESIDUOS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>9,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,93</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>11,13</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-19T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERROS BRUGUES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58331570</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2723"><Codi>CNS2019SMG-000027704</Codi><Objecte del contracte>OXIGENO (ENVASE = 15,23 M3)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>53,03</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>11,14</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>64,17</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-19T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AR COMERCIAL DE GASOS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B59334649</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2724"><Codi>CNS2019SMG-000027753</Codi><Objecte del contracte>Alquiler de camión cesta de 18m para trabajos varios UMG.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>658,35</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>138,25</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>796,6</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-20T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>HUNE RENTAL SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B84736354</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2725"><Codi>CNS2019SMG-000027797</Codi><Objecte del contracte>Reparar cizalla del taller UMG.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>212</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>44,52</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>256,52</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-22T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SERVIMAC, SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61115275</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2726"><Codi>CNS2019SMG-000027811</Codi><Objecte del contracte>Alquiler de 2 WC sanitarios standard + 1 para personas de movilidad reducida (2 limpiezas semanales) Pto.: 6088  para trabajos para la creación de Truck Center a Príncep d'Espanya DICIEMBRE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>590</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>123,9</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>713,9</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-25T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VALLAS Y TOILETS SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B12528543</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2727"><Codi>CNS2019SMG-000027822</Codi><Objecte del contracte>TORNILLO ALLEN M12 X 70 INOXIDABLE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6,68</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,4</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8,08</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-25T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2728"><Codi>CNS2019SMG-000027823</Codi><Objecte del contracte>CERRADURA ELECTRICA S/INDICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>23,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,87</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>28,07</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-25T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2729"><Codi>CNS2019SMG-000027880</Codi><Objecte del contracte>(PORTES) Alquiler de tres WC's (Dos azules y uno rosa) con dos limpiezas limpiezas y vaciado al día para  el nuevo Truck Center (Huelga de estibadores) del 26 al 29 de noviembre</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>100</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>21</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>121</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-26T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VALLAS Y TOILETS SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B12528543</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2730"><Codi>CNS2019SMG-000027985</Codi><Objecte del contracte>LLAVE ALLEN (JUEGO)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>155,63</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>32,68</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>188,31</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="2731"><Codi>CNS2019SMG-000028031</Codi><Objecte del contracte>OXIGENO (ENVASE = 15,23 M3)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>53,03</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>11,14</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>64,17</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-09T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AR COMERCIAL DE GASOS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B59334649</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2732"><Codi>CNS2019SMG-000028113</Codi><Objecte del contracte>CANDADO 4O MM COMBINACION 4 CIFRAS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>21,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,49</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>25,89</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-16T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="2733"><Codi>CNS2019SMG-000028142</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>11,99</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,52</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>14,51</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-18T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="2734"><Codi>CNS2019SMG-000028168</Codi><Objecte del contracte>Revisió Porta Automàtica Entrada Sant Bertrà,  Trimestral Desembre  2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>100</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>21</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>121</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-18T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NOVA CERMETA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61107330</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2735"><Codi>CNS2019SMG-000028169</Codi><Objecte del contracte>Revisió Porta Automàtica Sortida aparcament Sant Bertrà, Trimestral Desembre  2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>100</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>21</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>121</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-18T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NOVA CERMETA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61107330</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2736"><Codi>CNS2019SMG-000028179</Codi><Objecte del contracte>Refuerzo de las cabezas luminosas del semaforo de rotonda puerta 28, en paso peatonal tramo V</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1853,22</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>389,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2242,4</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-19T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CITELUM IBERICA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A59087361</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2737"><Codi>CNS2019SMG-000028192</Codi><Objecte del contracte>ALQUILER DE MÓDULOS PARA LA SEDE PROVISIONAL DE LA COFRADÍA DE PESCADORES DICIEMBRE 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1081,8</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>227,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1308,98</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-27T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ALCO RENTAL SERVICES SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66971276</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2738"><Codi>CNS2019SPM-000021510</Codi><Objecte del contracte>GASOLEO A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4849,56</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1018,41</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5867,97</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-02T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PREMIRA ENERGIA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66001561</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2739"><Codi>CNS2019SPM-000021546</Codi><Objecte del contracte>Reparar fallo en arranque en la furgoneta MB 109 CDI 9989 GXY</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>512,8</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>107,69</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>620,49</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TALLERES AUTOLICA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08203887</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2740"><Codi>CNS2019SPM-000021718</Codi><Objecte del contracte>GASOLEO A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1324,33</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>278,11</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1602,44</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-10T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GALP ENERGIA ESPAÑA SAU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28559573</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2741"><Codi>CNS2019SPM-000021724</Codi><Objecte del contracte>GASOLINA SIN PLOMO 95.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>56,97</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>11,96</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>68,93</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-11T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PETROGUSTA SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65973687</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2742"><Codi>CNS2019SPM-000021801</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Seat Altea XL 5063 HXY.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,69</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>29,87</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-16T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2743"><Codi>CNS2019SPM-000021802</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Nissan E-NV 200 con matrícula 5739 KDJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,69</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>29,87</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-16T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2744"><Codi>CNS2019SPM-000021844</Codi><Objecte del contracte>LAMPARA PILOTO MATRICULA CAMION 24V 5W BA155 E18</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,63</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3,63</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2745"><Codi>CNS2019SPM-000021845</Codi><Objecte del contracte>Reparar fallo en freno de estacionamiento poor negativa en ITV del camión cesta Nissan Cabstar 6727 BFS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>310,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>65,21</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>375,71</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOTOR LLANSA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08156127</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2746"><Codi>CNS2019SPM-000022183</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Seat Altea XL 8278 JFZ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,69</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>29,87</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-19T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2747"><Codi>CNS2019SPM-000022187</Codi><Objecte del contracte>SERVEI GRUA PER TRASLLAT TURISME M-8758-YP DE DIPOSIT ASTA FINS DIPOSIT ORMUZ. REALITZAT 16/01/19</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>60</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>72,6</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-21T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65646036</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2748"><Codi>CNS2019SPM-000022188</Codi><Objecte del contracte>SERVEI GRUA PER TRASLLAT TURISME 1089-BRM DE DIPOSIT ASTA FINS DIPOSIT ORMUZ. REALITZAT EL 16/01/19</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>60</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>72,6</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-21T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65646036</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2749"><Codi>CNS2019SPM-000022189</Codi><Objecte del contracte>SERVEI GRUA PER TRASLLAT TURISME T-9823-AP DE MOLL PRÍNCEP D'ESPANYA FINS DIPOSIT CARRER Z. 16/01/19</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>60</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>72,6</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-21T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65646036</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2750"><Codi>CNS2019SPM-000022223</Codi><Objecte del contracte>Efectuar revisión semestral de la cesta  e ITV del Nissan Cabstar 6727 BFS.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>386</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>81,06</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>467,06</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-22T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TRANSGRUAS CIAL SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64753791</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2751"><Codi>CNS2019SPM-000022224</Codi><Objecte del contracte>Sustitución de amortiguación delantera del Seat Ibiza 6980 GTJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>415,3</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>87,21</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>502,51</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-22T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARYBECAR SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08890170</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2752"><Codi>CNS2019SPM-000022238</Codi><Objecte del contracte>reposición de luz de gálibo, y substitución de bujía incandescente de Mercedes sprinter 6565 BDR</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>89,86</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>18,87</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>108,73</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-23T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TALLERES AUTOLICA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08203887</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2753"><Codi>CNS2019SPM-000022342</Codi><Objecte del contracte>TRASLLAT CAMIÓ B-7902-WL DE C/ATLANTIC A C/ORMUTZ. REALITZAT EL 22/01/19 PER GRUES MORAL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>450</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>94,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>544,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-24T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GRUAS Y TRANSPORTES CABA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B62839410</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2754"><Codi>CNS2019SPM-000022424</Codi><Objecte del contracte>CLAVIJA AEREA CETAC 63A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>57,27</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,03</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>69,3</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-25T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63112569</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2755"><Codi>CNS2019SPM-000022453</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Seat Altea XL 5054 HXY.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,69</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>29,87</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-28T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2756"><Codi>CNS2019SPM-000022454</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazos en Seat Altea XL 8278 JFZ</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,69</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>29,87</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-28T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2757"><Codi>CNS2019SPM-000022475</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Seat Altea XL 8278 JFZ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,69</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>29,87</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-30T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2758"><Codi>CNS2019SPM-000022511</Codi><Objecte del contracte>BATERIA AD PLUS+ 12V 95AH 800A (+ DERECHA)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>133,74</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>28,09</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>161,83</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-31T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2759"><Codi>CNS2019SPM-000022778</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Seat Altea XL 8278 JFZ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,69</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>29,87</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-05T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2760"><Codi>CNS2019SPM-000022779</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Mercedes Sprinter 3466 HHP.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>27,43</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,76</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>33,19</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-05T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2761"><Codi>CNS2019SPM-000022780</Codi><Objecte del contracte>Sustitución de neumático por rotura en Seat Altea XL 5063 HXY.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>75,54</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,86</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>91,4</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-05T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2762"><Codi>CNS2019SPM-000022781</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Nissan E-NV 200 con matrícula 5706 KDJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>30,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-05T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2763"><Codi>CNS2019SPM-000022783</Codi><Objecte del contracte>CRISTAL RETROVISOR DERECHO NISSAN LEAF 6432586</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>28,55</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>34,55</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-05T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2764"><Codi>CNS2019SPM-000022793</Codi><Objecte del contracte>Sustitución de neumático por rotura en Nissan Qashqai 1156 JDV.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>96,28</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>20,22</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>116,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-05T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2765"><Codi>CNS2019SPM-000022794</Codi><Objecte del contracte>REVISIO ITV Semestrall Gener 2019 en Iveco ML180E24 con matricula 5678 BTM</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>88,1</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>18,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>106,6</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-05T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RIDEL VILASECA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58276163</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2766"><Codi>CNS2019SPM-000022795</Codi><Objecte del contracte>REVISIO ITV Semestral Gener 2019 de la furgoneta MB 308D con matrícula B 5832 UY.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>75,48</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>91,33</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-05T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RIDEL VILASECA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58276163</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2767"><Codi>CNS2019SPM-000022796</Codi><Objecte del contracte>REVISIO ITV Semestral Gener 2019 de la furgoneta MB 308D con mattrícula 6565 BDR.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>75,48</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>91,33</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-05T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RIDEL VILASECA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58276163</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2768"><Codi>CNS2019SPM-000022797</Codi><Objecte del contracte>REVISIO ITV Semestral Gener 2019 de  la Fiat Ducato con matrícula B 0774 WH</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>75,48</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>91,33</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-05T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RIDEL VILASECA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58276163</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2769"><Codi>CNS2019SPM-000022811</Codi><Objecte del contracte>GASOLEO A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1756</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>368,76</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2124,76</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-07T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PREMIRA ENERGIA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66001561</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2770"><Codi>CNS2019SPM-000022909</Codi><Objecte del contracte>Sustitución de neumáticos delanteros y alineado de dirección en Mercedes 109 CDI C Mixto con matrícula 9989 GXY.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>265,38</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>55,73</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>321,11</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-12T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2771"><Codi>CNS2019SPM-000022910</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Seat Ateca 4986 KSJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>30,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-12T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2772"><Codi>CNS2019SPM-000022911</Codi><Objecte del contracte>Sustitución de neumáticos delanteros y alineado de dirección en Nissan E-NV200 con matrícula 5706 KDJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>188,86</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>39,66</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>228,52</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-12T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2773"><Codi>CNS2019SPM-000023066</Codi><Objecte del contracte>MANIVELA PARA ALZACOCHES GATO SEAT</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>84,56</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>17,76</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>102,32</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-18T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AD MARINA AUTOMOTIVE 2017 SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67043422</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2774"><Codi>CNS2019SPM-000023095</Codi><Objecte del contracte>Suministro de rueda de recambio con llanta de aluminio para Seat Ateca 4977 KSJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>412,73</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>86,67</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>499,4</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-19T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2775"><Codi>CNS2019SPM-000023096</Codi><Objecte del contracte>Suministro de rueda de recambio con llanta de aluminio para Seat Ateca 4992 KSJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>412,73</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>86,67</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>499,4</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-19T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2776"><Codi>CNS2019SPM-000023098</Codi><Objecte del contracte>Efectuar mantenimiento periódico en Mercedes Sprinter 314 CDI con matrícula 1617 KBT.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>223,02</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>46,83</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>269,85</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-19T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TALLERES AUTOLICA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08203887</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2777"><Codi>CNS2019SPM-000023103</Codi><Objecte del contracte>Servicio de mantenimiento e inspección de Capitania Maritima en la embarcación Consolat de Mar.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2955,85</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>620,73</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3576,58</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-19T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMIN Y REP FIBRA NAUTICA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64668825</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2778"><Codi>CNS2019SPM-000023104</Codi><Objecte del contracte>Servicio de mantenimiento e inspección de Capitania Maritima en la embarcación Consolat de Mar.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3520,7</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>739,35</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4260,05</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-19T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VAZQUEZ VEGA ALEJANDRO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="2779"><Codi>CNS2019SPM-000023109</Codi><Objecte del contracte>Sustitución de neumático por rotura en Nissan Leaf 6338 KDK.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>108,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>22,81</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>131,41</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-19T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2780"><Codi>CNS2019SPM-000023110</Codi><Objecte del contracte>Servicio de varadero en la embarcación Consolat de Mar.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1781,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>374,05</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2155,25</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-20T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PORT FORUM SANT ADRIA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63302020</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2781"><Codi>CNS2019SPM-000023118</Codi><Objecte del contracte>Reparación de plancha por finalización de contrato del vehículo Seat Altea XL 5063 HXY</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1497,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>314,41</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1811,61</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-20T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TALLERS GOMEZ GARCIA SL UNIPER</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66721382</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2782"><Codi>CNS2019SPM-000023119</Codi><Objecte del contracte>Reparación de plancha por finalización de contrato del vehículo Seat Altea XL 5061 HXY</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1589,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>333,8</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1923,3</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-20T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TALLERS GOMEZ GARCIA SL UNIPER</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66721382</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2783"><Codi>CNS2019SPM-000023145</Codi><Objecte del contracte>GASOLEO A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7336</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1540,56</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8876,56</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-22T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ESERGUI DISTESER SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B95799664</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2784"><Codi>CNS2019SPM-000023146</Codi><Objecte del contracte>ESCURREGAMUZAS CON MANIVELA  (PARQUE MOVIL)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>250</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>52,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>302,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-22T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SILCAR COMPONENTES PROFESIONAL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66957044</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2785"><Codi>CNS2019SPM-000023161</Codi><Objecte del contracte>REVISIO ITV Anual Febrer 2019 dde la MB sprinter 3466 HHP.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>75,48</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>91,33</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-22T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RIDEL VILASECA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58276163</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2786"><Codi>CNS2019SPM-000023177</Codi><Objecte del contracte>GASOLEO A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>721,53</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>151,52</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>873,05</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-25T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GALP ENERGIA ESPAÑA SAU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28559573</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2787"><Codi>CNS2019SPM-000023178</Codi><Objecte del contracte>PILOTO TRASERO DERECHO EXTERIOR SEAT LEON 2012/12</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>40,66</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,54</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>49,2</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-25T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AD MARINA AUTOMOTIVE 2017 SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67043422</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2788"><Codi>CNS2019SPM-000023226</Codi><Objecte del contracte>Reparar pérdida de agua por bomba de presión y manguera alta presión en máquina de lavado de vehículos Parque Móvil.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>805,54</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>169,16</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>974,7</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-26T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NOVELLAS MIR JOSEP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="2789"><Codi>CNS2019SPM-000023232</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Seat Ateca 4984 KSJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>30,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-26T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2790"><Codi>CNS2019SPM-000023233</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Seat Ateca 4967 KSJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>30,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-26T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2791"><Codi>CNS2019SPM-000023239</Codi><Objecte del contracte>DISCO ABRASIVO PULIDOR (SET)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>28,34</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,95</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>34,29</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-26T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63112569</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2792"><Codi>CNS2019SPM-000023264</Codi><Objecte del contracte>Reparación de plancha por finalización de contrato del Seat Altea XL 5054 HXY</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2037,61</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>427,9</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2465,51</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-27T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>HAYKO CARROSSERS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67100453</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2793"><Codi>CNS2019SPM-000023265</Codi><Objecte del contracte>Reparación de plancha por finalización de contrato del Seat Altea XL 5055 HXY</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2175,36</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>456,83</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2632,19</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-27T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>HAYKO CARROSSERS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67100453</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2794"><Codi>CNS2019SPM-000023286</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Seat Altea XL 8278 JFZ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>30,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-28T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2795"><Codi>CNS2019SPM-000023341</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Seat Ibiza 5469 CVS.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>30,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2796"><Codi>CNS2019SPM-000023342</Codi><Objecte del contracte>Sustitución de neumático por rotura en Mercedes Sprinter 3466 HHP.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>129</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>27,09</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>156,09</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2797"><Codi>CNS2019SPM-000023425</Codi><Objecte del contracte>Efectuar mantenimiento periódico, reparar pérdida de aceite e intermitente retrovisor izquierdo por negativa en ITV en Mercedes Sprinter 3466 HHP.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2024,51</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>425,15</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2449,66</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-04T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TALLERES AUTOLICA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08203887</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2798"><Codi>CNS2019SPM-000023437</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en motocicleta Honda Pan-European 7044 JCB.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>26,55</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,58</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>32,13</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-04T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2799"><Codi>CNS2019SPM-000023438</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Seat Ateca 4984 KSJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>30,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-04T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2800"><Codi>CNS2019SPM-000023439</Codi><Objecte del contracte>Servicio de certificación de Hydrofix ACR y sustitución de bateria Globalfix 406 en la embarcación Consolat de Mar.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>225,35</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>47,32</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>272,67</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-04T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SURVITEC SERVICE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B59321554</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2801"><Codi>CNS2019SPM-000023440</Codi><Objecte del contracte>CABO AMARRE FONDEO NEGRO 35 MM POLIESTER</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>463,88</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>97,41</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>561,29</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-04T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MERCANAUTIC BARNA, SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61085833</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2802"><Codi>CNS2019SPM-000023465</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Nissan E-NV 200 con matrícula 1117 KDW.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>30,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-06T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2803"><Codi>CNS2019SPM-000023466</Codi><Objecte del contracte>Sistituir neumaticos delanteros del VW Passat 4958 FKY</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>285,95</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>60,05</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>346</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-06T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JARMAUTO, SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A78483294</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2804"><Codi>CNS2019SPM-000023526</Codi><Objecte del contracte>Reparación de plancha por finalización de contrato del Seat Altea XL 5052 HXY</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1754</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>368,34</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2122,34</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-08T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TALLERS GOMEZ GARCIA SL UNIPER</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66721382</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2805"><Codi>CNS2019SPM-000023527</Codi><Objecte del contracte>Reparación de plancha por finalización de contrato del Seat Altea XL 5040 HXY</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2177,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>457,28</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2634,78</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-08T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TALLERS GOMEZ GARCIA SL UNIPER</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66721382</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2806"><Codi>CNS2019SPM-000023528</Codi><Objecte del contracte>Reparación de plancha por finalización de contrato del Seat Altea XL 5059 HXY</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1578,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>331,42</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1909,62</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-08T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TALLERS GOMEZ GARCIA SL UNIPER</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66721382</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2807"><Codi>CNS2019SPM-000023555</Codi><Objecte del contracte>GASOLEO B</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>210,66</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>44,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>254,9</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-11T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>REPSOL COM PROD PETROLIFER SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A80298839</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2808"><Codi>CNS2019SPM-000023577</Codi><Objecte del contracte>Alquiler de plataforma y grúa para transporte de boya a Dique Sur</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1550</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>325,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1875,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-12T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GRUAS Y TRANSPORTES CABA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B62839410</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2809"><Codi>CNS2019SPM-000023690</Codi><Objecte del contracte>Copia y codificación de llave de contacto por rotura en Seat Altea XL 8290 JFZ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>139,95</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>29,39</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>169,34</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AUTOFUBER SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58847377</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2810"><Codi>CNS2019SPM-000023691</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Seat Ateca 4984 KSJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>30,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-18T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2811"><Codi>CNS2019SPM-000023696</Codi><Objecte del contracte>SERVEI GRUA PER TRASLLAT TURISME 2150-CNC, DE CARRER ESCAR A DIPÒSIT ASTA.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>60</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>72,6</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-18T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65646036</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2812"><Codi>CNS2019SPM-000023697</Codi><Objecte del contracte>PULVERIZADOR A PRESION 1.500 ML</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>147,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>30,98</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>178,48</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-18T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SILCAR COMPONENTES PROFESIONAL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66957044</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2813"><Codi>CNS2019SPM-000023698</Codi><Objecte del contracte>LAMPARA H11 12V 55W LUZ DE CRUCE NISSAN QASHQAI</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>12,28</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,58</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>14,86</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-18T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AD MARINA AUTOMOTIVE 2017 SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67043422</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2814"><Codi>CNS2019SPM-000023699</Codi><Objecte del contracte>PILOTO TRASERO  IZQUIERDO EXTERIOR NISSAN QASHQAI</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>97,14</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>20,4</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>117,54</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-18T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AD MARINA AUTOMOTIVE 2017 SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67043422</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2815"><Codi>CNS2019SPM-000023728</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en motocicleta scooter BMW C Evolution con matrícula 9423 KSM.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>26,55</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,58</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>32,13</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-20T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2816"><Codi>CNS2019SPM-000023729</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Nissan E-NV 200 con matrícula 1105 KDW.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>30,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-20T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2817"><Codi>CNS2019SPM-000023752</Codi><Objecte del contracte>Sustitución de neumático por rotura en Nissan Qashqai 1156 JDV.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>94,12</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>19,77</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>113,89</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-21T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2818"><Codi>CNS2019SPM-000023782</Codi><Objecte del contracte>TRANSFORMADOR MULTIVOLTAJE SMTRA 50056</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>36,63</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,69</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>44,32</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-22T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63112569</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2819"><Codi>CNS2019SPM-000023851</Codi><Objecte del contracte>GASOLEO A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1083,44</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>227,52</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1310,96</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-27T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GALP ENERGIA ESPAÑA SAU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28559573</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2820"><Codi>CNS2019SPM-000023852</Codi><Objecte del contracte>Sustitución de neumático por rotura en Seat Altea XL 8278 JFZ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>72,63</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,25</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>87,88</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-27T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2821"><Codi>CNS2019SPM-000023853</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Nissan Leaf 1100 KDW.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>30,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-27T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2822"><Codi>CNS2019SPM-000023907</Codi><Objecte del contracte>Copia y codificación de llave de contacto en Nissan Qashqai 1156 JDV.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>108,44</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>22,77</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>131,21</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOTOR LLANSA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08156127</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2823"><Codi>CNS2019SPM-000023935</Codi><Objecte del contracte>Reparar pérdida de agua por manguera alta presión en máquina de lavado vehículos Parque Móvil.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>132,8</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>27,89</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>160,69</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NOVELLAS MIR JOSEP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="2824"><Codi>CNS2019SPM-000023936</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en motocicleta scooter BMW C Evolution con matrícula 2257 KFP.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>26,55</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,58</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>32,13</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2825"><Codi>CNS2019SPM-000023937</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Nissan E-NV 200 con matrícula 1102 KDW.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>30,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2826"><Codi>CNS2019SPM-000024009</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Seat Ibiza 6995 GTJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>30,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-04T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2827"><Codi>CNS2019SPM-000024010</Codi><Objecte del contracte>TRASLLAT TURISME DX-120-XE DE PLAÇA ROSA DELS VENTS A ASTA. REALITZAT EL 28/03/19</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>60</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>72,6</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-04T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65646036</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2828"><Codi>CNS2019SPM-000024024</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Seat Altea XL 8278 JFZ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>30,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-08T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2829"><Codi>CNS2019SPM-000024025</Codi><Objecte del contracte>Sustitución de neumático por rotura en Seat Ateca 4989 KSJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>130,63</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>27,43</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>158,06</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-08T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2830"><Codi>CNS2019SPM-000024030</Codi><Objecte del contracte>BATERIA C-LR 14X2 MEGAFONO EMBARCACION</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>33,22</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,98</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>40,2</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-08T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MERCANAUTIC BARNA, SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61085833</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2831"><Codi>CNS2019SPM-000024031</Codi><Objecte del contracte>Sustitución de neumático por rotura en Nissan E-NV 200 con matrícula 1105 KDW.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>70,95</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>14,9</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>85,85</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-08T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2832"><Codi>CNS2019SPM-000024032</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Seat Ateca 4967 KSJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>30,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-08T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2833"><Codi>CNS2019SPM-000024055</Codi><Objecte del contracte>SERVEI GRUA PER TRASLLAT TURISME 2433-CYW DE PLAÇA ROSA DELS VENTS A ASTA.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>60</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>72,6</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-09T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65646036</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2834"><Codi>CNS2019SPM-000024056</Codi><Objecte del contracte>TRASLLAT TURISME 8148-CBP DE PLAÇA ROSA DELS VENTS A ASTA. REALITZAT EL 28/03/19</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>60</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>72,6</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-09T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65646036</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2835"><Codi>CNS2019SPM-000024102</Codi><Objecte del contracte>ACEITE REPSOL 5W30 LONG LIFE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>86,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>18,14</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>104,54</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-10T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2836"><Codi>CNS2019SPM-000024104</Codi><Objecte del contracte>CARTEL INF. DEPÓSITO GASOLINA PARQUE MOVIL (SE RUEGA NO DERRAMAR COMBUSTIBLE....) 80X80 FOREX 5MM</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>125</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>26,25</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>151,25</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-10T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GAVI TECNOLOGY SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65181125</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2837"><Codi>CNS2019SPM-000024184</Codi><Objecte del contracte>FLUORESCENTE INTERIOR VEHICULOS LEG CON GARRA ANCHA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>200</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>42</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>242</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-11T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SILCAR COMPONENTES PROFESIONAL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66957044</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2838"><Codi>CNS2019SPM-000024224</Codi><Objecte del contracte>ANTENA RADIO VEHICULOS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>52,53</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>11,03</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>63,56</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-12T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AD MARINA AUTOMOTIVE 2017 SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67043422</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2839"><Codi>CNS2019SPM-000024225</Codi><Objecte del contracte>TRASLLAT TURISME MXR-7 DE PLAÇA ROSA DELS VENTS A ASTA. REALITZAT EL DIA 28/03/19</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>60</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>72,6</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-15T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65646036</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2840"><Codi>CNS2019SPM-000024226</Codi><Objecte del contracte>TRASLLAT MOTOCICLETA DE MOLL DRASSANES A ASTA. REALITZAT EL DIA 24/03/19.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>90</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>18,9</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>108,9</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-15T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65646036</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2841"><Codi>CNS2019SPM-000024274</Codi><Objecte del contracte>Reparación de plancha por finalización de contrato del Volkswagen Passat 8916 HVJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2008,22</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>421,73</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2429,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-16T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>HAYKO CARROSSERS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67100453</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2842"><Codi>CNS2019SPM-000024278</Codi><Objecte del contracte>ARO SALVAVIDAS 700 MM STANDARD PARA EMBARCACION</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>179,67</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>37,73</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>217,4</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-16T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MERCANAUTIC BARNA, SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61085833</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2843"><Codi>CNS2019SPM-000024331</Codi><Objecte del contracte>GASOLEO A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1029,62</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>216,22</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1245,84</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-18T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GALP ENERGIA ESPAÑA SAU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28559573</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2844"><Codi>CNS2019SPM-000024332</Codi><Objecte del contracte>GASOLEO A PREMIUM</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>36,96</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,76</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>44,72</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-18T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GALP ENERGIA ESPAÑA SAU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28559573</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2845"><Codi>CNS2019SPM-000024344</Codi><Objecte del contracte>GASOLEO B</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>296,06</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>62,17</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>358,23</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-24T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PETROLIS DE BARCELONA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A59817270</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2846"><Codi>CNS2019SPM-000024345</Codi><Objecte del contracte>Programación de número MMSI Furuno FM8500 en embarcación Consolat de Mar.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>80</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>16,8</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>96,8</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-24T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MEDINVEST SOLUTIONS 2017 SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66316993</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2847"><Codi>CNS2019SPM-000024351</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en motocicleta scooter BMW C Evolution 9425 KSM.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>26,55</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,58</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>32,13</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-25T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2848"><Codi>CNS2019SPM-000024395</Codi><Objecte del contracte>Reparar relleno y tapizar asiento de conductor del Nissan Qashqai 1156 JDV por negativa en ITV.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>260</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>54,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>314,6</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-25T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARYBECAR SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08890170</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2849"><Codi>CNS2019SPM-000024397</Codi><Objecte del contracte>Instalación de Compas fluxgate PG500 en embarcación Consolat de Mar.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1423</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>298,83</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1721,83</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-25T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MEDINVEST SOLUTIONS 2017 SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66316993</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2850"><Codi>CNS2019SPM-000024452</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Mercedes Sprinter 3466 HHP.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>27,7</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,82</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>33,52</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-30T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2851"><Codi>CNS2019SPM-000024487</Codi><Objecte del contracte>Reparar fallo en prioritarios y sirena en Mercedes 109 CDI mixto con matrícula 9989 GXY y distintivo VT-1</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>299</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>62,79</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>361,79</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-02T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DIVISEGUR CATALUNYA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64461916</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2852"><Codi>CNS2019SPM-000024491</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en motocicleta scooter BMW C Evolution con matrícula 2257 KFP.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>26,55</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,58</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>32,13</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-02T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2853"><Codi>CNS2019SPM-000024492</Codi><Objecte del contracte>MAQUINARIA CARRETILLA ELEVADORA -Mantenimiento periodico.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>356,25</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>74,81</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>431,06</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-02T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>LINDE MATERIAL HANDLING IB SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08760886</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2854"><Codi>CNS2019SPM-000024494</Codi><Objecte del contracte>Mantenimiento periodico de la maquina recogedora de pedidos en Almacen general.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>238,71</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>50,13</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>288,84</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-02T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>LINDE MATERIAL HANDLING IB SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08760886</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2855"><Codi>CNS2019SPM-000024549</Codi><Objecte del contracte>Sustitución de neumático por rotura en Seat Ateca 4967 KSJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>130,63</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>27,43</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>158,06</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-06T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2856"><Codi>CNS2019SPM-000024550</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Nissan Qashqai 0047 JLK.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>30,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-06T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2857"><Codi>CNS2019SPM-000024551</Codi><Objecte del contracte>Efectuar mantenimiento periodico en furgoneta VW Multivan 5071 HZK</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>387,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>81,47</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>469,41</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-06T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOTORSOL IMPORT VEHICULOS INDU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63051627</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2858"><Codi>CNS2019SPM-000024557</Codi><Objecte del contracte>LAMPARA H11 12V 55W LUZ DE CRUCE NISSAN QASHQAI</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>38,56</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,1</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>46,66</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-06T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2859"><Codi>CNS2019SPM-000024580</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en motocicleta scooter BMW C Evolution 2259 KFP.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>26,55</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,58</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>32,13</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-07T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2860"><Codi>CNS2019SPM-000024581</Codi><Objecte del contracte>Sustitución de neumático por rotura en Seat Altea XL 8290 JFZ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>66,75</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>14,02</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>80,77</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-07T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2861"><Codi>CNS2019SPM-000024582</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Seat Ibiza 8054 JFH.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>30,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-07T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2862"><Codi>CNS2019SPM-000024583</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Seat Altea XL 8278 JFZ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>30,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-07T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2863"><Codi>CNS2019SPM-000024601</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Nissan Qashqai 1156 JDV.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>27,7</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,82</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>33,52</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-08T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2864"><Codi>CNS2019SPM-000024618</Codi><Objecte del contracte>Sustitución de neumático por rotura en Seat Ibiza 8054 JFH.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>67,78</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>14,23</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>82,01</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-09T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2865"><Codi>CNS2019SPM-000024619</Codi><Objecte del contracte>Sustitución de neumáticos por desgaste en Volkswagen Passat 4560 HLS.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>221,16</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>46,44</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>267,6</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-09T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2866"><Codi>CNS2019SPM-000024690</Codi><Objecte del contracte>Sustitución de neumático por rotura en Seat Ateca 4974 KSJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>130,63</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>27,43</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>158,06</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-13T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2867"><Codi>CNS2019SPM-000024691</Codi><Objecte del contracte>Servicio de Limpieza, pintado y sustitución de anodos previo a la inspección de Capitanía en la embarcación Far de Cala Nans.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1137,9</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>238,96</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1376,86</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-13T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRESAS ISANDE ALBERTO MANUEL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="2868"><Codi>CNS2019SPM-000024723</Codi><Objecte del contracte>TRASLLAT TURISME 7358-KGS. DE MOLL ADOSSAT A EDIFICI ASTA. REALITZAT EL DIA 12/05/19</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>90</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>18,9</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>108,9</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-14T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65646036</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2869"><Codi>CNS2019SPM-000024724</Codi><Objecte del contracte>TRASLLAT TURISME 8340-CLN. DE MOLL ADOSSAT A EDIFICI ASTA. REALITZAT EL DIA 12/05/19</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>90</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>18,9</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>108,9</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-14T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65646036</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2870"><Codi>CNS2019SPM-000024741</Codi><Objecte del contracte>Pago IVTM de la flota de vehículos de la APB según relación adjunta periodo 2019.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4803,27</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1008,69</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5811,96</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-15T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AJUNTAMENT DE BARCELONA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>P0801900B</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2871"><Codi>CNS2019SPM-000024742</Codi><Objecte del contracte>Reparar perdida de hidraulico en Maquina recogedora de pedidos (Almacen)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1041,83</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>218,78</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1260,61</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-15T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>LINDE MATERIAL HANDLING IB SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08760886</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2872"><Codi>CNS2019SPM-000024793</Codi><Objecte del contracte>EMBARCACIÓN CONSOLAT DE MAR - TASAS DE INSPECCIÓN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>629</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>132,09</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>761,09</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MINISTERIO DE FOMENTO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>S2817040E</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2873"><Codi>CNS2019SPM-000024802</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Seat Altea XL 8290 JFZ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>30,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-20T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2874"><Codi>CNS2019SPM-000024927</Codi><Objecte del contracte>LAMPARA H11 12V 55W LUZ DE CRUCE NISSAN QASHQAI</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>19,28</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,05</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>23,33</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-22T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2875"><Codi>CNS2019SPM-000024929</Codi><Objecte del contracte>REVISIO ITV Anual Maig del vehícle Seat Ibiza 5469 CVS.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>66,09</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,88</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>79,97</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-22T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RIDEL VILASECA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58276163</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2876"><Codi>CNS2019SPM-000024930</Codi><Objecte del contracte>REVISIO ITV Maig del vehícle VW Passat 2212 HHZ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>66,09</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,88</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>79,97</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-22T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RIDEL VILASECA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58276163</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2877"><Codi>CNS2019SPM-000024931</Codi><Objecte del contracte>Sustitución de conjunto de embrague en VW Passat 4958 FKY</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1757,44</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>369,06</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2126,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-22T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JARMAUTO, SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A78483294</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2878"><Codi>CNS2019SPM-000025022</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Seat Altea XL 8278 JFZ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>30,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-23T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2879"><Codi>CNS2019SPM-000025039</Codi><Objecte del contracte>GASOLEO A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1033,18</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>216,97</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1250,15</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-24T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GALP ENERGIA ESPAÑA SAU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28559573</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2880"><Codi>CNS2019SPM-000025041</Codi><Objecte del contracte>EMPALME LATON 25x34</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>34,38</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,22</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>41,6</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-24T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MERCANAUTIC BARNA, SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61085833</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2881"><Codi>CNS2019SPM-000025042</Codi><Objecte del contracte>LLAVE DE VASO EXTENSIBLE 17-19 / 21-23 PARA TORNILLOS RUEDA VEHICULOS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>15,9</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,34</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>19,24</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-24T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2882"><Codi>CNS2019SPM-000025080</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Seat Ateca 4987 KSJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>30,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-28T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2883"><Codi>CNS2019SPM-000025081</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Seat León 9273 KDM.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>30,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-28T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2884"><Codi>CNS2019SPM-000025082</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en furgoneta Mercedes Sprinter 3466 HHP.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>27,7</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,82</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>33,52</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-28T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2885"><Codi>CNS2019SPM-000025121</Codi><Objecte del contracte>SAL DESCALCIFICADORA EN PASTILLAS (SACO DE 25 KG)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>108</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>22,68</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>130,68</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-29T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FLASH CAR IBERICA, S.A.</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A59102616</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2886"><Codi>CNS2019SPM-000025211</Codi><Objecte del contracte>Reparar manguera de alta presión por rotura en máquina de lavado de vehículos Parque Móvil.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>132,8</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>27,89</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>160,69</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NOVELLAS MIR JOSEP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="2887"><Codi>CNS2019SPM-000025212</Codi><Objecte del contracte>Reparaciones varias previas a la inspección de Capitanía Marítima en la embarcación Consolat de Mar.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3301,38</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>693,29</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3994,67</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VAZQUEZ VEGA ALEJANDRO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="2888"><Codi>CNS2019SPM-000025213</Codi><Objecte del contracte>ADHESIVO BLANCO TELEFONO Y PICTOGRAMA MOTO BMW R1200RT</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>124</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>26,04</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>150,04</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DEXTRON,INGEN.TELECOMUNIC.,SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08685273</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2889"><Codi>CNS2019SPM-000025232</Codi><Objecte del contracte>MATERIAL DIVERSO  EMBARCACION S/INDICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>170,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>35,81</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>206,31</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-04T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MERCANAUTIC BARNA, SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61085833</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2890"><Codi>CNS2019SPM-000025235</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Nissan Qashqai 1156 JDV.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>27,7</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,82</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>33,52</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-04T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2891"><Codi>CNS2019SPM-000025236</Codi><Objecte del contracte>Informe de compresiones y analisis de aceite para inspección de Capitania Maritima en la embarcación Far de Cala Nans.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>451,43</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>94,8</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>546,23</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-04T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PUJOL DAVANT JORDI</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="2892"><Codi>CNS2019SPM-000025276</Codi><Objecte del contracte>PINZA AISLADA MINI ARRANCADOR DE BATERIA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>383,9</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>80,62</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>464,52</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-06T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SILCAR COMPONENTES PROFESIONAL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66957044</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2893"><Codi>CNS2019SPM-000025446</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Nissan Leaf 6971 KSF.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>30,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-14T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2894"><Codi>CNS2019SPM-000025448</Codi><Objecte del contracte>PRESOSTATO ECLAIR 1, 89 (EMPBARCACION CONSOLAT DE MAR)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>117,36</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>24,65</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>142,01</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-14T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MERCANAUTIC BARNA, SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61085833</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2895"><Codi>CNS2019SPM-000025461</Codi><Objecte del contracte>Sustitución de neumático por rotura en Nissan Leaf 1101 KDW.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>81,7</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>17,16</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>98,86</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2896"><Codi>CNS2019SPM-000025469</Codi><Objecte del contracte>Revisión anual de Balsa salvavidas, radio baliza y transpondedor radar para inspección de Capitania Maritima en la embarcación Far de Cala Nans.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>643,67</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>135,17</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>778,84</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-18T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SURVITEC SAFETY SOLUTIONS SPAI</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63503007</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2897"><Codi>CNS2019SPM-000025512</Codi><Objecte del contracte>Alquiler de camión grua para llevar diversas piezas a pintar</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>300</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>63</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>363</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-20T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GRUAS Y TRANSPORTES CABA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B62839410</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2898"><Codi>CNS2019SPM-000025556</Codi><Objecte del contracte>GASOLEO A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>84,73</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>17,79</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>102,52</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-21T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PETROGUSTA SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65973687</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2899"><Codi>CNS2019SPM-000025614</Codi><Objecte del contracte>TRASLLAT TURISME 7023-DCM. (NOMÉS MOGUT DE LLOC AL CARRER CAL FERRANDO). REALITZAT EL DIA 12/06/19</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>60</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>72,6</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-26T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65646036</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2900"><Codi>CNS2019SPM-000025615</Codi><Objecte del contracte>Sustitución de neumático por rotura en Seat Altea XL 7320 JDZ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>72,63</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,25</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>87,88</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-26T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2901"><Codi>CNS2019SPM-000025616</Codi><Objecte del contracte>Sustitución de neumático por rotura en Seat León 9280 KDM.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>62,69</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,16</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>75,85</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-26T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2902"><Codi>CNS2019SPM-000025620</Codi><Objecte del contracte>REVISIO ITV MB 109 CDI 2814 DTJ  2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>75,48</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>91,33</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-27T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RIDEL VILASECA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58276163</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2903"><Codi>CNS2019SPM-000025621</Codi><Objecte del contracte>REVISIO ITV Nissan Cabstar B 4328 WB</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>75,48</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>91,33</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-27T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RIDEL VILASECA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58276163</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2904"><Codi>CNS2019SPM-000025628</Codi><Objecte del contracte>TAPACUBO  P/SEAT IBIZA  REF.6J06011476L9</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>29,33</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,16</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>35,49</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-27T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2905"><Codi>CNS2019SPM-000025652</Codi><Objecte del contracte>Alquiler de camión grúa para diferentes traslados de piezas y boyas con motivo del WAtoN-D.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>880</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>184,8</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1064,8</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-28T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GRUAS Y TRANSPORTES CABA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B62839410</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2906"><Codi>CNS2019SPM-000025653</Codi><Objecte del contracte>Alquiler de camión grúa para diferentes traslados de piezas y boyas con motivo del WAtoN-D.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>720</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>151,2</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>871,2</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-28T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GRUAS Y TRANSPORTES CABA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B62839410</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2907"><Codi>CNS2019SPM-000025654</Codi><Objecte del contracte>Alquiler de plataforma elevadora de personas de 32m, para reparar torre de alumbrado, explanada Escaner.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>645,44</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>135,54</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>780,98</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-28T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>HUNE RENTAL SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B84736354</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2908"><Codi>CNS2019SPM-000025655</Codi><Objecte del contracte>Medición a bordo y comprobación de rosca para Inspección estabilidad para Capitania Marítima en la Embarcación Consolat de Mar</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>985</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>206,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1191,85</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-28T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ISONAVAL SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63258800</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2909"><Codi>CNS2019SPM-000025657</Codi><Objecte del contracte>GASOLEO A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1121,21</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>235,45</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1356,66</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GALP ENERGIA ESPAÑA SAU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28559573</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2910"><Codi>CNS2019SPM-000025662</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Seat Ateca 4987 KSJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>30,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2911"><Codi>CNS2019SPM-000025721</Codi><Objecte del contracte>TAPACUBOS NISSAN QASHQAI REF. 403151KK0B</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>39,92</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,38</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>48,3</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2912"><Codi>CNS2019SPM-000025722</Codi><Objecte del contracte>TAPACUBOS NISSAN QASHQAI REF. 403151KK0B</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>39,92</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,38</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>48,3</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2913"><Codi>CNS2019SPM-000025723</Codi><Objecte del contracte>TAPACUBO  P/SEAT IBIZA  REF.6J06011476L9</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>29,33</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,16</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>35,49</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2914"><Codi>CNS2019SPM-000025737</Codi><Objecte del contracte>Alquiler de plataforma elevadora de personas (Camión cesta) para curso de formación Conservación.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1232,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>258,8</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1491,2</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>HUNE RENTAL SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B84736354</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2915"><Codi>CNS2019SPM-000025738</Codi><Objecte del contracte>Alquiler de grua articulada diesel 16m para curso de formación Conservación.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>596,87</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>125,34</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>722,21</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>HUNE RENTAL SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B84736354</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2916"><Codi>CNS2019SPM-000025757</Codi><Objecte del contracte>TRASLLAT REMOLC R-7629-BBT. DE CAL FERNANDO A PASSATJE D'ORMÚZ EN ZAL BCN. REALITZAT EL 27/06</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>300</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>63</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>363</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-04T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GRUAS CORBERA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08772287</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2917"><Codi>CNS2019SPM-000025760</Codi><Objecte del contracte>Localizar y exrtraer guias de amarre en Muelle de Levante par Embarcación Consolat de Mar</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>667,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>140,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>807,68</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-04T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PORT SUB SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60169612</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2918"><Codi>CNS2019SPM-000025771</Codi><Objecte del contracte>BUQUE FARO DE CALA NANS - TASA MODELO 790- PARA BUQUES NO ACOGIDOS AL SISTEMA MUNDIAL DE SOCORRO (RENOVACIÓN)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>31,77</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,67</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>38,44</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-04T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MINISTERIO DE FOMENTO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>S2817040E</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2919"><Codi>CNS2019SPM-000025772</Codi><Objecte del contracte>BUQUE FARO CALA NANS - TASA DG MARINA MERCANTE: CERTIFICADO DE NAVEGABILIDAD MOD 990</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>104,47</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>21,94</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>126,41</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-04T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MINISTERIO DE FOMENTO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>S2817040E</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2920"><Codi>CNS2019SPM-000025787</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Nissan Qashqai 1156 JDV.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>27,7</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,82</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>33,52</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-05T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2921"><Codi>CNS2019SPM-000025788</Codi><Objecte del contracte>Sustitución de neumático por rotura en Nissan Qashqai 1156 JDV.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>91,16</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>19,14</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>110,3</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-05T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2922"><Codi>CNS2019SPM-000025799</Codi><Objecte del contracte>BOBINA PAPEL LIMPIEZA VEHICULOS WURTH-0899800513</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>142,35</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>29,89</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>172,24</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-08T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>WURTH ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08472276</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2923"><Codi>CNS2019SPM-000025858</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Seat Altea XL 8278 JFZ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>30,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-10T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2924"><Codi>CNS2019SPM-000025902</Codi><Objecte del contracte>Reparación de un pinchazo del Seat Ibiza 5269 CVS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>30,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-12T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2925"><Codi>CNS2019SPM-000025914</Codi><Objecte del contracte>TRASLADO DE VEHÍCULO RENAULT LAGUNA CON MATRICULA 9082-Z-42 (Francia)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>90</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>18,9</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>108,9</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-15T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65646036</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2926"><Codi>CNS2019SPM-000025915</Codi><Objecte del contracte>TRASLADO DE VEHÍCULO CON GRUA RENAULT SCENIC CON CHASIS *F1JA050524527932* (Francia)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>90</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>18,9</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>108,9</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-15T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65646036</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2927"><Codi>CNS2019SPM-000025916</Codi><Objecte del contracte>Sustitución de neumatico por rotura del Seat ALtea XL 8278 JFZ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>72,63</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,25</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>87,88</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-15T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2928"><Codi>CNS2019SPM-000025919</Codi><Objecte del contracte>GASOLEO B</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>143,88</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>30,21</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>174,09</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-15T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>REPSOL COM PROD PETROLIFER SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A80298839</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2929"><Codi>CNS2019SPM-000025937</Codi><Objecte del contracte>GASOLINA SIN PLOMO 95.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>23,15</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,86</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>28,01</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PETROGUSTA SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65973687</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2930"><Codi>CNS2019SPM-000025971</Codi><Objecte del contracte>Sustitución de un neumatico por rotura del Seat Ateca 4984 KSJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>130,63</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>27,43</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>158,06</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2931"><Codi>CNS2019SPM-000026025</Codi><Objecte del contracte>Baliza 29680.13. Alquiler camión grua retirar baliza e instalar una de repuesto y traslado para pintar</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>400</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>84</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>484</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-23T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GRUAS Y TRANSPORTES CABA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B62839410</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2932"><Codi>CNS2019SPM-000026026</Codi><Objecte del contracte>Efectuar revisión periodica en el Seat Ibiza 5469 CVS.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>115,55</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>24,27</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>139,82</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-23T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AUTOFUBER SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58847377</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2933"><Codi>CNS2019SPM-000026030</Codi><Objecte del contracte>GASOLINA SIN PLOMO 95.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1216,57</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>255,48</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1472,05</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-23T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GALP ENERGIA ESPAÑA SAU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28559573</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2934"><Codi>CNS2019SPM-000026036</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,88</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,02</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5,9</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-23T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63112569</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2935"><Codi>CNS2019SPM-000026037</Codi><Objecte del contracte>TRASLLAT TURISME 1127-JHW. DE C/ DE L'ATLÀNTIC A EDIFICI ASTA. REALITZAT EL 26/06</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>60</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>72,6</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-23T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65646036</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2936"><Codi>CNS2019SPM-000026058</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Seat Ateca 4977 KSJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>30,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-24T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2937"><Codi>CNS2019SPM-000026077</Codi><Objecte del contracte>REVISIO ITV Trimestral Juliol  2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>75,48</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>91,33</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-25T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RIDEL VILASECA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58276163</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2938"><Codi>CNS2019SPM-000026078</Codi><Objecte del contracte>REVISIO ITV Trimestral Juliol  2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>88,1</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>18,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>106,6</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-25T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RIDEL VILASECA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58276163</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2939"><Codi>CNS2019SPM-000026079</Codi><Objecte del contracte>REVISIO ITV Fiat Ducato B-0774-WH Juliol  2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>75,48</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>91,33</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-25T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RIDEL VILASECA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58276163</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2940"><Codi>CNS2019SPM-000026080</Codi><Objecte del contracte>REVISIO ITV MB 308 CDI 6565 BDR Juliol  2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>75,48</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>91,33</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-25T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RIDEL VILASECA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58276163</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2941"><Codi>CNS2019SPM-000026081</Codi><Objecte del contracte>REVISIO ITV MB Sprinter 314 CDI 1618 KBT Juliol  2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>75,48</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>91,33</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-25T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RIDEL VILASECA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58276163</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2942"><Codi>CNS2019SPM-000026082</Codi><Objecte del contracte>REVISIO ITV MB Sprinter 314 CDI 1617 KBT Juliol  2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>75,48</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>91,33</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-25T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RIDEL VILASECA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58276163</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2943"><Codi>CNS2019SPM-000026092</Codi><Objecte del contracte>Reparaciones varias en MB sprinter 3466 HHP.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2915,47</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>612,25</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3527,72</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-25T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TALLERES AUTOLICA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08203887</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2944"><Codi>CNS2019SPM-000026093</Codi><Objecte del contracte>Localizar y reparar fallo en A.A. en el Seat Ibiza 6994 GTJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>113,58</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>23,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>137,43</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-25T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AUTOFUBER SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58847377</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2945"><Codi>CNS2019SPM-000026104</Codi><Objecte del contracte>SAL DESCALCIFICADORA EN PASTILLAS (SACO DE 25 KG)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>90</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>18,9</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>108,9</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-29T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FLASH CAR IBERICA, S.A.</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A59102616</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2946"><Codi>CNS2019SPM-000026154</Codi><Objecte del contracte>Reparación de plancha general de la furgoneta MB 109 CDI 9989 GXY.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4466,55</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>937,98</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5404,53</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-31T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>HAYKO CARROSSERS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67100453</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2947"><Codi>CNS2019SPM-000026156</Codi><Objecte del contracte>Localizar y reparar fallo en frenos (ITV) del camión cesta Nissan Cabstar 6727 BFS.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1710,37</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>359,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2069,55</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-31T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOTOR LLANSA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08156127</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2948"><Codi>CNS2019SPM-000026157</Codi><Objecte del contracte>Reparación de un pinchazo del Nissan Qashqai 1156 JDV</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>27,7</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,82</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>33,52</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-31T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2949"><Codi>CNS2019SPM-000026193</Codi><Objecte del contracte>PILA BOTON S/MUESTRA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1,61</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,34</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="2950"><Codi>CNS2019SPM-000026216</Codi><Objecte del contracte>REVISIO ITV MB 309 CDI 9989 GXY Juliol  2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>75,48</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>91,33</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-02T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RIDEL VILASECA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58276163</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2951"><Codi>CNS2019SPM-000026218</Codi><Objecte del contracte>FUNDA VOLANTE TURISMO UNIVERSAL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>12,9</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,71</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>15,61</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-02T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2952"><Codi>CNS2019SPM-000026227</Codi><Objecte del contracte>Reparación de manguera de presión en maquina de lavado de vehículos.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>132,8</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>27,89</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>160,69</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NOVELLAS MIR JOSEP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="2953"><Codi>CNS2019SPM-000026230</Codi><Objecte del contracte>ADHESIVO REPLAST 2K WURTH 893 500 3</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>250,28</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>52,56</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>302,84</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-05T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>WURTH ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08472276</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2954"><Codi>CNS2019SPM-000026275</Codi><Objecte del contracte>SERVEI GRUA PER RETIRADA MOTOCICLETA 6014-FND DE LA ROTONDA DE L'ÀNCORA A DIPÒSIT ASTA. EL 24/07/19</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>90</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>18,9</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>108,9</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-09T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65646036</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2955"><Codi>CNS2019SPM-000026277</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Nissan Qashqai 0047 JLK.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>27,7</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,82</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>33,52</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-09T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2956"><Codi>CNS2019SPM-000026278</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Seat Ateca 4967 KSJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>30,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-09T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2957"><Codi>CNS2019SPM-000026295</Codi><Objecte del contracte>Alquiler de grúa para instalación de marca diurna en Dique Sur</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>720</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>151,2</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>871,2</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-12T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GRUAS Y TRANSPORTES CABA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B62839410</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2958"><Codi>CNS2019SPM-000026304</Codi><Objecte del contracte>Efectuar revisión periodica semesrtral de la cesta y revisión de ITV en Camión cesta Nissan cabstar 6727 BFS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>755,72</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>158,7</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>914,42</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-14T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TRANSGRUAS CIAL SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64753791</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2959"><Codi>CNS2019SPM-000026327</Codi><Objecte del contracte>LAVAPARABRISAS USO DIRECTO(GARRAFA 5 LITROS)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>44,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>9,28</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>53,48</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-21T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AD MARINA AUTOMOTIVE 2017 SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67043422</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2960"><Codi>CNS2019SPM-000026347</Codi><Objecte del contracte>Revision de 3 balsas savavidas de la Embarcación Consolar de Mar y emisión de los correspondientes certificados</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2702,89</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>567,61</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3270,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-23T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SURVITEC SAFETY SOLUTIONS SPAI</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63503007</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2961"><Codi>CNS2019SPM-000026352</Codi><Objecte del contracte>Reparar pérdida de agua por manguera alta presión en máquina de lavado de vehículos Parque Móvil.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>207,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>43,58</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>251,08</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-26T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NOVELLAS MIR JOSEP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="2962"><Codi>CNS2019SPM-000026365</Codi><Objecte del contracte>CRISTAL ESPEJO RETROVISOR EXTERIOR  IZQUIERDO NISSAN ENV 200</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>49,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,33</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>59,53</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-27T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2963"><Codi>CNS2019SPM-000026387</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Nissan E-NV 200 con matrícula 5673 KDJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>30,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-29T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2964"><Codi>CNS2019SPM-000026398</Codi><Objecte del contracte>BATERIA 12V  62 Ah  540 A + DERECHA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>84,3</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>17,7</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>102</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-02T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2965"><Codi>CNS2019SPM-000026400</Codi><Objecte del contracte>PILOTO TRASERO DERECHO INTERIOR SEAT LEON</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>83,3</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>17,49</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>100,79</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2966"><Codi>CNS2019SPM-000026425</Codi><Objecte del contracte>Reparar fallo en pilotos ambar rotativos en furgoneta de aguada 3466 HHP.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>32,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,83</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>39,33</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TALLERES AUTOLICA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08203887</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2967"><Codi>CNS2019SPM-000026504</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Seat Altea XL 8278 JFZ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>30,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-04T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2968"><Codi>CNS2019SPM-000026514</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en motocicleta scooter BMW C Evolution con matrícula 9425 KSM.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>26,55</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,58</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>32,13</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-05T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2969"><Codi>CNS2019SPM-000026515</Codi><Objecte del contracte>Sustitución de neumáticos por desgaste en Nissan E-NV 200 con matrícula 5673 KDJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>148,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>31,16</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>179,56</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-05T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2970"><Codi>CNS2019SPM-000026534</Codi><Objecte del contracte>GASOLINA SIN PLOMO 95.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>23,33</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,9</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>28,23</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-05T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PETROGUSTA SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65973687</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2971"><Codi>CNS2019SPM-000026538</Codi><Objecte del contracte>GASOLEO A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>996,25</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>209,21</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1205,46</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-05T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GALP ENERGIA ESPAÑA SAU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28559573</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2972"><Codi>CNS2019SPM-000026596</Codi><Objecte del contracte>TRASLLAT TURISME 5913-BYT DE MOLL SANT BERTRAN A DIPÒSIT ASTA. REALITZAT EL DIA 05/09/19</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>60</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>72,6</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-06T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65646036</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2973"><Codi>CNS2019SPM-000026606</Codi><Objecte del contracte>BATERIA 12 V 62 AMP +D TUDOR TB620</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>84,3</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>17,7</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>102</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-09T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2974"><Codi>CNS2019SPM-000026616</Codi><Objecte del contracte>Reparaciones varias en furgoneta MB Vito L 109 9989 GXY</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1440,32</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>302,47</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1742,79</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-09T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TALLERES AUTOLICA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08203887</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2975"><Codi>CNS2019SPM-000026627</Codi><Objecte del contracte>Efedctuar mantenimiento periódico anual, revisar frenos traseros y testigo en cuadro de portón trasero abierto en Seat Ibiza 6994 GTJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>532,63</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>111,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>644,48</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-10T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AUTOFUBER SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58847377</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2976"><Codi>CNS2019SPM-000026658</Codi><Objecte del contracte>Servicio de mantenimiento periodico de la Renault Kangoo 9923 HSX</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>769,42</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>161,58</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>931</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-12T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RENAULT RETAIL GROUP BARCELONA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08189946</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2977"><Codi>CNS2019SPM-000026676</Codi><Objecte del contracte>TRASLLAT TURISME 9469-BPR DE P-2 A DIPÒSIT ASTA. REALITZAT EL DIA 24/07/2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>60</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>72,6</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-13T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65646036</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2978"><Codi>CNS2019SPM-000026677</Codi><Objecte del contracte>GASOLEO B</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3102,56</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>651,54</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3754,1</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-16T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>REPSOL COM PROD PETROLIFER SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A80298839</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2979"><Codi>CNS2019SPM-000026678</Codi><Objecte del contracte>GASOLEO A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>797,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>167,45</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>964,85</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-16T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GALP ENERGIA ESPAÑA SAU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28559573</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2980"><Codi>CNS2019SPM-000026705</Codi><Objecte del contracte>Alineado de dirección en Nissan Leaf 6338 KDK (Se va hacía un lado al circular).</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>46,04</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>9,67</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>55,71</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2981"><Codi>CNS2019SPM-000026706</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en motocicleta scooter BMW C Evolutin 9425 KSM.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>26,55</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,58</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>32,13</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2982"><Codi>CNS2019SPM-000026707</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en motocicleta BMW R 1200 RT con matrícula 3969 KVK.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>26,55</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,58</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>32,13</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2983"><Codi>CNS2019SPM-000026708</Codi><Objecte del contracte>Sustitción de neumático por rotura en Volkswagen Passat 2212 HHZ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>106,23</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>22,31</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>128,54</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2984"><Codi>CNS2019SPM-000026709</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Seat Ateca 4967 KSJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>30,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2985"><Codi>CNS2019SPM-000026725</Codi><Objecte del contracte>ADHESIVO P/ LATERAL COCHE V-10 (JGO 2 UNIDADES) -NUEVO-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1241</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>260,61</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1501,61</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-18T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BARCELONA SERVEIS INTEGRATS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60421005</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2986"><Codi>CNS2019SPM-000026751</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Nissan E-NV 200 con matrícula 1102 KDW.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>30,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-19T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2987"><Codi>CNS2019SPM-000026752</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Nissan Leaf con matrícula 7215 KSF.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>30,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-19T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2988"><Codi>CNS2019SPM-000026866</Codi><Objecte del contracte>SAL DESCALCIFICADORA EN PASTILLAS (SACO DE 25 KG)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>108</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>22,68</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>130,68</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-30T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FLASH CAR IBERICA, S.A.</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A59102616</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2989"><Codi>CNS2019SPM-000026887</Codi><Objecte del contracte>TRASLLAT MOTOCICLETA B-6431-WS DE MOLL D'ESPANYA A EDIFICI ASTA. REALITZAT EL DIA 25/09/19</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>60</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>72,6</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65646036</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2990"><Codi>CNS2019SPM-000026909</Codi><Objecte del contracte>Efectuar mantenimiento periódico grúa y localizar y reparar fallo (se bloquea la grúa) en camión Iveco ML180E24 con matrícula 5678 BTM.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>582,06</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>122,23</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>704,29</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-02T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TRANSGRUAS CIAL SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64753791</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2991"><Codi>CNS2019SPM-000026927</Codi><Objecte del contracte>DRIZA NYLON TRENZADA 10MM 100MTS.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>19,92</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>24,1</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-02T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MERCANAUTIC BARNA, SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61085833</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2992"><Codi>CNS2019SPM-000026949</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Seat Ateca 4967 KSJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>30,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2993"><Codi>CNS2019SPM-000026989</Codi><Objecte del contracte>LAMPARA ANTINIEBLAS H8 35W SEAT ATECA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>74,88</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,72</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>90,6</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-07T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2994"><Codi>CNS2019SPM-000027006</Codi><Objecte del contracte>ADHESIVO LATERAL SCOOTER MS-7 (JG 2 UDS)-NUEVO- BMW C-EVOLUTION</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>160</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>33,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>193,6</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-08T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BARCELONA SERVEIS INTEGRATS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60421005</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2995"><Codi>CNS2019SPM-000027024</Codi><Objecte del contracte>Efectuar revisión periódica mantenimiento anual en Nissan E-NV 200 con matrícula 5673 KDJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>104,36</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>21,92</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>126,28</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-08T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOTOR LLANSA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08156127</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2996"><Codi>CNS2019SPM-000027028</Codi><Objecte del contracte>Sustitución de neumático por rotura en Mercedes 109 CDI C Mixto con matrícula 9989 GXY.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>112,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>23,56</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>135,76</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-09T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2997"><Codi>CNS2019SPM-000027029</Codi><Objecte del contracte>Sustitución de luz de Xenon en Volkswagen Passat 4560 HLS.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>538,62</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>113,11</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>651,73</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-09T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2998"><Codi>CNS2019SPM-000027064</Codi><Objecte del contracte>Efectuar mantenimiento periódico y reparar embrague en camión Iveco ML180E24 con matrícula 5678 BTM.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2729,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>573,13</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3302,33</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-09T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ZONA FRANCA ALARI SEPAUTO, SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A59936328</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2999"><Codi>CNS2019SPM-000027110</Codi><Objecte del contracte>Sustitución de cinturón de seguridad lado copiloto por rotura no accidental en el Seat Ateca 4987 KSJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>124,65</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>26,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>150,83</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-14T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AUTOFUBER SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58847377</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3000"><Codi>CNS2019SPM-000027192</Codi><Objecte del contracte>TRASLLAT TURISME DS-501-AT DE MOLL SANT BERTRAN A DIPÒSIT ASTA. REALITZAT EL 15/10/19</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>60</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>72,6</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65646036</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3001"><Codi>CNS2019SPM-000027193</Codi><Objecte del contracte>TRASLLAT TURISME CT-360-WJ DE MOLL SANT BERTRAN A DIPÒSIT ASTA. REALITZAT EL 15/10/19</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>60</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>72,6</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65646036</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3002"><Codi>CNS2019SPM-000027216</Codi><Objecte del contracte>Alineado de dirección, sustitución de llanta y neumnático delantero izquierdo en Seat Ibiza 6994 GTJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>180,87</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>37,98</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>218,85</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-21T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3003"><Codi>CNS2019SPM-000027290</Codi><Objecte del contracte>Servicio de varada suspendida de la embarcación Far de Cala Nans para inspección de Capitania Marítima.Fra.19A 590</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>128,73</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>27,03</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>155,76</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-23T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>REAL CLUB NAUTICO DE BARCELONA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G08399073</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3004"><Codi>CNS2019SPM-000027291</Codi><Objecte del contracte>EMBARCACIÓN CONSOLAT DE MAR - TASAS DE INSPECCIÓN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>52,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>11,05</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>63,65</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-23T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MINISTERIO DE FOMENTO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>S2817040E</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3005"><Codi>CNS2019SPM-000027292</Codi><Objecte del contracte>Sustituir destellos traseros en furgoneta MB 109 CDI con matricula 2814 DTJ</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>584,88</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>122,82</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>707,7</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-23T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DIVISEGUR CATALUNYA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64461916</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3006"><Codi>CNS2019SPM-000027293</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Seat Ateca 4987 KSJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>30,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-23T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3007"><Codi>CNS2019SPM-000027370</Codi><Objecte del contracte>ESTAÑO 1 MM AL 63% PARA SOLDADURA ELECTRÓNICA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,13</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,87</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-28T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="3008"><Codi>CNS2019SPM-000027374</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Seat Altea XL 8278 JFZ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>30,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-29T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3009"><Codi>CNS2019SPM-000027388</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Seat Altea XL 8290 JFZ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>30,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-29T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3010"><Codi>CNS2019SPM-000027414</Codi><Objecte del contracte>Reparación de plancha por finalización de contrato del Nissan Qashqai 1156 JDV.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2101,62</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>441,34</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2542,96</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-31T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARYBECAR SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08890170</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3011"><Codi>CNS2019SPM-000027415</Codi><Objecte del contracte>Sustitución de neumático por rotura en Nissan Leaf 6337 KDK</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>74,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,58</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>89,78</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-31T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3012"><Codi>CNS2019SPM-000027416</Codi><Objecte del contracte>Sustitución de neumáticos delanteros y alineado de dirección en Nissan E-NV200 con matrícula 1102 KDW.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>184,52</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>38,75</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>223,27</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-31T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3013"><Codi>CNS2019SPM-000027417</Codi><Objecte del contracte>Reparación de plancha por finalización de contrato en Seat Altea XL 7340 JDZ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1372,09</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>288,14</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1660,23</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-31T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARYBECAR SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08890170</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3014"><Codi>CNS2019SPM-000027426</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Nissan Leaf 6266 KDJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>30,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-04T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3015"><Codi>CNS2019SPM-000027458</Codi><Objecte del contracte>Reparación de plancha por finalización de contrato en Seat Ibiza 8054 JFH.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1402,82</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>294,59</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1697,41</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-04T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARYBECAR SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08890170</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3016"><Codi>CNS2019SPM-000027460</Codi><Objecte del contracte>PREVENTIUS MECANICS VEHICLES Anual Octubre  2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>114,11</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>23,96</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>138,07</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-05T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOTOR LLANSA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08156127</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3017"><Codi>CNS2019SPM-000027481</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en motocicleta BMW R 1200 RT con matrícula 3971 KVK.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>26,55</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,58</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>32,13</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-05T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3018"><Codi>CNS2019SPM-000027516</Codi><Objecte del contracte>GASOLEO A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>884,98</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>185,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1070,83</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-07T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GALP ENERGIA ESPAÑA SAU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28559573</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3019"><Codi>CNS2019SPM-000027550</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Seat Ateca 4977 KSJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>30,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-11T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3020"><Codi>CNS2019SPM-000027551</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Seat Ateca 4986 KSJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>30,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-11T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3021"><Codi>CNS2019SPM-000027552</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Seat Ateca 4989 KSJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>30,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-11T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3022"><Codi>CNS2019SPM-000027553</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Nissan Leaf 7215 KSF.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>30,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-11T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3023"><Codi>CNS2019SPM-000027554</Codi><Objecte del contracte>PREVENTIUS MECANICS VEHICLES Anual Octubre  2019 Nissan e_NV200 0918 KDW</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>114,11</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>23,96</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>138,07</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-11T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOTOR LLANSA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08156127</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3024"><Codi>CNS2019SPM-000027555</Codi><Objecte del contracte>PREVENTIUS MECANICS VEHICLES Anual Octubre  2019 Nissan E-NV 200 1105 KDW.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>114,11</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>23,96</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>138,07</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-11T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOTOR LLANSA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08156127</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3025"><Codi>CNS2019SPM-000027559</Codi><Objecte del contracte>Reparación de plancha por finalización de contrato en Seat Altea XL 7320 JDZ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1875</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>393,75</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2268,75</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-11T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TALLERS GOMEZ GARCIA SL UNIPER</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66721382</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3026"><Codi>CNS2019SPM-000027560</Codi><Objecte del contracte>Reparación de diversos fallos en la embarcación Consolat de Mar</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2107,01</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>442,47</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2549,48</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-11T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>REFIT FORUM SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66603473</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3027"><Codi>CNS2019SPM-000027561</Codi><Objecte del contracte>Efectuar revisión periódica, sustituir piloto ambar rotativo y asiento acompañante y culera asiento de conductor en furgoneta Mercedes Sprinter 3466 HHP.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2036,21</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>427,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2463,81</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-11T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TALLERES AUTOLICA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08203887</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3028"><Codi>CNS2019SPM-000027562</Codi><Objecte del contracte>Reparación de dos pinchazos en Seat Ateca 4987 KSJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>49,88</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,47</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>60,35</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-11T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3029"><Codi>CNS2019SPM-000027563</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Seat Ibiza 6995 GTJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>21,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,45</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>25,65</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-11T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3030"><Codi>CNS2019SPM-000027590</Codi><Objecte del contracte>GASOLINA SIN PLOMO 95.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>138,55</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>29,1</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>167,65</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-12T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PETROGUSTA SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65973687</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3031"><Codi>CNS2019SPM-000027594</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Seat Ateca 4984 KSJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>30,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-12T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3032"><Codi>CNS2019SPM-000027595</Codi><Objecte del contracte>Reparación de plancha por finalización de contrato en Seat Altea XL 7327 JDZ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1909,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>401</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2310,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-12T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARYBECAR SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08890170</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3033"><Codi>CNS2019SPM-000027596</Codi><Objecte del contracte>TRASLLAT TURISME 4427-KXC DEL HOTEL VELA A DIPÒSIT ASTA. REALITZAT EL DIA 10/11/19</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>90</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>18,9</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>108,9</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-12T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65646036</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3034"><Codi>CNS2019SPM-000027600</Codi><Objecte del contracte>Efectuar mantenimiento periódico en Volkswagen Passat 4560 HLS.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>810,58</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>170,22</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>980,8</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-12T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOTORSOL,S.A.</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08061731</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3035"><Codi>CNS2019SPM-000027601</Codi><Objecte del contracte>PREVENTIUS MECANICS VEHICLES Anual Octubre  2019 Nissan e-NV 200 1102 KDW.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>114,11</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>23,96</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>138,07</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-13T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOTOR LLANSA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08156127</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3036"><Codi>CNS2019SPM-000027602</Codi><Objecte del contracte>PREVENTIUS MECANICS VEHICLES Anual Octubre 2019 Nissan E-NV 200 0916 KDW.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>114,11</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>23,96</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>138,07</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-13T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOTOR LLANSA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08156127</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3037"><Codi>CNS2019SPM-000027640</Codi><Objecte del contracte>PREVENTIUS MECANICS VEHICLES Anual Octubre 2019 Nissan e_NV200 5739 KDJ</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>111,26</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>23,36</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>134,62</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-14T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOTOR LLANSA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08156127</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3038"><Codi>CNS2019SPM-000027641</Codi><Objecte del contracte>PREVENTIUS MECANICS VEHICLES Anual Octubre  2019 Nissan E-NV200 5706 KDJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>114,11</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>23,96</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>138,07</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-14T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOTOR LLANSA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08156127</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3039"><Codi>CNS2019SPM-000027672</Codi><Objecte del contracte>REVISIO ITV Bianual Octubre  2019 del vehículo Seat Ibiza 6995 GTJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>66,09</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,88</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>79,97</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-15T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RIDEL VILASECA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58276163</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3040"><Codi>CNS2019SPM-000027674</Codi><Objecte del contracte>Reparar pérdida de agua por manguera de alta presión en máquina de lavado vehículos Parque Móvil.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>132,8</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>27,89</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>160,69</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-18T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NOVELLAS MIR JOSEP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="3041"><Codi>CNS2019SPM-000027701</Codi><Objecte del contracte>Reparación de plancha por finalización de contrato en Seat Altea XL 7350 JDZ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2101,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>441,25</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2542,45</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-19T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TALLERS GOMEZ GARCIA SL UNIPER</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66721382</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3042"><Codi>CNS2019SPM-000027717</Codi><Objecte del contracte>PREVENTIUS MECANICS VEHICLES Anual Octubre 2019, Nissan Leaf 30Kw/h 6337 KDK.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>106,08</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>22,28</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>128,36</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-20T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOTOR LLANSA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08156127</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3043"><Codi>CNS2019SPM-000027754</Codi><Objecte del contracte>PREVENTIUS MECANICS VEHICLES Anual Octubre 2019, Nissan Leaf 30Kw/h 6079 KDK.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>106,08</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>22,28</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>128,36</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-21T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOTOR LLANSA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08156127</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3044"><Codi>CNS2019SPM-000027795</Codi><Objecte del contracte>PREVENTIUS MECANICS VEHICLES Anual Octubre 2019, Nissan Leaf 30Kw/h 1100 KDW.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>106,08</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>22,28</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>128,36</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-22T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOTOR LLANSA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08156127</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3045"><Codi>CNS2019SPM-000027805</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Seat Ateca 4986 KSJ</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>30,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-23T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3046"><Codi>CNS2019SPM-000027806</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Nissan NV-200 4581 KDG.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>30,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-23T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3047"><Codi>CNS2019SPM-000027817</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Seat Ateca 4987 KSJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>30,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-25T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3048"><Codi>CNS2019SPM-000027886</Codi><Objecte del contracte>PREVENTIUS MECANICS VEHICLES Anual Octubre 2019, Nissan Leaf 30Kw/h 5988 KDJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>106,08</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>22,28</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>128,36</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-27T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOTOR LLANSA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08156127</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3049"><Codi>CNS2019SPM-000027887</Codi><Objecte del contracte>PREVENTIUS MECANICS VEHICLES Anual Octubre 2019, Nissan Leaf 30Kw/h 1104 KDW.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>106,08</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>22,28</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>128,36</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-27T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOTOR LLANSA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08156127</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3050"><Codi>CNS2019SPM-000027902</Codi><Objecte del contracte>PREVENTIUS MECANICS VEHICLES Anual Octubre  2019 Nissan Leaf 0917 KDW.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>106,08</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>22,28</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>128,36</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-27T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOTOR LLANSA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08156127</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3051"><Codi>CNS2019SPM-000027903</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Seat Ateca 4992 KSJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>30,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-27T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3052"><Codi>CNS2019SPM-000027914</Codi><Objecte del contracte>ACEITE REPSOL SERIE III SAE 30 (ENVASE 5 LTS.)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>49,8</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,46</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>60,26</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-28T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3053"><Codi>CNS2019SPM-000027915</Codi><Objecte del contracte>Sustitución de neumático por rotura en Seat Ateca 4984 KSJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>110,33</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>23,17</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>133,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-28T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3054"><Codi>CNS2019SPM-000027916</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Seat Ateca 4992 KSJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>30,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-28T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3055"><Codi>CNS2019SPM-000027917</Codi><Objecte del contracte>DON LIMPIO SALON PH NEUTRO REF.3916</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>57,03</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>11,98</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>69,01</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-28T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BOMARI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08855843</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3056"><Codi>CNS2019SPM-000027924</Codi><Objecte del contracte>PREVENTIUS MECANICS VEHICLES Anual Octubre  2019 Nissan Leaf 30 Kw/h 6338 KDK.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>106,08</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>22,28</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>128,36</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-29T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOTOR LLANSA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08156127</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3057"><Codi>CNS2019SPM-000027931</Codi><Objecte del contracte>Sustitución de neumático por rotura en Seat León 9045 LBL.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>75,73</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,9</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>91,63</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-02T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3058"><Codi>CNS2019SPM-000027932</Codi><Objecte del contracte>PREVENTIUS MECANICS VEHICLES Anual Octubre  2019 - Nissan Leaf 6073 KDK.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>106,08</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>22,28</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>128,36</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-02T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOTOR LLANSA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08156127</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3059"><Codi>CNS2019SPM-000027933</Codi><Objecte del contracte>TRASLLAT DE TURISME RENAULT LAGUNA SENSE MATRICULA DE TRASMEDITARRANEA FINS DIPOSIT ASTA.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>60</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>72,6</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-02T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65646036</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3060"><Codi>CNS2019SPM-000027938</Codi><Objecte del contracte>Efectuar mantenimiento periodico del VW Passat 4958 FKY.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>821,49</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>172,51</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>994</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-02T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JARMAUTO, SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A78483294</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3061"><Codi>CNS2019SPM-000027939</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Seat Ateca 4974 KSJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>30,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-02T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3062"><Codi>CNS2019SPM-000027940</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Seat Altea XL 8290 JFZ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>30,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-02T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3063"><Codi>CNS2019SPM-000027969</Codi><Objecte del contracte>PREVENTIUS MECANICS VEHICLES Anual Octubre 2019 Nissan Leaf 30Kw/h 1103 KDW.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>106,08</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>22,28</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>128,36</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOTOR LLANSA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08156127</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3064"><Codi>CNS2019SPM-000027984</Codi><Objecte del contracte>PREVENTIUS MECANICS VEHICLES Anual Octubre  2019 - Nissan Leaf 6093 KDK.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>106,08</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>22,28</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>128,36</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOTOR LLANSA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08156127</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3065"><Codi>CNS2019SPM-000028023</Codi><Objecte del contracte>PREVENTIUS MECANICS VEHICLES Anual Octubre  2019 - Nissan Leaf 30 Kw/h 6346 KDK.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>106,08</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>22,28</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>128,36</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-05T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOTOR LLANSA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08156127</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3066"><Codi>CNS2019SPM-000028026</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Seat Ateca 4984 KSJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>30,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-09T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3067"><Codi>CNS2019SPM-000028027</Codi><Objecte del contracte>Sustituir neumáticos traseros por dos recuperados en Seat Altea XL 8290 JFZ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>26,3</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,52</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>31,82</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-09T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3068"><Codi>CNS2019SPM-000028028</Codi><Objecte del contracte>Sustitución de llanta y neumático delantero derecho, reparar llanta trasera derecha por golpe en Nissan Leaf 6073 KDK.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>271,32</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>56,98</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>328,3</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-09T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3069"><Codi>CNS2019SPM-000028029</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Motocicleta BMW R 1200 RT 3970 KVK.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>27,43</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,76</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>33,19</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-09T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3070"><Codi>CNS2019SPM-000028036</Codi><Objecte del contracte>PREVENTIUS MECANICS VEHICLES Anual Octubre 2019 - Nissan Leaf 30 Kw/h 6344 KDK.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>106,08</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>22,28</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>128,36</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-09T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOTOR LLANSA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08156127</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3071"><Codi>CNS2019SPM-000028084</Codi><Objecte del contracte>Reparación de dos pinchazos en Seat Altea XL 8278 JFZ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>49,88</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,47</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>60,35</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-12T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3072"><Codi>CNS2019SPM-000028085</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Seat Ateca 4977 KSJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>30,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-12T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3073"><Codi>CNS2019SPM-000028098</Codi><Objecte del contracte>BOBINA PAPEL LIMPIEZA AZUL  VEHICULOS SILCAR</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>309</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>64,89</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>373,89</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-13T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SILCAR COMPONENTES PROFESIONAL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66957044</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3074"><Codi>CNS2019SPM-000028099</Codi><Objecte del contracte>GASOLINA SIN PLOMO 95.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>238,71</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>50,13</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>288,84</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-13T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PETROGUSTA SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65973687</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3075"><Codi>CNS2019SPM-000028129</Codi><Objecte del contracte>PREVENTIUS MECANICS VEHICLES Anual Octubre  2019 - Nissan Leaf 6081 KDK.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>106,08</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>22,28</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>128,36</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOTOR LLANSA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08156127</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3076"><Codi>CNS2019SPM-000028130</Codi><Objecte del contracte>PREVENTIUS MECANICS VEHICLES Anual Octubre  2019 - Nissan Leaf 1101 KDW.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>106,08</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>22,28</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>128,36</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOTOR LLANSA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08156127</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3077"><Codi>CNS2019SPM-000028131</Codi><Objecte del contracte>PREVENTIUS MECANICS VEHICLES Anual Octubre  2019 - Nissan Leaf 6335 KDK.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>106,08</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>22,28</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>128,36</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOTOR LLANSA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08156127</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3078"><Codi>CNS2019SPM-000028138</Codi><Objecte del contracte>PREVENTIUS MECANICS VEHICLES Anual Octubre 2019 - Nissan Leaf 30Kw/h 6266 KDJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>106,08</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>22,28</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>128,36</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOTOR LLANSA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08156127</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3079"><Codi>CNS2019SPM-000028140</Codi><Objecte del contracte>BATERIA TUDOR TB740 12 V 74 Ah 680 A +D</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>104,82</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>22,01</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>126,83</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-18T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3080"><Codi>CNS2019SPM-000028166</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Nissan Leaf 0917 KDW.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>30,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-18T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3081"><Codi>CNS2019SPM-000028167</Codi><Objecte del contracte>PREVENTIUS MECANICS VEHICLES Anual Octubre 2019 - Nissan Leaf 30Kw/h 1106 KDW.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>106,08</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>22,28</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>128,36</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-18T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOTOR LLANSA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08156127</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3082"><Codi>CNS2019SPM-000028181</Codi><Objecte del contracte>PREVENTIUS MECANICS VEHICLES Anual Octubre 2019 Nissan Leaf 40 Kw/h 7215 KSF.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>108,82</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>22,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>131,67</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-20T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOTOR LLANSA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08156127</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3083"><Codi>CNS2019SPM-000028186</Codi><Objecte del contracte>Revisar frenos, sustitución placa matrícula trasera y escobillas limpiaparabrisas por negativa en ITV de la furgoneta Nissan Cabstar.e con matrícula B4328WB.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>624,28</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>131,1</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>755,38</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-20T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3084"><Codi>CNS2019SPM-000028187</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Seat León 8977 LBL.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>30,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-20T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3085"><Codi>CNS2019SPM-000028188</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Volkswagen Passat 4560 HLS.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>30,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-20T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3086"><Codi>CNS2019SPM-000028190</Codi><Objecte del contracte>Reparación de plancha por finalización de contrato del Seat Altea XL 8290 JFZ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1948,9</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>409,27</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2358,17</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-27T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TALLERS GOMEZ GARCIA SL UNIPER</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66721382</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3087"><Codi>CNS2019SPM-000028193</Codi><Objecte del contracte>SERVEI GRUA PER TRASLLAT TURISME 0195-DSM DE ROTONDA PONENT A DIPÒSIT ASTA. REALITZAT EL 13/12/19</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>90</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>18,9</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>108,9</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-30T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65646036</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3088"><Codi>CNS2019SPM-000028195</Codi><Objecte del contracte>PREVENTIUS MECANICS VEHICLES Anual Desembre 2019 Nissan Leaf 40 Kwh 6971 KSF</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>106,45</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>22,35</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>128,8</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-31T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOTOR LLANSA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08156127</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3089"><Codi>CNS2019SPM-000028196</Codi><Objecte del contracte>REVISIO ITV MB 109 CDI 2814 DTl Desembre  2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>75,48</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>91,33</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-31T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RIDEL VILASECA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58276163</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3090"><Codi>CNS2019SPM-000028197</Codi><Objecte del contracte>REVISIO ITV Nissan Cabstar B 4328 WB Desembre  2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>75,48</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>91,33</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-31T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RIDEL VILASECA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58276163</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3091"><Codi>CNS2019SUM-000021554</Codi><Objecte del contracte>GESTIÓ CONTENIDOR RESIDUS SANITARIS A DISPENSARI WTC</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>11,68</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,45</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>14,13</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-04T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SRCL CONSENUR SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B86208824</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3092"><Codi>CNS2019SUM-000022502</Codi><Objecte del contracte>TREBALLS DE CONTROL DE PLAGUES. GENER 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1982,58</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>416,34</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2398,92</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-31T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GRUP GEPORK SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08566143</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3093"><Codi>CNS2019SUM-000022503</Codi><Objecte del contracte>TREBALLS DE SERVEIS HIGIÈNICS. GENER 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>784,11</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>164,66</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>948,77</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-31T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GRUP GEPORK SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08566143</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3094"><Codi>CNS2019SUM-000022763</Codi><Objecte del contracte>Revisar i posar menjar en sistema per expulsar coloms del parking d'empleats de Sant Bertran (Gener-19)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>185,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>38,93</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>224,33</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-04T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ZOOETHICS ETHICAL ANIMAL PROJE</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66541988</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3095"><Codi>CNS2019SUM-000023261</Codi><Objecte del contracte>Revisar i posar menjar en sistema per expulsar coloms del parking d'empleats de Sant Bertran (Febrer-19)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>185,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>38,93</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>224,33</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-27T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ZOOETHICS ETHICAL ANIMAL PROJE</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66541988</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3096"><Codi>CNS2019SUM-000023722</Codi><Objecte del contracte>Gestió Residus Sanitaris Dispensari (WTC-BOSCH I ALSINA). Gener-Febrer-Març 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>903,93</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>189,83</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1093,76</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-20T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SRCL CONSENUR SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B86208824</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3097"><Codi>CNS2019SUM-000023732</Codi><Objecte del contracte>Gestió residus perillosos i no perillosos puntuals a magatzem c/Z, magatzem ASTA, taller UMG. MARÇ 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1222,1</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>256,64</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1478,74</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-20T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ECOLOG IBERICA MEDITER SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58565755</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3098"><Codi>CNS2019SUM-000024028</Codi><Objecte del contracte>Revisar i posar menjar en sistema per expulsar coloms del parking d'empleats de Sant Bertran (Març-19)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>185,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>38,93</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>224,33</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-08T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ZOOETHICS ETHICAL ANIMAL PROJE</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66541988</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3099"><Codi>CNS2019SUM-000024057</Codi><Objecte del contracte>Canvis contenidors de runas Magatzem carrer Z Abril  2019 (1)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>256,09</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>53,78</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>309,87</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-09T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE GRUP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60564077</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3100"><Codi>CNS2019SUM-000024505</Codi><Objecte del contracte>Canvis contenidors de Goma i Defenses  Magatzem carrer Z Abril  2019 (1)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1000,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>210,04</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1210,24</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE GRUP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60564077</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3101"><Codi>CNS2019SUM-000024506</Codi><Objecte del contracte>Canvis contenidors de runas Magatzem carrer Z Abril  2019 (2)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>235,86</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>49,53</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>285,39</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE GRUP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60564077</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3102"><Codi>CNS2019SUM-000024507</Codi><Objecte del contracte>Canvis contenidors de runas Magatzem carrer Z Abril  2019 (3)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>226,68</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>47,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>274,28</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE GRUP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60564077</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3103"><Codi>CNS2019SUM-000024508</Codi><Objecte del contracte>Canvis contenidors de runas Magatzem carrer Z Abril  2019 (4)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>245,38</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>51,53</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>296,91</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE GRUP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60564077</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3104"><Codi>CNS2019SUM-000024509</Codi><Objecte del contracte>Canvis contenidors de runas Magatzem carrer Z Abril  2019 (5)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>262,72</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>55,17</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>317,89</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE GRUP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60564077</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3105"><Codi>CNS2019SUM-000024510</Codi><Objecte del contracte>Revisar i posar menjar en sistema per expulsar coloms del parking d'empleats de Sant Bertran (Abril-19)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>185,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>38,93</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>224,33</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ZOOETHICS ETHICAL ANIMAL PROJE</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66541988</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3106"><Codi>CNS2019SUM-000025079</Codi><Objecte del contracte>MANTENIMENT DELS EQUIPS GENERADORS HIDRÀULICS D'ACCIONAMENT DE LES BARRERES ANTICONTAMINACIÓ</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>500</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>105</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>605</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-28T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PUNTO NAUTIC</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61801585</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3107"><Codi>CNS2019SUM-000025103</Codi><Objecte del contracte>Canvis contenidors de runas Magatzem carrer Z Maig  2019 (1)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>228,72</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>48,03</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>276,75</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-29T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE GRUP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60564077</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3108"><Codi>CNS2019SUM-000025104</Codi><Objecte del contracte>Canvis contenidors de runa Magatzem carrer Z Maig  2019 (2)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>262,38</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>55,1</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>317,48</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-29T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE GRUP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60564077</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3109"><Codi>CNS2019SUM-000025108</Codi><Objecte del contracte>Revisar i posar menjar en sistema per expulsar coloms del parking d'empleats de Sant Bertran (Maig-19)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>185,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>38,93</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>224,33</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-29T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ZOOETHICS ETHICAL ANIMAL PROJE</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66541988</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3110"><Codi>CNS2019SUM-000025190</Codi><Objecte del contracte>Gestió Residus Sanitaris Dispensari (WTC-BOSCH I ALSINA). Abril-Maig-Juny 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>903,93</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>189,83</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1093,76</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-31T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SRCL CONSENUR SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B86208824</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3111"><Codi>CNS2019SUM-000025322</Codi><Objecte del contracte>Recollida de residus sanitaris. Bidons 30L.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>108,05</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>22,69</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>130,74</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-07T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SRCL CONSENUR SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B86208824</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3112"><Codi>CNS2019SUM-000025426</Codi><Objecte del contracte>Canvis contenidors de runa Magatzem carrer Z Juny  2019 (1)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>246,91</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>51,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>298,76</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-13T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE GRUP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60564077</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3113"><Codi>CNS2019SUM-000025682</Codi><Objecte del contracte>Gestió de residus per abocament de gasoil tram V (entrada Martainer) 15/05/19 - CEA 8718 - EXP. 52/19</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>300</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>63</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>363</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ECOLOG IBERICA MEDITER SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58565755</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3114"><Codi>CNS2019SUM-000025689</Codi><Objecte del contracte>Canvis contenidors de runa Magatzem carrer Z Juny  2019 (3)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>245,21</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>51,49</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>296,7</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-02T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE GRUP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60564077</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3115"><Codi>CNS2019SUM-000025732</Codi><Objecte del contracte>Canvis contenidors de runa Magatzem carrer Z Juny  2019 (2)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>251,33</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>52,78</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>304,11</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE GRUP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60564077</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3116"><Codi>CNS2019SUM-000025733</Codi><Objecte del contracte>Revisar i posar menjar en sistema per expulsar coloms del parking d'empleats de Sant Bertran (Juny-19)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>185,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>38,93</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>224,33</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ZOOETHICS ETHICAL ANIMAL PROJE</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66541988</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3117"><Codi>CNS2019SUM-000025807</Codi><Objecte del contracte>Canvis contenidors de runa Magatzem carrer Z Juny  2019 (4)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>260,68</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>54,74</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>315,42</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-08T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE GRUP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60564077</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3118"><Codi>CNS2019SUM-000025999</Codi><Objecte del contracte>Canvis contenidors de runa Magatzem carrer Z Juliol  2019 (4)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>235,52</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>49,46</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>284,98</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-19T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE GRUP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60564077</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3119"><Codi>CNS2019SUM-000026020</Codi><Objecte del contracte>Canvis contenidors de runa Magatzem carrer Z Juliol  2019 (5)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>257,45</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>54,06</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>311,51</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-22T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE GRUP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60564077</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3120"><Codi>CNS2019SUM-000026426</Codi><Objecte del contracte>Canvis contenidors de runa Magatzem carrer Z Setembre 2019 (1)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>252,52</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>53,03</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>305,55</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE GRUP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60564077</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3121"><Codi>CNS2019SUM-000026427</Codi><Objecte del contracte>Canvis contenidors de runa Magatzem carrer Z Setembre  2019 (2)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>220,56</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>46,32</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>266,88</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE GRUP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60564077</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3122"><Codi>CNS2019SUM-000026428</Codi><Objecte del contracte>Gestió residus magatzem carrer Z, Neumàtics Agost 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>929,8</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>195,26</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1125,06</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE GRUP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60564077</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3123"><Codi>CNS2019SUM-000026429</Codi><Objecte del contracte>Revisar i posar menjar en sistema per expulsar coloms del parking d'empleats de Sant Bertran (Agost-19)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>185,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>38,93</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>224,33</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ZOOETHICS ETHICAL ANIMAL PROJE</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66541988</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3124"><Codi>CNS2019SUM-000026529</Codi><Objecte del contracte>Canvi d'un contenidor de gomes i defenses Magatzem carrer Z Setembre 2019 (1)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>965</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>202,65</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1167,65</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-05T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE GRUP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60564077</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3125"><Codi>CNS2019SUM-000026530</Codi><Objecte del contracte>Canvis contenidors de runa Magatzem carrer Z Setembre  2019 (3)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>253,03</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>53,14</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>306,17</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-05T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE GRUP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60564077</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3126"><Codi>CNS2019SUM-000026531</Codi><Objecte del contracte>Canvis contenidors de runa Magatzem carrer Z Setembre  2019 (4)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>249,12</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>52,32</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>301,44</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-05T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE GRUP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60564077</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3127"><Codi>CNS2019SUM-000026603</Codi><Objecte del contracte>Canvis contenidors de runa Magatzem carrer Z Setembre  2019 (5)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>245,72</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>51,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>297,32</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-09T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE GRUP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60564077</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3128"><Codi>CNS2019SUM-000026604</Codi><Objecte del contracte>Canvis contenidors de runa Magatzem carrer Z Setembre  2019 (6)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>254,05</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>53,35</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>307,4</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-09T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE GRUP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60564077</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3129"><Codi>CNS2019SUM-000026607</Codi><Objecte del contracte>RES.Lloguer contenidors runa i defenses. c/Z Mensual Juny 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>18</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,78</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>21,78</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-09T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE GRUP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60564077</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3130"><Codi>CNS2019SUM-000026608</Codi><Objecte del contracte>RES.Lloguer contenidors runa i defenses. c/Z Mensual maig 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>18</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,78</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>21,78</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-09T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE GRUP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60564077</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3131"><Codi>CNS2019SUM-000026609</Codi><Objecte del contracte>RES.Lloguer contenidors runa i defenses. c/Z Mensual Juliol 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>18</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,78</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>21,78</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-09T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE GRUP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60564077</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3132"><Codi>CNS2019SUM-000026610</Codi><Objecte del contracte>RES.Lloguer contenidors runa i defenses. c/Z Mensual agost 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>18</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,78</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>21,78</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-09T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE GRUP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60564077</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3133"><Codi>CNS2019SUM-000026618</Codi><Objecte del contracte>Revisar i posar menjar en sistema per expulsar coloms del parking d'empleats de Sant Bertran (Juliol-19)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>185,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>38,93</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>224,33</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-10T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ZOOETHICS ETHICAL ANIMAL PROJE</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66541988</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3134"><Codi>CNS2019SUM-000026619</Codi><Objecte del contracte>Gestió Residus Sanitaris Dispensari (WTC-BOSCH I ALSINA).Juliol-Agost-Setembre 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>918,42</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>192,87</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1111,29</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-10T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SRCL CONSENUR SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B86208824</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3135"><Codi>CNS2019SUM-000026632</Codi><Objecte del contracte>Canvis contenidors de runa Magatzem carrer Z Setembre  2019 (5)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>272,93</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>57,32</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>330,25</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-10T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE GRUP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60564077</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3136"><Codi>CNS2019SUM-000026633</Codi><Objecte del contracte>Canvis contenidors de runa Magatzem carrer Z Setembre  2019 (6)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>284,82</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>59,81</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>344,63</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-10T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE GRUP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60564077</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3137"><Codi>CNS2019SUM-000026661</Codi><Objecte del contracte>Destrucció de peces de vestuari a reposició de la Policia Portuària.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>160,8</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>33,77</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>194,57</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-12T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FEMAREC SCCL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>F59197996</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3138"><Codi>CNS2019SUM-000026663</Codi><Objecte del contracte>Desinfección cuarto de detenidos (preventivos)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>204</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>42,84</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>246,84</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-12T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GRUP GEPORK SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08566143</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3139"><Codi>CNS2019SUM-000026911</Codi><Objecte del contracte>Revisar i posar menjar en sistema per expulsar coloms del parking d'empleats de Sant Bertran (Setembre-19)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>185,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>38,93</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>224,33</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-02T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ZOOETHICS ETHICAL ANIMAL PROJE</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66541988</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3140"><Codi>CNS2019SUM-000027015</Codi><Objecte del contracte>GESTIÓ COM A RESIDUS DE LES EMBARCACIONS FORA D'ÚS DEL MAGATZEM c/Z</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3592</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>754,32</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4346,32</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-08T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FRANCISCO ALBERICH, SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08363400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3141"><Codi>CNS2019SUM-000027019</Codi><Objecte del contracte>L'empresa FLEXITANK del Moll de Sant Bertran, informa de coloms en el seu fals sostre</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>370,8</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>77,87</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>448,67</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-08T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ZOOETHICS ETHICAL ANIMAL PROJE</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66541988</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3142"><Codi>CNS2019SUM-000027022</Codi><Objecte del contracte>RECOLLIDA DE RESIDUS SANITARIS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14,49</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,04</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17,53</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-08T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SRCL CONSENUR SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B86208824</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3143"><Codi>CNS2019SUM-000027167</Codi><Objecte del contracte>RES.Lloguer contenidors runa i defenses. c/Z Mensual setembre 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>18</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,78</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>21,78</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-16T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE GRUP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60564077</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3144"><Codi>CNS2019SUM-000027289</Codi><Objecte del contracte>GESTIÓ DE RESIDUS DIVERSOS PER BUIDAT DEL MAGATZEM DEL CARRER Z</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>143,7</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>30,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>173,88</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-23T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ECOLOG IBERICA MEDITER SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58565755</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3145"><Codi>CNS2019SUM-000027317</Codi><Objecte del contracte>Revisar i posar menjar en sistema per expulsar coloms del parking d'empleats de Sant Bertran (Octubre-19)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>185,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>38,93</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>224,33</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-24T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ZOOETHICS ETHICAL ANIMAL PROJE</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66541988</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3146"><Codi>CNS2019SUM-000027541</Codi><Objecte del contracte>Gestió Residus Sanitaris Dispensari (WTC-BOSCH I ALSINA). octubre-novembre-desembre 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>903,93</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>189,83</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1093,76</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-08T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SRCL CONSENUR SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B86208824</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3147"><Codi>CNS2019SUM-000027576</Codi><Objecte del contracte>RETIRAR NIU DE GAVIANS A LA RAMPA D'ACCÉS INFERIOR AL PONT (COSTAT ADOSSAT)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>66,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,97</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>80,47</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-11T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ZOOETHICS ETHICAL ANIMAL PROJE</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66541988</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3148"><Codi>CNS2019SUM-000027577</Codi><Objecte del contracte>RETIRAR NIU GAVIANS A LA ZONA SUPERIOR DEL PONT (PASSARELA TÈCNICA)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>66,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,97</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>80,47</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-11T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ZOOETHICS ETHICAL ANIMAL PROJE</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66541988</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3149"><Codi>CNS2019SUM-000027666</Codi><Objecte del contracte>RESIDUS - TRAMITACIÓ DE LES NOTIFICACIONS PRÈVIES CADUCADES AMB ECOIMSA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>120</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>25,2</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>145,2</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-15T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ECOLOG IBERICA MEDITER SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58565755</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3150"><Codi>CNS2019SUM-000027888</Codi><Objecte del contracte>Revisar i posar menjar en sistema per expulsar coloms del parking d'empleats de Sant Bertran (Novembre-19)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>370,8</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>77,87</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>448,67</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-27T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ZOOETHICS ETHICAL ANIMAL PROJE</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66541988</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3151"><Codi>CNS2019SUM-000027983</Codi><Objecte del contracte>Retirada bidó absorbents contaminats del Taller del ASTA i substitució per un nou bidó</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>44,83</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>9,41</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>54,24</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ECOLOG IBERICA MEDITER SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58565755</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3152"><Codi>CNS2019SUM-000028042</Codi><Objecte del contracte>Revisar i posar menjar en sistema per expulsar coloms en FLEXITANK</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>370,8</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>77,87</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>448,67</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-10T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ZOOETHICS ETHICAL ANIMAL PROJE</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66541988</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3153"><Codi>CNS2019SXS-000022476</Codi><Objecte del contracte>PPT alumbrado público. Actualización e incorporación de mejoras en PPT.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2785</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>584,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3369,85</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-30T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NIX EFICIENCIA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B87683728</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3154"><Codi>CNS2019SXS-000022760</Codi><Objecte del contracte>INSPECCIONES PERIODICAS INSTALACIONES ELECTRICAS 2019 MEDIANTE EIC</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>532,85</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>111,9</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>644,75</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AMBIENTAL OCA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66732793</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3155"><Codi>CNS2019SXS-000022958</Codi><Objecte del contracte>COMPRA EQUIPOS RVE EDIFICIO ASTA PARQUE MOVIL (1) PUESTA EN MARCHA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>65</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,65</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>78,65</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-14T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MATAS RAMIS, S.A.</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08181968</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3156"><Codi>CNS2019SXS-000023240</Codi><Objecte del contracte>GRUP ELECTROGEN LLOTJA PESCADORS ENERCO - MANTENIMIENTO PREVENTIVO 21/02/2019 PTO.: 19/14393</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>83,46</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>17,53</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>100,99</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-26T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ENERGIA Y COMPONENTES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B62588256</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3157"><Codi>CNS2019SXS-000023241</Codi><Objecte del contracte>GRUP ELECTROGEN SERVEIS CRITICS APB (ALTELL WTCB) - ENERCO - MANTENIMIENTO PREVENTIVO 21/02/2019 PRESUPUESTO: 19/14392</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>208,01</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>43,68</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>251,69</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-26T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ENERGIA Y COMPONENTES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B62588256</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3158"><Codi>CNS2019SXS-000023242</Codi><Objecte del contracte>GRUP ELECTROGEN EMERGENCIES 1 ENERCO - MANTENIMIENTO PREVENTIVO 25/02/2019 PRESUPUESTO: 19/14391</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>108,15</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>22,71</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>130,86</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-26T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ENERGIA Y COMPONENTES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B62588256</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3159"><Codi>CNS2019SXS-000023243</Codi><Objecte del contracte>GRUP ELECTROGEN EMERGENCIAS 2  ENERCO 20 KVA - MANTENIMIENTO PREVENTIVO 25/02/2019 OFERTA 19/14390</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>129,69</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>27,23</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>156,92</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-26T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ENERGIA Y COMPONENTES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B62588256</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3160"><Codi>CNS2019SXS-000023903</Codi><Objecte del contracte>Puntos de carga VE. Suministro mangueras conexión por delante y soportes de pared para conectores. PTO.: QUO-02266-W7T3X3</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>954,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>200,47</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1155,07</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-29T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CIRCUTOR, SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08513178</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3161"><Codi>CNS2019SXS-000024026</Codi><Objecte del contracte>LIMA (JUEGO 6 PIEZAS)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>37,81</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,94</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>45,75</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-08T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63112569</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3162"><Codi>CNS2019SXS-000024054</Codi><Objecte del contracte>Puntos de carga VE. Suministro mangueras conexión por delante (V40192./ CABLE TIPO 2 4P-32A 4M ESPIRAL CABLE) . Pto.: 20051003</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>317</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>66,57</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>383,57</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-09T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CIRCUTOR, SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08513178</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3163"><Codi>CNS2019SXS-000024166</Codi><Objecte del contracte> EQUILIBRADORES DE CARGA REF. MOLEX 1301750001 (TENSOR CABLE CARGA VEHICULOS ELECTRICOS WTC)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1290</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>270,9</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1560,9</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-11T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SILCAR COMPONENTES PROFESIONAL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66957044</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3164"><Codi>CNS2019SXS-000024282</Codi><Objecte del contracte>Actualitzar l'nventari de l'enllumenat públic de l'APB a Citigis per a traspàs a R10. Actualització de 20 instal.lacions. Pto.: 304173</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5565</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1168,65</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6733,65</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARELSA ARMARIOS ELECTRICOS SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08589533</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3165"><Codi>CNS2019SXS-000024501</Codi><Objecte del contracte>ADHESIVO VINILO COLOR PLATA 95X95 ( CRISTALES WTC)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>140,1</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>29,42</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>169,52</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GAVI TECNOLOGY SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65181125</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3166"><Codi>CNS2019SXS-000025343</Codi><Objecte del contracte>Muelle Adosado Terminal E  Alumbrado Exterior (cuadro P74): Auditoria anomalías detectadas al finalizar la obra. Pto.: BT-P0799/2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1640</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>344,4</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1984,4</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-11T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AMBIENTAL OCA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66732793</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3167"><Codi>CNS2019SXS-000025708</Codi><Objecte del contracte>PROPOSTA DE COL.LABORACIO TECNICA PER A LA RECUPERACIO D'UN COMPRESSOR PER DISPOSAR DE REDUNDANCIA DE COMPRESSIO A L'ESTACIO DE BUIT 1.1</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1562,75</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>328,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1890,93</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-02T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BARCELONA CICLE DE L'AIGUA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A66168303</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3168"><Codi>CNS2019SXS-000025747</Codi><Objecte del contracte>GENERACION NUEVA ESCENA (Día Ayudas Navegación) PONT D'EUROPA y modificación calendario</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1155</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>242,55</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1397,55</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GRUPO ELECTRO STOCKS SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64471840</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3169"><Codi>CNS2019SXS-000025940</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO ASTA, INSTALACIÓN DE AGUA (AFCH Y ACS) - Analítica extraordinaria LEG spp (método urgente por positivo niveles muy altos)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>769,48</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>161,59</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>931,07</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>LABAQUA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A03637899</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3170"><Codi>CNS2019SXS-000026388</Codi><Objecte del contracte>Revisión y Actualización Proyecto Nuevo Alumbrado Parking Camiones Faro Llobregat y Viales Exteriores Pto.: 01-2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>580</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>121,8</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>701,8</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-30T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ENERGY PROJECTS AND TRADING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65491110</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3171"><Codi>CNS2019SXS-000026502</Codi><Objecte del contracte>SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA, REGISTRADOR DATTA LOGER Y 2 SONDAS DE TEMPERATURA, DEBIDO A LA DESAPARICIÓN DEL ANTIGUO, SIENDO PROPIEDAD DE LABAQUA, EN EL EDIFICIO PIF Ref.: 20093013/SSP</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>418,75</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>87,94</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>506,69</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-04T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>LABAQUA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A03637899</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3172"><Codi>CNS2019SXS-000026700</Codi><Objecte del contracte>SERVEI DE MANTENIMENT DE FILTRES I EQUIPS DE CONTROL DE CLOR DE LES INSTAL·LACIONS D'AIGUA Trimestral Octubre 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1320</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>277,2</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1597,2</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SERVICIOS LEGIONELLA CALIDAD</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65104812</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3173"><Codi>CNS2019SXS-000027034</Codi><Objecte del contracte>SERVICIO ANUAL DE MANTENIMIENTO DE LOS CONTADORES DE LA RED DE AGUAS 2019 ID 229882 A 229966</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5429,07</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1140,1</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6569,17</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-09T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AQUALOGY SOLUTIONS SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08018954</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3174"><Codi>CNS2019SXS-000027050</Codi><Objecte del contracte>FARO DE VILANOVA - Suministro e instalación de un nuevo terminal pararrayos normalizado. PRESUPUESTO: 038801/030712</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1055,75</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>221,71</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1277,46</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-09T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>QUIBAC SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08325482</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3175"><Codi>CNS2019SXS-000027149</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO ASTA GRUPO ELECTRÓGENO - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍAS DE ARRANQUE OFERTA 60002638</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>529</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>111,09</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>640,09</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-15T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FINANZAUTO, SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28006922</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3176"><Codi>CNS2019SXS-000027150</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO PIF GRUPO ELECTRÓGENO - SUMINISTRO DE REPUESTO TAPON DE TANQUE DE EXPANSIÓN, REVISIÓN DE LA SONDA DE COMBUSTIBLE E INSTALACIÓN.  OFERTA 60002637</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>150,84</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>31,68</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>182,52</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-15T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FINANZAUTO, SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28006922</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3177"><Codi>CNS2019SXS-000027162</Codi><Objecte del contracte>EM DRASSANES GRUPO ELECTRÓGENO - SUMINISTRO DE MANGUERAS DE SISTEMA REFRIGERACIÓN CALDEO, SUSTITUCIÓN Y PURGADO DEL CIRCUITO. OFERTA 60002639</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>116,96</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>24,56</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>141,52</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-16T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FINANZAUTO, SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28006922</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3178"><Codi>CNS2019SXS-000027420</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO ASTA INSTALACIÓN DE GAS - VERIFICACIÓN METEOROLÓGICA PERIÓDICA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>450</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>94,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>544,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-31T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GAS NATURAL COMERCIALIZAD SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A61797536</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3179"><Codi>CNS2019SXS-000027760</Codi><Objecte del contracte>REPARACIÓ DEL TUB DEL SISTEMA DE CLAVEGUERAM PER BUIT EN MOLL ADOSSAT</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4284,03</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>899,65</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5183,68</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-21T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BARCELONA CICLE DE L'AIGUA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A66168303</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3180"><Codi>CNS2019SXS-000027774</Codi><Objecte del contracte>Edificio PIF - Compra de 3 equipos dobles con pedestal y balance de potencia Presupuesto: 95026</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8925</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1874,25</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>10799,25</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-21T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MATAS RAMIS, S.A.</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08181968</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3181"><Codi>CNS2019SXS-000027840</Codi><Objecte del contracte>GE WTCB - CHEQUEO SISTEMA COMBUSTIBLE Y PUESTA A PUNTO POR FALLO EN ARRANQUE. OFERTA Nº 19/14540</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>333,7</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>70,08</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>403,78</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-25T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ENERGIA Y COMPONENTES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B62588256</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3182"><Codi>CNS2019SXS-000027894</Codi><Objecte del contracte>WTCB - PLAZA COCHE PRESIEDENCIA. SUMINISTRO CABLE ESPIRAL CONECTOR TIPO 2 DE 4 POLOS 32A V40192. PTO.: 95099</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>343</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>72,03</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>415,03</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-27T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MATAS RAMIS, S.A.</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08181968</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3183"><Codi>CNS2019XXX-000021707</Codi><Objecte del contracte>CINTA PRECINTO EMBALAJE TRANSPARENTE TESA 4024</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>157,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>33,08</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>190,58</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-10T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SILCAR COMPONENTES PROFESIONAL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66957044</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3184"><Codi>CNS2019XXX-000021708</Codi><Objecte del contracte>BRIDA UNEX REF.2249-0(370 X 4'8)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>67,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>14,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>81,68</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-10T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SILCAR COMPONENTES PROFESIONAL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66957044</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3185"><Codi>CNS2019XXX-000021716</Codi><Objecte del contracte>DISCO DE CORTE HIERRO Y ACERO INOXIDABLE 115 MM</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>88,75</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>18,64</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>107,39</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-10T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SILCAR COMPONENTES PROFESIONAL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66957044</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3186"><Codi>CNS2019XXX-000021720</Codi><Objecte del contracte>CUBETA PLASTICO P/PINTURA CON ESCURRIDOR</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>365,88</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>76,83</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>442,71</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-10T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BOMARI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08855843</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3187"><Codi>CNS2019XXX-000021722</Codi><Objecte del contracte>LAMPARA PHILIPS MASTER 26W/840PL-C 4P</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>361,03</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>75,82</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>436,85</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-11T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GUERIN SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08178097</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3188"><Codi>CNS2019XXX-000021730</Codi><Objecte del contracte>PISTOLA ANTORCHA MB EVO PRO501 4 MTS. BA 0340863 MIC/MAC</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>-191</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>-40,11</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>-231,11</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-11T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3189"><Codi>CNS2019XXX-000021731</Codi><Objecte del contracte>PISTOLA ANTORCHA MB EVO PRO 36 4 MTS. BA 0140530 MIC/MAC</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>176</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>36,96</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>212,96</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-11T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3190"><Codi>CNS2019XXX-000021732</Codi><Objecte del contracte>GAFA SOLIS SOLIFLASH ESPEJADA AZUL (HIPRO)-(PREVENCIÓ)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>94,8</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>19,91</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>114,71</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-11T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>HIGIENE I PROTECCIO SL UNIPERS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63727929</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3191"><Codi>CNS2019XXX-000021733</Codi><Objecte del contracte>CADENA GALVANIZADA 6 MM.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>96,78</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>20,32</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>117,1</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-11T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AUBERT, SA SUM.INDUSTRIALES</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58785593</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3192"><Codi>CNS2019XXX-000021734</Codi><Objecte del contracte>COMPROBADOR FLUKE T5-600</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>153,21</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>32,17</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>185,38</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-11T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GUERIN SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08178097</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3193"><Codi>CNS2019XXX-000021736</Codi><Objecte del contracte>PROYECTOR IP65 30W 6500L- LEDSON REF L03000600-60</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>140</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>29,4</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>169,4</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-11T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CSI CENTRAL SUMINISTROS E INST</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60643715</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3194"><Codi>CNS2019XXX-000021737</Codi><Objecte del contracte>PORTAPALET PARA GRUA DE HORQUILLAS MOVILES 2000 KGS. REF. 12053</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>751,8</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>157,88</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>909,68</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-11T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AUBERT, SA SUM.INDUSTRIALES</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58785593</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3195"><Codi>CNS2019XXX-000021744</Codi><Objecte del contracte>ESPUMA LIMPIADORA ZORKIL AE SPRAY 400 ML.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>194,55</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>40,86</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>235,41</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-14T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ZORELOR SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A01049725</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3196"><Codi>CNS2019XXX-000021762</Codi><Objecte del contracte>ALARGO ELECTRICO ENROLLACABLE IP67 (50 MTS.) (EXTERIORES)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>46,79</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>9,83</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>56,62</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-15T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MATAS RAMIS, S.A.</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08181968</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3197"><Codi>CNS2019XXX-000021763</Codi><Objecte del contracte>ALARGO ELECTRICO ENRROLLACABLE CABLE 23.01 C/25 MTS. PVC-3X1,5 Y 3ENC.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>57,76</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,13</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>69,89</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-15T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MATAS RAMIS, S.A.</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08181968</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3198"><Codi>CNS2019XXX-000021776</Codi><Objecte del contracte>BOLSA PLASTICO BLANCA GALGA 90 BCA PESO (40X55-KG)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>81,35</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>17,08</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>98,43</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-15T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BCN GLOBAL PACKAGING GROUP SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66163601</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3199"><Codi>CNS2019XXX-000021778</Codi><Objecte del contracte>LAMPARA HALOGENA G4 24V/20W</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14,22</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,99</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17,21</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-15T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MATAS RAMIS, S.A.</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08181968</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3200"><Codi>CNS2019XXX-000021782</Codi><Objecte del contracte>CABLE FLEX. NEGRO  3,00 X 2,50 RV-K</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>73</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,33</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>88,33</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-15T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GUERIN SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08178097</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3201"><Codi>CNS2019XXX-000021808</Codi><Objecte del contracte>ADHESIVO PORTON TRASERO NISSAN E-NV 200</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>150</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>31,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>181,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-16T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BARCELONA SERVEIS INTEGRATS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60421005</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3202"><Codi>CNS2019XXX-000022184</Codi><Objecte del contracte>MANGUITO VX 50 PASANTE (CA 863 D.50)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>15,33</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,22</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>18,55</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-21T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SANEJAMENTS ELECTRICITAT MA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A61522637</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3203"><Codi>CNS2019XXX-000022185</Codi><Objecte del contracte>TE VX 50 X 1 1/2</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>54,45</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>11,43</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>65,88</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-21T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SANEJAMENTS ELECTRICITAT MA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A61522637</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3204"><Codi>CNS2019XXX-000022221</Codi><Objecte del contracte>MANGUERA PLANA ARMTEX DE 70 MM DIAMETRO ROJA (ROLLO-25MTS.) SERVICIO AGUADA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1461,98</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>307,02</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1769</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-22T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>HIGIENE I PROTECCIO SL UNIPERS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63727929</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3205"><Codi>CNS2019XXX-000022227</Codi><Objecte del contracte>GRILLETE RECTO GALV.1 PASADOR ROSC.NAC  DIN-82.101</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>185</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>38,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>223,85</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-23T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TRILLO ANCLAS Y CADENAS SL UNI</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B15517683</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3206"><Codi>CNS2019XXX-000022229</Codi><Objecte del contracte>TAG PARA CR1 PARA VEHICULOS (201 A225) BIOSYS REF. BIO--TRAS-TC3</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>596,25</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>125,21</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>721,46</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-23T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SIST.DE TECNOLOGIA APLICADA,SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61437539</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3207"><Codi>CNS2019XXX-000022231</Codi><Objecte del contracte>GRIFO ESCUADRA 1/2-3/8 A-80-ST</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>18,58</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,9</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>22,48</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-23T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SANEJAMENTS ELECTRICITAT MA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A61522637</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3208"><Codi>CNS2019XXX-000022234</Codi><Objecte del contracte>HILO SELLADOR LOCTITE 55  (150 MTS)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>61,02</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,81</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>73,83</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-23T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SANEJAMENTS ELECTRICITAT MA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A61522637</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3209"><Codi>CNS2019XXX-000022315</Codi><Objecte del contracte>RACORD MARSELLA DE 1 1/2 MACHO x 1/2 HEMBRA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>39,23</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>47,47</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-24T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SANEJAMENTS ELECTRICITAT MA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A61522637</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3210"><Codi>CNS2019XXX-000022425</Codi><Objecte del contracte>PANTALLA FLUORESCENTE ESTANCA LED  IP65 1200 2X39W 6000K  LEDSON  L02040200-60 (EQUIVALENCIA 2X36 W)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>90</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>18,9</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>108,9</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-25T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CSI CENTRAL SUMINISTROS E INST</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60643715</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3211"><Codi>CNS2019XXX-000022426</Codi><Objecte del contracte>CANDADO IFAM 55 MM</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>155,69</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>32,69</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>188,38</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-25T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS MERCA BCN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65120321</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3212"><Codi>CNS2019XXX-000022429</Codi><Objecte del contracte>KIT CORDON LUMINOSO MASTIL BARRERA ACCESOR KIT-LIGHT 5 R/G ACR</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>791,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>166,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>957,84</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-25T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ACCESOR APLICATIONS SERV SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A63296164</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3213"><Codi>CNS2019XXX-000022444</Codi><Objecte del contracte>SUPLEMENTO ALUM.5,09 MTS.EXTREMO PLUMA 8,5 MTS.61PAOB50/1.5</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3600</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>756</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4356</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-25T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ELECTRO SISTEMAS BACH SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08513749</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3214"><Codi>CNS2019XXX-000022455</Codi><Objecte del contracte>FUENTE ALIMENTACION KIT LUCES ACCESOR EXTREM 35 REF. PS LIGHT XTREME ACR</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>223</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>46,83</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>269,83</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-28T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ACCESOR APLICATIONS SERV SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A63296164</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3215"><Codi>CNS2019XXX-000022456</Codi><Objecte del contracte>FLUXOR INODORO AQUACON-SCHELLOMAT PALANCA 3/4 CROMADO (TIR)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>149,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>31,49</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>181,43</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-28T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3216"><Codi>CNS2019XXX-000022461</Codi><Objecte del contracte>GRIFO MONOMANDO LAVABO (FRIA - CALIENTE) S12 EXTREME CLEVER MOD. CABEL REF. 99820</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>125,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>26,38</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>151,98</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-29T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS MERCA BCN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65120321</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3217"><Codi>CNS2019XXX-000022462</Codi><Objecte del contracte>FLEXO PARA GRIFO/BIDET M10 X 3/8H</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>62,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,1</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>75,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-29T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3218"><Codi>CNS2019XXX-000022469</Codi><Objecte del contracte>PERFIL ANGULAR PROTECCION CANTONERA ESPUMA PU 26X19MM X 1 MT AMARILLO-NEGRA REF. 505.353</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>36,9</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,75</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>44,65</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-29T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KAISER KRAFT, S.A.</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58649351</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3219"><Codi>CNS2019XXX-000022470</Codi><Objecte del contracte>CARRETILLA CARRO 3 MOTION WURTH PLEGABLE REF.962.450.001</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>184,97</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>38,84</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>223,81</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-29T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>WURTH ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08472276</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3220"><Codi>CNS2019XXX-000022483</Codi><Objecte del contracte>CARTEL INF.100X70 POLIPROP.CELULAR TRUCK CENTER (GRIMALDI)+DIRECC.OBLIGAT.DRCHA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1012,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>212,63</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1225,13</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-30T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SENYAL. SERVEIS SEBA, S.L.</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60853785</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3221"><Codi>CNS2019XXX-000022509</Codi><Objecte del contracte>ADHESIVO LATERAL ALTEA V-00(JGO 2 UNIDADES) -NUEVO-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>210</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>44,1</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>254,1</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-31T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BARCELONA SERVEIS INTEGRATS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60421005</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3222"><Codi>CNS2019XXX-000022510</Codi><Objecte del contracte>ADHESIVO TIPO TRANSFER 5 CMS. ALTURA COLOR BLANCO V-00</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>36</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,56</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>43,56</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-31T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BARCELONA SERVEIS INTEGRATS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60421005</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3223"><Codi>CNS2019XXX-000022578</Codi><Objecte del contracte>CUTTER S/INDICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>21,15</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,44</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>25,59</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AVINYO 38 SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64754039</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3224"><Codi>CNS2019XXX-000022722</Codi><Objecte del contracte>REDUCCION C/VALONA LATON 1 1/2 X 1 1/4</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>198,32</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>41,65</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>239,97</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3225"><Codi>CNS2019XXX-000022761</Codi><Objecte del contracte>BATERIA 12V 16AH PARA ARRANCADOR WURTH REF. 0708300200</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>144,8</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>30,41</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>175,21</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-04T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>WURTH ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08472276</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3226"><Codi>CNS2019XXX-000022762</Codi><Objecte del contracte>GAS PROPANO (PRIMAGAS)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>784,37</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>164,72</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>949,09</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-04T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRIMAGAS ENERGIA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A61128013</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3227"><Codi>CNS2019XXX-000022764</Codi><Objecte del contracte>LIMPIA VAJILLAS FAIRY 820 ML</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>126,7</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>26,61</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>153,31</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-04T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BOMARI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08855843</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3228"><Codi>CNS2019XXX-000022768</Codi><Objecte del contracte>MINUTERO AUTO. DE ESCALERA MIN 1-7 MIN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>30,12</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,33</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>36,45</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-05T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GUERIN SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08178097</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3229"><Codi>CNS2019XXX-000022769</Codi><Objecte del contracte>KIT CORDON LUMINOSO MASTIL BARRERA ACCESOR KIT-LIGHT 5 R/G ACR</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>947,1</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>198,89</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1145,99</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-05T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ACCESOR APLICATIONS SERV SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A63296164</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3230"><Codi>CNS2019XXX-000022786</Codi><Objecte del contracte>FUENTE ALIMENTACION KIT LUCES ACCESOR EXTREM 35 REF. PS LIGHT XTREME ACR</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>431</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>90,51</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>521,51</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-05T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ACCESOR APLICATIONS SERV SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A63296164</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3231"><Codi>CNS2019XXX-000022798</Codi><Objecte del contracte>CORDON LUMINOSO ASTA BARRERA GARD 4 CAME REF. 001G028401</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>309</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>64,89</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>373,89</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-06T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EFICAVER SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64510936</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3232"><Codi>CNS2019XXX-000022800</Codi><Objecte del contracte>TAZA INODORO ROCA VICTORIA BLANCA SALIDA VERTICAL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>116,88</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>24,54</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>141,42</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-06T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GUERIN SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08178097</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3233"><Codi>CNS2019XXX-000022810</Codi><Objecte del contracte>BATERIA DE GEL 12V 90AH MOD.S12/90A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>163,1</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>34,25</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>197,35</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-07T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ENERVOLT POWER ELECTRONICS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66741927</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3234"><Codi>CNS2019XXX-000022816</Codi><Objecte del contracte>TAPON CIEGO LATON DE 1 1/2 MACHO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>27,65</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,81</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>33,46</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-07T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3235"><Codi>CNS2019XXX-000022828</Codi><Objecte del contracte>PAPEL BLANCO LIMPIEZA VEHICULOS 100 CELULOSA REF WURTH 0899800296</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>117,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>24,7</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>142,3</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-08T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>WURTH ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08472276</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3236"><Codi>CNS2019XXX-000022829</Codi><Objecte del contracte>HILO ACERO AL CARBONO 1MM SOLDADURA HIERRO ER70S6 (BOBINA)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>40,8</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,57</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>49,37</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-08T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AR COMERCIAL DE GASOS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B59334649</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3237"><Codi>CNS2019XXX-000022838</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE SEGUN MUESTRA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>48,35</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,15</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>58,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-08T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AVINYO 38 SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64754039</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3238"><Codi>CNS2019XXX-000022860</Codi><Objecte del contracte>ESPUMA POLIURETANO 750CC</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>188,88</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>39,66</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>228,54</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-11T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SILCAR COMPONENTES PROFESIONAL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66957044</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3239"><Codi>CNS2019XXX-000022881</Codi><Objecte del contracte>FREGADORA MOD. SWITT-R EVO 50 B LIMPIEZA SUELO ALMACEN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3380</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>709,8</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4089,8</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-12T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JABONERA DISTRIBUCIONES ECONOM</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65527103</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3240"><Codi>CNS2019XXX-000022906</Codi><Objecte del contracte>TE VX 50 X 1 1/2</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,47</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8,47</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-12T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SANEJAMENTS ELECTRICITAT MA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A61522637</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3241"><Codi>CNS2019XXX-000022936</Codi><Objecte del contracte>GUANTE FLOR CABRA DORSO ALGODON</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>321,36</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>67,49</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>388,85</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-13T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>HIGIENE I PROTECCIO SL UNIPERS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63727929</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3242"><Codi>CNS2019XXX-000022945</Codi><Objecte del contracte>BARRERA TREN FIBRA 6 MTS.ELECTRANS 61PFOB60 (N.3-6-T.V)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4189</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>879,69</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5068,69</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-14T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ELECTRO SISTEMAS BACH SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08513749</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3243"><Codi>CNS2019XXX-000022946</Codi><Objecte del contracte>LAMPARA PHILIPS MASTER PL-C13W/840/4P</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>72,22</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,17</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>87,39</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-14T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GUERIN SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08178097</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3244"><Codi>CNS2019XXX-000022955</Codi><Objecte del contracte>CEBADOR 220-240 V. / 4-65 W.PHILIPS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>19,1</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,01</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>23,11</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-14T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GUERIN SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08178097</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3245"><Codi>CNS2019XXX-000022956</Codi><Objecte del contracte>MANGUITO VX 50 PASANTE (CA 863 D.50) (MT REF. 88010063)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>45,99</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>9,66</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>55,65</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-14T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SANEJAMENTS ELECTRICITAT MA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A61522637</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3246"><Codi>CNS2019XXX-000022962</Codi><Objecte del contracte>PILA LR6 1.5V ALCALINA PROCELL DE DURACELL  (AA)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>200,03</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>42,01</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>242,04</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-15T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS MERCA BCN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65120321</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3247"><Codi>CNS2019XXX-000022963</Codi><Objecte del contracte>VELCRO P/ENGANCHAR CUADROS PARED-2 CMS.ANCHO-HOOP/LOOP BLANCO (ROLLO 12 MTS)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>126,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>26,59</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>153,19</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-15T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS MERCA BCN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65120321</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3248"><Codi>CNS2019XXX-000022964</Codi><Objecte del contracte>BOTELLA PASTA SELLANTE REPARACION PINCHAZOS SEAT ATECA REF. 5G0012619</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>47,02</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>9,87</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>56,89</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-15T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AD MARINA AUTOMOTIVE 2017 SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67043422</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3249"><Codi>CNS2019XXX-000022965</Codi><Objecte del contracte>ALZACOCHES GATO SEAT REF. 5Q0011031E</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>524,48</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>110,14</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>634,62</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-15T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AD MARINA AUTOMOTIVE 2017 SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67043422</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3250"><Codi>CNS2019XXX-000022966</Codi><Objecte del contracte>FLUXOR INODORO AQUACON-SCHELLOMAT PALANCA 3/4 CROMADO  REF.022020699 (TIR)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>107,42</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>22,56</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>129,98</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-15T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3251"><Codi>CNS2019XXX-000023063</Codi><Objecte del contracte>LAVAPARABRISA USO DIRECTO(GARRAFA 5 LITROS)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>32,16</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,75</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>38,91</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-18T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AD MARINA AUTOMOTIVE 2017 SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67043422</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3252"><Codi>CNS2019XXX-000023102</Codi><Objecte del contracte>JUNTA GOMA 59 X 38 X 6 MM-AGUADA-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>305</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>64,05</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>369,05</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-19T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>3-G AGUAS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60917143</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3253"><Codi>CNS2019XXX-000023120</Codi><Objecte del contracte>TALADRINA VERDE ROITOX LC-240-BIDON 50 LTS-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>195</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>40,95</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>235,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-20T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SERGLOVERT HISPANIA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64056245</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3254"><Codi>CNS2019XXX-000023128</Codi><Objecte del contracte>BATERIA FB740 12V 74AH 680A +D(278 X 175 X 190) INVICTE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>84,82</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>17,81</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>102,63</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-21T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AD MARINA AUTOMOTIVE 2017 SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67043422</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3255"><Codi>CNS2019XXX-000023131</Codi><Objecte del contracte>INSTALACIONES FRIO INDUSTRIAL EDIFICIO PIF - Sustituri contactor de maniobra cámara 2 por estar clavado</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>338,23</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>71,03</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>409,26</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-21T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INGENIA HOSPITALARIA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67143529</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3256"><Codi>CNS2019XXX-000023182</Codi><Objecte del contracte>GRIFO PRESTO 605 REF.34601 PARA LAVABO DE AGUA FRIA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>101,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>21,34</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>122,94</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-25T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>COMERCIAL FONT GAS SL UNIPERSO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58255787</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3257"><Codi>CNS2019XXX-000023190</Codi><Objecte del contracte>DESATASCADOR DESAGÜES/TUBERIAS ROITOX DD 200/D 1000 (750 ML)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>501,7</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>105,36</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>607,06</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-25T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SERGLOVERT HISPANIA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64056245</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3258"><Codi>CNS2019XXX-000023191</Codi><Objecte del contracte>TUERCA REDUCCION LATON 241 DE 2' A 1 1/2</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>55,9</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>11,74</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>67,64</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-25T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>COMERCIAL FONT GAS SL UNIPERSO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58255787</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3259"><Codi>CNS2019XXX-000023192</Codi><Objecte del contracte>PLUMERO ABRILLANTADOR PARA VEHICULOS VEDET FUNDA AMARILLA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>126,43</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>26,55</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>152,98</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-25T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3260"><Codi>CNS2019XXX-000023234</Codi><Objecte del contracte>DISOLVENTE UNIVERSAL (ENV. 5LTS)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>160,02</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>33,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>193,62</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-26T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS MERCA BCN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65120321</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3261"><Codi>CNS2019XXX-000023235</Codi><Objecte del contracte>CANDADO IFAM SERIE MAR M50 CON LLAVE Nº 57380 (BALIZAS/VIG)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>317,16</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>66,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>383,76</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-26T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS MERCA BCN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65120321</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3262"><Codi>CNS2019XXX-000023287</Codi><Objecte del contracte>ARANDELA PLANA M 10 ZINCADA ALA ANCHA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>11,16</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,34</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>13,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-28T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS MERCA BCN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65120321</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3263"><Codi>CNS2019XXX-000023334</Codi><Objecte del contracte>TUERCA REDUCCION LATON 241 DE 2' A 1 1/2</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>75,63</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,88</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>91,51</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SANEJAMENTS ELECTRICITAT MA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A61522637</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3264"><Codi>CNS2019XXX-000023336</Codi><Objecte del contracte>ESCOBILLA LIMPIAPARABRISAS TRASERA NISSAN NV200</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5,33</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,12</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6,45</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AD MARINA AUTOMOTIVE 2017 SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67043422</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3265"><Codi>CNS2019XXX-000023337</Codi><Objecte del contracte>PLETINA TIPO BARCO DE 4 AGUJEROS CON ROSCA DE 1 1/2.""</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>181,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>38,14</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>219,74</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>3-G AGUAS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60917143</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3266"><Codi>CNS2019XXX-000023339</Codi><Objecte del contracte>RACORD MARSELLA DE 1 1/2 M-H</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>71,33</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>14,98</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>86,31</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SANEJAMENTS ELECTRICITAT MA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A61522637</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3267"><Codi>CNS2019XXX-000023427</Codi><Objecte del contracte>ESPADIN BARRERA TREN BEF-80  62BARR12 (ANTIGUO)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>178,87</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>37,56</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>216,43</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-04T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ELECTRO SISTEMAS BACH SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08513749</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3268"><Codi>CNS2019XXX-000023447</Codi><Objecte del contracte>RACORD LATON PARA MANGUERA DE 45 TIPO BARCELONA  REF. MK3 2020013</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>395</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>82,95</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>477,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-05T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MECATRES VALLES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63518104</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3269"><Codi>CNS2019XXX-000023462</Codi><Objecte del contracte>PAPELERA CILINDRICA BASCULANTE ACERO INOX 60 L TIPO DIPUTACIO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>696</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>146,16</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>842,16</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-06T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PARQUES Y JARDINES FABREGAS SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58574526</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3270"><Codi>CNS2019XXX-000023504</Codi><Objecte del contracte>LIMPIACRISTALES ACTIVO VEHICULOS WURTH 089025 (SPRAY 500ML)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>218,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>45,86</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>264,26</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-07T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>WURTH ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08472276</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3271"><Codi>CNS2019XXX-000023505</Codi><Objecte del contracte>GRILLETE DE 1 1/2 RECTO GALVAN. PASADOR ROSCA DIAM. 38 MM</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>562</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>118,02</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>680,02</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-07T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TRILLO ANCLAS Y CADENAS SL UNI</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B15517683</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3272"><Codi>CNS2019XXX-000023506</Codi><Objecte del contracte>CALIBRE FORMAT INOX 150 MM REF. 112.187</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>15,07</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,16</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>18,23</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-07T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3273"><Codi>CNS2019XXX-000023530</Codi><Objecte del contracte>RACORD TIPO BARCELONA DE 45 BOCA RIEGO CON ROSCA A 1 1/2</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>264</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>55,44</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>319,44</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-08T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PEREZ CABRERA FRANCISCO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="3274"><Codi>CNS2019XXX-000023531</Codi><Objecte del contracte>RACORD ROSCA MACHO BOCA  RIEGO  APB 2 ROSCA REDONDA 5MM A ROSCA MACHO 1 1/2 REF.MK3- 2020004""</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1965,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>412,78</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2378,38</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-08T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PEREZ CABRERA FRANCISCO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="3275"><Codi>CNS2019XXX-000023541</Codi><Objecte del contracte>SEPARADOR DE CARRIL BICI 45100 (PUERTAS TREN) 100 CMS X 15 CMS X 4.5 CMS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>414</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>86,94</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>500,94</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-11T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SENYAL. SERVEIS SEBA, S.L.</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60853785</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3276"><Codi>CNS2019XXX-000023544</Codi><Objecte del contracte>GRILLETE ALTA RESISTENCIA G2150 SHACKLE 17.000 KG</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>302</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>63,42</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>365,42</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-11T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TRILLO ANCLAS Y CADENAS SL UNI</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B15517683</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3277"><Codi>CNS2019XXX-000023549</Codi><Objecte del contracte>SUPLEMENTO ALUM.5,09 MTS.EXTREMO PLUMA 8,5 MTS.61PAOB50/1.5</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5541</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1163,61</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6704,61</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-11T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ELECTRO SISTEMAS BACH SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08513749</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3278"><Codi>CNS2019XXX-000023561</Codi><Objecte del contracte>ASIENTO+TAPA WC. BLANCO CON CAIDA AMORTIGUADA REF. 20727360</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>171,12</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>35,94</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>207,06</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-12T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SANEJAMENTS ELECTRICITAT MA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A61522637</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3279"><Codi>CNS2019XXX-000023566</Codi><Objecte del contracte>PORTES PAPELERAS ACERO INOXIDABLE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>36</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,56</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>43,56</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-12T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PARQUES Y JARDINES FABREGAS SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58574526</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3280"><Codi>CNS2019XXX-000023581</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE - (TIPO YALE)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,95</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5,45</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-12T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3281"><Codi>CNS2019XXX-000023612</Codi><Objecte del contracte>AD CEPILLO DE LIMPIEZA 19 MARRON PARA FREGADORA CTM SWITT-R EVO 50 B LIMPIEZA ALMACEN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>78,8</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>16,55</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>95,35</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-13T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JABONERA DISTRIBUCIONES ECONOM</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65527103</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3282"><Codi>CNS2019XXX-000023639</Codi><Objecte del contracte>CABLE FLEX. 02,00 X 02,50 1000V.(NEGRO)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>101</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>21,21</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>122,21</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-14T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GUERIN SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08178097</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3283"><Codi>CNS2019XXX-000023640</Codi><Objecte del contracte>ARBOL BOCA DE RIEGO DE 45LARGO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1740,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>365,51</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2106,01</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-14T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>3-G AGUAS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60917143</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3284"><Codi>CNS2019XXX-000023678</Codi><Objecte del contracte>SUAVIZANTE PARA LAVADORA FLOR(ENV. 2 LTS)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>248,93</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>52,28</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>301,21</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-15T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BOMARI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08855843</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3285"><Codi>CNS2019XXX-000023679</Codi><Objecte del contracte>MASTIL BARRERA 4 METROS ACCESOR BL SMALL 40 ACR</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>406,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>85,37</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>491,87</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-15T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ACCESOR APLICATIONS SERV SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A63296164</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3286"><Codi>CNS2019XXX-000023680</Codi><Objecte del contracte>GAS PROPANO (PRIMAGAS)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>944,23</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>198,29</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1142,52</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-15T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRIMAGAS ENERGIA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A61128013</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3287"><Codi>CNS2019XXX-000023681</Codi><Objecte del contracte>PINCEL PLANO N.20 CABO LATA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>157,44</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>33,06</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>190,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-15T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="3288"><Codi>CNS2019XXX-000023695</Codi><Objecte del contracte>PAPEL SECAMANOS F-512 SLIMMNET</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>751,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>157,75</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>908,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-18T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CIATEXCO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B62078530</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3289"><Codi>CNS2019XXX-000023715</Codi><Objecte del contracte>ALCOHOL 96º ( 1 LT)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>136,1</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>28,58</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>164,68</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-19T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BOMARI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08855843</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3290"><Codi>CNS2019XXX-000023716</Codi><Objecte del contracte>CINTA DOBLE CARA WURTH REF.894910</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>82,88</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>17,4</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>100,28</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-19T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>WURTH ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08472276</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3291"><Codi>CNS2019XXX-000023717</Codi><Objecte del contracte>LINTERNA LED 3W DRAKO TC2101</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>21,98</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,62</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>26,6</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-19T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63112569</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3292"><Codi>CNS2019XXX-000023718</Codi><Objecte del contracte>CABLE FLEX.01,00 X 02,50 NEGRO (ROLLO 200 M)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>42</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,82</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>50,82</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-19T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GUERIN SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08178097</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3293"><Codi>CNS2019XXX-000023783</Codi><Objecte del contracte>MANGUITO VX LATON POLIETILENO 63X63 2</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>275,45</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>57,84</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>333,29</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-22T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3294"><Codi>CNS2019XXX-000023819</Codi><Objecte del contracte>ADHESIVO FONDO NEGRO  TEXTO BLANCO REFLECTANTE  17.53 CMS. DE 50X24CMS (RED FERROVIARIA)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>55</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>11,55</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>66,55</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-25T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ALIER LAPLANA ALFONS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="3295"><Codi>CNS2019XXX-000023856</Codi><Objecte del contracte>LAMPARA COCHE  UN FILAMENTO 12V P21W WURTH REF.0720 132 1</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>23,1</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>27,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-27T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>WURTH ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08472276</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3296"><Codi>CNS2019XXX-000023877</Codi><Objecte del contracte>BRIDA UNEX REF.2221-0  -101X2,5MM- (PQ 200 UNI)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>17</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,57</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>20,57</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-28T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SILCAR COMPONENTES PROFESIONAL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66957044</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3297"><Codi>CNS2019XXX-000023878</Codi><Objecte del contracte>CINTA BLEVE COS GUARDAMOLLS BANDA CUADRICULADA ROLLO-250M.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>539,88</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>113,37</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>653,25</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-28T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SENYAL. SERVEIS SEBA, S.L.</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60853785</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3298"><Codi>CNS2019XXX-000023892</Codi><Objecte del contracte>DESENGRASANTE ALCALINO PARA VEHICULOS SILCAR BOX LIQ-B REF. 03-3420-00001(GARRAFA 24 KG)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>210</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>44,1</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>254,1</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-29T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SILCAR COMPONENTES PROFESIONAL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66957044</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3299"><Codi>CNS2019XXX-000023904</Codi><Objecte del contracte>SAL PARA LAVAVAJILLAS FINISH(CAJA 4 KGS)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14,58</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,06</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17,64</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-29T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BOMARI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08855843</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3300"><Codi>CNS2019XXX-000023910</Codi><Objecte del contracte>RELE INTERMEDIO KIT LUCES 24 VAC- 2 CONTACTOS CONMUTADOS  REF. REL24INT-ACR BARRERA ACCESOR</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>93,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>19,57</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>112,77</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-02T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ACCESOR APLICATIONS SERV SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A63296164</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3301"><Codi>CNS2019XXX-000023938</Codi><Objecte del contracte>SIFON BOTE CON VALVULA S-84 LAVABO 1 1/2 (40MM)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>55,74</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>11,71</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>67,45</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SANEJAMENTS ELECTRICITAT MA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A61522637</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3302"><Codi>CNS2019XXX-000023946</Codi><Objecte del contracte>REACTANCIA ELECTRONICA BE-136-2 1X18-24-36-39W 220-240V</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>60,97</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,8</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>73,77</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GUERIN SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08178097</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3303"><Codi>CNS2019XXX-000023972</Codi><Objecte del contracte>GRASA PARA ALTAS TEMPERATURAS 615 CHESTERTON (3G AGUAS) ENV 400 GR.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>579,36</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>121,67</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>701,03</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-04T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>3-G AGUAS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60917143</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3304"><Codi>CNS2019XXX-000023973</Codi><Objecte del contracte>CINTA PRECINTO EMBALAJE TRANSPARENTE TESA 4024</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1,22</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,26</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1,48</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-04T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS MERCA BCN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65120321</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3305"><Codi>CNS2019XXX-000024022</Codi><Objecte del contracte>CALENTADOR TERMO VERTICAL 150 LTS. CERAMICS PRO 150 LT.  (THERMOR) SALIDA INFERIOR</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>264</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>55,44</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>319,44</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-05T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3306"><Codi>CNS2019XXX-000024023</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3,1</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,65</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3,75</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-05T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63112569</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3307"><Codi>CNS2019XXX-000024220</Codi><Objecte del contracte>ESTROPAJO SALVAUÑAS VILEDA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>52,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>11</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>63,4</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-12T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BOMARI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08855843</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3308"><Codi>CNS2019XXX-000024222</Codi><Objecte del contracte>DON LIMPIO SALON PH NEUTRO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>222,72</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>46,77</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>269,49</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-12T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BOMARI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08855843</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3309"><Codi>CNS2019XXX-000024223</Codi><Objecte del contracte>TRAPO BLANCO ALGODON 100% (PQ.5 KGS.)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>140</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>29,4</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>169,4</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-12T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CIATEXCO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B62078530</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3310"><Codi>CNS2019XXX-000024275</Codi><Objecte del contracte>CANDADO IFAM SERIE Z Z35 NUMERO DE LLAVE 2002 (SISTEMA FERROVIARIO)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>95,88</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>20,13</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>116,01</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-16T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS MERCA BCN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65120321</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3311"><Codi>CNS2019XXX-000024279</Codi><Objecte del contracte>SELLADOR TUBERIAS LOCTITE 577</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>192</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>40,32</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>232,32</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-16T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SANEJAMENTS ELECTRICITAT MA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A61522637</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3312"><Codi>CNS2019XXX-000024280</Codi><Objecte del contracte>DESCARGA UNIVERSAL WC.T/BAJO CON DOBLE PULSADOR  MOD. CABEL 3/6L</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>98,36</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>20,66</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>119,02</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-16T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SANEJAMENTS ELECTRICITAT MA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A61522637</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3313"><Codi>CNS2019XXX-000024330</Codi><Objecte del contracte>MACHON ROSCA DOBLE LATON  M-M 2-1/2</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>107,36</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>22,55</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>129,91</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-18T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3314"><Codi>CNS2019XXX-000024338</Codi><Objecte del contracte>CARRO DE PLATAFOMRA PLEGABLE SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE CARGA 150 KGS. 725X475X835 SCHAFER 882144</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>49</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,29</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>59,29</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-23T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SSI SCHAFER SHOP GMBH</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="3315"><Codi>CNS2019XXX-000024352</Codi><Objecte del contracte>PISTOLA SOLDAR (KIT 5 PIEZAS SAGOLA 20160105 )</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>176,24</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>37,01</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>213,25</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-25T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63112569</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3316"><Codi>CNS2019XXX-000024433</Codi><Objecte del contracte>ADHESIVO SEAT ALTEA XL CAPODELANTERO -NUEVO-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>75</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,75</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>90,75</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-26T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BARCELONA SERVEIS INTEGRATS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60421005</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3317"><Codi>CNS2019XXX-000024434</Codi><Objecte del contracte>ADHESIVO P/MOTOCICLETA -JGO COMPLETO- BMW C- EVOLUTION</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>150</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>31,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>181,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-26T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BARCELONA SERVEIS INTEGRATS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60421005</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3318"><Codi>CNS2019XXX-000024435</Codi><Objecte del contracte>LIMPIA-SALPICADERO ZOREL-BRISIL 400 ML (ZORELOR)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>156,3</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>32,82</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>189,12</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-29T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ZORELOR SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A01049725</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3319"><Codi>CNS2019XXX-000024502</Codi><Objecte del contracte>CEPO PARA COCHE IRP DUCH(029ZEPO9620)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3670</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>770,7</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4440,7</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CONSTRUCC MECANICAS DUCH SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A17039835</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3320"><Codi>CNS2019XXX-000024503</Codi><Objecte del contracte>DESBLOCANTE ANTIOXIDANTE AFLOJA TODO ROITOX SAX 400 (400 ML)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>295,68</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>62,09</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>357,77</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SERGLOVERT HISPANIA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64056245</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3321"><Codi>CNS2019XXX-000024517</Codi><Objecte del contracte>CONO 50CM. REFLEX.C/INSCRIP:POLICIA PORTUARIA.BASE CAUCHO""</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1275</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>267,75</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1542,75</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SENYAL. SERVEIS SEBA, S.L.</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60853785</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3322"><Codi>CNS2019XXX-000024553</Codi><Objecte del contracte>INSECTICIDA EN SPRAY BLOOM HOGAR 600 ML.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>123,96</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>26,03</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>149,99</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-06T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BOMARI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08855843</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3323"><Codi>CNS2019XXX-000024576</Codi><Objecte del contracte>CABLE DE DISPARO TIRO-EMPUJE GANCHO ESCAPE R. 08.13.00.0036</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1872</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>393,12</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2265,12</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-07T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PROSERTEK SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B95695417</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3324"><Codi>CNS2019XXX-000024584</Codi><Objecte del contracte>TACO NYLON FISCHER SX-6 70006 (CJ=100 UDS)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7,48</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,57</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>9,05</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-07T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS MERCA BCN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65120321</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3325"><Codi>CNS2019XXX-000024585</Codi><Objecte del contracte>PILA LR14 1.5V ALCALINA (PQ 2UNI) -MEDIANA-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>71,36</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>14,99</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>86,35</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-07T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS MERCA BCN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65120321</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3326"><Codi>CNS2019XXX-000024586</Codi><Objecte del contracte>CANDADO IFAM SERIE Z Z35 NUMERO DE LLAVE 2002 (SISTEMA FERROVIARIO)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>191,76</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>40,27</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>232,03</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-07T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS MERCA BCN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65120321</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3327"><Codi>CNS2019XXX-000024686</Codi><Objecte del contracte>MASTIL BARRERA 4 METROS ACCESOR BL SMALL 40 ACR</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>581,25</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>122,06</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>703,31</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-10T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ACCESOR APLICATIONS SERV SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A63296164</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3328"><Codi>CNS2019XXX-000024688</Codi><Objecte del contracte>CARRO PLATAFORMA CON MANIJA 1200X800 REF.129187-SW81 SCHAFER</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>216</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>45,36</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>261,36</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-10T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SSI SCHAFER SHOP GMBH</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="3329"><Codi>CNS2019XXX-000024689</Codi><Objecte del contracte>JABON PARA CARROCERIAS COCHE ZORKIL LCE (GARRAFA 20 LTS.)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>780,8</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>163,97</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>944,77</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-13T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ZORELOR SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A01049725</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3330"><Codi>CNS2019XXX-000024715</Codi><Objecte del contracte>DISCO DE PULIR MIL HOJAS DIAM.115 GRANO 40</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>296,57</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>62,28</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>358,85</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-13T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS MERCA BCN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65120321</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3331"><Codi>CNS2019XXX-000024716</Codi><Objecte del contracte>AGUA CIRCUITO CERRADO ORGANICA AMARILLA -30% -GARRAFA 5 LTS-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>41,45</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,7</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>50,15</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-13T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3332"><Codi>CNS2019XXX-000024718</Codi><Objecte del contracte>PULSADOR JUNG UNIP. 10AX/250V + MARCO + TECLA BLANCO ALPINO (PUERTAS WTC)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>31,78</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,67</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>38,45</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-14T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GUERIN SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08178097</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3333"><Codi>CNS2019XXX-000024721</Codi><Objecte del contracte>MANETA BLANCA ALMA 2080 BL9016  (ACCESO ASTA) (PL72X46)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>75,41</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,84</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>91,25</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-14T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3334"><Codi>CNS2019XXX-000024743</Codi><Objecte del contracte>TALADRINA VERDE ROITOX LC-240-BIDON 50 LTS-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>390</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>81,9</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>471,9</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-15T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SERGLOVERT HISPANIA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64056245</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3335"><Codi>CNS2019XXX-000024745</Codi><Objecte del contracte>FLOTADOR W.C. T/BAJO VICTORIA ENTRADA LATERAL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>114,58</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>24,06</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>138,64</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-15T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SANEJAMENTS ELECTRICITAT MA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A61522637</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3336"><Codi>CNS2019XXX-000024746</Codi><Objecte del contracte>GAS PROPANO (PRIMAGAS)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1055,23</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>221,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1276,83</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-15T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRIMAGAS ENERGIA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A61128013</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3337"><Codi>CNS2019XXX-000024790</Codi><Objecte del contracte>GRIFO ESCUADRA CON LLAVE DE PASO 1/2 X 1/2</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>31,68</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,65</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>38,33</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-16T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SANEJAMENTS ELECTRICITAT MA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A61522637</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3338"><Codi>CNS2019XXX-000024791</Codi><Objecte del contracte>VALVULA DE PASO TIPO BOLA 3/4</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>13,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,77</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>15,97</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-16T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SANEJAMENTS ELECTRICITAT MA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A61522637</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3339"><Codi>CNS2019XXX-000024868</Codi><Objecte del contracte>SOMBRILLA PARASOL AZUL ALU 3 MTS. DIAMETRO 2.40 MTS. ALTURA TUBO 4.8 CMS.  (PUERTAS)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>590</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>123,9</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>713,9</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-21T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SENYAL. SERVEIS SEBA, S.L.</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60853785</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3340"><Codi>CNS2019XXX-000024928</Codi><Objecte del contracte>ACEITE HIDRAULICO AGIP ATF DEXRON III ( 1 LT.) (PISTON HIDRAULICO SERRADORA TALLER)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>26</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,46</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>31,46</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-22T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3341"><Codi>CNS2019XXX-000025023</Codi><Objecte del contracte>PLASTICO BURBUJA PEQUEÑO, PARA EMBALAR, ALTURA 1,60  -ROLLO-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>59,17</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,43</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>71,6</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-23T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="3342"><Codi>CNS2019XXX-000025031</Codi><Objecte del contracte>PAPELERA UNTOUCHABLE 87 LTS.+TAPA BASCULANTE HALECO 03502735</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>136,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>28,67</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>165,17</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-24T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>HALECO IBERIA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58513912</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3343"><Codi>CNS2019XXX-000025035</Codi><Objecte del contracte>TOALLA LIMPIADORA-DESENGRASANTE MANICLEAN T</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>403,68</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>84,77</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>488,45</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-24T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SEDANO AMORES MARCIAL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="3344"><Codi>CNS2019XXX-000025043</Codi><Objecte del contracte>LIQUIDO DE FRENO FAT DOT-4 (BOTE DE 1/2L)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7,8</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,64</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>9,44</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-24T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3345"><Codi>CNS2019XXX-000025051</Codi><Objecte del contracte>GUANTE BLANCO DE ALGODON CON FUELLE TALLA M (CENTRO DE DOCUMENTACION)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>20,88</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,38</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>25,26</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-27T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EL GUANTE INDUSTRIAL CB</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>E58591132</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3346"><Codi>CNS2019XXX-000025052</Codi><Objecte del contracte>ESPUMA PROTECCION Y ABRILLANTADOR DE NEUMATICOS WURTH REF. 0890121(SPRAY 500 ML)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>180</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>37,8</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>217,8</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-27T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>WURTH ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08472276</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3347"><Codi>CNS2019XXX-000025098</Codi><Objecte del contracte>TORNILLO C/HEXAGONAL M-8 X 40LATON + TUERCA (BARRERAS)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>537</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>112,77</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>649,77</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-28T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3348"><Codi>CNS2019XXX-000025100</Codi><Objecte del contracte>ABSORBENTE DE ACEITE SEPIOLITA (SACO 20 KG) SLIMM-NET G-600</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>360</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>75,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>435,6</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-29T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CIATEXCO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B62078530</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3349"><Codi>CNS2019XXX-000025112</Codi><Objecte del contracte>TORNILLO C/HEXAGONAL ROSCA LIMA M6X25 DIN 571</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>30,46</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,4</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>36,86</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-29T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS MERCA BCN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65120321</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3350"><Codi>CNS2019XXX-000025157</Codi><Objecte del contracte>LIMPIA VAJILLAS FAIRY 820 ML</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>322,34</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>67,69</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>390,03</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-30T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BOMARI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08855843</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3351"><Codi>CNS2019XXX-000025169</Codi><Objecte del contracte>ATORNILLADOR A BATERIAS DEWALT DCF680G2-QW</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>139</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>29,19</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>168,19</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-30T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3352"><Codi>CNS2019XXX-000025219</Codi><Objecte del contracte>MANGUITO VX 32X32 PARA TUBO DE SAIPLEN DE 1</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>233,23</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>48,98</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>282,21</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ABC SANT BOI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60629136</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3353"><Codi>CNS2019XXX-000025266</Codi><Objecte del contracte>TUBO POLIETILENO PE 100 SDR 11 DN90 PN16 (TUBO 6 MTS.)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>230,29</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>48,36</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>278,65</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-05T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ABC SANT BOI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60629136</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3354"><Codi>CNS2019XXX-000025267</Codi><Objecte del contracte>BRIDA UNEX REF.2235-0(199 X 3,6)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>65,1</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,67</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>78,77</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-05T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SILCAR COMPONENTES PROFESIONAL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66957044</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3355"><Codi>CNS2019XXX-000025268</Codi><Objecte del contracte>DESBLOCANTE ANTIOX.AFLOJA TOD0 CHOQUE TERMICO ROITOX SAX-405 (400 ML)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>242,76</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>50,98</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>293,74</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-05T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SERGLOVERT HISPANIA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64056245</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3356"><Codi>CNS2019XXX-000025283</Codi><Objecte del contracte>ENLACE MIXTO 32 X 1 MACHO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>19,06</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>23,06</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-07T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ABC SANT BOI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60629136</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3357"><Codi>CNS2019XXX-000025284</Codi><Objecte del contracte>ENLACE MIXTO 32 X 1 MACHO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>19,06</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>23,06</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-07T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ABC SANT BOI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60629136</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3358"><Codi>CNS2019XXX-000025285</Codi><Objecte del contracte>ENLACE MIXTO 32 X 1 MACHO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>19,06</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>23,06</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-07T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ABC SANT BOI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60629136</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3359"><Codi>CNS2019XXX-000025286</Codi><Objecte del contracte>ENLACE MIXTO 32 X 1 MACHO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>148,25</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>31,13</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>179,38</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-07T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ABC SANT BOI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60629136</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3360"><Codi>CNS2019XXX-000025323</Codi><Objecte del contracte>VELCRO P/ENGANCHAR CUADROS PARED-2 CMS.ANCHO-HOOP/LOOP BLANCO (ROLLO 12 MTS)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>137,25</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>28,82</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>166,07</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-07T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS MERCA BCN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65120321</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3361"><Codi>CNS2019XXX-000025460</Codi><Objecte del contracte>ARMARIO CLASIFICADOR DE LLAVES BTV 48 LLAVES 180X250 MM 04131</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>17,98</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,78</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>21,76</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS MERCA BCN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65120321</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3362"><Codi>CNS2019XXX-000025487</Codi><Objecte del contracte>CADENA HIERRO 42 MM X 27.5 MTS LARGO GRADO 3 PARA TREN DE FONDEO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4424</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>929,04</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5353,04</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-19T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TRILLO ANCLAS Y CADENAS SL UNI</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B15517683</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3363"><Codi>CNS2019XXX-000025504</Codi><Objecte del contracte>FLEXOMETRO DE 5 MTS.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>29,95</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,29</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>36,24</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-19T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS MERCA BCN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65120321</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3364"><Codi>CNS2019XXX-000025505</Codi><Objecte del contracte>PRIORITARIO ROTATIVO LEDS FIJACION MAGNETICA WURTH - 0812420303</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>98</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>20,58</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>118,58</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-20T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>WURTH ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08472276</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3365"><Codi>CNS2019XXX-000025509</Codi><Objecte del contracte>ADHESIVO P/ LATERAL COCHE VT-1 (JGO 2 UNIDADES) -NUEVO-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>372</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>78,12</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>450,12</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-20T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BARCELONA SERVEIS INTEGRATS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60421005</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3366"><Codi>CNS2019XXX-000025546</Codi><Objecte del contracte>SEÑAL TREN LIMITACION TEMPORAL VELOCIDAD 5 KM/H CUADRADA FVL3A 900X900 FONDO AMARILLO REFL.E.G.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>988,78</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>207,64</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1196,42</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-21T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>API MOVILIDAD SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A78015880</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3367"><Codi>CNS2019XXX-000025549</Codi><Objecte del contracte>CLAVIJA AEREA LEGRAND P17 3P+T 32A IP44 415 V</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>132,05</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>27,73</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>159,78</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-21T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GUERIN SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08178097</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3368"><Codi>CNS2019XXX-000025558</Codi><Objecte del contracte>METACRILATO DE 4MM GROSOR DE 70X50CMS. TRANSPARENTE CANTOS PULIDOS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>411,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>86,42</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>497,92</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-25T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GAVI TECNOLOGY SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65181125</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3369"><Codi>CNS2019XXX-000025559</Codi><Objecte del contracte>GUANTE LATEX DESHECHABLE (SIN POLVO) T-L (PQ-100)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>151,06</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>31,72</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>182,78</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-25T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BOMARI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08855843</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3370"><Codi>CNS2019XXX-000025583</Codi><Objecte del contracte>DOSIFICADOR PARA JABON LIQUIDO REF.21150 JOFER</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>417,06</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>87,58</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>504,64</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-26T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BOMARI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08855843</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3371"><Codi>CNS2019XXX-000025584</Codi><Objecte del contracte>DESENGRASANTE ROITOX D-200 MAQUINA LAVAPIEZAS (GARRAFA 25 LTS.)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>544</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>114,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>658,24</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-26T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SERGLOVERT HISPANIA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64056245</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3372"><Codi>CNS2019XXX-000025589</Codi><Objecte del contracte>GRASA LIQUIDA  ROITOX SG100 SPRAY 400 ML.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>617,02</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>129,57</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>746,59</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-26T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SERGLOVERT HISPANIA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64056245</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3373"><Codi>CNS2019XXX-000025596</Codi><Objecte del contracte>PULVERIZADOR S/INDICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>29,28</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,15</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>35,43</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-26T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SERGLOVERT HISPANIA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64056245</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3374"><Codi>CNS2019XXX-000025597</Codi><Objecte del contracte>SILICONA NEUTRA BLANCA (TUBO DE 300 C.C.)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>72</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,12</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>87,12</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-26T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SILCAR COMPONENTES PROFESIONAL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66957044</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3375"><Codi>CNS2019XXX-000025598</Codi><Objecte del contracte>SUPLEMENTO ALUM.5,09 MTS.EXTREMO PLUMA 8,5 MTS.61PAOB50/1.5</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5491</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1153,11</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6644,11</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-26T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ELECTRO SISTEMAS BACH SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08513749</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3376"><Codi>CNS2019XXX-000025683</Codi><Objecte del contracte>MUELA PULIDORA VASTAGO FAIOT-MP 20X30</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>26,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>31,7</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS MERCA BCN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65120321</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3377"><Codi>CNS2019XXX-000025685</Codi><Objecte del contracte>BASE ENCHUFE COMA 478-I-5N+1400(MONTADA)-5 TOMAS 5MT+INTERR.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>260</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>54,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>314,6</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MATAS RAMIS, S.A.</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08181968</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3378"><Codi>CNS2019XXX-000025686</Codi><Objecte del contracte>FLUXOR PRESTO 1.000-M ENTRADA 3/4 REF. 14109</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>251,55</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>52,83</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>304,38</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SANEJAMENTS ELECTRICITAT MA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A61522637</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3379"><Codi>CNS2019XXX-000025773</Codi><Objecte del contracte>DUCHA TELEFONO 1/2 CROMO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>60,9</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,79</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>73,69</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-04T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ABC SANT BOI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60629136</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3380"><Codi>CNS2019XXX-000025789</Codi><Objecte del contracte>ANTIMOSQUITOS KILL-PAFF  (RECAMBIO) REF.04472</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>67,44</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>14,16</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>81,6</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-05T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BOMARI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08855843</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3381"><Codi>CNS2019XXX-000025826</Codi><Objecte del contracte>PAPEL SECAMANOS F-512 SLIMMNET</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>751,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>157,75</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>908,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-09T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CIATEXCO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B62078530</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3382"><Codi>CNS2019XXX-000025833</Codi><Objecte del contracte>LIMPIACRISTAL  500 CC. CRISTASOL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>73,02</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,33</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>88,35</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-09T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BOMARI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08855843</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3383"><Codi>CNS2019XXX-000025882</Codi><Objecte del contracte>DESBLOCANTE ANTIOXIDANTE AFLOJA TODO ROITOX SAX 400 (400 ML)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>147,84</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>31,05</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>178,89</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-10T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SERGLOVERT HISPANIA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64056245</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3384"><Codi>CNS2019XXX-000025891</Codi><Objecte del contracte>JABON DESENGRASANTE CREMA MECANICOS REF.29171 (GARRAFA 5 LTS)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>75,8</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,92</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>91,72</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-11T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BOMARI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08855843</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3385"><Codi>CNS2019XXX-000025913</Codi><Objecte del contracte>DESCARGA UNIVERSAL WC.T/BAJO CON DOBLE PULSADOR  MOD. CABEL 3/6L</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>118,03</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>24,79</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>142,82</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-15T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SANEJAMENTS ELECTRICITAT MA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A61522637</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3386"><Codi>CNS2019XXX-000025918</Codi><Objecte del contracte>BOTE REPARA PINCHAZOS NISSAN LEAF 99790-BV80B</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>51,09</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,73</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>61,82</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-15T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3387"><Codi>CNS2019XXX-000025920</Codi><Objecte del contracte>BACULO CURVO TRONCOCONICO MIXTO BMX DE 9X1,5 MTS. CON PERNOS DISTANCIA 290 MM</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>466,19</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>97,9</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>564,09</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BACULOS Y COLUMNAS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B78069259</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3388"><Codi>CNS2019XXX-000025922</Codi><Objecte del contracte>ADHESIVO PUERTA IZQUIERDA NISSAN LEAF 30 KWh</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>150</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>31,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>181,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BARCELONA SERVEIS INTEGRATS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60421005</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3389"><Codi>CNS2019XXX-000026019</Codi><Objecte del contracte>INSECTICIDA EN SPRAY BLOOM HOGAR 600 ML.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>129,12</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>27,12</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>156,24</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-22T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BOMARI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08855843</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3390"><Codi>CNS2019XXX-000026031</Codi><Objecte del contracte>GAS PROPANO (PRIMAGAS)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1038,08</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>218</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1256,08</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-23T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRIMAGAS ENERGIA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A61128013</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3391"><Codi>CNS2019XXX-000026055</Codi><Objecte del contracte>DESENGRASANTE ALCALINO PARA VEHICULOS SILCAR BOX LIQ-B REF. 03-3420-00001(GARRAFA 24 KG)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>105</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>22,05</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>127,05</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-24T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SILCAR COMPONENTES PROFESIONAL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66957044</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3392"><Codi>CNS2019XXX-000026056</Codi><Objecte del contracte>GAMUZA  LIMPIEZA VEHICULOS MICROFIBRA  WURTH- 0899900135</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>45,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>9,58</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>55,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-24T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>WURTH ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08472276</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3393"><Codi>CNS2019XXX-000026057</Codi><Objecte del contracte>DISOLVENTE WURTH REF. 1893 600 100 (ENV. 10 LTS)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>42,75</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,98</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>51,73</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-24T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>WURTH ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08472276</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3394"><Codi>CNS2019XXX-000026102</Codi><Objecte del contracte>OPTICA LED PIL 200 AMBAR 230VAC SEMAFORO TACSE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>86,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>18,14</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>104,54</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-26T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TACSE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08898306</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3395"><Codi>CNS2019XXX-000026106</Codi><Objecte del contracte>ALFOMBRA DE FELPA PARA SEAT ATECA REF. 575863011LOE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>75,89</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,94</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>91,83</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-29T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3396"><Codi>CNS2019XXX-000026112</Codi><Objecte del contracte>FLEXO DUCHA DE 1/2 X 1,5 MT</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>71,9</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,1</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>87</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-29T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AVINYO 38 SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64754039</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3397"><Codi>CNS2019XXX-000026113</Codi><Objecte del contracte>ACONDICIONADOR DE AIRE PORTATIL FRIO-CALEFACCION DAITSU APD-12Hk2 3027 FRIG/H</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>610</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>128,1</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>738,1</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-29T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GUERIN SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08178097</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3398"><Codi>CNS2019XXX-000026212</Codi><Objecte del contracte>LAMPARA HALOGENURO TUBULAR 400W MASTER HPI-T PLUS E-40 PHILI</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>243,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>51,16</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>294,76</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MATAS RAMIS, S.A.</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08181968</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3399"><Codi>CNS2019XXX-000026323</Codi><Objecte del contracte>AMBIENTADOR AIR-WICK FRESH-MATIC NENUCO 250 ML. (RECAMBIO) REF. 09853</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>243,42</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>51,12</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>294,54</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-20T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BOMARI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08855843</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3400"><Codi>CNS2019XXX-000026396</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3,31</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,7</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4,01</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-02T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="3401"><Codi>CNS2019XXX-000026397</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6,75</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,42</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8,17</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-02T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3402"><Codi>CNS2019XXX-000026539</Codi><Objecte del contracte>TACO NYLON FISCHER SX-6 70006 (CJ=100 UDS)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>27,41</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,76</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>33,17</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-05T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3403"><Codi>CNS2019XXX-000026543</Codi><Objecte del contracte>PULVERIZADOR S/INDICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>140,32</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>29,47</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>169,79</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-05T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SERGLOVERT HISPANIA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64056245</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3404"><Codi>CNS2019XXX-000026545</Codi><Objecte del contracte>LEJIA ESTRELLA CON DETERGENTE 1,5 LTS.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>20,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,4</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>25,34</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-06T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BOMARI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08855843</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3405"><Codi>CNS2019XXX-000026546</Codi><Objecte del contracte>PASTILLAS DETERGENTE PARA LAVAVAJILLAS FINISH POWERBALL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>62,06</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,03</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>75,09</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-06T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BOMARI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08855843</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3406"><Codi>CNS2019XXX-000026547</Codi><Objecte del contracte>CINTA AMERICANA NEGRA WURTH REF. 992 380 31</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>197,22</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>41,42</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>238,64</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-06T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>WURTH ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08472276</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3407"><Codi>CNS2019XXX-000026601</Codi><Objecte del contracte>FILTRO AIRE CARTUCHO PAPEL ASPIRADOR PROFESIONAL KARCHER NT 70/3 REF. 6.907.038 (PARQUE MOVIL)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>107,7</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>22,62</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>130,32</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-09T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CSI CENTRAL SUMINISTROS E INST</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60643715</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3408"><Codi>CNS2019XXX-000026631</Codi><Objecte del contracte>PULSADOR ROJO SIN LUZ CONTACTO NC, REF.  SIEMENS 3SU1130-0AB20-1CA0. (PONT PORTAL D'EUROPA)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>150,68</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>31,64</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>182,32</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-10T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CSI CENTRAL SUMINISTROS E INST</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60643715</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3409"><Codi>CNS2019XXX-000026670</Codi><Objecte del contracte>CRISTAL ESPEJO RETROVISOR EXTERIOR  IZQUIERDO NISSAN ENV 200</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>133,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>28,04</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>161,54</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-13T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3410"><Codi>CNS2019XXX-000026679</Codi><Objecte del contracte>ENLACE RECTO VX DE 50 X 1 1/2 HEMBRA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>67,51</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>14,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>81,69</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-16T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ABC SANT BOI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60629136</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3411"><Codi>CNS2019XXX-000026680</Codi><Objecte del contracte>DESENGRASANTE INDUSTRIAL 274 CHESTERTON (3G AGUAS) 400 ML</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>304,92</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>64,03</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>368,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-16T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TECNOLOGIAS RENOVADAS DEL AQUA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B98119902</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3412"><Codi>CNS2019XXX-000026698</Codi><Objecte del contracte>BOCA DE RIEGO HORIZONTAL 1 1/2 LATON, ROSCA HEMBRA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4050,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>850,61</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4901,11</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>3-G AGUAS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60917143</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3413"><Codi>CNS2019XXX-000026699</Codi><Objecte del contracte>RACORD LATON PARA MANGUERA DE 45 TIPO BARCELONA  REF. MK3 2020013</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>593,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>124,64</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>718,14</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MECATRES VALLES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63518104</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3414"><Codi>CNS2019XXX-000026712</Codi><Objecte del contracte>RECAMBIO CARTUCHO PULSADOR TEMPORIZADOR CA1160  DE GRIFO GENEBRE 103104 (P.PORTUARIA Y PORT-NOU)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>216,75</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>45,52</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>262,27</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-18T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3415"><Codi>CNS2019XXX-000026717</Codi><Objecte del contracte>CINTA ADHESIVA PANAL DE ABEJA AMARILLO REFLECTANTE 75 MM ALTO VC-312 DAYBRIGHT</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>450</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>94,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>544,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-18T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DEXTRON,INGEN.TELECOMUNIC.,SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08685273</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3416"><Codi>CNS2019XXX-000026723</Codi><Objecte del contracte>ADHESIVO VEHICULO EXTERIOR CIRCULAR  20 CMS. DEA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>150</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>31,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>181,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-18T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BARCELONA SERVEIS INTEGRATS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60421005</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3417"><Codi>CNS2019XXX-000026724</Codi><Objecte del contracte>ADHESIVO LOGO APB(SIN TEXTO)2TINTAS,10X10,INTERIOR TRANSFER</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>180</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>37,8</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>217,8</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-18T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BARCELONA SERVEIS INTEGRATS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60421005</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3418"><Codi>CNS2019XXX-000026727</Codi><Objecte del contracte>GRASA TRANSPARENTE CON TEFLON ZOREL B GRAS SPRAY 400 ML CABLES Y CADENAS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>595,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>124,99</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>720,19</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-18T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ZORELOR SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A01049725</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3419"><Codi>CNS2019XXX-000026728</Codi><Objecte del contracte>ESPUMA PROTECCION Y ABRILLANTADOR DE NEUMATICOS WURTH REF. 0890121(SPRAY 500 ML)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>225</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>47,25</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>272,25</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-19T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>WURTH ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08472276</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3420"><Codi>CNS2019XXX-000026729</Codi><Objecte del contracte>LIMPIACRISTALES ACTIVO VEHICULOS WURTH 089025 (SPRAY 500ML)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>218,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>45,86</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>264,26</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-19T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>WURTH ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08472276</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3421"><Codi>CNS2019XXX-000026753</Codi><Objecte del contracte>PAPEL 2 CAPAS BIODEGRADABLE 25CMSX600MTS. ROITOX V260(TALLER</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>202,38</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>42,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>244,88</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-19T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SERGLOVERT HISPANIA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64056245</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3422"><Codi>CNS2019XXX-000026754</Codi><Objecte del contracte>HOJA SIERRA REF.8002/8003 P/MAQUINA CALAR BOSCH (AGLOMERADO)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>17,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,61</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>20,81</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-19T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3423"><Codi>CNS2019XXX-000026765</Codi><Objecte del contracte>REFLECTOR CATADIOPTICO PARACHOQUES TRASERO LADO IZDO. KANGOO 043638</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>15,55</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,27</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>18,82</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-19T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3424"><Codi>CNS2019XXX-000026766</Codi><Objecte del contracte>CABEZA F-CP PRESTO URINARIO REF.01028 AGUA FRIA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>284,7</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>59,79</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>344,49</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-19T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SANEJAMENTS ELECTRICITAT MA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A61522637</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3425"><Codi>CNS2019XXX-000026781</Codi><Objecte del contracte>LAVAPARABRISAS USO DIRECTO(GARRAFA 5 LITROS)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>35,36</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,43</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>42,79</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-20T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AD MARINA AUTOMOTIVE 2017 SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67043422</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3426"><Codi>CNS2019XXX-000026782</Codi><Objecte del contracte>DISCO DE PULIR MIL HOJAS DIAM.115 GRANO 40</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>186,67</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>39,2</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>225,87</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-20T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS MERCA BCN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65120321</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3427"><Codi>CNS2019XXX-000026788</Codi><Objecte del contracte>MASTIL BARRERA 4 METROS ACCESOR BL SMALL 40 ACR</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>953,8</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>200,3</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1154,1</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-20T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DECKA HIGIENE Y SEGURIDAD SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08908808</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3428"><Codi>CNS2019XXX-000026792</Codi><Objecte del contracte>ALFOMBRA DE FELPA PARA SEAT ATECA REF. 575863011LOE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>79,89</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>16,78</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>96,67</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-23T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3429"><Codi>CNS2019XXX-000026817</Codi><Objecte del contracte>CEMENTO VULCANIZADOR 235 ML WURTH REF. 890100017</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>246,53</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>51,77</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>298,3</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-26T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>WURTH ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08472276</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3430"><Codi>CNS2019XXX-000026865</Codi><Objecte del contracte>VALLA PEATONAL PLASTICO MOVIT 2X1 MT. AZUL CON LOGO APB</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>9300</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1953</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>11253</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-27T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SENYAL. SERVEIS SEBA, S.L.</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60853785</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3431"><Codi>CNS2019XXX-000026871</Codi><Objecte del contracte>ALFOMBRA DE FELPA PARA SEAT ATECA REF. 575863011LOE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>79,89</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>16,78</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>96,67</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-30T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3432"><Codi>CNS2019XXX-000026873</Codi><Objecte del contracte>LAMPARA H11 12V 55W LUZ DE CRUCE NISSAN QASHQAI</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>11,52</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,42</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>13,94</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-30T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3433"><Codi>CNS2019XXX-000026874</Codi><Objecte del contracte>MANGUITO VX 32X32 PARA TUBO DE SAIPLEN DE 1</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>52,32</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,99</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>63,31</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-30T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SANEJAMENTS ELECTRICITAT MA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A61522637</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3434"><Codi>CNS2019XXX-000026888</Codi><Objecte del contracte>ADHESIVO PUERTA DERECHA NISSAN LEAF 30 KWh</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>150</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>31,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>181,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BARCELONA SERVEIS INTEGRATS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60421005</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3435"><Codi>CNS2019XXX-000026897</Codi><Objecte del contracte>CANDADO IFAM SERIE K50 ARCO LARGO LLAVE Nº57232(Z.DEPORTIVA)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>235,54</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>49,46</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>285</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="3436"><Codi>CNS2019XXX-000026910</Codi><Objecte del contracte>CPU SIEMENS SIMATIC S7-400 MEM.CTRAL 2MB REF. 6ES7414-2XL07-OABO (PUENTE PORTAL D'EUROPA)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6045</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1269,45</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7314,45</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-02T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CSI CENTRAL SUMINISTROS E INST</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60643715</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3437"><Codi>CNS2019XXX-000026912</Codi><Objecte del contracte>NAVAJA ELECTRICISTA HUESO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>111,57</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>23,43</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>135</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-02T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="3438"><Codi>CNS2019XXX-000026968</Codi><Objecte del contracte>PULPO DE CADENA  CUATRO RAMALES CON GAZA 2 MTS. MODELO 1</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>129</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>27,09</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>156,09</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3439"><Codi>CNS2019XXX-000026999</Codi><Objecte del contracte>DESENGRASANTE KH7 CON PISTOLA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>164,92</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>34,63</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>199,55</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-07T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BOMARI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08855843</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3440"><Codi>CNS2019XXX-000027009</Codi><Objecte del contracte>KIT FIJACION MUELLE CON CADENA N&amp;D 35 XTREM REF.GR14</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>236</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>49,56</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>285,56</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-08T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ACCESOR APLICATIONS SERV SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A63296164</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3441"><Codi>CNS2019XXX-000027020</Codi><Objecte del contracte>BARRERA AUTOMATICA ACCESOR NIGHT&amp;DAY XTREME (HASTA 5 MTS.) REF. N&amp;D35-XTREM-ACR</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2699</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>566,79</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3265,79</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-08T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>E3A TECHNOLOGIES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A61986857</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3442"><Codi>CNS2019XXX-000027063</Codi><Objecte del contracte>LUZ DE CUPULA BARRERA ACCESOR NIGHT &amp; DAY DE 220V REF. SL-R-230V-AI-AC</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>880,9</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>184,99</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1065,89</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-09T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DECKA HIGIENE Y SEGURIDAD SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08908808</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3443"><Codi>CNS2019XXX-000027065</Codi><Objecte del contracte>PORTES DESENGRASANTE INDUSTRIAL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,68</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>9,68</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-09T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TECNOLOGIAS RENOVADAS DEL AQUA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B98119902</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3444"><Codi>CNS2019XXX-000027066</Codi><Objecte del contracte>ENLACE RECTO LATON  DE 50 X 1 1/2 MACHO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>159,28</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>33,45</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>192,73</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-09T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ABC SANT BOI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60629136</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3445"><Codi>CNS2019XXX-000027067</Codi><Objecte del contracte>LLAVE INGLESA DE 10" FORMAT REF. 5812 0030</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>235,46</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>49,45</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>284,91</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-10T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3446"><Codi>CNS2019XXX-000027077</Codi><Objecte del contracte>JUEGO LLAVE ALLEN FORMAT REF. 5857-1000</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>20,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>24,44</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-10T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3447"><Codi>CNS2019XXX-000027081</Codi><Objecte del contracte>AMBIENTADOR PARA COCHE ALOE VERA ( ENVASE 5 LTS.)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>96,8</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>20,33</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>117,13</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-11T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SILCAR COMPONENTES PROFESIONAL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66957044</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3448"><Codi>CNS2019XXX-000027194</Codi><Objecte del contracte>MINI MARTILLO SEGURIDAD CORTA CINTURON (DEXTRON)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>62,04</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,03</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>75,07</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DEXTRON,INGEN.TELECOMUNIC.,SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08685273</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3449"><Codi>CNS2019XXX-000027207</Codi><Objecte del contracte>PAVIMENTO VINILICO AUTOPORTANTE ALLURA FLEX 1000X200X5MM REF.1644 OYSTER SEAGRASS (CJ 2M2)SS.MM.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>211,26</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>44,36</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>255,62</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-18T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SOLTEC PAVIMENTS REVESTIM SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65842809</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3450"><Codi>CNS2019XXX-000027262</Codi><Objecte del contracte>CARPA ABIERTA ECOLINE 3 X 3 MTS EVENTOS VARIOS + SET 4 LASTRES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>902,7</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>189,57</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1092,27</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-22T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DOUBLET IBERICA, S.A.</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58890682</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3451"><Codi>CNS2019XXX-000027264</Codi><Objecte del contracte>PROTECTOR ANTIHUMEDAD CIRCUITOS ELECTRICOS ZOREL LECTRI AH SPRAY 400 ML</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>69,36</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>14,57</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>83,93</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-22T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ZORELOR SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A01049725</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3452"><Codi>CNS2019XXX-000027325</Codi><Objecte del contracte>ALFOMBRA DEGOM MODELO YOURMAT COLOR C-29 NAVY DE 60X110 CMS. (ZONA DEPORTIVA APB)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>264</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>55,44</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>319,44</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-24T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DEGOM SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08961369</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3453"><Codi>CNS2019XXX-000027326</Codi><Objecte del contracte>SEÑAL TX1 PROHIBIDO GIRO DRCHA 65CMS.  TRIPODE + NIVEL I TR-302</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>725,75</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>152,41</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>878,16</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-24T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>LACROIX SEÑALIZACION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A12329827</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3454"><Codi>CNS2019XXX-000027331</Codi><Objecte del contracte>GUANTE LATEX DESHECHABLE (SIN POLVO) T-L (PQ-100)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>156,38</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>32,84</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>189,22</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-24T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BOMARI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08855843</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3455"><Codi>CNS2019XXX-000027332</Codi><Objecte del contracte>INSECTICIDA EN SPRAY BLOOM HOGAR 600 ML.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>57,12</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>69,12</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-24T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BOMARI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08855843</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3456"><Codi>CNS2019XXX-000027333</Codi><Objecte del contracte>GRASA PARA ALTAS TEMPERATURAS 615 CHESTERTON (3G AGUAS) ENV 400 GR.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>581,36</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>122,09</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>703,45</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-24T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TECNOLOGIAS RENOVADAS DEL AQUA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B98119902</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3457"><Codi>CNS2019XXX-000027334</Codi><Objecte del contracte>ALFOMBRA DE FELPA PARA SEAT ATECA REF. 575863011LOE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>79,89</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>16,78</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>96,67</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-24T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3458"><Codi>CNS2019XXX-000027335</Codi><Objecte del contracte>TAPACUBO  P/SEAT IBIZA  REF.6J06011476L9</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>29,33</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,16</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>35,49</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-24T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3459"><Codi>CNS2019XXX-000027336</Codi><Objecte del contracte>FLEXOMETRO 5 MTS. CON LA PUNTA IMANTADA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7,11</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,49</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8,6</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-24T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="3460"><Codi>CNS2019XXX-000027338</Codi><Objecte del contracte>CINTA BLEVE COS GUARDAMOLLS BANDA CUADRICULADA ROLLO-250M.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1369,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>287,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1657,1</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-25T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SIGNAL ROAD SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64709165</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3461"><Codi>CNS2019XXX-000027339</Codi><Objecte del contracte>DEFENSA DE GOMA NEGRA EPDM-65 SH 200X200X1300 MM  MODELO PDC-200 (3 AGUJEROS + BISELADO 45º)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3695,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>775,99</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4471,19</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-25T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CAUCHOS PALLARES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B44152007</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3462"><Codi>CNS2019XXX-000027340</Codi><Objecte del contracte>GAS PROPANO (PRIMAGAS)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>972,64</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>204,25</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1176,89</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-25T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRIMAGAS ENERGIA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A61128013</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3463"><Codi>CNS2019XXX-000027341</Codi><Objecte del contracte>CEPO PARA CAMION, TRAILERS Y SEMI-REMOLQUES IRP DUCH COMBINACION 3344666</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4100</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>861</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4961</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-25T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CONSTRUCC MECANICAS DUCH SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A17039835</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3464"><Codi>CNS2019XXX-000027436</Codi><Objecte del contracte>BROCA ACERO RAPIDO 04,00 MM.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>56,91</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>11,95</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>68,86</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-04T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="3465"><Codi>CNS2019XXX-000027487</Codi><Objecte del contracte>SEMAFORO TA PC 13/300 AMARILLO LED PIL ROJO-AMBAR-AMBAR 230V +SOPORTE + PANTALLA CONTRASTE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1209,02</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>253,89</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1462,91</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-06T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TACSE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08898306</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3466"><Codi>CNS2019XXX-000027488</Codi><Objecte del contracte>GRILLETE RECTO GALV.1-1/ PASADOR DIAM. 32MM</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>560,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>117,71</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>678,21</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-06T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TRILLO ANCLAS Y CADENAS SL UNI</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B15517683</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3467"><Codi>CNS2019XXX-000027489</Codi><Objecte del contracte>TALADRINA VERDE ROITOX LC-240-BIDON 50 LTS-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>195</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>40,95</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>235,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-06T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SERGLOVERT HISPANIA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64056245</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3468"><Codi>CNS2019XXX-000027502</Codi><Objecte del contracte>TALADRO PERCUTOR DEWALT DCD996 XR 18V XRP 95 Nm 5AH  3 BATERIAS + CARGADOR + MALETIN TSTAK</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>754,08</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>158,36</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>912,44</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-07T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3469"><Codi>CNS2019XXX-000027547</Codi><Objecte del contracte> EQUILIBRADOR DE CARGA REF. MOLEX 1301750001 (TENSOR CABLE CARGA VEHICULOS ELECTRICOS WTC)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>500</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>105</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>605</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-08T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SILCAR COMPONENTES PROFESIONAL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66957044</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3470"><Codi>CNS2019XXX-000027557</Codi><Objecte del contracte>CORDON LUMINOSO DIAM. 13MM 220V LED BLANCO (ROLLO 45 MTS.) + CABLE ALUM. AC/DC (NAVIDAD)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>134</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>28,14</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>162,14</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-11T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GUERIN SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08178097</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3471"><Codi>CNS2019XXX-000027616</Codi><Objecte del contracte>LIMPIA VAJILLAS FAIRY 820 ML</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>53,52</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>11,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>64,76</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-13T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BOMARI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08855843</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3472"><Codi>CNS2019XXX-000027636</Codi><Objecte del contracte>PAPEL SECAMANOS F-512 SLIMMNET</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1065,9</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>223,84</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1289,74</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-14T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CIATEXCO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B62078530</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3473"><Codi>CNS2019XXX-000027667</Codi><Objecte del contracte>MATERIAL FERRETERIA S/INDICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>62,81</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,19</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>76</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-15T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63112569</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3474"><Codi>CNS2019XXX-000027669</Codi><Objecte del contracte>PINTURA FLUORESCENTE BLANCA MARCACION AEROSOL SETTOP 500 ML</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>56,21</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>11,8</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>68,01</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-15T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="3475"><Codi>CNS2019XXX-000027670</Codi><Objecte del contracte>CONO MORSE Nº 3 - 2</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>83,22</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>17,48</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>100,7</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-15T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="3476"><Codi>CNS2019XXX-000027671</Codi><Objecte del contracte>TORNILLO ALLEN M10X25 A. INOXIDABLE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,79</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,21</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>30</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-15T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="3477"><Codi>CNS2019XXX-000027693</Codi><Objecte del contracte>SEÑAL PELIGRO POR ACCIDENTE P-32 70 CM. NIVEL I</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>397,25</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>83,42</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>480,67</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-19T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SIGNAL ROAD SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64709165</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3478"><Codi>CNS2019XXX-000027695</Codi><Objecte del contracte>PORTES ALFOMBRAS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>15</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,15</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>18,15</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-19T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DEGOM SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08961369</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3479"><Codi>CNS2019XXX-000027702</Codi><Objecte del contracte>PAPELERA CILINDRICA BASCULANTE ACERO INOX 60 L TIPO DIPUTACIO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>732</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>153,72</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>885,72</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-19T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PARQUES Y JARDINES FABREGAS SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58574526</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3480"><Codi>CNS2019XXX-000027750</Codi><Objecte del contracte>BATERIA 12 V 62 AMP +D TUDOR TB620</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>84,3</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>17,7</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>102</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-20T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3481"><Codi>CNS2019XXX-000027776</Codi><Objecte del contracte>FUENTE DE ALIMENTACION  SIEMENS SIMATIC S7-400 6ES7405-ODA02-0AA0 PLC PUENTE PORTA D'EUROPA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>375,34</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>78,82</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>454,16</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-21T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GUERIN SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08178097</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3482"><Codi>CNS2019XXX-000027787</Codi><Objecte del contracte>PILA LR6 1.5V ALCALINA PROCELL DE DURACELL  (AA)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>235,9</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>49,54</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>285,44</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-21T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS MERCA BCN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65120321</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3483"><Codi>CNS2019XXX-000027798</Codi><Objecte del contracte>BATERIA DE GEL 12V 90AH MOD.S12/90A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>345,69</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>72,59</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>418,28</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-22T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ENERVOLT POWER ELECTRONICS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66741927</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3484"><Codi>CNS2019XXX-000027803</Codi><Objecte del contracte>DESTORNILLADOR (JUEGO)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10,7</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,25</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>12,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-22T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63112569</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3485"><Codi>CNS2019XXX-000027814</Codi><Objecte del contracte>CINTA AISLANTE PLASTICA 3M REMFLEX 1500X20X19 NEGRA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>81,27</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>17,07</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>98,34</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-25T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GUERIN SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08178097</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3486"><Codi>CNS2019XXX-000027815</Codi><Objecte del contracte>ESTROPAJO SALVAUÑAS VILEDA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>151,62</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>31,84</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>183,46</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-25T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BOMARI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08855843</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3487"><Codi>CNS2019XXX-000027816</Codi><Objecte del contracte>TACO DINABOLT T-16L P/AGUJERO 16MM</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>22,32</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,69</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>27,01</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-25T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="3488"><Codi>CNS2019XXX-000027820</Codi><Objecte del contracte>TORNILLO C/HEXAG. AUTORROSCANTE  P/BROCA 5,5X25MM ZN ARANDELA DE GOMA DIN 7504-K</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>13,62</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,86</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>16,48</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-25T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS MERCA BCN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65120321</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3489"><Codi>CNS2019XXX-000027878</Codi><Objecte del contracte>CANDADO IFAM SERIE MAR M50 CON LLAVE Nº 57380 (BALIZAS/VIG)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>740,04</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>155,41</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>895,45</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-26T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS MERCA BCN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65120321</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3490"><Codi>CNS2019XXX-000027879</Codi><Objecte del contracte>SILICONA NEUTRA TRANSPARENTE (TUBO DE 300 C.C.)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>78</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>16,38</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>94,38</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-26T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SILCAR COMPONENTES PROFESIONAL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66957044</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3491"><Codi>CNS2019XXX-000027901</Codi><Objecte del contracte>ACEITE REPSOL 5W30 LONG LIFE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>86,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>18,14</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>104,54</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-27T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3492"><Codi>CNS2019XXX-000027962</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,96</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,04</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-02T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="3493"><Codi>CNS2019XXX-000027970</Codi><Objecte del contracte>TAPACUBOS NISSAN LEAF / QASHQAI REF. 403151KK0B</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>81,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>17,21</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>99,15</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3494"><Codi>CNS2019XXX-000028045</Codi><Objecte del contracte>CABLE FLEXIBLE RVK 12 X 2,5MM</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>96,75</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>20,32</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>117,07</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-10T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GUERIN SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08178097</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3495"><Codi>CNS2019XXX-000028046</Codi><Objecte del contracte>BOQUILLA ETILOMETRO DRAGER 7410 (BOLSA 25 UNI)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>147</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>30,87</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>177,87</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-10T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DEXTRON,INGEN.TELECOMUNIC.,SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08685273</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3496"><Codi>CNS2019XXX-000028052</Codi><Objecte del contracte>MASTIL BARRERA ACCESOR 5 MT. BL-SMALL50-ACR</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1307,8</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>274,64</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1582,44</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-10T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ACCESOR APLICATIONS SERV SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A63296164</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3497"><Codi>CNS2019XXX-000028091</Codi><Objecte del contracte>CONECTOR MACHO-HEMBRA DE 12 CLAVIJAS PARA TORRE DE CORONA MÓVIL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>369,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>77,53</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>446,73</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-12T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BACULOS Y COLUMNAS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B78069259</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3498"><Codi>CNS2019XXX-000028132</Codi><Objecte del contracte>GAS PROPANO (PRIMAGAS)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>949,21</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>199,33</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1148,54</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRIMAGAS ENERGIA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A61128013</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3499"><Codi>CNS2019XXX-000028180</Codi><Objecte del contracte>JABON PARA CARROCERIAS COCHE ZORKIL LCE (GARRAFA 20 LTS.)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>434,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>91,22</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>525,62</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-20T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ZORELOR SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A01049725</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3500"><Codi>CNS2020CTE-0001</Codi><Objecte del contracte>MANTENIMIENTO PARARRAYOS GENERAL (16 INSTALACIONES)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1888</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>396,48</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2284,48</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>QUIBAC SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08325482</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3501"><Codi>CNS2020CTE-0002</Codi><Objecte del contracte>MANTENIMIENTO 2 ASCENSORES EN NUEVA PASARELA DE ACCESO AL EDIFICIO TERSACO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2525,92</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>530,44</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3056,36</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-28T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASCENSORES ERSCE SAU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08277907</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3502"><Codi>CNS2020CTE-0004</Codi><Objecte del contracte>ASCENSORES EDIFICIO ASTA: 63480B - 63479B</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3176,28</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>667,02</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3843,3</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-20T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASCENSORS EBYP, SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58255563</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3503"><Codi>CNS2020CTE-0005</Codi><Objecte del contracte>ASCENSOR EE.MM. DRASSANES RAE: 88213</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1549,52</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>325,4</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1874,92</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-21T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASCENSORS EBYP, SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58255563</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3504"><Codi>CNS2020CTE-0006</Codi><Objecte del contracte>MONTACARGAS SERVICIOS MÉDICOS WTC</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>432,16</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>90,75</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>522,91</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-20T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASCENSORS EBYP, SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58255563</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3505"><Codi>CNS2020CTE-0007</Codi><Objecte del contracte>MANTENIMIENTO GRUPO ELECTRÓGENO ETC, LLOTJA, EMERGÉNCIES UMG1, EMERGÉNCIES UMG2</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2000</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>420</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2420</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-20T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ENERGIA Y COMPONENTES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B62588256</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3506"><Codi>CNS2020CTE-0008</Codi><Objecte del contracte>MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7108,38</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1492,76</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8601,14</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-20T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALICRU ELECTRONICS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08435356</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3507"><Codi>CNS2020CTE-0009</Codi><Objecte del contracte>MANTENIMIENTO ASCENSORES : 4 ASCENSORES EN Tersaco 51998 - 51999 - 52000 TIR 800546961</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>11502</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2415,42</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>13917,42</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-27T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ZARDOYA OTIS, S.A.</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28011153</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3508"><Codi>CNS2020CTE-0010</Codi><Objecte del contracte>MANTENIMIENTO GRUPOS ELECTRÓGENOS: TORRE DE PRÁCTICOS (1) PUENTE PUERTA DE EUROPA (2)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2672</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>561,12</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3233,12</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-12T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SDMO INDUSTRIES IBERICA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A29420882</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3509"><Codi>CNS2020CTE-0011</Codi><Objecte del contracte>MANTENIMIENTO GRUPO ELECTRÓGENO CPD DRASSANES, EM DRASSANES, PIF, ASTA, GUARDIA CIVIL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5774</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1212,54</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6986,54</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-16T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FINANZAUTO, SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28006922</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3510"><Codi>CNS2020CTE-0012</Codi><Objecte del contracte>ESCALERA MECÁNICA EE.MM. DRASSANES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8857,52</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1860,08</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>10717,6</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-19T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>THYSSENKRUPP ELEVADORES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B46001897</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3511"><Codi>CNS2020CTE-0013</Codi><Objecte del contracte>ASCENSORES TORRE PRACTICOS RAE: 134401 - 134402</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6748,08</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1417,1</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8165,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-19T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>THYSSENKRUPP ELEVADORES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B46001897</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3512"><Codi>CNS2020CTE-0014</Codi><Objecte del contracte>TRATAMIENTO AGUA POZO - RESIDUOS ALCANTARILLADO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6000</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1260</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7260</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-20T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ECOLOG IBERICA MEDITER SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58565755</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3513"><Codi>CNS2020SIE-000026240</Codi><Objecte del contracte>SUSTITUIR EXTINTORES GASTADOS A VEHICULO P.PORTUARIA V-90 NROT B00000027103</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>78,73</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>16,53</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>95,26</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-06T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SABICO SEGURIDAD SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A20202487</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3514"><Codi>CNS2020SIE-000026908</Codi><Objecte del contracte>SALA BARCELONA - Ruido al abrir y cerrar en puerta automática de entrada. PS15D003342 PSV PSV19D026430</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>155,47</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>32,65</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>188,12</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MANUSA DOOR SYSTEMS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61579348</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3515"><Codi>CNS2020SIE-000027252</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO STELLA MARIS - Suministro e instalación de nuevo cercado en pista basket</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10230,02</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2148,3</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>12378,32</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-21T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RIVISA IND.CERRAMIENTOS MET SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58358037</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3516"><Codi>CNS2020SIE-000027278</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO ASTA  2ª PLANTA - SUSTITUCIÓN DE CRISTAL LAMINADO DE SEGURIDAD TRANSPARENTE ALBARÁN: 11163</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>110</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>23,1</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>133,1</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-23T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63036818</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3517"><Codi>CNS2020SIE-000027320</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO WTCB PLANTA 5 - Instalación de termostato de control en despacho de Gemma Peñalver Pto.: SEM191782</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>542,47</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>113,92</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>656,39</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-24T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SAVIA ENERGIA Y MANTENIMIENTO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B83262816</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3518"><Codi>CNS2020SMG-000023924</Codi><Objecte del contracte>Revisió Manteniment Oficial Anual Maig  2019, puente Grúa almacén nº 2 ASTA.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>150</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>31,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>181,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-02T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MANTENIMIENTO IND BAIX LLOBREG</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B62024872</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3519"><Codi>CNS2020SPM-000028311</Codi><Objecte del contracte>GASOLEO A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1287,06</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>270,28</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1557,34</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-31T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GALP ENERGIA ESPAÑA SAU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28559573</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3520"><Codi>CNS2020SPM-000028312</Codi><Objecte del contracte>GASOLEO A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1369,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>287,62</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1657,22</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-31T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GALP ENERGIA ESPAÑA SAU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28559573</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3521"><Codi>CNS2020SPM-000028327</Codi><Objecte del contracte>GASOLINA SIN PLOMO 95.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>55,93</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>11,75</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>67,68</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-31T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PETROGUSTA SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65973687</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3522"><Codi>CNS2020SXS-000028133</Codi><Objecte del contracte>Suministro e instalación de contadores de rayos en faros Pto.: 030712</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3774,12</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>792,57</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4566,69</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>QUIBAC SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08325482</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3523"><Codi>CNS2021SAN-000028106</Codi><Objecte del contracte>Far de Sant Sebastia. Reparaciones en Linterna y Torre. Pto.: 127/2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6329,9</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1329,28</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7659,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-13T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MARTIN CARRILLO MIGUEL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="3524"><Codi>CNS2021SIE-000027885</Codi><Objecte del contracte>WTC PLANTA 7 - MODULO 4 - Mover termostato de sala de reuniones contigua a despacho de Carmela Altimis ( Aviso WTC 30120 )</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>150</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>31,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>181,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-26T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SAVIA ENERGIA Y MANTENIMIENTO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B83262816</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3525"><Codi>CNS2021SIE-000028060</Codi><Objecte del contracte>SALA BARCELONA PUERTA DE ACCESO -- REVISAR INCIDENCIA EN PUERTA. (MANUSA)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>200</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>42</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>242</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-11T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MANUSA DOOR SYSTEMS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61579348</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3526"><Codi>CNS2021SMG-000026969</Codi><Objecte del contracte>puerta contradique - 3 COPIA MANDO A DISTANCIA PUERTA CONTRADIQUE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>99,3</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>20,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>120,15</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NOVA CERMETA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61107330</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3527"><Codi>CNS2021SPM-000027459</Codi><Objecte del contracte>Reparación cable+soporte de las wallbox con pedestal del aparcamiento exterior y kit soporte para manguera Chademo del cargador de DC. Oferta QUO-05768-V5G2M6</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>681,09</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>143,03</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>824,12</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-04T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CIRCUTOR, SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08513178</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3528"><Codi>OT-PP-P-0004/2019</Codi><Objecte del contracte>XMA-19008 CUADLL Anàlisi dels impactes hidràulics i hidrogeològics del projecte de construcción dels atracs 34C, 34D i 34E</Objecte del contracte><Durada (mesos)>3</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5240</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1100,4</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6340,4</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-28T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>COMUNITAT D'USUARIS D'AIGÜES DEL DELTA DEL LLOBREGAT</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>V58994997</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3529"><Codi>OT-PP-P-0005/2019</Codi><Objecte del contracte>XMA-19010-IDP REPRESENTACIÓ EN 3D DE L'AQÜÍFER DEL LLOBREGAT EN LA ZONA SUD DEL PORT DE BARCELONA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>2</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14720</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3091,2</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17811,2</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-12T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>IDP INGENIERÍA Y ARQUITECTURA IBERIA, S.L </Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B62731807</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3530"><Codi>OT-PP-P-0006/2019</Codi><Objecte del contracte>XPT-19010 GPO Projecte d'encaix geomètric d'un nus viari a la zona de les futures terminals ferroviàries de l'antiga llera del riu Llobregat</Objecte del contracte><Durada (mesos)>3</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14990</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3147,9</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>18137,9</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-18T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GPO INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.L.U. </Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66186479</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3531"><Codi>OT-PP-P-0008/2019</Codi><Objecte del contracte>XPT-19018 GEOTECNIA AIXECAMENT TOPOGRÀFIC, DEL PERÍMETRE I ELEMENTS ESTRUCTURALS, PILARS I BIGUES DE L'EDIFICI -TINGLADO DE XARXES- UBICAT EN EL MOLL DE BALEARS, DEL PORT DE BARCELONA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3000</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>630</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3630</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-21T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>Centre Catala de Geotecnia, S.L</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B62488515</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3532"><Codi>OT-PP-P-0009/2019</Codi><Objecte del contracte>XPT-19019 INARQ ESTUDI DE L'ESTAT ACTUAL DE L'EDIFICI, INSPECCIÓ VISUAL DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ DE LA NAU DE XARXES I REDACCIÓ DEL DOCUMENT AMB DESCRIPCIÓ DE LA TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA I ESTUDI DE PATOLOGIES AMB APROXIMACIÓ DEL COST DE REPARACIÓ</Objecte del contracte><Durada (mesos)>3</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>13788</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2895,48</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>16683,48</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-22T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INARQ CONSULTORES SLP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60774866</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3533"><Codi>OT-PP-P-0010/2019</Codi><Objecte del contracte>XPT-19020 PAU DÍEZ - PROJECTE BÀSIC DE REFORMA DEL CONJUNT D'EDIFICIS EXISTENTS TINGLADOS SITUATS ENTRE EL PASSEIG DE JOAN DE BORBÓ I EL MOLL DE LLEVANT</Objecte del contracte><Durada (mesos)>4</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14895</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3127,95</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>18022,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-12T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PAU DÍEZ I OLIVA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
</data>
